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<row _id="1"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-55LL3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00110/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40582188000148</CnpjFornecedor><Objeto>PASTA FINA TRANSPARENTE COM ELASTICO; TAMANHO: OFICIO; MATERIAL: POLIPROPILENO; ATOXICO E 100 % RECICLAVEL; COR: TRANSPARENTE; LARGURA APROXIMADA: 235MM;ALTURA APROXIMADA: 335; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 10 UNIDADES; MARCA:DELLO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1404,60</ValorInicial><ValorFinal>1404,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TVSS2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173824</idOrigem><CnpjFormatado>40.582.188/0001-48</CnpjFormatado><Id>38172</Id></row>
<row _id="2"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N5TJP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>031/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00002/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>46497089000144</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Material de Consumo (Material elétrico e hidráulico).</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5931,45</ValorInicial><ValorFinal>5931,45</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>173838</idOrigem><CnpjFormatado>46.497.089/0001-44</CnpjFormatado><Id>38173</Id></row>
<row _id="3"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SX498</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00045/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29791821000175</CnpjFornecedor><Objeto>FIXADOR PARA CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COMPOSTO POR DUAS BANDAS DE COMPRIMENTOS DIFERENTES, AMBAS COM LARGURA APROXIMADA DE 1,8 CM, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODAO ATOALHADO, ATOXICO, HIPOALERGICO E ANTIESCARAS; COM VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXACAO CANULA DE TRAQUEOSTOMIA. REGULAVEL ATRAVES DE VELCRO PARA UNIAO DAS BANDAS. LIVRE DE LATEX. USO UNICO. QUE PODE SER UTILIZADO EM QUALQUER MODELO DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, LIVRE DE CADARCO, NAO NECESSITANDO DO USO DE MATERIAL CORTANTE, CONFORTAVEL, SEGURO, DE FACIL INSTALACAO. UNISSEX E NA COR DA PELE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. TAMANHO ADULTO: APROXIMADAMENTE 5,9 CM. COM TREINAMENTO DE UTILIZACAO PARA TODOS OS PLANTOES. COM AMOSTRA PARA TESTE. PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ENTREGA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6460,00</ValorInicial><ValorFinal>6460,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NG4ZX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173678</idOrigem><CnpjFormatado>29.791.821/0001-75</CnpjFormatado><Id>38196</Id></row>
<row _id="4"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JJQD7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00039/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO1: LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 20ML; VIA ADMINISTRACAO: EPIDURAL / INTRA-ARTICULAR / INTRATECAL / INTRAVENOSA / SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA 20ML EM ESTOJO ESTERIL. MARCA: XYLESTESIN FABRICANTE: CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12460,00</ValorInicial><ValorFinal>12460,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RC7GX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173680</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>38197</Id></row>
<row _id="5"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S35CJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00040/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>FIO DE KIRSCHINER 2,0 MM; MARCA: MED MINAS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17460,00</ValorInicial><ValorFinal>17460,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-J0JNZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173701</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>38198</Id></row>
<row _id="6"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S35CJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00041/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>FIO DE KIRSCHINER 1,5 MM ; COD. SIGA: 43676 ; MARCA:ORTOBIO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5700,00</ValorInicial><ValorFinal>5700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-J0JNZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173702</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>38199</Id></row>
<row _id="7"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-19RL9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00085/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LEVOTIROXINA SODICA 100MCG;FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL;UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO; MARCA: EUTHYROX FABRICANTE: MERCK S/A DETENTOR DO REGISTRO: MERCK S/A</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>107,70</ValorInicial><ValorFinal>107,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NG2ZC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173755</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>38200</Id></row>
<row _id="8"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LPQ74</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00001/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>7764000000107</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisições de Ração Canina.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23509,00</ValorInicial><ValorFinal>23509,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-31P35</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173661</idOrigem><CnpjFormatado>07.764.000/0001-07</CnpjFormatado><Id>38208</Id></row>
<row _id="9"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SX498</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00004/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A  </Fornecedor><CnpjFornecedor>48791685000168</CnpjFornecedor><Objeto>GEL PARA ECG FRASCO 100ML, MARCA MULTIGEL; CÓD. SIGA: 37891; MARCA: MULTIGEL </Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>620,00</ValorInicial><ValorFinal>620,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RMM10</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173662</idOrigem><CnpjFormatado>48.791.685/0001-68</CnpjFormatado><Id>38209</Id></row>
<row _id="10"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SK3R9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00066/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLORIDRATO DE PROTAMINA 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; MARCA: CELLERA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>177,22</ValorInicial><ValorFinal>177,22</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LSG09</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173747</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>38215</Id></row>
<row _id="11"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C359Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00100/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7752236000123</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: PARACETAMOL 500MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO MARCA: PARAMOL FABRICANTE: BELFAR LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>233,40</ValorInicial><ValorFinal>233,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-933SQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173751</idOrigem><CnpjFormatado>07.752.236/0001-23</CnpjFormatado><Id>38216</Id></row>
<row _id="12"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6Q9Q3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00094/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ANLODIPINO, BESILATO 10MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>147,40</ValorInicial><ValorFinal>147,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RWB32</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173842</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>38217</Id></row>
<row _id="13"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H7DT4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00099/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: METOPROLOL, SUCCINATO 50MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>306,00</ValorInicial><ValorFinal>306,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S4Z3Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173844</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>38218</Id></row>
<row _id="14"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZT63C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00015/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CHIESI FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61363032001541</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO1:BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50MCG/DOSE; FORMA FARMACEUTICA: AEROSSOL ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AEROSSOL 200 DOSES; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO:FRASCO AEROSSOL MARCA: CLENIL HFA FABRICANTE: CHIESI FARMACEUTICA DETENTOR DO REGISTRO: CHIESI FARMACEUTICA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-09-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1670,00</ValorInicial><ValorFinal>1670,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-083PN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173667</idOrigem><CnpjFormatado>61.363.032/0015-41</CnpjFormatado><Id>38226</Id></row>
<row _id="15"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7F6B4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00010/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. </Fornecedor><CnpjFornecedor>26921908000202</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SUGAMADEX SODICO 100MG/ML; FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO/AMPOL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-09-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2250,00</ValorInicial><ValorFinal>2250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ST71M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173669</idOrigem><CnpjFormatado>26.921.908/0002-02</CnpjFormatado><Id>38227</Id></row>
<row _id="16"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-13WPP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00033/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO:CLOREXIDINA GLICONATO SOLUCAO AQUOSA 0,2%; FORMA FARMACEUTICA:SOLUCAO AQUOSA; FORMA DE APRESENTACAO: SOLUCAO AQUOSA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2540,00</ValorInicial><ValorFinal>2540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TN2SW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173673</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>38228</Id></row>
<row _id="17"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LB4N1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00049/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO /CONCENTRACAO 1: SULFATO FERROSO 40MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25,10</ValorInicial><ValorFinal>25,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CM5QG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173742</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>38229</Id></row>
<row _id="18"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4K4L3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00067/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO1: SUXAMETONIO, CLORETO 100MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3540,00</ValorInicial><ValorFinal>3540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9MHSX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173744</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>38230</Id></row>
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<row _id="20"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C359Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00101/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>74,00</ValorInicial><ValorFinal>74,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-933SQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173752</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>38237</Id></row>
<row _id="21"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7LJPB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00246/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HYPOFARMA - INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17174657000178</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: FUROSEMIDA 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA MARCA: HYPOFARMA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7440,00</ValorInicial><ValorFinal>7440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PZF87</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175301</idOrigem><CnpjFormatado>17.174.657/0001-78</CnpjFormatado><Id>38239</Id></row>
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<row _id="24"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MXKGN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00354/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44639493000180</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: CEFEPIMA, CLORIDRATO 1G; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA Marca: Clor. Cefepima ¿ Genérico (Aurobindo) Fabricante: Aurobindo Pharma Limited. Procedência: Andhra Pradesh ¿ Índia / MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: CEFEPIMA, CLORIDRATO 2G; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA Marca: Clor. Cefepima ¿ Genérico (Aurobindo) Fabricante: Aurobindo Pharma Limited. Procedência: Andhra Pradesh ¿ Índia.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6620,00</ValorInicial><ValorFinal>6620,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P11QB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176022</idOrigem><CnpjFormatado>44.639.493/0001-80</CnpjFormatado><Id>38242</Id></row>
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<row _id="26"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9J4VS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00024/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>13540305000138</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de desinfetante a base de Glutaraldeido e Cloreto de Benzalconio.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11375,00</ValorInicial><ValorFinal>11375,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9J4VS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177842</idOrigem><CnpjFormatado>13.540.305/0001-38</CnpjFormatado><Id>38244</Id></row>
<row _id="27"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-94V84</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00079/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DIPIRONA SODICA 500MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; COD. SIGA: 47746; NOME COMERCIAL: GENÉRICO DETENTOR DO REGISTRO: PRATI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>426,00</ValorInicial><ValorFinal>426,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X1JZT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173757</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>38252</Id></row>
<row _id="28"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R5894</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00095/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAXTER HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>46440212000190</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ADENOSINA 3MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML/SERINGA PREENCHIDA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: HIPOLABOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>517,50</ValorInicial><ValorFinal>517,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D94GW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173781</idOrigem><CnpjFormatado>46.440.212/0001-90</CnpjFormatado><Id>38253</Id></row>
<row _id="29"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R5894</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00096/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL MG</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000215</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/G (2%) GELEIA; FORMA FARMACEUTICA: BISNAGA 30G; VIA ADMINISTRACAO: TOPICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: TUBO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3696,00</ValorInicial><ValorFinal>3696,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D94GW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173782</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0002-15</CnpjFormatado><Id>38254</Id></row>
<row _id="30"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-55LL3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00109/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>DISPENSER PAPEL HIGIENICO; MODELO: ROLAO; FORMATO: CIRCULAR; MATERIAL: PLASTICO ABS; CAPACIDADE: 1 ROLO 300 ~ 400 M; ABERTURA/FECHAMENTO: FECHADURA COMCHAVEDIMENSOES (A X L X P): 28,3 X 27,2 X 14 CM; COR: BRANCO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COMSERRILHAS NAS EXTREMIDADES PARA FACILITAR O CORTE DE PAPEL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA:NOBRE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3673,50</ValorInicial><ValorFinal>3673,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TVSS2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173823</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>38255</Id></row>
<row _id="31"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9BVZ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00232/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SULFATO DE MORFINA PENTAIDRATADO 0,2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRATECAL/INTRAVENOSA/EPIDURAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA.262423; DETENTOR DO REGISTRO: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS NOME COMERCIAL: DIMORF.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3688,00</ValorInicial><ValorFinal>3688,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-TNH3V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175161</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>38263</Id></row>
<row _id="32"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4D045</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00281/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MARINHO E FALCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>49288696000192</CnpjFornecedor><Objeto>SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE PICOTADO, TAMANHO 20X30. ROLO COM 500 UNIDADES.MARCA:FLEXBAG.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>590,40</ValorInicial><ValorFinal>590,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CKNB3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175501</idOrigem><CnpjFormatado>49.288.696/0001-92</CnpjFormatado><Id>38264</Id></row>
<row _id="33"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-H2T37</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00025/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SIMBIOS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23611530000171</CnpjFornecedor><Objeto>AVALIAO IMOBILIARIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3063,28</ValorInicial><ValorFinal>3063,28</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>CREDENCIAMENTO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>176801</idOrigem><CnpjFormatado>23.611.530/0001-71</CnpjFormatado><Id>38265</Id></row>
<row _id="34"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LWFMM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00075/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO; MATERIAL: POLIURETANO; CANULA: PLASTICO RIGIDO ATOXICO, ENCAIXE TIPO LUER, CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTO; AGULHA: ACO INOX, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO EM V, SEM REBARBAS, RESIDUOS OU SINAIS DE OXIDACAO; CAMARA DE REFLUXO: TRANSPARENTE, FILTRO HIDROFOBO; DISPOSITIVO DE SEGURANCA: SISTEMA DE SEGURANCA DE ACORDO COM A NR32; COR: PADRONIZACAO DE CORES DE ACORDO COM NBR ISO 10555-5; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; DIMENSAO: 20 G; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAORDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, PARA ATENDER A NR 32 (ITEM 32.2.4.15); UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: DESCARPACK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17800,00</ValorInicial><ValorFinal>17800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BX2V1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173829</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>38275</Id></row>
<row _id="35"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0FWH9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00077/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 100ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7318,80</ValorInicial><ValorFinal>7318,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2FC23</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173830</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>38276</Id></row>
<row _id="36"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VKJPT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00117/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : METRONIDAZOL 5MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 100ML ; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO;UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6535,00</ValorInicial><ValorFinal>6535,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PJQ4T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173840</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>38277</Id></row>
<row _id="37"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N629D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00076/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 3,5MG (EQUIVALENTE A 3MG DO BASE); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO OFTALMICA; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO CONTA-GOTA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: OFTALMICO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO CONTA-GOTAS; MARCA: CRISTÁLIA PROCEDÊNCIA: NACIONAL FABRICANTE: CRISTÁLIA PROD QUÍM FARM LTDA / MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 3,5MG/ML; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: DEXAMETASONA 1MG/ML FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO OFTALMICA; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO CONTA-GOTAS; VIA ADMINISTRACAO: OFTALMICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO CONTAGOTAS; MARCA: CRISTÁLIA PROCEDÊNCIA: NACIONAL FABRICANTE: CRISTÁLIA PROD QUÍM FARM LTDA / MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: HIPROMELOSE 0,3% + DEXTRANO 0,1%. FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO OFTALMICA FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 15 ML VIA DE ADMINISTRACAO: OFTALMICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 15 ML; MARCA: CRISTÁLIA PROCEDÊNCIA: NACIONAL FABRICANTE: CRISTÁLIA PROD QUÍM FARM LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1990,46</ValorInicial><ValorFinal>1990,46</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-79KQ6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173882</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>38286</Id></row>
<row _id="38"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KVKH9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00120/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; DIPIRONA SODICA 500MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTA 10 ML; VIA DE ADMINISTRACAO: ORAL.UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO; MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICOFARMACÊUTICA CEARENSE LTDA DETENTOR DO REGISTRO: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICOFARMACÊUTICA CEARENSE LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>344,70</ValorInicial><ValorFinal>344,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WP085</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173884</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>38287</Id></row>
<row _id="39"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GC9TG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00102/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>7377489000164</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL GRAU CIRURGICO, TIPO: BOBINA, ESTERILIZACAO: OXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO, FACE: DUPLA, FILME: BILAMINADO DE POLIESTER E POLIPROPILENO, GRAMATURA: 60 ~ 80 G/M², RESISTENCIA: ACAO MECANICA, LIVRE DE CLORO E COMPONENTE TOXICOS, PENETRACAO DE FLUIDOS, INDICADORES: DE PROCESSO EM SUA EXTENSAO, OXIDO DE ETILENO (ETO), QUIMICOS PARA ESTERILIZACAO, VAPOR SATURADO (AUTOCLAVE),SELAGEM: SELAGEM LISA , LARGURA: 15 CM, COMPRIMENTO: 100 M, NORMA: NBR 14990 COMPROVADA POR LAUDO, EMBALAGEM: NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR REGISTOR ANVISA, DIMENSAO,LOTE FABRICACAO, VALIDADE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOBINA; MARCA: ZERMATT.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>698,20</ValorInicial><ValorFinal>698,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H0PB1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173921</idOrigem><CnpjFormatado>07.377.489/0001-64</CnpjFormatado><Id>38288</Id></row>
<row _id="40"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-28LN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00003/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>Material de limpeza - detergente, etc</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2132,35</ValorInicial><ValorFinal>2132,35</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-28LN7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175862</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>38289</Id></row>
<row _id="41"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R3K4S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00325/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>GRUPO: MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: ALFENTANILA,CLORIDRATO 0,544MG/ML (0,5MG/ML BASE); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA DE ADMINISTRACAO:INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA. MARCA: CRISTÁLIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3798,00</ValorInicial><ValorFinal>3798,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LZ79F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175864</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>38290</Id></row>
<row _id="42"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-525JM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00139/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CPDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38614512000110</CnpjFornecedor><Objeto>SORO ANTI-A; NOME PRODUTO: SORO ANTI-A MONOCLONAL; TIPO: SORO ANTI-A MONOCLONAL IGM PARA TESTE EM TUBO; FINALIDADE: DETERMINACAO DOS GRUPOS SANGUINEOS ABO(TESTE EM TUBO); INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 10 MILILITROS; COD. SIGA: 50991.MARCA/FABRICANTE: IMUNOSCAN/ SCAN DIAGNÓSTICA / SORO ANTI-B; NOME PRODUTO: SORO ANTI-B MONOCLONAL; TIPO: SORO ANTI-B MONOCLONAL IGM PARA TESTE EM TUBO; FINALIDADE: DETERMINACAO DOS GRUPOS SANGUINEOS ABO(TESTE EM TUBO); INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 10 MILILITROS; COD. SIGA: 50993. MARCA/FABRICANTE: IMUNOSCAN/ SCAN DIAGNÓSTICA / SORO DE COOMBS; NOME PRODUTO: SORO DE COOMBS(POLIESPECIFICO); TIPO: SORO DE COOMBS(ANTIIMUNOGLOBULINAS HUMANA-POLIESPECIFICO)PARA TESTE EM TUBO; FINALIDADE: PESQUISA DE ANTICORPOS EM IMUNOHEMATOLOGIA(TESTE EM TUBO); INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOESDE USO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 10 MILILITROS; COD. SIGA: 510187; MARCA/FABRICANTE: IMUNOSCAN/ SCAN DIAGNÓSTICA / SOLUCAO DE ALBUMINA BOVINA; PRODUTO: SOLUCAO DE ALBUMINA BOVINA; TIPO: SOLUCAO DE ALBUMINA BOVINA 22%; FINALIDADE: UTILIZADO EM TESTES IMUNOHEMATOLOGICOS; INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO; ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO,COMPONENTES,FINALID; ADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO,ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 10 MILILITROS; COD. SIGA: 260485.MARCA/FABRICANTE: IMUNOSCAN/ SCAN DIAGNÓSTICA / SORO ANTI-D; NOME PRODUTO: SORO ANTI-D (MONOCLONAL/INCOMPLETO); TIPO: SORO ANTID (MONOCLONAL/INCOMPLETO)PARA TESTE EM TUBO; FINALIDADE: DETERMINACAO DO ANTIGENO RHO(D)(TESTE EM TUBO); INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 10 MILILITRO; COD. SIGA: 50994.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3310,80</ValorInicial><ValorFinal>3310,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1451W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174182</idOrigem><CnpjFormatado>38.614.512/0001-10</CnpjFormatado><Id>38298</Id></row>
<row _id="43"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XGHFT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 092/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00151/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>DRENO DE TORAX; NUMERACAO: NUMERO 34; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); TRATAMENTO: ATOXICO, SILICONIZADO; FORMATO: PONTA PERFURANTE; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; COMPONENTES: RESERVATORIO 2000 ML; USO: DESCARTAVEL; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: HEALTH QUALITY</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>785,10</ValorInicial><ValorFinal>785,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-B342K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174502</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>38300</Id></row>
<row _id="44"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2643Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00054/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: QUETIAPINA, FUMARATO 25MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO; COD. SIGA: 50092 ; OME COMERCIAL: Genérico DETENTOR DO REGISTRO: Cimed REGISTRO ANVISA: 1.4381.0271.004-8.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>311,70</ValorInicial><ValorFinal>311,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4095H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173563</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>38303</Id></row>
<row _id="45"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SFLG2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00044/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38091081000155</CnpjFornecedor><Objeto>AVENTAL CIRURGICO ESTERIL PROTECAO TOTAL ¿ AVENTALCIRURGICO ESTERIL, DESCARTAVEL, 100 % POLIPROPILENO/POLIETILENO, TOTALMENTE IMPERMEAVEL,GRAMATURA MINIMA DE 45 G/M2. ISENTO DE PROPAGACAODE CHAMAS, ALTA BARREIRA PARA EMISSAO DE FLUIDOS E MICRORGANISMOS, ANTIESTATICO, HIPOALERGENICO, BAIXO INDICE DE DESPRENDIMENTO DE PARTICULAS, ALTA RESISTENCIA, CONFORTO E MALEABILIDADE. MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 X 1,50M, COM DOBRA ASSEPTICA,COM MANGAS LONGAS RAGLAN FECHADAS POR ULTRASSOM,TIRAS DE AMARRACAO AO CORPO DO AVENTAL COM SOLDAGEM ULTRASSONICA, ADESIVO PARA FECHAMENTO E AJUSTE DA GOLA, PUNHO EM MALHA, CARTAO DE FECHAMENTO ASSEPTICO E 1 TOALHA ABSORVENTE PARA SECAGEM DAS MAOS. ROTULAGEM: DEVERA CONTER AS INFORMACOES DETERMINADAS PELA RESOLUCAO RDC 185,DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; VALIDADE DA ESTERILIZACAO: 2 ANOS. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR LAUDO DE EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA (BFE) E LAUDOS QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO A ABNT NBR 16.064/2016 E SUAS ALTERACOES. REGISTRO NA ANVISA. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGICO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA/FABRICANTE: PION G PLUS</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17011,75</ValorInicial><ValorFinal>17011,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-ZCLL6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173564</idOrigem><CnpjFormatado>38.091.081/0001-55</CnpjFormatado><Id>38304</Id></row>
<row _id="46"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JJQD7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00176/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: GLICOSE 50MG/ML (5%); FORMAFARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 500ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA DETENTOR DO REGISTRO: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10000,00</ValorInicial><ValorFinal>10000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RC7GX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174804</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>38306</Id></row>
<row _id="47"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B0645</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00202/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LIDOCAINA, CLORIDRATO 20MG/ML (2%); PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1.200.000; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA 20ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA; NOME COMERCIAL: XYLESTESIN DETENTOR DO REGISTRO: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos REGISTRO ANVISA: 1.0298.0072.034-6.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8560,00</ValorInicial><ValorFinal>8560,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2SCHJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174888</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>38307</Id></row>
<row _id="48"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JH1GZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 321/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00207/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: OMEPRAZOL SODICO 40MG; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL + SOLUCAO DILUENTE; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA + AMPOLA DE DILUENTE 10ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA + DILUENTE; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA + DILUENTE MARCA: OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG PO SOL INJ IV CX 20 FA VD TRANS + 20 DIL AMP VD TRANS X 10 ML. FABRICANTE: BLAU DETENTOR DO REGISTRO: Blau</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35151,00</ValorInicial><ValorFinal>35151,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F7BCJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175001</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>38308</Id></row>
<row _id="49"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BH16J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 843/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00245/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DROGAFONTE LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>8778201000126</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DEUSO HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ITRACONAZOL 100MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA DURA; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA DURA; VIA ADMINISTRACAO:ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAPSULA;CAIXA COM NO MAXIMO 500 CAPSULAS. MARCA: GEOLAB.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>202,48</ValorInicial><ValorFinal>202,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-S73B2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175304</idOrigem><CnpjFormatado>08.778.201/0001-26</CnpjFormatado><Id>38309</Id></row>
<row _id="50"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WB3HF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00274/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES </Fornecedor><CnpjFornecedor>28440217000131</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL; NUMERO: 12; MATERIAL: POLIURETANO; TRATAMENTO: SILICONIZADA, FLEXIVEL; RADIOPACIDADE: RADIOPACA; GRADUACAO: 10 CM; COMPRIMENTO:120 CM; COMPONENTES: CONECTOR UNIVERSAL, FIO GUIA ACO ESPIRAL, TAMPA PROTETORA LUER; ESTERILIDADE:ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO EDEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA:GV FLEX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7920,00</ValorInicial><ValorFinal>7920,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-69P2T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175403</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.217/0001-31</CnpjFormatado><Id>38310</Id></row>
<row _id="51"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DFXR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00316/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FAVILY COMERCIAL EIRELI- EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>8934248000131</CnpjFornecedor><Objeto>ESPONJA, MATERIAL POLIURETANO,APLICACAO HIDROFOBA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PELICULA E TUBO TRANSPARENTE, COM UM DISPOSITIVO QUE ATUA COMO COLETOR E SENSOR QUE MONITORA E REGULA A PRESSAO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 X 12,5 X 3,3 CM / ESPONJA BRANCA ALCOOL POLIVINIL,APLICACAO HIDROFILICA COM C/ PELICULA E COM UM DISPOSITIVO QUE ATUA COMO COLETOR E SENSOR QUE MONITORA E REGULA A PRESSAO, TAM GRANDE 10 X 15 X 1 CM.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12753,90</ValorInicial><ValorFinal>12753,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7XTQT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175822</idOrigem><CnpjFormatado>08.934.248/0001-31</CnpjFormatado><Id>38311</Id></row>
<row _id="52"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G19K8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00157/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18466544000109</CnpjFornecedor><Objeto>CAPA DE PROTECAO DE MICROCAMERA DE VIDEO, PLASTICO ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, DESCARTAVEL, ISENTADE LATEX, MEDINDO 13CM X 250CM APROXIMADAMENTE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1350,00</ValorInicial><ValorFinal>1350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZNWW7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174541</idOrigem><CnpjFormatado>18.466.544/0001-09</CnpjFormatado><Id>38325</Id></row>
<row _id="53"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S35CJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00158/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>FIO LISO DE STEINMANN 4.5 X 300MM EM ACO INOX, EMBALADO INDIVIDUALMENTE; MARCA: IOL IMPLANTES.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1026,20</ValorInicial><ValorFinal>1026,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-J0JNZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174542</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>38326</Id></row>
<row _id="54"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-23K31</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00155/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>MALHA TUBULAR ORTOPEDICA; MATERIAL: ALGODAO 100%; PROPRIEDADES FISICAS: PROPRIEDADES ELASTICAS, PERFEITA ADERENCIA; ACABAMENTO: SEM FIOS SOLTOS E SEM EMENDAS; APRESENTACAO: EM ROLO UNIFORME; DIMENSAO: LARGURA 0,15 X COMPRIMENTO 25 M; EMBALAGEM: EMBALAGEMINDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001,ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA:POLAR FIX / MALHA TUBULAR ORTOPEDICA; MATERIAL: ALGODAO 100%; PROPRIEDADES FISICAS: PROPRIEDADES ELASTICAS, PERFEITA ADERENCIA; ACABAMENTO: SEM FIOS SOLTOS E SEM EMENDAS; APRESENTACAO: EM ROLO UNIFORME; DIMENSAO: LARGURA 0,20 X COMPRIMENTO 25 M; EMBALAGEM: EMBALAGEMINDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001,ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: POLAR FIX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2361,00</ValorInicial><ValorFinal>2361,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C54MW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174544</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>38327</Id></row>
<row _id="55"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P08T7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00145/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>20344116000155</CnpjFornecedor><Objeto>FIO SUTURA; TIPO: NAO ABSORVIVEL; MATERIAL: ACO INOXIDAVELMONOFILAMENTARSINTETICO; N° 2; 03 X 60CM; SEM AGULHA; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM COM 3 FIOS CADA, EMMATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE ENBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE, MARCA BIOLINE / FIO SUTURA; TIPO: GASTROINTESTINAL; MATERIAL: POLIGLACTINA; COLORACAO: VIOLETA; CALIBRE: 0; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPOAGULHA: CILINDRICA; DIMENSAO AGULHA: 4 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEMINDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: BIOLINE / FIO SUTURA; TIPO: GASTROINTESTINAL; MATERIAL: POLIGLACTINA; COLORACAO:VIOLETA;CALIBRE: 1; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPOAGULHA: CILINDRICA; DIMENSAOAGULHA: 4 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE:ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL,EM MATERIAL QUEPROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394;UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA BIOLINE / FIO POLIGLACTINA VIOLETA TRANCADO 2.0,SINTETICO, ABSORVIVEL COM 1 AGULHA, ½CIRCULO, 4,0CM, CILINDRICA, 70CM; MARCA: BIOLINE / FIO SUTURA; TIPO: NÃOABSORVIVEL;MATERIAL:POLIPROPILENOMONOFILAME NTO;COLORACAO: AZUL; CALIBRE: 3-0; COMPRIMENTO: 75 CM;FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPOAGULHA:CILINDRICA; DIMENSAO AGULHA: 2,0 CM; NUMERO DEAGULHAS: 2 AGULHAS ; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE:ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA EABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: BIOLINE / FIO SUTURA; TIPO: NAO ABSORVIVEL; MATERIAL: POLIPROPILENOMONOFILAMENTO;COLORACAO:AZUL; CALIBRE: 3-0; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA:CILINDRICA;DIMENSAO AGULHA: 3;0 CM; NUMERO DEAGULHAS:1 AGULHA; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE:ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL; EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURAASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: BIOLINE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>32277,92</ValorInicial><ValorFinal>32277,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TMVMN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174601</idOrigem><CnpjFormatado>20.344.116/0001-55</CnpjFormatado><Id>38328</Id></row>
<row _id="56"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZQHNW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00186/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32485469000154</CnpjFornecedor><Objeto>CANETA MARCADORA; PONTA: COM PONTA FINA; TINTA: COM TINTA ATOXICA, RESISTENTE A ÁGUA, A BAIXA TEMPERATURA DE -86ºC E A AUTOCLAVACAO DE 121ºC; COR: VERMELHA; FINALIDADE:USO EM SUPERFICIES SECAS DE PLASTICO, VIDRO E PAPEL GRAU CIRURGICO; EMBALAGEM: EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: PILOT.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3294,00</ValorInicial><ValorFinal>3294,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-PSTTP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174781</idOrigem><CnpjFormatado>32.485.469/0001-54</CnpjFormatado><Id>38335</Id></row>
<row _id="57"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L7082</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00224/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>COLCHAO HOSPITALAR; MODELO: PNEUMATICO; TIPO: INFLAVEL; MATERIAL: VINIL; DENSIDADE: 33; ENCHIMENTO: AR (INFLAVEL); REVESTIMENTO: VINIL IMPERMEAVEL; COMPRIMENTO: 186CM; LARGURA: 86CM; ALTURA: 6CM; COR: BEGE; ACESSORIO: ANTIDESLIZANTE ORTOPEDICO INFLADOR INCORPORADO: COMPRESSOR DE AR, MANUAL DE INSTRUCAO; UNIDADE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: DELLAMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10469,27</ValorInicial><ValorFinal>10469,27</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MMJ2P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175041</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>38336</Id></row>
<row _id="58"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-14M64</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 891/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00269/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000293</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: NISTATINA 100.000UI;PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: OXIDO DE ZINCO 200MG/G; FORMA FARMACEUTICA: POMADA DERMATOLOGICA; FORMA DE APRESENTACAO: TUBO 60G; VIA ADMINISTRACAO: DERMATOLOGICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: TUBO. MARCA: CIMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4379,94</ValorInicial><ValorFinal>4379,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-ZBLBD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175361</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0002-93</CnpjFormatado><Id>38337</Id></row>
<row _id="59"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D2PRJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00322/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>APEX COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>44381245000181</CnpjFornecedor><Objeto>Curativo antimicrobiano para transferência de exsudato, autoaderente, traumático, recortável e flexível, composto por camada de silicone suave e camada fina de espuma de poliuretano impregnada com sulfato de prata (1,2 mg/cm2 de prata) e carvão ativado. o curativo pode permanecer na lesão por até 14 dias, esterilizado. tamanho aproximado 10x12 cm / Curativo antimicrobiano para transferência de exsudato, autoaderente, traumático, recortável e flexível, composto por camada de silicone suave e camada fina de espuma de poliuretano impregnada com sulfato de prata (1,2 mg/cm2 de prata) e carvão ativado. o curativo pode permanecer na lesão por até 14 dias, esterilizado. tamanho aproximado 15x20 cm.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11578,80</ValorInicial><ValorFinal>11578,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BD1MX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175865</idOrigem><CnpjFormatado>44.381.245/0001-81</CnpjFormatado><Id>38338</Id></row>
<row _id="60"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-GJGL2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00011/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA </Fornecedor><CnpjFornecedor>45049219000113</CnpjFornecedor><Objeto>PUBLICACAO DE MATERIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2950,00</ValorInicial><ValorFinal>2950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-GJGL2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176021</idOrigem><CnpjFormatado>45.049.219/0001-13</CnpjFormatado><Id>38339</Id></row>
<row _id="61"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4CTFN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00374/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>ETIQUETA ADESIVA CÓDIGO DE BARRA, TAMANHO 33X22 3 COUCHE, COR BRANCA, ROLO COM 35METROS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/FABRICANTE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3487,00</ValorInicial><ValorFinal>3487,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4CTFN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176122</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>38340</Id></row>
<row _id="62"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6PLGW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00368/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>CABO DE BISTURI Nº 3 (BARD PARKER), DE AÇO INOXIDAVEL, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.MARCA:WELDON / CABO BISTURI; MATERIAL: AÇO INOX; TAMANHO: NUMERO 4;FORMATO: PADRAO; ESTERILIZACAO: MEIOS FISICOQUIMICOS; EMBALAGEM:ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA:PRIME.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>291,60</ValorInicial><ValorFinal>291,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-01HZS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176229</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>38341</Id></row>
<row _id="63"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W7ZVF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00003/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19653054002047</CnpjFornecedor><Objeto>Solicitação de aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI´s) para atividades laboratoriais, vigilância epidemiológica e contenção de focos zoossanitários de influenza aviária.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7780,00</ValorInicial><ValorFinal>7780,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W7ZVF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174081</idOrigem><CnpjFormatado>19.653.054/0020-47</CnpjFormatado><Id>38350</Id></row>
<row _id="64"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5HS58</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00199/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>SOLUCAO PARA LIMPEZA E IRRIGACAO DE FERIDAS, AQUOSA, PRONTA PARA USO; COMPOSICAO: POLIHEXANIDA (PHMB) 0,1%E DERIVADO DE BETAINA 0,1%;EMBALAGEM: DADOS DO PRODUTO, VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM DE 350ML; MARCA: PIELSANA POLIHEXANIDA SOLUÇÃOAQUOSAFABRICANTE: DBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BRASIL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14007,00</ValorInicial><ValorFinal>14007,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N0K9J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174887</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>38353</Id></row>
<row _id="65"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4Q6K7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00455/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO 900MG/G; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SUSPENSAO; FORMA DE APRESENTACAO: ENVELOPE 30G; VIA DE ADMINISTRACAO: ORAL E RETA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ENVELOPE; UNIDADE DE MEDIDA: ENVELOPE. MARCA: CALNATE DETENTOR DO REGISTRO: EUROFARMA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8838,00</ValorInicial><ValorFinal>8838,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-C2Q1P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>178201</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>38356</Id></row>
<row _id="66"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XN2W4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00541/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>KIT CURATIVO ESTERIL DESCARTAVELPARA AUXILIAR NA LIMPEZA DE FERIDAS, APLICACAO DE CURATIVOS E/OU OUTROS PROCEDIMENTOS COMPOSTO POR: 1 PINCA ANATOMICA FABRICADAEM LIGA METALICA OU RESINA DE ENGENHARIACOMPRIMENTO APROXIMADO 145MM, 1 PINCAKELLY RETA FABRICADA EM LIGA METALICA OU RESINADE ENGENHARIA COMPRIMENTO APROXIMADO 160MM, 1 PINCA DENTE DE RATO FABRICADA EM LIGA METALICA OU RESINA DE ENGENHARIA COMPRIMENTO APROXIMADO 145MM (COM TRES DENTES DE 3MM SOBREPOSTOS EM SUA POSICAO DISTAL), 1 CAMPO CIRURGICO EM SSMMS 100% EM POLIPROPILENO LAMINADO EM POLIETILENO, IMPERMEÁVEL, GRAMATURA 50G/M2 COM 40 CM X 40 CM DE COMPRIMENTO. APRESENTACAO EM BANDEJA RIGIDA ESTERILIZADA COM VALIDADE DE ESTERILIZACAO MINIMA DE 02 ANOS. ITENS FABRICADOS EM RESINA DE ENGENHARIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9970,00</ValorInicial><ValorFinal>9970,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-36BJT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>178261</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>38357</Id></row>
<row _id="67"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-35X3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00236/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36958637000132</CnpjFornecedor><Objeto>MMEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICA 500MG; FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCOAMPOLA/SERINGA PREENCHIDA COM OU SEM DILUENTE; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA. MARCA: CORTISONAL FABRICANTE: LABORATIL FARMACEUTICA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/AEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO1: DICLOFENACO SODICO 25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 3ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA. MARCA: DICLOFARMA FABRICANTE: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICOFARMACÊUTICA CEARENSE LTDA DETENTOR DO REGISTRO: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICOFARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4986,00</ValorInicial><ValorFinal>4986,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DCRH1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175183</idOrigem><CnpjFormatado>36.958.637/0001-32</CnpjFormatado><Id>38368</Id></row>
<row _id="68"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZQHNW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00268/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO PARA HEMOLISE; MATERIAL: VIDRO; DIMENSAO: 12 X 75 MM;TAMPA: SEM TAMPA; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUEGARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE, NUMERO LOTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA:PRECISION / PONTEIRA USO LABORATORIAL; TIPO: UNIVERSAL; MATERIAL: POLIPROPILENO, ATOXICO; FILTRO: SEM FILTRO; CAPACIDADE: 1- 200 µL;ESTERILIDADE: NAO-ESTERIL; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 1000 UNIDADES; MARCA: LABOR IMPORT.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2266,50</ValorInicial><ValorFinal>2266,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-0Z0M8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175363</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>38369</Id></row>
<row _id="69"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1P9ZC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00315/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ARAMADO; MATERIAL:CLORETO POLIVINILA; REFORCO: FIO ACO INOX; DIAMETRO: 7,5 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ACOMPANHA BARRA ESTABILIZADORA PARA RETIRADA DA MASCARA IMPEDINDO A REMOCAO DO TUBO, CONECTOR DE 15 MM REMOVIVEL PARA PASSAGEM ATRAVES DAS MASCARA LARINGEA, EXTREMIDADES EM SILICONE, LATEX-FREE, LINHA GRADUADA, RADIOPACO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE REGISTRO ANVISA: 10369460218; MARCA SOLIDOR / TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO:ARAMADO; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; REFORCO: ANEIS EMACO INOXIDAVEL; DIAMETRO: 8,5MM; BALAO: COM BALAO; SILICONIZADO; RADIOPACO; ESTERIL; ISENTO DE LATEX; DESCARTAVEL COM CONECTOR FIXO E BALONETE;LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA:SOLIDOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2751,50</ValorInicial><ValorFinal>2751,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0T087</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175821</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>38370</Id></row>
<row _id="70"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XB80K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00330/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>TESTE DE LIMPEZA PARA LAVADORAS TERMO DESINFECTORAS TIPO SOIL TEST IMPREGNADO NA TIRA PLASTICA E SUPORTE STF LOAD CHECK QUE AVALIA A QUALIDADE DO DESEMPENHO DA LIMPEZA, SENDO QUE A FORMULA DO SOIL TEST CONTEM DUAS FONTES DE PROTEINA, LIPIDEOS E POLISSACARIDEOS, DEVE IMITAR AS PROVAS DE SUJIDADE DESCRITAS NAS NORMAS EN 15883, BS 2745 E HTM 2030. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.MARCA:SISPACK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5362,00</ValorInicial><ValorFinal>5362,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PM8QS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175901</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>38371</Id></row>
<row _id="71"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-23K31</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00320/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1M CONFECCIONADA EM MANTA DE ALGODAO CRU, HIDROFOBO, COM CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES, ENROLADA EM PAPEL RESISTENTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PACOTE COM 12 UNIDADES; MARCA: ORTOFEN.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1984,26</ValorInicial><ValorFinal>1984,26</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1DCKL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175902</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>38381</Id></row>
<row _id="72"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JJQD7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00396/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: GLICOSE 50MG/ML (5%); FORMAFARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 500ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA DETENTOR DO REGISTRO: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7500,00</ValorInicial><ValorFinal>7500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RC7GX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176541</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>38383</Id></row>
<row _id="73"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R3K4S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00395/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: DEXMEDETOMIDINA, CLORIDRATO 100MCG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA DILUICAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA MARCA: GLAND PHARMA / VOLPHARMA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3478,50</ValorInicial><ValorFinal>3478,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LZ79F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176542</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>38384</Id></row>
<row _id="74"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R3K4S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00393/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAXTER HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>46440212000190</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:ACETILSALICILICO,ACIDO 100MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO. MARCA:IMEC / MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:FOLICO, ACIDO 5MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO;FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO. MARCA:HIPOLABOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>162,00</ValorInicial><ValorFinal>162,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-90HDL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176543</idOrigem><CnpjFormatado>46.440.212/0001-90</CnpjFormatado><Id>38385</Id></row>
<row _id="75"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0J8GT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00408/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA; CAPACIDADE: 1 ML/100UI; GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA A CADA 0,01 ML (NITIDA E PERMANENTE POR UNIDADE INSULINICA); AGULHA: 13 X 0,45 MM, EMBALADA COM CAPA PROTETORA; ACABAMENTO: ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO EMBOLO EM TODO O PERCURSO COM AJUSTE PRECISO; VOLUME RESIDUAL: 0,01 ML; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA APIROGENICA; ESTERILIZACAO: ESTERIL; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUALVIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE COD.SIGA:133557 MARCA/FABRICANTE:TKL</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1620,00</ValorInicial><ValorFinal>1620,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BCWPK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176965</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>38386</Id></row>
<row _id="76"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-13WPP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HMSA/00340/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS COSMETICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLOREXIDINA,GLICONATO 0,12%; FORMA FARMACEUTICA: COLUTORIO (ENXAGUATORIO BUCAL); FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 250ML; VIA: USO EXTERNO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO / MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO:CLOREXIDINA GLICONATO SOLUCAO AQUOSA 0,2%; FORMA FARMACEUTICA:SOLUCAO AQUOSA; FORMA DE APRESENTACAO: SOLUCAO AQUOSA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5454,00</ValorInicial><ValorFinal>5454,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TN2SW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175943</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>38395</Id></row>
<row _id="77"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4F4H6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00345/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: TIAMINA, CLORIDRATO 300MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO; COD. SIGA: 50541; MARCA: PRATIDONADUZZI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>219,50</ValorInicial><ValorFinal>219,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7L9RT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175962</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>38396</Id></row>
<row _id="78"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HMGZ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00114/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DNA MED BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41665545000102</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA HIPODERMICA; DIMENSAO: 40 X 12 MM; CANULA: ACO INOX, SILICONIZADA; CANHAO: PLASTICO ATOXICO OU LIGA DE ALUMINIO EM CORES DE ACORDO COM PADAO DE CODIFICACAO DO CALIBRE (NBR); CONEXAO: PADRAO, ADAPTAVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS; BISEL: TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; TAMPA: PLASTICA PROTETORA; TRATAMENTO: APIROGENICA, ATOXICA; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, PARA ATENDER A NR 32 (ITEM 32.2.4.15); LEGISLACAO: RDC Nº 5 - ANVISA, PORTARIA Nº 1.748-11 - MTE, NR 32 E NBR 7864; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: UNIQMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10250,00</ValorInicial><ValorFinal>10250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LFMK6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173923</idOrigem><CnpjFormatado>41.665.545/0001-02</CnpjFormatado><Id>38403</Id></row>
<row _id="79"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7LJPB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00129/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LEVOFLOXACINO 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; COD. SIGA: 47802.MARCA: CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1603,80</ValorInicial><ValorFinal>1603,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PZF87</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173928</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>38404</Id></row>
<row _id="80"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H1WXS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00240/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO /CONCENTRACAO 1: VASOPRESSINA 20 U/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR E SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA. Marca/Modelo:arese/biolab.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10959,96</ValorInicial><ValorFinal>10959,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-RBD9D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175305</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>38406</Id></row>
<row _id="81"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6PLGW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00424/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22838257000150</CnpjFornecedor><Objeto>CIZALHA STILLE LISTON, RETA,TAMANHO: 23CM, MATERIAL GRAVADO COM A LOGOMARCA DO ORGAO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO/FABRICANTE. MARCA:STARK / OSTEOTOMO LAMBOTTE FORMAO TIPO FACA, CURVO, TAMANHO: 10MM X 23CM, EM ACO INOX. MARCA: BSZ CIRURGICA / PINCA; MODELO: ANATOMICA DISSECCAO; FORMATO: COM DENTE NORMAL; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: COMPRIMENTO DE 16 CM; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO.MARCA:STARK /  PINCA; MODELO: ANATOMICA DISSECCAO; FORMATO: COM DENTE NORMAL; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: COMPRIMENTO DE 20 CM; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE;UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: STARK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5886,10</ValorInicial><ValorFinal>5886,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-01HZS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176841</idOrigem><CnpjFormatado>22.838.257/0001-50</CnpjFormatado><Id>38408</Id></row>
<row _id="82"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-28LN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00015/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - através da utilização da ART 009/2023 Lote 02 da SESP.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8895,00</ValorInicial><ValorFinal>8895,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-F5BS0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176861</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>38409</Id></row>
<row _id="83"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D13CK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00020/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RILAB HOSPITALAR LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>39639612000164</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais de uso laboratorial para a Gedlab/Gedsia/Gedsiv.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3300,00</ValorInicial><ValorFinal>3300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D13CK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176963</idOrigem><CnpjFormatado>39.639.612/0001-64</CnpjFormatado><Id>38411</Id></row>
<row _id="84"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D13CK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00021/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50240941000170</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais de uso laboratorial para a Gedlab/Gedsia/Gedsiv.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9152,60</ValorInicial><ValorFinal>9152,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D13CK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176964</idOrigem><CnpjFormatado>50.240.941/0001-70</CnpjFormatado><Id>38412</Id></row>
<row _id="85"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HK64S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00171/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES </Fornecedor><CnpjFornecedor>28440217000131</CnpjFornecedor><Objeto>AVENTAL PROCEDIMENTO HOSPITALAR; MATERIAL: TECIDO NAO TECIDO SMS, MATERIAL POLIPROPILENO E POLIETILENO, LAMINADO; USO: DESCARTAVEL; MANGA: MANGA LONGA; TAMANHO: GRANDE, COM COMPRIMENTO APROXIMADO, DO COLARINHO A BASE DE 1,50 E LARGURA APROXIMADA DE 1,20M; GRAMATURA: 40 G/M², MANGA PUNHOS COM ELASTICO; FECHAMENTO: PAR DE AMARRILHOS COSTAS E CINTURA; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA, LAUDOS TECNICOS E BARREIRA COMPROVADA POR LAUDOS BFE E VFE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; Marca/Modelo:SNMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16700,00</ValorInicial><ValorFinal>16700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-ZV65M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174823</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.217/0001-31</CnpjFormatado><Id>38422</Id></row>
<row _id="86"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JH1GZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 321/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00206/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: NITROPRUSSETO DE SODIO DIHIDRATADO 50MG OU 50MG/2ML; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL OU SOLUCAO PARA DILUICAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA + DILUENTE OU AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA + DILUENTE OU AMPOLA MARCA: NITROP® FABRICANTE: HYPOFARMA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5532,00</ValorInicial><ValorFinal>5532,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F7BCJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174890</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>38423</Id></row>
<row _id="87"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-28LN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00004/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>Material de limpeza - alcool liquido</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>296,50</ValorInicial><ValorFinal>296,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-28LN7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175863</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>38425</Id></row>
<row _id="88"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B6PBV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00451/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; ROCURONIO, BROMETO 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/AMPOLA 5ML; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO/AMPOLA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3959,76</ValorInicial><ValorFinal>3959,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8PQ1K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177344</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>38428</Id></row>
<row _id="89"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-28LN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00014/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - através da utilização da ART 008/2023 Lote 01 da SESP.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20238,00</ValorInicial><ValorFinal>20238,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W1GN9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>178282</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>38430</Id></row>
<row _id="90"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4C3ZS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00413/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 15CM X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,80M (REPOUSO) X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,5M (ESTICADA); ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; TRATAMENTO: HIPOALERGENICA;MATERIAL: MINIMO DE 80% ALGODAO; CONFECCAO: TRAMA REGULAR 13 FIOS/CM2, NAO ABRASIVA; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.COD. SIGA: 255170. MARCA/FABRICAÇÃO: COTTON MAX (ERIMAX / ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 20CM X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,80M (REPOUSO) X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,5M (ESTICADA); ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; TRATAMENTO: HIPOALERGENICA;MATERIAL: MINIMO DE 80% ALGODAO; CONFECCAO: TRAMA REGULAR 13 FIOS/CM2, NAO ABRASIVA; EMBALAGEM:ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; COD. SIGA: 255171 MARCA/FABRICAÇÃO: COTTON MAX (ERIMAX).</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9233,82</ValorInicial><ValorFinal>9233,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VKT57</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176966</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>38450</Id></row>
<row _id="91"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XB80K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00478/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>PACOTE TESTE TIPO BOWIE &amp; DICK DESCARTAVEL, DESENVOLVIDO DE ACORDO COM O PADRAO AAMI. INDICADO PARA TESTEDA EFICIENCIA DE AUTOCLAVES PRE-VACUO QUE UTILIZAM BOMBA DE VACUO PARAREMOCAO DO AR DO INTERIOR DA CAMARA INTERNA.CONSTITUIDO POR DUAS FOLHASDE TESTE IMPRESSAS COM INDICADOR QUIMICO SENSIVEL A VAPOR, CLASSE2 CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11.140-5. A FOLHA DE TESTE PRINCIPALDO PACOTE E TOTALMENTE REVESTIDA POR UM INDICADOR QUIMICO QUE VAI APRESENTAR MUDANCA DE COLORACAO UNIFORME, EXCETO QUANDO HOUVER FALHAS NA REMOCAO DOAR. O PACOTE TESTE TAMBEM DEVE CONTER ABAIXO DO TESTE PRINCIPAL UMA FOLHADE ALERTA, QUE POSSUI INDICADOR QUIMICO QUE MUDA DE COR CASO NAO SEJA DETECTADO FALHA NA BOMBA DE VACUO. APRESENTA LOCAL PARA APRESENTACAO DE DATA, NUMERO DO LOTE E INICIAIS DO OPERADOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-06-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3296,00</ValorInicial><ValorFinal>3296,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PM8QS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177342</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>38451</Id></row>
<row _id="92"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GJW71</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00481/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA ECG - TAMANHO 80MM X 20MM. MARCA:TECNOPRINT </Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-06-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1543,20</ValorInicial><ValorFinal>1543,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-MX2GJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177345</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>38452</Id></row>
<row _id="93"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MXKGN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00447/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>5439635000456</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS;PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1:VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA FABRICANTE: ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA. MARCA:GENÉRICO PROCEDÊNCIA: NACIONAL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3790,00</ValorInicial><ValorFinal>3790,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P11QB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177544</idOrigem><CnpjFormatado>05.439.635/0004-56</CnpjFormatado><Id>38453</Id></row>
<row _id="94"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PT1HR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00502/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>2814497000700</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LACTULOSE 667MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 120ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO Marca/modelo:cimed.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1620,50</ValorInicial><ValorFinal>1620,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9R831</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177545</idOrigem><CnpjFormatado>02.814.497/0007-00</CnpjFormatado><Id>38454</Id></row>
<row _id="95"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PT1HR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00503/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: NISTATINA 100000UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 50ML+CONTA-GOTAS; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO+CONTA-GOTAS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>413,99</ValorInicial><ValorFinal>413,99</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9R831</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177546</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>38455</Id></row>
<row _id="96"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7F6B4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 070/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00460/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. </Fornecedor><CnpjFornecedor>26921908000202</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SUGAMADEX SODICO 100MG/ML; FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO/AMPOL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ST71M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177961</idOrigem><CnpjFormatado>26.921.908/0002-02</CnpjFormatado><Id>38468</Id></row>
<row _id="97"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RMVFJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00043/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>TOUCA DESCARTAVEL, EM TNT, 100% POLIPROPILENO, COM 20 OU 30 G/M², NAO ESTERIL, TAMANHO UNICO,SANFONADA, FORMATO ANATOMICO, ACABAMENTO COM ELASTICO, NA COR BRANCA. ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.O PRODUTO DEVERA APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE . MARCA/MODELO: SOFT AID.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5882,00</ValorInicial><ValorFinal>5882,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6GNDB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173677</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>38472</Id></row>
<row _id="98"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HMGZ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00115/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAXTER HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>46440212000190</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA HIPODERMICA; DIMENSAO: 25 X 8 MM; CANULA: ACO INOX, SILICONIZADA; CANHAO: PLASTICO ATOXICO OU LIGA DE ALUMINIO EM CORES DE ACORDO COM PADAO DE CODIFICACAO DO CALIBRE (NBR); CONEXAO: PADRAO, ADAPTAVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS; BISEL: TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; TAMPA: PLASTICA PROTETORA; TRATAMENTO: APIROGENICA, ATOXICA; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, PARA ATENDER A NR 32 (ITEM 32.2.4.15); LEGISLACAO: RDC Nº 5 - ANVISA, PORTARIA Nº 1.748-11 - MTE, NR 32 E NBR 7864; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE COD.SIGA: 59697;MARCA: SOL-CARE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10500,00</ValorInicial><ValorFinal>10500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LFMK6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173924</idOrigem><CnpjFormatado>46.440.212/0001-90</CnpjFormatado><Id>38473</Id></row>
<row _id="99"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X7C7L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00196/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: OXIDO DE ZINCO 150MG/G; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: VITAMINA A (PALMITATO DE RETINOL) 5000 UI/G, PRINCIPIO/CONCENTRACAO3: VITAMINA E (COLECALCIFEROL) 900 UI/G; FORMA FARMACEUTICA: POMADA; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA 45 G VIA ADMINISTRACAO: TOPICO. MARCA: BELFAR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1707,35</ValorInicial><ValorFinal>1707,35</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-13PW7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174884</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>38480</Id></row>
<row _id="100"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4C3ZS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00332/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 15CM X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,80M (REPOUSO) X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,5M (ESTICADA); ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; TRATAMENTO: HIPOALERGENICA;MATERIAL: MINIMO DE 80% ALGODAO; CONFECCAO: TRAMA REGULAR 13 FIOS/CM2, NAO ABRASIVA; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA/FABRICAÇÃO: COTTON MAX (ERIMAX) / ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 20CM X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,80M (REPOUSO) X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,5M (ESTICADA); ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; TRATAMENTO: HIPOALERGENICA;MATERIAL: MINIMO DE 80% ALGODAO; CONFECCAO: TRAMA REGULAR 13 FIOS/CM2, NAO ABRASIVA; EMBALAGEM:ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; COD. SIGA: 255171 MARCA/FABRICAÇÃO: COTTON MAX (ERIMAX).</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8136,00</ValorInicial><ValorFinal>8136,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VKT57</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175941</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>38481</Id></row>
<row _id="101"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M917R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00362/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>12418191000195</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA:SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML;VIA ADMINISTRACAO:INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA/SUBCUTANA;U NIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA. NOME COMERCIAL: HYFREN FABRICANTE: HYPOFARMA DETENTORA D REGISTRO: HYPOFARMA - INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3209,70</ValorInicial><ValorFinal>3209,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DQ0KP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176228</idOrigem><CnpjFormatado>12.418.191/0001-95</CnpjFormatado><Id>38482</Id></row>
<row _id="102"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3GPD3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00417/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ENOXAPARINA SODICA 80MG /0,8 ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: SERINGA PREENCHIDA 0,8ML, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, EM CONFORMIDADE COM A NR 32; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA/SUBCUTANEA; VALIDADE: 12 MESES A PARTIR DA DATA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: SE;RINGA PREENCHIDA 57645.NOME COMERCIAL: ENOXALOW DETENTOR DO REGISTRO: BLAU.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11195,96</ValorInicial><ValorFinal>11195,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N2125</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177083</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>38483</Id></row>
<row _id="103"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R0VV4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00482/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>21699583000160</CnpjFornecedor><Objeto>CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO E PRATA; CARACTERISTICAS: ESTERIL;INDIVIDUAL; EM PLACA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RECORTAVEL; DERIVADAS DE ALGAS NATURAIS; COMPOSTO DE ACIDO MANURONICO + ACIDO GULURONICO; EM FIBRAS; MALEAVEL; TAMANHO APROXIMADO: 10X10CM; APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; PROSPECTOS; BULAS E/OU CATALOGOS INFORMATIVOS; DATA DE FABRICACAO; VENCIMENTO; LOTE E PROCEDENCIA. UNIDADE DE FORNECIMENTO:UNIDADE. MARCA: VITAMEDICAL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-06-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2261,00</ValorInicial><ValorFinal>2261,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-PVMN6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177541</idOrigem><CnpjFormatado>21.699.583/0001-60</CnpjFormatado><Id>38484</Id></row>
<row _id="104"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FW3FC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00001/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RAFAELA CORREIA DANTAS - COMERCIAL E GRAFICA DANTAS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31970414000177</CnpjFornecedor><Objeto>BLOCO DE CONTROLE DIÁRIO DE TRÁFEGO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2268,00</ValorInicial><ValorFinal>2268,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>175102</idOrigem><CnpjFormatado>31.970.414/0001-77</CnpjFormatado><Id>38499</Id></row>
<row _id="105"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6GK9G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00456/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7752236000123</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: NOREPINEFRINA,HEMITARTARATO 2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 4ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO:AMPOLA. MARCA: HYPOFARMA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13375,20</ValorInicial><ValorFinal>13375,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-F5SB3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>178202</idOrigem><CnpjFormatado>07.752.236/0001-23</CnpjFormatado><Id>38501</Id></row>
<row _id="106"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0FWH9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00219/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44639493000180</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS;PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1:CEFAZOLINA SODICA 1G; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA NOME COMERCIAL: Genérico DETENTOR DO REGISTRO: AurobindoPharma REGISTRO ANVISA:1.5167.0003.003-8</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12000,00</ValorInicial><ValorFinal>12000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2FC23</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175022</idOrigem><CnpjFormatado>44.639.493/0001-80</CnpjFormatado><Id>38510</Id></row>
<row _id="107"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2ZKX6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00234/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: COLAGENASE 0,6U a 1,2U /G; FORMA FARMACEUTICA: POMADA; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA 30G; VIA DE ADMINISTRACAO: DERMATOLOGICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA; UNIDADE DE MEDIDA: BISNAGA; MARCA: CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4912,00</ValorInicial><ValorFinal>4912,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-F8Q32</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175181</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>38511</Id></row>
<row _id="108"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8GTB7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00235/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: CLINDAMICINA, FOSFATO 150MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA; MARCA: HYPOFARMA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11400,00</ValorInicial><ValorFinal>11400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-P2464</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175182</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>38512</Id></row>
<row _id="109"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4D045</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00282/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>SACOLA PLÁSTICA, ATÓXICO, PICOTADA TRANSPARENTE EM ROLO COM 500 UNIDADES, TAMANHO 16X30CM; MARCA: HIPERROLL / SACOLA PLASTICA TRANSPARENTE PICOTADO, TAMANHO 40 X 60. ROLO COM 400 UNIDADES; COD. SIGA: 237160; MARCA:FLEXBAG.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>893,08</ValorInicial><ValorFinal>893,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CKNB3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175502</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>38513</Id></row>
<row _id="110"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NNCXB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00283/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>SISTEMA COLETOR PARA BRONCOSCOPIA 120ML, FRASCO EM PVC ATÓXICO GRADUADO EM MILILITROS. TAMPA COM DUAS VIAS SENDO UMA VIA PARA CONEXÃO A BRONCOSCÓPIO E A OUTRA VIA PARA CONEXÃO AO SISTEMA DE ASPIRAÇÃO (VÁCUO). A VIA PARA CONEXÃO AO SISTEMA DE ASPIRAÇÃO POSSUI UM ADAPTADOR QUE PERMITE O USO DE VÁRIOS CALIBRES DE TUBOS. TUBO EM PVC SILICONADO PARA ADAPTAÇÃO AO BRONCOSCÓPIO. ALÇA PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO. EMBALADO EM PAPEL FILME GRAU CIRÚRGICO E ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. CAPACIDADE: 120 ML; MARCA: HEALTHQUALITY.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2100,00</ValorInicial><ValorFinal>2100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-76JNP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175503</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>38514</Id></row>
<row _id="111"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R0VV4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00483/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>8939895000136</CnpjFornecedor><Objeto>COBERTURA PARA FERIMENTO; ESTERILIDADE: ESTERIL; ADERENCIA: NAOADERENTE; MATERIAL MALHA: ACETATO CELULOSE; MATERIAL IMPREGNADO: PETROLATUM; DIMENSOES: 7,5 X 7,5 CM; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDOCOM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARC: CURITY / COBERTURA PARA FERIDAS, APRESENTACAO EM PLACA FLEXIVEL E ADAPTAVEL,ESTERIL, COM ACAO ANTIMICROBIANA, IMPREGNADA COM POLIHEXAMETILENO DE BIGUANIDA (PHMB) NA CONCENTRACAO DE 0,3% A 0,5%. NAO ADERENTE, RECORTAVEL, COM CAPACIDADE DE ABSORCAO VERTICAL E RETENCAO DO EXSUDATO NO INTERIOR DA COBERTURA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, PLACA TAMANHO APROXIMADO DE 10X20CM.COD. SIGA: 248267 . MARCA: KENDALL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-06-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4141,00</ValorInicial><ValorFinal>4141,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-PVMN6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177542</idOrigem><CnpjFormatado>08.939.895/0001-36</CnpjFormatado><Id>38515</Id></row>
<row _id="112"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-03BKW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00003/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27764200000177</CnpjFornecedor><Objeto>POTASSIO, CLORETO 60MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 100ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO; MARCA: PRATTI</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>479,60</ValorInicial><ValorFinal>479,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B6NXP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173643</idOrigem><CnpjFormatado>27.764.200/0001-77</CnpjFormatado><Id>38643</Id></row>
<row _id="113"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-442V8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00081/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>EFEDRINA,SULFATO 50MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>882,00</ValorInicial><ValorFinal>882,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P0BTV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173731</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>38644</Id></row>
<row _id="114"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-46HP4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00013/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RIOQUIMICA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>55643555000143</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: ALCOOL ETILICO 70% (P/P) / 70° INPM; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO APLICADOR 250ML; VIA DE ADMINISTRACAO: DERMATOLOGICA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO APLICADOR Nome Comercial: RIALCOOL 70 ANTISSEP. 250ML Detentor do Registro: RIOQUIMICA S.A Registro Anvisa Medicamento de Notificação simplificada</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-09-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7400,00</ValorInicial><ValorFinal>7400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-32KWZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173645</idOrigem><CnpjFormatado>55.643.555/0001-43</CnpjFormatado><Id>38652</Id></row>
<row _id="115"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-87PDZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00021/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DOMPERIDONA 1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSAO ORAL;FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMBAR 100 ML + SERINGA DOSADORA; VIA DE ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO; NOME COMERCIAL: GENÉRICO DETENTOR DO REGISTRO: EUROFARMA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4696,00</ValorInicial><ValorFinal>4696,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-67170</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173647</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>38653</Id></row>
<row _id="116"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RCN4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00001/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GENTE SEGURADORA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>90180605000102</CnpjFornecedor><Objeto>SEGURO TOTAL DE VEICULOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-09-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16290,00</ValorInicial><ValorFinal>16290,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RCN4N</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173682</idOrigem><CnpjFormatado>90.180.605/0001-02</CnpjFormatado><Id>38654</Id></row>
<row _id="117"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8LJJT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00053/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO: SUBCUTANEA; USO: ADULTO E PEDIATRICO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA MARCA: WOSULIN / MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO: SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA MARCA: WOSULIN.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3960,00</ValorInicial><ValorFinal>3960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B2WWX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173727</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>38655</Id></row>
<row _id="118"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-12BHR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00056/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO1: CLORETO DE SODIO 9MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 250ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO; PROCEDÊNCIA: NACIONAL FABRICANTE: FRESENIUS MARCA: FRESENIUS MODELO: KABIPAC</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8925,00</ValorInicial><ValorFinal>8925,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-77TW3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173729</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>38656</Id></row>
<row _id="119"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-575T4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00116/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: HIDRALAZINA,CLORIDRATO 25MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO; MARCA:NOVARTIS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>714,00</ValorInicial><ValorFinal>714,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3FK95</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173909</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>38661</Id></row>
<row _id="120"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GJ52K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00131/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>24553849000150</CnpjFornecedor><Objeto>DISPLAY INFORMATIVO; TIPO: VERTICAL; APLICACAO: FOLHETO; MODELO: A4; MATERIAL: ACRILICO; COR: INCOLOR; LARGURA: 210 MM; ALTURA: 300 MM; ESPESSURA: 2 MM; FIXACAO: FITA ADESIVA DUPLA FACE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: WALEU / CLIPS; Nº 6; GALVANIZADO; CAIXA: 50 UNIDADES; MARCA: TOP / FITA ADESIVA PLASTICA; TRANSPARENTE; LARGURA: 48 MM; COMPRIMENTO 50 M; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 4 UNIDADES; MARCA: Alltape / SUPORTE PARA FITA ADESIVA; PARA FITAS PEQUENAS E GRANDES; MATERIAL EM POLIESTIRENO; LAMINA DE ACO INOX; BASE ANTIDERRAPANTE; MEDIDAS APROXIMADAS: 223X90X120MM; COMPATIVEL COM FITAS: PEQUENAS E GRANDES DE 1¿ E 3; MARCA: CARBRINK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3338,80</ValorInicial><ValorFinal>3338,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-521WQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173916</idOrigem><CnpjFormatado>24.553.849/0001-50</CnpjFormatado><Id>38662</Id></row>
<row _id="121"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1H1QR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00130/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48189059000104</CnpjFornecedor><Objeto>CAFE; QUALIDADE: SUPERIOR; TIPO: TORRADO E MOIDO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM A VACUO, VALIDADE ESTAMPADA NA ROTULA DA EMBALAGEM; ASPECTO: EM PO HOMOGENIO, TORRADO E MOIDO; GOSTO: PREDOMINANTEMENTE CAFE ARABICA, ADMITINDO-SE CAFE CONILON OU CAFE 100% ARABICA; CLASSIFICACAO DE BEBIDA: DURA PARA MELHOR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 500 GRAMAS; COD. SIGA:149172; MARCA: PONTÕES.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6325,00</ValorInicial><ValorFinal>6325,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V4XZM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173919</idOrigem><CnpjFormatado>48.189.059/0001-04</CnpjFormatado><Id>38663</Id></row>
<row _id="122"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BHSXW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00137/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS NUTRICAO; NUTRICAO ENTERAL NORMOCALORICA,NUTRICIONALMENTE COMPLETA COM 30 A 45% DE CARBOIDRATOS.INDICADO PARA CONTROLE GLICEMICO. PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FONTE PROTEICA CASEINATO DE CALCIO E SODIO E/OU PROTEINA DO SORO DO LEITE E/ OU ISOLADO DE SOJA. PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: FORMA FARMACEUTICA: LIQUIDA; FORMA DE APRESENTACAO: SISTEMA FECHADO/PACK; VIA ADMINISTRACAO: ENTERAL; VALIDADE: 8 MESES A PARTIR DA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO:MILILITRO; MARCA: DIBEM.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>770,40</ValorInicial><ValorFinal>770,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CJ813</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174141</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>38665</Id></row>
<row _id="123"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FGB6S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00010/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ATHUS SINALIZACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7312385000171</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE PLACAS ADESIVAS E OUTROS DE SINALIZACOES DVS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12663,70</ValorInicial><ValorFinal>12663,70</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Dispensa de Licitação, Art. 24, Inc. II, LEI 8.666/93</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>173301</idOrigem><CnpjFormatado>07.312.385/0001-71</CnpjFormatado><Id>38670</Id></row>
<row _id="124"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-55LL3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00106/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31351099000108</CnpjFornecedor><Objeto>PASTA SANFONADA A4 COM 31 DIVISÓRIAS, ACOMPANHA 31 ETIQUETAS DE PAPELPARATÍTULOS; FECHAMENTO EM ELÁSTICO, 100% PLÁSTICA (PP); ESPESSURA 0,70MM; TEXTURA: SUPERLINEDIMENSÕES DO PRODUTO; MARCA: DAC.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>740,00</ValorInicial><ValorFinal>740,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TVSS2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173801</idOrigem><CnpjFormatado>31.351.099/0001-08</CnpjFormatado><Id>38671</Id></row>
<row _id="125"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-55LL3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00108/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14013647000162</CnpjFornecedor><Objeto>PINCEL PARA QUADRO BRANCO; PONTA ARREDONDADA E DE FELTRO; CORPODEPLÁSTICO;TINTA À BASE DE ÁLCOOL NA COR AZUL; MARCA: MASTER.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1140,00</ValorInicial><ValorFinal>1140,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TVSS2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173802</idOrigem><CnpjFormatado>14.013.647/0001-62</CnpjFormatado><Id>38672</Id></row>
<row _id="126"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-85080</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00064/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDMIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, FARMACEUTICO E DE LABORATORIO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>42930201000138</CnpjFornecedor><Objeto>MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, SEMI-FACIAL, DESCARTAVEL, COM TRES CAMADAS DE PROTECAO, SENDO A INTERNA EM MATERIAL HIPOALERGICO, CONFECCIONADA COM NAO TECIDO, COM GRAMATURA MINIMA DE 30G/M², COM CLIP NASAL EMBUTIDO QUE PERMITA AJUSTE ADEQUADO AO CONTORNO DO ROSTO, PRODUZIDO EM ALUMINIO SUAVE E FLEXIVEL, NAO TRAUMATIZANTE, INODORA, TIRAS COSTURADAS COM SOLDA ELETRONICA, BORDAS BEM ACABADAS, ISENTAS DE COLA E QUE APRESENTEM EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA (E.F.B.), PARA PARTICULAS DE 1.0 MICRON, ACIMA DE 95%. EMBALAGEM EM CAIXA TIPO DISPENSERBOX COM 50 UNIDADES. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, N° DE REGISTRO OU ISENCAO NO MINISTERIO DA SAUDE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA; MARCA: DESCARPACK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2068,85</ValorInicial><ValorFinal>2068,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-704XH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173913</idOrigem><CnpjFormatado>42.930.201/0001-38</CnpjFormatado><Id>38673</Id></row>
<row _id="127"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-12BHR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00057/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : AMINOACIDOS 34G (MINIMO) ; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 2: GLICOSE 100G (MINIMO); PRINCIPIO / CONCENTRACAO 3: LIPIDEOS 40G (MINIMO); PRINCIPIO / CONCENTRACAO 4: ELETROLITOS: SODIO, POTASSIO, MAGNESIO, CALCIO, CLORETO E FOSFATO; FORMA FARMACEUTICA: EMULSAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA TRICOMPARTIMENTADA COM VOLUME TOTAL MINIMO DE 1000ML E ARMAZENADA SEM REFRIGERACAO; PARA PACIENTES NAO HEPATOPATAS E NAO NEFROPATAS; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA POR ACESSO CENTRAL;UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA;UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA PROCEDÊNCIA: SUÉCIA MARCA/FABRICANTE: FRESENIUSNOME COMERCIAL: KABIVEN.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17097,60</ValorInicial><ValorFinal>17097,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-77TW3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173914</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>38674</Id></row>
<row _id="128"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-525JM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00001/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DIAMED LATINO AMERICA S.A </Fornecedor><CnpjFornecedor>71015853000145</CnpjFornecedor><Objeto>SUSPENSAO DE HEMACIAS A 4% I E II. CONJUNTO CONTENDO FRASCOS COM 10 ML DE CELULAS I E II FENOTIPADAS DESTINADAS A PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES (HUMANAS) PELA TECNICA EM TUBO; PRAZO DE VALIDADE: SUPERIOR A 25 DIAS; APRESENTACAO: CONJUNTO DE 2 FRASCOS COM 10 ML CADA. MARCA/FABRICANTE: DIAMED / SUSPENSAO DE HEMACIAS A 4% DO CONTROLE DE COOMBS (IGG). FRASCO CONTENDO 10 ML DE HEMACIAS SENSIBILIZADAS COM IGG PARA O CONTROLE DA FASE DE COOMBS PELA TECNICA EM TUBO; PRAZO DE VALIDADE: SUPERIOR A 25 DIAS; APRESENTACAO: FRASCO COM 10 ML MARCA/FABRICANTE: DIAMED / SUSPENSAO DE HEMACIAS A 4% A1 E B. CONJUNTO CONTENDO FRASCOS COM 10 ML DE CELULAS A1 E B PARA PESQUISA DE ISOAGLUTININAS A1 E B (HUMANAS) (REVERSA A1 E B) PELA TECNICA EM TUBO; PRAZO DE VALIDADE: SUPERIOR A 25 DIAS; APRESENTACAO: CONJUNTO DE 2 FRASCOS COM 10 ML CADA MARCA/FABRICANTE: DIAMED / CONJUNTO CONTROLE/QUALIDADE INTERNO IMUNOHEMATOLOGIA; PRODUTO: CONJUNTO DE CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO IMUNOHEMATOLOGIA; TIPO: CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO DE HEMACIAS E SOROS TESTES EM IMUNOHEMATOLOGIA; FINALIDADE: PERMITE O CONTROLE DOS REAGENTES E DOSPROCEDIMENTOS DE TRABALHO, NAS FENOTIPAGENS SANGUINEAS E NAS PESQUISAS E IDENTIFICACOES DE ANTICORPOS ANTI-ERITROCITARIOS; COMPONENTES: HEMACIASTESTES: (AB,RHD POSITIVO), (O,KELL POSITIVO,R1R2), (O,RHD NEGATIVO), (O,RHD FRACO) E (TAD POSITIVO), SOROS-TESTES: (SORO COM ANTICORPOS IRREGULARES-GRUPO SANGUINEO AB), (SORO COM ANTICORPOS IRREGULARES-GRUPO SANGUINEO O)E(SORO SEM ANTICORPOS IRREGULARESGRUPO SANGUINEO O); INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO; ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVE L TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 8 FRASCOS. MARCA DIAMED. OBS. DEVERÁ SER ENVIADO 01(UMA) CX C/8FRASCOS POR MÊS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>620,00</ValorInicial><ValorFinal>620,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1451W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173641</idOrigem><CnpjFormatado>71.015.853/0001-45</CnpjFormatado><Id>38678</Id></row>
<row _id="129"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-525JM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00140/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DIAMED LATINO AMERICA S.A </Fornecedor><CnpjFornecedor>71015853000145</CnpjFornecedor><Objeto>SUSPENSAO DE HEMACIAS A 4% I E II. CONJUNTO CONTENDO FRASCOS COM 10 ML DE CELULAS I E II FENOTIPADAS DESTINADAS A PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES (HUMANAS) PELA TECNICA EM TUBO; PRAZO DE VALIDADE: SUPERIOR A 25 DIAS; APRESENTACAO: CONJUNTO DE 2 FRASCOS COM 10 ML CADA. MARCA/FABRICANTE: DIAMED / SUSPENSAO DE HEMACIAS A 4% DO CONTROLE DE COOMBS (IGG). FRASCO CONTENDO 10 ML DE HEMACIAS SENSIBILIZADAS COM IGG PARA O CONTROLE DA FASE DE COOMBS PELA TECNICA EM TUBO; PRAZO DE VALIDADE: SUPERIOR A 25 DIAS; APRESENTACAO: FRASCO COM 10 ML MARCA/FABRICANTE: DIAMED / SUSPENSAO DE HEMACIAS A 4% A1 E B. CONJUNTO CONTENDO FRASCOS COM 10 ML DE CELULAS A1 E B PARA PESQUISA DE ISOAGLUTININAS A1 E B (HUMANAS) (REVERSA A1 E B) PELA TECNICA EM TUBO; PRAZO DE VALIDADE: SUPERIOR A 25 DIAS; APRESENTACAO: CONJUNTO DE 2 FRASCOS COM 10 ML CADA MARCA/FABRICANTE: DIAMED / CONJUNTO CONTROLE/QUALIDADE INTERNO IMUNOHEMATOLOGIA; PRODUTO: CONJUNTO DE CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO IMUNOHEMATOLOGIA; TIPO: CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO DE HEMACIAS E SOROS TESTES EM IMUNOHEMATOLOGIA; FINALIDADE: PERMITE O CONTROLE DOS REAGENTES E DOSPROCEDIMENTOS DE TRABALHO, NAS FENOTIPAGENS SANGUINEAS E NAS PESQUISAS E IDENTIFICACOES DE ANTICORPOS ANTI-ERITROCITARIOS; COMPONENTES: HEMACIASTESTES: (AB,RHD POSITIVO), (O,KELL POSITIVO,R1R2), (O,RHD NEGATIVO), (O,RHD FRACO) E (TAD POSITIVO), SOROS-TESTES: (SORO COM ANTICORPOS IRREGULARES-GRUPO SANGUINEO AB), (SORO COM ANTICORPOS IRREGULARES-GRUPO SANGUINEO O)E(SORO SEM ANTICORPOS IRREGULARESGRUPO SANGUINEO O); INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO; ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE,Nº DE LOTE,DATA DE FABRICACAO,VALIDADE,PROCEDENCIA,RESPONSAVE L TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 8 FRASCOS. MARCA DIAMED. OBS. DEVERÁ SER ENVIADO 01(UMA) CX C/8FRASCOS POR MÊS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6820,00</ValorInicial><ValorFinal>6820,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1451W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174147</idOrigem><CnpjFormatado>71.015.853/0001-45</CnpjFormatado><Id>38679</Id></row>
<row _id="130"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FKJ2D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00162/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 10CM X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,80M (REPOUSO) X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,5M (ESTICADA); ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; TRATAMENTO: HIPOALERGENICA; MATERIAL: MINIMO DE 80% ALGODAO; CONFECCAO: TRAMA REGULAR 13 FIOS/CM2,NAO ABRASIVA; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE / IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: MARCA: ERIMAX - SOFT.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2460,00</ValorInicial><ValorFinal>2460,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-FCQHB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174582</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>38680</Id></row>
<row _id="131"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GJW71</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00242/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA PARA PERFUROCORTANTE; MATERIAL: PAPELAO; CAPACIDADE: 13 L; ESTRUTURA: 2 REFORCOS DE FUNDO, REFORCO LATERAL INTERNO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOSFABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA20 UNIDADES MARCA-FLEXPELL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4100,00</ValorInicial><ValorFinal>4100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2RWT2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175284</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>38682</Id></row>
<row _id="132"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GJW71</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00243/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7847837000110</CnpjFornecedor><Objeto>LAMINA PARA TRICOTOMIZADOR CIRURGICO PARA TONSURA DE PELOS CONSTITUIDA EM PLASTICO RESISTENTE DE USO UNICO ESTERIL EMBALADA INDIVIDUALMENTE E QUE SE ENCAIXA PERFEITAMENTE AO TRICOTOMIZADOR CIRURGICO. VALIDADE MINIMA DE 03 ANOS. A OBS: EMPRESA VENCEDORA DEVERA FORNECER 0S APARELHOS EM REGIME DE COMODATO PARA USO DAS LAMINAS; MARCA: MEDPEX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6872,00</ValorInicial><ValorFinal>6872,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2RWT2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175285</idOrigem><CnpjFormatado>07.847.837/0001-10</CnpjFormatado><Id>38683</Id></row>
<row _id="133"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1RRN3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00059/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: CLORETO DE SODIO 9MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 1.000ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO; NOME COMERCIAL: CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML ¿ 1000 ml DETENTOR DO REGISTRO: BAXTER REGISTRO ANVISA:1.0683.0069.020-1</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6910,00</ValorInicial><ValorFinal>6910,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GQQZ1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173541</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>38685</Id></row>
<row _id="134"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-H98KH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00058/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A  </Fornecedor><CnpjFornecedor>48791685000168</CnpjFornecedor><Objeto>TELA CIRURGICA MONOFILAMENTO (TIPO MARLEX) 100% POLIPROPILENO 25CM X 35CM, WALTER.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>609,70</ValorInicial><ValorFinal>609,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CWHJ5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173542</idOrigem><CnpjFormatado>48.791.685/0001-68</CnpjFormatado><Id>38686</Id></row>
<row _id="135"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LWFMM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00074/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JRA HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37252719000120</CnpjFornecedor><Objeto>CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO; MATERIAL: POLIURETANO; CANULA: INCOLOR; AGULHA: ATRAUMATICA E TRIFACETADA; CAMARA DE REFLUXO: TRANSPARENTE, FILTRO HIDROFOBO; DISPOSITIVO DE SEGURANCA: SISTEMA DE SEGURANCA DE ACORDO COM A NR32; COR: PADRONIZACAO DECORES DE ACORDO COM NBR ISO 10555-5; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; DIMENSOES: 22 G; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, PARA ATENDER A NR 32 (ITEM 32.2.4.15); UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE;MARCA: GLOMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19456,80</ValorInicial><ValorFinal>19456,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BX2V1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173812</idOrigem><CnpjFormatado>37.252.719/0001-20</CnpjFormatado><Id>38688</Id></row>
<row _id="136"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1D42G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00088/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAXTER HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>46440212000190</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: FLUCONAZOL 150MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAPSULA; MARCA: VITAMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>123,00</ValorInicial><ValorFinal>123,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S0Z60</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173865</idOrigem><CnpjFormatado>46.440.212/0001-90</CnpjFormatado><Id>38689</Id></row>
<row _id="137"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C0FX6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 053/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00150/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO; COMPATIVEL COM QUALQUER MONITOR CARDIACO; DISCO DE POLIETILENO EXPANDIDO HIPOALERGENICO; SUPERADERENTE; COM PINO SENSOR DE AG/AGCL; COM GEL CONDUTOR; ADULTO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER À LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. MARCA: MEDIX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11190,00</ValorInicial><ValorFinal>11190,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LG8W2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174562</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>38691</Id></row>
<row _id="138"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H7DT4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00187/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL MG</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000215</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LOSARTANA POTASSICA 50MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO MARCA/MODELO: Brainfarma/Hypera</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>330,00</ValorInicial><ValorFinal>330,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S4Z3Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174762</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0002-15</CnpjFormatado><Id>38692</Id></row>
<row _id="139"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XQ52G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00179/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO 500MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL+SOLUCAO DILUENTE; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA+AMPOLA DILUENTE 8ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA+AMPOLA; NOME COMERCIAL: GENÉRICO DETENTORA DO REGISTRO/FABRICANTE: FRESENIUS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8532,00</ValorInicial><ValorFinal>8532,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TSVNZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174768</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>38693</Id></row>
<row _id="140"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00001/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241976000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição Carrinho de Carga</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1177,76</ValorInicial><ValorFinal>1177,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4MD8J</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174770</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.976/0001-42</CnpjFormatado><Id>38694</Id></row>
<row _id="141"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MXKGN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00002/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>5439635000456</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS;PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1:VANCOMICINA, CLORIDRATO 500MG; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA FABRICANTE: ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA. MARCA:GENÉRICO PROCEDÊNCIA: NACIONAL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7580,00</ValorInicial><ValorFinal>7580,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P11QB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173642</idOrigem><CnpjFormatado>05.439.635/0004-56</CnpjFormatado><Id>38695</Id></row>
<row _id="142"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C88XL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00124/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22838257000150</CnpjFornecedor><Objeto>COLAR CERVICAL PHILADELPHIA, TAMANHO M, ESPUMA POLIFORMIO, PERFURADO PARA MAIS VENTILAÇÃO, FECHO VELCRO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/FABRICANTE; MARCA: SS RESGATE / COLAR CERVICAL PHILADELPHIA, TAMANHO G, ESPUMA POLIFORMIO, PERFURADO PARA MAIS VENTILACAO, FECHO VELCRO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO/FABRICANTE; MARCA: SS RESGATE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2598,75</ValorInicial><ValorFinal>2598,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-6VH8H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173817</idOrigem><CnpjFormatado>22.838.257/0001-50</CnpjFormatado><Id>38697</Id></row>
<row _id="143"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V4G00</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00254/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML (BASE); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA OU FRASCOAMPOLA 10ML; VIA DE ADMINISTRACAO:INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA OU FRASCO-AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA OU FRASCOAMPOLA NOME COMERCIAL: UNIFENTAL DETENTOR DO REGISTRO: UNIÃO QUÍMICA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15900,00</ValorInicial><ValorFinal>15900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-NV1LQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175286</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>38699</Id></row>
<row _id="144"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XJ3L1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00253/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICA 100MG; FORMA FARMACEUTICA PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA COM OU SEM DILUENTE; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA, SUB-ELEMENTO 30.09; MARCA: UNIÃO QUIMICA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6700,00</ValorInicial><ValorFinal>6700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-5XVVK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175287</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>38700</Id></row>
<row _id="145"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BH16J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00244/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:DOXICICLINA,CLORIDRATO 100MG;FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO;FORMA DE APRESENTACAO:COMPRIMIDO REVESTIDO;VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO. MARCA: DOXICICLINA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>94,76</ValorInicial><ValorFinal>94,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-S73B2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175288</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>38701</Id></row>
<row _id="146"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BZ477</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00260/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NOVA ALIANCA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44495660000166</CnpjFornecedor><Objeto>SOLUCAO PRE LIMPEZA DE MATERIAIS E INTRUMENTAIS; TENSOATIVO NAO IONICO; PARA FACILITAR A REMOCAO DE MATERIA ORGANICA; PREVINE O RESSACAMENTO E ADERENCIA; COM PH NEUTRO; NAO CORROSIVO; PRONTO PARA USO, EM FRASCO PLASTICO; COM SISTEMA APLICADOR; APRESENTACAO DO PRODUTO OBEDECENDO A LEGISLACAO VIGENTE; MARCA:PRIMECLEAR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-06-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5737,50</ValorInicial><ValorFinal>5737,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BZ477</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175324</idOrigem><CnpjFormatado>44.495.660/0001-66</CnpjFormatado><Id>38702</Id></row>
<row _id="147"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0FD7C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00259/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39707683000157</CnpjFornecedor><Objeto>APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL PARA ADULTO, APARELHO APROVADO PELO INMETRO; MANOMETRO DE ALTA PRECISAO COM TECNOLOGIA JAPONESA; MANGUITO COM PERA EM LATEX DE QUALIDADE SUPERIOR; BRACADEIRA EM NYLON COM FECHO DE VELCRO OU METAL (GRAMPO); CIRCUNFERENCIA DE 18CM A 36CM; ACOMPANHA UM ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM; ESTOJO PARA VIAGEM; MARCA: PREMIUM.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5626,00</ValorInicial><ValorFinal>5626,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-8Q5XV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175325</idOrigem><CnpjFormatado>39.707.683/0001-57</CnpjFormatado><Id>38703</Id></row>
<row _id="148"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S5D5S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00278/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>42587791000148</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 14; COM 2 VIAS;ESTÉRIL; SILICONIZADA; VÁLVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS; ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE; ARREDONDADO E LISO; NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NO CATETER; POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: TKL / SONDA DE BORRACHA (LATEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 16; COM 2 VIAS;ESTERIL; SILICONIZADA; VALVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS; ORIFICIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE; ARREDONDADO E LISO; NUMERO DO DIAMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALAO IMPRESSO NOCATETER; POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLASTICO TRANSPARENTE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: TKL / SONDA DE BORRACHA (LATEX NATURAL); TIPO FOLEY Nº 18; COM 2 VIAS;ESTERIL; SILICONIZADA; VALVULA LUER; POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFICIOS LATERAIS; ORIFICIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE; ARREDONDADO E LISO; NUMERO DO DIAMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALAO IMPRESSO NOCATETER; POSSUIR INVOLUCRO INTERNO EM FILME PLASTICO TRANSPARENTE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: TKL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1122,60</ValorInicial><ValorFinal>1122,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-314V3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175482</idOrigem><CnpjFormatado>42.587.791/0001-48</CnpjFormatado><Id>38705</Id></row>
<row _id="149"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JP7HF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 982/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00286/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>CONCENTRACAO 1:GLICOSE 50MG/ML (5%); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 500ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO; NOME COMERCIAL: KP GLICOSE 5% 250 ML.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12480,00</ValorInicial><ValorFinal>12480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-PH5FM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175521</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>38706</Id></row>
<row _id="150"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L0HMF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00291/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MMV PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32193726000184</CnpjFornecedor><Objeto>MARCADOR PERMANENTE CD/DVD; PONTA: POLIACETAL COM PROTETOR DE METAL;DIAMETRO DA PONTA: 2,0 MM; COR: PRETA; TINTA: SECAGEM RAPIDA, BASE ALCOOL; APLICACAO: CD-DVD, PLASTICOS, VINIL, ACRILICOS E VIDROS; UNIDADE DEFORNECIMENTO: CAIXA 12 UNIDADES. LIKE / EXTRATOR DE GRAMPO; MODELO: ESPATULA; MATERIAL: ACO CARBONO 1020;TRATAMENTO: NIQUELADO; LARGURA: 20 MM; COMPRIMENTO: 150 MM; UNIDADE DEFORNECIMENTO: UNIDADE.MASTER PRINT.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1631,20</ValorInicial><ValorFinal>1631,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-1Z322</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175523</idOrigem><CnpjFormatado>32.193.726/0001-84</CnpjFormatado><Id>38707</Id></row>
<row _id="151"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LWQ1G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00090/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: ANFOTERICINA B 50MG; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA; CÓD.SIGA: 176429; NOME COMERCIAL: ANFORICIN B MARCA: CRISTÁLIA PROCEDÊNCIA: NACIONAL FABRICANTE: CRISTÁLIA PROD QUIM FARM LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1599,50</ValorInicial><ValorFinal>1599,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F7WQ0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173732</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>38709</Id></row>
<row _id="152"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1D42G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00089/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: PROXIMETACAINA, CLORIDRATO 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO OFTALMICA; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO CONTAGOTAS 5ML; VIA ADMINISTRACAO: OFTALMICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO CONTAGOTAS;MARCA: NEOLAB.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>173,20</ValorInicial><ValorFinal>173,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S0Z60</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173866</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>38710</Id></row>
<row _id="153"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GD6JG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 032/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00195/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38140640000170</CnpjFornecedor><Objeto>VITAMINAS DO COMPLEXO B:CLORIDRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1) 4MG/ML RIBOFLAVINA (VITAMINA B2)1MG/ML;CLORIDRATO DE PIRIDOXINA(VITAMINA B6)MG/ML;NICOTINAMIDA(VITAMINA B3 OU PP)20MG/ML;PANTOTENATO DE CALCIO(VITAMINA B5)3MG/ML;FORMA FARMACEUTICA:SOLUCAO INJETAVEL;FORMA DE APRESENTAÇAO:INTRAVENOSA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11200,00</ValorInicial><ValorFinal>11200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B6HDQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174842</idOrigem><CnpjFormatado>38.140.640/0001-70</CnpjFormatado><Id>38711</Id></row>
<row _id="154"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2643Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00183/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO NOME COMERCIAL: Cinetol DETENTOR DO REGISTRO: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos REGISTRO ANVISA: 1.0298.0096.004-5.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>96,40</ValorInicial><ValorFinal>96,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4095H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174843</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>38712</Id></row>
<row _id="155"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JXBW3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00163/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36958637000132</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 60 ML; GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA NITIDA E PERMANENTE A CADA 1 ML; AGULHA: SEM AGULHA; ACABAMENTO:ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO EMBOLO; EMBOL: COM PISTAO DE BORRACHA DESLIZANTE ; EM TODO O PERCURSO COM AJUSTE PRECISO;PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA APIROGENICA; COM PONTA CONECTORA TIPO LUER LOCK; ESTERILIZACAO: ESTERIL; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL,DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: SR / SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 60ML; GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA NITIDA E PERMANENTE A CADA 1ML; AGULHA: SEM AGULHA; ACABAMENTO: ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO EMBOLO; EMBOL: COM PISTAO DE BORRACHA DESLIZANTE; EM TODO O PERCURSO COM AJUSTE PRECISO; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA APIROGENICA; COM PONTA CONECTORA TIPO LUER SLIP; ESTERILIZACAO: ESTERIL; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: SR / SERINGA BICO CATETER; VOLUME: 60ML; CILINDRO: TRANSPARENTE PARA PERMITIR A VISUALIZACAO NITIDA DO FLUIDO ASPIRADO, APRESENTA ANEL DE RETENCAO QUE IMPEDE O DESPRENDIMENTO DO EMBULO; PISTAO: CONFECCIONADO EM TPE, ATOXICO; ESCALA DE GRADUACAO: APRESENTA ALTO GRAU DE PRECISAO, TRACOS E NUMEROS DE INSCRICAO CLAROS E LEGIVEIS; EMBALAGEM: INVOLUCRO APROPRIADO, GARANTINDO INTEGRIDADE E ESTERILIDADE AO PRODUTO DURANTE ARMAZENAMENTO E ATE O MOMENTO DO USO; ESTERELIZADA A OXIDO DE ETILENO COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO, COM A EMBALAGEM INTACTA; MARCA: SR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>783,24</ValorInicial><ValorFinal>783,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-ZVFZS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174846</idOrigem><CnpjFormatado>36.958.637/0001-32</CnpjFormatado><Id>38713</Id></row>
<row _id="156"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JXBW3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00164/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>LAMINA DE BISTURI NR 15, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTECAO NA LAMINA, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADA; MARCA: DESCARPACK</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>750,00</ValorInicial><ValorFinal>750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-ZVFZS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174847</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>38714</Id></row>
<row _id="157"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JXBW3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00165/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>7377489000164</CnpjFornecedor><Objeto>LAMINA DE BISTURI NR 23, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CABO COM PROTECAO NA LAMINA, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE ALUMINIO HERMETICAMENTE FECHADA;MARCA: DESCARPACK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>520,00</ValorInicial><ValorFinal>520,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-ZVFZS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174848</idOrigem><CnpjFormatado>07.377.489/0001-64</CnpjFormatado><Id>38715</Id></row>
<row _id="158"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-46HP4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00201/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: CLORETO DE POTASSIO 100MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA Nome Comercial: CLORETO DE POTASSIO 100MG/ML Detentor do Registro: SAMTEC Registro Anvisa: 1.5592.0001/009-0.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1200,00</ValorInicial><ValorFinal>1200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-32KWZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174901</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>38716</Id></row>
<row _id="159"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X8K92</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00200/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LINEZOLIDA 2 MG / ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO 300ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5180,00</ValorInicial><ValorFinal>5180,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VWSZ0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174902</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>38717</Id></row>
<row _id="160"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VKJPT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00178/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 :TEICOPLANINA 400MG ; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA; COD. SIGA: 176511. FABRICANTE: EUROFARMA MARCA: GENÉRICO REGISTRO ANVISA: 1004309380152 PROCEDÊNCIA: NACIONAL / GGREM 508021080141406.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15076,00</ValorInicial><ValorFinal>15076,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PJQ4T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174769</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>38721</Id></row>
<row _id="161"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WK66C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00006/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9461647000195</CnpjFornecedor><Objeto>SERVICO; CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL; ASSINATURA DE CODIGO; TIPO: A1; VALIDADE 1 ANO; SEM MIDIA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>119,90</ValorInicial><ValorFinal>119,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WK66C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175083</idOrigem><CnpjFormatado>09.461.647/0001-95</CnpjFormatado><Id>38722</Id></row>
<row _id="162"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VGNQ8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00299/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESMERALDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>43075537000123</CnpjFornecedor><Objeto>SACOLA PLASTICA; EM POLIETILENO VIRGEM TRANSPARENTE, CAPACIDADE:15LITROS;ESPESSURA: 8 MICRA; TAMANHO: 50X80 CM; PACOTE COM 50 UNIDADES. MARCA:EMBRAPLAST.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1612,50</ValorInicial><ValorFinal>1612,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-NHCTM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175562</idOrigem><CnpjFormatado>43.075.537/0001-23</CnpjFormatado><Id>38723</Id></row>
<row _id="163"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z8KK4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00308/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>CONJUNTODRENAGEM INTRACRANIANA,TIPO DRENAGEM EXTERNA, COMPONENTES CATETER VENTRICULAR, SILICONE, RADIOPACO, GRADUADO, USO ADULTO, ACESSORIOS KIT C/ ESTILETE, TUNELIZADOR, FIO GUIA, ESTERILIDADE ESTERIL, COMPONENTES 1 EQUIPO C/ CONECTORES, VALVULAS, TORNEIRA 3 VIAS, COMPONENTES 2 BOLSA COLETORA C/ CAMARA E FILTRO, DIAMETRO INTERNO 1,7, DIAMETRO EXTERNO 3,0; MARCA: VENTURA / VALVULA HIDROCEFALIA; TIPO VALVULA: MEDIA PRESSAO; APLICACAO: ADULTO; MATERIAL CATETER: SILICONE RADIOPACO; COMPRIMENTO CATETER: VENTRICULAR 23 / PERITONEAL 60 CM; CALIBRE CATETER: VENTRICULAR-DIAMETRO EXTERNO.2,5/DIAMETRO INTERNO/1,5 / PERITONEAL-DIAMETRO EXTERNO 2,1/DIAMETRO INTERNO 1,2 MM; GRADUACAO CATETER: A CADA 3 CM; FORMATO PONTA CATETER: RETO; RESERVATORIO: SEM RESERVATORIO; FLUXO: 20 ML/H; LEGISLACAO: DENTRO DAS NORMAS ATUAL VIGENTE, PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, ANVISA.; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: VENTURA / VALVULA PARA HIDROCEFALIA ALTA PRESSAO ADULTO: CONJUNTO DE VALVULA PARA HIDROCEFALIA, CONTORNEADA DE BAIXO PERFIL, MODELO ADULTO, DE ALTA PRESSAO, FORMADO DE BAIXO PERFIL E FUNDO PLANO EM LINHA INSERIDOS NUM COMPARTIMENTO DE SILICONE E CATETER DISTAL UNIFICADO DE 120CM DE COMPRIMENTO, COM UM CATETER VENTRICULAR RADIOPACO COM ESTILETE DE INTRODUCAO, UM ADAPTADOR DE ANGULO RETO, O LCR DEVE SER MANTIDO NUMA VISCOSIDADE DE CONTROLE DE MODA PLANA DE ACO INOXIDAVEL, ATRAVES DO QUAL LCR FLUI, AUMENTA OU DIMINUI AUTOMATICAMENTE A PRESSAO SELECIONADA. PARA VAVULA MINI INFANTIL A PRESSAO TEM QUE VARIAR DE 10 - + = 10MM DE H20 E 130 - + 10MM H20. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, TIPO E DATA DE ESTERILIZACAO (POR RAIOS GAMA OU METODO SIMILAR DA MESMA EFICACIA), PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO M.S.).</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9300,00</ValorInicial><ValorFinal>9300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z8KK4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175701</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>38724</Id></row>
<row _id="164"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4TSNV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00323/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46743542000155</CnpjFornecedor><Objeto>SANEANTES; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ALCOOL ETILICO 70%; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 1000ML;VIA ADMINISTRACAO: USO EXTERNO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO. MARCA: HANDS FREE / LA MAISON.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5064,00</ValorInicial><ValorFinal>5064,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-8TK9F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175881</idOrigem><CnpjFormatado>46.743.542/0001-55</CnpjFormatado><Id>38725</Id></row>
<row _id="165"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CFBZS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00010/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESMERALDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>43075537000123</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Materiais de Limpeza através da Utilização da ARP 017/2023 (Lote Único) da SEJUS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6643,70</ValorInicial><ValorFinal>6643,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-1G32W</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176045</idOrigem><CnpjFormatado>43.075.537/0001-23</CnpjFormatado><Id>38726</Id></row>
<row _id="166"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X7C7L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00363/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LORATADINA 10MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO. MARCA: CIMED</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>62,00</ValorInicial><ValorFinal>62,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-13PW7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176164</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>38727</Id></row>
<row _id="167"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1WLT0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00341/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: MICAFUNGINA SODICA 100MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA NOME COMERCIAL: Mycamine 100 mg DETENTOR DO REGISTRO: Astellas REGISTRO ANVISA: 1.7717.0001.003-2</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3781,00</ValorInicial><ValorFinal>3781,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z01Q1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176165</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>38728</Id></row>
<row _id="168"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MXKGN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00377/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>15145035000196</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000UI ; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNIDADE DE FORNECIMENTO:FRASCO-AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA. COD. SIGA:176433. FABRICANTE: BLAU NOME COMERCIAL: ARICILINA MARCA:BLAU PROCEDÊNCIA: BRASIL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1582,00</ValorInicial><ValorFinal>1582,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P11QB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176166</idOrigem><CnpjFormatado>15.145.035/0001-96</CnpjFormatado><Id>38729</Id></row>
<row _id="169"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BHGH6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00369/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: SEVOFLURANO; FORMA FARMACEUTICA: LIQUIDO OU SOLUCAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 100ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INALATORIA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO MARCA: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5596,00</ValorInicial><ValorFinal>5596,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C3141</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176208</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>38731</Id></row>
<row _id="170"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VKJPT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00220/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>5439635000456</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: CEFALOTINA SODICA 1G; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12800,00</ValorInicial><ValorFinal>12800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PJQ4T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174985</idOrigem><CnpjFormatado>05.439.635/0004-56</CnpjFormatado><Id>38741</Id></row>
<row _id="171"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-80SDW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00228/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35229486000119</CnpjFornecedor><Objeto> OXIMETRO DE PULSO DIGITAL DE DEDO: DISPOSITIVO UTILIZADO PARA VERIFICAÇÃODAFREQÜÊNCIA CARDÍACA E SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO. INCORPORADO COM CIRCUITOS ELETRÔNICOSESENSOR NA MESMA UNIDADE E COM PESO MÁXIMO DE 60G; DEVE POSSUIR AUTONOMIA DE AOMENOS18HSCONTINUAS DE MONITORIZAÇÃO OU 1600 CHECAGENS DE APROXIMADAMENTE 40SEG. USANDOPILHASALCALINAS DE 1,5 V TAMANHO AAA; DEVE POSSUIR AINDA MOSTRADOR NUMÉRICO DE 3 DÍGITOSPARASATURAÇÃO E PULSO; SISTEMA DE LIGA E DESLIGA DEVE SER SIMPLES, LIGANDO QUANDOINTRODUZIDOODEDO NA UNIDADE E DESLIGAMENTO QUANDO O DEDO FOR RETIRADO; MARCA: EDICLINI/FINGERTIPE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9807,00</ValorInicial><ValorFinal>9807,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2JX9Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175121</idOrigem><CnpjFormatado>35.229.486/0001-19</CnpjFormatado><Id>38742</Id></row>
<row _id="172"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M9L98</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00251/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>FITA MICROPOROSA, HIPOALERGENICA, ESTERIL INDICADA PARA PROTECAO E FIXACAO DE CURATIVOS EM INCISOES CIRURGICAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM SELAGEM UNIFORME QUE PROPORCIONA BARREIRA MICROBIANA, A MANUTENCAO DA ESTERILIDADE E A TECNICA ASSEPTICA DE ABERTURA. MEDIDAS APROXIMADAS DE 25MM X 10CM.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10698,00</ValorInicial><ValorFinal>10698,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LGS90</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175281</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>38743</Id></row>
<row _id="173"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V359V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00255/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50032992000107</CnpjFornecedor><Objeto>COLCHÃO PARA MACA HOSPITALAR, EM ESPUMA DENSIDADE D28, REVESTIDO EM NAPAIMPERMEÁVEL (TIPO COURVIN) LISO, INTEIRIÇO, SOMENTE COM COSTURA EMBUTIDA LATERAL, CONTÍNUA, RESISTENTE, SEMABAS, SEM ZÍPER, COR AZUL ROYAL, DIMENSÃO 1,82X60X5CM, EMBALAGEM PLÁSTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO EPROCEDÊNCIA. MARCA: GYNFLEX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2586,00</ValorInicial><ValorFinal>2586,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-2H7TD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175290</idOrigem><CnpjFormatado>50.032.992/0001-07</CnpjFormatado><Id>38744</Id></row>
<row _id="174"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-252P8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00257/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL H10 EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29106685000137</CnpjFornecedor><Objeto>PILHA; TIPO: ALCALINA; TAMANHO:PALITO (AAA); VOLTAGEM: 1,5 V;UNIDADE DE MEDIDA:UNIDADE; MARCA: ELGIN.FABRICANTE: ELGIN S/A. DETENTOR DO REGISTRO: ELGIN S/A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>952,00</ValorInicial><ValorFinal>952,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-HC0LP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175322</idOrigem><CnpjFormatado>29.106.685/0001-37</CnpjFormatado><Id>38745</Id></row>
<row _id="175"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-252P8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00258/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HSANTOS COMERCIO ATACADISTA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50282407000127</CnpjFornecedor><Objeto>PILHA ALCALINA; TIPO: ALCALINA;TAMANHO PEQUENO (AA); VOLTAGEM: 1,5 V; UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE. MARCA: ELGIN FABRICANTE: ELGIN S/A DETENTOR DO REGISTRO: ELGIN S/A</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>896,00</ValorInicial><ValorFinal>896,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-HC0LP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175323</idOrigem><CnpjFormatado>50.282.407/0001-27</CnpjFormatado><Id>38746</Id></row>
<row _id="176"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S725C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00265/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2881877000164</CnpjFornecedor><Objeto>CURATIVO DE HIDROCOLOIDE; EM PLACA TRANSPARENTE ESTERIL; COMPOSTO POR 02 (DUAS) CAMADAS: EXTERNA: DE FILME DE POLIURETANO IMPERMEAVEL A LIQUIDOS, BACTERIAS E VIRUS; A INTERNA COM CARBOXIMETILCELULOSE E/OU ASSOCIACOES, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DIMENSAO APROXIMADA DE 10 X 10 CM. Marca/Modelo:POLAR FIX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1272,00</ValorInicial><ValorFinal>1272,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-S5LWX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175381</idOrigem><CnpjFormatado>02.881.877/0001-64</CnpjFormatado><Id>38747</Id></row>
<row _id="177"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-13WPP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00272/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>ESCOVA DESCARTAVEL COM ESPONJA PARA DEGERMANTE ANTI-SEPSIA PREOPERATORIO DAS MAOS E ANTEBRACOS, COM 22 ML DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% E TENSOATIVO, PRODUTO COM REGISTRO NO M.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10367,42</ValorInicial><ValorFinal>10367,42</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TN2SW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175382</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>38748</Id></row>
<row _id="178"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-85080</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00365/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>21699583000160</CnpjFornecedor><Objeto>MASCARA TIPO RESPIRADOR PFF2, MASCARA N95, SEMI FACIAL, FILTRANTE, FORMATOEM CONCHA, SEM VALVULA DE EXALACAO, RESISTENTE A FLUIDOS. FIXACAO: TIRASAJUSTAVEIS E GRAMPO DE AJUSTE NASAL; COMPOSTO POR NO MINIMO 04 CAMADAS, CONFECCIONADAS EM TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ABSORCAO QUE FILTRAMICROORGANISMOS, PARTICULAS E 95% DE AEROSSOIS DE ATE 0,3 MICRA, INDICADAPARA PROTECAO DAS VIAS RESPIRATORIAS DO PROFISSIONAL DE SAUDE CONTRADOENCAS TRANSMITIDAS POR AEROSSOIS, PRINCIPALMENTE O BACILO DATUBERCULOSE. DEVE POSSUIR CERTIFICACAO JUNTO AO INMETRO, C.A. DO MINISTERIODO TRABALHO, E REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMASTECNICAS DA ABNT PARA PECA FILTRANTE, E SER EMBALADO DE FORMAINDIVIDUALIZADA, EM MATERIAL QUE GARANTA A SUA INTEGRIDADE. UNIDADE DEFORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA:FORTHEALTH.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>630,00</ValorInicial><ValorFinal>630,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-704XH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176210</idOrigem><CnpjFormatado>21.699.583/0001-60</CnpjFormatado><Id>38758</Id></row>
<row _id="179"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H7DT4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00433/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LOSARTANA POTASSICA 50MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO MARCA/MODELO: Brainfarma/Hypera</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>330,00</ValorInicial><ValorFinal>330,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S4Z3Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177501</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>38762</Id></row>
<row _id="180"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2643Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00454/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; CODEINA, FOSFATO 30MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/CO MPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMP RIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; VIA DE ADMINISTRACAO ORAL. COD. SIGA:43226. NOME COMERCIAL: Codein 30 mg DETENTOR DO REGISTRO: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos REGISTRO ANVISA: 1.0298.0199.002-9.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>294,60</ValorInicial><ValorFinal>294,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4095H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177502</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>38763</Id></row>
<row _id="181"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PF0F8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00444/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6628333000146</CnpjFornecedor><Objeto>DILUENTE USO HUMANO:SOLUCAO CONCENTRADA INJETAVEL COMPOSICAO: AGUA DESTILADA. FORMA FARMACEUTICA: AMPOLA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: 10 ML; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE, ROTULO COM NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E PROCEDENCIA. MARCA: FARAMCE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13800,00</ValorInicial><ValorFinal>13800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-H09H7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177503</idOrigem><CnpjFormatado>06.628.333/0001-46</CnpjFormatado><Id>38764</Id></row>
<row _id="182"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BZ477</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00261/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESMERALDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>43075537000123</CnpjFornecedor><Objeto>ESPONJA PARA LIMPEZA; NAO ABRASIVA; ANTIADERENTE; MATERIAL: FIBRA SINTETICA; COMPOSICAO: 50% ESPUMA POLIMERICA; 50% ESPUMA POLIURETANICA; DIMENSAO: 10 CM (L) X 26 CM (C) X 1 CM (A); INDICACAO: LIMPEZA PESADA; USO GERAL;ACABAMENTO: PRESERVADA EM PLASTICO VEDADO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA:BETTANIN.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-06-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>21110,00</ValorInicial><ValorFinal>21110,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BZ477</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175481</idOrigem><CnpjFormatado>43.075.537/0001-23</CnpjFormatado><Id>38775</Id></row>
<row _id="183"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4D045</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00280/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>SACO PLASTICO PICOTADO,TRANSPARENTE; LISO DIMENSAO: 35X50 CM; CAPACIDADE: 03 A 05L;MATERIAL: POLIPROPILENO; RESISTENTE A RASGADURA E A TEMPERATURA DE CONGELAMENTO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO COM 500 UNIDADES. MARCA:VABENE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2107,00</ValorInicial><ValorFinal>2107,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CKNB3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175483</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>38776</Id></row>
<row _id="184"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z8KK4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00310/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HSP MED CIRURGICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41944186000114</CnpjFornecedor><Objeto>SUBSTITUTODURAL. MARCA: BION NOVATION / KIT PARA MEDIDA DE PRESSAO INTRA CRANIANA CONTENDO CATETER INTRA PARENQUIMATOSO COM MICRO SENSOR COM PROBO OU AGULHA DEPUNCAO, AGULHA COM ESTILETE OU GUIA PARA TRANSPOSICAO SUBCUTANEA E FIXACAO DUPLA DO TRANS DUTORNO COURO CABELUDO E CONECTORES PARA O MONITORDE PRESSAO INTRA CRANIANA.PONTA DO CATETER. MARCA: RAUMEDIC.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29420,00</ValorInicial><ValorFinal>29420,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z8KK4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175841</idOrigem><CnpjFormatado>41.944.186/0001-14</CnpjFormatado><Id>38778</Id></row>
<row _id="185"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GC9TG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00317/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>8924875000191</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL GRAU CIRURGICO, TIPO: BOBINA, ESTERILIZACAO: OXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO, FACE: DUPLA, FILME: BILAMINADO DE POLIESTER E POLIPROPILENO, GRAMATURA: 60 ~ 80 G/M², RESISTENCIA: ACAO MECANICA, LIVRE DE CLORO E COMPONENTE TOXICOS, PENETRACAO DE FLUIDOS, INDICADORES: DE PROCESSO EM SUA EXTENSAO, OXIDO DE ETILENO (ETO), QUIMICOS PARA ESTERILIZACAO, VAPOR SATURADO (AUTOCLAVE), SELAGEM: SELAGEM LISA, LARGURA: 25 CM, COMPRIMENTO: 100 M, NORMA: NBR 14990 COMPROVADA POR LAUDO, EMBALAGEM: NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR REGISTOR ANVISA, DIMENSAO,LOTE FABRICACAO, VALIDADE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOBINA. MARCA:SISPACK / PAPEL GRAU CIRURGICO, TIPO: BOBINA, ESTERILIZACAO: OXIDO DEETILENO, VAPOR SATURADO, FACE: DUPLA, FILME: BILAMINADO DE POLIESTER EPOLIPROPILENO, GRAMATURA: 60 ~ 80 G/M², RESISTENCIA: ACAO MECANICA, LIVRE DECLORO E COMPONENTE TOXICOS, PENETRACAO DE FLUIDOS, INDICADORES: DEPROCESSO EM SUA EXTENSAO, OXIDO DE ETILENO (ETO), QUIMICOS PARAESTERILIZACAO, VAPOR SATURADO (AUTOCLAVE), SELAGEM: SELAGEM LISA, LARGURA:30 CM, COMPRIMENTO: 100 M, NORMA: NBR 14990 COMPROVADA POR LAUDO,EMBALAGEM: NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR REGISTOR ANVISA, DIMENSAO, LOTEFABRICACAO, VALIDADE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOBINA. MARCA:SISPACK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2790,90</ValorInicial><ValorFinal>2790,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H0PB1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175842</idOrigem><CnpjFormatado>08.924.875/0001-91</CnpjFormatado><Id>38779</Id></row>
<row _id="186"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GC9TG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00318/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>7377489000164</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL GRAU CIRURGICO, TIPO: BOBINA, ESTERILIZACAO: OXIDO DE ETILENO; VAPOR SATURADO, FACE: DUPLA, FILME: BILAMINADO DE POLIESTER E POLIPROPILENO, GRAMATURA: 60 ~ 80 G/M², RESISTENCIA: ACAO MECANICA, LIVRE DE CLORO E COMPONENTE TOXICOS, PENETRACAO DE FLUIDOS, INDICADORES: DE PROCESSO EM SUA EXTENSAO, OXIDO DE ETILENO (ETO), QUIMICOS PARA ESTERILIZACAO, VAPOR SATURADO (AUTOCLAVE), SELAGEM: SELAGEM LISA, LARGURA: 10 CM, COMPRIMENTO: 100 M, NORMA: NBR 14990 COMPROVADA POR LAUDO, EMBALAGEM: NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR REGISTOR ANVISA, DIMENSAO,LOTE FABRICACAO, VALIDADE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOBINA; MARCA:ZEMATT / PAPEL GRAU CIRURGICO, TIPO: BOBINA, ESTERILIZACAO: OXIDO DE ETILENO, VAPOR SATURADO, FACE: DUPLA, FILME: BILAMINADO DE POLIESTER E POLIPROPILENO, GRAMATURA: 60 ~ 80 G/M², RESISTENCIA: ACAO MECANICA, LIVRE DE CLORO E COMPONENTE TOXICOS, PENETRACAO DE FLUIDOS, INDICADORES: DE PROCESSO EM SUA EXTENSAO, OXIDO DE ETILENO (ETO), QUIMICOS PARA ESTERILIZACAO, VAPOR SATURADO (AUTOCLAVE),SELAGEM: SELAGEM LISA , LARGURA:15 CM, COMPRIMENTO: 100 M, NORMA: NBR 14990 COMPROVADA POR LAUDO, EMBALAGEM: NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR REGISTOR ANVISA, DIMENSAO,LOTE FABRICACAO, VALIDADE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOBINA. MARCA:ZERMATT.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1748,55</ValorInicial><ValorFinal>1748,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H0PB1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175843</idOrigem><CnpjFormatado>07.377.489/0001-64</CnpjFormatado><Id>38780</Id></row>
<row _id="187"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8HLW4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00446/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO /CONCENTRACAO 1 : MILRINONA, LACTATO 1MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>821,17</ValorInicial><ValorFinal>821,17</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-05C72</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>178181</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>38798</Id></row>
<row _id="188"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZWH2Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00546/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>MANTA TERMICA; TIPO: ALUMINIZADA; MATERIAL: POLIESTER 23 µ; COR: PRETA; TAMANHO: 1,40 X 2,10 M; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA:RESGATE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>164,72</ValorInicial><ValorFinal>164,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GK9L3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>178241</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>38799</Id></row>
<row _id="189"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0J8GT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00328/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL; CAPACIDADE: 3 ML, AGULHA: SEM AGULHA, GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA A CADA 0,1ML; MATERIAL: PLASTICO, APIROGÊNICO INTEGRO E TRANSPARENTE, ATOXICO, RIGIDO E RESISTENTE A UTILIZACAO. BICO CENTRAL LUER SLIP; EMBÔLO DE BORRACHA ATOXICA NA PONTA; ESTERIL; SILICONIZADA; EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACÔES POSTERIORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA/FABRICANTE: DESCARPACK / SERINGA DESCARTAVEL E ESTERIL; CAPACIDADE:5 ML, SEM AGULHA, GRADUACAO: ESCALA GRADUADA A CADA 0,1ML ; MATERIAL: PLASTICO,INTEGRO E TRANSPARENTE, ATOXICO, RIGIDO E RESISTENTE. BICO: CENTRAL, LUER LOCK, EMBOLO EM BORRACHA ATOXICA NA PONTA. SILICONIZADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. O ROTULO DEVERA CONTER INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA/FABRICANTE: SR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1740,00</ValorInicial><ValorFinal>1740,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BCWPK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175922</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>38807</Id></row>
<row _id="190"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RQXL9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00335/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>7377489000164</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL GRAU CIRURGICO; TIPO: BOBINA TUBULAR (ENVELOPE); LARGURA: 200MM; COMPRIMENTO:100M; FINALIDADE: ESTERILIZACAO DE MATERIAL DE LABORATORIO EM AUTOCLAVE A VAPOR; FACE: DUPLA, SENDO UMA DAS FACES EM PAPEL GRAU CIRURGICO DE POLPA DE MADEIRA QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS MANCHAS, SUBSTANCIAS TOXICAS, CORANTES ODORES DESAGRADAVEIS QUANDO UMIDO OU SECO, QUE NAO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL COM GRAMATURA 60 G/M2, POROSIDADE CONTROLADA PARA ADEQUADA PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE CONFORME NORMA NBR Nº 12946, A OUTRA FACE DEVERA SER EM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, MULTICAMADAS, COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICACAO E LOCALIZACAO DE POSSIVEIS FALHAS DURANTE O PROCESSO DE SELAGEM, QUE SEJA COMPLETAMENTE RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, EVITANDO RESQUICIOS DE FILME NO PAPEL, COMPOSTO POR POLIESTER E POLIPROPILENO, GRAMATURA COM 54 G/M2; INDICADORES: INDICADOR QUIMICO, COM MINIMO DE 1 CM2 DE AREA PARA ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO (AUTOCLAVE) ESPACADOS A CADA 10 CM, IMPRESSOS EM LOCAL QUE NAO PERMITA A MIGRACAO DE TINA PARA O INTERIOR DO ENVELOPE DURANTE A ESTERILIZACAO; CARACATERISTICAS ADICIONAIS: DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL, DEVE POSSUIR LAUDO DE BARREIRA BACTERIANA COMPROVANDO EFICACIA DE FILTRACAO ACIMA DE 95%,SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA DE ENVELOPE APOS ESTERILIZACAO; EMBALAGEM: NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, DIMENSAO,LOTE FABRICACAO, VALIDADE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOBINA 100 METROS. MARCA/MODELO: ZERMATT.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1841,60</ValorInicial><ValorFinal>1841,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-RH80D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175924</idOrigem><CnpjFormatado>07.377.489/0001-64</CnpjFormatado><Id>38808</Id></row>
<row _id="191"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-13WPP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00339/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>AMEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO:CLOREXIDINA GLICONATO 0,5% SOLUCAO ALCOOLICA; FORMA FARMACEUTICA:SOLUCAO ALCOOLICA; FORMA DE APRESENTACAO: SOLUCAO ALCOOLICA / MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: CLOREXIDINA GLICONATO SOLUCAO DEGERMANTE 2%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO DEGERMANTE; FORMA DE APRESENTACAO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10084,50</ValorInicial><ValorFinal>10084,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TN2SW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175926</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>38809</Id></row>
<row _id="192"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1DC42</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00011/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FERREIRA SALES COMERCIAL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>40693068000118</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de Materiais de Limpeza através da Utilização da ARP 016/2023 (Lote Único) da SEJUS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4920,00</ValorInicial><ValorFinal>4920,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-4ND4T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176061</idOrigem><CnpjFormatado>40.693.068/0001-18</CnpjFormatado><Id>38811</Id></row>
<row _id="193"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B64X1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 036/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00012/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>63067904000235</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de insumos para a realização de PCR em tempo real, utilizando-se o Sistema de Registro de Preços SRP para a GEDLAB.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10749,65</ValorInicial><ValorFinal>10749,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B64X1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176101</idOrigem><CnpjFormatado>63.067.904/0002-35</CnpjFormatado><Id>38812</Id></row>
<row _id="194"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4CTFN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00373/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7630001000169</CnpjFornecedor><Objeto>ETIQUETA ADESIVA AUTO COLANTE PARA MEDICAÇÃO, BLOCO COM 100 FOLHAS, COM 10 UNIDADES POR FOLHA, COR BRANCA, TAMANHO DA ETIQUETA: 30X60MM, EMBALAGEM COM 05 BLOCOS. MARCA: IMPRI+</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35000,00</ValorInicial><ValorFinal>35000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4CTFN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176141</idOrigem><CnpjFormatado>07.630.001/0001-69</CnpjFormatado><Id>38813</Id></row>
<row _id="195"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8ZJ8Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00355/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1571702000198</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; ÁGUA PARA INJECAO 1000ML ¿ FRASCO/BOLSA SISTEMA FECHADO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9269,70</ValorInicial><ValorFinal>9269,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8WR8X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176162</idOrigem><CnpjFormatado>01.571.702/0001-98</CnpjFormatado><Id>38828</Id></row>
<row _id="196"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8ZJ8Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00356/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; SIMETICONA 40MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/ COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA DE ADMINISTRACAO ORAL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>634,80</ValorInicial><ValorFinal>634,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8WR8X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176163</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>38829</Id></row>
<row _id="197"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z4PWL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00017/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>7764000000107</CnpjFornecedor><Objeto>RACAO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>80600,00</ValorInicial><ValorFinal>80600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-F0NDX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176344</idOrigem><CnpjFormatado>07.764.000/0001-07</CnpjFormatado><Id>38831</Id></row>
<row _id="198"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6Q9Q3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00397/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ANLODIPINO, BESILATO 10MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>147,40</ValorInicial><ValorFinal>147,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RWB32</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176521</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>38835</Id></row>
<row _id="199"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BHSXW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00389/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>MÓDULO DE CARBOIDRATOS PARA ESPESSAMENTO INSTANTANEO DE ALIMENTOS, A BASE DE GOMA XANTANA. MARCA:Sustap Espessantte Clarit 225g Fabr Probene.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>170,63</ValorInicial><ValorFinal>170,63</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CJ813</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176522</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>38836</Id></row>
<row _id="200"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1JJGD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00018/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</Fornecedor><CnpjFornecedor>31137681000168</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 - através da utilização da ART 085/2023 Lote 01 da SEJUS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5175,00</ValorInicial><ValorFinal>5175,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-95PK3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176562</idOrigem><CnpjFormatado>31.137.681/0001-68</CnpjFormatado><Id>38837</Id></row>
<row _id="201"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JKZ20</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/VICE/00001/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>POAR REFRIGERACAO E SERVICOS EM GERAIS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>97530084000107</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5800,80</ValorInicial><ValorFinal>5800,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>176601</idOrigem><CnpjFormatado>97.530.084/0001-07</CnpjFormatado><Id>38838</Id></row>
<row _id="202"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XJ3L1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00391/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAXTER HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>46440212000190</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO: CLONAZEPAM 2MG; FORMA FARMACEUTICA:CAPSULA / COMPRIMIDO / COMPRIMIDO REVESTIDO / DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA / COMPRIMIDO / COMPRIMIDO REVESTIDO /DRAGEA; VIA DE ADMINISTRACAO: ORAL. MARCA:GEOLAB / MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA DURA; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA DURA; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA:MEDDQUIMICA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>161,70</ValorInicial><ValorFinal>161,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-5XVVK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176621</idOrigem><CnpjFormatado>46.440.212/0001-90</CnpjFormatado><Id>38839</Id></row>
<row _id="203"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HNT1C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00017/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO - através da utilização da Ata de Registro de Preços nº 101/2023 - Lote 01 da SEJUS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9240,00</ValorInicial><ValorFinal>9240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-PLK9D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176661</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>38840</Id></row>
<row _id="204"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2ZKX6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00402/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA DILUICAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 20ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA. MARCA:TEUTO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1763,97</ValorInicial><ValorFinal>1763,97</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-F8Q32</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176701</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>38841</Id></row>
<row _id="205"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8070T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECONT/00004/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL </Fornecedor><CnpjFornecedor>76535764000143</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de telefonia para operacionalização da Rede Corporativa do Governo do Estado do Espírito Santo - telefonia fixa local e interurbana, 0800 e tridígito</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>50731,60</ValorInicial><ValorFinal>50731,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-M4B43</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176761</idOrigem><CnpjFormatado>76.535.764/0001-43</CnpjFormatado><Id>38862</Id></row>
<row _id="206"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6PLGW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00425/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>CIZALHA STILLE LISTON RETA 19CM,EM ACO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO,FABRICANTE, MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO.MARCA:ABC / FORMAO LAMBOTTE RETO.TAMANHO: 23 CM. LARGURA: 25 MM. MATERIAL CONFECCIONADO EM ACO INOX, COM GRAVACAO A LASER EM CADA PECA DA LOGOMARCA DO FABRICANTE, DADOS DE IDENTIFICACAO E LOTE PARA RASTREABILIDADE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. ROTULAGEM DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR E REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: ABC.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6945,00</ValorInicial><ValorFinal>6945,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-01HZS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176824</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>38863</Id></row>
<row _id="207"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3GPD3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00418/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ENOXAPARINA SODICA 60MG / 0,6 ML; FORMA FARMACEUTICA:SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: SERINGA PREENCHIDA 0,6ML, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, EM CONFORMIDADE COM A NR 32; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA/SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: SERINGA PREENCHIDA. Nome Comercial: HEPTRIS Detentor do Registro: MYLAN</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11874,00</ValorInicial><ValorFinal>11874,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N2125</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177105</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>38866</Id></row>
<row _id="208"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HMGZ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00412/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DNA MED BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41665545000102</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA HIPODERMICA; DIMENSAO: 40 X 12 MM; CANULA: ACO INOX, SILICONIZADA; CANHAO: PLASTICO ATOXICO OU LIGA DE ALUMINIO EM CORES DE ACORDO COM PADAO DE CODIFICACAO DO CALIBRE (NBR); CONEXAO: PADRAO, ADAPTAVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS; BISEL: TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; TAMPA: PLASTICA PROTETORA; TRATAMENTO: APIROGENICA, ATOXICA; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, PARA ATENDER A NR 32 (ITEM 32.2.4.15); LEGISLACAO: RDC Nº 5 - ANVISA, PORTARIA Nº 1.748-11 - MTE, NR 32 E NBR 7864; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; COD. SIGA: 59696; MARCA: UNIQMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10250,00</ValorInicial><ValorFinal>10250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LFMK6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177108</idOrigem><CnpjFormatado>41.665.545/0001-02</CnpjFormatado><Id>38867</Id></row>
<row _id="209"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N8ZTW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 076/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00438/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8697852000191</CnpjFornecedor><Objeto>TESOURA METZEMBAUM CURVA 20 A 22 CM, EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, FABRICANTE, MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO; MARCA: FUTURE / : TESOURA METZEMBAUM RETA DE 15CM, EM AÇO INOX DE ACORDO COM A NBR 7153-1, EMBALADO E IDENTIFICADO C/GRAVAÇÃO DA REFERÊNCIA DE CADA PEÇA, DA LOGOMARCA DO FABRICANTE E DO LOTE DE FABRICAÇÃO P/EFEITO DE GARANTIA, ALÉM DA GRAVAÇÃO COM O NOME DO HOSPITAL; MARCA: FUTURE / TESOURA PARA BANDAGEM LISTER-19 CM 8" (638), EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, FABRICANTE, MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO; CODIGO 41864. FUTURE / PORTA AGULHA, TIPO MAYO-HEGAR, EM ACO INOXIDAVEL, COM 16CM; CODIGO 64527. MARCA: FUTURE / PINCA BACKAUS 13 A 16 CM, EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, FABRICANTE, MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO; CODIGO 40847. MARCA: FUTURE / PINCA KELLY CURVA 18 A 20 CM, EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, FABRICANTE, MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO; CODIGO 40991. MARCA: FUTURE / PINCA KELLY RETA 14 A 16 CM, EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, FABRICANTE, MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO; CODIGO 40993.MARCA: FUTURE / PINCA KELLY RETA 17 A 18 CM, EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, FABRICANTE, MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO; CODIGO 41189. MARCA: FUTURE / PINCA ALLIS 18 CM, EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, FABRICANTE, MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO; CODIGO 40830. MARCA: FUTURE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3951,55</ValorInicial><ValorFinal>3951,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-N5FTK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177181</idOrigem><CnpjFormatado>08.697.852/0001-91</CnpjFormatado><Id>38869</Id></row>
<row _id="210"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J0P97</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00443/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/ CONCENTRACAO1: HIDROXIETILAMIDO 6%; GRAUDE SUBSTITUIÇAO 0,38-0,45, PESO MOLECULAR MEDIO:130.000 DALTONS; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAOINJENTAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO OUBOLSA 500ML, VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO OU BOLSA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1834,80</ValorInicial><ValorFinal>1834,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-699TP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177269</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>38888</Id></row>
<row _id="211"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SK3R9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00445/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLORIDRATO DE PROTAMINA 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; MARCA: CELLERA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>177,20</ValorInicial><ValorFinal>177,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LSG09</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>178141</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>38892</Id></row>
<row _id="212"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZT63C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00448/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CHIESI FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61363032001541</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO1:BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50MCG/DOSE; FORMA FARMACEUTICA: AEROSSOL ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AEROSSOL 200 DOSES; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO:FRASCO AEROSSOL MARCA: CLENIL HFA FABRICANTE: CHIESI FARMACEUTICA DETENTOR DO REGISTRO: CHIESI FARMACEUTICA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1670,00</ValorInicial><ValorFinal>1670,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-083PN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>178182</idOrigem><CnpjFormatado>61.363.032/0015-41</CnpjFormatado><Id>38893</Id></row>
<row _id="213"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-10R13</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00450/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LEVOTIROXINA SODICA 25MCG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO. NOME COMERCIAL: EUTHYROX DETENTOR DO REGISTRO: MERCK S/A / MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LEVOTIROXINA SODICA 50MCG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO. NOME COMERCIAL: EUTHYROX DETENTOR DO REGISTRO: MERCK S/A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>45,00</ValorInicial><ValorFinal>45,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HQ947</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>178183</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>38906</Id></row>
<row _id="214"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00001/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>36932853000109</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGEM AREA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>470000,00</ValorInicial><ValorFinal>470000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F0KF7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173523</idOrigem><CnpjFormatado>36.932.853/0001-09</CnpjFormatado><Id>38934</Id></row>
<row _id="215"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-55LL3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00111/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</Fornecedor><CnpjFornecedor>31137681000168</CnpjFornecedor><Objeto>PASTA; MATERIAL: POLIPROPILENO; GRAMATURA/ESPESSURA: 0,25 MM; COR: CRISTALTRANSPARENTE; LARGURA: 240 MM; COMPRIMENTO: 360 MM; ACESSORIOS: PRENDEDOR INTERNOGRAMPOTRILHO EM PLASTICO, VISOR EM ACRILICO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 10 UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1728,00</ValorInicial><ValorFinal>1728,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TVSS2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173806</idOrigem><CnpjFormatado>31.137.681/0001-68</CnpjFormatado><Id>38935</Id></row>
<row _id="216"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3GPD3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00034/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: SERINGA PREENCHIDA 0,4ML, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, EM CONFORMIDADE COM A NR 32; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA/SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: SERINGA PREENCHIDA; NOME COMERCIAL l: HEPTRIS DETENTOR DO REGISTRO: MYLAN / MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ENOXAPARINA SODICA 60MG / 0,6 ML; FORMA FARMACEUTICA:SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: SERINGA PREENCHIDA 0,6ML, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, EM CONFORMIDADE COM A NR 32; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA/SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: SERINGA PREENCHIDA. Nome Comercial: HEPTRIS Detentor do Registro: MYLAN.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>43054,00</ValorInicial><ValorFinal>43054,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N2125</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173901</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>38938</Id></row>
<row _id="217"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1WLT0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00093/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: MICAFUNGINA SODICA 100MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA NOME COMERCIAL: Mycamine 100 mg DETENTOR DO REGISTRO: Astellas REGISTRO ANVISA: 1.7717.0001.003-2.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7566,00</ValorInicial><ValorFinal>7566,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z01Q1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173902</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>38939</Id></row>
<row _id="218"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GJ52K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00132/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor> ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>51499102000134</CnpjFornecedor><Objeto>CLIPE; FORMATO: PARALELO; MATERIAL: ACO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; NUMERO: 8/0; COR: PRATEADO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 25 UNIDADE; COD. SIGA: 11644; MARCA: TOP.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>738,00</ValorInicial><ValorFinal>738,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-521WQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173918</idOrigem><CnpjFormatado>51.499.102/0001-34</CnpjFormatado><Id>38940</Id></row>
<row _id="219"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-71S9M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00111/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALIANCA DIAGNOSTICOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27295211000155</CnpjFornecedor><Objeto> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>68687,00</ValorInicial><ValorFinal>68687,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LCC6Q</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174101</idOrigem><CnpjFormatado>27.295.211/0001-55</CnpjFormatado><Id>38941</Id></row>
<row _id="220"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GW4CB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00136/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VERONA COMERCIO - EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>16433515000115</CnpjFornecedor><Objeto>CONJUNTO CIRURGICO, TECIDO BRIM PESADO 100% ALGODAO, COR VERDE BANDEIRA, NAO DESCARTAVEL, GRAMATURA MINIMA DE 260 G/M2, TECIDO PRE ENCOLHIDO, COM LOGOMARCA PERSONALIZADA NA COR BRANCA EM TODA EXTENSAO DIAGONAL, ESPACAMENTO 15X15CM, CALCA COM ELASTICO E CADARCO NA CINTURA, BOLSO NA PARTE INTERIOR, TIPO FACA, LADO DIREITO E ESQUERDO, CAMISA EM GOLA TIPO "V" ABERTURA CONFORTAVEL PARA PASSAR A CABECA, MANGAS CURTAS E UM BOLSO NA PARTE INFERIOR, LADO DIREITO, EMBALAGEM INDIVIDUAL APROPRIADA, TAMANHO M, INCLUIR TAMANHO DO ITEM NA ETIQUETA COM LETRA GRANDE / CAMISOLA TRANSPASSADA, TECIDO 100% ALGODAO NA COR VERDE ESCURO, NAO DESCARTAVEL,PECA UNICA, PRE-ENCOLHIDO, COSTURAS LATERAIS, MANGAS JAPONESAS, DECOTE TRANSPASSADO, FECHADO NA CINTURA POR DUAS TIRAS LATERAIS, TAMANHO (PECA FECHADA): 1,20 CM DE COMPRIMENTO E 80 CM DE LARGURA, COM LOGOMARCA PERSONALIZADA NA COR AZUL MARINHO EM TODA EXTENSAO DIAGONAL, ESPACAMENTO DE 15X15CM, RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL. EMBALAGEM APROPRIADA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO/FABRICANTE. OBSERVAÇÃO: MANDAR AS CAMISOLAS NA COR BRANCA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12027,00</ValorInicial><ValorFinal>12027,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-TH39Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174104</idOrigem><CnpjFormatado>16.433.515/0001-15</CnpjFormatado><Id>38942</Id></row>
<row _id="221"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P08T7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00147/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>FIO SUTURA; TIPO: FIBER WIRE CIRURGIA ORTOPEDICA; MATERIAL: POLIETILENO TRANCADO COMPOLIESTER; COLORACAO: AZUL/BRANCO; CALIBRE: 2-0; COMPRIMENTO: 90 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA:CORTANTE; DIMENSAO AGULHA: 26,5 MM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL,EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE;COD. SIGA:250180 MARCA:SARTORI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15813,60</ValorInicial><ValorFinal>15813,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TMVMN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174482</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>38973</Id></row>
<row _id="222"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7V0G9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00144/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>DIETA ENTERAL, LIQUIDA, ESPECIFICA PARA DIABÉTICOS DO TIPO I E II OU HIPERGLICEMIA POR STRESS, HIPERPROTEICA (ACIMA DE 15% E MENOR QUE 20% DAS CALORIAS TOTAIS), DE ACORDO COM A ADA, NORMOCALORICA (DENSIDADE CALÓRICA MAIOR OU IGUAL A 1.0 KCAL /ML E MENOR QUE 1.2 KCAL/ML), HIPERLIPIDICA,COMPLETA EM VITAMINAS E MINERAIS, SEGUNDO A IDR, COM FIBRAS, ISENTA DE SACAROSE E GLÚTEN ¿ SISTEMA FECHADO. FRASCO 1000 ML.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2528,00</ValorInicial><ValorFinal>2528,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-54JZG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174422</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>38975</Id></row>
<row _id="223"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HXXF9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00153/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7847837000110</CnpjFornecedor><Objeto>PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO; DE USO UNICO; COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA SUPERRAPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM 1 (UMA) HORA, POR METODO DE FLUORESCENCIA E UM INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISO 11140-1, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTAVEL; O PACOTE E PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. A ETIQUETA PRESENTE NA AMPOLA DEVE CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE, PRAZO DE VALIDADE, CAMPOS PARA INFORMACOES SOBRE CARGA, ESTERILIZADOR E DATA E UM INDICADOR QUIMICO DEEXPOSICAO, QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NAO-PROCESSADAS; O INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVES DE MUDANCA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NAO EXIGE INTERPRETACAO DE COR), ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA DO MESMO LOTE PARA UTILIZACAO COMO CONTROLE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5422,00</ValorInicial><ValorFinal>5422,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GQL0C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174521</idOrigem><CnpjFormatado>07.847.837/0001-10</CnpjFormatado><Id>38978</Id></row>
<row _id="224"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FLPJF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00504/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HYPOFARMA - INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17174657000178</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML (8,4%); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 250M; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO. COD. SIGA: 225029. NOME COMERCIAL: GENÉRICO DETENTOR DO REGISTRO: HYPOFARMA REGISTRO ANVISA: 1.0387.0056.008-7.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6597,00</ValorInicial><ValorFinal>6597,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-R9464</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177506</idOrigem><CnpjFormatado>17.174.657/0001-78</CnpjFormatado><Id>38980</Id></row>
<row _id="225"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R5894</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00097/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA MARCA: UNIÃO QUÍMICA NACIONAL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8880,00</ValorInicial><ValorFinal>8880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D94GW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173762</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>38996</Id></row>
<row _id="226"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P08T7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00148/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>FIO SUTURA; TIPO: NAO ABSORVIVEL; MATERIAL: ALGODAO; COLORACAO: PRETO;CALIBRE: 0;COMPRIMENTO: 15 X 45 CM; FORMATO AGULHA: SEM AGULHA; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL;EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL; EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA;LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO:ENVELOPE; MARCA: TECHNO FIO / FIO SUTURA; TIPO: NAO ABSORVIVEL; MATERIAL: ALGODAO; COLORACAO: PRETO;CALIBRE: 2-0;COMPRIMENTO: 15 X 45 CM; FORMATO AGULHA: SEM AGULHA; NUMEROFIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO:LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ENVELOPE; MARCA: TECHNO FIO / FIO SUTURA; TIPO: ABSORVIVEL; MATERIAL: CATGUT CROMADO; COLORACAO: MARROM;CALIBRE: 0; COMPRIMENTO: 70 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA; DIMENSAOAGULHA: 4CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUEPROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394;UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA:TECHNOFIO / FIO SUTURA; TIPO: ABSORVIVEL; MATERIAL: CATGUT CROMADO; COLORACAO: MARROM;CALIBRE: 1; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA; DIMENSAOAGULHA:4 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUEPROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394;UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: TECNHO / FIO SUTURA; TIPO: ABSORVIVEL; MATERIAL: CATGUT CROMADO; COLORACAO: MARROM;CALIBRE: 2-0; COMPRIMENTO: 75 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA; DIMENSAOAGULHA:3 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUEPROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394;UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE / FIO SUTURA; MATERIAL: NYLON POLIAMIDA; COLORACAO: PRETO; CALIBRE: 0; COMPRIMENTO:45 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CORTANTE; DIMENSAOAGULHA: 3,0 CM; NUMERO FIOS: UNICO;ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA EABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDAD; MARCA: MEDIX / FIO SUTURA; TIPO: CUTICULAR; MATERIAL: NYLONMONOFILAMENTO; COLORACAO: PRETO;CALIBRE: 4-0; COMPRIMENTO: 45 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA:CORTANTE; DIMENSAOAGULHA: 3 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUEPROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR1394; UNIDADEDE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: TECHNOFIO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5807,52</ValorInicial><ValorFinal>5807,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DX8ZL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174523</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>38997</Id></row>
<row _id="227"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PB002</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00001/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065614000108</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Calendário Institucional do CBMES para o ano de 2024</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-09-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15600,00</ValorInicial><ValorFinal>15600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>174765</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.614/0001-08</CnpjFormatado><Id>39015</Id></row>
<row _id="228"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H7DT4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00198/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: METOPROLOL, SUCCINATO 25MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO; MARCA/MODELO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>403,40</ValorInicial><ValorFinal>403,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S4Z3Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174849</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>39016</Id></row>
<row _id="229"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L061Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00213/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALEXANDRE VELOSO ZAIDEN LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33523456000195</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SULFAMETOXAZOL 400MG; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: TRIMETROPINA, SULFATO 80MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO; NOME COMERCIAL: BELFACTRIM DETENTOR DO REGISTRO: BELFAR</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>437,80</ValorInicial><ValorFinal>437,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-1Z26G</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174941</idOrigem><CnpjFormatado>33.523.456/0001-95</CnpjFormatado><Id>39017</Id></row>
<row _id="230"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LWQ1G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00223/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: HIDROCORTISONA, SUCCINATO SODICO 100MG; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA NOME COMERCIAL: CORTISONAL DETENTOR DO REGISTRO: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7280,00</ValorInicial><ValorFinal>7280,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F7WQ0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174983</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>39018</Id></row>
<row _id="231"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XFVLG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 065/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00216/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>FIO DE KIRSCHINER 1,5 MM; MARCA: ORTOBIO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8970,00</ValorInicial><ValorFinal>8970,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-WFBQQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174982</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>39019</Id></row>
<row _id="232"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7KV52</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00221/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>Biovix Artigos Para Laboratorios LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43090089000137</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL: METALICACONFECCIONADA EM ACO CARBONO COMAPROXIMADAMENTO 1MM DE ESPESSURA, 2CM DE LARGURA E 15 CM DE COMPRIMENTO COM CORTE EM UM DOS DOIS LADOS E DENTES NAS LATERAIS PARAENCAIXE DO CABO; NUMERACAO:NUMERO 06; ACABAMENTO: ISENTO REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO, LAMINA PERFEITAMENTE AFIADA; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL;EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA;ROTULAGEM: DEVERA CONTERIDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOSFABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DEARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE SENDO: 80 HINSG; 60 HMSA; 120 UIJM.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3596,00</ValorInicial><ValorFinal>3596,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GKFT8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174984</idOrigem><CnpjFormatado>43.090.089/0001-37</CnpjFormatado><Id>39020</Id></row>
<row _id="233"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-83NGK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00229/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA:SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 4ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA ; DETENTOR DO REGISTRO: CRISTÁLIA MARCA: NAUSEDRON.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5880,00</ValorInicial><ValorFinal>5880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-NP27V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175142</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>39021</Id></row>
<row _id="234"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6GK9G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00239/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7752236000123</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: NOREPINEFRINA,HEMITARTARATO 2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 4ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO:AMPOLA. MARCA: HYPOFARMA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11146,00</ValorInicial><ValorFinal>11146,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-F5SB3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175144</idOrigem><CnpjFormatado>07.752.236/0001-23</CnpjFormatado><Id>39022</Id></row>
<row _id="235"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H1WXS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00241/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; METFORMINA, CLORIDRATO 850MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA DE ADMINISTRACAO: ORAL; Marca/Modelo: prati.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>87,48</ValorInicial><ValorFinal>87,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-RBD9D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175289</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>39023</Id></row>
<row _id="236"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N0MPH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00112/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>DISPOSITIVO PARA TRANSFERENCIA DE SOLUCOES PARENTERAIS; ESTERIL; ATOXICO, DESCARTAVEL; COM DUPLA PONTA MACHO, PERFUROCORTANTE E TAMPAS PROTETORAS NAS DUAS EXTREMIDADES, QUE GARANTAM A OCLUSAO DO SISTEMA APOS USO; PEGA ERGONOMICA QUE EVITA O CONTATO DA MAO COM A PONTA E FACILITA O MANUSEIO PELO PROFISSIONAL. EMBALAGEM: INDIVIDUAL, QUE POSSIBILITE A VISUALIZACAO DO PRODUTO, PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E CONTENHA AS INFORMACOES DETERMINADAS PELA RESOLUCAO RDC 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES. O PRODUTO DEVERA TER REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1870,00</ValorInicial><ValorFinal>1870,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Q105D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173809</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>39025</Id></row>
<row _id="237"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HMGZ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00411/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAXTER HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>46440212000190</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA HIPODERMICA; DIMENSAO: 25 X 8 MM; CANULA: ACO INOX, SILICONIZADA; CANHAO: PLASTICO ATOXICO OU LIGA DE ALUMINIO EM CORES DE ACORDO COM PADAO DE CODIFICACAO DO CALIBRE (NBR); CONEXAO: PADRAO, ADAPTAVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS; BISEL: TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; TAMPA: PLASTICA PROTETORA; TRATAMENTO: APIROGENICA, ATOXICA; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, PARA ATENDER A NR 32 (ITEM 32.2.4.15); LEGISLACAO: RDC Nº 5 - ANVISA, PORTARIA Nº 1.748-11 - MTE, NR 32 E NBR 7864; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE COD.SIGA: 59697;MARCA: SOL-CARE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10500,00</ValorInicial><ValorFinal>10500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LFMK6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177107</idOrigem><CnpjFormatado>46.440.212/0001-90</CnpjFormatado><Id>39027</Id></row>
<row _id="238"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B6PBV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00084/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; ROCURONIO, BROMETO 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/AMPOLA 5ML; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO/AMPOLA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2969,82</ValorInicial><ValorFinal>2969,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8PQ1K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173735</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>39032</Id></row>
<row _id="239"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1WLT0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00092/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAXTER HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>46440212000190</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: BROMOPRIDA 5MG/ML; FORMAFARMACEUTICA:SOLUCAOINJETAVEL;FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14200,00</ValorInicial><ValorFinal>14200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z01Q1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173903</idOrigem><CnpjFormatado>46.440.212/0001-90</CnpjFormatado><Id>39033</Id></row>
<row _id="240"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0J8GT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00083/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL E ESTERIL; CAPACIDADE: 5 ML, SEM AGULHA, GRADUACAO: ESCALA GRADUADA A CADA 0,1ML ; MATERIAL: PLASTICO, INTEGRO E TRANSPARENTE, ATOXICO, RIGIDO E RESISTENTE. BICO: CENTRAL, LUER LOCK, EMBOLO EM BORRACHA ATOXICA NA PONTA. SILICONIZADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. O ROTULO DEVERA CONTER INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA/FABRICANTE: SR / SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA; CAPACIDADE: 1 ML/100UI; GRADUACAO/ESCALA: ESCALA GRADUADA A CADA 0,01 ML (NITIDA E PERMANENTE POR UNIDADE INSULINICA); AGULHA: 13 X 0,45 MM, EMBALADA COM CAPA PROTETORA; ACABAMENTO: ACABAMENTO PERFEITO QUE PERMITA MOVIMENTO LIVRE E SUAVE DO EMBOLO EM TODO O PERCURSO COM AJUSTE PRECISO; VOLUME RESIDUAL: 0,01 ML; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA APIROGENICA; ESTERILIZACAO: ESTERIL; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUALVIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA/FABRICANTE: TKL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3080,00</ValorInicial><ValorFinal>3080,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BCWPK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173904</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>39034</Id></row>
<row _id="241"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S07WT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00271/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIOS B BRAUN S A (FILIAL SAO GONCALO - RJ)</Fornecedor><CnpjFornecedor>31673254001095</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO: PROPOFOL 10MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: EMULSAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 20ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA:: LIPURO /B BRAUN FABRICANTE: B. BRAUN DETENTOR DO REGISTRO: N° Registro MS: 1.0085.0133.002-0</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9600,00</ValorInicial><ValorFinal>9600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-J6425</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175383</idOrigem><CnpjFormatado>31.673.254/0010-95</CnpjFormatado><Id>39043</Id></row>
<row _id="242"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WB3HF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00275/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL; SEM VALVULA DESCARTAVEL;ATOXICA; ESTERIL; ATRAUMATICA; SILICONIZADA; MALEAVEL;TRANSPARENTE; ORIFICIOS ADEQUADOS; CONECTOR UNIVERSAL;CONFECCIONADA EM PVC Nº 12.COD SIGA: 11091. MARCA:BIOSANI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1920,00</ValorInicial><ValorFinal>1920,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-69P2T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175421</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>39044</Id></row>
<row _id="243"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JP7HF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00285/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:FERRO III, SACARATO DE OXIDO 100MG; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO:INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; COD. SIGA: 266820.  NOME COMERCIAL: FERROPURUM DETENTOR DO REGISTRO: BLAU.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1550,00</ValorInicial><ValorFinal>1550,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-PH5FM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175522</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>39045</Id></row>
<row _id="244"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NLXDR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00298/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 08,COMPRIMENTO 40 CM; MATERIAL: POLIVINIL; PROPRIEDADES FISICAS:ATOXICA, SILICONIZADA; ESTRUTURA: TRANSPARENTE, FLEXIVEL;CONEXAO: COM TAMPA E CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTACAO AO INTERMEDIARIO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL;EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; PROCEDÊNCIA: NACIONAL MARCA/FABRICANTE: BIOSANI / SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO10, COMPRIMENTO 40 CM; MATERIAL: POLIVINIL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, SILICONIZADA; ESTRUTURA: TRANSPARENTE, FLEXIVEL; CONEXAO: COM TAMPA E CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTACAO AO INTERMEDIARIO; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE / SONDA URETRAL; TIPO: TIPO NELATON; TAMANHO: NUMERO 12,COMPRIMENTO 40 CM; MATERIAL: POLIVINIL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, SILICONIZADA; ESTRUTURA:TRANSPARENTE, FLEXIVEL; CONEXAO: COM TAMPA E CONECTOR UNIVERSAL PARA ADAPTACAO AO INTERMEDIARIO;ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVABARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM:DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DOMATERIAL,DADOSFABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. COD. SIGA: 50975 PROCEDÊNCIA: NACIONAL MARCA/FABRICANTE: BIOSANI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5998,72</ValorInicial><ValorFinal>5998,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-XS9KX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175561</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>39046</Id></row>
<row _id="245"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TQ0DG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 042/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00006/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AGRO 51 EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>28148189000183</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Frascos coletores de amostras de leite cru para o Laboratório de Análise da Qualidade do Leite - GEDLAB/IDAF.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15370,00</ValorInicial><ValorFinal>15370,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TQ0DG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175565</idOrigem><CnpjFormatado>28.148.189/0001-83</CnpjFormatado><Id>39047</Id></row>
<row _id="246"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MX0HV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00327/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31556536000111</CnpjFornecedor><Objeto>OLEO DERMOPROTETOR DE USO TOPICO, CONSTITUIDO DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA, LECITINA DE SOJA E VITAMINAS 'A' E 'E', DE ORIGEM EXCLUSIVAMENTE VEGETAL, ISENTO DE AGUA E CONSERVANTES, FRASCO 200ML. MARCA: DERMAEX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5186,10</ValorInicial><ValorFinal>5186,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-MB3Q3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175883</idOrigem><CnpjFormatado>31.556.536/0001-11</CnpjFormatado><Id>39048</Id></row>
<row _id="247"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00003/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>1554285000175</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Certificados Digitais</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>191,98</ValorInicial><ValorFinal>191,98</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-H8RQ3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174943</idOrigem><CnpjFormatado>01.554.285/0001-75</CnpjFormatado><Id>39056</Id></row>
<row _id="248"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PT1HR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00125/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: BISACODIL 5MG; FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO/DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO:COMPRIMIDO/DRAGEA; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO/DRAGEA Marca/Modelo:cimed.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>47,92</ValorInicial><ValorFinal>47,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9R831</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173907</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>39057</Id></row>
<row _id="249"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PT1HR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00126/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>2814497000700</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LACTULOSE 667MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 120ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO Marca/modelo:cimed.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>694,50</ValorInicial><ValorFinal>694,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9R831</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173908</idOrigem><CnpjFormatado>02.814.497/0007-00</CnpjFormatado><Id>39058</Id></row>
<row _id="250"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QKMH2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00140/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>377455000120</CnpjFornecedor><Objeto>FRASCO LABORATORIAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15560,00</ValorInicial><ValorFinal>15560,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QKMH2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174103</idOrigem><CnpjFormatado>00.377.455/0001-20</CnpjFormatado><Id>39059</Id></row>
<row _id="251"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RQXL9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00336/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SISPACK MEDICAL LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>54565478000198</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL GRAU CIRURGICO; TIPO: BOBINA TUBULAR (ENVELOPE); LARGURA: 400MM; COMPRIMENTO:100M; FINALIDADE: ESTERILIZACAO DE MATERIAL DE LABORATORIO EM AUTOCLAVE A VAPOR; FACE: DUPLA, SENDO UMA DAS FACES EM PAPEL GRAU CIRURGICO DE POLPA DE MADEIRA QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTA DE FUROS, RASGOS, RUGAS MANCHAS, SUBSTANCIAS TOXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADAVEIS QUANDO UMIDO OU SECO, QUE NAO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL COM GRAMATURA 60 G/M2, POROSIDADE CONTROLADA PARA ADEQUADA PENETRACAO DO AGENTE ESTERILIZANTE CONFORME NORMA NBR Nº 12946, A OUTRA FACE DEVERA SER EM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, MULTICAMADAS, COLORIDO PARA FACILITAR A IDENTIFICACAO E LOCALIZACAO DE POSSIVEIS FALHAS DURANTE O PROCESSO DE SELAGEM, QUE SEJA COMPLETAMENTE RESISTENTE A RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA, EVITANDO RESQUICIOS DE FILME NO PAPEL, COMPOSTO POR POLIESTER E POLIPROPILENO, GRAMATURA COM 54 G/M2; INDICADORES:INDICADOR QUIMICO, COM MINIMO DE 1 CM2 DE AREA PARA ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO (AUTOCLAVE) ESPACADOS A CADA 10 CM, IMPRESSOS EM LOCAL QUE NAO PERMITA A MIGRACAO DE TINA PARA O INTERIOR DO ENVELOPE DURANTE A ESTERILIZACAO; CARACATERISTICAS ADICIONAIS: DESCARTAVEL, TERMOSELAVEL, DEVE POSSUIR LAUDO DE BARREIRA BACTERIANA COMPROVANDO EFICACIA DE FILTRACAO ACIMA DE 95%,SINALIZACAO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA DE ENVELOPE APOS ESTERILIZACAO; EMBALAGEM: NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, DIMENSAO, LOTE FABRICACAO, VALIDADE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOBINA 100 METROS. MARCA: SISPACK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1590,50</ValorInicial><ValorFinal>1590,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-RH80D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175925</idOrigem><CnpjFormatado>54.565.478/0001-98</CnpjFormatado><Id>39071</Id></row>
<row _id="252"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2DWSR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00350/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA. MARCA: BLAU.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3270,00</ValorInicial><ValorFinal>3270,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-4P4WD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176042</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>39072</Id></row>
<row _id="253"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-94V84</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00343/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAXTER HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>46440212000190</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; ENALAPRIL, MALEATO 10MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA /COMPRIMIDO /COMPRIMIDO REVESTIDO /DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA /COMPRIMIDO /COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; VIA DE ADMINISTRACAO ORAL. NOME COMERCIAL: SANVAPRESS DETENTOR DO REGISTRO: HIPOLABOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70,00</ValorInicial><ValorFinal>70,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X1JZT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176043</idOrigem><CnpjFormatado>46.440.212/0001-90</CnpjFormatado><Id>39073</Id></row>
<row _id="254"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QM5NR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00348/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAXTER HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>46440212000190</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO SIMPLES; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO SIMPLES; VIA DE ADMINISTRACAO: ORAL. Marca/Modelo: OSORIO DE MORAES / MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA DURA; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA DURA; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. Marca/Modelo: HIPOLABOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>360,00</ValorInicial><ValorFinal>360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RLMM7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176206</idOrigem><CnpjFormatado>46.440.212/0001-90</CnpjFormatado><Id>39074</Id></row>
<row _id="255"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VKJPT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00357/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : METRONIDAZOL 5MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 100ML ; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO;UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO Nome Comercial: Metronack Detentor do Registro: B.BRAUN REGISTRO ANVISA:1.0085.0107/004-5</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6535,00</ValorInicial><ValorFinal>6535,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PJQ4T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176207</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>39075</Id></row>
<row _id="256"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TXCK8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00361/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: OLEO MINERAL; FORMA FARMACEUTICA:SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 100ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO.COD. SIGA: 93441.  MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: IMEC - INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTÓDIA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: IMEC - INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTÓDIA LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>695,80</ValorInicial><ValorFinal>695,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-7G76T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176261</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>39076</Id></row>
<row _id="257"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6PLGW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00422/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>PINCA BABCOCK 16CM - CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL DE PRIMEIRA QUALIDADE, MEDINDO 16CM DE COMPRIMENTO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.GARANTIA DE FABRICA: CERTIFICACOES: FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT. MARCA:ABC / BACIA PARA USO HOSPITALAR, EM AÇO INOX, 32 CM DE DIÂMETRO,REDONDA, ACONDICIONADA DE FORMA ADEQUADA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO/FABRICANTE. MARCA: BIENOX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2544,40</ValorInicial><ValorFinal>2544,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-01HZS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176823</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>39079</Id></row>
<row _id="258"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P08T7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00146/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9288811000104</CnpjFornecedor><Objeto>FIO SUTURA; TIPO: GASTROINTESTINAL; MATERIAL: CATGUT CROMADO; COLORACAO: MARROM; CALIBRE: 1; COMPRIMENTO: 75 CM;FORMATO AGULHA: 1/2 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CILINDRICA; DIMENSAO AGULHA: 9 CM; NUMERO FIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM:EMBALAGEMINDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA:SHALLON / FIO SUTURA; TIPO: CUTICULAR; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; COLORACAO: PRETO;CALIBRE:2-0; COMPRIMENTO: 45 CM; FORMATO AGULHA: 3/8 CIRCULAR; TIPO AGULHA: CORTANTE; DIMENSAOAGULHA: 4,0 CM; NUMEROFIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRAMICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO:UNIDADE. MARCA SHALLON / FIO SUTURA; TIPO: CUTICULAR; MATERIAL: NYLON MONOFILAMENTO; COLORACAO: PRETO;CALIBRE:3-0; COMPRIMENTO: 45 CM; FORMATO AGULHA:1/2CIRCULAR; TIPO AGULHA: CORTANTE; DIMENSAOAGULHA: 4 CM; NUMEROFIOS: UNICO; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRAMICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; LEGISLACAO: LEGISLACAO ATUAL VIGENTE E NBR 1394; UNIDADE DE FORNECIMENTO:UNIDADE; MARCA:SHALLON.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10295,04</ValorInicial><ValorFinal>10295,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TMVMN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174481</idOrigem><CnpjFormatado>09.288.811/0001-04</CnpjFormatado><Id>39087</Id></row>
<row _id="259"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HXXF9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00154/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO, DE USO UNICO, COMPOSTO DE UM INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA RAPIDA, DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL EM ATE 3 (TRES) HORAS, POR METODO DE FLUORESCENCIA E UM INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5, CONFORME NORMA ANSI/AAMI/ISSO 11140-1. SENDO ESTE PACOTE PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 CAMPOS AAMI. O INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 DEVE TER LEITURA DE RESULTADO ATRAVES DE MUDANCA DE LIMITE/MOVIMENTO FRONTAL (NAO EXIGE INTERPRETACAO DE COR) SE TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR FOREM ALCANCADOS. A EXTENSAO DA MIGRACAO E PROPORCIONAL AO TEMPO DE EXPOSICAO DO PACOTE AO VAPOR E A TEMPERATURA. O PACOTE DEVERA CONTER UMA AMPOLA EXTERNA DO MESMOLOTE PARA UTILIZACAO COMO CONTROLE POSITIVO. O ROTULO EXTERNO DEVERA CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE E DATA DE EXPIRACAO, ALEM DE UM INDICADOR QUIMICO DE EXPOSICAO, QUE MUDARA DE COR PARA DIFERENCIAR PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO POR VAPOR SATURADO. A EMPRESA GANHADORA DEVERA FORNECER EQUIPAMENTO PARA LEITURA DO INDICADOR BIOLOGICO. O INTEGRADOR CLASSE V DEVE OFERECER PRECISAO DE INTERPRETACAO DO TESTE NAO APRESENTANDO GABARITO DE CORES; MARCA: 2L.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7904,00</ValorInicial><ValorFinal>7904,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GQL0C</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174522</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>39088</Id></row>
<row _id="260"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D2PRJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00159/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>Filme transparente de poliuretano tipo rolo para prevenção de ulceras por pressão com alta permeabilidade a vapores, permitindo as trocas gasosas. impermeável a líquidos e fluidos corporais, não estéril, elástico, flexível, com boa aderência a pele, com adesivo acrílico, hidro - repelente e hipoalergênico. livre de látex, sem moldura, com borda de segurança e, que se adapte perfeitamente as conformações anatômicas do corpo humano. filme de fácil retirada e por inteiro. deverá conter identificação do material, dados fabricante/importador, condições de armazenamento e demais instruções. legislação de acordo com legislação atual vigente. com treinamento de utilização para todos os plantões. tamanho aproximado: 15 cm x 10 m; prazo de validade no mínimo 12 (doze) meses a partir da entrega.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10114,80</ValorInicial><ValorFinal>10114,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BD1MX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174581</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>39089</Id></row>
<row _id="261"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R3K4S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00185/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: NALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/M; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR E SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA. MARCA: CRISTÁLIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14200,00</ValorInicial><ValorFinal>14200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LZ79F</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174763</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>39091</Id></row>
<row _id="262"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8B7TL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00156/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>TERMOMETRO CLINICO DIGITAL; VISOR: CRISTAL LIQUIDO, NUMEROS GRANDES E NITIDOS; MATERIAL: PLASTICO; ESCALA: +32 A +42,9 ºC; RESOLUCAO: 0,1 ºC; PRECISAO: +/- 0,1ºC; INDICADOR: INDICADOR SONORO DE LEITURA;ALIMENTACAO: BATERIA (CONTENDO DUAS BATERIAS DE RESERVA); NORMA: ASTM E1112-00, EN12470-3; :2000; GARANTIA: MINIMA DE 12 MESES E MANUAL DE INSTRUCAO; CERTIFICACAO: SELO HOLOGRAFICO DE VERIFICACAO INMETRO; ROTULAGEM: CONTENDO IDENTIFICACAO, COMPOSICAO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA E REGISTRO NO MS/ANVISA OU NO INMETRO; OU AINDA INFORMACAO DE ISENCAO DO REGISTRO NO ORGAO DE CONTROLE, SE FOR O CASO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: GTECH.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1656,00</ValorInicial><ValorFinal>1656,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-PJZBX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174561</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>39099</Id></row>
<row _id="263"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-M7C3H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>DISPENSA DE LICITAÇÃO</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00022/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241976000142</CnpjFornecedor><Objeto>quisição de Materiais Elétricos, para adequação e aproveitamento da sala 207 no Escritório do IDAF Central, que acomodará os equipamentos e ações de monitoramento florestal e o cerco inteligente.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>823,88</ValorInicial><ValorFinal>823,88</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>177021</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.976/0001-42</CnpjFormatado><Id>39103</Id></row>
<row _id="264"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MX0HV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00414/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>BANDAGEM ELÁSTICA AUTO-ADESIVA, HIPOALERGÊNICA, DE ALGODÃO E RAYON, TECIDO DE RESISTÊNCIA ELÁSTICA DE ALTA COMPRESSÃO E ADESIVO DE BORRACHA PERMEÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM INVÓLUCRO INTERNO, ROLO COM TAMANHO DE 10 CM X 4,5 M. MARCA: GOLDMED ¿ ELASTIC PLASTER</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>916,05</ValorInicial><ValorFinal>916,05</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-MB3Q3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177103</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>39105</Id></row>
<row _id="265"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MX0HV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00415/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>FILME DE POLIURETANO PARA CATETER VENOSO CENTRAL COM ALTA PERMEABILIDADE A VAPORES, PERMITINDO AS TROCAS GASOSAS. IMPERMEAVEL A LIQUIDOS E FLUIDOS CORPORAIS, ESTERIL, TRANSPARENTE, ELASTICO, FLEXIVEL, COM BOA ADERENCIA A PELE, COM ADESIVO ACRILICO, HIDROREPELENTE E HIPOALERGENICO. LIVRE DE LATEX, SEM COMPRESSA, COM MOLDURA, COM FENDA CENTRAL, QUE SE ADAPTA PERFEITAMENTE AS CONFORMACOES ANATOMICAS DO CORPO HUMANO. FILME DE FACIL RETIRADA E POR INTEIRO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; LEGISLACAO DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. COM TREINAMENTO DE UTILIZACAO PARA TODOS OS PLANTOES. MEDIDA: 10 X 11 CM PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO 12(DOZE) MESES A PARTIR DA ENTREGA.UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: LABOR IMPORT</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2278,20</ValorInicial><ValorFinal>2278,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-MB3Q3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177104</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>39106</Id></row>
<row _id="266"><IdOrgao>10</IdOrgao><NomeOrgao>RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L1N7N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>PREGÃO 026/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/RTV-ES/10202/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LUMEN PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8103899000180</CnpjFornecedor><Objeto>prestação de serviços de produção executiva de tv e internet para transmissão ao vivo, do desfile das escolas de samba do carnaval da grande vitória (2024),</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>527450,00</ValorInicial><ValorFinal>527450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>V</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>177701</idOrigem><CnpjFormatado>08.103.899/0001-80</CnpjFormatado><Id>39108</Id></row>
<row _id="267"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C034Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00103/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36958637000132</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CARBAMAZEPINA 200MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO MARCA: UNIÃO QUIMICA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>148,24</ValorInicial><ValorFinal>148,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7B3GF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173814</idOrigem><CnpjFormatado>36.958.637/0001-32</CnpjFormatado><Id>39116</Id></row>
<row _id="268"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2DWSR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00184/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221002077</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 3ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: FRESENIUS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4080,00</ValorInicial><ValorFinal>4080,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-4P4WD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174766</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0020-77</CnpjFormatado><Id>39117</Id></row>
<row _id="269"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-12BHR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00189/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML (8,4%); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 250ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO. COD. SIGA: 225029. PROCEDÊNCIA: ÁUSTRIA FABRICANTE: FRESENIUS MARCA: FRESENIU.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11395,00</ValorInicial><ValorFinal>11395,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-77TW3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174767</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>39118</Id></row>
<row _id="270"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00001/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48189059000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CAFE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11500,00</ValorInicial><ValorFinal>11500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-8QS39</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174771</idOrigem><CnpjFormatado>48.189.059/0001-04</CnpjFormatado><Id>39119</Id></row>
<row _id="271"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XB80K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00170/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAXTER HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>46440212000190</CnpjFornecedor><Objeto>INDICADOR QUIMICO; DO TIPO INTEGRADOR, CLASSE 5 CONFORME NORMA ANSI/AMI/ISO 11140-1, QUE PERMITE EFETUAR O MONITORAMENTO DE TODOS OS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR A CURVA DE MORTE MICROBIANA DO GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. A EMBALAGEM DEVERA CONTEMPLAR 2 VALORES DECLARADOS: 121ºC, 135ºC, CORRELACIONADAS COM O TEMPO DE MORTE MICROBIANA E NA TEMPERATURA DE 121ºC DEVERA REAGIR A PARTIR DE 16,5 MINUTOS; DEVERA GARANTIR ARQUIVAMENTO POR PELO MENOS 6 MESES E NAO APRESENTAR TOXICIDADE AO MANUSEIO; DEVERA SER LIVRE DE CHUMBO E COMPROVAR TODAS AS EXIGENCIAS CITADAS; NAO APRESENTAR GABARITO DE CORES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6000,00</ValorInicial><ValorFinal>6000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PM8QS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174841</idOrigem><CnpjFormatado>46.440.212/0001-90</CnpjFormatado><Id>39120</Id></row>
<row _id="272"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LBF3N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00192/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>5439635000456</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO;PRINCIPIO/CONCENTRACAO: CEFALEXINA 500MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/ CAPSULA DURA/DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/CAPSULA DURA/DRAGEA; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: KEFORAL FABRICANTE: ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA DETENTOR DO REGISTRO: ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>264,00</ValorInicial><ValorFinal>264,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MQ8X1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174844</idOrigem><CnpjFormatado>05.439.635/0004-56</CnpjFormatado><Id>39121</Id></row>
<row _id="273"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-41GBC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00182/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>REFIL SOLUCAO AQUOSA: ANTI-SEPTICA DE ALCOOL GEL A 70%, COM HIDRATANTE, ORIGINAL DO FABRICANTE ACONDICIONADO EM REFIL PLASTICO COM CAPACIDADE MEDIA DE 800 ML, COMPATIVEL COM O DISPENSADOR, BICO DOSADOR E VALVULA CONTRA VAZAMENTO GARANTINDO O ESVAZIAMENTO COMPLETO E SEM DESPERDICIO MANGUEIRA DE SAIDA DO PRODUTO EM LATEX RESISTENTE A ROMPIMENTO. INVOLUCRO MALEAVEL PARA PERFEITA ADAPTACAO CONSTANDO DE DATA DE VALIDADE IMPRESSA NO REFIL. DESCRICAO DA COMPOSICAO E DATA DE FABRICACAO, DATA DE VALIDADE DE 24 MESES, TECNICO RESPONSAVEL COM REGISTRO NO CONSELHO DE ORIGEM.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2642,40</ValorInicial><ValorFinal>2642,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-41GBC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174845</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>39122</Id></row>
<row _id="274"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9BVZ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00231/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; NOME COMERCIAL: PROMETAZOL DETENTOR DO REGISTRO: HIPOLABOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3680,00</ValorInicial><ValorFinal>3680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-TNH3V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175141</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>39124</Id></row>
<row _id="275"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00000/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</Fornecedor><CnpjFornecedor>31137681000168</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PILHA AAA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>328,00</ValorInicial><ValorFinal>328,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-CT787</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175201</idOrigem><CnpjFormatado>31.137.681/0001-68</CnpjFormatado><Id>39125</Id></row>
<row _id="276"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7L6X4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>STRATUM SEGURANCA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3029254000120</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisicao com instalacao de sistema CFTV - Circuito Fechado de Televisao, com captura e armazenamento de imagens sobre rede IP, incluindo garantia dos equipamentos, software e licencas se necessarios, solucao de monitaramento na unidade da Junta Comercial do Estado do Esprito Santo - Jucees</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>178856,76</ValorInicial><ValorFinal>178856,76</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>175241</idOrigem><CnpjFormatado>03.029.254/0001-20</CnpjFormatado><Id>39126</Id></row>
<row _id="277"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEAG/00001/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Despesa com Vale Transporte para servidores, estagiários e serviços externos desta SEAG, junto a Empresa GV-BUS - 2024</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2500,00</ValorInicial><ValorFinal>2500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>173021</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>39130</Id></row>
<row _id="278"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4Q6K7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00233/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>LEVOBUPIVACAINA,CLORIDRATO 0,5% + EPINEFRINA 1:200.000 SOLUCAO INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 20ML ENVOLOGRO ESTERIL. MARCA: GENÉRICO DETENTOR DO REGISTRO: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5590,00</ValorInicial><ValorFinal>5590,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-C2Q1P</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175143</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>39131</Id></row>
<row _id="279"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7F6B4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00459/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CIPROFLOXACINO MONOIDRATADO, CLORIDRATO 500MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>96,29</ValorInicial><ValorFinal>96,29</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ST71M</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177941</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>39134</Id></row>
<row _id="280"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GJ52K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00252/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor> ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>51499102000134</CnpjFornecedor><Objeto>GRAMPO P/GRAMPEADOR; MATERIAL: ACO CARBONO; ACABAMENTO: GALVANIZADO;TAMANHO: 26/6; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 1000 UNIDADES; MARCA:BRW.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>436,00</ValorInicial><ValorFinal>436,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-521WQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175282</idOrigem><CnpjFormatado>51.499.102/0001-34</CnpjFormatado><Id>39139</Id></row>
<row _id="281"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V359V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00256/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14037880000185</CnpjFornecedor><Objeto>COLCHAO PARA CAMA HOSPITALAR, EM ESPUMA; DENSIDADE D45, DIMENSAO:1,88X0,80X18CM, SUPORTA ATE 150 KG; ESTRUTURA INTERNA:100% ESPUMA POLIURETANO EM BLOCO INTEIRICO,REVESTIDO EM NAPA (TIPO COURVIN) LISO, INTEIRICO, SOMENTE COM COSTURA EMBUTIDA LATERAL, REFORCADA ECONTINUA, SEM ABAS, IMPERMEAVEL, COR AZUL ROYAL, EMBALAGEM PLASTICA COM DADOS DE IDENTIFICACAO EPROCEDENCIA, ATENDIMENTO NORMA ABNT 13579; MARCA:Vittaflex Vittaly D45.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9313,80</ValorInicial><ValorFinal>9313,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-2H7TD</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175321</idOrigem><CnpjFormatado>14.037.880/0001-85</CnpjFormatado><Id>39140</Id></row>
<row _id="282"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W8XXF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00300/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDSTARK COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>42192699000189</CnpjFornecedor><Objeto>FRESA DE CORTE DO CRANIOTOMO PANTHER INFANTIL (INSTRUMENTAL CIRURGICO); MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; COMPATIVEL COM SISTEMA DE DISSECCAO OSSEA MODELO PANTHER; ESTERILIZACAO: OXIDO ETILENO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; EMBALAGEM: INDIVIDUAL; REGISTRO NA ANVISA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3100,00</ValorInicial><ValorFinal>3100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-JLT4X</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175563</idOrigem><CnpjFormatado>42.192.699/0001-89</CnpjFormatado><Id>39141</Id></row>
<row _id="283"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VP58X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00351/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ROSS MEDICAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8747635000169</CnpjFornecedor><Objeto>DRENO DE SUCCAO ORAL. COM PURA LIGACAO EM EXTENSAO DE ASPIRACAO, COM CERDAS E CONTRA CERDAS EM SILICONE DE GRAU MEDICO, CONTENDO ORIFICIO PARA CONTROLE DA PRESSAO DE ASPIRACAO, TUBO AUXILIAR DE IRRIGACAO COM TAMPA, EMBALADO EM KIT CONTENDO UMA BISNAGA DE 20G DE CLOREXIDINA GEL A 0,12% E UMA CAPINHA PROTETORA DA CERDAS. MARCA: ORAL CARE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6300,00</ValorInicial><ValorFinal>6300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-3RTQZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176041</idOrigem><CnpjFormatado>08.747.635/0001-69</CnpjFormatado><Id>39142</Id></row>
<row _id="284"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P7QTZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00321/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14622553000352</CnpjFornecedor><Objeto>MICROLANCETA AUTOMATICA PARA UTILIZACAO EM TESTES DE GLICOSE; DESCARTAVEL; FORMATO: ANATOMICO PARA PUNCAO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA SEGUNDO NR 32/2005 - ANVISA; NAO PERMITINDO SER REMONTADA OU REUTILIZADA; AGULHA: ACO INOX, BISEL TRIFACETADO, CALIBRE ENTRE 26G A 28G 0,36 MM DE ESPESSURA E PROFUNDIDADE ENTRE 1,5MM A 1,88MM; FIRMEMENTE EMBUTIDA EM POLIETILENO E COM TAMPA PROTETORA FACILMENTE REMOVIVEL; APRESENTANDO, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. MARCA: LANCETAS DE SEGURANÇA GLUCOLEADER HU FABRICANTE: HMD BIOMEDICAL INC DETENTOR DO REGISTRO: BIOMOLECULAR TECHNOLOGY COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA - EPP.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2304,00</ValorInicial><ValorFinal>2304,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FVT6S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175882</idOrigem><CnpjFormatado>14.622.553/0003-52</CnpjFormatado><Id>39143</Id></row>
<row _id="285"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8HLW4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00025/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DROGAFONTE LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>8778201000126</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO /CONCENTRACAO 1 : SULFATO DE MAGNESIO HEPTAIDRATADO 500MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA MARCA: SULFATO MAGNESIO 50 % FABRICANTE: SAMTEC DETENTOR REGISTRO: SAMTEC.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4439,68</ValorInicial><ValorFinal>4439,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-05C72</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173322</idOrigem><CnpjFormatado>08.778.201/0001-26</CnpjFormatado><Id>39162</Id></row>
<row _id="286"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BHGH6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00061/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: SEVOFLURANO; FORMA FARMACEUTICA: LIQUIDO OU SOLUCAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 100ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INALATORIA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO MARCA: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6995,00</ValorInicial><ValorFinal>6995,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C3141</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173521</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>39167</Id></row>
<row _id="287"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZMBP1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00042/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>24553849000150</CnpjFornecedor><Objeto>PULSEIRA IDENTIFICACAO HOSPITALAR; TAMANHO: ADULTO; COR: BRANCA; MATERIAL: CONFECCIONADA EM PLASTICO RESISTENTE (VINIL/PVC); DIMENSAO: 2,5 X 6,5 CM E QUE PERMITA O USO DE CANETA ESFEROGRAFICA, ETIQUETA AUTOCLANTE OU CARIMBO: TAMANHO: 25 CM DE COMPRIMENTO; SISTEMA DE FECHAMENTO: 13 PONTOS DE REGULAGEM; RESISTENCIA: COM LACRE INVIOLAVEL E ANTI ALERGICA E ATOXICA; DESCARTAVEL (CONFORME NORMAS ANVISA); UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. SIGA:142643; MARCA:TURGUI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2350,00</ValorInicial><ValorFinal>2350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-WPK5T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173721</idOrigem><CnpjFormatado>24.553.849/0001-50</CnpjFormatado><Id>39168</Id></row>
<row _id="288"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R94DK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00036/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL HIGIENICO; FOLHA SIMPLES; NAO RECICLADO; NA COR BRANCA; PRIMEIRA QUALIDADE; LARGURA DE 10 CM; ROLO COM 300 METROS PARA SUPORTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE; NAO RECICLADO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 8 ROLOS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9975,00</ValorInicial><ValorFinal>9975,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1T2KB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173722</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>39169</Id></row>
<row _id="289"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-23K31</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00319/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38091081000155</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1M CONFECCIONADA EM MANTA DE ALGODAO CRU, HIDROFOBO, COM CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES, ENROLADA EM PAPEL RESISTENTE, COM DADOSDE IDENTIFICACAO, PACOTE COM12 UNIDADES. MARCA:ORTOFEN / ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1M CONFECCIONADA EM MANTA DE ALGODAO CRU, HIDROFOBO, COM CAMADA DE GOMA EM UMA DAS FACES, ENROLADA EM PAPEL RESISTENTE, COM DADOSDE IDENTIFICACAO, PACOTE COM 12 UNIDADES. MARCA:ORTOFEN / ATADURA GESSADA;MEDIDAS: 15CM X 3M; MATERIAL: GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE100% ALGODAO; ACABAMENTO: ZIG-ZAG; SECAGEM: ENTRE 3 A 6 '; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL;ACONDICIONAMENTO: ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO;ROTULAGEM: DEVERACONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOSFABRICANTE/IMPORTADOR,NUMERO LOTE/SERIE,CONDICOES DEARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORMERESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES;LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUALVIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO:UNIDADE; MARCA: ORTOFEN / ATADURA GESSADA;MEDIDAS: 20CM X 3M; MATERIAL: GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE100% ALGODAO;ACABAMENTO: ZIG-ZAG; SECAGEM: ENTRE3 A 6'; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL;ACONDICIONAMENTO:ENROLADA UNIFORMEMENTE DEFORMA CONTINUA E CILINDRICA; EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO:UNIDADE; MARCA: ORTOFEN.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6971,00</ValorInicial><ValorFinal>6971,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1DCKL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175921</idOrigem><CnpjFormatado>38.091.081/0001-55</CnpjFormatado><Id>39176</Id></row>
<row _id="290"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FLPJF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 455/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00337/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA/SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. NOME COMERCIAL: GENÉRICO DETENTOR DO REGISTRO: FARMACE REGISTRO NA ANVISA: 1.1085.0043.001-1.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3788,00</ValorInicial><ValorFinal>3788,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-R9464</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176044</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>39177</Id></row>
<row _id="291"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3GPD3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00370/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: SEVOFLURANO; FORMA FARMACEUTICA: LIQUIDO OU SOLUCAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 250ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INALATORIA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO; NOME COMERCIAL:VOFLUR® DETENTOR DO REGISTRO:UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11082,80</ValorInicial><ValorFinal>11082,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N2125</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176161</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>39178</Id></row>
<row _id="292"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VP58X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 280/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00384/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ROSS MEDICAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8747635000169</CnpjFornecedor><Objeto>DRENO DE SUCCAO ORAL. COM PURA LIGACAO EM EXTENSAO DE ASPIRACAO, COM CERDAS E CONTRA CERDAS EM SILICONE DE GRAU MEDICO, CONTENDO ORIFICIO PARA CONTROLE DA PRESSAO DE ASPIRACAO, TUBO AUXILIAR DE IRRIGACAO COM TAMPA, EMBALADO EM KIT CONTENDO UMA BISNAGA DE 20G DE CLOREXIDINA GEL A 0,12% E UMA CAPINHA PROTETORA DA CERDAS. MARCA: ORAL CARE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12300,00</ValorInicial><ValorFinal>12300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-3RTQZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176203</idOrigem><CnpjFormatado>08.747.635/0001-69</CnpjFormatado><Id>39180</Id></row>
<row _id="293"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-46HP4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00381/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RIOQUIMICA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>55643555000143</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: ALCOOL ETILICO 70% (P/P) / 70° INPM; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO APLICADOR 250ML; VIA DE ADMINISTRACAO: DERMATOLOGICA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO APLICADOR Nome Comercial: RIALCOOL 70 ANTISSEP. 250ML Detentor do Registro: RIOQUIMICA S.A Registro Anvisa Medicamento de Notificação simplificada.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7400,00</ValorInicial><ValorFinal>7400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-32KWZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176204</idOrigem><CnpjFormatado>55.643.555/0001-43</CnpjFormatado><Id>39181</Id></row>
<row _id="294"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1RRN3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00349/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: CLORETO DE SODIO 9MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 1.000ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO;CÓD.SIGA: 176454;NOME COMERCIAL: CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML ¿ 1000 ml DETENTOR DO REGISTRO: BAXTER REGISTRO ANVISA:1.0683.0069.020-1.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9950,40</ValorInicial><ValorFinal>9950,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GQQZ1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176205</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>39182</Id></row>
<row _id="295"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HLRJ1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00371/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>45329312000181</CnpjFornecedor><Objeto>VENTILADOR DE PAREDE, TUFAO, 60CM DIAMETRO, OSCILANTE, GRADE DE PROTECAO EM ACO TRATADO 500MM, HELIC. MARCA: VENTISOL /AGRTTO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1927,50</ValorInicial><ValorFinal>1927,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HLRJ1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176209</idOrigem><CnpjFormatado>45.329.312/0001-81</CnpjFormatado><Id>39183</Id></row>
<row _id="296"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RSPF1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CEPDEC/00165/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>VICTORIA COLCHOES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>8848339000154</CnpjFornecedor><Objeto>COLCHOES</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-08-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>98040,00</ValorInicial><ValorFinal>98040,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-J8NGR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176341</idOrigem><CnpjFormatado>08.848.339/0001-54</CnpjFormatado><Id>39184</Id></row>
<row _id="297"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VP58X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00508/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ROSS MEDICAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8747635000169</CnpjFornecedor><Objeto>KIT SISTEMA FECHADO PARA ASPIRACAO DE LIQUIDOS CORPOREOS, CONTENDO UMA BOLSA COLETORA DESCARTAVEL DE 2 LITROS, EM POLIETILENO, COM VALVULA ANTIRREFLUXO E VALVULA ANTITRANSBORDAMENTO(CONF NR 32), E UM SACO DE LIXO VERMELHO PARA DESCARTE DO RESIDUO INFECTANTE CONFORME RDC 222. MARCA: ROSS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8200,00</ValorInicial><ValorFinal>8200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-3RTQZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177942</idOrigem><CnpjFormatado>08.747.635/0001-69</CnpjFormatado><Id>39192</Id></row>
<row _id="298"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-72DTZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00016/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FREDERICO ASSIS PULIER ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>45895280000181</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE E MANGUEIRA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA - através da utilização da Ata de Registro de Preços nº016/2024 - Lote 01 do IASES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2367,00</ValorInicial><ValorFinal>2367,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-JHN19</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176561</idOrigem><CnpjFormatado>45.895.280/0001-81</CnpjFormatado><Id>39229</Id></row>
<row _id="299"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N9R7M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00399/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>21699583000160</CnpjFornecedor><Objeto>CONEXAO PARA ADMINISTRACAO SIMULTANEA DE SOLUCOES; FORMATO: EM Y, 2 VIAS, TUBO FLEXIVEL; TRANSPARENTE, ATOXICO; CONECTOR: LUER SLIP, EXTREMIDADES COM TAMPAS PROTETORAS; TAMANHO: ADULTO; PRIME COM VOLUME APROXIMADO DE 1,0ML; CORTA FLUXO EM TODAS AS VIAS; ESTERIL; DESCARTAVEL; EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, ROTULAGEM CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; O PRODUTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA/MODELO: DESCARPACK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6600,00</ValorInicial><ValorFinal>6600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-6NJKT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176563</idOrigem><CnpjFormatado>21.699.583/0001-60</CnpjFormatado><Id>39230</Id></row>
<row _id="300"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GJ52K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00226/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor> ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>51499102000134</CnpjFornecedor><Objeto>CANETA ESFEROGRAFICA ; MATERIAL: PLASTICO ; COR: CRISTAL ; FORMATO: HEXAGONAL ; MATERIAL DA PONTA: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO DA PONTA: 1,0 (MEDIA) MM ; COR DA TINTA: AZUL ; TUBO DE TINTA: REMOVIVEL ; TAMPA: VENTILADA ; DIAMETRO: 8 MM ; COMPRIMENTO: 140 MM ; PERSONALIZACAO: SEM PERSONALIZACAO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: COMPACTOR / CANETA ESFEROGRAFICA; MATERIAL: PLASTICO; COR: CRISTAL; FORMATO: HEXAGONAL; MATERIAL DA PONTA: TUNGSTENIO; TAMANHO DA PONTA: 1,0 (MEDIA) MM; COR DA TINTA: PRETA; TUBO DE TINTA: REMOVIVEL; TAMPA: VENTILADA; DIAMETRO: 8 MM; COMPRIMENTO: 140 MM; PERSONALICACAO: SEM PERSONALIZACAO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: COMPACTOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>509,00</ValorInicial><ValorFinal>509,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-521WQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175081</idOrigem><CnpjFormatado>51.499.102/0001-34</CnpjFormatado><Id>39239</Id></row>
<row _id="301"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HWF8B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>038/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00005/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de apoio a necrópsias (mesa dobrável, carrinho para transporte de materiais, banco dobrável e elástico extensor para bagageiro).</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35798,76</ValorInicial><ValorFinal>35798,76</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>175602</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>39240</Id></row>
<row _id="302"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DFXR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00307/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FAVILY COMERCIAL EIRELI- EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>8934248000131</CnpjFornecedor><Objeto>ESPONJA, MATERIAL POLIURETANO, APLICACAO DROFOBA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PELICULA E TUBO ANSPARENTE, COM UM DISPOSITIVO QUE ATUA COMO COLETOR E SENSOR QUE MONITORA E REGULA A PRESSAO, MEDINDO ROXIMADAMENTE 26 X 15 X 3,3 CM / RESERVATORIO COM GEL; MATERIAL: ACRILICO; CAPACIDADE: ENTRE 300 A 500ML; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: TUBO TRANSPARENTE 100CM, PARA USO ESPONJA HIDROFOBA / CONECTOR EM ¿Y¿, PARA CONECTAR DUAS TERAPIAS A UM RESERVATORIO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12859,60</ValorInicial><ValorFinal>12859,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7XTQT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175603</idOrigem><CnpjFormatado>08.934.248/0001-31</CnpjFormatado><Id>39241</Id></row>
<row _id="303"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N0MPH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00333/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1150649000151</CnpjFornecedor><Objeto>TAMPA PROTETORA ROSQUEAVEL COM CONEXAO MACHO PARA VEDACAO DE EQUIPOS E SERINGA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>480,00</ValorInicial><ValorFinal>480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Q105D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175923</idOrigem><CnpjFormatado>01.150.649/0001-51</CnpjFormatado><Id>39242</Id></row>
<row _id="304"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PF0F8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00385/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>46388662000181</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO /CONCENTRACAO1:ERITROPOETINA RECOMBINATE HUMANA 4000UI; FORMA FARMACEUTICA: SOLUÇAO INJETAVEL ; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO/AMPOLA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1822,40</ValorInicial><ValorFinal>1822,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-LC2WF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176201</idOrigem><CnpjFormatado>46.388.662/0001-81</CnpjFormatado><Id>39243</Id></row>
<row _id="305"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TWXKG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00133/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>ESPONJA LIMPEZA; MATERIAL: ESPUMA SINTETICA; FORMATO: RETANGULAR; DIMENSOES: 111MM X 75 MM X 20MM; ADIMITINDO SE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS; FACES: UMA FACE MACIA AMARELO E UMA FACE ASPERA COR VERDE; A EMBALAGEM INDIVIDUAL DA ESPONJA DEVERA CONTER OS DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE; APRESENTACAO DO MATERIAL NO ATO DA ENTREGA: CAIXA OU FARDO COM NO MINIMO 50 E NO MAXIMO 200 UNIDADES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: BETTANIN</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>366,00</ValorInicial><ValorFinal>366,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-0748Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173941</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>39252</Id></row>
<row _id="306"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VLQFQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00440/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FENITOINA SODICA 50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. COD.SIGA:47763. NOME COMERCIAL: FENITAL 50MG/ML -SOL. INJ. DETENTOR DO REGISTRO: CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5910,00</ValorInicial><ValorFinal>5910,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-2M28D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177101</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>39253</Id></row>
<row _id="307"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PT1HR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00426/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>2814497000700</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LACTULOSE 667MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 120ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO Marca/modelo:cimed.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>926,00</ValorInicial><ValorFinal>926,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9R831</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177102</idOrigem><CnpjFormatado>02.814.497/0007-00</CnpjFormatado><Id>39254</Id></row>
<row _id="308"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FLPJF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00419/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7316691000186</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CARVAO ATIVADO 100PCC; FORMA FARMACEUTICA: PO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: POTE 25G; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: POTE. COD. DO SIGA:47716; NOME COMERCIAL: MANIPULADO DETENTOR DO REGISTRO: MAGISTRAL</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>402,30</ValorInicial><ValorFinal>402,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-R9464</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177106</idOrigem><CnpjFormatado>07.316.691/0001-86</CnpjFormatado><Id>39255</Id></row>
<row _id="309"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6H2MF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00013/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>50675253000133</CnpjFornecedor><Objeto>COPO DESCARTÁVEL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1790,60</ValorInicial><ValorFinal>1790,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6H2MF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177142</idOrigem><CnpjFormatado>50.675.253/0001-33</CnpjFormatado><Id>39257</Id></row>
<row _id="310"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LWFMM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CARTACONTRATO/HMSA/00423/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>CARTA-CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO; MATERIAL: POLIURETANO; CANULA: PLASTICO RIGIDO ATOXICO, ENCAIXE TIPO LUER, CONEXOES SEGURAS E SEM VAZAMENTO; AGULHA: ACO INOX, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO EM V, SEM REBARBAS, RESIDUOS OU SINAIS DE OXIDACAO; CAMARA DE REFLUXO: TRANSPARENTE, FILTRO HIDROFOBO; DISPOSITIVO DE SEGURANCA: SISTEMA DE SEGURANCA DE ACORDO COM A NR32; COR: PADRONIZACAO DE CORES DE ACORDO COM NBR ISO 10555-5; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; DIMENSAO: 20 G; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAORDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, PARA ATENDER A NR 32 (ITEM 32.2.4.15); UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE;COD.SIGA :65936;MARCA: DESCARPACK.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12460,00</ValorInicial><ValorFinal>12460,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BX2V1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177322</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>39259</Id></row>
<row _id="311"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZQ5CR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00436/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: VASOPRESSINA 20 U/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR E SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA NOME COMERCIAL: ENCRISE®</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13199,94</ValorInicial><ValorFinal>13199,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GS7HT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177321</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>39285</Id></row>
<row _id="312"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-87PDZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00019/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DOMPERIDONA 10MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; COD. SIGA: 47749; NOME COMERCIAL: PERIDAL DETENTOR D REGISTRO: COSMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>127,68</ValorInicial><ValorFinal>127,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-67170</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173646</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>39292</Id></row>
<row _id="313"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6PLGW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00420/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8697852000191</CnpjFornecedor><Objeto>PINCA; MODELO: ANATOMICA DISSECCAO; FORMATO: COM DENTE NORMAL; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: COMPRIMENTO DE 15 CM; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO:. MARCA:FUTURE / PINÇA HEMOSTÁTICA - KOCHER CURVA - 14 -16 CM.MARCA:FUTURE / TESOURA IRIS RETA 11 CM, EM ACO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, FABRICANTE, MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO.MARCA:FUTURE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>690,90</ValorInicial><ValorFinal>690,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-01HZS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176821</idOrigem><CnpjFormatado>08.697.852/0001-91</CnpjFormatado><Id>39293</Id></row>
<row _id="314"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6PLGW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00421/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>AFASTADOR LANGENBECK 30 MM X 11 MM. CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL AISI, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE, PERSONALIZACAO POR GRAVACAO ELETROQUIMICA NA PECA COM AS INICIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR, FABRICADO CONFORME PADRAO DA ABNT GARANTIA MINIMA DE 60 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICA, ASSISTENCIA TECNICA E REGISTRO NA ANVISA. MARCA: WELDON / ALICATE UNIVERSAL PARA CORTAR FIO DE ACO - TAMANHO: 21 CM - CAP. MAX DE CORTE.: 2,3MM; MATERIAL: EM ACO INOX. MARCA:BSZ / CABO DE BISTURI Nº 3 (BARD PARKER), DE ACO INOXIDAVEL, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.MARCA:WELDON / CABO BISTURI; MATERIAL: ACO INOX; TAMANHO: NUMERO 4; FORMATO: PADRAO; ESTERILIZACAO: MEIOS FISICOQUIMICOS; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.MARCA: WELDON / GANCHO PARA SERRA DE GIGLI APROXIMADAMENTE 89 MM: CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL AISI, EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE, PERSONALIZACAO POR GRAVACAO ELETROQUIMICA NA PECA COM AS INICIAIS DA UNIDADE HOSPITALAR (HSL), FABRICADO CONFORME PADRAO DA ABNT GARANTIA MINIMA DE 60 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICA, ASSISTENCIA TECNICA E REGISTRO NA ANVISA.MARCA: PRIME / PINCA; MODELO: ANATOMICA DISSECCAO; FORMATO: COM SERRILHA NORMAL; MATERIAL: ACO INOXIDAVEL; TAMANHO: COMPRIMENTO DE 25CM;EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.MARCA: WELDON / PINÇA DE DISSEÇÃO DE ADSON COM DENTE DE 12 CM.MARCA / PINCA COLLIN CORACAO 16 A 18 CM, EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, FABRICANTE, MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO.MARCA:WELDON / PINÇA HEMOSTÁTICA - KOCHER RETA - 14-16 CM. MARCA: WELDON / PINCA VASCULAR DEBAKEY 18 CM. MARCA: PRIME / TESOURA METZEMBAUM RETA 14 CM, EM AÇO INOX, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, FABRICANTE, MATERIAL GRAVADO COM A MARCA DO ORGAO. MARCA: PRIME.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11894,66</ValorInicial><ValorFinal>11894,66</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-01HZS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176822</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>39294</Id></row>
<row _id="315"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H0B2R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00472/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: CETOPROFENO 100MG; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA MARCA: EMS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-06-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15900,00</ValorInicial><ValorFinal>15900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-4JX1T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177323</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>39307</Id></row>
<row _id="316"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-76S4L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00047/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO;PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: NEOMICINA, SULFATO 5MG;PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: BACITRACINA ZINCICA 250UI/G;FORMA FARMACEUTICA: POMADA DERMATOLOGICA; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA/TUBO 15G; VIA ADMINISTRACAO: DERMATOLOGICA; UNIDADE DEFORNECIMENTO: BISNAGA/TUBO; COD. SIGA: 49985 . MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA DETENTOR DO REGISTRO: PRATI DONADUZZI &amp; CIA LTDA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>409,60</ValorInicial><ValorFinal>409,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-K01NK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173723</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>39310</Id></row>
<row _id="317"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-23K31</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00063/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38091081000155</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA GESSADA;MEDIDAS: 15CM X 3M; MATERIAL: GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE100% ALGODAO;ACABAMENTO:ZIG-ZAG; SECAGEM: ENTRE 3 A 6 '; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; ACONDICIONAMENTO: ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILINDRICA; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERACONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES;LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO:UNIDADE; COD. SIGA:47872; MARCA: ORTOFEN / ATADURA GESSADA;MEDIDAS: 20CM X 3M; MATERIAL: GESSO IMPREGNADO EM TELA DE GAZE100% ALGODAO;ACABAMENTO: ZIG-ZAG; SECAGEM: ENTRE3 A 6'; ESTERILIDADE: NAO ESTERIL;ACONDICIONAMENTO:ENROLADA UNIFORMEMENTE DEFORMA CONTINUA E CILINDRICA; EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO:UNIDADE; MARCA: ORTOFEN.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4958,00</ValorInicial><ValorFinal>4958,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1DCKL</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173740</idOrigem><CnpjFormatado>38.091.081/0001-55</CnpjFormatado><Id>39311</Id></row>
<row _id="318"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C034Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00104/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: VALPROATO DE SODIO 250MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA MOLE; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA MOLE; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAPSULA MOLE MARCA: ABBOTT.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>122,40</ValorInicial><ValorFinal>122,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7B3GF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173816</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>39312</Id></row>
<row _id="319"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Z8VWZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00014/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6628333000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DEXAMETASONA,FOSFATO DISSODICO 4MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2,5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: GENÉRICO FABRICANTE: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICOFARMACÊUTICA CEARENSE LTDA DETENTOR DO REGISTRO: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICOFARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-09-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6240,00</ValorInicial><ValorFinal>6240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C9762</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173665</idOrigem><CnpjFormatado>06.628.333/0001-46</CnpjFormatado><Id>39321</Id></row>
<row _id="320"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-83NGK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00230/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: SULFATO DE MAGNESIO HEPTAIDRATADO 100MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA. DETENTOR DO REGISTRO: SAMTEC MARCA: GENÉRICO</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>353,52</ValorInicial><ValorFinal>353,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-NP27V</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175162</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>39322</Id></row>
<row _id="321"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S725C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00264/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>39309927000143</CnpjFornecedor><Objeto>CURATIVO DE HIDROCOLOIDE; EM PLACA TRANSPARENTE ESTERIL; COMPOSTO POR 02 (DUAS) CAMADAS: EXTERNA:;DE FILME DE POLIURETANO IMPERMEAVEL A LIQUIDOS, BACTERIAS E VIRUS; A INTERNA COM CARBOXIMETILCELULOSE E/OU ASSOCIACOES, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DIMENSAO APROXIMADA DE 20 X 20 CM. Marca/Modelo:COLOPLAST</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2350,00</ValorInicial><ValorFinal>2350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-S5LWX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175364</idOrigem><CnpjFormatado>39.309.927/0001-43</CnpjFormatado><Id>39323</Id></row>
<row _id="322"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RZFZL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00046/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29791821000175</CnpjFornecedor><Objeto>FIXADOR EXTERNO DE TUBO ENDOTRAQUEAL; FORMATO: COMPOSTO POR UMA BANDA, MEDINDO DE 70-75 CM, TENDO ELA UM ORIFICIO CENTRAL E UMA PECA DE VELCRO ADESIVA; MATERIAL: CONFECCIONADA EM MATERIAL MACIO, ATOXICO, HIPOALERGENICO E ANTI-ESCARAS, ISENTO DE LATEX; TAMANHO: ADULTO; FIXACAO/FECHO: VELCRO ADESIVOS DE 4- 6CM NAS EXTREMIDADES PARA FIXACAO. REGULAVEL ATRAVES DO VELCRO PARA UNIAO DAS BANDAS. CONFECCIONADO DE MODO A IMPEDIR O MOVIMENTO OU DESLOCAMENTO DO TUBO DURANTE OS PROCEDIMENTOS; USO: UNICO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA MAGNA, REFERENCIA OROLOCK OR COM ORIFICIO CENTRAL,FABRICAÇÃO MAGNA INDUISTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, PROCEDÊNCIA NACIONAL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12980,00</ValorInicial><ValorFinal>12980,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-7DZJC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173741</idOrigem><CnpjFormatado>29.791.821/0001-75</CnpjFormatado><Id>39326</Id></row>
<row _id="323"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-55LL3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00107/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AZAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA   </Fornecedor><CnpjFornecedor>46695758000192</CnpjFornecedor><Objeto>PRODUTO HOMOLOGADO PELO PRODEST - MOUSE USB OPTICO; RESOLUCAOMINIMA: 800DPI; CONEXAO: USB; TECNOLOGIA: OPTICA; BOTOES: (BOTAO CENTRAL COM SCROLL); GARANTIA:12MESES; MARCA: MAXPRINT.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>393,00</ValorInicial><ValorFinal>393,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TVSS2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173821</idOrigem><CnpjFormatado>46.695.758/0001-92</CnpjFormatado><Id>39327</Id></row>
<row _id="324"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R5894</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00098/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; LIDOCAINA, CLORIDRATO AEROSSOL 10% - FRASCO SPRAY 50ML MARCA: Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>727,80</ValorInicial><ValorFinal>727,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D94GW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173785</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>39336</Id></row>
<row _id="325"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XW5ZH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00006/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>39309927000143</CnpjFornecedor><Objeto>CURATIVO DE HIDROCOLOIDE; EM PLACA TRANSPARENTE ESTERIL; COMPOSTO POR 02 (DUAS) CAMADAS: EXTERNA; DE FILME DE POLIURETANO IMPERMEAVEL A LIQUIDOS, BACTERIAS E VIRUS; A INTERNA COM CARBOXIMETILCELULOSE E/OU ASSOCIACOES, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DIMENSAO APROXIMADA DE 20 X 20 CM. MARCA: COMFEEL PLUS (COLOPLAST).</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-08-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5480,00</ValorInicial><ValorFinal>5480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-42ZF0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173663</idOrigem><CnpjFormatado>39.309.927/0001-43</CnpjFormatado><Id>39338</Id></row>
<row _id="326"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KHHDG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00018/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: GLICOSE 100MG/ML (10%); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 500ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO. NOME COMERCIAL: GLICOSE 00MG/ML (10%) ¿ 500 ML MARCA/FABRICANTE: FRESENIUS MODELO: KABIPAC FRASCO SISTEMA FECHADO</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1006,00</ValorInicial><ValorFinal>1006,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NQTCC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173670</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>39339</Id></row>
<row _id="327"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LWFMM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00073/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFERICO; MATERIAL: POLIURETANO; CANULA: FLEXIVEL; AGULHA: ATRAUMATICA E TRIFACETADA; CAMARA DE REFLUXO: TRANSPARENTE, FILTRO HIDROFOBO; DISPOSITIVO DE SEGURANCA: SISTEMA DE SEGURANCA DE ACORDO COM A NR32; COR: PADRONIZACAO DECORES DE ACORDO COM NBR ISO 10555-5; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; DIMENSAO: 18 G; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, PARA ATENDER A NR 32 (ITEM 32.2.4.15); UNIDADE DE FORNECIMENTO:UNIDADE; MARCA: MEDIX</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7520,00</ValorInicial><ValorFinal>7520,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BX2V1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173674</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>39340</Id></row>
<row _id="328"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3GPD3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00035/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: SEVOFLURANO; FORMA FARMACEUTICA: LIQUIDO OU SOLUCAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 250ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INALATORIA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO; COD. SIGA: 176507 NOME COMERCIAL:VOFLUR® DETENTOR DO REGISTRO:UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8312,10</ValorInicial><ValorFinal>8312,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N2125</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173675</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>39341</Id></row>
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<row _id="330"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z8KK4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00309/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22838257000150</CnpjFornecedor><Objeto>ESPONJA HEMOSTATICA TOPICA ABSORVIVEL DE GELATINA, ESTERIL, DE ORIGEM ANIMAL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE 12,5X8,0CM COM 1,0CM APROXIMADAMENTE. MARCA: SURGISPON.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3973,20</ValorInicial><ValorFinal>3973,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z8KK4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175682</idOrigem><CnpjFormatado>22.838.257/0001-50</CnpjFormatado><Id>39349</Id></row>
<row _id="331"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/JUCEES/00004/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>50675253000133</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL TOALHA </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2982,00</ValorInicial><ValorFinal>2982,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HR5GK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>178021</idOrigem><CnpjFormatado>50.675.253/0001-33</CnpjFormatado><Id>39350</Id></row>
<row _id="332"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-10R13</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00113/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: HIDROCLOROTIAZIDA 25MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL;UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO; CÓD.SIGA; 50323. NOME COMERCIAL: HIDROCLOROTIAZIDA -GENÉRICO DETENTOR DO REGISTRO: CIMED INDUSTRIA S.A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>42,00</ValorInicial><ValorFinal>42,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HQ947</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173848</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>39351</Id></row>
<row _id="333"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2MQBN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00091/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: HALOPERIDOL 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: UNIÃO QUIMICA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>945,00</ValorInicial><ValorFinal>945,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9RFFG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173885</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>39352</Id></row>
<row _id="334"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZQ5CR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00087/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: FLUCONAZOL 2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 100ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2184,00</ValorInicial><ValorFinal>2184,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GS7HT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173887</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>39353</Id></row>
<row _id="335"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-41GBC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00086/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MALTA COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45135863000104</CnpjFornecedor><Objeto>SABONETE LIQUIDO CREMOSO ANTISEPTICO;REFIL DE 800ML PARA USO EM DISPENSER SABONETEIRA, COM BICO DOSADOR, PH NEUTRO, ASPECTO FISICO: LIQUIDO PEROLIZADO; ACAO: BACTERICIDA; COMPOSICAO:BACTERICIDA(2% A 5% DE TRICLOSAN), SEM PERFUME ; CONCENTRADO; MEDIDA DO REFIL: 10 CM X 9 CM X 12 CM, MATERIAL DO REFIL: EMBALAGEM PLASTICA; COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO/FABRICANTE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 18 MESES ; UNIDADE DE FORNECIMENTO: REFIL 800 ML.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16680,00</ValorInicial><ValorFinal>16680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-41GBC</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173888</idOrigem><CnpjFormatado>45.135.863/0001-04</CnpjFormatado><Id>39354</Id></row>
<row _id="336"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N0MPH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00105/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>7204591000168</CnpjFornecedor><Objeto>EXTENSAO DE PVC CRISTAL ATOXICO, TRANSPARENTE COM DIVERSOS DIAMETROS, APRESENTANDO CONECTORES DE PVC CONE FLEXIVEIS EM SUAS EXTREMIDADES, PARA A CONDUCAO DE GASES E ASPIRACAO, TAMANHO 3M. E DIAMTRO DE 5,6 MM E PRODUZIDO EM PAPEL GRAU CIRURGICO, DISPENSA O USO DE LATEX, REDUZ RISCO OCUPACIONAL, GASTOS E EXPOSICAO DO USUARIO A RESIDUOS TOXICOS DURANTE O REPROCESSAMENTO, ATOXICO E DESCARTAVEL. ESTERILIZADO EM ETO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2760,00</ValorInicial><ValorFinal>2760,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Q105D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173827</idOrigem><CnpjFormatado>07.204.591/0001-68</CnpjFormatado><Id>39359</Id></row>
<row _id="337"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QM5NR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00122/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:SINVASTATINA 20MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO; MARCA: CIMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>484,20</ValorInicial><ValorFinal>484,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RLMM7</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173833</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>39360</Id></row>
<row _id="338"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G9X3C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/ARSP/00001/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VINICIUS DA SILVA BORGES</Fornecedor><CnpjFornecedor>24309561000135</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de tablets para suprir as necessidades da  autarquia, incluindo a prestação de serviços de assistência técnica gratuita durante o período  de garantia.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30000,00</ValorInicial><ValorFinal>30000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>173845</idOrigem><CnpjFormatado>24.309.561/0001-35</CnpjFormatado><Id>39361</Id></row>
<row _id="339"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KQBGB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/ARSP/00002/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33431729000171</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de drones para inspeções aéreas, e cartões  de memória compatíveis com os equipamentos, incluindo a prestação de serviços de  assistência técnica gratuita durante o período de garantia</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23140,00</ValorInicial><ValorFinal>23140,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>173847</idOrigem><CnpjFormatado>33.431.729/0001-71</CnpjFormatado><Id>39362</Id></row>
<row _id="340"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P7QTZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00082/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14622553000352</CnpjFornecedor><Objeto>TIRA REAGENTE GLICEMIA; APLICACAO: DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA; AMOSTRA: SANGUE TOTAL; USO: MONITOR DE GLICEMIA COMPATIVEL; FAIXA MEDICAO: 10~20 a 500~600 MG/DL; METODOLOGIA DE LEITURA: AMPEROMETRICA OU FOTOMETRICA; TEMPERATURA ARMAZENAMENTO: ATE 25 ºc; EMBALAGEM: EMBALADO INDIVIDUALMENTE OU EM FRASCO DE 25/50 UNIDADES; ROTULAGEM: NUMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE PRESENTES NAS EMBALAGENS; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GARANTIA DE FORNECIMENTO DE 1 GLICOSIMETRO E BATERIA PARA CADA 600 TIRAS EM REGIME DE COMODATO, PROFISSIONAL DE SAUDE RESPONSAVEL POR TREINAMENTO E CAPACITACAO NO USO DO EQUIPAMENTO; CERTIFICACAO: BPF - BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DA ANVISA; REGISTRO: REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE;MARCA: OK METER MATCH II FABRICANTE: OK BIOTECH CO. DETENTOR DO REGISTRO: BIOMOLECULAR TECHNOLOGY COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA - EP.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8924,00</ValorInicial><ValorFinal>8924,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FVT6S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173895</idOrigem><CnpjFormatado>14.622.553/0003-52</CnpjFormatado><Id>39363</Id></row>
<row _id="341"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XGHFT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 092/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00152/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40011952000125</CnpjFornecedor><Objeto>DRENO DE TORAX; NUMERACAO: NUMERO 36; MATERIAL: CLORETO DE POLIVINILA (PVC); TRATAMENTO: ATOXICO, SILICONIZADO; FORMATO: PONTA PERFURANTE; RADIOPACIDADE: RADIOPACO; COMPONENTES: ACOMPANHA CONECTOR PARA TUBO; USO: DESCARTAVEL; ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: SEROPLAST / SISTEMA DE DRENAGEM DE TORAX/MEDIASTINAL, ADULTO, CONTENDO: FRASCO EM PVC COM, CAPACIDADE PARA 2000ML COM TAMPA ROSQUEADA COM TRES ORIFICIOS E TUBO DE PVC COM APROXIMADAMENTE 1,20M DE COMPRIMENTO, COM CLAMP, CONECTOR UNIVERSAL ESCALONADO, FEITO DE MATERIAL FLEXIVEL E DE CALIBRE IGUAL AO DO DRENO, ALCA DE SUSTENTACAO EM PVC, ATOXICO, ESTERIL, 36 FR, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO; COD. SIGA: 38160; MARCA: SEROPLAST.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1701,60</ValorInicial><ValorFinal>1701,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-B342K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174503</idOrigem><CnpjFormatado>40.011.952/0001-25</CnpjFormatado><Id>39372</Id></row>
<row _id="342"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DGT2F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00149/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>EQUIPO TRANSFUSAO SANGUE COM PERFURADOR ESPECIAL PARA BOLSAS DE SANGUE E DERIVADOS, COM FILTRO TRANSPARENTE E FLEXIVEL DE 170 A 200 MICRAS, COM CAMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE DUPLA E FLEXIVEL, ESPAGUETE ISENTO DE MEMORIA E BORRACHA LATEX, CORTAFLUXO TIPO ROLDANA E COMPRIMENTO MINIMO DE 150 CM. ENVOLUCRO DE PAPEL GRAU CIRURGICO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: LABOR IMPORT.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3938,52</ValorInicial><ValorFinal>3938,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-V1RTZ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174543</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>39373</Id></row>
<row _id="343"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LF815</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00193/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLONIDINA, CLORIDRATO 0,1MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; VALIDADE: 50% A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: MAWDSLEY / MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:CLONI DINA, CLORIDRATO 0,150MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO MARCA: MAWDSLEY.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>533,60</ValorInicial><ValorFinal>533,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-K28Z3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174801</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>39374</Id></row>
<row _id="344"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4QP3J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00191/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LARISSA VALBAO POLETI</Fornecedor><CnpjFornecedor>14994088000119</CnpjFornecedor><Objeto>CLIP PARA HEMOSTASIA PRECARREGADO COM UM CLIP RADIOPACO EM ACO INOXIDAVEL; SISTEMA DE APLICACAO: FLEXIVEL EM POLIETILENO; ABERTURA: PERMITIR ABRIR/FECHAR ATE CINCO VEZES ANTES DO DISPARO. TIPO DE CLIP: DUAS PONTAS; TAMANHO DE ABERTURA: 11MM OU MAIS; COMPRIMENTO DE TRABALHO: 235MM; CANAL DE TRABALHO: 2.8MM OU ACIMA. ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: COM ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: LOTE, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6011,60</ValorInicial><ValorFinal>6011,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-S6H7B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174803</idOrigem><CnpjFormatado>14.994.088/0001-19</CnpjFormatado><Id>39375</Id></row>
<row _id="345"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VLQFQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00249/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRAÇÃO1:CIANOCOBALAMINA, CLORIDRATO (VITAMINA B12) 2.500MCG/ML. FORMA FARMACEUTICA:SOLUCAO INJETAVEL;FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR OU INTRAVENOSO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:AMPOLA. NOME COMERCIAL: AMICORED DETENTOR DO REGISTRO: VASCONCELOS INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E COMÉRCIO LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6780,00</ValorInicial><ValorFinal>6780,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-K9JQS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175303</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>39377</Id></row>
<row _id="346"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1P9ZC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 136/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00277/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO:ARAMADO; TAMANHO: 6,0MM;MATERIAL: PVC BALAO: COM BALAO DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, TERMOSSENSIVEL, REFORCADO COM ESPIRAL DE ARAME INOXIDAVEL, PONTA E OLHA DE MURPHY, CURVA DE MAGIL, BALAO PILOTO COM VALVULA UNIDIRECIONAL, LINHA RADIOPACA, DESCARTAVEL E ESTERILIZACAO: ESTERIL EM OXIDO DE ETILENO. DADOS DA EMBALAGEM: LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA.UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: LABOR IMPORT / TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO:ARAMADO; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; REFORCO: ANEIS EMACO INOXIDAVEL; DIAMETRO: 8,0 MM; BALAO:COM BALAO; SILICONIZADO; RADIOPACO; ESTERIL;ISENTO DE LATEX; DESCARTAVEL COM CONECTORFIXO E BALONETE; LEGISLACAO:REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO:UNIDADE; MARCA: LABOR IMPORT / TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO:ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 7,5 MM; BALAO: COM BALAO; CARACTERISTICAS ADICIONAIS:ATOXICO, ATRAUMATICO, DESCARTAVEL, ESTERIL, SILICONIZADO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: LABOR IMPORT / TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO:ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 8,0 MM; BALAO: COM BALAO;CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ATRAUMATICO, DESCARTAVEL,ESTERIL, SILICONIZADO;LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADEDE FORNECIMENTO: UNIDADE. COD.SIGA: 52537; MARCA: LABOR IMPORT.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6436,50</ValorInicial><ValorFinal>6436,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0T087</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175402</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>39378</Id></row>
<row _id="347"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TXGBB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00138/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>SUPLEMENTO ALIMENTAR HIPERPROTEICO E HIPERCALORICO 20 GRAMAS DE PROTEINAS E 1,5 KCAL/ML, COM PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO 26,7% EM PROTEINA, 41.3% DE CARBOIDRATO E 32% DE LIPIDIOS .</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1272,00</ValorInicial><ValorFinal>1272,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3QN6Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174161</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>39387</Id></row>
<row _id="348"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LB4N1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00173/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>SULFATO FERROSO 40MG - PREDNISONA 5MG - PREDNISONA 20MG - LORATADINA 10MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>511,40</ValorInicial><ValorFinal>511,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-L8ZN4</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174307</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>39390</Id></row>
<row _id="349"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SK3R9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00194/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA. MARCA: HIPOLABOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3813,00</ValorInicial><ValorFinal>3813,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LSG09</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174802</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>39393</Id></row>
<row _id="350"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RZFZL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00167/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2881877000164</CnpjFornecedor><Objeto>CURATIVO FILME TRANSPARENTE: CURATIVOS ESTEREIS, ADESIVOS, HIPOALERGENICO, COMPOSTO POR UM FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO, SEMIPERMEAVEL, PERMITINDO AS TROCAS GASOSAS, RESISTENTE A ÁGUA E COM SISTEMA DE APLICACAO COM MOLDURA. BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. SISTEMA DE APLICACAO EM MOLDURA, LIVRE DE LATEX. MEDIDA APROXIMADA 10CM X 12CM. MATERIAL SERA UTILIZADO NO TRATAMENTO DE FERIDAS. - UNID; MARCA: POLAR FIX PROCEDÊNCIA: IMPORTADO. FABRICANTE: SHANGHAI ISO MEDICAL PRODUCTS CO LTD.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>392,00</ValorInicial><ValorFinal>392,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-7LD2B</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174821</idOrigem><CnpjFormatado>02.881.877/0001-64</CnpjFormatado><Id>39394</Id></row>
<row _id="351"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5759T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00287/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>PECA COMPONENTE: CABO PACIENTE,APLICACAO ECG COMPLETO 10 VIAS, COMPRIMENTO MINIMO 2,5M, REUTILIZAVEL; COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO, MARCA BIONET, MODELO CARDIOCARE 2000.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4385,40</ValorInicial><ValorFinal>4385,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RC06K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175541</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>39401</Id></row>
<row _id="352"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-23K31</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00294/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>ALGODAO; TIPO: HIDROFILO;PROPRIEDADES FISICAS:100%ALGODAO ALVEJADO, INODORO,IENTO DE AMIDO,MACIO, BOAABSORCAO; COR: BRANCA;CONFECCAO: COM FIBRAS LONGAS, EM CAMADAS SOBREPOSTAS E UNIFORMES; APRESENTACAO: ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSAO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAODO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 500 GRAMAS; MARCA:NATHY.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5104,00</ValorInicial><ValorFinal>5104,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C54MW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175545</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>39402</Id></row>
<row _id="353"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PZXN3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00297/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 7,0; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ESTERILIZAVEL A ETO; LUBRIFICACAO: PO BIOABSORVIVEL; ESTERILIDADE: ESTERILIZACAO OXIDO ETILENO - A ETO;ACONDICIONAMENTO: INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME PADRAO HOSPITALAR;EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVENDO VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E LAUDO DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR. Marca/Modelo:MEDIX / LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 7,5; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA; PROPRIEDADES FISICAS: ESTERILIZAVEL A ETO; LUBRIFICACAO: PO BIOABSORVIVEL; ESTERILIDADE: ESTERILIZACAO OXIDO ETILENO - A ETO;ACONDICIONAMENTO: INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME PADRAO HOSPITALAR; EMBALAGEM:ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVENDO VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E LAUDO DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR. Marca/Modelo:MEDIX / LUVA CIRURGICA; TAMANHO: NUMERO 8,0; MATERIAL: 100% LATEX NATURAL; FORMATO: ANATOMICO; TEXTURA: HOMOGENEA;PROPRIEDADES FISICAS: ESTERILIZAVEL A ETO; LUBRIFICACAO: PO BIOABSORVIVEL; ESTERILIDADE: ESTERILIZACAO OXIDO ETILENO - A ETO; ACONDICIONAMENTO: INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSEPTICA, CONFORME PADRAO HOSPITALAR;EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVENDO VIR ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE APROVACAO(CA), EXPEDIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO E LAUDO DE CUMPRIMENTO DA NBR 13391; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR. Marca/Modelo:MEDIX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15173,00</ValorInicial><ValorFinal>15173,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-P42KB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175581</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>39403</Id></row>
<row _id="354"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G3KQN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00304/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA CENTRAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>28472546000164</CnpjFornecedor><Objeto>BLOCO DE FORMULÁRIO DE ATESTADO, FOLHA BRANCA, CONTENDO 100 FOLHAS, GRAMATURA 75G, MEDINDO 11,5 CM LARGURA X 16,5 CM ALTURA, 1 COR / BLOCO DE RECEITUARIO AZUL (CONTROLADO), CONTENDO 50 FOLHAS, GRAMATURA 60G, MEDINDO 21 CM LARGURA X 9,5 CM ALTURA, 1 COR, NUMERADO / MATERIAL GRAFICO, SUTITULO: FORMULARIO RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL; PAPEL APERGERGAMINHADO, CABORNADO; 1ª VIA: BRANCA, 2ª VIA AZUL, GRAMATURA: 56 G/M² MEDIDAS: 220MM X 155MM; IMPRESSAO: VERDE NAS DUAS VIAS; ACABAMENTO: GOMA PLASTICA; CAPA E SOBRE CAPA: EM QUALQUER PAPEL; BLOCO COM 100 FOLHAS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1726,50</ValorInicial><ValorFinal>1726,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MF3ZJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175622</idOrigem><CnpjFormatado>28.472.546/0001-64</CnpjFormatado><Id>39404</Id></row>
<row _id="355"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso /><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00020/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SIMBIOS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23611530000171</CnpjFornecedor><Objeto>o elaboração de laudos de avaliação de Bens Imóveis e considerando que esta Ordem de Serviço discrimina a elaboração de 01 (um) Laudo de Avaliação para 01 (uma) projeção de valor a serem realizados CRT - SANTA TERESA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2299,76</ValorInicial><ValorFinal>2299,76</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>EDITAL DE CREDENCIAMENTO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>175684</idOrigem><CnpjFormatado>23.611.530/0001-71</CnpjFormatado><Id>39405</Id></row>
<row _id="356"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JH1GZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00181/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO /CONCENTRACAO 1: GLICOSE 500MG/ML; FORMA FARMACEUTICA:SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO:AMPOLA; MARCA: GLICOSE 50% SOL INJ CX 200 AMP PLAS TRANS X 10 ML FABRICANTE: SAMTEC DETENTOR DO REGISTRO: SAMTEC</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5175,00</ValorInicial><ValorFinal>5175,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F7BCJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174822</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>39408</Id></row>
<row _id="357"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2643Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00208/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FENITOINA SODICA 100MG; FORMA FARMACEUTICA: CAPSULA DURA/COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: CAPSULA DURA/COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAPSULA/COMPRIMIDO NOME COMERCIAL: Genérico DETENTOR DO REGISTRO: Hipolabor REGISTRO ANVISA: 1.1343.0193.003-8</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>170,82</ValorInicial><ValorFinal>170,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4095H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174881</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>39409</Id></row>
<row _id="358"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XJ3L1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00209/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAXTER HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>46440212000190</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: IPRATROPIO, BROMETO 0,25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INALATORIA; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO CONTAGOTAS 20ML; VIA ADMINISTRACAO: INALATORIA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO CONTA-GOTAS, SUB-ELEMENTO 30.09. MARCA: PRATTI DONADUZZI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>552,00</ValorInicial><ValorFinal>552,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-5XVVK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174882</idOrigem><CnpjFormatado>46.440.212/0001-90</CnpjFormatado><Id>39410</Id></row>
<row _id="359"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M917R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 546/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00203/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DICLOFENACO SODICO 25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 3ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; COD. SIGA: 44110. NOME COMERCIAL: DICLOFARMA DETENTORA D REGISTRO: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1035,60</ValorInicial><ValorFinal>1035,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DQ0KP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174883</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>39411</Id></row>
<row _id="360"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-35X3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00204/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DICLOFENACO SODICO 25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 3ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; NOME COMERCIAL: DICLOFARMA DETENTORA D REGISTRO: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1035,60</ValorInicial><ValorFinal>1035,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DQ0KP</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174889</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>39412</Id></row>
<row _id="361"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9LGGD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00104/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UELITON RODRIGUES NASCIMENTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>33195764000139</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5284,48</ValorInicial><ValorFinal>5284,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DR5PW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174961</idOrigem><CnpjFormatado>33.195.764/0001-39</CnpjFormatado><Id>39414</Id></row>
<row _id="362"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZQHNW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00267/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32485469000154</CnpjFornecedor><Objeto>PIPETA DESCARTAVEL; MATERIAL:POLIESTIRENO; GRADUACAO:GRADUADA; CAPACIDADE: 2 ML; ESTERILIDADE: ESTERIL; ROTULAGEM: NUMERO DE LOTE, FABRICACO, VALIDADE E PROCEDENCIA;ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADADA PARA O PRODUTO, GARANTINDO SUA INTEGRIDADE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: BIONAKY / CANETA MARCADORA; PONTA: COM PONTA FINA; TINTA: COM TINTA ATOXICA, RESISTENTE A ÁGUA, A BAIXA TEMPERATURA DE - 86ºC E A AUTOCLAVACAO DE 121ºC; COR: VERMELHA; FINALIDADE:USO EM SUPERFICIES SECAS DE PLASTICO, VIDRO E PAPEL GRAU CIRURGICO; EMBALAGEM: EMBALAGEM EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA: PILOT.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6950,00</ValorInicial><ValorFinal>6950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-0Z0M8</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175362</idOrigem><CnpjFormatado>32.485.469/0001-54</CnpjFormatado><Id>39415</Id></row>
<row _id="363"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S725C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00266/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>21699583000160</CnpjFornecedor><Objeto>CURATIVO DE HIDROGEL AMORFO;TRANSPARENTE, ALTA VISCOSIDADE E COESAO, ESTERIL, INCOLOR, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOSE, AGUA E/OU ASSOCIACOES, SEM CONSERVA NTES; TUBO COM APROXIMADAMENTE 25 A 30G; UNIDADE DE FORNECIMENTO:UNIDADE. Marca/Modelo:VITAMEDICAL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>668,00</ValorInicial><ValorFinal>668,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-S5LWX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175365</idOrigem><CnpjFormatado>21.699.583/0001-60</CnpjFormatado><Id>39416</Id></row>
<row _id="364"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L0HMF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00288/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL H10 EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29106685000137</CnpjFornecedor><Objeto>FILME DE CERA RIBON 110 X90 mm. MARCA:Mastercorp.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1085,00</ValorInicial><ValorFinal>1085,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-1Z322</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175542</idOrigem><CnpjFormatado>29.106.685/0001-37</CnpjFormatado><Id>39418</Id></row>
<row _id="365"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QB9PK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00324/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA GASTROSTOMIA / NUTRICAO ENTERAL; MATERIAL: 100% SILICONE %; CALIBRE: 20 FR; FORMATO CONECTOR: Y; BALAO: COM BALAO; ESTERILIZACAO: ESTERIL; EMBALAGEM: PAPEL GRAU CIRURGICO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BALAO COM CAPACIDADE DE 7 A 10 ML; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.MARCA:FOYOMED / SONDA GASTROSTOMIA / NUTRICAO ENTERAL; MATERIAL: 100% SILICONE %; CALIBRE: 22 FR;CONECTOR PROXIMAL: 3 VIAS (UMA PARA DIETA, OUTRA PARA MEDICAMENTO, UMA TERCEIRA COM VALVULA PARA INSUFLACAO DO BALAO);TUBO DE CONDUCAO E CONECTOR DISTAL COM BALAO;ESTERILIZACAO: ESTERIL; EMBALAGEM: PAPEL GRAU CIRURGICO;ROTULAGEM:DEVERACONTERIDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM SISTEMA ATI REFLUXO; LEGISLACAO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE;UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.MARCA:WELL LEAD.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5723,00</ValorInicial><ValorFinal>5723,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-4GK35</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175861</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>39428</Id></row>
<row _id="366"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T6NTR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00346/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES </Fornecedor><CnpjFornecedor>28440217000131</CnpjFornecedor><Objeto>FORMALDEIDO; NOME PRODUTO:FORMALDEIDO(FORMOL); FORMULA: CH2O; TEOR/DOSAGEM: 10 %; EMBALAGEM: EMBALAGEM REFORCADA E APROPRIADA PARA O PRODUTO; ROTULAGEM: IDENTICACAO, Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA E REGISTRO NA ANVISA; CERTIFICACAO: COM CERTIFICADO DE ANALISE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 1 LITRO MARCA/FABRICANTE: INDALABOR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>268,20</ValorInicial><ValorFinal>268,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8CBVN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175961</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.217/0001-31</CnpjFormatado><Id>39429</Id></row>
<row _id="367"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8LJJT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00342/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO: SUBCUTANEA; USO: ADULTO E PEDIATRICO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA MARCA: WOSULIN / MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO: SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA MARCA: WOSULIN.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3060,00</ValorInicial><ValorFinal>3060,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B2WWX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176023</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>39430</Id></row>
<row _id="368"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-28LN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00008/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO SACOS DE LIXOS E FLANELA - utilização ART 008/2023 Lotes 01 e 03 da SESP.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>835,00</ValorInicial><ValorFinal>835,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W1GN9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176024</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>39431</Id></row>
<row _id="369"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BJC7S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00331/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA PARA PUNCAO RAQUIDIANA; TIPO: TIPO ESPINHAL; PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA,APIROGENICA; CANULA: ACO INOX,PAREDE FINA; BISEL: BISEL CURVO TIPO QUINCKE, SEM REBARBAS;CANHAO: CANHAO LUER-LOCK,VISOR TRANSLUCIDO EINTERNAMENTE CONICO, QUE GARANTA CONEXAO SEGURA; DIMENSAO: 27G X 3 ½ "; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL,EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA;ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL,DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR,NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO:UNIDADE. MARCA: KDL / AGULHA PARA PUNCAORAQUIDIANA; TIPO: TIPO ESPINHAL;PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA,APIROGENICA; CANULA: ACO INOX,PAREDE FINA; BISEL: BISEL CURVO TIPO QUINCKE, SEM REBARBAS;CANHAO: CANHAO LUERLOCK,VISOR TRANSLUCIDO E INTERNAMENTE CONICO, QUE GARANTA CONEXAO SEGURA;DIMENSAO: 22G X 3 ½ "; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO:UNIDADE.MARCA: KDL / AGULHA PARA ANESTESIARAQUIDIANA 25G X 3 1/2", DESCARTAVEL ESTERIL,PROPRIEDADE FISICA: CANHAO ANATOMICO, TRANSPARENTE, MANDRIL CODIFICADO POR COR; ESTERILIDADE: ESTERIL; BISELCURVO TIPO QUINCKE;GRADUACAO: APROXIDAMENTE 90CENTRIMETROS;EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA;ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL,DADOSFABRICANTE/IMPORTADOR,NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAISINSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES;LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE;UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADES. MARCA: KDL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3625,00</ValorInicial><ValorFinal>3625,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-HSQK3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176025</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>39432</Id></row>
<row _id="370"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T10F7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00009/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONSARÁS TRADE E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30793251000131</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - UTILIZAÇÃO DA ATA 227/2023 DA SESA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>473,80</ValorInicial><ValorFinal>473,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2WDLV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176027</idOrigem><CnpjFormatado>30.793.251/0001-31</CnpjFormatado><Id>39433</Id></row>
<row _id="371"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4CTFN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00372/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32485469000154</CnpjFornecedor><Objeto>CTIQUETA AUTO-ADESIVA;MATERIAL: PAPEL ADESIVO; MATERIAL ADESIVO: NÃO POSSUI; COR IMPRESSAO: SEM IMPRESSAO; TEXTO IMPRESSO:SEM IMPRESSÃO DE TEXTO; COR ETIQUETA: BRANCA; BORDA:ARREDONDADA; QUANTIDADE COLUNA X LINHA: 1 COLUNA X 1 LINHA; REMALINA: SEMD REMALINA; DIMENSAO: 100 X 30MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO 1000 UNIDADES UN. MARCA: IMPRI+</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2286,40</ValorInicial><ValorFinal>2286,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4CTFN</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176121</idOrigem><CnpjFormatado>32.485.469/0001-54</CnpjFormatado><Id>39434</Id></row>
<row _id="372"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L0HMF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00289/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>24553849000150</CnpjFornecedor><Objeto>CANETA MARCA TEXTO MATERIAL PLASTICO FORMATO CILINDRICO APRESENTACAO INDIVIDUAL PONTA CHANFRADA 4 MM COR ROSA FLUORESCENTE TAMPA CLIP UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA:Masterprint.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>240,00</ValorInicial><ValorFinal>240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-1Z322</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175543</idOrigem><CnpjFormatado>24.553.849/0001-50</CnpjFormatado><Id>39441</Id></row>
<row _id="373"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L0HMF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00290/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EXPONTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>51305956000132</CnpjFornecedor><Objeto>GRAMPO P/GRAMPEADOR; MATERIAL: ACO CARBONO; ACABAMENTO: GALVANIZADO;TAMANHO: 26/6; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 1000 UNIDADES. MARCA:BRW / CLIPE; FORMATO: PARALELO; MATERIAL: ACO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; NUMERO:8/0; COR: PRATEADO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 25 UNIDADES. MARCA:BRW.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>514,00</ValorInicial><ValorFinal>514,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-1Z322</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175544</idOrigem><CnpjFormatado>51.305.956/0001-32</CnpjFormatado><Id>39442</Id></row>
<row _id="374"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7XC1S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00313/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRESSA DE GAZE, TIPO: HIDROFILA, MATERIAL: ALGODAO PURIFICADO; PROPRIEDADES FISICAS: ISENTA DE ALVEJANTE OPTICO E AMIDO, COR: BRANCA, DIMENSOES: 7,5 X 7,5 CM; TRAMA: 13 FIOS/CM2; DOBRA: 05 DOBRAS E 08 CAMADAS; ACABAMENTO: FIOS UNIFORMES SEM FALHAS OU FIAPOS, ESTERILIDADE: ESTERIL; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 5 COM UNIDADES.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9870,00</ValorInicial><ValorFinal>9870,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-62WNK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175781</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>39443</Id></row>
<row _id="375"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N0MPH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HMSA/00334/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>7204591000168</CnpjFornecedor><Objeto>EXTENSAO DE PVC CRISTAL ATOXICO, TRANSPARENTE COM DIVERSOS DIAMETROS, APRESENTANDO CONECTORES DE PVC CONE FLEXIVEIS EM SUAS EXTREMIDADES, PARA A CONDUCAO DE GASES E ASPIRACAO, TAMANHO 2M. E DIAMTRO DE 5,6 MM E PRODUZIDO EM PAPEL GRAU CIRURGICO, DISPENSA O USO DE LATEX, REDUZ RISCO OCUPACIONAL, GASTOS E EXPOSICAO DO USUARIO A RESIDUOS TOXICOS DURANTE O REPROCESSAMENTO, ATOXICO E DESCARTAVEL. ESTERILIZADO EM ETO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5100,00</ValorInicial><ValorFinal>5100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Q105D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175942</idOrigem><CnpjFormatado>07.204.591/0001-68</CnpjFormatado><Id>39444</Id></row>
<row _id="376"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R2L2H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00013/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>14750209000187</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Material Gráfico em geral para o IDAF por meio do SRP.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4800,00</ValorInicial><ValorFinal>4800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R2L2H</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176026</idOrigem><CnpjFormatado>14.750.209/0001-87</CnpjFormatado><Id>39445</Id></row>
<row _id="377"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-12BHR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00352/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO1: CLORETO DE SODIO 9MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 250ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA;UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA OU FRASCO; PROCEDÊNCIA: NACIONAL FABRICANTE: FRESENIUS MARCA: FRESENIUS MODELO: KABIPAC.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10710,00</ValorInicial><ValorFinal>10710,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-77TW3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176181</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>39446</Id></row>
<row _id="378"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-12BHR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00353/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1:MANITOL 200MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA INFUSAO;FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 250ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DEFORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO. NOME COMERCIAL: JP MANITOL (JP INDUSTRIA). DETENTOR DO REGISTRO: JP INDUSTRIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3985,10</ValorInicial><ValorFinal>3985,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-77TW3</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176182</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>39447</Id></row>
<row _id="379"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PVW4W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00386/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: POLIMIXINA B, SULFATO 500.000 UI; FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILIZADO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR E INTRATECAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCOAMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA MARCA: BLAU.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11928,00</ValorInicial><ValorFinal>11928,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8TS4Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176221</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>39448</Id></row>
<row _id="380"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4GF2B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00400/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AMICACINA, SULFATO 250MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO:INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOL; COD. SIGA:49938. Nome Comercial: GENÉRICO Detentor do Registro: TEUTO BRASILEIRO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2640,82</ValorInicial><ValorFinal>2640,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-0W9SM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176581</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>39458</Id></row>
<row _id="381"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N9R7M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 337/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00398/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SISPACK MEDICAL LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>54565478000198</CnpjFornecedor><Objeto>PACOTE TESTE DESAFIO COM INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 COM LEITURA POR MUDANCA DE LIMITE, DE USO UNICO, PARA O MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR. O PACOTE DEVE SER COMPOSTO CONFORME NORMA ANSI/AMI/ISO 11140-1, POSICIONADO EM UM SUBSTRATO POROSO EMBRULHADO EM EMBALAGEM DESCARTAVEL. INTERPRETACAO DO RESULTADO VERIFICADA ATRAVES DA JANELA IDENTIFICADA POR REJEITADO/ACEITO, SEM INTERPRETACAO DE COR. O ROTULO EXTERNO DEVERA CONTER NOME DO PRODUTO, LOTE, DATA DE VALIDADE E UM INDICADOR QUIMICO EXTERNO.COD. SIGA: 258254. Marca: INTEGRON; Modelo: PCD26-C.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4000,00</ValorInicial><ValorFinal>4000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-6NJKT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176582</idOrigem><CnpjFormatado>54.565.478/0001-98</CnpjFormatado><Id>39459</Id></row>
<row _id="382"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JXBW3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00403/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>COLETOR DE URINA E SECRECOES; TIPO: FRASCO; SISTEMA: ABERTO; MATERIAL: PLASTICO; COR: TRANSPARENTE; COMPOSICAO: TUBO DRENAGEM, CONECTOR CONICO COM PROTETOR, ALCA FIXACAO NO LEITO;GRADUACAO: GRADUACAO A CADA 100 ML; CAPACIDADE: 1200 ML; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL;EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA;ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. MARCA:UROMED.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1853,94</ValorInicial><ValorFinal>1853,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-ZVFZS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176681</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>39460</Id></row>
<row _id="383"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VLQFQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00401/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLONIDINA, CLORIDRATO 150MCG/ML;FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO:INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA, NOME COMERCIAL: CLONIDIN 150MCG/ML - SOL. INJ. DETENTOR DO REGISTRO: CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>924,00</ValorInicial><ValorFinal>924,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-2M28D</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176682</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>39461</Id></row>
<row _id="384"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FKJ2D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00405/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 10CM X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,80M (REPOUSO) X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,5M (ESTICADA); ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; TRATAMENTO: HIPOALERGENICA; MATERIAL: MINIMO DE 80% ALGODAO; CONFECCAO: TRAMA REGULAR 13 FIOS/CM2,NAO ABRASIVA; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE / IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: MARCA: ERIMAX - SOFT.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2460,00</ValorInicial><ValorFinal>2460,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-FCQHB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176683</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>39462</Id></row>
<row _id="385"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XB80K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00477/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>ELETRONICA COM SELAGEM CONTINUA ATRAVES DO CALOR ROTATIVO, PARA PAPEL GRAU CIRURGICO. DEVE POSSUIR EM CADA TESTE: ESPACO PARA ANOTACOES DE: N° DA MAQUINA, NOME DO OPERADOR, DATA DO TESTE, VALIDACAO DO TESTE, ASSINATURA; POSSUIR INSCRITO LOTE E VALIDADE EM CADA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-06-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>234,00</ValorInicial><ValorFinal>234,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PM8QS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177341</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>39467</Id></row>
<row _id="386"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L061Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00383/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:SALBUTAMOL, SULFATO 100MCG; FORMA FARMACEUTICA: AEROSSOL ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AEROSSOL 200 DOSES+APLICADOR; VIA ADMINISTRACAO: INALATORIA ORAL;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO AEROSSOL+APLICADOR; NOME COMERCIAL: AERODINI DETENTOR DO REGISTRO: TEUTO BRASILEIRO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3751,28</ValorInicial><ValorFinal>3751,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-T8GGR</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176223</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>39476</Id></row>
<row _id="387"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-JJQD7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00366/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO;PRINCIPIO / CONCENTRACAO1: ATROPINA,SULFATO 0,25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR /INTRAVENOSA / SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE MARCA: ATROFARMA FABRICANTE: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICOFARMACÊUTICA CEARENSE LTDA DETENTOR DO REGISTRO: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICOFARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2700,00</ValorInicial><ValorFinal>2700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RC7GX</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176242</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>39477</Id></row>
<row _id="388"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7R3GW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00024/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>AYRTON FORTUNA FISCHER-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>34962110000156</CnpjFornecedor><Objeto> AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA ¿ PRESIDENTE KENNEY</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2631,63</ValorInicial><ValorFinal>2631,63</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>CREDENCIAMENTO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>176583</idOrigem><CnpjFormatado>34.962.110/0001-56</CnpjFormatado><Id>39480</Id></row>
<row _id="389"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LWFMM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00388/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>AGULHA HIPODERMICA; DIMENSAO: 13 X 4,5 MM; CANULA: ACO INOX, SILICONIZADA; CANHAO: PLASTICO ATOXICO OU LIGA DE ALUMINIO EM CORES DE ACORDO COM PADAO DE CODIFICACAO DO CALIBRE (NBR); CONEXAO: PADRAO, ADAPTAVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS; BISEL: TRIFACETADO COM A PONTA AFIADA; TAMPA: PLASTICA PROTETORA; TRATAMENTO: APIROGENICA, ATOXICA; ESTERILIDADE: ESTERIL; USO: DESCARTAVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, PARA ATENDER A NR 32 (ITEM 32.2.4.15); LEGISLACAO: RDC Nº 5 - ANVISA, PORTARIA Nº 1.748-11 - MTE, NR 32 E NBR 7864; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: SR.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>960,00</ValorInicial><ValorFinal>960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BX2V1</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176641</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>39481</Id></row>
<row _id="390"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JH1GZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00406/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221002077</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO 125MG; FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO - AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO-AMPOLA. MARCA: SUCCINATO SÓDICO DE METILPREDNISOLONA (GENÉRICO) APRESENTAÇÃO: 125MG PÓ LIOF P/ SOL INJ + DIL AMP VD INC X 2ML FABRICANTE: NOVAFARMA/FRESENIUS KABI DETENTOR DO REGISTRO: NOVAFARMA/FRESENIUS KABI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5970,00</ValorInicial><ValorFinal>5970,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F7BCJ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176684</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0020-77</CnpjFormatado><Id>39482</Id></row>
<row _id="391"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6H2MF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/DETRAN/00014/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>50675253000133</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-06-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4476,50</ValorInicial><ValorFinal>4476,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-8TL8R</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177041</idOrigem><CnpjFormatado>50.675.253/0001-33</CnpjFormatado><Id>39486</Id></row>
<row _id="392"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-SQQGP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>DISPENSA DE LICITACAO</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00023/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J2BR CONSULTORIA, SERVIÇOS, TRANSPORTES E LOCAÇÕES </Fornecedor><CnpjFornecedor>13421421000138</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de bomba submersa e contratacao de servicos para instalacao de bomba submersa e limpeza de poco artesiano.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5675,00</ValorInicial><ValorFinal>5675,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>178001</idOrigem><CnpjFormatado>13.421.421/0001-38</CnpjFormatado><Id>39494</Id></row>
<row _id="393"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W9GV7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00439/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO. FABRICANTE: SUN PHARMACEUTICALL /DISTRIBUIDOR: RANBAXY / MARCA: GENÉRICO / REGISTRO ANVISA: 1235202070078 / VALIDADE: 24 MESES /PROCEDÊNCIA: ÍNDIA / GGREM:529918070058506</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>204,21</ValorInicial><ValorFinal>204,21</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-HKHQH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>178162</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>39496</Id></row>
<row _id="394"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BTFDJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00001/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>V D MARTINS COMERCIO E SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>40988068000145</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA: Aquisição de materiais para limpeza e conservação CIDEC</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-09-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3535,00</ValorInicial><ValorFinal>3535,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>178121</idOrigem><CnpjFormatado>40.988.068/0001-45</CnpjFormatado><Id>39507</Id></row>
<row _id="395"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XTLG1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00470/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL HIGIENICO; FOLHA SIMPLES; NAO RECICLADO; NA COR BRANCA;PRIMEIRA QUALIDADE; LARGURA DE 10 CM; ROLO COM 300 METROS PARA SUPORTE. FABRICADO COM 100% FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE; NAO RECICLADO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 8 ROLOS. MARCA:BENN.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10329,00</ValorInicial><ValorFinal>10329,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-BSZ08</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>178203</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>39508</Id></row>
<row _id="396"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8HLW4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00022/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221002077</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : GENTAMICINA, SULFATO 40MG/ML ; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR;UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA MARCA: GENTAMICIN FABRICANTE: NOVAFARMA/FRESENIUS KABI DETENTOR REGISTRO: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3540,00</ValorInicial><ValorFinal>3540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-05C72</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173285</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0020-77</CnpjFormatado><Id>39513</Id></row>
<row _id="397"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XJ3L1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00464/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRAXTER HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>46440212000190</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: IPRATROPIO, BROMETO 0,25MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INALATORIA; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO CONTAGOTAS 20ML; VIA ADMINISTRACAO: INALATORIA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO CONTA-GOTAS, CÓD SIGA 25848, SUB-ELEMENTO 30.09. MARCA: PRATI DONADUZZI</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>552,00</ValorInicial><ValorFinal>552,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-5XVVK</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177082</idOrigem><CnpjFormatado>46.440.212/0001-90</CnpjFormatado><Id>39514</Id></row>
<row _id="398"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QQ8GJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00497/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>EMBALAGEM DO TIPO INVOLUCRO EM FOLHA CONFECCIONADO EM NAO TECIDO, 100% POLIPROPILENO, TECNOLOGIA SMS, COMPOSTA POR DUAS MANTAS EM CORES DISTINTAS SEM TERMOSSELAGEM: UMA EXTERNA EM SMS HIDROFOBICA E UMA INTERNA EM SMS HIDROFILICA PARA DISSIPACAO DO CALOR E UMIDADE, ANTI ESTATICO, ATOXICO, NAO INFLAMAVEL, BAIXO INDICE DE DESPRENDIMENTO DE FIBRAS E/OU PARTICULAS, RESISTENTE A RASGOS E A TRACAO, OFERECENDO UM BFE (EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA) SUPERIOR A 95%. GRAMATURA CERCA DE 50G/M². TAMANHO APROXIMADO 100 X 100 CM. LAUDO E OU ROTULAGEM: DEVERA INFORMAR A GRAMATURA DO PRODUTO E CONTER AS INSTRUCOES CONFORME ABNT NBR ISSO 11.607 -2022 . UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16458,31</ValorInicial><ValorFinal>16458,31</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XV1H9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177981</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>39519</Id></row>
<row _id="399"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T7WZ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 044/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00007/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21340481000154</CnpjFornecedor><Objeto>GEL ANTISSEPTICO. APRESENTACAO: BISNAGA 100 GRAMAS; FINALIDADE: HIDRATACAO, DESCONTAMINACAO DE FERIDAS CONTAMINADAS E CRONICAS; COMPOSICAO: AGUA, PROPILENOGLICOL OU GLICERINA, CELULOSE, POLIHEXANIDA A 0,1% COM UREIA E BETAINA OU 0,2% POLIHEXANIDA E BETANIA; USO: TOPICO; DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA.MARCA CURATEC / CREME BARREIRA COM FORMULACAO CONCENTRADA, HIPOALERGENICO COM AGENTES EMOLIENTES E UMECTANTES, QUE PROTEGE A PELE CONTRA A UMIDADE E FLUIDOS CORPORAIS. COM INGREDIENTES ATIVO DIMETICONA A 3%, ALANTOINA, DPANTENOL, MONOPROPILENOGLICOL, BETAINA, CERA ALBA, VITAMINA E, OLIVA E UREIA. APRESENTACAO EM TUBO 100 GRAMAS. MARCA: ALTECH.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-08-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5184,00</ValorInicial><ValorFinal>5184,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V9J74</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173664</idOrigem><CnpjFormatado>21.340.481/0001-54</CnpjFormatado><Id>39523</Id></row>
<row _id="400"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-24W3C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00012/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: BUPIVACAINA, CLORIDRATO 0,5%(ISOBARICA); FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 4ML; VIA ADMINISTRACAO: EPIDURAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; MARCA: CRISTALIA / MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; BUPIVACAINA, CLORIDRATO 5MG/ML (0,5%); EPINEFRINA, BITARTARATO 1200000UI; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA 20ML; MARCA: MARCA: CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-09-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6587,00</ValorInicial><ValorFinal>6587,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HC0M9</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173668</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>39524</Id></row>
<row _id="401"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P7QTZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00427/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14622553000352</CnpjFornecedor><Objeto>MICROLANCETA AUTOMATICA PARA UTILIZACAO EM TESTES DE GLICOSE; DESCARTAVEL; FORMATO: ANATOMICO PARA PUNCAO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA SEGUNDO NR 32/2005 - ANVISA; NAO PERMITINDO SER REMONTADA OU REUTILIZADA; AGULHA: ACO INOX, BISEL TRIFACETADO, CALIBRE ENTRE 26G A 28G 0,36 MM DE ESPESSURA E PROFUNDIDADE ENTRE 1,5MM A 1,88MM; FIRMEMENTE EMBUTIDA EM POLIETILENO E COM TAMPA PROTETORA FACILMENTE REMOVIVEL; APRESENTANDO, DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. MARCA: LANCETAS DE SEGURANÇA GLUCOLEADER HU FABRICANTE: HMD BIOMEDICAL INC DETENTOR DO REGISTRO: BIOMOLECULAR TECHNOLOGY COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA - EPP/TIRA REAGENTE GLICEMIA; APLICACAO:DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA; AMOSTRA: SANGUE TOTAL; USO: MONITOR DE GLICEMIA COMPATIVEL; FAIXA MEDICAO: 20 A 600 MG/DL; METODOLOGIA DE LEITURA: AMPEROMETRICA OU FOTOMETRICA; QUE ATENDA INCLUSIVE NEONATOS, TEMPERATURA ARMAZENAMENTO: ATE 25 ºC; EMBALAGEM: EMBALADO INDIVIDUALMENTE OU EM FRASCO DE 25/50 UNIDADES DESDE QUE SEJA GARANTIDA A VALIDADE DO PRODUTO DEPOIS DE ABERTO CONFORME INFORMACOES CONTIDAS NA EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO; ROTULAGEM: NUMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE PRESENTES NAS EMBALAGENS; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: GARANTIA DE FORNECIMENTO DE 1 APARELHO GLICOSIMETRO E BATERIA PARA CADA 600 TIRAS EM REGIME DE COMODATO OU QUANTIDADE MAIOR DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO REQUISITANTE; OS APARELHOS DEVERAO VIR COM AS BATERIAS; ESTOJO OU BOLSA DE PROTECAO, MANUAL DE UTILIZACAO EM LINGUA PORTUGUESA E POSSUIR CODIFICACAO/CALIBRAGEM CHIP DE CODIGO, VISOR DE LCD E ALERTA PARA BATERIA FRACA; DEVERA SER DISPONIBILIZADO PROFISSIONAL DE SAUDE RESPONSAVEL POR TREINAMENTO E CAPACITACAO NO USO DO EQUIPAMENTO; CERTIFICACAO: CBPF ¿ CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA; REGISTRO: REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; COD. SIGA: 262836. MARCA: COMFORT FINE FABRICANTE: TIANJIN HUAHONG TECHNOLOGY CO DETENTOR DO REGISTRO: BIOMOLECULAR TECHNOLOGY COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E LABORATORIAIS LTDA ¿ EPP</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12764,00</ValorInicial><ValorFinal>12764,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FVT6S</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177081</idOrigem><CnpjFormatado>14.622.553/0003-52</CnpjFormatado><Id>39525</Id></row>
<row _id="402"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-13WPP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00032/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31504150000166</CnpjFornecedor><Objeto>AMEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO:CLOREXIDINA GLICONATO 0,5% SOLUCAO ALCOOLICA; FORMA FARMACEUTICA:SOLUCAO ALCOOLICA; FORMA DE APRESENTACAO: SOLUCAO ALCOOLICA / MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO; PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: CLOREXIDINA GLICONATO SOLUCAO DEGERMANTE 2%; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO DEGERMANTE; FORMA DE APRESENTACAO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10460,50</ValorInicial><ValorFinal>10460,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TN2SW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173672</idOrigem><CnpjFormatado>31.504.150/0001-66</CnpjFormatado><Id>39539</Id></row>
<row _id="403"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X8K92</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00442/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LINEZOLIDA 2 MG / ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO 300ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3885,00</ValorInicial><ValorFinal>3885,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VWSZ0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>178161</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>39540</Id></row>
<row _id="404"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C034Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00435/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: VALPROATO DE SODIO 500MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO; MARCA: BIOLAB.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>214,28</ValorInicial><ValorFinal>214,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7B3GF</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>177481</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>39549</Id></row>
<row _id="405"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0M673</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00141/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DU PORTO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41841555000143</CnpjFornecedor><Objeto>SACOLA; MATERIAL: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; SEM ALCA; SEM IMPRESSAO; CAPACIDADE: 200 LITROS; COR: VERMELHA; DIMENSAO APROXIMADA: LARGURA: 90 CM; ALTURA: 112 CM; ESPESSURA: 10 MICRAS; TIPO COSTURA: REFORCADA; SEM PERSONALIZACAO; EMBALAGEM DE ATE 100 UNIDADES. UNIDADE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10500,00</ValorInicial><ValorFinal>10500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0M673</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174303</idOrigem><CnpjFormatado>41.841.555/0001-43</CnpjFormatado><Id>39562</Id></row>
<row _id="406"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JXBW3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00166/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>21699583000160</CnpjFornecedor><Objeto>BOLSA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA ADULTA PECA DRENAVEL TRANSPARENTE PLANA COM PLASTICO ANTIODOR COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO NA PARTE INTERNA DA BOLSA COM BARREIRA DE RESINA SINTETICA INCORPORADA COM O ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO COM TELA PROTETORA DE PELE DE NAO TECIDO NA FACE POSTERIOR RECORTAVEL COM INTERVALO MINIMO DE 10 A 20 E RECORTE FINAL DE 64 MM.MARCA: VITAMEDICAL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2238,00</ValorInicial><ValorFinal>2238,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-ZVFZS</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174861</idOrigem><CnpjFormatado>21.699.583/0001-60</CnpjFormatado><Id>39563</Id></row>
<row _id="407"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZMBP1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00174/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>PULSEIRA IDENTIFICACAO HOSPITALAR; TAMANHO: ADULTO; COR: AMARELA; MATERIAL: CONFECCIONADA EM PLASTICO RESISTENTE (VINIL/PVC); DIMENSAO: 2,5 X 6,5 CM E QUE PERMITA O USO DE CANETA ESFEROGRAFICA, ETIQUETA AUTOCLANTE OU CARIMBO: TAMANHO: 25 CM DE COMPRIMENTO; SISTEMA DE FECHAMENTO: 13 PONTOS DE REGULAGEM; RESISTENCIA: COM LACRE INVIOLAVEL E ANTI ALERGICA E ATOXICA; DESCARTAVEL (CONFORME NORMAS ANVISA); UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: COLORVIP.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7000,00</ValorInicial><ValorFinal>7000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-WPK5T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174863</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>39564</Id></row>
<row _id="408"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GJW71</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00214/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>CAIXA PARA PERFUROCORTANTE; MATERIAL: PAPELAO; CAPACIDADE: 13 L; ESTRUTURA: 2 REFORCOS DE FUNDO, REFORCO LATERAL INTERNO; EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOSFABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA20 UNIDADES MARCA-FLEXPELL.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4100,00</ValorInicial><ValorFinal>4100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2RWT2</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174922</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>39565</Id></row>
<row _id="409"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2ZKX6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00359/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2,5ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA E INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA; UNIDADE DE MEDIDA: AMPOLA. MARCA:MARCA: EUROFARMA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4320,00</ValorInicial><ValorFinal>4320,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-F8Q32</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176183</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>39566</Id></row>
<row _id="410"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2ZKX6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00360/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>12418191000195</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: PERMETRINA 50MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: EMULSAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 60ML; VIA DE ADMINISTRACAO: DERMATOLOGICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO; UNIDADE DE MEDIDA: FRASCO. MARCA:NATIVITA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>174,06</ValorInicial><ValorFinal>174,06</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-F8Q32</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176184</idOrigem><CnpjFormatado>12.418.191/0001-95</CnpjFormatado><Id>39567</Id></row>
<row _id="411"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7LJPB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00407/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LEVOFLOXACINO 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO 100ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1603,80</ValorInicial><ValorFinal>1603,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PZF87</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176862</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>39568</Id></row>
<row _id="412"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9KBVP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00295/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065614000108</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL GRAFICO; SUBTITULO: CONTROLE DE REGISTRO DE MATERIAIS PARA ESTERILIZACAO, PAPEL AP 75 G, OFFSET, BRANCO, TAMANHO 270X205MM; 15 JOGOS COM 7 FOLHAS; COM PREENCHIMENTO FRENTE; BLOCO COM 100 FOLHAS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6380,00</ValorInicial><ValorFinal>6380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-CWGX6</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175546</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.614/0001-08</CnpjFormatado><Id>39575</Id></row>
<row _id="413"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-2HX6K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00013/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>28196889000143</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>306,00</ValorInicial><ValorFinal>306,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-2HX6K</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>178163</idOrigem><CnpjFormatado>28.196.889/0001-43</CnpjFormatado><Id>39576</Id></row>
<row _id="414"><IdOrgao>10</IdOrgao><NomeOrgao>RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WLJ4D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/RTV-ES/10201/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27063726000120</CnpjFornecedor><Objeto>compartilhamento de sinal de transmissão ao vivo do Carnaval Capixaba 2024, junto à Rede Gazeta de Comunicações, e</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>145432,00</ValorInicial><ValorFinal>145432,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>IINEXIGIBILIDADE</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>177662</idOrigem><CnpjFormatado>27.063.726/0001-20</CnpjFormatado><Id>39591</Id></row>
<row _id="415"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VKSGB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00006/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>tilização da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2023 do Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo ¿ CREFES - aquisição de papel toalha e papel higiênico com dispensadores em regime de comodato.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4059,50</ValorInicial><ValorFinal>4059,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-8MDK5</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>178281</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>39592</Id></row>
<row _id="416"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZMBP1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00173/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>24553849000150</CnpjFornecedor><Objeto>PULSEIRA IDENTIFICACAO HOSPITALAR; TAMANHO: ADULTO; COR: BRANCA; MATERIAL: CONFECCIONADA EM PLASTICO RESISTENTE (VINIL/PVC); DIMENSAO: 2,5 X 6,5 CM E QUE PERMITA O USO DE CANETA ESFEROGRAFICA, ETIQUETA AUTOCLANTE OU CARIMBO: TAMANHO: 25 CM DE COMPRIMENTO; SISTEMA DE FECHAMENTO: 13 PONTOS DE REGULAGEM; RESISTENCIA: COM LACRE INVIOLAVEL E ANTI ALERGICA E ATOXICA; DESCARTAVEL (CONFORME NORMAS ANVISA); UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA:TURGUI / PULSEIRA; APLICACAO: IDENTIFICACAO DE ADULTO; COR: LARANJA; COM FECHAMENTO EM PINO VINIL; PERSONALIZADA COM A LOGO DO HOSPITAL OU COM O BRANCO FOSCO PARA ESCRITA COM CANETA ESFEROGRAFICA; MARCA: TURGUI.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11743,50</ValorInicial><ValorFinal>11743,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-WPK5T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>174862</idOrigem><CnpjFormatado>24.553.849/0001-50</CnpjFormatado><Id>39617</Id></row>
<row _id="417"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1H1QR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00004/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48189059000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Café através da Utilização da Ata de Registro de Preços 069-2023.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>34500,00</ValorInicial><ValorFinal>34500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-SVPCH</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175061</idOrigem><CnpjFormatado>48.189.059/0001-04</CnpjFormatado><Id>39618</Id></row>
<row _id="418"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GJ52K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 042/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00225/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>CANETA MARCA TEXTO; MATERIAL: PLASTICO; FORMATO: CILINDRICO; APRESENTACAO: INDIVIDUAL; PONTA: CHANFRADA 4 MM; COR: AMARELO FLUORESCENTE; TAMPA: CLIP; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 1 UN; MARCA: MASTERPRIN.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>368,00</ValorInicial><ValorFinal>368,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-521WQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175062</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>39619</Id></row>
<row _id="419"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZMBP1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00306/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>PULSEIRA IDENTIFICACAO HOSPITALAR; TAMANHO: ADULTO; COR: AMARELA; MATERIAL: CONFECCIONADA EM PLASTICO RESISTENTE (VINIL/PVC); DIMENSAO: 2,5 X 6,5 CM E QUE PERMITA O USO DE CANETA ESFEROGRAFICA, ETIQUETA AUTOCLANTE OU CARIMBO: TAMANHO: 25 CM DE COMPRIMENTO; SISTEMA DE FECHAMENTO: 13 PONTOS DE REGULAGEM; RESISTENCIA: COM LACRE INVIOLAVEL E ANTI ALERGICA E ATOXICA; DESCARTAVEL (CONFORME NORMAS ANVISA); UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA: COLORVIP.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3500,00</ValorInicial><ValorFinal>3500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-WPK5T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175623</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>39620</Id></row>
<row _id="420"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GMGVX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00051/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: EPIDURAL/INTRATECAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1580,00</ValorInicial><ValorFinal>1580,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CSRQV</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173561</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>39624</Id></row>
<row _id="421"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4C3ZS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00055/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>ATADURA DE CREPE; MEDIDAS: LARGURA DE 20CM X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,80M (REPOUSO) X COMPRIMENTO APROXIMADO DE 4,5M (ESTICADA); ESTERILIDADE: NAO ESTERIL; TRATAMENTO: HIPOALERGENICA;MATERIAL: MINIMO DE 80% ALGODAO; CONFECCAO: TRAMA REGULAR 13 FIOS/CM2, NAO ABRASIVA; EMBALAGEM:ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA/FABRICAÇÃO: COTTON MAX (ERIMAX).</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4476,60</ValorInicial><ValorFinal>4476,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VKT57</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173562</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>39625</Id></row>
<row _id="422"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XFVLG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00217/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>FIO DE KIRSCHINER 3,5 MM; MARCA:FIO DE KIRSCHINER 3,5 MM / FIO DE KIRSCHINER 4,0 MM; MARCA: IOL IMPLAN TES</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1498,94</ValorInicial><ValorFinal>1498,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-WFBQQ</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175002</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>39626</Id></row>
<row _id="423"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1SFK3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00128/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32838277000184</CnpjFornecedor><Objeto>COPO DESCARTAVEL ; INDICACAO DE USO: CAFE; MATERIAL: POLIESTIRENO, ATOXICO; COR: BRANCO; CAPACIDADE: 50 ML; APRESENTACAO: 50 PACOTES COM 100 COPOS; NORMAS: NBR 14865/2002 E NBR 13230; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 5000 UNIDADES MARCA:COPOPLAST.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2387,10</ValorInicial><ValorFinal>2387,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-WV1FW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173889</idOrigem><CnpjFormatado>32.838.277/0001-84</CnpjFormatado><Id>39633</Id></row>
<row _id="424"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1SFK3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00135/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor> ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>51499102000134</CnpjFornecedor><Objeto>COPO DESCARTAVEL; INDICACAO DE USO: AGUA E REFRIGERANTE; MATERIAL: POLIESTIRENO; ATOXICO; COR: BRANCO; CAPACIDADE: 200 ML; APRESENTACAO: 25 PACOTES COM 100 COPOS; NORMAS: NBR 14865/2012 E NBR 13230; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 2500 UNIDADES. MARCA:BELLOCOPO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11482,50</ValorInicial><ValorFinal>11482,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-WV1FW</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173892</idOrigem><CnpjFormatado>51.499.102/0001-34</CnpjFormatado><Id>39634</Id></row>
<row _id="425"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7LJPB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00127/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA;MARCA: CRISTALIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>569,90</ValorInicial><ValorFinal>569,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PZF87</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173927</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>39635</Id></row>
<row _id="426"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7V0G9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00329/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES </Fornecedor><CnpjFornecedor>28440217000131</CnpjFornecedor><Objeto> MODULO DE PROTEINA PARA DIETA ENTERAL OU ORAL, A BASE DE PROTEINA DO SORO DO LEITE (WHEY PROTEIN), SEM SABOR, FORMA FARMACEUTICA: EM PO, FORMA DE APRESENTACAO: LATA/POTE, VIA ADMINISTRACAO: ENTERAL/ORAL. MARCA:EREMIX.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12960,00</ValorInicial><ValorFinal>12960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-54JZG</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>175866</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.217/0001-31</CnpjFormatado><Id>39637</Id></row>
<row _id="427"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-87PDZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00020/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO;PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ONDANSETRONA, CLORIDRATO 4MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO OU COMPRIMIDO DISPERSIVEL; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO OU COMPRIMIDO DISPERSIVEL; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO. NOME COMERCIAL: VONAU DETENTOR DO REGISTRO: BLAU.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>783,80</ValorInicial><ValorFinal>783,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-67170</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173671</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>39643</Id></row>
<row _id="428"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NZK4B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>040/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00007/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais para realização de vigilância em abelhas (luvas de proteção e formão).</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3738,60</ValorInicial><ValorFinal>3738,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>1</origem><idOrigem>175621</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>39644</Id></row>
<row _id="429"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TWXKG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00134/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MALTA COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45135863000104</CnpjFornecedor><Objeto>DETERGENTE LIQUIDO; NEUTRO; CONTEUDO 500 ML; TESTADO DERMATOLOGICAMENTE (NA EMBALAGEM); VALIDADE: MINIMO 18 MESES DA DATA DA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE; MARCA:BARRA. </Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>835,20</ValorInicial><ValorFinal>835,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-0748Z</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>173929</idOrigem><CnpjFormatado>45.135.863/0001-04</CnpjFormatado><Id>39656</Id></row>
<row _id="430"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZQ5CR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00378/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1: FLUCONAZOL 2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO 100ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA OU FRASCO.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2184,00</ValorInicial><ValorFinal>2184,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GS7HT</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176224</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>39657</Id></row>
<row _id="431"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CD8M3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00364/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6628333000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO / CONCENTRACAO1: CLORETO DE SODIO 200MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO PARA DILUICAO PARA INFUSAO; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO:AMPOLA. Marca: Farmace. Procedência: Nacional Reg. MS: 1.1085.0001/009-6</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>805,00</ValorInicial><ValorFinal>805,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CPG4T</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176225</idOrigem><CnpjFormatado>06.628.333/0001-46</CnpjFormatado><Id>39658</Id></row>
<row _id="432"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WMMBB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00379/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: NALOXONA,CLORIDRATO 0,4MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO:INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA/SUBCUT ANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. COD. SIGA:47822. NOME COMERCIAL: NARCAN DETENTOR DO REGISTRO:CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1533,00</ValorInicial><ValorFinal>1533,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QKRHB</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176226</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>39659</Id></row>
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<row _id="434"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MRPX4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00387/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRÁFICA MAGNÍFICO EIRELI LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38330785000133</CnpjFornecedor><Objeto>CAPA P/PRONTUÁRIO - CARTOLINA BRANCA (C180) C/ 180 G/M2. 360 MM X 280MM, FOLHA DUPLA,IMPRESSÃO PRETO FRENTE, FORMATO ENVELOPE,CINTADOS DE 100 EM 100 UNIDADES.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>364,00</ValorInicial><ValorFinal>364,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-5GNQM</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176642</idOrigem><CnpjFormatado>38.330.785/0001-33</CnpjFormatado><Id>39661</Id></row>
<row _id="435"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1ZCC2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00392/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:FOSFATO DE SODIO MONOBASICO MONOIDRATADO 0,16 G/ML; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: FOSFATO DISSODICO DIBASICO HEPTAIDRATADO 0,06G/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO RETAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO APLICADOR; VIA ADMINISTRACAO: RETAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: MILILITRO, MARCA: CRISTÁLIA.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2024-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1222,00</ValorInicial><ValorFinal>1222,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-GQQD0</numProcUtilizacao><origem>1</origem><idOrigem>176643</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>39662</Id></row>
<row _id="436"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9WX1B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 202400017</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Vale Transporte dos Sistemas Transcol e Municipal de Vitória e Vila Velha.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2820,00</ValorInicial><ValorFinal>2820,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9683</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>40953</Id></row>
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<row _id="443"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Q624B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000012.35207.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN</Fornecedor><CnpjFornecedor>28151363000147</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de água e tratamento de esgoto no exercício de 2024, visando atender aos diversos imóveis ocupados pelo DETRAN.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>111999,96</ValorInicial><ValorFinal>111999,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9511</idOrigem><CnpjFormatado>28.151.363/0001-47</CnpjFormatado><Id>42026</Id></row>
<row _id="444"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MV9G2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000018.35207.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU</Fornecedor><CnpjFornecedor>27357128000163</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de água e tratamento de esgoto no Exercício de 2024 para o PAV DE ITAGUAÇU.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1200,00</ValorInicial><ValorFinal>1200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9522</idOrigem><CnpjFormatado>27.357.128/0001-63</CnpjFormatado><Id>42027</Id></row>
<row _id="445"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C6DP4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000009.35207.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>27485069000109</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de energia elétrica no exercício de 2024, objetivando atender diversos imóveis ocupados pelo DETRAN</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>75999,96</ValorInicial><ValorFinal>75999,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9507</idOrigem><CnpjFormatado>27.485.069/0001-09</CnpjFormatado><Id>42028</Id></row>
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<row _id="449"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S8FD2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000023.35207.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27744234000108</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Fornecimento de água e tratamento de esgoto - Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de ICONHA/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1400,04</ValorInicial><ValorFinal>1400,04</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9543</idOrigem><CnpjFormatado>27.744.234/0001-08</CnpjFormatado><Id>42042</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4861,14</ValorInicial><ValorFinal>4861,14</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9502</idOrigem><CnpjFormatado>10.518.988/0001-39</CnpjFormatado><Id>42066</Id></row>
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<row _id="454"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P89T8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação (</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00001</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de Vale Transporte para Servidores e Estagiários.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>42000,00</ValorInicial><ValorFinal>42000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10724</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>42091</Id></row>
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<row _id="456"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C1THR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000024.35207.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GOV. LINDENBERG</Fornecedor><CnpjFornecedor>4764154000100</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de água e tratamento de esgoto no Exercício de 2024 para o PAV DE GOVERNADOR LINDENBERG</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2000,04</ValorInicial><ValorFinal>2000,04</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9544</idOrigem><CnpjFormatado>04.764.154/0001-00</CnpjFormatado><Id>42111</Id></row>
<row _id="457"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FW3Z4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000025.35207.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>27452374000102</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de água e tratamento de esgoto no Exercício de 2024 para o PAV de Marilândia</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>999,96</ValorInicial><ValorFinal>999,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9545</idOrigem><CnpjFormatado>27.452.374/0001-02</CnpjFormatado><Id>42113</Id></row>
<row _id="458"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W4FRD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000026.35207.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>27500412000147</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de água e tratamento de esgoto no Exercício de 2024 para o CIRETRAN DE GUAÇUÍ</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>999,96</ValorInicial><ValorFinal>999,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9546</idOrigem><CnpjFormatado>27.500.412/0001-47</CnpjFormatado><Id>42115</Id></row>
<row _id="459"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9Z0XB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000019.35207.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>27500412000147</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de água e tratamento de esgoto no Exercício de 2024 para o CIRETRAN DE BAIXO GUANDU</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1299,96</ValorInicial><ValorFinal>1299,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9524</idOrigem><CnpjFormatado>27.500.412/0001-47</CnpjFormatado><Id>42116</Id></row>
<row _id="460"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3872G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação (</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00014</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da EDP – Escelsa para fornecimento de energia elétrica para a Sede da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação - FAPES, unidade consumidora instalações 160101623 e 160101624.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>550000,00</ValorInicial><ValorFinal>550000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10690</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42135</Id></row>
<row _id="461"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JR25D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.00000228203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MICROSOFT INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>60316817000103</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte técnico denominado “Microsoft Unified Enterprise Support"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>706020,90</ValorInicial><ValorFinal>706020,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11342</idOrigem><CnpjFormatado>60.316.817/0001-03</CnpjFormatado><Id>42163</Id></row>
<row _id="462"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8S0M2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000006.35207.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3033573000100</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de vale-transporte para servidores da Ciretran de Aracruz para o exercício de 2024.
.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12381,60</ValorInicial><ValorFinal>12381,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9501</idOrigem><CnpjFormatado>03.033.573/0001-00</CnpjFormatado><Id>42180</Id></row>
<row _id="463"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KPJJT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000008.35207.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO AGUIA BRANCA S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>27486182000109</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de vale-transporte para servidor da sede, que necessita utilizar os serviços de transporte interurbano para o itinerário Vitória|ES x João Neiva|ES para o exercício de 2024.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12392,32</ValorInicial><ValorFinal>12392,32</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9505</idOrigem><CnpjFormatado>27.486.182/0001-09</CnpjFormatado><Id>42209</Id></row>
<row _id="464"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MFQC6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000016.42101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPIRITO SANTO SENAI - DR/ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>3810810000100</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do SENAI/ES para oferta de até 1.000 vagas em Cursos Técnicos de Nível Médio,
na forma concomitante, distribuídas em 07 unidades do SENAI/ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>571718,00</ValorInicial><ValorFinal>571718,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10890</idOrigem><CnpjFormatado>03.810.810/0001-00</CnpjFormatado><Id>42237</Id></row>
<row _id="465"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4D828</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000001.42101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MR AVALIAÇÃO IMOBILIARIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10626340000186</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa, visando a
prestação de serviços técnicos profissionais
referentes a avaliações de imóveis de interesse da
SEDU/ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6180,00</ValorInicial><ValorFinal>6180,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9321</idOrigem><CnpjFormatado>10.626.340/0001-86</CnpjFormatado><Id>42238</Id></row>
<row _id="466"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P9TW7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000002.42101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AZAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46695758000192</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de cones de sinalização, cavalete plástico
refletivo e piso antiderrapante para atendimento da Secretaria de Estado da Educação (SEDU).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9346,50</ValorInicial><ValorFinal>9346,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10757</idOrigem><CnpjFormatado>46.695.758/0001-92</CnpjFormatado><Id>42240</Id></row>
<row _id="467"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZVTL4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.00001346101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MN Tecnologia e Treinamento Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>3984954000174</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 2 (duas) licenças vitalícias dos softwares de engenharia da Alto Qi Builder versão 2023 ou mais recente,</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>40128,00</ValorInicial><ValorFinal>40128,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11328</idOrigem><CnpjFormatado>03.984.954/0001-74</CnpjFormatado><Id>42244</Id></row>
<row _id="468"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZMKRL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000041.42101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>3743301000101</CnpjFornecedor><Objeto>contratação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Espírito Santo - SENAC/ES, para ofertar até 925 (novecentas e vinte e cinco) vagas em cursos técnicos de nível médio, na forma  concomitante, distribuídas em 08 (oito) unidades do SENAC</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-08-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3917066,93</ValorInicial><ValorFinal>3917066,93</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10985</idOrigem><CnpjFormatado>03.743.301/0001-01</CnpjFormatado><Id>42246</Id></row>
<row _id="469"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H6DJ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000039.42101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor> SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE  E SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM  DO TRANSPORTE DO ESPÍRITO SANTO  </Fornecedor><CnpjFornecedor>73471963000147</CnpjFornecedor><Objeto>contratação do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 
do Espírito Santo (SEST/SENAT/ES), para oferta de até 120 vagas em cursos técnicos de nível médio, na forma concomitante, distribuídas em 03 unidades do </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>814880,00</ValorInicial><ValorFinal>814880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10900</idOrigem><CnpjFormatado>73.471.963/0001-47</CnpjFormatado><Id>42248</Id></row>
<row _id="470"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8RJ7C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 003/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AZAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46695758000192</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE AGUA.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11700,00</ValorInicial><ValorFinal>11700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12790</idOrigem><CnpjFormatado>46.695.758/0001-92</CnpjFormatado><Id>42250</Id></row>
<row _id="471"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZFJSX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000010.35207.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de energia elétrica no exercício de 2024, objetivando atender aos diversos imóveis ocupados pelo DETRAN|ES.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>662400,00</ValorInicial><ValorFinal>662400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9508</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42264</Id></row>
<row _id="472"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6RVC6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 011/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>Rossoni Spinassé Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>27293158000153</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gás GLP para a FE Sooretama.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>740,00</ValorInicial><ValorFinal>740,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12807</idOrigem><CnpjFormatado>27.293.158/0001-53</CnpjFormatado><Id>42278</Id></row>
<row _id="473"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VKX2P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 282001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>60579703000148</CnpjFornecedor><Objeto>Assinatura digital anual do jornal Folha de São Paulo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>349,90</ValorInicial><ValorFinal>349,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9642</idOrigem><CnpjFormatado>60.579.703/0001-48</CnpjFormatado><Id>42290</Id></row>
<row _id="474"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3CJJZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 002/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>11779005000180</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de jornal de circulação regional (Estado do ES) para publicação de matérias legais (aviso de
licitação e demais atos), para atendimento a esta SEP no exercício de 2024</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2400,00</ValorInicial><ValorFinal>2400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9676</idOrigem><CnpjFormatado>11.779.005/0001-80</CnpjFormatado><Id>42292</Id></row>
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<row _id="482"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-01143</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 282110/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>EDSON JOSE SILVEIRA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23392066000170</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>665,08</ValorInicial><ValorFinal>665,08</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11026</idOrigem><CnpjFormatado>23.392.066/0001-70</CnpjFormatado><Id>42306</Id></row>
<row _id="483"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-01143</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 282109/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241976000142</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8216,41</ValorInicial><ValorFinal>8216,41</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11023</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.976/0001-42</CnpjFormatado><Id>42307</Id></row>
<row _id="484"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M1LF9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 00762/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ASX PROJETOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47474196000110</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para a execução de obras de adequação do prédio da SEAG para obtenção de alvará CBMES.
</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>274996,48</ValorInicial><ValorFinal>274996,48</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9570</idOrigem><CnpjFormatado>47.474.196/0001-10</CnpjFormatado><Id>42313</Id></row>
<row _id="485"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-M75WB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 000002.35101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de energia elétrica para atender às necessidades desta SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA – SEMOBI</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>90000,00</ValorInicial><ValorFinal>90000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9084</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42319</Id></row>
<row _id="486"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-BWTHP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 000001.35101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Compra de vales - transportes para os servidores e estagiários, desta SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRTURA – SEMOBI, a fim de atender a necessidade de deslocamento da residência para o trabalho e do trabalho para a residência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>25999,92</ValorInicial><ValorFinal>25999,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9093</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>42321</Id></row>
<row _id="487"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F5VLT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 0041</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA - COBE</Fornecedor><CnpjFornecedor>7064289000151</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação dos serviços do Consórcio Noroeste Capixaba para fornecimento de vale transporte para os servidores e estagiários do Município de Colatina/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2555,52</ValorInicial><ValorFinal>2555,52</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9221</idOrigem><CnpjFormatado>07.064.289/0001-51</CnpjFormatado><Id>42323</Id></row>
<row _id="488"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z0HX3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 012/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>11779005000180</CnpjFornecedor><Objeto>Publicação de matéria legal em jornal de grande circulação no Estado do ES para o exercício de 2024</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4608,00</ValorInicial><ValorFinal>4608,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13646</idOrigem><CnpjFormatado>11.779.005/0001-80</CnpjFormatado><Id>42324</Id></row>
<row _id="489"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KBHNV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 0043</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO SAO GABRIEL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27492479000187</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação dos serviços da Viação São Gabriel, objetivando atender as demandas da Secretaria da Fazenda, referente ao fornecimento de vale transporte para os servidores e estagiários do município de São Mateus para o ano de 2024.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5227,20</ValorInicial><ValorFinal>5227,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9226</idOrigem><CnpjFormatado>27.492.479/0001-87</CnpjFormatado><Id>42325</Id></row>
<row _id="490"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-125NS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 005/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>17800119000141</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para instalação de concertina e alarme no escritório do INCAPER localizado em Barra de São Francisco</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5500,00</ValorInicial><ValorFinal>5500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12812</idOrigem><CnpjFormatado>17.800.119/0001-41</CnpjFormatado><Id>42326</Id></row>
<row _id="491"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TNB2Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 0042</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI</Fornecedor><CnpjFornecedor>10518988000139</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação dos serviços do Consórcio Cachoeiro Integrado referente ao fornecimento de vale transporte para os servidores e estagiários da SEFAZ do Município de Cachoeiro de Itapemirim para o exercício de 2024.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2555,52</ValorInicial><ValorFinal>2555,52</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9230</idOrigem><CnpjFormatado>10.518.988/0001-39</CnpjFormatado><Id>42327</Id></row>
<row _id="492"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-62PSV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000001.10103.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria (GVBus) para prestação de serviços de créditos tarifários de vale transporte de bilhetagem eletrônica, para servidores e estagiários da SECONT no exercício 2024.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>44556,00</ValorInicial><ValorFinal>44556,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9339</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>42330</Id></row>
<row _id="493"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HG3P3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000055.42101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18250413000190</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em confecção de camisetas personalizadas para execução do Censo Escolar 2023 e 2024</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6020,80</ValorInicial><ValorFinal>6020,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12475</idOrigem><CnpjFormatado>18.250.413/0001-90</CnpjFormatado><Id>42335</Id></row>
<row _id="494"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZFMBM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 029/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) a fim de atender as demandas da SEFAZ referente ao fornecimento de vale transporte para os servidores e estagiários da Grande Vitória.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2029-01-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>725285,85</ValorInicial><ValorFinal>725285,85</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9194</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>42337</Id></row>
<row _id="495"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JRQL1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>KARLA VALERIA MEDINA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39219605000103</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>354000,00</ValorInicial><ValorFinal>354000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11693</idOrigem><CnpjFormatado>39.219.605/0001-03</CnpjFormatado><Id>42340</Id></row>
<row _id="496"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-HCSLQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 000003.35101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO PLANETA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27390160000140</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição  de vale - transportes para o servidor Paulo César de Almeida Matos, desta SECRETARIA DE ESTADO DEMOBILIDADE E INFRAESTRUTURA – SEMOBI, a fim de atender a necessidade do servidor.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12339,36</ValorInicial><ValorFinal>12339,36</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9322</idOrigem><CnpjFormatado>27.390.160/0001-40</CnpjFormatado><Id>42351</Id></row>
<row _id="497"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T7JC7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ENERGY ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18034076000101</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E REVISÃO GERAL DO MEDIDOR MÁSSICO PARA GÁS NATURAL VEICULAR (DISPENSER PARA GNV).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6385,00</ValorInicial><ValorFinal>6385,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9441</idOrigem><CnpjFormatado>18.034.076/0001-01</CnpjFormatado><Id>42358</Id></row>
<row _id="498"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0VLJ6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 282740/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TRIGLAV SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>38395239000180</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 02 (duas) válvulas de retenção vertical a serem instaladas no Palácio da Fonte Grande.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>960,00</ValorInicial><ValorFinal>960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9393</idOrigem><CnpjFormatado>38.395.239/0001-80</CnpjFormatado><Id>42362</Id></row>
<row _id="499"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-4D1MK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000009.45101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de fornecimento de vales-transportes municipal e intermunicipal</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7920,00</ValorInicial><ValorFinal>7920,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9460</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>42368</Id></row>
<row _id="500"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-69D60</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000011.45101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI</Fornecedor><CnpjFornecedor>10518988000139</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de fornecimento de vales-transportes municipal e intermunicipal</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>387,20</ValorInicial><ValorFinal>387,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9463</idOrigem><CnpjFormatado>10.518.988/0001-39</CnpjFormatado><Id>42370</Id></row>
<row _id="501"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-6K4DR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000003.35207.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>JULYVER MODESTO DE ARAUJO CONSULTORIA E TREINAMENTO DE TRÂNSITO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36211211000110</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Palestrante para a abertura do I Fórum Estadual da Lei Seca</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17000,00</ValorInicial><ValorFinal>17000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9434</idOrigem><CnpjFormatado>36.211.211/0001-10</CnpjFormatado><Id>42374</Id></row>
<row _id="502"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RH61B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000001.30203.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PROTECTIO SOLUCOES EM QSMS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>42513550000154</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para ministrar treinamento teórico e prático referente a Norma Regulamentadora 35 (NR-35) para capacitação dos servidores à realização de trabalho em altura.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2035,18</ValorInicial><ValorFinal>2035,18</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9439</idOrigem><CnpjFormatado>42.513.550/0001-54</CnpjFormatado><Id>42375</Id></row>
<row _id="503"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5QFZC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000003.30203.04/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>PROTECTIO SOLUCOES EM QSMS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>51601464000194</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE ANÁLISE DE RISCOS E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO COM ART DO SISTEMA DE SEGURANÇA PARA TRABALHO EM ALTURA DO IPEM-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3595,70</ValorInicial><ValorFinal>3595,70</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9476</idOrigem><CnpjFormatado>51.601.464/0001-94</CnpjFormatado><Id>42377</Id></row>
<row _id="504"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZC7G4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000003.47101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de fornecimento de créditos tarifários (carga/recarga) de vale transporte de bilhetagem eletrônica (cartão magnético) para utilização no Sistema TRANSCOL.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2029-02-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>712800,00</ValorInicial><ValorFinal>712800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12943</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>42378</Id></row>
<row _id="505"><IdOrgao>94</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4MFT0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000003.47901.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VCS Editoração Eletrônica Ltda EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>568539000141</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material divulgação e brindes para atender as ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, como preconizado no Caderno de Orientações Técnicas do PETI – Eixo 1.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>900,00</ValorInicial><ValorFinal>900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12955</idOrigem><CnpjFormatado>00.568.539/0001-41</CnpjFormatado><Id>42380</Id></row>
<row _id="506"><IdOrgao>94</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4MFT0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000005.47901.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>A S RIGO-ATTITUDE</Fornecedor><CnpjFornecedor>43119257000170</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material divulgação e brindes para atender as ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, como preconizado no Caderno de Orientações Técnicas do PETI – Eixo 1.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8262,50</ValorInicial><ValorFinal>8262,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12961</idOrigem><CnpjFormatado>43.119.257/0001-70</CnpjFormatado><Id>42381</Id></row>
<row _id="507"><IdOrgao>94</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4MFT0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000006.47901.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA PONTO COM EDITORA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22947341000101</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material divulgação e brindes para atender as ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, como preconizado no Caderno de Orientações Técnicas do PETI – Eixo 1.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>920,00</ValorInicial><ValorFinal>920,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12962</idOrigem><CnpjFormatado>22.947.341/0001-01</CnpjFormatado><Id>42382</Id></row>
<row _id="508"><IdOrgao>94</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4MFT0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000004.47901.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065614000108</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material divulgação e brindes para atender as ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, como preconizado no Caderno de Orientações Técnicas do PETI – Eixo 1.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>785,00</ValorInicial><ValorFinal>785,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12959</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.614/0001-08</CnpjFormatado><Id>42383</Id></row>
<row _id="509"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-BWF1F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000012.45101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN</Fornecedor><CnpjFornecedor>28151363000147</CnpjFornecedor><Objeto>Abastecimento de água para os imóveis utilizados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social – SESP</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7000,00</ValorInicial><ValorFinal>7000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9475</idOrigem><CnpjFormatado>28.151.363/0001-47</CnpjFormatado><Id>42386</Id></row>
<row _id="510"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9S2Z2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000006.32101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vale transporte junto à GVBUS, para atender aos servidores desta secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>122585,40</ValorInicial><ValorFinal>122585,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10734</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>42388</Id></row>
<row _id="511"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-QFF4F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000013.45101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Fonte energética elétrica de baixa tensão fornecida por distribuidora de energia elétrica através de cabos e fios ligados à rede elétrica, para utilização e funcionamento de equipamentos elétricos e eletrônicos.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>90000,00</ValorInicial><ValorFinal>90000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9552</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42400</Id></row>
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<row _id="513"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-MFTMB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000015.45101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de energia elétrica para os imóveis utilizados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social – SESP</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>744999,96</ValorInicial><ValorFinal>744999,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9578</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42406</Id></row>
<row _id="514"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WS176</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000007.32101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>REAL SOLUCOES &amp; SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>33784439000101</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da empresa Viação Real Ita Ltda, com o objetivo de atender às necessidades da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, busca-se o fornecimento mensal de vale transporte aos servidores.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11649,96</ValorInicial><ValorFinal>11649,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10737</idOrigem><CnpjFormatado>33.784.439/0001-01</CnpjFormatado><Id>42420</Id></row>
<row _id="515"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6C8Q3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000003.10104.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MABOL COMERCIAL EIRELI  - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21612343000187</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Água Mineral - exercício de 2024</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5700,00</ValorInicial><ValorFinal>5700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10621</idOrigem><CnpjFormatado>21.612.343/0001-87</CnpjFormatado><Id>42421</Id></row>
<row _id="516"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-MCVS8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 283564/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA MARIA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>9243535000168</CnpjFornecedor><Objeto>EXAMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>877,00</ValorInicial><ValorFinal>877,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10660</idOrigem><CnpjFormatado>09.243.535/0001-68</CnpjFormatado><Id>42422</Id></row>
<row _id="517"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-F48CD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 283560/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SAO LUCAS HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA SS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>92633000177</CnpjFornecedor><Objeto>COLIRIO DE SORO AUTOLOGO SOROTEARS-SERVIÇO DE HEMOTERAPIA (TERAPIA CELULAR), NO HEMOCENTRO SÃO LUCAS EM SAO PAULO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2840,04</ValorInicial><ValorFinal>2840,04</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10662</idOrigem><CnpjFormatado>00.092.633/0001-77</CnpjFormatado><Id>42423</Id></row>
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<row _id="520"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TMSS6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 283580/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE RETINA E VITREO - CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS S/S LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>15121321000111</CnpjFornecedor><Objeto>EXAME ANGIOGRAFIA COM INDOCIANINA VERDE EM AMBOS OS
OLHOS,</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Anulado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4000,00</ValorInicial><ValorFinal>4000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10699</idOrigem><CnpjFormatado>15.121.321/0001-11</CnpjFormatado><Id>42431</Id></row>
<row _id="521"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PWN83</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 283099/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>W&amp;M PUBLICIDADE LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1527405000145</CnpjFornecedor><Objeto>PUBLICACAO DE MATERIA LEGAL
EM JORNAL DE GRANDE
CIRCULACAO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5900,00</ValorInicial><ValorFinal>5900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10700</idOrigem><CnpjFormatado>01.527.405/0001-45</CnpjFormatado><Id>42432</Id></row>
<row _id="522"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RHG9D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 283452/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>kieper transportes e mudanças ltda me</Fornecedor><CnpjFornecedor>5743918000144</CnpjFornecedor><Objeto>CARGA E DESCARGA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6840,00</ValorInicial><ValorFinal>6840,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10701</idOrigem><CnpjFormatado>05.743.918/0001-44</CnpjFormatado><Id>42433</Id></row>
<row _id="523"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-XK5KP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000008.32101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Milanez &amp; Milaneze SS Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>32403065000174</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de espaço físico com infraestrutura, para participação na “Vitória Stone Fair – The Brasilian Design &amp; Business Show”</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>79200,00</ValorInicial><ValorFinal>79200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10753</idOrigem><CnpjFormatado>32.403.065/0001-74</CnpjFormatado><Id>42434</Id></row>
<row _id="524"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B1F4W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000011.32101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI</Fornecedor><CnpjFornecedor>10518988000139</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da empresa Consorcio Cachoeiro Integrado CCI - VIAÇÃO ALVORADA, para suprir as necessidades da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional - SECT</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9650,34</ValorInicial><ValorFinal>9650,34</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11015</idOrigem><CnpjFormatado>10.518.988/0001-39</CnpjFormatado><Id>42435</Id></row>
<row _id="525"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FHGN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000010.32101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>1817531000134</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da empresa Costa Sul Transportes e Turismo Ltda, com o objetivo de atender às necessidades da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, busca-se o fornecimento mensal de vale transporte aos servidores.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2753,10</ValorInicial><ValorFinal>2753,10</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11017</idOrigem><CnpjFormatado>01.817.531/0001-34</CnpjFormatado><Id>42436</Id></row>
<row _id="526"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C8S56</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000003.41201.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34617980000198</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de inseticida e repelente</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6118,20</ValorInicial><ValorFinal>6118,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10781</idOrigem><CnpjFormatado>34.617.980/0001-98</CnpjFormatado><Id>42438</Id></row>
<row _id="527"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BP0WP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000005.41201.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FREDERICO ASSIS PULIER ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>45895280000181</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de bloqueador solar.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1845,00</ValorInicial><ValorFinal>1845,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10748</idOrigem><CnpjFormatado>45.895.280/0001-81</CnpjFormatado><Id>42439</Id></row>
<row _id="528"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TRBJR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000054/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>FABRICIO DE ALBUQUERQUE SORTICA</Fornecedor><CnpjFornecedor>90050207091</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista Fabricio de Albuquerque Sortica para atuar na análise técnica do projeto "Compondo na Rua" </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11344</idOrigem><CnpjFormatado>00.090.050/2070-91</CnpjFormatado><Id>42440</Id></row>
<row _id="529"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z5RB8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000098/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>DARIO ERNESTO GULARTE WEGBRAIT</Fornecedor><CnpjFornecedor>32385568861</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista Dario Ernesto Gularte Wegbrait para atuar na análise técnica do projeto "Festival MC 2024" </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13644</idOrigem><CnpjFormatado>00.032.385/5688-61</CnpjFormatado><Id>42445</Id></row>
<row _id="530"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5CBR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00004</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES COMISSIONADOS E ESTAGIÁRIOS - EXERCÍCIO 2024</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>25000,00</ValorInicial><ValorFinal>25000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10780</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>42451</Id></row>
<row _id="531"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-1481H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00031/32</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de fornecimento vale transporte para atender servidores e estagiários e demanda de serviço externos, desta SEDES, durante o exercício de 2024.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>34432,40</ValorInicial><ValorFinal>34432,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10812</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>42452</Id></row>
<row _id="532"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-FW905</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000114/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MONICA CHRISTINE HUBERT ZAFITA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8343972856</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Monica Christine Hubert Zafita para atuar na análise técnica do projeto " Projeto Tramas Criativas: Formação em Estética Capilar Afro-brasileira" </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13749</idOrigem><CnpjFormatado>00.008.343/9728-56</CnpjFormatado><Id>42464</Id></row>
<row _id="533"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-C7R7H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000115/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>Vitor Manoel Marques Barreto </Fornecedor><CnpjFornecedor>30066320000105</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista Vitor Manoel Marques Barreto (MEI) para atuar na análise técnica do projeto "Carnaval Cultural de Mimoso do Sul – 2024"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13753</idOrigem><CnpjFormatado>30.066.320/0001-05</CnpjFormatado><Id>42465</Id></row>
<row _id="534"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-5TVP5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000116/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>VALDELIS GUBIÃ ANTUNES </Fornecedor><CnpjFornecedor>87232022972</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista Valdelis Gubiã Antunes para atuar na análise técnica do projeto ''Distribuição do longa-metragem "MARRAIA" </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13761</idOrigem><CnpjFormatado>00.087.232/0229-72</CnpjFormatado><Id>42466</Id></row>
<row _id="535"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-2235M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000118/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>Janaina Chavier Silva 04355356680</Fornecedor><CnpjFornecedor>26202800000189</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Janaina Chavier Silva (MEI) para atuar na análise técnica do projeto “'ESCOLA DE FOTÓGRAFOS CEGOS, NOVOS OLHARES: TERRITÓRIOS" </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13767</idOrigem><CnpjFormatado>26.202.800/0001-89</CnpjFormatado><Id>42467</Id></row>
<row _id="536"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-SB13L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000119/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>Jarmeson de Lima Nascimento</Fornecedor><CnpjFornecedor>92001742487</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista Jarmeson de Lima Nascimento para atuar na análise técnica do projeto "'Prêmio da Música Capixaba 2024" </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13770</idOrigem><CnpjFormatado>00.092.001/7424-87</CnpjFormatado><Id>42468</Id></row>
<row _id="537"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-9L1RG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000120/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>GEORGE FREITAS ROSA DE ARAUJO</Fornecedor><CnpjFornecedor>40424002000122</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do parecerista George Freitas Rosa de Araujo (MEI) para atuar na análise técnica do projeto ''ECOLOGICAMENTE CORRETO E CULTURALMENTE VALORIZADO''</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13772</idOrigem><CnpjFormatado>40.424.002/0001-22</CnpjFormatado><Id>42469</Id></row>
<row _id="538"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QBT3G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00014</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Vale transporte para servidores em Designação Temporária da Agerh no exercício de 2024.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12000,00</ValorInicial><ValorFinal>12000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10815</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>42470</Id></row>
<row _id="539"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F3QRD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00007</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Publicação no Diário Oficial do Estado do Espirito Santo - DIO/ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>25000,00</ValorInicial><ValorFinal>25000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11398</idOrigem><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>42471</Id></row>
<row _id="540"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-BN89F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000018.45101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição vale transporte social aos homens autores de violência doméstica, em situação de vulnerabilidade social, que participam do Projeto Homem que é Homem</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6768,00</ValorInicial><ValorFinal>6768,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10864</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>42472</Id></row>
<row _id="541"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KZ7GW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 001/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>28196889000143</CnpjFornecedor><Objeto>Seguro de Vida em Grupo Estagiários de Nível Superior - Exercício de 2024</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>480,00</ValorInicial><ValorFinal>480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10901</idOrigem><CnpjFormatado>28.196.889/0001-43</CnpjFormatado><Id>42473</Id></row>
<row _id="542"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KD59J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000042.42101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>KEILA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OLIVEIRA DA SILVA 05861270708</Fornecedor><CnpjFornecedor>42043932000161</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de ventiladores de parede para os galpões desta SEDU - Arquivo e Chácara Parreiral.

Cotação Eletrônica  nº 1787/2023, publicada no Sistema SIGA em 29/12/2023.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10710,00</ValorInicial><ValorFinal>10710,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11645</idOrigem><CnpjFormatado>42.043.932/0001-61</CnpjFormatado><Id>42474</Id></row>
<row _id="543"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Q5VPW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0012024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>61074175000138</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de SEGURO TOTAL para 02 (dois) VEÍCULOS AUTOMOTORES, pertencentes a frota da FAPES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1847,67</ValorInicial><ValorFinal>1847,67</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10966</idOrigem><CnpjFormatado>61.074.175/0001-38</CnpjFormatado><Id>42475</Id></row>
<row _id="544"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Q5VPW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0022024/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</Fornecedor><CnpjFornecedor>61198164000160</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de SEGURO TOTAL para 02 (dois) VEÍCULOS AUTOMOTORES, pertencentes a frota da FAPES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>896,96</ValorInicial><ValorFinal>896,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10682</idOrigem><CnpjFormatado>61.198.164/0001-60</CnpjFormatado><Id>42476</Id></row>
<row _id="545"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C4RM7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000049.42101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>KAWA SPINOLA FERNANDES DE OLIVEIRA 18489833796</Fornecedor><CnpjFornecedor>26385734000120</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição e entrega de uniformes feminino e masculino para apresentações do Coral Viva Você, representando a Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo.

Cotação Eletrônica publicada no Sistema SIGA em 19/12/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10932,00</ValorInicial><ValorFinal>10932,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11623</idOrigem><CnpjFormatado>26.385.734/0001-20</CnpjFormatado><Id>42477</Id></row>
<row _id="546"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G2X01</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000001.10104.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Publicações de atos administrativos do Governo do ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10000,00</ValorInicial><ValorFinal>10000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11028</idOrigem><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>42478</Id></row>
<row _id="547"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-CGS00</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 282879/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória – GVBUS para aquisição de vale transporte para os servidores e estagiários desta SCV.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>30000,00</ValorInicial><ValorFinal>30000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11033</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>42479</Id></row>
<row _id="548"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-N6VGH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000002.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>669794000180</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação locação estande com espaço no CIRCUITO LIQUIDA SERRA ¿ JACARAIPE,</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>220000,00</ValorInicial><ValorFinal>220000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11108</idOrigem><CnpjFormatado>00.669.794/0001-80</CnpjFormatado><Id>42480</Id></row>
<row _id="549"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XPXTW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 36</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de energia elétrica para o exercício 2024.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>72000,00</ValorInicial><ValorFinal>72000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11066</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42481</Id></row>
<row _id="550"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T08Z4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 15</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN</Fornecedor><CnpjFornecedor>28151363000147</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços para fornecimento de água e tratamento de esgoto (CESAN) na Sede do IPEM para o exercício 2024</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>27000,00</ValorInicial><ValorFinal>27000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11070</idOrigem><CnpjFormatado>28.151.363/0001-47</CnpjFormatado><Id>42482</Id></row>
<row _id="551"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-KW2XQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 284492/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>AR CERTIFLEX LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26727963000185</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE E-CPF A3 - TOKEN</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>309,00</ValorInicial><ValorFinal>309,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11082</idOrigem><CnpjFormatado>26.727.963/0001-85</CnpjFormatado><Id>42484</Id></row>
<row _id="552"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-HRHWB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 284539/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO PAULISTA DE PESQUISA E TRATAMENTO DAS ANOMALIAS VASCULARES S/S</Fornecedor><CnpjFornecedor>26201861000121</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE EMBOLIZAÇÃO DE MALFORMAÇÃO ARTERIOVENOSA
(MAV) E CONSULTA DRª RENATA GRIZZO F. ABREU NO CPAV- SAO PAULO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15000,00</ValorInicial><ValorFinal>15000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11419</idOrigem><CnpjFormatado>26.201.861/0001-21</CnpjFormatado><Id>42485</Id></row>
<row _id="553"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-HRHWB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 284540/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN</Fornecedor><CnpjFornecedor>60765823000130</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE EMBOLIZAÇÃO DE MALFORMAÇÃO ARTERIOVENOSA
(MAV) E CONSULTA DRª RENATA GRIZZO F. ABREU NO CPAV- SAO PAULO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>25920,00</ValorInicial><ValorFinal>25920,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11084</idOrigem><CnpjFormatado>60.765.823/0001-30</CnpjFormatado><Id>42486</Id></row>
<row _id="554"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-NG7HP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 284541/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>IMUNICLIN - CLÍNICA DE VACINAS S/C LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>6032550000179</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE DOSES DE VACINA CONTRA HERPES ZOSTER</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1880,00</ValorInicial><ValorFinal>1880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11089</idOrigem><CnpjFormatado>06.032.550/0001-79</CnpjFormatado><Id>42487</Id></row>
<row _id="555"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-080R3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00078</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO PLANETA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27390160000140</CnpjFornecedor><Objeto>Compra de Vale transporte através da contratação da empresa Viação Planeta para atender as necessidades de deslocamento de servidores da Secretaria de Estado de Direitos Humanos – SEDH.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14394,24</ValorInicial><ValorFinal>14394,24</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11090</idOrigem><CnpjFormatado>27.390.160/0001-40</CnpjFormatado><Id>42488</Id></row>
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<row _id="560"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-8QD66</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000125/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>PAULA GOTELIP DE SOUZA CORREA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19093739000113</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Paula Gotelip de Souza Corrêa (MEI) para atuar na análise técnica do projeto "RESTINGA, A JÓIA DE MANGUINHOS"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13921</idOrigem><CnpjFormatado>19.093.739/0001-13</CnpjFormatado><Id>42493</Id></row>
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<row _id="562"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-8BDS7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000127/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ANDREIA DE ANDRADE VERISSIMO DE SOUZA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5821920809</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Andrea de Andrade Verissimo de Souza para atuar na análise técnica do projeto “Tecer Folias”</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13926</idOrigem><CnpjFormatado>00.005.821/9208-09</CnpjFormatado><Id>42495</Id></row>
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<row _id="566"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-SDZ3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000132/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor> ANDREA CRISTINA SILVA </Fornecedor><CnpjFornecedor>16493312000114</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Andrea Cristina Silva (MEI) para atuar na análise técnica do projeto ''CAPIXABARTE - CIRCUITO ARTISTICO-CULTURAL NA REGIÃO V DE VILA VELHA'' </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13981</idOrigem><CnpjFormatado>16.493.312/0001-14</CnpjFormatado><Id>42499</Id></row>
<row _id="567"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-30RWB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000133/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>Rebecca Lúcia Cruz De Menezes</Fornecedor><CnpjFornecedor>4832261495</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Rebecca Lúcia Cruz para atuar na análise técnica do projeto ''Expedição Fotográfica Rota das Estrelas: Iluminando o Céu Noturno Capixaba e Impulsionando a Economia Criativa” </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13986</idOrigem><CnpjFormatado>00.004.832/2614-95</CnpjFormatado><Id>42500</Id></row>
<row _id="568"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-DHT64</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 283599</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>compra vales-transportes para deslocamento dos servidores e estagiários da ADERES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>32400,00</ValorInicial><ValorFinal>32400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11128</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>42501</Id></row>
<row _id="569"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-ZLVTF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000134/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>GRAZIANE DA SILVA MOREIRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17833720000130</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da parecerista Graziene da Silva Moreira (MEI) para atuar na análise técnica do projeto "Carna Surpresa 2024 - O Carnaval da Barra do Jucu" </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13987</idOrigem><CnpjFormatado>17.833.720/0001-30</CnpjFormatado><Id>42502</Id></row>
<row _id="570"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-824ZF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000007.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>E BRAVIM MANÇO</Fornecedor><CnpjFornecedor>10852692000150</CnpjFornecedor><Objeto>Contrat.serviço locação estande com espaço evento 2ª FESTIVAL ARTE COM MOQUECA E FEIRA EMPREENDEDOR</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>319725,00</ValorInicial><ValorFinal>319725,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11171</idOrigem><CnpjFormatado>10.852.692/0001-50</CnpjFormatado><Id>42507</Id></row>
<row _id="571"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-B09ZG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000003.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO</Fornecedor><CnpjFornecedor>24063391000151</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação serviço locação estande exclusivo no CIRCUITO PANELA DE BARRO, 09 a 13 de fevereiro</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>348000,00</ValorInicial><ValorFinal>348000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11141</idOrigem><CnpjFormatado>24.063.391/0001-51</CnpjFormatado><Id>42508</Id></row>
<row _id="572"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-M1TWS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000004.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISTICO ACADEMIA DE SONHOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>13003590000158</CnpjFornecedor><Objeto>Contrat. serviço locação estande com espaço exclusivo evento PRAIA GRANDE ARTE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>548800,00</ValorInicial><ValorFinal>548800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11144</idOrigem><CnpjFormatado>13.003.590/0001-58</CnpjFormatado><Id>42509</Id></row>
<row _id="573"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-XV4Q4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000005.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO</Fornecedor><CnpjFornecedor>24063391000151</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação serviço locação estande com espaço personaliz.evento II FESTIVAL ARACRUZ</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>320800,00</ValorInicial><ValorFinal>320800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11148</idOrigem><CnpjFormatado>24.063.391/0001-51</CnpjFormatado><Id>42510</Id></row>
<row _id="574"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-9ZFPZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000006.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESPIRITO SANTO – SEBRAE/ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462001892</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação locação estande com espaço personalizado e exclusivo evento 2º CORES &amp;</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>236880,00</ValorInicial><ValorFinal>236880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11159</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0018-92</CnpjFormatado><Id>42511</Id></row>
<row _id="575"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-64W82</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00012</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Vale Transporte Intermunicipal e Municipal na Região Metropolitana da Grande Vitória para o exercício de 2024.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>27000,00</ValorInicial><ValorFinal>27000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11169</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>42513</Id></row>
<row _id="576"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-0W0NK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.00000219101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>S/A O ESTADO DE SÃO PAULO</Fornecedor><CnpjFornecedor>61533949000141</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do Serviço de Assinatura Eletrônica do Jornal Digital “ O Estadão”</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>356,72</ValorInicial><ValorFinal>356,72</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11410</idOrigem><CnpjFormatado>61.533.949/0001-41</CnpjFormatado><Id>42514</Id></row>
<row _id="577"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DD7CJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.00000210103.04/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>77 EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48795476000192</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de treinamento sobre Consultoria em Auditoria, para 20 (vinte) Auditores do Estado, por meio de curso ofertado na modalidade in company e presencial, com carga horária de 16 horas, no período de 04 e 05/03/2024. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>25140,14</ValorInicial><ValorFinal>25140,14</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11288</idOrigem><CnpjFormatado>48.795.476/0001-92</CnpjFormatado><Id>42520</Id></row>
<row _id="578"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QFJ92</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.00001232101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO AGUIA BRANCA S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>27486182000109</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da empresa VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA SA para fornecimento mensal de vale transporte aos servidores que residem em municípios fora da Região Metropolitana.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15000,00</ValorInicial><ValorFinal>15000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11290</idOrigem><CnpjFormatado>27.486.182/0001-09</CnpjFormatado><Id>42521</Id></row>
<row _id="579"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-5595K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00110</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>NECTA INOVA CONTEUDOS ESTRATEGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43854590000122</CnpjFornecedor><Objeto>Participação da ARSP, por meio da inscrição de três servidores, na Conferência  “P3C PPPs e Concessões Investimentos em Infraestrutura e Prêmio"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4200,00</ValorInicial><ValorFinal>4200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11386</idOrigem><CnpjFormatado>43.854.590/0001-22</CnpjFormatado><Id>42522</Id></row>
<row _id="580"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-60CHR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00112</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43690572000152</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de certificados digitais e-CPF  Modelo A3 Tipo: Token Validade 36 meses</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>280,00</ValorInicial><ValorFinal>280,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11387</idOrigem><CnpjFormatado>43.690.572/0001-52</CnpjFormatado><Id>42523</Id></row>
<row _id="581"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2RHZS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000134.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FAMONTE CONSTRUÇOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50435443000183</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia,
construção e adaptação da calçada existente para o modelo “CALÇADA CIDADÃ”</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>27111,79</ValorInicial><ValorFinal>27111,79</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12751</idOrigem><CnpjFormatado>50.435.443/0001-83</CnpjFormatado><Id>42524</Id></row>
<row _id="582"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-403JZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 20240000046020102</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>MA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44936277000104</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa especializada para elaboração do: PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e Laudo Técnico do PPP</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3468,88</ValorInicial><ValorFinal>3468,88</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11354</idOrigem><CnpjFormatado>44.936.277/0001-04</CnpjFormatado><Id>42525</Id></row>
<row _id="583"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-98BST</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 20240000066020102</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS</Fornecedor><CnpjFornecedor>29184280000117</CnpjFornecedor><Objeto>Participação de dois servidores do Comitê de Investimentos do IPAJM no 6º Congresso Nacional de Investimentos do RPPS, que ocorrerá nos dias 06 a 08 de março de 2024, em Florianópolis/SC, organizado pela ABIPEM</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1600,00</ValorInicial><ValorFinal>1600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11359</idOrigem><CnpjFormatado>29.184.280/0001-17</CnpjFormatado><Id>42526</Id></row>
<row _id="584"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-5SVS5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.00002544929.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALFA E OMEGA SERVICOS EM SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>42082500000160</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assistência Domiciliar“Home Care”, com fornecimento de infra-estrutura de apoio, bem como materiais e medicamentos necessários ao atendimento</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>442800,00</ValorInicial><ValorFinal>442800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11369</idOrigem><CnpjFormatado>42.082.500/0001-60</CnpjFormatado><Id>42527</Id></row>
<row _id="585"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-5SVS5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.00002444929.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMICILIARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27230280000180</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assistência Domiciliar“Home Care”, com fornecimento de infra-estrutura de apoio, bem como materiais e medicamentos necessários ao atendimento</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>512400,00</ValorInicial><ValorFinal>512400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11367</idOrigem><CnpjFormatado>27.230.280/0001-80</CnpjFormatado><Id>42528</Id></row>
<row _id="586"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W8BFV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00128</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 2024</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>300000,00</ValorInicial><ValorFinal>300000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11395</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42530</Id></row>
<row _id="587"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-7PN5K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00113</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>fornecimento de energia elétrica - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS – SEDH.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>72000,00</ValorInicial><ValorFinal>72000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11396</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42531</Id></row>
<row _id="588"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-X1GPC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00093</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de energia elétrica - Casa dos Direitos</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>28800,00</ValorInicial><ValorFinal>28800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11397</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42532</Id></row>
<row _id="589"><IdOrgao>62</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-CW139</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 001/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de fornecimento de Vales Transportes para a SEAMA o Exercício de 2024</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>27033,93</ValorInicial><ValorFinal>27033,93</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11402</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>42533</Id></row>
<row _id="590"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-VP660</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.00000349101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33759780814</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE CARTÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS EXTRAJUDICIAIS NA COMARCA DE VILHA VELHA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7176,66</ValorInicial><ValorFinal>7176,66</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11468</idOrigem><CnpjFormatado>00.033.759/7808-14</CnpjFormatado><Id>42534</Id></row>
<row _id="591"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-QT80L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.00000249101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO</Fornecedor><CnpjFornecedor>45000794753</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços notariais e de registro extrajudiciais na Comarca de Serra/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>18553,74</ValorInicial><ValorFinal>18553,74</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11463</idOrigem><CnpjFormatado>00.045.000/7947-53</CnpjFormatado><Id>42535</Id></row>
<row _id="592"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-2W7M4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00343</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública</Fornecedor><CnpjFornecedor>10498974000281</CnpjFornecedor><Objeto>Participação no 19º Congresso Brasileiro de Pregoeiros - Online</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3900,00</ValorInicial><ValorFinal>3900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12214</idOrigem><CnpjFormatado>10.498.974/0002-81</CnpjFormatado><Id>42536</Id></row>
<row _id="593"><IdOrgao>92</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5L5SN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 282641/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ASSMAT ASSESSORIA E COMERCIO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>51053545000105</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de livros para compor o Cantinho do Abraço.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>946,98</ValorInicial><ValorFinal>946,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11432</idOrigem><CnpjFormatado>51.053.545/0001-05</CnpjFormatado><Id>42537</Id></row>
<row _id="594"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VH3TB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 10/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>R.G. GRIPA</Fornecedor><CnpjFornecedor>33445405000192</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de equipamentos para produção audiovisual
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2491,65</ValorInicial><ValorFinal>2491,65</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13493</idOrigem><CnpjFormatado>33.445.405/0001-92</CnpjFormatado><Id>42538</Id></row>
<row _id="595"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-SG71D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000053.42101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LEANDRO ZANETTI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7458373792</CnpjFornecedor><Objeto>locação de imóvel localizado na Rua Ricardo Gonzales, nº 141, Bairro Vila Verde, município de São Roque do Canaã/ES, para o funcionamento da unidade escolar EEEFM David Roldi, pelo período de até 1 (um) ano.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>222000,00</ValorInicial><ValorFinal>222000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12820</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.458/3737-92</CnpjFormatado><Id>42539</Id></row>
<row _id="596"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S17BW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ELIT INDUSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22038548000163</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição Material de Pintura para atender as necessidades da ADERES, conforme Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4127,82</ValorInicial><ValorFinal>4127,82</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11639</idOrigem><CnpjFormatado>22.038.548/0001-63</CnpjFormatado><Id>42542</Id></row>
<row _id="597"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-9W53P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000002.44920.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EVOLUTION SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14563574000182</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SERVIÇOS NO HOSPITAL DOUTOR ALCEU MELGAÇO FILHO - HDAMF</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-03-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>826800,00</ValorInicial><ValorFinal>826800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13552</idOrigem><CnpjFormatado>14.563.574/0001-82</CnpjFormatado><Id>42544</Id></row>
<row _id="598"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-R5B9V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 285481/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>EMILCARDIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1292636000117</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10670,00</ValorInicial><ValorFinal>10670,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11742</idOrigem><CnpjFormatado>01.292.636/0001-17</CnpjFormatado><Id>42545</Id></row>
<row _id="599"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-R5B9V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 285464/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>VITORIA HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39362611000115</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>229400,00</ValorInicial><ValorFinal>229400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11741</idOrigem><CnpjFormatado>39.362.611/0001-15</CnpjFormatado><Id>42546</Id></row>
<row _id="600"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8ZZZ7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000546.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Novo Rifaximina 550 mg - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6542,86</ValorInicial><ValorFinal>6542,86</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12038</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>42547</Id></row>
<row _id="601"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-S1JCX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 285605/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MED CLIM LTDA ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>11674112000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EXAME ANGIOGRAFIA FLUORESCEINICA COM INDOCIANINA VERDE EM
AMBOS OS OLHOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1700,00</ValorInicial><ValorFinal>1700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11814</idOrigem><CnpjFormatado>11.674.112/0001-44</CnpjFormatado><Id>42548</Id></row>
<row _id="602"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-96R0S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000005.10104.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Assinatura anual do jornal A Gazeta
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>298,80</ValorInicial><ValorFinal>298,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11883</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>42549</Id></row>
<row _id="603"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MBJ1S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação (</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000002.10104.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Vale transporte - 2024
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<row _id="604"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-SFSWH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 285679/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>Mafer Comercial Hospitalar ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>7200697000193</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON E TUBOS EXTENSORES
COM DUPLA VIA DE ENTRADA (MEDICAÇÃO E NUTRIÇÃO)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5920,00</ValorInicial><ValorFinal>5920,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11907</idOrigem><CnpjFormatado>07.200.697/0001-93</CnpjFormatado><Id>42551</Id></row>
<row _id="605"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-1P02D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 285623/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4172259000170</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EXAME ANGIORESSONÂNCIA EM FASE VENOSA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>800,00</ValorInicial><ValorFinal>800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11912</idOrigem><CnpjFormatado>04.172.259/0001-70</CnpjFormatado><Id>42552</Id></row>
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HEREDITÁRIO (84 GENES) COM MLPA; X-FRAGIL MOLECULAR (GENE FMR1)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2963,00</ValorInicial><ValorFinal>2963,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11913</idOrigem><CnpjFormatado>19.378.769/0230-36</CnpjFormatado><Id>42553</Id></row>
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MITOCONDRIAL</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2358,00</ValorInicial><ValorFinal>2358,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11919</idOrigem><CnpjFormatado>60.840.055/0001-31</CnpjFormatado><Id>42556</Id></row>
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ADERENTES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>972972,00</ValorInicial><ValorFinal>972972,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11926</idOrigem><CnpjFormatado>12.600.168/0001-17</CnpjFormatado><Id>42560</Id></row>
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<row _id="625"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6943T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001151.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMAUSA PHARMACEUTICAL GROUP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37124240000108</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Canabidiol - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>18319,99</ValorInicial><ValorFinal>18319,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12052</idOrigem><CnpjFormatado>37.124.240/0001-08</CnpjFormatado><Id>42573</Id></row>
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<row _id="629"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M1ZGL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000969.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Novo Candesartana 32 - Medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais. Trata-se de compra para pacientes NOVOS Dispensa de Licitação, em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>305,10</ValorInicial><ValorFinal>305,10</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12058</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>42577</Id></row>
<row _id="630"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-X65Q8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000003.19101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de 2 (duas) assinaturas eletrônica do jornal digital A Gazeta, pelo prazo de 12(doze) meses.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>597,60</ValorInicial><ValorFinal>597,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12307</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>42578</Id></row>
<row _id="631"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6FBQJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000972.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>TR 880-2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Novo Metformina - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>607,46</ValorInicial><ValorFinal>607,46</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12059</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42579</Id></row>
<row _id="632"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FLV6L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001040.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Novo lercanidipino 20mg - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>900,00</ValorInicial><ValorFinal>900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12060</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>42580</Id></row>
<row _id="633"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-QJ88T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.500E0500019.09./2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>21308480000122</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de autoridade de registro para emissão de Certificados Digitais tipo: E-CPF A3 TK 36M</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>720,00</ValorInicial><ValorFinal>720,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12061</idOrigem><CnpjFormatado>21.308.480/0001-22</CnpjFormatado><Id>42581</Id></row>
<row _id="634"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-27D3B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001039.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMAUSA PHARMACEUTICAL GROUP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37124240000108</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Canabidiol - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>54548,62</ValorInicial><ValorFinal>54548,62</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12064</idOrigem><CnpjFormatado>37.124.240/0001-08</CnpjFormatado><Id>42582</Id></row>
<row _id="635"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0K74Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000994.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Novo Periciazina 40mg/ml - Medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais.
Trata-se de compra para pacientes NOVOS por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>91,19</ValorInicial><ValorFinal>91,19</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12062</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>42583</Id></row>
<row _id="636"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-80XLW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000130.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FEIRA MILANO BRASIL PUBLICAÇÕES E EVENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12591077000162</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de serviço de locação de espaço físico e montagem de estrutura de estande da
SEAG para participação no evento “Fruit Attraction São Paulo 2024”, que ocorrerá entre os dias 16 e
18 de abril de 2024, na cidade de São Paulo</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-09-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>50000,00</ValorInicial><ValorFinal>50000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12388</idOrigem><CnpjFormatado>12.591.077/0001-62</CnpjFormatado><Id>42584</Id></row>
<row _id="637"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-ZMBM3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000995.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650000135</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Novo Belzutifano - Medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais.
Trata-se de compra para pacientes NOVOS por Dispensa de Licitação, em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>236455,20</ValorInicial><ValorFinal>236455,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12063</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0001-35</CnpjFormatado><Id>42585</Id></row>
<row _id="638"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QR08F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001027.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Novo Sacituzumabe 200 mg - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/202</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>118770,40</ValorInicial><ValorFinal>118770,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12066</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>42586</Id></row>
<row _id="639"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-KT15L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00129</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS - AGER</Fornecedor><CnpjFornecedor>3944082000110</CnpjFornecedor><Objeto>inscrição do Diretor-Geral, no “I SEMINÁRIO DE REGULAÇÃO DA AGER/MT”,</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>100,00</ValorInicial><ValorFinal>100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12288</idOrigem><CnpjFormatado>03.944.082/0001-10</CnpjFormatado><Id>42587</Id></row>
<row _id="640"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3ZJMP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001028.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Novo Olopatadina e outros - Medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais.
Trata-se de compra para pacientes NOVOS por dispensa de licitação com fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1331,93</ValorInicial><ValorFinal>1331,93</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12075</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42588</Id></row>
<row _id="641"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CM0TV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001029.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Dayanne R de F Barbosa Comercial Farmacêutico</Fornecedor><CnpjFornecedor>15195543000189</CnpjFornecedor><Objeto>Novo Bilastina e outros - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1326,00</ValorInicial><ValorFinal>1326,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12081</idOrigem><CnpjFormatado>15.195.543/0001-89</CnpjFormatado><Id>42589</Id></row>
<row _id="642"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-6J4TP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001206.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMAUSA PHARMACEUTICAL GROUP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37124240000108</CnpjFornecedor><Objeto> TR 075-2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Importado Canabidiol - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>221518566,00</ValorInicial><ValorFinal>221518566,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12152</idOrigem><CnpjFormatado>37.124.240/0001-08</CnpjFormatado><Id>42590</Id></row>
<row _id="643"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-LZWFF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001228.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade metformina 850 lp e outros; - Medicamentos não-
padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais. Trata-se de compra para pacientes de CONTINUIDADE por Dispensa de Licitação</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8819,96</ValorInicial><ValorFinal>8819,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12140</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42591</Id></row>
<row _id="644"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-R10P8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 286159/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1239,80</ValorInicial><ValorFinal>1239,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12134</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>42592</Id></row>
<row _id="645"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-Q6085</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 286045/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48189059000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTICIO- CAFÉ</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12144</idOrigem><CnpjFormatado>48.189.059/0001-04</CnpjFormatado><Id>42593</Id></row>
<row _id="646"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-8RDQQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000008.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISTICO ACADEMIA DE SONHOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>13003590000158</CnpjFornecedor><Objeto>FEIRA SERRA CIDADE EMPREENDEDORA E CRIATIVA ¿ 2ª EDIÇÃO, nos dias 07 a 10/03/2024, Centro, Serra/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>359600,00</ValorInicial><ValorFinal>359600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12162</idOrigem><CnpjFormatado>13.003.590/0001-58</CnpjFormatado><Id>42594</Id></row>
<row _id="647"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-BW6X9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001227.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>43575877000466</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Pantoprazol - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1350,00</ValorInicial><ValorFinal>1350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12153</idOrigem><CnpjFormatado>43.575.877/0004-66</CnpjFormatado><Id>42595</Id></row>
<row _id="648"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-BDS05</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001224.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMAUSA PHARMACEUTICAL GROUP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37124240000108</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Canabidiol - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>54310,96</ValorInicial><ValorFinal>54310,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12161</idOrigem><CnpjFormatado>37.124.240/0001-08</CnpjFormatado><Id>42596</Id></row>
<row _id="649"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-N8KT2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000025.32101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GFC COMUNICAÇÕES EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10916216000155</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de espaço na Feira “Inova Capixaba - Piscicultura ".</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>351500,00</ValorInicial><ValorFinal>351500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12273</idOrigem><CnpjFormatado>10.916.216/0001-55</CnpjFormatado><Id>42597</Id></row>
<row _id="650"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-CM721</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000952.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797967000195</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>19750,00</ValorInicial><ValorFinal>19750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12168</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.967/0001-95</CnpjFormatado><Id>42598</Id></row>
<row _id="651"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-CVV9X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001223.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMAUSA PHARMACEUTICAL GROUP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37124240000108</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Canabidiol - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>68524,07</ValorInicial><ValorFinal>68524,07</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12165</idOrigem><CnpjFormatado>37.124.240/0001-08</CnpjFormatado><Id>42599</Id></row>
<row _id="652"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-T1ZGS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001205.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>26921908000202</CnpjFornecedor><Objeto>TR 005-2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Continuidade Lenalidomida 15mg - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/21.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>89040,00</ValorInicial><ValorFinal>89040,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12172</idOrigem><CnpjFormatado>26.921.908/0002-02</CnpjFormatado><Id>42600</Id></row>
<row _id="653"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-NCX57</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001219.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMAUSA PHARMACEUTICAL GROUP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37124240000108</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Canabidiol - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>51313,82</ValorInicial><ValorFinal>51313,82</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12175</idOrigem><CnpjFormatado>37.124.240/0001-08</CnpjFormatado><Id>42601</Id></row>
<row _id="654"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-DBC1D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000029.32101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI</Fornecedor><CnpjFornecedor>10518988000139</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da empresa CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO – CCI, referente ao fornecimento mensal de vale transporte aos servidores.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>950,00</ValorInicial><ValorFinal>950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13009</idOrigem><CnpjFormatado>10.518.988/0001-39</CnpjFormatado><Id>42602</Id></row>
<row _id="655"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-6JJQD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001214.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMAUSA PHARMACEUTICAL GROUP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37124240000108</CnpjFornecedor><Objeto>TR 005-2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Continuidade Lenalidomida 15mg - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/21.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>95079,41</ValorInicial><ValorFinal>95079,41</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12178</idOrigem><CnpjFormatado>37.124.240/0001-08</CnpjFormatado><Id>42603</Id></row>
<row _id="656"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-2X6W1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001215.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39808530000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kits para diagnóstico confirmatório de HTLV I e II utilizando a metodologia de Western Blot para atender a demanda do setor de Imunologia do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>34545,60</ValorInicial><ValorFinal>34545,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12182</idOrigem><CnpjFormatado>39.808.530/0001-04</CnpjFormatado><Id>42604</Id></row>
<row _id="657"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-3CTPP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000028.32101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>H C LYRA - HCL PRODUCOES</Fornecedor><CnpjFornecedor>20828350000158</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de espaço para que a SECTI possa realizar a divulgação institucional e das potencialidades do Estado com a participação na 4º Edição do INOVA ES e a 2º Edição Feira na cidade de Vitória.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>450098,00</ValorInicial><ValorFinal>450098,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12275</idOrigem><CnpjFormatado>20.828.350/0001-58</CnpjFormatado><Id>42605</Id></row>
<row _id="658"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-QF4FR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001234.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto> Medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais.Trata-se de compra para pacientes de CONTINUIDADE por Dispensa de Licitação, em conformidade com o incisoVIII do art. 75 da Lei nº 14.133/21.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16922,46</ValorInicial><ValorFinal>16922,46</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12631</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>42606</Id></row>
<row _id="659"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-QF4FR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001235.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Dayanne R de F Barbosa Comercial Farmacêutico</Fornecedor><CnpjFornecedor>15195543000189</CnpjFornecedor><Objeto> Medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais.Trata-se de compra para pacientes de CONTINUIDADE por Dispensa de Licitação, em conformidade com o incisoVIII do art. 75 da Lei nº 14.133/21.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2077,81</ValorInicial><ValorFinal>2077,81</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12634</idOrigem><CnpjFormatado>15.195.543/0001-89</CnpjFormatado><Id>42607</Id></row>
<row _id="660"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-QF4FR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001233.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto> Medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais.Trata-se de compra para pacientes de CONTINUIDADE por Dispensa de Licitação, em conformidade com o incisoVIII do art. 75 da Lei nº 14.133/21.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2041,47</ValorInicial><ValorFinal>2041,47</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12629</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42608</Id></row>
<row _id="661"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3Z1HC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000136.44926.04/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITAL MERIDIONAL S.A</Fornecedor><CnpjFornecedor>625711000151</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para realização de TRATAMENTO EM CENTRO ESPECIALIZADO CONFORME DEFINE DECISÃO E LAUDO, para atender decisão judicial em favor da paciente E.E.L (5000461-95.2023.8.08.0028).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>725000,00</ValorInicial><ValorFinal>725000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12306</idOrigem><CnpjFormatado>00.625.711/0001-51</CnpjFormatado><Id>42609</Id></row>
<row _id="662"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-XC23K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001245.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>TR 074-2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Novo - sup glicerina - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/21.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>401,36</ValorInicial><ValorFinal>401,36</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12211</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42610</Id></row>
<row _id="663"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-D3BNX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000008.35101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (uma) assinatura digital anual, de segunda a domingo, do jornal A GAZETA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>298,80</ValorInicial><ValorFinal>298,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12218</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>42611</Id></row>
<row _id="664"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TBC2L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000993.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto> TR 814-2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Novo Citidina - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>939,56</ValorInicial><ValorFinal>939,56</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12222</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42612</Id></row>
<row _id="665"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-KKMHX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 286379/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>VITORIA HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39362611000115</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>228200,00</ValorInicial><ValorFinal>228200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12230</idOrigem><CnpjFormatado>39.362.611/0001-15</CnpjFormatado><Id>42613</Id></row>
<row _id="666"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-KKMHX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 286380/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>EMILCARDIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1292636000117</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6235,00</ValorInicial><ValorFinal>6235,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12229</idOrigem><CnpjFormatado>01.292.636/0001-17</CnpjFormatado><Id>42614</Id></row>
<row _id="667"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-LD5K6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000008.37101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>União Gaúcha dos Operadores e Representantes de Turismo do Rio Grande do Sul - UGART</Fornecedor><CnpjFornecedor>95217113000150</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de espaço na 38ª Edição da Feira de Negócios Turísticos - UGART 2024, em Porto Alegre.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29950,00</ValorInicial><ValorFinal>29950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13419</idOrigem><CnpjFormatado>95.217.113/0001-50</CnpjFormatado><Id>42615</Id></row>
<row _id="668"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-D7G2F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 286239/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>7071866000213</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CÓRNEA EM AMBOS OS OLHOS
(PENTACAM OU GALILEI)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>520,00</ValorInicial><ValorFinal>520,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12243</idOrigem><CnpjFormatado>07.071.866/0002-13</CnpjFormatado><Id>42616</Id></row>
<row _id="669"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GL6NK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001273.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>Novo agulhas - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>104,56</ValorInicial><ValorFinal>104,56</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12249</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42617</Id></row>
<row _id="670"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-STH5J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001274.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Dayanne R de F Barbosa Comercial Farmacêutico</Fornecedor><CnpjFornecedor>15195543000189</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>94,00</ValorInicial><ValorFinal>94,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12257</idOrigem><CnpjFormatado>15.195.543/0001-89</CnpjFormatado><Id>42618</Id></row>
<row _id="671"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RZ0TZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001271.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>78,00</ValorInicial><ValorFinal>78,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12264</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>42619</Id></row>
<row _id="672"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FZ3JD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001270.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMIX ASSESSORIA ADUANEIRA E COMERCIO EXTERIOR LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>24649107000123</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>131561,98</ValorInicial><ValorFinal>131561,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12277</idOrigem><CnpjFormatado>24.649.107/0001-23</CnpjFormatado><Id>42620</Id></row>
<row _id="673"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-RBJ43</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 286219/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>J. C. VACCARI </Fornecedor><CnpjFornecedor>9216033000148</CnpjFornecedor><Objeto>Manutenção predial nas dependências do Almoxarifado da SRSC
proveniente de uma vazamento no tanque que tem causado infiltração no teto, e
reparo nos banheiros sendo um banheiro na SRSC e um banheiro no NREC.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1540,00</ValorInicial><ValorFinal>1540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12276</idOrigem><CnpjFormatado>09.216.033/0001-48</CnpjFormatado><Id>42621</Id></row>
<row _id="674"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-M7J55</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001231.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>753,35</ValorInicial><ValorFinal>753,35</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12284</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>42622</Id></row>
<row _id="675"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-0L8DB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001229.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMAUSA PHARMACEUTICAL GROUP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37124240000108</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos importados não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>22791,40</ValorInicial><ValorFinal>22791,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12289</idOrigem><CnpjFormatado>37.124.240/0001-08</CnpjFormatado><Id>42623</Id></row>
<row _id="676"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-DJ857</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000006.49101.04/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ICONE ESTUDOS E SONDAGENS LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>15064293000148</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em topografia para prestação de serviço de demarcação na área do Cercado da Pedra </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>22000,00</ValorInicial><ValorFinal>22000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13430</idOrigem><CnpjFormatado>15.064.293/0001-48</CnpjFormatado><Id>42624</Id></row>
<row _id="677"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-RNZV7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000004.19101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>EDITORA GLOBO S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>4067191000160</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação anual do serviço de 1 (uma) assinatura eletrônica do jornal digital "Valor Econômico"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>378,00</ValorInicial><ValorFinal>378,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12327</idOrigem><CnpjFormatado>04.067.191/0001-60</CnpjFormatado><Id>42625</Id></row>
<row _id="678"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WPFWW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001320.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto> TR 839-2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Torval e outros - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>817,20</ValorInicial><ValorFinal>817,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12337</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42626</Id></row>
<row _id="679"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-90FD2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 286422/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>DANMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT PARA USO MED HOSP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43683053000167</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CATETER VESICAL</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11091,60</ValorInicial><ValorFinal>11091,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12330</idOrigem><CnpjFormatado>43.683.053/0001-67</CnpjFormatado><Id>42627</Id></row>
<row _id="680"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-19T86</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001315.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Dayanne R de F Barbosa Comercial Farmacêutico</Fornecedor><CnpjFornecedor>15195543000189</CnpjFornecedor><Objeto>TR 031-2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Novo Fexofenadina - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 202</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>636,00</ValorInicial><ValorFinal>636,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12349</idOrigem><CnpjFormatado>15.195.543/0001-89</CnpjFormatado><Id>42628</Id></row>
<row _id="681"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-D6K86</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001310.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> TR 161/2024 - Dispensa de licitação - MJ Novo - Dabrafenibe - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estad</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>89209,32</ValorInicial><ValorFinal>89209,32</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12357</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>42629</Id></row>
<row _id="682"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3GVHL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001297.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ANTHYGENUS PESQUISA COMERCIO E MANIPULAÇÃO</Fornecedor><CnpjFornecedor>5382206000147</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>414,00</ValorInicial><ValorFinal>414,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12381</idOrigem><CnpjFormatado>05.382.206/0001-47</CnpjFormatado><Id>42630</Id></row>
<row _id="683"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-TSVQ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000047.44929.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALFA E OMEGA SERVICOS EM SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>42082500000160</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>151200,00</ValorInicial><ValorFinal>151200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12385</idOrigem><CnpjFormatado>42.082.500/0001-60</CnpjFormatado><Id>42631</Id></row>
<row _id="684"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-TSVQ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000048.44929.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29269640000183</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE 24 HORAS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>467880,00</ValorInicial><ValorFinal>467880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12382</idOrigem><CnpjFormatado>29.269.640/0001-83</CnpjFormatado><Id>42632</Id></row>
<row _id="685"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DNSC8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001296.44101.0/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HEMP MEDS DO BRASIL</Fornecedor><CnpjFornecedor>22989799000123</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade Canabidiol RSHO - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>25348,51</ValorInicial><ValorFinal>25348,51</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12387</idOrigem><CnpjFormatado>22.989.799/0001-23</CnpjFormatado><Id>42633</Id></row>
<row _id="686"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DHMQD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001249.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMIX ASSESSORIA ADUANEIRA E COMERCIO EXTERIOR LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>24649107000123</CnpjFornecedor><Objeto>TR 704 2023 - - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Importado Vitaminas fibrose - Aquisição de medicamentos não-padronizados por dispensa de licitação, para pacientes cadastrados no programa FIBROSE CÍSTICA em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei </Objeto><TipoAquisicao>Alienação de Bens</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>55707,33</ValorInicial><ValorFinal>55707,33</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12392</idOrigem><CnpjFormatado>24.649.107/0001-23</CnpjFormatado><Id>42634</Id></row>
<row _id="687"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6DPCQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001299.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Novo Metildopa 500 mg - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>923,40</ValorInicial><ValorFinal>923,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12397</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42635</Id></row>
<row _id="688"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-GBGRF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00216</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da empresa fornecedora de vales-transporte  para atender as necessidades de deslocamento de conselheiras e conselheiros estaduais vinculados a Secretaria de Estado de Direitos Humanos – SEDH</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2585,00</ValorInicial><ValorFinal>2585,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12413</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>42636</Id></row>
<row _id="689"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CVCD2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001362.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade Benfotiamina e outro - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2322,00</ValorInicial><ValorFinal>2322,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12403</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42637</Id></row>
<row _id="690"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-7HGVF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000001.10109.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CLIMA VIX COMERCIO E SERVICOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>14784325000117</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para operação do Sistema de Climatização do Palácio Anchieta, incluindo todos os materiais, equipamentos e acessórios necessários.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>582340,00</ValorInicial><ValorFinal>582340,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12422</idOrigem><CnpjFormatado>14.784.325/0001-17</CnpjFormatado><Id>42638</Id></row>
<row _id="691"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-5GRZN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001363.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA - FILIAL SP</Fornecedor><CnpjFornecedor>56998701003301</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação - MJ Novo - Divalproato - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>916,92</ValorInicial><ValorFinal>916,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12411</idOrigem><CnpjFormatado>56.998.701/0033-01</CnpjFormatado><Id>42639</Id></row>
<row _id="692"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-0LQCK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001306.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Dayanne R de F Barbosa Comercial Farmacêutico</Fornecedor><CnpjFornecedor>15195543000189</CnpjFornecedor><Objeto> TR 033-2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Novo aripiprazol gts - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1179,00</ValorInicial><ValorFinal>1179,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12419</idOrigem><CnpjFormatado>15.195.543/0001-89</CnpjFormatado><Id>42640</Id></row>
<row _id="693"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-SCMZF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00266</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO PLANETA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27390160000140</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da empresa fornecedora de vales transporte para atender as necessidades de deslocamento de conselheiras e conselheiros estaduais vinculados a Secretaria de Estado de Direitos Humanos – SEDH.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11098,20</ValorInicial><ValorFinal>11098,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12444</idOrigem><CnpjFormatado>27.390.160/0001-40</CnpjFormatado><Id>42641</Id></row>
<row _id="694"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-0SQR0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00733</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI</Fornecedor><CnpjFornecedor>10518988000139</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE IDAF - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2397,00</ValorInicial><ValorFinal>2397,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12427</idOrigem><CnpjFormatado>10.518.988/0001-39</CnpjFormatado><Id>42642</Id></row>
<row _id="695"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-BTD4Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000004.10109.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>A.C. ALVES PEREIRA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>5725389000156</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para fornecimento de coroa de flores e arranjos e buquês naturais para atender as necessidades esta Secretaria de Estado do Governo – SEG.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>38539,10</ValorInicial><ValorFinal>38539,10</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12434</idOrigem><CnpjFormatado>05.725.389/0001-56</CnpjFormatado><Id>42643</Id></row>
<row _id="696"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-5L7WG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000008.10109.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ZENAVI COMERCIO E INDUSTRIA PANIFICAÇÃO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8240924000177</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para fornecimento, sob demanda, de produtos de panificação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6345,08</ValorInicial><ValorFinal>6345,08</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12436</idOrigem><CnpjFormatado>08.240.924/0001-77</CnpjFormatado><Id>42644</Id></row>
<row _id="697"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-6QLH2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000007.10109.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TURBOGEL INDUSTRIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>25240982000110</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de empresa para fornecimento de Gelo, sob demanda, em Cubos e Escamas em atendimento as demandas da Secretaria de Estado de Governo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13250,00</ValorInicial><ValorFinal>13250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12437</idOrigem><CnpjFormatado>25.240.982/0001-10</CnpjFormatado><Id>42645</Id></row>
<row _id="698"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-3M7XQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000005.10109.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>A S MOTA LAVANDERIA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11344642000124</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviços, sob demanda, de lavanderia, em atendimento a Secretaria de Estado de Governo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15537,00</ValorInicial><ValorFinal>15537,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12438</idOrigem><CnpjFormatado>11.344.642/0001-24</CnpjFormatado><Id>42646</Id></row>
<row _id="699"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-77072</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 285423/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DG TECH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23899134000191</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de adequação da rede elétrica e remanejamento de condensadoras de ar condicionado.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>28930,00</ValorInicial><ValorFinal>28930,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12440</idOrigem><CnpjFormatado>23.899.134/0001-91</CnpjFormatado><Id>42647</Id></row>
<row _id="700"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-1DMHQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 285604/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DG TECH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23899134000191</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 geladeira</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3075,00</ValorInicial><ValorFinal>3075,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12445</idOrigem><CnpjFormatado>23.899.134/0001-91</CnpjFormatado><Id>42648</Id></row>
<row _id="701"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-7QN3B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 285482/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>21308480000122</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de certificado digital eCPF A3, em token.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>125,00</ValorInicial><ValorFinal>125,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12447</idOrigem><CnpjFormatado>21.308.480/0001-22</CnpjFormatado><Id>42649</Id></row>
<row _id="702"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-Z9CT7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001242.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>TR 014-2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Continuidade Glimepirida e outros - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>345,49</ValorInicial><ValorFinal>345,49</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12461</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42650</Id></row>
<row _id="703"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-PP480</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001308.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto> TR 078-2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Novo Lamotrigina CR 25 - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>396,00</ValorInicial><ValorFinal>396,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12500</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42651</Id></row>
<row _id="704"><IdOrgao>667</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-V7VL5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 02/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ANCEP - ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTABILISTAS DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29410826000100</CnpjFornecedor><Objeto>Treinamento ANCEP – Conselhos Fiscal e Deliberativo: Atribuições/Responsabilidades na aprovação das Demonstrações Contábeis de 2023</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-02-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1600,00</ValorInicial><ValorFinal>1600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12514</idOrigem><CnpjFormatado>29.410.826/0001-00</CnpjFormatado><Id>42652</Id></row>
<row _id="705"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-P96B2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001302.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MASTERS SPECIALITY PHARMA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14821008000123</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7020,08</ValorInicial><ValorFinal>7020,08</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12503</idOrigem><CnpjFormatado>14.821.008/0001-23</CnpjFormatado><Id>42653</Id></row>
<row _id="706"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W3D6F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001278.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto> TR 826-2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Fixare e outros - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5104,80</ValorInicial><ValorFinal>5104,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12515</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42654</Id></row>
<row _id="707"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W3D6F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001275.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto> TR 826-2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Fixare e outros - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>94,55</ValorInicial><ValorFinal>94,55</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12516</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>42655</Id></row>
<row _id="708"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8S43Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001415.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade pimecrolimo e outros - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5878,80</ValorInicial><ValorFinal>5878,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12507</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42656</Id></row>
<row _id="709"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5W1G6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001434.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Olopatadina e outros - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>191,76</ValorInicial><ValorFinal>191,76</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12512</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42657</Id></row>
<row _id="710"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5W1G6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001435.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Olopatadina e outros - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>277,93</ValorInicial><ValorFinal>277,93</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12513</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42658</Id></row>
<row _id="711"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZGD9P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001184.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FDA ALLERGENIC LABORATORIO DE FORMULAÇÕES ESPECIAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>749145000190</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade vacinas - Medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais. Trata-se de compra para pacientes de CONTINUIDADE por dispensa de licitação com
fulcro no art. 24, IV da Lei 8.666/93</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>18378,00</ValorInicial><ValorFinal>18378,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12517</idOrigem><CnpjFormatado>00.749.145/0001-90</CnpjFormatado><Id>42659</Id></row>
<row _id="712"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-MVNH7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 286819/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CRESCER COMPORTAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43286668000150</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO COM PSICÓLOGO EM TECNICA ABA POR DISPENSA DE
LICITAÇÃO COM CONTRATO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12400,00</ValorInicial><ValorFinal>12400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12532</idOrigem><CnpjFormatado>43.286.668/0001-50</CnpjFormatado><Id>42660</Id></row>
<row _id="713"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-M8PWM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 8/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FORTAL GAS &amp; LOCACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>49180248000170</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG (GÁS DE COZINHA) PARA O EXERCÍCIO DE 2024</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2644,00</ValorInicial><ValorFinal>2644,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13359</idOrigem><CnpjFormatado>49.180.248/0001-70</CnpjFormatado><Id>42661</Id></row>
<row _id="714"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-QMGWS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000140.44926.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Kiany Cardoso Nunes</Fornecedor><CnpjFornecedor>32128482000156</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço de atendimento com Equipe Multidisciplinar na técnica ABA a fim de dar continuidade a atendimento ao Processo de nº 0000314
66.2022.8.08.0004, para atender Mandado Judicial, em favor da paciente M.M.F.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>111168,00</ValorInicial><ValorFinal>111168,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12813</idOrigem><CnpjFormatado>32.128.482/0001-56</CnpjFormatado><Id>42662</Id></row>
<row _id="715"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-DWTL7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001423.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ELFA MEDICAMENTOS S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9053134000145</CnpjFornecedor><Objeto>Semaglutida e Trimetazidina - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4617,00</ValorInicial><ValorFinal>4617,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12536</idOrigem><CnpjFormatado>09.053.134/0001-45</CnpjFormatado><Id>42663</Id></row>
<row _id="716"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-DWTL7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001422.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>Semaglutida e Trimetazidina - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>963,00</ValorInicial><ValorFinal>963,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12535</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42664</Id></row>
<row _id="717"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LK734</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001431.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Novo Fludroxicortida 0,125 mg/g - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>257,93</ValorInicial><ValorFinal>257,93</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12537</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42665</Id></row>
<row _id="718"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-4WH4J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001428.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>Calcio malato + Vit D3 + Mag quelato + Vit K2 - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>700,20</ValorInicial><ValorFinal>700,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12540</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42666</Id></row>
<row _id="719"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-J5645</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001429.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>TR 160/2024 - Dispensa de licitação - MJ Novo - Trimetazidina 80mg - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>684,00</ValorInicial><ValorFinal>684,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12548</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>42667</Id></row>
<row _id="720"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-985D3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001441.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMIX ASSESSORIA ADUANEIRA E COMERCIO EXTERIOR LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>24649107000123</CnpjFornecedor><Objeto>TR 818-2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Importado Continuidade Diazoxido - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>19664,00</ValorInicial><ValorFinal>19664,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12563</idOrigem><CnpjFormatado>24.649.107/0001-23</CnpjFormatado><Id>42668</Id></row>
<row _id="721"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-0GVX7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000013.16101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>11779005000180</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-11-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-10-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4740,00</ValorInicial><ValorFinal>4740,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12568</idOrigem><CnpjFormatado>11.779.005/0001-80</CnpjFormatado><Id>42669</Id></row>
<row _id="722"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-80PSN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00240</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>LUZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>45856238000151</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de pó de café e açucar.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10772,30</ValorInicial><ValorFinal>10772,30</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13081</idOrigem><CnpjFormatado>45.856.238/0001-51</CnpjFormatado><Id>42670</Id></row>
<row _id="723"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-PNHJ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000014.47101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FOXTROT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39962954000110</CnpjFornecedor><Objeto>Confecção de Placas de Identificação das Agências do Trabalhador – SINE/ES nos municípios de Anchieta, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Marataízes, Nova Venécia e São Mateus.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5072,00</ValorInicial><ValorFinal>5072,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12897</idOrigem><CnpjFormatado>39.962.954/0001-10</CnpjFormatado><Id>42671</Id></row>
<row _id="724"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SLX3Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001433.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11697594000310</CnpjFornecedor><Objeto> TR 820-2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Novo Penicilamina 250 mg - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8239,35</ValorInicial><ValorFinal>8239,35</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12611</idOrigem><CnpjFormatado>11.697.594/0003-10</CnpjFormatado><Id>42672</Id></row>
<row _id="725"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-3GLFZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000150.44926.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Kiany Cardoso Nunes</Fornecedor><CnpjFornecedor>32128482000156</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para acompanhamento com Equipe Multidisciplinar com profissionais habilitados em PSICOTERAPIA COMPORTAMENTAL, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOPEDAGOGIA, para atender decisão judicial em favor do paciente P.H.V.B.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>45600,00</ValorInicial><ValorFinal>45600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13317</idOrigem><CnpjFormatado>32.128.482/0001-56</CnpjFormatado><Id>42673</Id></row>
<row _id="726"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-7RVGH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000009.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>Feira 3ª CORES &amp; SABORES EDIÇÃO BOA ESPERANÇA, 08 a 10/03/2024,</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>262395,00</ValorInicial><ValorFinal>262395,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12638</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>42674</Id></row>
<row _id="727"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-ZFCZ7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 286939/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>UNIDADE OFTALMOLOGICA DE SANTANA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43022466000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CONSULTA EXAMES - TRATAMENTO DE BRAQUITERAPIA OCULAR , NO
HOSPITAL DE OLHOS DE SÃO PAULO/SP </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1000,00</ValorInicial><ValorFinal>1000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12633</idOrigem><CnpjFormatado>43.022.466/0001-09</CnpjFormatado><Id>42675</Id></row>
<row _id="728"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-9LCJ1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000141.44926.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35100756000197</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para Acompanhamento com Equipe Multidisciplinar com profissionais de Fisioterapia Respiratória, Fonoaudiólogo e Nutricionista em regime de Home Care (Assistência Domiciliar), para atender decisão judicial, em favor de S.L.S.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14757,60</ValorInicial><ValorFinal>14757,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13067</idOrigem><CnpjFormatado>35.100.756/0001-97</CnpjFormatado><Id>42677</Id></row>
<row _id="729"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-HB7Q1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000010.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EXPOLIFE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>49649710000136</CnpjFornecedor><Objeto>EXPOLIFE, a ser realizado nos dias 13 e 14 de março de 2024, no Ilha Álvares Cabral</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>50000,00</ValorInicial><ValorFinal>50000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13076</idOrigem><CnpjFormatado>49.649.710/0001-36</CnpjFormatado><Id>42678</Id></row>
<row _id="730"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-80968</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>RM PERSONAL CHEF LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>20694325000129</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gêneros alimentícios para atender as reuniões/eventos, durante o exercício de 2024.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>18160,00</ValorInicial><ValorFinal>18160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12791</idOrigem><CnpjFormatado>20.694.325/0001-29</CnpjFormatado><Id>42679</Id></row>
<row _id="731"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KHS46</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001108.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMAUSA PHARMACEUTICAL GROUP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37124240000108</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 811 2023 - MJ Continuidade Purodiol - Medicamento não-padronizado para atendimento ao paciente oriundo de mandado judicial. Trata-se de compra por dispensa de licitação com fulcro no artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, para paciente de CONTI</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>66605,35</ValorInicial><ValorFinal>66605,35</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12658</idOrigem><CnpjFormatado>37.124.240/0001-08</CnpjFormatado><Id>42680</Id></row>
<row _id="732"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G5GSZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001418.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto> TR 819-2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Novo AAS 81mg e outros - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>550,80</ValorInicial><ValorFinal>550,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12672</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42682</Id></row>
<row _id="733"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G5GSZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001420.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto> TR 819-2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Novo AAS 81mg e outros - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>88,16</ValorInicial><ValorFinal>88,16</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12670</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42683</Id></row>
<row _id="734"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MZCB8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000160.44926.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35100756000197</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para realização de tratamento/acompanhamento com equipe multidisciplinar (técnica ABA), para atender decisão judicial em favor dos pacientes B.S.N. e G.C.R.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>174144,00</ValorInicial><ValorFinal>174144,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13598</idOrigem><CnpjFormatado>35.100.756/0001-97</CnpjFormatado><Id>42684</Id></row>
<row _id="735"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1PBM9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001448.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>TR 830-2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Continuidade Ref Torval e outros - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3265,00</ValorInicial><ValorFinal>3265,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12675</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42685</Id></row>
<row _id="736"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-TZXGP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 286882/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPLY MAX COMERCIAL LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17669038000154</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DEMATERIAL DE C OPA E COZINHA - COPOS DESCARTAVEIS...</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1030,70</ValorInicial><ValorFinal>1030,70</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12691</idOrigem><CnpjFormatado>17.669.038/0001-54</CnpjFormatado><Id>42686</Id></row>
<row _id="737"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-TZXGP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 286881/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45607332000177</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DEMATERIAL DE C OPA E COZINHA - COPOS DESCARTAVEIS...</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5292,00</ValorInicial><ValorFinal>5292,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12690</idOrigem><CnpjFormatado>45.607.332/0001-77</CnpjFormatado><Id>42687</Id></row>
<row _id="738"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0LHLF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001432.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>TR 786-2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Continuidade Plantago ovata e outros - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3692,76</ValorInicial><ValorFinal>3692,76</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12682</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42688</Id></row>
<row _id="739"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-24J7H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000142.44926.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35100756000197</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para acompanhamento com Equipe Multidisciplinar com profissionais habilitados na técnica ABA em PSICOTERAPIA COMPORTAMENTAL, FONOAUDIOLOGIA e TERAPIA OCUPACIONAL, para atender decisão judicial em favor do paciente V.P.C.M.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>49536,00</ValorInicial><ValorFinal>49536,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13079</idOrigem><CnpjFormatado>35.100.756/0001-97</CnpjFormatado><Id>42689</Id></row>
<row _id="740"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-48K0R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001444.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>TR 828-2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Novo Minoxidil - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>405,36</ValorInicial><ValorFinal>405,36</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12685</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42690</Id></row>
<row _id="741"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-48K0R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001443.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>TR 828-2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Novo Minoxidil - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2214,00</ValorInicial><ValorFinal>2214,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12684</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42691</Id></row>
<row _id="742"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-PJ5FS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000164.44926.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3160100000173</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação Emergencial de Empresa especializada na prestação de serviço continuado de preparo e fornecimento de alimentação aos usuários e outros autorizados do Centro de Apoio Psicossocial –CAPS II de Cachoeiro de Itapemirim. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>77274,00</ValorInicial><ValorFinal>77274,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14423</idOrigem><CnpjFormatado>03.160.100/0001-73</CnpjFormatado><Id>42692</Id></row>
<row _id="743"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B4T93</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 005/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1721454000114</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de fornecimento de água mineral natural, galão retornável de 20L, nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Contratado.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8184,72</ValorInicial><ValorFinal>8184,72</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13337</idOrigem><CnpjFormatado>01.721.454/0001-14</CnpjFormatado><Id>42693</Id></row>
<row _id="744"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5BP8F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001442.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>TR 812/2023 - Dispensa de licitação - MJ Continuidade Lexotan - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>261,00</ValorInicial><ValorFinal>261,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12716</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42694</Id></row>
<row _id="745"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-99H6G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000151.44926.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>11779005000180</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação serviços de publicação matérias legais da SRSCI em Jornal de Grande Circulação no Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9879,40</ValorInicial><ValorFinal>9879,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13334</idOrigem><CnpjFormatado>11.779.005/0001-80</CnpjFormatado><Id>42695</Id></row>
<row _id="746"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-R25LV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001482.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ELFA MEDICAMENTOS S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9053134000145</CnpjFornecedor><Objeto> TR 082-2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Zopiclona e outros - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1468,48</ValorInicial><ValorFinal>1468,48</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12734</idOrigem><CnpjFormatado>09.053.134/0001-45</CnpjFormatado><Id>42696</Id></row>
<row _id="747"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-R25LV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001480.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto> TR 082-2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Zopiclona e outros - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1995,96</ValorInicial><ValorFinal>1995,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12731</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42697</Id></row>
<row _id="748"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-JVR54</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001485.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GREENCARE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36940761000170</CnpjFornecedor><Objeto> Dispensa de licitação - MJ Novo - Canabidiol - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1935,00</ValorInicial><ValorFinal>1935,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12736</idOrigem><CnpjFormatado>36.940.761/0001-70</CnpjFormatado><Id>42698</Id></row>
<row _id="749"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NGLPX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001479.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAWDSLEYS PHARMACEUTICALS DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19501429000271</CnpjFornecedor><Objeto>TR 776-2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Continuidade Saxagliptina e outros - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>368,87</ValorInicial><ValorFinal>368,87</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12744</idOrigem><CnpjFormatado>19.501.429/0002-71</CnpjFormatado><Id>42699</Id></row>
<row _id="750"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NGLPX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001477.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>TR 776-2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Continuidade Saxagliptina e outros - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2867,20</ValorInicial><ValorFinal>2867,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12740</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>42700</Id></row>
<row _id="751"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NGLPX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001478.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>TR 776-2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Continuidade Saxagliptina e outros - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1065,60</ValorInicial><ValorFinal>1065,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12742</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42701</Id></row>
<row _id="752"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HNM62</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001449.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Novo Everolimo 5 mg - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15300,00</ValorInicial><ValorFinal>15300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12748</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>42702</Id></row>
<row _id="753"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-MT51G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001460.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ELBRIT PHARMA BIOTECH &amp; CONSULTING LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>37914841000114</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação - MJ Novo - Canabidiol Bisaliv - Aquisição de Medicamentos importados não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Es</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>56306,88</ValorInicial><ValorFinal>56306,88</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12745</idOrigem><CnpjFormatado>37.914.841/0001-14</CnpjFormatado><Id>42703</Id></row>
<row _id="754"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FM2ZF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001470.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>92132786000119</CnpjFornecedor><Objeto> TR 749-2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Clozapina e outros - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4572,00</ValorInicial><ValorFinal>4572,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12761</idOrigem><CnpjFormatado>92.132.786/0001-19</CnpjFormatado><Id>42704</Id></row>
<row _id="755"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FM2ZF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001473.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto> TR 749-2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Clozapina e outros - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>179,94</ValorInicial><ValorFinal>179,94</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12762</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42705</Id></row>
<row _id="756"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2BHQB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 287220/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE VIVENCIA E REABILITACAO FISIOTERAPEUTICA SITIO DUAS ANAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46011328000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO MULTICIPLINAR EM TECNICA ABA, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO COM CONTRATO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>56337,60</ValorInicial><ValorFinal>56337,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12753</idOrigem><CnpjFormatado>46.011.328/0001-04</CnpjFormatado><Id>42706</Id></row>
<row _id="757"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-DWHSX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000148.44926.04/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797967000195</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>20550,00</ValorInicial><ValorFinal>20550,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13098</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.967/0001-95</CnpjFormatado><Id>42707</Id></row>
<row _id="758"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-7VDNM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 287180/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CIRURGIA PARA REFRAÇÃO OCULAR </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12590,00</ValorInicial><ValorFinal>12590,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12757</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>42708</Id></row>
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<row _id="760"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T67M3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 287219/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE VIVENCIA E REABILITACAO FISIOTERAPEUTICA SITIO DUAS ANAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46011328000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PSICÓLOGO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO COM CONTRATO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>23368,80</ValorInicial><ValorFinal>23368,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12763</idOrigem><CnpjFormatado>46.011.328/0001-04</CnpjFormatado><Id>42710</Id></row>
<row _id="761"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-BGDDL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 287200/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CRESCER COMPORTAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43286668000150</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO MULTICIPLINAR EM TECNICA ABA POR DISPENSA DE
LICITAÇÃO COM CONTRATO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9574,40</ValorInicial><ValorFinal>9574,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12767</idOrigem><CnpjFormatado>43.286.668/0001-50</CnpjFormatado><Id>42711</Id></row>
<row _id="762"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-BGDDL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 287199/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>FERNANDO BUENO FRANCO VASQUES DE MIRANDA- ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27677915000192</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO MULTICIPLINAR EM TECNICA ABA POR DISPENSA DE
LICITAÇÃO COM CONTRATO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>22560,00</ValorInicial><ValorFinal>22560,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12766</idOrigem><CnpjFormatado>27.677.915/0001-92</CnpjFormatado><Id>42712</Id></row>
<row _id="763"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-SB8CQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000155.44926.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35100756000197</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para realização de Tratamento: Equipe Multidisciplinar com profissionais habilitados no Método ABA com Psicólogo, Fonoaudiólogo
e Terapia Ocupacional para atender Mandado Judicial, em favor de E.L.P (5012017-48.2023.8.08.0011)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-07-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>114000,00</ValorInicial><ValorFinal>114000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13500</idOrigem><CnpjFormatado>35.100.756/0001-97</CnpjFormatado><Id>42713</Id></row>
<row _id="764"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-BND46</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica para o exercício 2024 </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>399999,99</ValorInicial><ValorFinal>399999,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13257</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42714</Id></row>
<row _id="765"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-DWZ4R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001514.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SILVEIRA &amp; DALMAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27745509000110</CnpjFornecedor><Objeto>Plaqueta de patrimônio; Material: alumínio anodizado,ou similar, se aprovado pela SESA; Tamanho: 46mm comprimento x 15 mm largura x espessura máxima de 0,5 m; canto arredondado sem furos de fixação, conforme modelo descrito no layout; Impressão: </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6400,00</ValorInicial><ValorFinal>6400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12815</idOrigem><CnpjFormatado>27.745.509/0001-10</CnpjFormatado><Id>42715</Id></row>
<row _id="766"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-P50Z8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001459.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto> TR 116/2024 - Dispensa de licitação - MJ Novo - Agulha - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>135,00</ValorInicial><ValorFinal>135,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12817</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>42716</Id></row>
<row _id="767"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-RG6KK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 287299/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE VIVENCIA E REABILITACAO FISIOTERAPEUTICA SITIO DUAS ANAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46011328000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO MULTICIPLINAR (DIAGNÓSTICO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA): PSICÓLOGO E PSICOPEDAGOGO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO COM CONTRATO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>37450,00</ValorInicial><ValorFinal>37450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12822</idOrigem><CnpjFormatado>46.011.328/0001-04</CnpjFormatado><Id>42717</Id></row>
<row _id="768"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-03WVK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000077.40101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória – GVBUS para aquisição de vale transporte para os servidores, estagiários e recarga dos cartões de serviço da Secretaria de Estado da Cultura – SECULT.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2029-12-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>187248,00</ValorInicial><ValorFinal>187248,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13561</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>42718</Id></row>
<row _id="769"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-3Z5LG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 202400084</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>27740877000175</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>408,00</ValorInicial><ValorFinal>408,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13807</idOrigem><CnpjFormatado>27.740.877/0001-75</CnpjFormatado><Id>42719</Id></row>
<row _id="770"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-3Z5LG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.00074</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>27740877000175</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1363,50</ValorInicial><ValorFinal>1363,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13797</idOrigem><CnpjFormatado>27.740.877/0001-75</CnpjFormatado><Id>42720</Id></row>
<row _id="771"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-3Z5LG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 202400085</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA PONTO COM EDITORA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22947341000101</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>586,20</ValorInicial><ValorFinal>586,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13803</idOrigem><CnpjFormatado>22.947.341/0001-01</CnpjFormatado><Id>42721</Id></row>
<row _id="772"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-064W6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000992.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24331585000190</CnpjFornecedor><Objeto> TR 745-2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Continuidade Sebelipase alfa - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2130769,68</ValorInicial><ValorFinal>2130769,68</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12888</idOrigem><CnpjFormatado>24.331.585/0001-90</CnpjFormatado><Id>42722</Id></row>
<row _id="773"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-6TMRN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001621.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24331585000190</CnpjFornecedor><Objeto>TR 113-2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Importado Vosoritida 0,4 - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>509219,46</ValorInicial><ValorFinal>509219,46</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12899</idOrigem><CnpjFormatado>24.331.585/0001-90</CnpjFormatado><Id>42723</Id></row>
<row _id="774"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2BCF4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 003/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MN Tecnologia e Treinamento Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>3984954000174</CnpjFornecedor><Objeto>ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE EBERICK E BUILDER INFINITY PARA O DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>190436,00</ValorInicial><ValorFinal>190436,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13901</idOrigem><CnpjFormatado>03.984.954/0001-74</CnpjFormatado><Id>42724</Id></row>
<row _id="775"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K5TGG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000006.10104.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OBJECTTI SOLUCOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11735236000192</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de certificado digital A1 e-CPF - Henrique</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>74,00</ValorInicial><ValorFinal>74,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12905</idOrigem><CnpjFormatado>11.735.236/0001-92</CnpjFormatado><Id>42725</Id></row>
<row _id="776"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-G6JM7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000016.44913.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>J2BR CONSULTORIA, SERVIÇOS, TRANSPORTES E LOCAÇÕES </Fornecedor><CnpjFornecedor>13421421000138</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35748,00</ValorInicial><ValorFinal>35748,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13349</idOrigem><CnpjFormatado>13.421.421/0001-38</CnpjFormatado><Id>42726</Id></row>
<row _id="777"><IdOrgao>94</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KD85R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000001.47901.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28127603000178</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES – para atuar como agente operador dos pagamentos do benefício do Projeto Vale Gás Capixaba, conforme estabelecido pelo artigo 5º da Lei Nº 11.983, de 06 de dezembro de 2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-10-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>62028,75</ValorInicial><ValorFinal>62028,75</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12952</idOrigem><CnpjFormatado>28.127.603/0001-78</CnpjFormatado><Id>42727</Id></row>
<row _id="778"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-CGLGT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000005.41202.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>UELITON RODRIGUES NASCIMENTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>33195764000139</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Recarga de Extintores</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>240,00</ValorInicial><ValorFinal>240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14267</idOrigem><CnpjFormatado>33.195.764/0001-39</CnpjFormatado><Id>42728</Id></row>
<row _id="779"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-7FDF4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00144</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>FACULDADES CATOLICAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>33555921000170</CnpjFornecedor><Objeto>Realizar curso de extensão, por meio da inscrição de 02 (dois) servidores da ARSP, denominado “Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico: Panorama Geral”, a ser realizado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC RIO. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3378,00</ValorInicial><ValorFinal>3378,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13319</idOrigem><CnpjFormatado>33.555.921/0001-70</CnpjFormatado><Id>42730</Id></row>
<row _id="780"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-HZJT2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000032.28101.05</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>46497089000144</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Material de Consumo, tais como verniz, máscaras, luvas de borracha, espátulas, rolos de pintura e pinceis, a fim de atender a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3548,90</ValorInicial><ValorFinal>3548,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13149</idOrigem><CnpjFormatado>46.497.089/0001-44</CnpjFormatado><Id>42731</Id></row>
<row _id="781"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-LD81R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00141</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>LAVORO GERENCIAMENTO EMPRESARIAL, CORPORATIVO E AMBIENTAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>25216129000162</CnpjFornecedor><Objeto>participação no “VXII Internacional Benchmarking Resíduos Sólidos Portugal ”</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>23881,00</ValorInicial><ValorFinal>23881,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13320</idOrigem><CnpjFormatado>25.216.129/0001-62</CnpjFormatado><Id>42732</Id></row>
<row _id="782"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-8T1GL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 286499/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33431729000171</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTICIO- AÇUCAR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2648,40</ValorInicial><ValorFinal>2648,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13063</idOrigem><CnpjFormatado>33.431.729/0001-71</CnpjFormatado><Id>42733</Id></row>
<row _id="783"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-7WC5G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00159</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>M. K. CURSOS E GESTAO PUBLICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22755309000124</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para aquisição de 09 (nove) inscrições no curso presencial de capacitação e aperfeiçoamento intitulado: – “1º licita Sudeste” - Congresso de Licitações e Contratos do Sudeste., que acontecerá nos dias 27 a 29 de maio de 2024</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>34110,00</ValorInicial><ValorFinal>34110,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13326</idOrigem><CnpjFormatado>22.755.309/0001-24</CnpjFormatado><Id>42734</Id></row>
<row _id="784"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-F1B5Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 284679/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>LAGE SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14749549000350</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO REVISÃO DE GARANTIA NISSAN FRONTIER PLACAS RQR-4G98.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1082,94</ValorInicial><ValorFinal>1082,94</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13070</idOrigem><CnpjFormatado>14.749.549/0003-50</CnpjFormatado><Id>42735</Id></row>
<row _id="785"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-HRLHC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.00145</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>33641663000144</CnpjFornecedor><Objeto>Participação da ARSP, por meio da inscrição de 05 (cinco) servidores, na 3ª edição da formação em governança e inovação pública.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16341,10</ValorInicial><ValorFinal>16341,10</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13328</idOrigem><CnpjFormatado>33.641.663/0001-44</CnpjFormatado><Id>42736</Id></row>
<row _id="786"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MJQQN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001197.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SPECIALTY PHARMA BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>29568915000180</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade Aztreonam - Aquisição de medicamentos não-padronizados por dispensa de licitação, para pacientes cadastrados no programa FIBROSE CÍSTICA.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Anulado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>748633,81</ValorInicial><ValorFinal>748633,81</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13420</idOrigem><CnpjFormatado>29.568.915/0001-80</CnpjFormatado><Id>42737</Id></row>
<row _id="787"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MJQQN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001577.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SPECIALTY PHARMA BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>29568915000180</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade Aztreonam - Aquisição de medicamentos não-padronizados por dispensa de licitação, para pacientes cadastrados no programa FIBROSE CÍSTICA.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>748633,81</ValorInicial><ValorFinal>748633,81</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13271</idOrigem><CnpjFormatado>29.568.915/0001-80</CnpjFormatado><Id>42738</Id></row>
<row _id="788"><IdOrgao>94</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-H4WCJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000007.47901.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS(AS) DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FONSEAS)</Fornecedor><CnpjFornecedor>1395134000111</CnpjFornecedor><Objeto>Contribuição anual em favor do Fórum Nacional de Secretários de Assistência Social - FONSEAS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15000,00</ValorInicial><ValorFinal>15000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13122</idOrigem><CnpjFormatado>01.395.134/0001-11</CnpjFormatado><Id>42739</Id></row>
<row _id="789"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-3ZX6B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000030.32101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO RURAL DE CACHOERIO DE ITAPEMIRIM</Fornecedor><CnpjFornecedor>27193739000113</CnpjFornecedor><Objeto>Locação do espaço no evento ExpoSul Rural 2024</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>81400,00</ValorInicial><ValorFinal>81400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13118</idOrigem><CnpjFormatado>27.193.739/0001-13</CnpjFormatado><Id>42740</Id></row>
<row _id="790"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-3GVRP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000037.32101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>E BRAVIM MANÇO</Fornecedor><CnpjFornecedor>10852692000150</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de espaço para que a SECTI possa realizar a divulgação institucional e das potencialidades do Estado com a participação na 5º Edição do INOVA ES e a 2º Edição Feira na cidade de Cachoeiro -ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>400026,00</ValorInicial><ValorFinal>400026,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13135</idOrigem><CnpjFormatado>10.852.692/0001-50</CnpjFormatado><Id>42741</Id></row>
<row _id="791"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-GKR1R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000156.44926.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29269640000183</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em atendimento contínuo do Serviço de HOME CARE (Assistência Domiciliar), incluindo Técnico de Enfermagem e Enfermeiro, em cumprimento a Mandado Judicial, em favor de N.L.D.R.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>155976,00</ValorInicial><ValorFinal>155976,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13990</idOrigem><CnpjFormatado>29.269.640/0001-83</CnpjFormatado><Id>42742</Id></row>
<row _id="792"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-T7TDQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00241</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>A aquisição de papel higiênico e papel toalha tem como objetivo fornecer materiais para serem utilizados nos banheiros e demais dependências da AGERH.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17031,20</ValorInicial><ValorFinal>17031,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13087</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>42743</Id></row>
<row _id="793"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GG657</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000040.32101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIAÇÃO JOANA D ARC LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27487156000103</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vale transporte da empresa Viação Joana D’arc S/A</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1188,00</ValorInicial><ValorFinal>1188,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13119</idOrigem><CnpjFormatado>27.487.156/0001-03</CnpjFormatado><Id>42744</Id></row>
<row _id="794"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-NG5KG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000031.32101.04/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>27740877000175</CnpjFornecedor><Objeto>FORNECIMENTO DE LIVROS NO FORMATO IMPRESSO, DE CAPA DURA, E DIGITAL (E-BOOK) CONTENDO OS CONTEÚDOS BIBLIOGRÁFICOS DOS PESQUISADORES PALESTRANTES DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Revogado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>44900,00</ValorInicial><ValorFinal>44900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13156</idOrigem><CnpjFormatado>27.740.877/0001-75</CnpjFormatado><Id>42745</Id></row>
<row _id="795"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-V65Q5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001678.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade Estazolam e outros - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3218,34</ValorInicial><ValorFinal>3218,34</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13090</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42746</Id></row>
<row _id="796"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DW6D7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001655.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Dayanne R de F Barbosa Comercial Farmacêutico</Fornecedor><CnpjFornecedor>15195543000189</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Novo AAS 81mg - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>84,00</ValorInicial><ValorFinal>84,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13093</idOrigem><CnpjFormatado>15.195.543/0001-89</CnpjFormatado><Id>42748</Id></row>
<row _id="797"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-45KND</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000011.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BACKSTAGE EVENTOS E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>34163636000176</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do serviço de locação de estande com espaço personalizado e exclusivo na feira ART &amp; BREJA, o evento ocorrerá nos dias 15 e 16 de março de 2024, na Praça Jerônimo Monteiro, Centro, Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme descrição detalhada </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>200000,00</ValorInicial><ValorFinal>200000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13094</idOrigem><CnpjFormatado>34.163.636/0001-76</CnpjFormatado><Id>42749</Id></row>
<row _id="798"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-MDQNS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001654.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMAUSA PHARMACEUTICAL GROUP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37124240000108</CnpjFornecedor><Objeto> TR 151-2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Importado Canabidiol - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>68243,83</ValorInicial><ValorFinal>68243,83</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13097</idOrigem><CnpjFormatado>37.124.240/0001-08</CnpjFormatado><Id>42750</Id></row>
<row _id="799"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-SMB96</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000035.32101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>22444979000120</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de plaquetas adesivas de patrimônio.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1200,00</ValorInicial><ValorFinal>1200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13147</idOrigem><CnpjFormatado>22.444.979/0001-20</CnpjFormatado><Id>42751</Id></row>
<row _id="800"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-G1K49</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001653.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ELFA MEDICAMENTOS S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9053134000145</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade Flunitrazepam e outro - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>534,60</ValorInicial><ValorFinal>534,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13101</idOrigem><CnpjFormatado>09.053.134/0001-45</CnpjFormatado><Id>42752</Id></row>
<row _id="801"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-G1K49</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001652.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade Flunitrazepam e outro - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9398,76</ValorInicial><ValorFinal>9398,76</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13099</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42753</Id></row>
<row _id="802"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-DC31V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000039.32101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065614000108</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição/confecção de folders, adesivos, cartazes e cartões de visitas, para fortalecer a divulgação do Programa Universidade Aberta Capixaba - UnAC.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12440,00</ValorInicial><ValorFinal>12440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13220</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.614/0001-08</CnpjFormatado><Id>42754</Id></row>
<row _id="803"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-5FLRV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000012.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>669794000180</CnpjFornecedor><Objeto>CIRCUITO LIQUIDA SERRA ¿ EDIÇÃO JARDIM CARAPINA, a ser realizado nos dias 21  a 24 de março de 2024</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>220000,00</ValorInicial><ValorFinal>220000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13109</idOrigem><CnpjFormatado>00.669.794/0001-80</CnpjFormatado><Id>42755</Id></row>
<row _id="804"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-W5PJK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001651.44101.0/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18269125000187</CnpjFornecedor><Objeto> TR 030-2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Novo Alfatirotropina 1,1 mg injetável - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4065,00</ValorInicial><ValorFinal>4065,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13105</idOrigem><CnpjFormatado>18.269.125/0001-87</CnpjFormatado><Id>42756</Id></row>
<row _id="805"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-4FQVF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 287594/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ENDOLIFE IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR</Fornecedor><CnpjFornecedor>20059388000103</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA TROCA VALVAR AÓRTICA PERCUTÂNEA TRANSCATETER</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>80100,00</ValorInicial><ValorFinal>80100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13106</idOrigem><CnpjFormatado>20.059.388/0001-03</CnpjFormatado><Id>42757</Id></row>
<row _id="806"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-4FQVF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 287595/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>VITORIA HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39362611000115</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA TROCA VALVAR AÓRTICA PERCUTÂNEA TRANSCATETER</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2200,00</ValorInicial><ValorFinal>2200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13107</idOrigem><CnpjFormatado>39.362.611/0001-15</CnpjFormatado><Id>42758</Id></row>
<row _id="807"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-35G8H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 284484/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de luvas descartáveis Nitrílicas para uso em reparos das Aeronaves do NOTAER.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>847,00</ValorInicial><ValorFinal>847,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13115</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>42759</Id></row>
<row _id="808"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-J7HKP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001725.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto> TR 251/2024 - Dispensa de licitação - MJ Novo - Clozapina 100mg - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1177,20</ValorInicial><ValorFinal>1177,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13120</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42760</Id></row>
<row _id="809"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HL58F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000041.32101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO PLANETA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27390160000140</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da empresa VIAÇÃO PLANETA LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de bilhetagem eletrônica e em papel para uso no transporte coletivo de passageiros.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15252,80</ValorInicial><ValorFinal>15252,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13126</idOrigem><CnpjFormatado>27.390.160/0001-40</CnpjFormatado><Id>42761</Id></row>
<row _id="810"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-KBJ8D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000013.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO PARA DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>2770721000106</CnpjFornecedor><Objeto>Evento PASCOARTE SANTA TERESA, a ser realizado nos dias 22 a 24 de março de 2024</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>262410,00</ValorInicial><ValorFinal>262410,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13136</idOrigem><CnpjFormatado>02.770.721/0001-06</CnpjFormatado><Id>42762</Id></row>
<row _id="811"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-S9DGW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 284742/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>46497089000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEGÔMETRO DIGITAL MÓVEL PARA O NOTAER.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>790,00</ValorInicial><ValorFinal>790,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13124</idOrigem><CnpjFormatado>46.497.089/0001-44</CnpjFormatado><Id>42763</Id></row>
<row _id="812"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-RTR3J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001716.44101.0/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>TR 168/2024 - Dispensa de licitação - Continuidade - Hidroxido de Aluminio + Hidroxido de Magnésio + Simeticona (Simeco Plus) e outros - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8249,40</ValorInicial><ValorFinal>8249,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13133</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42764</Id></row>
<row _id="813"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-4MPNG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000014.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FERRARI NEGÓCIOS E EVENTOS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>19599275000111</CnpjFornecedor><Objeto>17ª FESTIVAL GASTRÔMICO DE FRUTOS DO MAR DE ITAPEMIRIM, realizado nos dias 28 a 31 de março de 2024</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>330030,00</ValorInicial><ValorFinal>330030,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13166</idOrigem><CnpjFormatado>19.599.275/0001-11</CnpjFormatado><Id>42765</Id></row>
<row _id="814"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-4S1KW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001715.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>TR 129/2024 - Dispensa de licitação - MJ Novo - Citrato de potássio - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>716,22</ValorInicial><ValorFinal>716,22</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13163</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>42766</Id></row>
<row _id="815"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-LN0BM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 287681/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SGS SERVICOS MEDICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>32894249000184</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM SUPORTE DE UTI - UTI MÓVEL </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>24564,00</ValorInicial><ValorFinal>24564,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13164</idOrigem><CnpjFormatado>32.894.249/0001-84</CnpjFormatado><Id>42767</Id></row>
<row _id="816"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-K1N67</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001708.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto> TR 032-2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Continuidade agulha e outros - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, DE 2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>512,53</ValorInicial><ValorFinal>512,53</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13172</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42768</Id></row>
<row _id="817"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-K1N67</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001710.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto> TR 032-2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Continuidade agulha e outros - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, DE 2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1180,80</ValorInicial><ValorFinal>1180,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13175</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42769</Id></row>
<row _id="818"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WFWMN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001686.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>TR 851-2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Barivit e outros - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2981,76</ValorInicial><ValorFinal>2981,76</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13170</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42770</Id></row>
<row _id="819"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8F0LR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001650.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Novo Simeticona e outros - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>685,80</ValorInicial><ValorFinal>685,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13177</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42771</Id></row>
<row _id="820"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8F0LR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001649.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Dayanne R de F Barbosa Comercial Farmacêutico</Fornecedor><CnpjFornecedor>15195543000189</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Novo Simeticona e outros - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>162,00</ValorInicial><ValorFinal>162,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13173</idOrigem><CnpjFormatado>15.195.543/0001-89</CnpjFormatado><Id>42772</Id></row>
<row _id="821"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-22433</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000015.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES MANUAIS E ARTESANAIS GUARAPI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3666566000145</CnpjFornecedor><Objeto>ARTE SACRA ¿ FOMENTO DO ARTESANATO DE GUARAPARI, a ser realizado nos dias 28 a 31 de março</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>199980,00</ValorInicial><ValorFinal>199980,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13179</idOrigem><CnpjFormatado>03.666.566/0001-45</CnpjFormatado><Id>42773</Id></row>
<row _id="822"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-6WSXQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001687.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Dayanne R de F Barbosa Comercial Farmacêutico</Fornecedor><CnpjFornecedor>15195543000189</CnpjFornecedor><Objeto>TR 158/2024 - Dispensa de licitação - MJ Novo - Cianocobalamina 5000mcg+piridoxina 100mg+tiamina 100mg - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>465,01</ValorInicial><ValorFinal>465,01</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13178</idOrigem><CnpjFormatado>15.195.543/0001-89</CnpjFormatado><Id>42774</Id></row>
<row _id="823"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-NV9NF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001688.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>TR 155/2024 - Dispensa de licitação - MJ Novo - Colecalciferol 1000ui/gota - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>119,98</ValorInicial><ValorFinal>119,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13191</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42775</Id></row>
<row _id="824"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-BNKT3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000017.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SOCIEDADE ESPIRITO SANTENSE DE ENGENHEIROS</Fornecedor><CnpjFornecedor>27373125000113</CnpjFornecedor><Objeto>Patrocínio institucional pela ADERES do evento denominado Vitória PetroShow 2024</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35000,00</ValorInicial><ValorFinal>35000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13196</idOrigem><CnpjFormatado>27.373.125/0001-13</CnpjFormatado><Id>42776</Id></row>
<row _id="825"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-DJCVR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 007/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>61074175000138</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de seguro total (cobertura compreensiva), com assistência 24 horas, para seis veículos oficiais FIAT TORO pertencentes ao patrimônio do DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10800,00</ValorInicial><ValorFinal>10800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14017</idOrigem><CnpjFormatado>61.074.175/0001-38</CnpjFormatado><Id>42777</Id></row>
<row _id="826"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-W27XM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001754.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>TR 070/2024 - Dispensa de licitação - MJ Novo Dutasterida - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>604,80</ValorInicial><ValorFinal>604,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13192</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42778</Id></row>
<row _id="827"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-5GSPH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 287666/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CIRURGIA DE TRANSPLANTE DE BANCO DE OSSO PARA RECONSTRUÇÃO ACETABULAR E REVISÃO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>70280,33</ValorInicial><ValorFinal>70280,33</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13193</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>42779</Id></row>
<row _id="828"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-NHZ54</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 284779/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>V D MARTINS COMERCIO E SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>40988068000145</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais de consumo (materiais para pintura, mascaras descartáveis e outros) para as manutenções preventivas das aeronaves do NOTAER.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>840,70</ValorInicial><ValorFinal>840,70</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13195</idOrigem><CnpjFormatado>40.988.068/0001-45</CnpjFormatado><Id>42780</Id></row>
<row _id="829"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-8N58N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 285621/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INTERACAO, PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11542157000165</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de caixas de papelão no modelo Sedex, incluindo montagem e logística, visando preparativos para o próximo Cosud.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11829,00</ValorInicial><ValorFinal>11829,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13201</idOrigem><CnpjFormatado>11.542.157/0001-65</CnpjFormatado><Id>42781</Id></row>
<row _id="830"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-L3JN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 285023/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica – EDP- ADERES 2024</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>45000,00</ValorInicial><ValorFinal>45000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13210</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42782</Id></row>
<row _id="831"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-WGZ6K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000014.49205.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL TRIUNFO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17344558000197</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa visando aquisição de carimbo automático retangular (auto entintado), com almofada embutida, placa de texto no tamanho 38mm X 14mm, com adesivo para afixação nos carimbos automáticos - placas de texto com brasão.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>256,00</ValorInicial><ValorFinal>256,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13309</idOrigem><CnpjFormatado>17.344.558/0001-97</CnpjFormatado><Id>42783</Id></row>
<row _id="832"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-MTW0C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001727.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24331585000190</CnpjFornecedor><Objeto>TR 126-2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Importado Cisteamina 0,55% colirio - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>158978,35</ValorInicial><ValorFinal>158978,35</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13212</idOrigem><CnpjFormatado>24.331.585/0001-90</CnpjFormatado><Id>42784</Id></row>
<row _id="833"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-TSV63</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001639.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Dayanne R de F Barbosa Comercial Farmacêutico</Fornecedor><CnpjFornecedor>15195543000189</CnpjFornecedor><Objeto>TR 224/2024 - Dispensa de licitação - MJ Novo - ciprofloxacino + dexametasona - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14133/2021</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>38,17</ValorInicial><ValorFinal>38,17</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13217</idOrigem><CnpjFormatado>15.195.543/0001-89</CnpjFormatado><Id>42785</Id></row>
<row _id="834"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-XH4PH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000012.49205.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065614000108</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa visando aquisição de cartão de visita, para atender a demanda da Agência de Regulação de Serviços Públicos – ARSP.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>958,76</ValorInicial><ValorFinal>958,76</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13323</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.614/0001-08</CnpjFormatado><Id>42786</Id></row>
<row _id="835"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G00L7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001451.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto> TR 873/2023 - Dispensa de licitação - MJ Novo/Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 .</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>0,00</ValorInicial><ValorFinal /><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13218</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>42787</Id></row>
<row _id="836"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-M9W78</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001796.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24331585000190</CnpjFornecedor><Objeto>TR 096/2024 - Dispensa de licitação - MJ Importado - Asfotase - Aquisição de Medicamentos importados não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1492292,57</ValorInicial><ValorFinal>1492292,57</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13219</idOrigem><CnpjFormatado>24.331.585/0001-90</CnpjFormatado><Id>42788</Id></row>
<row _id="837"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-NLBMM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000011.49205.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065150000130</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de assinatura digital de jornal “A TRIBUNA”.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>118,80</ValorInicial><ValorFinal>118,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13316</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.150/0001-30</CnpjFormatado><Id>42789</Id></row>
<row _id="838"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-H61PF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 285059/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação EDP prestação serviços fornecimento de energia elétrica para as lojas do Artesanato-2024
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8000,00</ValorInicial><ValorFinal>8000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13246</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42790</Id></row>
<row _id="839"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-8VQRD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.00153</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>I.R. COMÉRCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33149502000138</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais e equipamentos para informática, visando suprir os recursos necessários para
o atendimento de montagem da estrutura para novos servidores contratados para esta ARSP.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>134,10</ValorInicial><ValorFinal>134,10</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13289</idOrigem><CnpjFormatado>33.149.502/0001-38</CnpjFormatado><Id>42791</Id></row>
<row _id="840"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-8VQRD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.00155</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>KEILA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OLIVEIRA DA SILVA 05861270708</Fornecedor><CnpjFornecedor>42043932000161</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais e equipamentos para informática, visando suprir os recursos necessários para
o atendimento de montagem da estrutura para novos servidores contratados para esta ARSP.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>34,00</ValorInicial><ValorFinal>34,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13368</idOrigem><CnpjFormatado>42.043.932/0001-61</CnpjFormatado><Id>42792</Id></row>
<row _id="841"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-8VQRD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.00175</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>46497089000144</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais e equipamentos para informática, visando suprir os recursos necessários para
o atendimento de montagem da estrutura para novos servidores contratados para esta ARSP.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1110,00</ValorInicial><ValorFinal>1110,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13362</idOrigem><CnpjFormatado>46.497.089/0001-44</CnpjFormatado><Id>42793</Id></row>
<row _id="842"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-8VQRD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.00152</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>46497089000144</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais e equipamentos para informática, visando suprir os recursos necessários para
o atendimento de montagem da estrutura para novos servidores contratados para esta ARSP.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>56,00</ValorInicial><ValorFinal>56,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13364</idOrigem><CnpjFormatado>46.497.089/0001-44</CnpjFormatado><Id>42794</Id></row>
<row _id="843"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-8VQRD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.00174</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>DIGITAL HOME LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>51204249000150</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais e equipamentos para informática, visando suprir os recursos necessários para
o atendimento de montagem da estrutura para novos servidores contratados para esta ARSP.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2098,00</ValorInicial><ValorFinal>2098,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13365</idOrigem><CnpjFormatado>51.204.249/0001-50</CnpjFormatado><Id>42795</Id></row>
<row _id="844"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-78BSN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001791.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>1PURE ASSESSORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9325999000113</CnpjFornecedor><Objeto> TR 870-2023 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Importado Novo 1PURE CBD - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>72166,87</ValorInicial><ValorFinal>72166,87</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13252</idOrigem><CnpjFormatado>09.325.999/0001-13</CnpjFormatado><Id>42796</Id></row>
<row _id="845"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-D471N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 285099/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação EDP, no Fornecimento Energia Elétrica para loja Terminal Campo Grande - exercício 2024</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3000,00</ValorInicial><ValorFinal>3000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13256</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>42797</Id></row>
<row _id="846"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-BD642</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 287779/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>VAIMED TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>39323217000178</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5980,00</ValorInicial><ValorFinal>5980,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13261</idOrigem><CnpjFormatado>39.323.217/0001-78</CnpjFormatado><Id>42798</Id></row>
<row _id="847"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-36JWG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 287805/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CRESCER COMPORTAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43286668000150</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE AVALIAÇÕES NEUROPSICOLÓGICAS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3000,00</ValorInicial><ValorFinal>3000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13265</idOrigem><CnpjFormatado>43.286.668/0001-50</CnpjFormatado><Id>42799</Id></row>
<row _id="848"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-BGMMZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001806.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Novo - Aripiprazol - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1106,64</ValorInicial><ValorFinal>1106,64</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13268</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42800</Id></row>
<row _id="849"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-S378X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00302</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE AVALIAÇÃO E PERICIAS DE ENGENHARIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27743830000165</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de  Curso de Avaliação de Imóveis Urbanos - Básico IBAPE/ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5040,00</ValorInicial><ValorFinal>5040,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13302</idOrigem><CnpjFormatado>27.743.830/0001-65</CnpjFormatado><Id>42801</Id></row>
<row _id="850"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-XXNJ2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00279</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIAÇÃO ALVORADA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28055226000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vale transporte Viação Alvorada para atender o servidor Adão Simões Filho - Exercício 2024</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5939,99</ValorInicial><ValorFinal>5939,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13284</idOrigem><CnpjFormatado>28.055.226/0001-09</CnpjFormatado><Id>42802</Id></row>
<row _id="851"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-XTVD4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00019</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN</Fornecedor><CnpjFornecedor>28151363000147</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1999,92</ValorInicial><ValorFinal>1999,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14563</idOrigem><CnpjFormatado>28.151.363/0001-47</CnpjFormatado><Id>42803</Id></row>
<row _id="852"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-FCNF0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00086</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39343199000196</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
EM CONDICIONADORES DE AR</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1190,00</ValorInicial><ValorFinal>1190,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13303</idOrigem><CnpjFormatado>39.343.199/0001-96</CnpjFormatado><Id>42804</Id></row>
<row _id="853"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-GLP07</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00088</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 3000 COMPRIMIDOS DO MEDICAMENTO CLOZAPINA 100MG
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12568,50</ValorInicial><ValorFinal>12568,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13388</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>42805</Id></row>
<row _id="854"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-FLJT3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000005.19101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FRANCIANE SANTOS METZKER BARREIRO</Fornecedor><CnpjFornecedor>51360894000161</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de Consumo (higiene e limpeza).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6540,62</ValorInicial><ValorFinal>6540,62</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13322</idOrigem><CnpjFormatado>51.360.894/0001-61</CnpjFormatado><Id>42806</Id></row>
<row _id="855"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-K7X15</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000011.37101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Reed Exhibitions Alcântara Machado Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>2162646000109</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de planejamento, promoção, organização, realização e administração de eventos, incluindo 01 (um) espaço de 65m², para participação da SETUR na WTM LATIN AMERICA 2024
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-10-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>335834,26</ValorInicial><ValorFinal>335834,26</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13448</idOrigem><CnpjFormatado>02.162.646/0001-09</CnpjFormatado><Id>42807</Id></row>
<row _id="856"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-464WF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 287782/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>EXPONTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>51305956000132</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS - FITA
ADESIVA TRANSPARENTE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2279,70</ValorInicial><ValorFinal>2279,70</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13321</idOrigem><CnpjFormatado>51.305.956/0001-32</CnpjFormatado><Id>42808</Id></row>
<row _id="857"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CZ497</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001811.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDICAL HOPE ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. E DE INSTRUM. HOSP. MEDICOS E CIRURGICOS LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26285812000114</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Novo Acido Hialuronico 60 - Medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais. Trata-se de compra para pacientes NOVOS por dispensa de licitação</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13351</idOrigem><CnpjFormatado>26.285.812/0001-14</CnpjFormatado><Id>42809</Id></row>
<row _id="858"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-L149Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 287740/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>VANESSA FERREIRA CRUZ SANCHES - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>52071331000116</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE A4
PC C/500 FLS.....,</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>19620,00</ValorInicial><ValorFinal>19620,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13358</idOrigem><CnpjFormatado>52.071.331/0001-16</CnpjFormatado><Id>42810</Id></row>
<row _id="859"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-5HDN4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000066.44929.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALFA E OMEGA SERVICOS EM SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>42082500000160</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Assistência Domiciliar “Home Care”, com fornecimento de infraestrutura de apoio</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>202680,00</ValorInicial><ValorFinal>202680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13372</idOrigem><CnpjFormatado>42.082.500/0001-60</CnpjFormatado><Id>42811</Id></row>
<row _id="860"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-HK5DV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 288019/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SAO LUCAS HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA SS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>92633000177</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE COLIRIO DE SORO AUTOLOGO SOROTEARS-SERVIÇO DE
HEMOTERAPIA (TERAPIA CELULAR), NO HEMOCENTRO SÃO LUCAS EM SAO PAULO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-07-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7125,00</ValorInicial><ValorFinal>7125,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13378</idOrigem><CnpjFormatado>00.092.633/0001-77</CnpjFormatado><Id>42812</Id></row>
<row _id="861"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-LS6B9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001848.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto> TR 234/2024 - Dispensa de licitação - Continuidade - Eszopiclona 3mg e outros - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei  14.133/2021</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3135,60</ValorInicial><ValorFinal>3135,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13411</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42813</Id></row>
<row _id="862"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-LS6B9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001849.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto> TR 234/2024 - Dispensa de licitação - Continuidade - Eszopiclona 3mg e outros - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei  14.133/2021</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2520,00</ValorInicial><ValorFinal>2520,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13412</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>42814</Id></row>
<row _id="863"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-0DTKW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 288101/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>AFFETTO HOMECARE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43359388000124</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME
CARE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>194940,00</ValorInicial><ValorFinal>194940,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13416</idOrigem><CnpjFormatado>43.359.388/0001-24</CnpjFormatado><Id>42815</Id></row>
<row _id="864"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-H7CJ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000021.47101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Fórum Nacional de Secretarias de Trabalho - FONSET</Fornecedor><CnpjFornecedor>32902223000130</CnpjFornecedor><Objeto>Pagamento da anuidade de 2024 ao Fórum Nacional de Secretarias de Trabalho – FONSET, para atender as necessidades da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social – SETADES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>20000,00</ValorInicial><ValorFinal>20000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14140</idOrigem><CnpjFormatado>32.902.223/0001-30</CnpjFormatado><Id>42816</Id></row>
<row _id="865"><IdOrgao>667</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-PSXTG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 03/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ABRAPP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR</Fornecedor><CnpjFornecedor>50258623000137</CnpjFornecedor><Objeto>Participação no 45º Congresso Brasileiro de Previdência Privada o evento que ocorrerá na modalidade presencial (São Paulo) e online nos dias 16 a 18/10/2024.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13605,00</ValorInicial><ValorFinal>13605,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13449</idOrigem><CnpjFormatado>50.258.623/0001-37</CnpjFormatado><Id>42817</Id></row>
<row _id="866"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-CGGWV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 288163/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIHOSP DISTRIBUIDORAS DE MATERIAIS MÉDICOS-</Fornecedor><CnpjFornecedor>22949063000121</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEIA UNIVERSAL TRIPLO GEL</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2400,00</ValorInicial><ValorFinal>2400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13457</idOrigem><CnpjFormatado>22.949.063/0001-21</CnpjFormatado><Id>42818</Id></row>
<row _id="867"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-GNDHB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000009.49101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>MARCIO RONALD MARIANI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7610608718</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE CARTÓRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS NA COMARCA DE VITÓRIA, PARA ATENDER À SUBDES/SEDES NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5125,80</ValorInicial><ValorFinal>5125,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13467</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.610/6087-18</CnpjFormatado><Id>42819</Id></row>
<row _id="868"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-V37N9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000008.49101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>JERICHO PRODUCOES SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43544554000162</CnpjFornecedor><Objeto>Inscrição para participação do Subsecretario da SUBGEP no Evento da 4ª Edição do BIS - Brazilian Igaming Summit</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Revogado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3199,00</ValorInicial><ValorFinal>3199,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13473</idOrigem><CnpjFormatado>43.544.554/0001-62</CnpjFormatado><Id>42820</Id></row>
<row _id="869"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-N3XXH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 288259/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CRESCER COMPORTAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43286668000150</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - PSICOMOTRICISTA E PSICOPEDAGOGO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12600,00</ValorInicial><ValorFinal>12600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13501</idOrigem><CnpjFormatado>43.286.668/0001-50</CnpjFormatado><Id>42821</Id></row>
<row _id="870"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-650SH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 286620/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32241976000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (uma) memória para computador</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>198,88</ValorInicial><ValorFinal>198,88</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13507</idOrigem><CnpjFormatado>32.241.976/0001-42</CnpjFormatado><Id>42822</Id></row>
<row _id="871"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-K68JJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001949.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>33009945000204</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Alectinibe - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>94366,72</ValorInicial><ValorFinal>94366,72</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13515</idOrigem><CnpjFormatado>33.009.945/0002-04</CnpjFormatado><Id>42823</Id></row>
<row _id="872"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-LC2CR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001941.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMEDIC PHAMACEUTICALS IMP DIST COM E REP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7453785000369</CnpjFornecedor><Objeto>TR 136-2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Importado ácido quenodesoxicólico - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>116171,65</ValorInicial><ValorFinal>116171,65</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13516</idOrigem><CnpjFormatado>07.453.785/0003-69</CnpjFormatado><Id>42824</Id></row>
<row _id="873"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-CH7MB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000036.35207.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>27740877000175</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ENVELOPE CARTA TIMBRADO.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4290,00</ValorInicial><ValorFinal>4290,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13735</idOrigem><CnpjFormatado>27.740.877/0001-75</CnpjFormatado><Id>42825</Id></row>
<row _id="874"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-1013H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0507/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição cimento ósseo</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2700,00</ValorInicial><ValorFinal>2700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13523</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>42826</Id></row>
<row _id="875"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-HRLQ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0452/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22355622000175</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SELANTE DE FIBRINA PARA SUPRIR DEMANDA DO HMSA.-</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14452,40</ValorInicial><ValorFinal>14452,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13531</idOrigem><CnpjFormatado>22.355.622/0001-75</CnpjFormatado><Id>42827</Id></row>
<row _id="876"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-DT0XL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 288379/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE VIVENCIA E REABILITACAO FISIOTERAPEUTICA SITIO DUAS ANAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46011328000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO MULTICIPLINAR EM TECNICA ABA POR DISPENSA DE
LICITAÇÃO COM CONTRATO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>94595,30</ValorInicial><ValorFinal>94595,30</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13557</idOrigem><CnpjFormatado>46.011.328/0001-04</CnpjFormatado><Id>42828</Id></row>
<row _id="877"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-CQ8T4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000018.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>669794000180</CnpjFornecedor><Objeto>EVENTO CIRCUITO LIQUIDA SERRA - EDIÇÃO LIQUIDA PORTO CANOA, a ser realizado 04 a 07/04/24-</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>244450,00</ValorInicial><ValorFinal>244450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13572</idOrigem><CnpjFormatado>00.669.794/0001-80</CnpjFormatado><Id>42829</Id></row>
<row _id="878"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-FSLCH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001937.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>TR 216/2024 - Dispensa de licitação - MJ Continuidade - Valsartana+hidroclorotiazida e outros - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3206,80</ValorInicial><ValorFinal>3206,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13574</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42830</Id></row>
<row _id="879"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-FSLCH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001938.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Dayanne R de F Barbosa Comercial Farmacêutico</Fornecedor><CnpjFornecedor>15195543000189</CnpjFornecedor><Objeto>TR 216/2024 - Dispensa de licitação - MJ Continuidade - Valsartana+hidroclorotiazida e outros - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1512,00</ValorInicial><ValorFinal>1512,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13584</idOrigem><CnpjFormatado>15.195.543/0001-89</CnpjFormatado><Id>42831</Id></row>
<row _id="880"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-R8DVT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000019.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>evento CIRCUITO PANELA DE BARRO II EDIÇÃO FESTIVAL ARACRUZ BOTECOS, a ser realizado 04 a 07/04/2024.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>328000,00</ValorInicial><ValorFinal>328000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13603</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>42832</Id></row>
<row _id="881"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-WRC80</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001960.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> TR 086-2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Glicosamina e outros - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5903,82</ValorInicial><ValorFinal>5903,82</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13708</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>42833</Id></row>
<row _id="882"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-WRC80</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001959.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto> TR 086-2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Glicosamina e outros - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4847,56</ValorInicial><ValorFinal>4847,56</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13617</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42834</Id></row>
<row _id="883"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-6FKNB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001998.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto> TR 256/2024 - Dispensa de licitação - Continuidade - Puravit ADE - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>201,00</ValorInicial><ValorFinal>201,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13613</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42835</Id></row>
<row _id="884"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-DL3BB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000020.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO RURAL DE CACHOERIO DE ITAPEMIRIM</Fornecedor><CnpjFornecedor>27193739000113</CnpjFornecedor><Objeto>evento EXPOSUL RURAL, a ser realizado nos dias 04 a 07 de abril de 2024, Cachoeiro de Itapemirim/ES.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>706800,00</ValorInicial><ValorFinal>706800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13620</idOrigem><CnpjFormatado>27.193.739/0001-13</CnpjFormatado><Id>42836</Id></row>
<row _id="885"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-LVWDM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002007.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação - MJ Novo - Hidrosmina e outros - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 535</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>585,00</ValorInicial><ValorFinal>585,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13633</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42837</Id></row>
<row _id="886"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-LVWDM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002006.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação - MJ Novo - Hidrosmina e outros - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 535</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>432,00</ValorInicial><ValorFinal>432,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13632</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42838</Id></row>
<row _id="887"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-HNZ4M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 288440/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1721454000114</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÕES DE 20 LITROS) COM ENTREGA PARCELADA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>44970,00</ValorInicial><ValorFinal>44970,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13635</idOrigem><CnpjFormatado>01.721.454/0001-14</CnpjFormatado><Id>42839</Id></row>
<row _id="888"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-00499</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000021.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIACAO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS DA GRANDE GOIABEIRAS EM VITORI</Fornecedor><CnpjFornecedor>22458187000104</CnpjFornecedor><Objeto> evento LIQUIDA ESPIRITO SANTO – EDIÇÃO GOIABEIRAS, a ser realizado nos dias 10 a 14/04/2024.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-10-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1000000,00</ValorInicial><ValorFinal>1000000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13638</idOrigem><CnpjFormatado>22.458.187/0001-04</CnpjFormatado><Id>42840</Id></row>
<row _id="889"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-ZS6RM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002001.44101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DROGARIA NOVA ESPERANÇA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43575877000113</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação - Continuidade - Pantoprazol - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>470,40</ValorInicial><ValorFinal>470,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13637</idOrigem><CnpjFormatado>43.575.877/0001-13</CnpjFormatado><Id>42841</Id></row>
<row _id="890"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-2Z6H8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001999.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Dayanne R de F Barbosa Comercial Farmacêutico</Fornecedor><CnpjFornecedor>15195543000189</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação - MJ Novo - Olopatadina - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>630,00</ValorInicial><ValorFinal>630,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13641</idOrigem><CnpjFormatado>15.195.543/0001-89</CnpjFormatado><Id>42842</Id></row>
<row _id="891"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-QSTB4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002005.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMAUSA PHARMACEUTICAL GROUP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37124240000108</CnpjFornecedor><Objeto>Canabidiol 100mg/ml (Nabix®) -Aquisição de Medicamentos importados não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>20334,04</ValorInicial><ValorFinal>20334,04</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13645</idOrigem><CnpjFormatado>37.124.240/0001-08</CnpjFormatado><Id>42843</Id></row>
<row _id="892"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-FJ6NX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002003.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HEMP MEDS DO BRASIL</Fornecedor><CnpjFornecedor>22989799000123</CnpjFornecedor><Objeto>TR 202-2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Importado Canabidiol - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9503,70</ValorInicial><ValorFinal>9503,70</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13658</idOrigem><CnpjFormatado>22.989.799/0001-23</CnpjFormatado><Id>42844</Id></row>
<row _id="893"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-1Q9PD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 288599/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>7071866000213</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CÓRNEA EM AMBOS OS OLHOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>520,00</ValorInicial><ValorFinal>520,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13680</idOrigem><CnpjFormatado>07.071.866/0002-13</CnpjFormatado><Id>42845</Id></row>
<row _id="894"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-44FP9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2886.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATÓRIO HENRIQUE TOMMASI NETTO ANÁLISES CLÍNICAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133312000192</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EXAMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>605,00</ValorInicial><ValorFinal>605,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13683</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.312/0001-92</CnpjFormatado><Id>42846</Id></row>
<row _id="895"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-6H3WB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 289305/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>NOVA ALIANCA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44495660000166</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA SEM LACTOSE E LEITE DE SOJA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>21429,20</ValorInicial><ValorFinal>21429,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13684</idOrigem><CnpjFormatado>44.495.660/0001-66</CnpjFormatado><Id>42847</Id></row>
<row _id="896"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-H20QT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001712.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>EX0000217 - CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PROD FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36515667000174</CnpjFornecedor><Objeto>Importado - Canabidiol Carmen´s Medicinals - Aquisição de Medicamentos importados não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 535</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10620,24</ValorInicial><ValorFinal>10620,24</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13702</idOrigem><CnpjFormatado>36.515.667/0001-74</CnpjFormatado><Id>42848</Id></row>
<row _id="897"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-MBGWN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000022.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>Evento CORES &amp; SABORES EDIÇÃO ECOPORANGA, a ser realizado nos dias 12 a</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>299880,00</ValorInicial><ValorFinal>299880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13706</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>42849</Id></row>
<row _id="898"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-7QHW8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002002.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>56998982003122</CnpjFornecedor><Objeto> TR 276/2024 - Dispensa de licitação - MJ Novo - Mavacanteno - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>51201,36</ValorInicial><ValorFinal>51201,36</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13713</idOrigem><CnpjFormatado>56.998.982/0031-22</CnpjFormatado><Id>42850</Id></row>
<row _id="899"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-9S3MN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000024.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>JOSE AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28355740000160</CnpjFornecedor><Objeto>1ª FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA DO ES, a ser realizado nos dias 12 a 14/2024, no Shopping Boulevard</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>253700,00</ValorInicial><ValorFinal>253700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13720</idOrigem><CnpjFormatado>28.355.740/0001-60</CnpjFormatado><Id>42851</Id></row>
<row _id="900"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-HHBL9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002015.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ELBRIT PHARMA BIOTECH &amp; CONSULTING LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>37914841000114</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Dantroleno - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10076,32</ValorInicial><ValorFinal>10076,32</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13721</idOrigem><CnpjFormatado>37.914.841/0001-14</CnpjFormatado><Id>42852</Id></row>
<row _id="901"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-F4CMG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000016.28203.04/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>J2BR CONSULTORIA, SERVIÇOS, TRANSPORTES E LOCAÇÕES </Fornecedor><CnpjFornecedor>13421421000138</CnpjFornecedor><Objeto>Conserto (manutenção corretiva), com reposição de peças, em 01 (uma) porta pivotante com uma bandeira, em blindex, medindo 2,00 metros de altura x 0.90 cm de largura com fechamento manual</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>519,00</ValorInicial><ValorFinal>519,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13781</idOrigem><CnpjFormatado>13.421.421/0001-38</CnpjFormatado><Id>42853</Id></row>
<row _id="902"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-8S06D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 288099/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>16789936000183</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO -
PAPEL TOALHA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17900,00</ValorInicial><ValorFinal>17900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13725</idOrigem><CnpjFormatado>16.789.936/0001-83</CnpjFormatado><Id>42854</Id></row>
<row _id="903"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-8S06D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 288079/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45149907000155</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO -
PAPEL TOALHA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1069,84</ValorInicial><ValorFinal>1069,84</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13724</idOrigem><CnpjFormatado>45.149.907/0001-55</CnpjFormatado><Id>42855</Id></row>
<row _id="904"><IdOrgao>807</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DDT28</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000002.47090.04/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>nader &amp; nader confecções ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>9555256000130</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na confecção de uniformes</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6227,00</ValorInicial><ValorFinal>6227,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14134</idOrigem><CnpjFormatado>09.555.256/0001-30</CnpjFormatado><Id>42856</Id></row>
<row _id="905"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-KBQHZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002020.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - FILIAL SP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1772798000233</CnpjFornecedor><Objeto>Tiras Reagentes Accu Chek Active e outros - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>119,00</ValorInicial><ValorFinal>119,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13736</idOrigem><CnpjFormatado>01.772.798/0002-33</CnpjFormatado><Id>42857</Id></row>
<row _id="906"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-KBQHZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002019.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>Tiras Reagentes Accu Chek Active e outros - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1233,00</ValorInicial><ValorFinal>1233,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13734</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42858</Id></row>
<row _id="907"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-1SCCC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000023.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISTICO ACADEMIA DE SONHOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>13003590000158</CnpjFornecedor><Objeto>2ª FESTIVAL DE CULTURA E GASTRONOMIA ¿ EDIÇÃO VITÓRIA, a ser realizado nos dias 13 a 14/04/2024.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>129600,00</ValorInicial><ValorFinal>129600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13907</idOrigem><CnpjFormatado>13.003.590/0001-58</CnpjFormatado><Id>42859</Id></row>
<row _id="908"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-FKVGX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002027.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>TR 230/2024 - Dispensa de licitação - Continuidade - Complexo B e outros - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9184,50</ValorInicial><ValorFinal>9184,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13748</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42860</Id></row>
<row _id="909"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-63RC2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000028.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>Circuito Panela de Barro X edição do Festival Gastronômico Cultural Santa Teresa Gourmet, SUB.SEBRAE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>350000,00</ValorInicial><ValorFinal>350000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13745</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>42861</Id></row>
<row _id="910"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-68R97</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000027.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>669794000180</CnpjFornecedor><Objeto>CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO: LIQUIDA - NOVA ALMEIDA, 18 A 21/04/2024.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>220000,00</ValorInicial><ValorFinal>220000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13751</idOrigem><CnpjFormatado>00.669.794/0001-80</CnpjFormatado><Id>42862</Id></row>
<row _id="911"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-4N0GP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000327.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AGRO SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8237431000188</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE ÁREA MONTADA NA 19ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E REFORMA AGRÁRIA DO ESPIRITO SANTO, NO PERIODO DE 11 A 14 DE JULHO DE 2024</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>119999,99</ValorInicial><ValorFinal>119999,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13750</idOrigem><CnpjFormatado>08.237.431/0001-88</CnpjFormatado><Id>42863</Id></row>
<row _id="912"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-9WGVL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000005.44920.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VISION DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44999856000198</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RADIOGRAFIA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-07-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-02-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1890000,00</ValorInicial><ValorFinal>1890000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14214</idOrigem><CnpjFormatado>44.999.856/0001-98</CnpjFormatado><Id>42864</Id></row>
<row _id="913"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-8J147</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 288880/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>27578434000120</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CIRURGIA INTRAUTERINA PARA CORREÇÃO DE MIELOMENINGOCELE
COM VENTRICULOMEGALIA (CHIARI)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>98000,00</ValorInicial><ValorFinal>98000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13759</idOrigem><CnpjFormatado>27.578.434/0001-20</CnpjFormatado><Id>42865</Id></row>
<row _id="914"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-8J147</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2888.59/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRUS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809792000140</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CIRURGIA INTRAUTERINA PARA CORREÇÃO DE MIELOMENINGOCELE
COM VENTRICULOMEGALIA (CHIARI)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>195900,00</ValorInicial><ValorFinal>195900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13757</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.792/0001-40</CnpjFormatado><Id>42866</Id></row>
<row _id="915"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-RDLG3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000026.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FERRARI NEGÓCIOS E EVENTOS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>19599275000111</CnpjFornecedor><Objeto>feira 3º Iriri Paixão Capixaba, a ser realizada no período 19 a 21/04/2024 em Iriri, Anchieta</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>400000,00</ValorInicial><ValorFinal>400000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13918</idOrigem><CnpjFormatado>19.599.275/0001-11</CnpjFormatado><Id>42867</Id></row>
<row _id="916"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-GXCM7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001944.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ANTHYGENUS PESQUISA COMERCIO E MANIPULAÇÃO</Fornecedor><CnpjFornecedor>5382206000147</CnpjFornecedor><Objeto>TR 232/2024 - Dispensa de licitação - MJ Continuidade - Vacina sublingual Derp -Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>414,00</ValorInicial><ValorFinal>414,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13771</idOrigem><CnpjFormatado>05.382.206/0001-47</CnpjFormatado><Id>42868</Id></row>
<row _id="917"><IdOrgao>94</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-7MCJ7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000008.47901.04/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ALL SERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>37456410000151</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de prestação de serviço especializado em plotagem de veículo com a realização de serviço de impressão, fornecimento e aplicação de adesivos automotivos, impressos em policromia digital, para a aplicação em um veículo tipo “VAN”</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>500,00</ValorInicial><ValorFinal>500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14138</idOrigem><CnpjFormatado>37.456.410/0001-51</CnpjFormatado><Id>42869</Id></row>
<row _id="918"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-T2X1B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000025.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ROTA SERVICE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>767029000101</CnpjFornecedor><Objeto>CIRCUITO CAPIXABA DE CERVEJAS ARTESANAIS - EDIÇÃO NORTE, no período de 19,20 e 21 de Abril de 2024.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>307600,00</ValorInicial><ValorFinal>307600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13903</idOrigem><CnpjFormatado>00.767.029/0001-01</CnpjFormatado><Id>42870</Id></row>
<row _id="919"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-N6VGH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000002.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>669794000180</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação locação estande com espaço no CIRCUITO LIQUIDA SERRA – JACARAIPE, 01 a 04/02/2024</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>220000,00</ValorInicial><ValorFinal>220000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13784</idOrigem><CnpjFormatado>00.669.794/0001-80</CnpjFormatado><Id>42871</Id></row>
<row _id="920"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-FFVQL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000018.47101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PATRICIA PEREIRA DE SOUZA 84317175649</Fornecedor><CnpjFornecedor>12763653000101</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em  fornecimento de coffee break para atender atividade formativa intitulada: Seminário “O Mundo do Trabalho no Sul do Espírito Santo:
Empregabilidade, Vulnerabilidade e Potencialidades Territoriais</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14136</idOrigem><CnpjFormatado>12.763.653/0001-01</CnpjFormatado><Id>42872</Id></row>
<row _id="921"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-626F9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 287039/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LAGE SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14749549000350</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA PICAPE NISSA FRONTIER PLACAS RBJ1D65</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1125,00</ValorInicial><ValorFinal>1125,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13795</idOrigem><CnpjFormatado>14.749.549/0003-50</CnpjFormatado><Id>42873</Id></row>
<row _id="922"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-1X5T9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000029.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>CORES &amp; SABORES EDIÇÃO JAGUARÉ, por meio do programa de subsídio do SEBRAE-ES, 26 a 28/04/2024.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>290430,00</ValorInicial><ValorFinal>290430,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14014</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>42874</Id></row>
<row _id="923"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-CL6MP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 008/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Maximus Comércio de Mercadorias em Geral Eireli ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27353640000131</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de equipamentos para telefonia VOIP para o DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-07-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>40980,30</ValorInicial><ValorFinal>40980,30</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14019</idOrigem><CnpjFormatado>27.353.640/0001-31</CnpjFormatado><Id>42875</Id></row>
<row _id="924"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-XZHQ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 286959/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>RENOVE SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>21244149000196</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MNT ÁREAS VERDES HELIPONTOS NOTAER</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>37223,04</ValorInicial><ValorFinal>37223,04</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13811</idOrigem><CnpjFormatado>21.244.149/0001-96</CnpjFormatado><Id>42876</Id></row>
<row _id="925"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-9W0CF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000032.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO</Fornecedor><CnpjFornecedor>24063391000151</CnpjFornecedor><Objeto>FESTIVAL SABORES &amp; CANÇÕES - DOCE PONTÕES - MARILÂNDIA, de 03 a 05 maio de 2024</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>320000,00</ValorInicial><ValorFinal>320000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14015</idOrigem><CnpjFormatado>24.063.391/0001-51</CnpjFormatado><Id>42877</Id></row>
<row _id="926"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-4DRJT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000012.10104.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>21308480000122</CnpjFornecedor><Objeto>Certificado Digital e-CPF A3
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>149,00</ValorInicial><ValorFinal>149,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13817</idOrigem><CnpjFormatado>21.308.480/0001-22</CnpjFormatado><Id>42878</Id></row>
<row _id="927"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-FBFH7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 286859/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAQ CLEAN COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22275058000180</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para aquisição de componentes e serviço de reparo da máquina de
lavar de alta pressão para lavagens de aeronaves do NOTAER.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4778,44</ValorInicial><ValorFinal>4778,44</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13823</idOrigem><CnpjFormatado>22.275.058/0001-80</CnpjFormatado><Id>42879</Id></row>
<row _id="928"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-2ZX31</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000034.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISTICO ACADEMIA DE SONHOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>13003590000158</CnpjFornecedor><Objeto> FEIRA LIQUIDA BARCELONA - ESPECIAL DIA DAS MÃES, a ser realizado nos dias 09 a 12 de maio de 2024</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>236800,00</ValorInicial><ValorFinal>236800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13959</idOrigem><CnpjFormatado>13.003.590/0001-58</CnpjFormatado><Id>42880</Id></row>
<row _id="929"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-PP936</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000033.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FERRARI NEGÓCIOS E EVENTOS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>19599275000111</CnpjFornecedor><Objeto> EXPONOIVAS GUARAPARI E REGIÃO SUL 2024, a ser realizado nos dias 08 a 09 de maio de 2024</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>266800,00</ValorInicial><ValorFinal>266800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13968</idOrigem><CnpjFormatado>19.599.275/0001-11</CnpjFormatado><Id>42881</Id></row>
<row _id="930"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-NFDR7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000035.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto> BEM CASADOS CAPIXABA 2024, subsídio do SEBRAE-ES, dias 08 a 10 de maio de 2024</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>599772,60</ValorInicial><ValorFinal>599772,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13969</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>42882</Id></row>
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<row _id="932"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-38750</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 288520/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>MANOMETRIA E PHMETRIA ESOFAGICA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>689,99</ValorInicial><ValorFinal>689,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13865</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>42884</Id></row>
<row _id="933"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-KTMF3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002115.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>TR 290/2024 - Dispensa de licitação - MJ Continuidade - Agulha descartável e outros - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.1</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>22960,00</ValorInicial><ValorFinal>22960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13985</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>42885</Id></row>
<row _id="934"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-KTMF3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002114.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>TR 290/2024 - Dispensa de licitação - MJ Continuidade - Agulha descartável e outros - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.1</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2991,20</ValorInicial><ValorFinal>2991,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13867</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42886</Id></row>
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<row _id="937"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-WG1KV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 288281/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER</Fornecedor><CnpjFornecedor>28137925000106</CnpjFornecedor><Objeto>COLONOSCOPIA VIRTUAL</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2000,00</ValorInicial><ValorFinal>2000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13869</idOrigem><CnpjFormatado>28.137.925/0001-06</CnpjFormatado><Id>42889</Id></row>
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<row _id="940"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-G3VC7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000017.10104.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>21308480000122</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de 1 (um) certificado digital do tipo A1 - e-CNPJ</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>90,00</ValorInicial><ValorFinal>90,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13881</idOrigem><CnpjFormatado>21.308.480/0001-22</CnpjFormatado><Id>42892</Id></row>
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<row _id="943"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-2JXBR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002128.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COLLECT IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>53452157000114</CnpjFornecedor><Objeto>TR 327/2024 - Dispensa de licitação - MJ Novo - Betadinutuximabe - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>733971,84</ValorInicial><ValorFinal>733971,84</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13902</idOrigem><CnpjFormatado>53.452.157/0001-14</CnpjFormatado><Id>42895</Id></row>
<row _id="944"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-3V2T9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 288279/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>CONSULTA ESPECIALISTA EM DOR CRONICA PARA AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO (emissão de laudo conduta)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>439,99</ValorInicial><ValorFinal>439,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14063</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>42896</Id></row>
<row _id="945"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-FLWJD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002106.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação - Continuidade - Vit. D + Vit. B12 - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>64,80</ValorInicial><ValorFinal>64,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13908</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>42897</Id></row>
<row _id="946"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-VL4PX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002101.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>TR 321/2024 - Dispensa de licitação - MJ Continuidade - Levomepromazina e outros - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17280,00</ValorInicial><ValorFinal>17280,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13923</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>42898</Id></row>
<row _id="947"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-VL4PX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002096.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>TR 321/2024 - Dispensa de licitação - MJ Continuidade - Levomepromazina e outros - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5085,00</ValorInicial><ValorFinal>5085,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13978</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42899</Id></row>
<row _id="948"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-0C6L0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002095.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>TR 253/2024 - Dispensa de licitação - MJ Novo - Canabidiol - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3238,20</ValorInicial><ValorFinal>3238,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13945</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42900</Id></row>
<row _id="949"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-K4DP8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho NE00113</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ATHUS SINALIZACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7312385000171</CnpjFornecedor><Objeto>placas de sinalização se segurança</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>237,50</ValorInicial><ValorFinal>237,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14166</idOrigem><CnpjFormatado>07.312.385/0001-71</CnpjFormatado><Id>42901</Id></row>
<row _id="950"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-V56SG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002053.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Dayanne R de F Barbosa Comercial Farmacêutico</Fornecedor><CnpjFornecedor>15195543000189</CnpjFornecedor><Objeto> TR 225-2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Continuidade torsilax e outros - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1170,01</ValorInicial><ValorFinal>1170,01</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13961</idOrigem><CnpjFormatado>15.195.543/0001-89</CnpjFormatado><Id>42902</Id></row>
<row _id="951"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-V56SG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002054.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto> TR 225-2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Continuidade torsilax e outros - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11458,56</ValorInicial><ValorFinal>11458,56</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13964</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42903</Id></row>
<row _id="952"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-CFZ56</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001994.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>EX0000214 - ONIX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>31993808000140</CnpjFornecedor><Objeto>Canabidiol 6000 ¿ Full Spectrum (Tegra®)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8074,98</ValorInicial><ValorFinal>8074,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13954</idOrigem><CnpjFormatado>31.993.808/0001-40</CnpjFormatado><Id>42904</Id></row>
<row _id="953"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-DRMHB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002016.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Dayanne R de F Barbosa Comercial Farmacêutico</Fornecedor><CnpjFornecedor>15195543000189</CnpjFornecedor><Objeto>Polivitaminico, insulina Lispro e Aripiprazol</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>750,01</ValorInicial><ValorFinal>750,01</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13955</idOrigem><CnpjFormatado>15.195.543/0001-89</CnpjFormatado><Id>42905</Id></row>
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<row _id="955"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-DRMHB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002017.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>Polivitaminico, insulina Lispro e Aripiprazol</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1580,85</ValorInicial><ValorFinal>1580,85</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13956</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>42907</Id></row>
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<row _id="958"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-T82K5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002059.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>TR 010/2024 - Dispensa de licitação -MJ Continuidade Plavix e outros - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6154,56</ValorInicial><ValorFinal>6154,56</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13979</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42910</Id></row>
<row _id="959"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-GSHMH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000036.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>JOSE AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28355740000160</CnpjFornecedor><Objeto>3ª FEIRÃO DO EMPREENDEDOR DA GRANDE SÃO PEDRO, a ser realizado nos dias 10 a 12 de maio de 2024</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>352075,00</ValorInicial><ValorFinal>352075,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13983</idOrigem><CnpjFormatado>28.355.740/0001-60</CnpjFormatado><Id>42911</Id></row>
<row _id="960"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-ZCZS1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002113.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MASTERS SPECIALITY PHARMA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14821008000123</CnpjFornecedor><Objeto>Cisteamina 150mg</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>28828,50</ValorInicial><ValorFinal>28828,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13982</idOrigem><CnpjFormatado>14.821.008/0001-23</CnpjFormatado><Id>42912</Id></row>
<row _id="961"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-2S28Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000039.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALFAIATARIA DE IDEIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22303731000149</CnpjFornecedor><Objeto>EXAGERADO 2024, a ser realizado nos dias 14 a 19 de maio de 2024</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>105984,00</ValorInicial><ValorFinal>105984,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13988</idOrigem><CnpjFormatado>22.303.731/0001-49</CnpjFormatado><Id>42913</Id></row>
<row _id="962"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-XCD14</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002160.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMAUSA PHARMACEUTICAL GROUP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37124240000108</CnpjFornecedor><Objeto> TR 219-2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Importado Canabidiol - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>36718,92</ValorInicial><ValorFinal>36718,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13989</idOrigem><CnpjFormatado>37.124.240/0001-08</CnpjFormatado><Id>42914</Id></row>
<row _id="963"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-C0HRR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000163.44926.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AFFETTO HOMECARE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43359388000124</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em atendimento contínuo do Serviço de HOME CARE (Assistência Domiciliar), incluindo Técnico de Enfermagem e Enfermeiro, em cumprimento a Mandado Judicial em favor de E.A.F.S (processo nº 0012652-27.2017.8.08.001).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>155832,00</ValorInicial><ValorFinal>155832,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13991</idOrigem><CnpjFormatado>43.359.388/0001-24</CnpjFormatado><Id>42915</Id></row>
<row _id="964"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-410HW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 289039/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27145564000330</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONÁRIAS.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1290,00</ValorInicial><ValorFinal>1290,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13992</idOrigem><CnpjFormatado>27.145.564/0003-30</CnpjFormatado><Id>42916</Id></row>
<row _id="965"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-M9663</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 103</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CLORETO DE SÓDIO 9% E DIAZEPAM 5MG - INJETÁVEIS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>584,00</ValorInicial><ValorFinal>584,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14003</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>42917</Id></row>
<row _id="966"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-JZGXC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 286660/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>51.881.256 RAYSSA OLIVEIRA MENDES - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>51881256000196</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3147,00</ValorInicial><ValorFinal>3147,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13996</idOrigem><CnpjFormatado>51.881.256/0001-96</CnpjFormatado><Id>42918</Id></row>
<row _id="967"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-CLKQR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000038.49203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE CONVENCOES STEFFEN LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>7730998000129</CnpjFornecedor><Objeto>8ª EDIÇÃO FEINBARES &amp; SALÃO SABORES, a ser realizado nos dias 14 a 16 de maio de 2024</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>108000,00</ValorInicial><ValorFinal>108000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14001</idOrigem><CnpjFormatado>07.730.998/0001-29</CnpjFormatado><Id>42919</Id></row>
<row _id="968"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-GCRJ7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002157.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMAUSA PHARMACEUTICAL GROUP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37124240000108</CnpjFornecedor><Objeto>TR 262-2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Importado Canabidiol - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>103424,49</ValorInicial><ValorFinal>103424,49</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14004</idOrigem><CnpjFormatado>37.124.240/0001-08</CnpjFormatado><Id>42920</Id></row>
<row _id="969"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-F5Z6F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002150.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>TR 236/2024 - Dispensa de licitação - Continuidade - Nadolol 60mg manipulado - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>960,00</ValorInicial><ValorFinal>960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14016</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>42921</Id></row>
<row _id="970"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-XBX44</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002145.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto> TR 248/2024 - Dispensa de licitação - MJ Novo - Canabidiol - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2979,00</ValorInicial><ValorFinal>2979,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14024</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>42922</Id></row>
<row _id="971"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-9K986</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002137.44101.03/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Dayanne R de F Barbosa Comercial Farmacêutico</Fornecedor><CnpjFornecedor>15195543000189</CnpjFornecedor><Objeto> TR 242/2024 - Dispensa de licitação - MJ Continuidade - Valsartana e outros - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2115,00</ValorInicial><ValorFinal>2115,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14034</idOrigem><CnpjFormatado>15.195.543/0001-89</CnpjFormatado><Id>42923</Id></row>
<row _id="972"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-9K986</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002141.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>43575877000466</CnpjFornecedor><Objeto> TR 242/2024 - Dispensa de licitação - MJ Continuidade - Valsartana e outros - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1360,80</ValorInicial><ValorFinal>1360,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14032</idOrigem><CnpjFormatado>43.575.877/0004-66</CnpjFormatado><Id>42924</Id></row>
<row _id="973"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-ZPM5C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002055.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>Imipramina 5mg/ml </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>79,00</ValorInicial><ValorFinal>79,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14092</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>42925</Id></row>
<row _id="974"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-T1FJS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002153.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>L.D. FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>15772566000109</CnpjFornecedor><Objeto>TR 054/2024 - Dispensa de licitação - MJ Novo manipulado - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>448,00</ValorInicial><ValorFinal>448,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14042</idOrigem><CnpjFormatado>15.772.566/0001-09</CnpjFormatado><Id>42926</Id></row>
<row _id="975"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-X3MVP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 289119/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SGS SERVICOS MEDICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>32894249000184</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM SUPORTE DE UTI - UTI MÓVEL</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>24564,00</ValorInicial><ValorFinal>24564,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14044</idOrigem><CnpjFormatado>32.894.249/0001-84</CnpjFormatado><Id>42927</Id></row>
<row _id="976"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-3RTLQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002231.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>TR 347/2024 - Dispensa de licitação - MJ Novo - Aripiprazol - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2397,60</ValorInicial><ValorFinal>2397,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14055</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>42928</Id></row>
<row _id="977"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-W8VHN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 289159/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PSEUDARTROSE DE FRATURA DA PERNA ESQUERDA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>65289,30</ValorInicial><ValorFinal>65289,30</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14057</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>42929</Id></row>
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<row _id="979"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-HS264</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 288299/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDICAL HOPE ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. E DE INSTRUM. HOSP. MEDICOS E CIRURGICOS LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26285812000114</CnpjFornecedor><Objeto>SONDA URETRAL DE REVESTIMENTO HIDROFILICO PARA CATETERISMO FEMININO.
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<row _id="980"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-1KCW6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 288539/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA DE REVISÃO DE ARTROPLASTIA DE JOELHO COM USO MATERIAL COM CALÇO METÁLICO E TÂNTALO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>149999,99</ValorInicial><ValorFinal>149999,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14080</idOrigem><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>42932</Id></row>
<row _id="981"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-DR70H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 288939/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>J2BR CONSULTORIA, SERVIÇOS, TRANSPORTES E LOCAÇÕES </Fornecedor><CnpjFornecedor>13421421000138</CnpjFornecedor><Objeto>TRATAMENTO DE PILATES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5040,00</ValorInicial><ValorFinal>5040,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14088</idOrigem><CnpjFormatado>13.421.421/0001-38</CnpjFormatado><Id>42933</Id></row>
<row _id="982"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-LZ465</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000040.28101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Orzil Consultoria LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8942423000132</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de 03 (três) vagas para capacitação com o tema A NOVA LEGISLAÇÃO E GESTÃO DE CONVÊNIOS que ocorrerá no período de 09 e 10 de maio de 2024, na cidade de Brasília/DF, com carga horária de 16 horas</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10678,95</ValorInicial><ValorFinal>10678,95</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14116</idOrigem><CnpjFormatado>08.942.423/0001-32</CnpjFormatado><Id>42934</Id></row>
<row _id="983"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-NZ0QG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 289219/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para realização de procedimento de DACRIOCISTORRINOSTOMIA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11067,35</ValorInicial><ValorFinal>11067,35</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14090</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>42935</Id></row>
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<row _id="986"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-44VFT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2854.21/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4172259000170</CnpjFornecedor><Objeto>EXAME ENEMA OPACO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14096</idOrigem><CnpjFormatado>04.172.259/0001-70</CnpjFormatado><Id>42938</Id></row>
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<row _id="994"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-CM37T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 002/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>IRF - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>1162440000108</CnpjFornecedor><Objeto>TERAPIA DE CUEVAS MEDEK ¿(CME), 2(DUAS) VEZES POR SEMANA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15600,00</ValorInicial><ValorFinal>15600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14130</idOrigem><CnpjFormatado>01.162.440/0001-08</CnpjFormatado><Id>42946</Id></row>
<row _id="995"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-3DSGN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002202.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>Aripiprazol 5mg</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>96,00</ValorInicial><ValorFinal>96,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14108</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>42947</Id></row>
<row _id="996"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-ZH9QZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 288719/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>AR CERTIFLEX LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26727963000185</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE E-CPF A3 - TOKEN, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ASSINATURAS DIGITAIS E REALIZAÇÃO DE PREG</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>600,00</ValorInicial><ValorFinal>600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14112</idOrigem><CnpjFormatado>26.727.963/0001-85</CnpjFormatado><Id>42948</Id></row>
<row _id="997"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-N1MXQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000026.41201.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PJR INTERNET LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28267971000111</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de link de internet para APA de GoiapabaAçu.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7708,00</ValorInicial><ValorFinal>7708,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14107</idOrigem><CnpjFormatado>28.267.971/0001-11</CnpjFormatado><Id>42949</Id></row>
<row _id="998"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-Z79DP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002188.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000293</CnpjFornecedor><Objeto>Canabidiol</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12924,00</ValorInicial><ValorFinal>12924,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14110</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0002-93</CnpjFormatado><Id>42950</Id></row>
<row _id="999"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-918VH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 289303/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CPAV - CLINICA PAULISTA DE TRATAMENTO DAS ANOMALIAS VASCULARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>53942012000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE EMBOLIZAÇÃO DE MALFORMAÇÃO ARTERIO VENOSA (MAV) E CONSULTAS: DRª RENATA G</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15000,00</ValorInicial><ValorFinal>15000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14125</idOrigem><CnpjFormatado>53.942.012/0001-00</CnpjFormatado><Id>42951</Id></row>
<row _id="1000"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-918VH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 289289/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CPAV - CLINICA PAULISTA DE TRATAMENTO DAS ANOMALIAS VASCULARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>53942012000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE EMBOLIZAÇÃO DE MALFORMAÇÃO ARTERIO VENOSA (MAV) E CONSULTAS: DRª RENATA G</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2100,00</ValorInicial><ValorFinal>2100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14128</idOrigem><CnpjFormatado>53.942.012/0001-00</CnpjFormatado><Id>42952</Id></row>
<row _id="1001"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-918VH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 289304/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>GORE GRUPO DE REABILITACAO E ORTOPEDIA SS</Fornecedor><CnpjFornecedor>6071973000106</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE EMBOLIZAÇÃO DE MALFORMAÇÃO ARTERIO VENOSA (MAV) E CONSULTAS: DRª RENATA G</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>600,00</ValorInicial><ValorFinal>600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14129</idOrigem><CnpjFormatado>06.071.973/0001-06</CnpjFormatado><Id>42953</Id></row>
<row _id="1002"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-918VH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 289288/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN</Fornecedor><CnpjFornecedor>60765823000130</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATAMENTO DE EMBOLIZAÇÃO DE MALFORMAÇÃO ARTERIO VENOSA (MAV) E CONSULTAS: DRª RENATA G</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>28640,00</ValorInicial><ValorFinal>28640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14127</idOrigem><CnpjFormatado>60.765.823/0001-30</CnpjFormatado><Id>42954</Id></row>
<row _id="1003"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-MQB52</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002170.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação - MJ Novo - Canabidiol - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4779,00</ValorInicial><ValorFinal>4779,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14137</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42955</Id></row>
<row _id="1004"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-V1VD8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002325.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação - Continuidade - Passiflora e outros -Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5643,00</ValorInicial><ValorFinal>5643,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14180</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42956</Id></row>
<row _id="1005"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-V1VD8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002324.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação - Continuidade - Passiflora e outros -Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>462,42</ValorInicial><ValorFinal>462,42</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14187</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42957</Id></row>
<row _id="1006"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-5TL1X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000023.49205.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UELITON RODRIGUES NASCIMENTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>33195764000139</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e recarga de extintor de incêndio, a fim de atender à Agência de regulação de Serviços Públicos (ARSP)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>114,00</ValorInicial><ValorFinal>114,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14204</idOrigem><CnpjFormatado>33.195.764/0001-39</CnpjFormatado><Id>42958</Id></row>
<row _id="1007"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-J9466</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000022.49205.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FADINI SOLUCOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48658655000188</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa visando a aquisição de Pen drives, com armazenamentos de 64gb e 32gb, para atender às demandas da Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP),</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>807,00</ValorInicial><ValorFinal>807,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14216</idOrigem><CnpjFormatado>48.658.655/0001-88</CnpjFormatado><Id>42959</Id></row>
<row _id="1008"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-3JST1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000010.60201.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3051279000120</CnpjFornecedor><Objeto>Participação de servidores do IPAJM no XVII Seminário Capixaba de Previdência da ACIP.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13750,00</ValorInicial><ValorFinal>13750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14200</idOrigem><CnpjFormatado>03.051.279/0001-20</CnpjFormatado><Id>42960</Id></row>
<row _id="1009"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-L0DTL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000012.22101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Constitui objeto do presente contrato as publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e demais(...)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2029-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>865228,50</ValorInicial><ValorFinal>865228,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14218</idOrigem><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>42961</Id></row>
<row _id="1010"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-98LW7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000008.60201.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA - ACIP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3051279000120</CnpjFornecedor><Objeto>Capacitação de servidores e conselheiros do IPAJM: Curso Preparatório para Certificação Profissional</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>4500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14211</idOrigem><CnpjFormatado>03.051.279/0001-20</CnpjFormatado><Id>42962</Id></row>
<row _id="1011"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-K69B2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000021.49205.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J2BR CONSULTORIA, SERVIÇOS, TRANSPORTES E LOCAÇÕES </Fornecedor><CnpjFornecedor>13421421000138</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 2 conjuntos de 11 unidades de camisas, calções e pares de meião padronizados, para o desporto de futebol e outras práticas esportivas para os servidores da ARSP.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3958,00</ValorInicial><ValorFinal>3958,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14224</idOrigem><CnpjFormatado>13.421.421/0001-38</CnpjFormatado><Id>42963</Id></row>
<row _id="1012"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-4PBF2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000039.35207.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AZAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46695758000192</CnpjFornecedor><Objeto>TRENA DE RODA DE MEDIÇÃO ANALÓGICA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3250,00</ValorInicial><ValorFinal>3250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14354</idOrigem><CnpjFormatado>46.695.758/0001-92</CnpjFormatado><Id>42964</Id></row>
<row _id="1013"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-FBP9R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000038.35207.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AFIX PLACAS COMERCIO DE SINALIZACAO E IDENTIFICACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>51573009000122</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Plaquetas de Identificação Patrimonial de Bens Móveis – DETRAN/ES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2600,00</ValorInicial><ValorFinal>2600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14228</idOrigem><CnpjFormatado>51.573.009/0001-22</CnpjFormatado><Id>42965</Id></row>
<row _id="1014"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-GNQ70</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000020.49205.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>J2BR CONSULTORIA, SERVIÇOS, TRANSPORTES E LOCAÇÕES </Fornecedor><CnpjFornecedor>13421421000138</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de locação de 01 (uma) máquina automática de bebidas quentes, com fornecimento de insumos, incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20520,00</ValorInicial><ValorFinal>20520,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14265</idOrigem><CnpjFormatado>13.421.421/0001-38</CnpjFormatado><Id>42966</Id></row>
<row _id="1015"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-V6LW1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00195</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>HIRIA A NUERNBERGMESSE BRASIL BUSINESS CONGRESSOS E EVENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36624014000123</CnpjFornecedor><Objeto>Participação da ARSP, por meio da inscrição de 01 (um) servidor, no II Summit Concessões de Rodovias Edição 2024.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2590,00</ValorInicial><ValorFinal>2590,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14303</idOrigem><CnpjFormatado>36.624.014/0001-23</CnpjFormatado><Id>42967</Id></row>
<row _id="1016"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-LKHHQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 286520/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3450477000167</CnpjFornecedor><Objeto>Material de limpeza, higienização, copa e cozinha</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9366,95</ValorInicial><ValorFinal>9366,95</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14398</idOrigem><CnpjFormatado>03.450.477/0001-67</CnpjFormatado><Id>42968</Id></row>
<row _id="1017"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-9SL00</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002311.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação - MJ Continuidade - Agulhas - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>798,00</ValorInicial><ValorFinal>798,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14288</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42969</Id></row>
<row _id="1018"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-L117M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002310.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação - MJ Continuidade - Tiamina/Piridoxina/Cianocobalamina - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>410,40</ValorInicial><ValorFinal>410,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14300</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42970</Id></row>
<row _id="1019"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-X5VF4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.002163.44101.04/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEL LOGISTICA E DESEMBARACO ADUANEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>23756206000141</CnpjFornecedor><Objeto>Canabidiol (CBD 24% - GOLD) solução oral ¿ seringa preenchida 10g </Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1600,00</ValorInicial><ValorFinal>1600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14314</idOrigem><CnpjFormatado>23.756.206/0001-41</CnpjFormatado><Id>42971</Id></row>
<row _id="1020"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-X5VF4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002164.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HEMP MEDS DO BRASIL</Fornecedor><CnpjFornecedor>22989799000123</CnpjFornecedor><Objeto>Canabidiol (CBD 24% - GOLD) solução oral ¿ seringa preenchida 10g </Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>22002,50</ValorInicial><ValorFinal>22002,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14311</idOrigem><CnpjFormatado>22.989.799/0001-23</CnpjFormatado><Id>42972</Id></row>
<row _id="1021"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-PH7TK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002284.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>Trata-se de compra para pacientes de CONTINUIDADE por Dispensa de Licitação, em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1848,45</ValorInicial><ValorFinal>1848,45</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14322</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42973</Id></row>
<row _id="1022"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-PH7TK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002283.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>Trata-se de compra para pacientes de CONTINUIDADE por Dispensa de Licitação, em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17184,00</ValorInicial><ValorFinal>17184,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14319</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42974</Id></row>
<row _id="1023"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-ZG3WF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002253.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - FILIAL SP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1772798000233</CnpjFornecedor><Objeto>Reservatorio Paradigm</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>63024,00</ValorInicial><ValorFinal>63024,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14328</idOrigem><CnpjFormatado>01.772.798/0002-33</CnpjFormatado><Id>42975</Id></row>
<row _id="1024"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-80S2H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002271.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>Continuidade - Pembrolizumabe - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>126393,12</ValorInicial><ValorFinal>126393,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14332</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>42976</Id></row>
<row _id="1025"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-GPK6P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002259.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>KANEH PHARMA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47643048000181</CnpjFornecedor><Objeto>Canabidiol</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9734,05</ValorInicial><ValorFinal>9734,05</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14333</idOrigem><CnpjFormatado>47.643.048/0001-81</CnpjFormatado><Id>42977</Id></row>
<row _id="1026"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-RZDJ1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002265.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação - Continuidade - Eszopiclona - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>788,40</ValorInicial><ValorFinal>788,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14338</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42978</Id></row>
<row _id="1027"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-S9X36</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000040.35207.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTO TURISMO &amp; EVENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>2616238000171</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE STANDS PARA FEMUNES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>300000,00</ValorInicial><ValorFinal>300000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14394</idOrigem><CnpjFormatado>02.616.238/0001-71</CnpjFormatado><Id>42979</Id></row>
<row _id="1028"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-37TFJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002178.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4470103000176</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação - Aquisição EMERGENCIAL de câmaras de refrigeração para doação aos municípios afetados por Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>125545,00</ValorInicial><ValorFinal>125545,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14359</idOrigem><CnpjFormatado>04.470.103/0001-76</CnpjFormatado><Id>42980</Id></row>
<row _id="1029"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-FZV1T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000051.32101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>D7 BUSINESS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>44301818000110</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS FORMATURAS PRESENCIAIS DA REGIÃO METROPOLITANA 2024</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>128190,00</ValorInicial><ValorFinal>128190,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14551</idOrigem><CnpjFormatado>44.301.818/0001-10</CnpjFormatado><Id>42981</Id></row>
<row _id="1030"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-1RL86</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 289559/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CLAUDIA LUCIA SARMENTO ADAME</Fornecedor><CnpjFornecedor>24664092000172</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E MARMITAS.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4950,00</ValorInicial><ValorFinal>4950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14374</idOrigem><CnpjFormatado>24.664.092/0001-72</CnpjFormatado><Id>42982</Id></row>
<row _id="1031"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-TJ2LD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000009.19101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>META DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31764758000120</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Café em Grão Expresso para atender demanda da Vice-Governadoria.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>817,04</ValorInicial><ValorFinal>817,04</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14408</idOrigem><CnpjFormatado>31.764.758/0001-20</CnpjFormatado><Id>42983</Id></row>
<row _id="1032"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-34VXQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002301.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>ispensa de licitação - MJ Continuidade - Imipramina 5mg/ml - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>158,00</ValorInicial><ValorFinal>158,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14379</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>42984</Id></row>
<row _id="1033"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-Q1H29</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000011.10101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45607332000177</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇÚCAR E ADOÇANTE)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4815,54</ValorInicial><ValorFinal>4815,54</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14397</idOrigem><CnpjFormatado>45.607.332/0001-77</CnpjFormatado><Id>42985</Id></row>
<row _id="1034"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-9X52W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000013.10101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3712834000118</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gesso.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3465,00</ValorInicial><ValorFinal>3465,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14401</idOrigem><CnpjFormatado>03.712.834/0001-18</CnpjFormatado><Id>42986</Id></row>
<row _id="1035"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-XTKK5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000047.32101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>E BRAVIM MANÇO</Fornecedor><CnpjFornecedor>10852692000150</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM FEIRA - Conexão Digital de Inovação Agro</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>350350,00</ValorInicial><ValorFinal>350350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14465</idOrigem><CnpjFormatado>10.852.692/0001-50</CnpjFormatado><Id>42987</Id></row>
<row _id="1036"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-4N6GS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024.000008.19101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Tribuna Publicidade LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>12042826000100</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação anual do serviço de  1 (uma) assinatura eletrônica do Jornal Digital - "A Tribuna"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>118,80</ValorInicial><ValorFinal>118,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14447</idOrigem><CnpjFormatado>12.042.826/0001-00</CnpjFormatado><Id>42988</Id></row>
<row _id="1037"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-0GJ16</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.002345.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEL LOGISTICA E DESEMBARACO ADUANEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>23756206000141</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação - Continuidade - Canabidiol - Aquisição de Medicamentos importados não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1600,00</ValorInicial><ValorFinal>1600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14433</idOrigem><CnpjFormatado>23.756.206/0001-41</CnpjFormatado><Id>42989</Id></row>
<row _id="1038"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-0GJ16</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002343.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HEMP MEDS DO BRASIL</Fornecedor><CnpjFornecedor>22989799000123</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação - Continuidade - Canabidiol - Aquisição de Medicamentos importados não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>56495,39</ValorInicial><ValorFinal>56495,39</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14432</idOrigem><CnpjFormatado>22.989.799/0001-23</CnpjFormatado><Id>42990</Id></row>
<row _id="1039"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-JMGK0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2024.000050.32101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GFC COMUNICAÇÕES EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10916216000155</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ESPAÇO EM FEIRA E/OU EVENTO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>351500,00</ValorInicial><ValorFinal>351500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14478</idOrigem><CnpjFormatado>10.916.216/0001-55</CnpjFormatado><Id>42991</Id></row>
<row _id="1040"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-BMKNF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002364.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação - MJ Novo - Simeticona e outros - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>558,00</ValorInicial><ValorFinal>558,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14453</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42992</Id></row>
<row _id="1041"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-BMKNF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002363.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Dayanne R de F Barbosa Comercial Farmacêutico</Fornecedor><CnpjFornecedor>15195543000189</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação - MJ Novo - Simeticona e outros - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>117,00</ValorInicial><ValorFinal>117,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14455</idOrigem><CnpjFormatado>15.195.543/0001-89</CnpjFormatado><Id>42993</Id></row>
<row _id="1042"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-33CRL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000010.19101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DG TECH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23899134000191</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição, instalação e manutenção de persianas  para atender a Vice-Governadoria.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2998,00</ValorInicial><ValorFinal>2998,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14541</idOrigem><CnpjFormatado>23.899.134/0001-91</CnpjFormatado><Id>42994</Id></row>
<row _id="1043"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-6Q94P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002358.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação - Continuidade - Sacituzumabe - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>124115,20</ValorInicial><ValorFinal>124115,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14479</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>42995</Id></row>
<row _id="1044"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-65RW4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002437.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação - MJ Continuidade - Oleo mineral e outros - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1066,80</ValorInicial><ValorFinal>1066,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14500</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>42996</Id></row>
<row _id="1045"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-65RW4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002435.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação - MJ Continuidade - Oleo mineral e outros - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>482,88</ValorInicial><ValorFinal>482,88</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14497</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>42997</Id></row>
<row _id="1046"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-65RW4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002436.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2066809000141</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação - MJ Continuidade - Oleo mineral e outros - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2001,60</ValorInicial><ValorFinal>2001,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14499</idOrigem><CnpjFormatado>02.066.809/0001-41</CnpjFormatado><Id>42998</Id></row>
<row _id="1047"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-VCSTN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002171.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - FILIAL SP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1772798000233</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação - MJ Novo - Aplicador Quick-Set e outros - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1331,00</ValorInicial><ValorFinal>1331,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14550</idOrigem><CnpjFormatado>01.772.798/0002-33</CnpjFormatado><Id>42999</Id></row>
<row _id="1048"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-WBVGJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00055</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Vale Transporte, intermunicipal,  crédito eletrônico, recarga mensal em cartões.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>34291,20</ValorInicial><ValorFinal>34291,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14564</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>43000</Id></row>
<row _id="1049"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-63PZX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 017/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36377091000126</CnpjFornecedor><Objeto>EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3051,26</ValorInicial><ValorFinal>3051,26</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11668</idOrigem><CnpjFormatado>36.377.091/0001-26</CnpjFormatado><Id>43320</Id></row>
<row _id="1050"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-63PZX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 026/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>16502551000193</CnpjFornecedor><Objeto>EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1719,54</ValorInicial><ValorFinal>1719,54</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13213</idOrigem><CnpjFormatado>16.502.551/0001-93</CnpjFormatado><Id>43321</Id></row>
<row _id="1051"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-63PZX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 015/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>16502551000193</CnpjFornecedor><Objeto>EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3064,25</ValorInicial><ValorFinal>3064,25</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11325</idOrigem><CnpjFormatado>16.502.551/0001-93</CnpjFormatado><Id>43322</Id></row>
<row _id="1052"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-63PZX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 016/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>16502551000193</CnpjFornecedor><Objeto>EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3064,25</ValorInicial><ValorFinal>3064,25</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11326</idOrigem><CnpjFormatado>16.502.551/0001-93</CnpjFormatado><Id>43323</Id></row>
<row _id="1053"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T573S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>020-CPP2/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000040.45101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Metrohm Pensalab Instrumentação Analítica Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>7748837000162</CnpjFornecedor><Objeto>A aquisição de um equipamento Raman portátil com comprimento de onda 785 nm, equipamento destinado à análise rápida de drogas ilícitas, medicamentos, praguicidas, explosivos e outras substâncias químicas, visando equipar a
Seção Laboratório de Química Forense da Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil, de acordo com as especificações, quantidades e exigências contidas neste Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>239000,00</ValorInicial><ValorFinal>239000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13329</idOrigem><CnpjFormatado>07.748.837/0001-62</CnpjFormatado><Id>43600</Id></row>
<row _id="1054"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-BTBXG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>023/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000076.42101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONSÓRCIO AVANÇA EDUCAÇÃO</Fornecedor><CnpjFornecedor>52754930000134</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em engenharia consultiva para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em projetos da Gerência de Rede Física Escolar (GERFE), compreendendo o desenvolvimento de projetos de reforma, ampliação e construção em que a SEDU seja participante, conforme descrito na Planilha Orçamentária e Projeto Básico (Termo de Referência).</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>31192563,47</ValorInicial><ValorFinal>31192563,47</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12279</idOrigem><CnpjFormatado>52.754.930/0001-34</CnpjFormatado><Id>44184</Id></row>
<row _id="1055"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-569BV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>pe 015/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Empenho 0448</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>46497089000144</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Ferramentas e Equipamentos Diversos para a Unidade de Trabalho de Serviços Gerais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2252,85</ValorInicial><ValorFinal>2252,85</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7893</idOrigem><CnpjFormatado>46.497.089/0001-44</CnpjFormatado><Id>44242</Id></row>
<row _id="1056"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VKD60</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>RDC - Disputa Aberta Eletrônic</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>RDC 004/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 027/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30017321000160</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS NA SERRA DA ALIANÇA DO TRECHO ENTR BR/ES-482 (P/ JERÔNIMO MONTEIRO) - ENTR. BR-393 (A) (MUQUI), NOS MUNICÍPIOS DE MUQUI E JERÔNIMO MONTEIRO – ES, RODOVIA ES-177, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA REGIONAL II (SR-2) DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DERES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-08-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25601572,31</ValorInicial><ValorFinal>25601572,31</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13382</idOrigem><CnpjFormatado>30.017.321/0001-60</CnpjFormatado><Id>44372</Id></row>
<row _id="1057"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GR8RH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>pe 034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00928</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34396122000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE - FOLHA COM MARCADOR DE INSTRUMENTAL. PREGÃO DE ENTREGA ÚNICA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>18000,00</ValorInicial><ValorFinal>18000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>7150</idOrigem><CnpjFormatado>34.396.122/0001-60</CnpjFormatado><Id>44416</Id></row>
<row _id="1058"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PB7X8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>SDP 005 BID/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 033/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONSÓRCIO INSPEÇÕES BETAR – ENGESPRO</Fornecedor><CnpjFornecedor>54362263000170</CnpjFornecedor><Objeto>Elaboração de Projetos Básico de Recuperação Funcional das rodovias aliado com Projetos de Conserva Rodoviária por Desempenho/Demanda e a Análise da Segurança das Rodovias através da Metodologia definida pelo Programa Internacional de Avaliação de Estradas (International Road Assessment Programme – iRAP) - LOTE 1
</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3647351,60</ValorInicial><ValorFinal>3647351,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13581</idOrigem><CnpjFormatado>54.362.263/0001-70</CnpjFormatado><Id>44457</Id></row>
<row _id="1059"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5K4FS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>022 CPL-Edific./2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 019/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI  </Fornecedor><CnpjFornecedor>6178268000102</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CÓRREGO DO CEDRO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-09-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1002418514,00</ValorInicial><ValorFinal>1002418514,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12035</idOrigem><CnpjFormatado>06.178.268/0001-02</CnpjFormatado><Id>44465</Id></row>
<row _id="1060"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-KG84H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>025 CPL-Edific./2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 024/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ILHA CONSTRUÇÕES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>21895435000111</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA 19ª CIA INDEPENDENTE DA PMES – PINHEIROS/ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-09-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2047606,40</ValorInicial><ValorFinal>2047606,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13510</idOrigem><CnpjFormatado>21.895.435/0001-11</CnpjFormatado><Id>44469</Id></row>
<row _id="1061"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5CXGX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>008/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000052.42101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ART DECO CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32416430000185</CnpjFornecedor><Objeto>REFORMA NA EEEFM DOMINGOS PERIM, LOCALIZADA EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETO, ANEXOS AO EDITAL.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-02-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4439531,13</ValorInicial><ValorFinal>4439531,13</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11512</idOrigem><CnpjFormatado>32.416.430/0001-85</CnpjFormatado><Id>44501</Id></row>
<row _id="1062"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C9VVG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>050/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000008.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AGROPECUARIA VV LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35252673000113</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ARADO FIXO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>46400,00</ValorInicial><ValorFinal>46400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11948</idOrigem><CnpjFormatado>35.252.673/0001-13</CnpjFormatado><Id>44529</Id></row>
<row _id="1063"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VXQSX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>111/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 016/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2201230000144</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E ADMINISTRATIVA E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E JARDINAGEM</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5794178,04</ValorInicial><ValorFinal>5794178,04</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13174</idOrigem><CnpjFormatado>02.201.230/0001-44</CnpjFormatado><Id>44540</Id></row>
<row _id="1064"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2019-VK655</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>037 - CPLRodovia/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 113/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27887959000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa ou consórcio especializado na elaboração do Projeto Executivo de Engenharia e a execução das obras de Contenção de Encostas, Drenagem e Obras complementares, na Rodovia ES 471, Leste Oeste – Campo Belo II, Cariacica</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-11-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2212214,51</ValorInicial><ValorFinal>2212214,51</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>8673</idOrigem><CnpjFormatado>27.887.959/0001-47</CnpjFormatado><Id>44553</Id></row>
<row _id="1065"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GGTJ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>029 CPL-Edific./2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 020/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SANLORENZO ENGENHARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>27261959000137</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para reforma e ampliação da EEEM Ceciliano Abel de Almeida, Localizada no Município de São Mateus/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-09-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13103245,68</ValorInicial><ValorFinal>13103245,68</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13559</idOrigem><CnpjFormatado>27.261.959/0001-37</CnpjFormatado><Id>44563</Id></row>
<row _id="1066"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DLMNB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>030 CPL-Edific./2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 041/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PROENG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21350381000109</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REFORMA DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS – APAC FEMININA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2823594,58</ValorInicial><ValorFinal>2823594,58</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13558</idOrigem><CnpjFormatado>21.350.381/0001-09</CnpjFormatado><Id>44564</Id></row>
<row _id="1067"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CXGHL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>038 - CPLRodovia/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 014/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>638562000165</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa ou consórcio especializado na elaboração do Projeto Executivo de Engenharia e a execução das obras de contenção de encosta e recuperação do leito estradal, na ES-185, trechos: Iúna – Ibitirama, km 33 e Ibitirama – Trevo do Divino São Lourenço, km 60, nos municípios de Iúna e Ibitirama, respectivamente.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4714347,73</ValorInicial><ValorFinal>4714347,73</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11727</idOrigem><CnpjFormatado>00.638.562/0001-65</CnpjFormatado><Id>44565</Id></row>
<row _id="1068"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9CFGL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>039 CPL-Edific./2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 012/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ILHA CONSTRUÇÕES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>21895435000111</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DE ALFREDO CHAVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-08-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>107550505,00</ValorInicial><ValorFinal>107550505,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11349</idOrigem><CnpjFormatado>21.895.435/0001-11</CnpjFormatado><Id>44569</Id></row>
<row _id="1069"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-M16TH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>040 CPL-Edific./2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 015/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ILHA CONSTRUÇÕES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>21895435000111</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM”, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1201984,79</ValorInicial><ValorFinal>1201984,79</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13373</idOrigem><CnpjFormatado>21.895.435/0001-11</CnpjFormatado><Id>44570</Id></row>
<row _id="1070"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WQ7Q3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>042 CPL-Edific./2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 022/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ILHA CONSTRUÇÕES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>21895435000111</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CENTRO DE TRIAGEM DE VIANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2273670,83</ValorInicial><ValorFinal>2273670,83</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13375</idOrigem><CnpjFormatado>21.895.435/0001-11</CnpjFormatado><Id>44572</Id></row>
<row _id="1071"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-F3FC4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>044 CPL-Edific./2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 005/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALTIS CONSTRUTORA &amp; SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40576497000105</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO NA COMUNIDADE VILA FERNANDES – MUNÍCIPIO DE PINHEIROS/ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>92211705,00</ValorInicial><ValorFinal>92211705,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11285</idOrigem><CnpjFormatado>40.576.497/0001-05</CnpjFormatado><Id>44577</Id></row>
<row _id="1072"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-M77NB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007-CPP2/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000044.45101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7259712000179</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 02 detectores e avaliadores de junção não linear.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>511200,00</ValorInicial><ValorFinal>511200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13435</idOrigem><CnpjFormatado>07.259.712/0001-79</CnpjFormatado><Id>44582</Id></row>
<row _id="1073"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K85ZH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>RDC - Disputa Aberta Eletrônic</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>RDC 013/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 003/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONSÓRCIO RODOCON SOPE 381</Fornecedor><CnpjFornecedor>53432853000169</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E OBRAS DE ARTE CORRENTE NA ES-381, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA REGIONAL IV (SR-4) DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9527512,06</ValorInicial><ValorFinal>9527512,06</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12743</idOrigem><CnpjFormatado>53.432.853/0001-69</CnpjFormatado><Id>44627</Id></row>
<row _id="1074"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TXNBQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>RDC - Disputa Aberta Eletrônic</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>RDC 014/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 010/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1980404000151</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA ES-466 – TRECHO 2: ENTR. BR-101 – ENTR. BR-262 - COM 14,04 km DE EXTENSÃO, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA REGIONAL I (SR-1) DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-03-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>185941198,02</ValorInicial><ValorFinal>185941198,02</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11256</idOrigem><CnpjFormatado>01.980.404/0001-51</CnpjFormatado><Id>44628</Id></row>
<row _id="1075"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J86QX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>RDC - Disputa Aberta Eletrônic</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>RDC 016/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 013/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>638562000165</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ATERRO E CONTENÇÃO DE ENCOSTA, NA ES-181, TRECHO: ENTRº ES-379 (MUNIZ FREIRE) – ENTRº BR-482 (P/ RIVE - ALEGRE), SUBTRECHO: ENTRº BR-482 (PLACA) – ANUTIBA, NO MUNICÍPIO DE ALEGRE, COM EXTENSÃO DE 380,00 METROS, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA REGIONAL II (SR-2)</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>235371,97</ValorInicial><ValorFinal>235371,97</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13380</idOrigem><CnpjFormatado>00.638.562/0001-65</CnpjFormatado><Id>44634</Id></row>
<row _id="1076"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D7LPZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>017/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00053/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39786983000179</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de caminhão toco com carroceria de madeira para atendimento às demandas do Convênio nº 902659/2020.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-12-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>474000,00</ValorInicial><ValorFinal>474000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12501</idOrigem><CnpjFormatado>39.786.983/0001-79</CnpjFormatado><Id>44636</Id></row>
<row _id="1077"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KC3BZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TRACTORBEL EQUIPAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22873238000164</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA para atendimento às demandas do Convênio nº 902659/2020.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>349000,00</ValorInicial><ValorFinal>349000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12534</idOrigem><CnpjFormatado>22.873.238/0001-64</CnpjFormatado><Id>44637</Id></row>
<row _id="1078"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JPSW1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00055/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39786983000179</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de CAMINHÃO TRUCK COM PRANCHA para atendimento às demandas do Convênio nº 902659/2020.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-10-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>474000,00</ValorInicial><ValorFinal>474000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12738</idOrigem><CnpjFormatado>39.786.983/0001-79</CnpjFormatado><Id>44638</Id></row>
<row _id="1079"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8F0HB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>020/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00056/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LIPETRAL LINHARES PECAS E TRATORES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27733195000135</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de TRATOR TRAÇÃO 4X4 INTERCOOLER POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV para atendimento às demandas do Convênio nº 902659/2020.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-10-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1400000,00</ValorInicial><ValorFinal>1400000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12741</idOrigem><CnpjFormatado>27.733.195/0001-35</CnpjFormatado><Id>44639</Id></row>
<row _id="1080"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-PB7X8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>SDP 007 BID/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 045/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DYNATEST ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32116154000130</CnpjFornecedor><Objeto>Elaboração de Projetos Básico de Recuperação Funcional das rodovias aliado com Projetos de Conserva Rodoviária por Desempenho/Demanda e a Análise da Segurança das Rodovias através da Metodologia definida pelo Programa Internacional de Avaliação de Estradas (International Road Assessment Programme – iRAP) - LOTE 3</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7960421,85</ValorInicial><ValorFinal>7960421,85</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14284</idOrigem><CnpjFormatado>32.116.154/0001-30</CnpjFormatado><Id>44649</Id></row>
<row _id="1081"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GF51V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>SDP 010 BID/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 002/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LCM Construções e Comércio S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>19758842000135</CnpjFornecedor><Objeto>LOTE 04 - Contratação de empresa para execução das obras de recuperação funcional com conserva por desempenho na ES-146, nos municípios de: Marechal Floriano, Alfredo Chaves e Anchieta, sob jurisdição da Superintendência Executiva Regional I (SR-I) do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER/ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-09-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2029-09-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>94449655,51</ValorInicial><ValorFinal>94449655,51</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9366</idOrigem><CnpjFormatado>19.758.842/0001-35</CnpjFormatado><Id>44654</Id></row>
<row _id="1082"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G3T2D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>049 CPL-Edific./2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 034/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS REMANESCENTE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO DOS SANTOS NEVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-04-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13067000,00</ValorInicial><ValorFinal>13067000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13562</idOrigem><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>44656</Id></row>
<row _id="1083"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-R9QQZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>050 CPL-Edific./2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 009/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MECMON MONTANGEM E MECANICA INSDUSTRIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4318137000140</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO NO BAIRRO AMARÍLIO CAIADO FRAGA, LOCALIZADO NO MUNÍCIPIO DE COLATINA/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>87291000,00</ValorInicial><ValorFinal>87291000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11286</idOrigem><CnpjFormatado>04.318.137/0001-40</CnpjFormatado><Id>44657</Id></row>
<row _id="1084"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0XX6B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>051 CPL-Edific./2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 040/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PROENG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21350381000109</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO NO BAIRRO AYRTON SENNA, LOCALIZADO NO MUNÍCIPIO DE COLATINA/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>781378,18</ValorInicial><ValorFinal>781378,18</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13611</idOrigem><CnpjFormatado>21.350.381/0001-09</CnpjFormatado><Id>44658</Id></row>
<row _id="1085"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1918T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>053 CPL-Edific./2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 032/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28508315000163</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESTADUAL INTEGRADO DE EDUCAÇÃO RURAL, NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14194391,37</ValorInicial><ValorFinal>14194391,37</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13264</idOrigem><CnpjFormatado>28.508.315/0001-63</CnpjFormatado><Id>44659</Id></row>
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<row _id="1087"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4KJ9V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>056 CPL-Edific./2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 035/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28508315000163</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO BANANAL, NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL/ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-10-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11384927,90</ValorInicial><ValorFinal>11384927,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13565</idOrigem><CnpjFormatado>28.508.315/0001-63</CnpjFormatado><Id>44673</Id></row>
<row _id="1088"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5JBBD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000064.42101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>JRE COMERCIO E ENGENHARIA EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>2429119000100</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de estruturas de contenção no terreno do CEEMTI Afonso Cláudio, localizado no município de Afonso Cláudio/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-09-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2227243,79</ValorInicial><ValorFinal>2227243,79</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11909</idOrigem><CnpjFormatado>02.429.119/0001-00</CnpjFormatado><Id>44676</Id></row>
<row _id="1089"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8R4GS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>017/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000026.42101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>R MAIA ENGENHARIA EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>8015937000142</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de reconstrução do castelo d’água e climatização na EEEFM Hunney Everest Piovesan, localizada no município de Cariacica/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1451285,72</ValorInicial><ValorFinal>1503041,57</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9626</idOrigem><CnpjFormatado>08.015.937/0001-42</CnpjFormatado><Id>44677</Id></row>
<row _id="1090"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-56N8Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 001/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065614000108</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviço gráfico para impressão, frente e verso, de folders do Guia Turístico do Estado do Espírito Santo</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>28350,00</ValorInicial><ValorFinal>28350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11355</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.614/0001-08</CnpjFormatado><Id>44679</Id></row>
<row _id="1091"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VG85N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000275.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONSÓRCIO ACT BREJETUBA</Fornecedor><CnpjFornecedor>54730562000110</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO TRECHO "SEDE - SÃO JORGE - 2ª
ETAPA, NO MUNICÍPIO DE BREJETUBA/ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-10-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28934074,25</ValorInicial><ValorFinal>28934074,25</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13395</idOrigem><CnpjFormatado>54.730.562/0001-10</CnpjFormatado><Id>44686</Id></row>
<row _id="1092"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8KPMT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000005.37101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>7C SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30536943000285</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância Patrimonial Desarmada, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e insumos a serem executados de forma contínua nas dependências do imóvel localizado Rodovia do Contorno, s/n, km 01 Jardim Carapina, Serra/ES. Cep. 29.161-064, pertencente a esta Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, conforme especificações, quantitativos e setores/locais discriminados no Anexo I deste Termo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>46092,24</ValorInicial><ValorFinal>46092,24</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10959</idOrigem><CnpjFormatado>30.536.943/0002-85</CnpjFormatado><Id>44700</Id></row>
<row _id="1093"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NHK87</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0104/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000012.44929.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>M &amp; L CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9144081000178</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE
PEÇAS EM GRUPO GERADOR E SUBESTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SRSV E CRE METROPOLITANO,</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>33000,00</ValorInicial><ValorFinal>33000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12359</idOrigem><CnpjFormatado>09.144.081/0001-78</CnpjFormatado><Id>44706</Id></row>
<row _id="1094"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K9GQL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00905/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>C A J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>26754495000138</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE COZINHA E AUDITÓRIO NO ESPAÇO DENOMINADO DE "MORANGÃO" - GALPÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO DISTRITO DE ARACÊ</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1528423,56</ValorInicial><ValorFinal>1528423,56</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9571</idOrigem><CnpjFormatado>26.754.495/0001-38</CnpjFormatado><Id>44707</Id></row>
<row _id="1095"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J17SF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003-CPLRodoviaTP/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 017/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AVANTEC ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5844663000106</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviços de Pesquisas, Levantamentos, Estudos para Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETAPA 01) e Anteprojeto de Engenharia (ETAPA 02), do contorno de Cachoeiro de Itapemirim, sobre circunscrição da Superintendência Executiva Regional II (SR-II) do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - ES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>902989,09</ValorInicial><ValorFinal>902989,09</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11914</idOrigem><CnpjFormatado>05.844.663/0001-06</CnpjFormatado><Id>44736</Id></row>
<row _id="1096"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4PNQP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>097/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000019.46101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LIVRE SOLUCOES INOVADORAS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>23082909000131</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição e instalação de solução para climatização e ventilação mecânica para instalação na Penitenciária Estadual de Vila Velha V</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1343000,00</ValorInicial><ValorFinal>1343000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12199</idOrigem><CnpjFormatado>23.082.909/0001-31</CnpjFormatado><Id>44738</Id></row>
<row _id="1097"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XRK0W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>047-CPLRodoviaCP/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 004/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MONTE AZUL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13932509000114</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação e/ou implantação da Rodovia ES-357 e acessos, trecho: acesso ao Terminal de Cargas de Colatina, inclusive OAE, com extensão de 4,716 km, sob jurisdição da Superintendência Executiva Regional III (SR-III), do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11844942,33</ValorInicial><ValorFinal>11844942,33</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9466</idOrigem><CnpjFormatado>13.932.509/0001-14</CnpjFormatado><Id>44740</Id></row>
<row _id="1098"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V4583</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>048-CPLRodoviaCP/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 030/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SCHIRMER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>34309355000189</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para Execução das Obras e Serviços Remanescente de Pavimentação e Drenagem da Avenida Jaguarussu, localizada no Bairro Morada da Barra, município de Vila Velha, numa extensão de 2,0 km, sob jurisdição da Superintendência Executiva de Empreendimentos Urbanos (SE-U), do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6942500,74</ValorInicial><ValorFinal>6942500,74</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13550</idOrigem><CnpjFormatado>34.309.355/0001-89</CnpjFormatado><Id>44752</Id></row>
<row _id="1099"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1DDCL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>RDC - Disputa Aberta Eletrônic</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>RDC 018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000003.35201.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONSÓRCIO LOCKIN-AUTOBAHN</Fornecedor><CnpjFornecedor>53137184000100</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA ES-124, TRECHO: ENTR. ES456 (ARACRUZ) – SANTA ROSA (INÍCIO DO PERÍMETRO URBANO), COM 15,70 km DE EXTENSÃO, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA REGIONAL I (SR-1) DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-06-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-08-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25893795,73</ValorInicial><ValorFinal>25893795,73</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12679</idOrigem><CnpjFormatado>53.137.184/0001-00</CnpjFormatado><Id>44758</Id></row>
<row _id="1100"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-R8TL8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>RDC - Disputa Aberta Eletrônic</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>RDC 017/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 011/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BRUCKE ENGENHARIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>19289562000125</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E A EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA MELHORIA DE TRAÇADO E IMPLANTAÇÃO DE OAE (PONTE DUAS BARRAS), NA RODOVIA ES-486, MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA REGIONAL II (SR-2) DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES 
</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-06-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7100601,42</ValorInicial><ValorFinal>7100601,42</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12054</idOrigem><CnpjFormatado>19.289.562/0001-25</CnpjFormatado><Id>44759</Id></row>
<row _id="1101"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Z9SJ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>054/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 283360/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NIDIA GOTARDO SALVADOR PERIM</Fornecedor><CnpjFornecedor>52097845000140</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE NOBREAK E ESTABILIZADOR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3599,70</ValorInicial><ValorFinal>3599,70</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12756</idOrigem><CnpjFormatado>52.097.845/0001-40</CnpjFormatado><Id>44762</Id></row>
<row _id="1102"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZWZ7K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000025.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALFA T CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35120354000154</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS E DRENAGEM NO
TRECHO BR 262 A ROTA DO CARMO – ES 165 COM EXTENSÃO DE 7,00 KM (ESTACA
100 A 450)</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19034150,04</ValorInicial><ValorFinal>19034150,04</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11180</idOrigem><CnpjFormatado>35.120.354/0001-54</CnpjFormatado><Id>44764</Id></row>
<row _id="1103"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZC77V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>014/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000001.22101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>GLAUBHER MATHEUS VALADARES BONFIM 12112997750 - GTEC INTELIGENCIA CONSTRUTIVA </Fornecedor><CnpjFornecedor>43172112000132</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição e instalação de grades de segurança para a frente da Agência da Receita Estadual em Serra/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8179,92</ValorInicial><ValorFinal>8179,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9480</idOrigem><CnpjFormatado>43.172.112/0001-32</CnpjFormatado><Id>44765</Id></row>
<row _id="1104"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BFJLP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>008/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000044.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ACSA ENGENHARIA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27774887000121</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE RODOVIA
EM PAVIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO FORMATE – SÃO PAULO DE CIMA –
EXTENSÃO DE 9,00 KM, NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14174285,93</ValorInicial><ValorFinal>14174285,93</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11996</idOrigem><CnpjFormatado>27.774.887/0001-21</CnpjFormatado><Id>44767</Id></row>
<row _id="1105"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z24S3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000001.44913.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9426307000123</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM CALIBRAÇÃO, DE APARELHOS DE RAIOS X</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22200,00</ValorInicial><ValorFinal>22200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12051</idOrigem><CnpjFormatado>09.426.307/0001-23</CnpjFormatado><Id>44793</Id></row>
<row _id="1106"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0WPQ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000070.42101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de reforma na EEEFM Agenor de Souza Lé, localizada no município de Vila Velha/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais, conforme descrito na planilha orçamentária e projeto, anexos ao presente edital.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-12-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10188608,48</ValorInicial><ValorFinal>10188608,48</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12055</idOrigem><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>44805</Id></row>
<row _id="1107"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NT4N1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>100/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000003.46101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17713361000188</CnpjFornecedor><Objeto>Empresa especializada para elaboração de Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR, Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT e Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13900,00</ValorInicial><ValorFinal>13900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11925</idOrigem><CnpjFormatado>17.713.361/0001-88</CnpjFormatado><Id>44806</Id></row>
<row _id="1108"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RDR8X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>102/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000035.46101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MULTI FERRAGENS FREIRE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19999276000153</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais de construção para atendimentos as unidades prisionais do Estado do Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>181989,71</ValorInicial><ValorFinal>181989,71</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11901</idOrigem><CnpjFormatado>19.999.276/0001-53</CnpjFormatado><Id>44809</Id></row>
<row _id="1109"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TKMC3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>016/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000022.42101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>C. S. COSTA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI  </Fornecedor><CnpjFornecedor>6178268000102</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de construção de muro de arrimo na EEEFM Santíssima Trindade, localizada em Iuna/ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>813794,59</ValorInicial><ValorFinal>813794,59</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9427</idOrigem><CnpjFormatado>06.178.268/0001-02</CnpjFormatado><Id>44810</Id></row>
<row _id="1110"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B7947</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>012/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000086.42101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Expressa Construções Eireli</Fornecedor><CnpjFornecedor>3730040000187</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de reforma e ampliação no CEEFMTI Antônio Acha, localizado no município de Mimoso do Sul/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais, conforme descrito na planilha orçamentária e projeto, anexos ao presente edital.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-09-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13311555,22</ValorInicial><ValorFinal>13311555,22</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12973</idOrigem><CnpjFormatado>03.730.040/0001-87</CnpjFormatado><Id>44816</Id></row>
<row _id="1111"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C5FLS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>020/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000003.28101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPIRITO SANTO - CIEE/ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>1219199000106</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS, VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONTINUADOS DE GESTÃO DE ESTÁGIO, INCLUINDO: ENCAMINHAMENTO AO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO E PAGAMENTO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO DE ALUNOS REGULARES MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EM CURSOS DO ENSINO SUPERIOR, ENSINO MÉDIO, E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICO, VINCULADOS À ESTRUTURA DO ENSINO PÚBLICO OU PRIVADO, RESPEITANDO A RESERVA E VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA COTAS RACIAIS ATÉ O ENCERRAMENTO DO CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL ATRAVÉS DO PROGRAMA JOVENS VALORES - PJV</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-01-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1854712,80</ValorInicial><ValorFinal>1854712,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10697</idOrigem><CnpjFormatado>01.219.199/0001-06</CnpjFormatado><Id>44819</Id></row>
<row _id="1112"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QXQQ7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 054/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000012.42101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Eco Eventos Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>10886553000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem, alimentação,
espaço físico e infraestrutura, recursos materiais (flip chart e pincéis) equipamentos de multimídia (informática e audiovisual e computador) e apoio técnico para formação presencial de 200 (duzentos) profissionais da educação</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>414999,00</ValorInicial><ValorFinal>414999,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10685</idOrigem><CnpjFormatado>10.886.553/0001-47</CnpjFormatado><Id>44820</Id></row>
<row _id="1113"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HGDNK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>013/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000073.42101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Construtora Sudeste Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>39280235000110</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de urbanização e reforma do estacionamento na SEDU CENTRAL, localizada no município de Vitória/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais, conforme descrito na planilha orçamentária e projeto, anexos ao presente edital.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5538110,00</ValorInicial><ValorFinal>5538110,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12294</idOrigem><CnpjFormatado>39.280.235/0001-10</CnpjFormatado><Id>44825</Id></row>
<row _id="1114"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XZBH3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>022/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 058/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Rubi Comercio e Serviços ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>13848430000100</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação/manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de exaustão, renovação de ar, ventilação, ar condicionado tipo janela e Split de diversas marcas com fornecimento de todos os materiais, insumos e peças de reposição</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>419592,72</ValorInicial><ValorFinal>419592,72</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13740</idOrigem><CnpjFormatado>13.848.430/0001-00</CnpjFormatado><Id>44826</Id></row>
<row _id="1115"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JB3VW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000006.37101./2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALUCOM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1628251000188</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em Serviço de Outsourcing de Impressão, compreendendo disponibilização de equipamento(s) Reprográfico(s) Multifuncional(is) Monocromático(s), assistência técnica, fornecimento de peças e demais insumos consumíveis, excluindo fornecimento de papel a ser disponibilizado pela Secretaria de Estado do Turismo - SETUR, conforme condições e especificações estabelecidas neste Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-02-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>91999,68</ValorInicial><ValorFinal>91999,68</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10976</idOrigem><CnpjFormatado>01.628.251/0001-88</CnpjFormatado><Id>44827</Id></row>
<row _id="1116"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6MVJG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>014/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000061.42101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SUENGE ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26517964000103</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de reforma na EEEFM DE JOASSUBA SR ANTONIO PATRICIO DE FONTOURA, localizada no município de Ecoporanga/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais, conforme descrito na planilha orçamentária e projeto, anexos ao presente edital.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3699134,38</ValorInicial><ValorFinal>3699134,38</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11794</idOrigem><CnpjFormatado>26.517.964/0001-03</CnpjFormatado><Id>44828</Id></row>
<row _id="1117"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CPFNC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>026/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00051/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ENGEMONT EXTINTORES &amp; SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22789757000149</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de adequação do sistema de combate a incêndio e pânico da Unidade do CPDI SERRANO em Domingos Martins</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28700,00</ValorInicial><ValorFinal>28700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13785</idOrigem><CnpjFormatado>22.789.757/0001-49</CnpjFormatado><Id>44834</Id></row>
<row _id="1118"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R4F3J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 000005.35101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PRONORT SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>31065164000201</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa Especializada em Vigilância Patrimonial para a Ciclovia da Vida</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1567599,00</ValorInicial><ValorFinal>1639239,65</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9495</idOrigem><CnpjFormatado>31.065.164/0002-01</CnpjFormatado><Id>44836</Id></row>
<row _id="1119"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2SVB7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>021/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000075.42101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SP ENGENHARIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9191506000108</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de reconstrução do castelo d’água e adequações civis no CEEFMTI Joaquim Beato, localizado no município de Serra/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1529274,15</ValorInicial><ValorFinal>1529274,15</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12293</idOrigem><CnpjFormatado>09.191.506/0001-08</CnpjFormatado><Id>44837</Id></row>
<row _id="1120"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RNKLR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000239.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUSUL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>31281652000175</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ENTRE A COMUNIDADE DE SANTA FÉ,
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APIACÁ/ES E TÉRMINO NO ENTRONCAMENTO DE
ACESSO AS COMUNIDADES DE BONSUCESSO/TAQUARUÇU, LOCALIZADOS NO
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL/ES COM EXTENSÃO DE 13 KM</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-08-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17966668,55</ValorInicial><ValorFinal>17966668,55</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13967</idOrigem><CnpjFormatado>31.281.652/0001-75</CnpjFormatado><Id>44845</Id></row>
<row _id="1121"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XG88B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000240.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30090575000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS
DO TRECHO: GAMELEIRA – CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES
QUÍMICOS COM 4,54KM, NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6251775,26</ValorInicial><ValorFinal>6251775,26</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13200</idOrigem><CnpjFormatado>30.090.575/0001-03</CnpjFormatado><Id>44847</Id></row>
<row _id="1122"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZF487</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>044/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 001/2024 - AG/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31351099000108</CnpjFornecedor><Objeto>TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E BANHO, ATRAVÉS DA COMAMAS PARA MILITARES ACIDENTADOS EM SERVIÇO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7695,00</ValorInicial><ValorFinal>7695,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9459</idOrigem><CnpjFormatado>31.351.099/0001-08</CnpjFormatado><Id>44848</Id></row>
<row _id="1123"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZF487</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>044/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 002/2024 - AG/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33431729000171</CnpjFornecedor><Objeto>TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E BANHO, ATRAVÉS DA COMAMAS PARA MILITARES ACIDENTADOS EM SERVIÇO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>28369,98</ValorInicial><ValorFinal>28369,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9438</idOrigem><CnpjFormatado>33.431.729/0001-71</CnpjFormatado><Id>44849</Id></row>
<row _id="1124"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L7V04</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>027/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 20240000014620101/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>7C SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30536943000102</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de vigilância e segurança patrimonial, com fornecimento de mão de obra para o Centro Integrado de Atendimento Socieducativo – CIASE.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>65142,24</ValorInicial><ValorFinal>65142,24</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11249</idOrigem><CnpjFormatado>30.536.943/0001-02</CnpjFormatado><Id>44851</Id></row>
<row _id="1125"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-61H7S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>015/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000083.42101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SUENGE ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26517964000103</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de reforma na EEEFM Elice Baptista Gáudio, localizada no município de Serra/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais, conforme descrito na planilha orçamentária e projeto, anexos ao presente edital.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15513050,14</ValorInicial><ValorFinal>15513050,14</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12770</idOrigem><CnpjFormatado>26.517.964/0001-03</CnpjFormatado><Id>44853</Id></row>
<row _id="1126"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0T7HQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>170/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 028/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>20327178000159</CnpjFornecedor><Objeto>REFORMA GERAL PARA ADEQUAÇÃO DE CONSULTÓRIOS DE ORTOPEDIA PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA - HABF</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-03-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>109617,00</ValorInicial><ValorFinal>109617,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13727</idOrigem><CnpjFormatado>20.327.178/0001-59</CnpjFormatado><Id>44854</Id></row>
<row _id="1127"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0FG3F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>016/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000020.41201.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33431729000171</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de complementos para o Drone Matrice 300 RTK</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>60299,00</ValorInicial><ValorFinal>60299,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12976</idOrigem><CnpjFormatado>33.431.729/0001-71</CnpjFormatado><Id>44855</Id></row>
<row _id="1128"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0FG3F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>016/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000019.41201.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>19140331000155</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de complementos para o Drone Matrice 300 RTK</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>20699,00</ValorInicial><ValorFinal>20699,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12971</idOrigem><CnpjFormatado>19.140.331/0001-55</CnpjFormatado><Id>44856</Id></row>
<row _id="1129"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0FG3F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>016/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000021.41201.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44660577000103</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de complementos para o Drone Matrice 300 RTK</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>59200,00</ValorInicial><ValorFinal>59200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13012</idOrigem><CnpjFormatado>44.660.577/0001-03</CnpjFormatado><Id>44857</Id></row>
<row _id="1130"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B1CXT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>013/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00000128203.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MXM COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47784044000113</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de câmera fotográfica mirrorless (padrão profissional).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>29100,00</ValorInicial><ValorFinal>29100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11336</idOrigem><CnpjFormatado>47.784.044/0001-13</CnpjFormatado><Id>44858</Id></row>
<row _id="1131"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-67K76</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000008.41201.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NUCLEO DE TECNOLOGIA MARINHA E AMBIENTAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13753346000102</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (um) Remotely Operated Underwater Vehice, conhecido como ROV (Veículo Submarino Operado Remotamente), em atendimento às necessidades do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>74250,00</ValorInicial><ValorFinal>74250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12465</idOrigem><CnpjFormatado>13.753.346/0001-02</CnpjFormatado><Id>44860</Id></row>
<row _id="1132"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1C6G8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000010.41201.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FAMONTE CONSTRUÇOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50435443000183</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de engenharia elétrica, com atividade de correção em Instalações elétricas e adequação de subestação de energia com substituição de poste na sede do IEMA.	</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-08-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>26000,00</ValorInicial><ValorFinal>26000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12024</idOrigem><CnpjFormatado>50.435.443/0001-83</CnpjFormatado><Id>44861</Id></row>
<row _id="1133"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-D94F5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>021/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000006.41201.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065614000108</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de impressão da publicação: “Preservando o Nosso Quintal: Reserva Biológica de Duas Bocas”.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>109000,00</ValorInicial><ValorFinal>109000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10849</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.614/0001-08</CnpjFormatado><Id>44862</Id></row>
<row _id="1134"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RRXTP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>021/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000002.28101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>QHS EXECUCOES E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47808008000142</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviço de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO do Edifício Fabio Ruschi, incluindo fornecimento de todos os insumos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12000,00</ValorInicial><ValorFinal>12000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9633</idOrigem><CnpjFormatado>47.808.008/0001-42</CnpjFormatado><Id>44863</Id></row>
<row _id="1135"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L1050</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>012/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000004.28203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DR LINK COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>28876995000178</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para fornecimento serviço de Impressão Corporativa de Documentos (Outsourcing), contemplando a disponibilização de equipamentos, software de gerenciamento do serviço, assistência técnica para manutenção preventiva e corretiva, reposição de insumos, peças e suprimentos, exceto papel.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2029-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>252000,00</ValorInicial><ValorFinal>252000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13487</idOrigem><CnpjFormatado>28.876.995/0001-78</CnpjFormatado><Id>44864</Id></row>
<row _id="1136"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GXT3N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>043/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024-000001-45103-01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1213772000174</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de Telecomunicação (Link de Dados)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-08-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>41370,00</ValorInicial><ValorFinal>41370,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12040</idOrigem><CnpjFormatado>01.213.772/0001-74</CnpjFormatado><Id>44866</Id></row>
<row _id="1137"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GXT3N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>043/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024-000003-45103-01/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>76535764000143</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de Telecomunicação (Link de Dados)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-08-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>65780,51</ValorInicial><ValorFinal>65780,51</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12077</idOrigem><CnpjFormatado>76.535.764/0001-43</CnpjFormatado><Id>44867</Id></row>
<row _id="1138"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GXT3N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>043/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024-000002-45103-01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>M.E.G. REGATIERI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>13553267000158</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de Telecomunicação (Link de Dados)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-08-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>43404,10</ValorInicial><ValorFinal>43404,10</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12057</idOrigem><CnpjFormatado>13.553.267/0001-58</CnpjFormatado><Id>44868</Id></row>
<row _id="1139"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3X70N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>166/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 025/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SJ IMAGEM DIAGNOSTICO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38161390000154</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra (técnico radiologista) para operar equipamentos e realizar exames nas dependências do Hospital Estadual Central – HEC.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-12-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>641999,88</ValorInicial><ValorFinal>641999,88</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12823</idOrigem><CnpjFormatado>38.161.390/0001-54</CnpjFormatado><Id>44869</Id></row>
<row _id="1140"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-16MD5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>167/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 058/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LPG DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5571332000140</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE IMAGEM, COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 
IMAGEM E A EMISSÃO DE LAUDOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO 
HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4488000,00</ValorInicial><ValorFinal>4488000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13653</idOrigem><CnpjFormatado>05.571.332/0001-40</CnpjFormatado><Id>44870</Id></row>
<row _id="1141"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-16MD5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>167/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 059/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LIFECARE - GESTAO, ASSISTENCIA E EDUCACAO EM SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12239739000130</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE IMAGEM, COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 
IMAGEM E A EMISSÃO DE LAUDOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO 
HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL – HEC</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1463985,00</ValorInicial><ValorFinal>1463985,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13682</idOrigem><CnpjFormatado>12.239.739/0001-30</CnpjFormatado><Id>44871</Id></row>
<row _id="1142"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6WQ4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>069/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 053/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DROSDSKY ONIBUS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13891913000197</CnpjFornecedor><Objeto>Micro-ônibus, Caminhonetes Pick UP e Motocicletas para o BPtran</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>581000,00</ValorInicial><ValorFinal>581000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12777</idOrigem><CnpjFormatado>13.891.913/0001-97</CnpjFormatado><Id>44872</Id></row>
<row _id="1143"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6WQ4N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>069/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 054/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FH VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22018602000109</CnpjFornecedor><Objeto>Micro-ônibus, Caminhonetes Pick UP e Motocicletas para o BPtran</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>489900,00</ValorInicial><ValorFinal>489900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12818</idOrigem><CnpjFormatado>22.018.602/0001-09</CnpjFormatado><Id>44873</Id></row>
<row _id="1144"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NPH86</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>062/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 052/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>G.B ESTEVES</Fornecedor><CnpjFornecedor>27104180000108</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES DO 3º BATALHÃO DA PMES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-09-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-08-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>137399,99</ValorInicial><ValorFinal>137399,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11941</idOrigem><CnpjFormatado>27.104.180/0001-08</CnpjFormatado><Id>44874</Id></row>
<row _id="1145"><IdOrgao>30</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO  DE  MODERNIZAÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  FAZENDÁRIO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-F0TGC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>15/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000009.22101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>A S RIGO-ATTITUDE</Fornecedor><CnpjFornecedor>43119257000170</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para o fornecimento de itens de fiscalização: Camisas, coletes, bonés e pins personalizados para atender a necessidade dos auditores fiscais da Receita Estadual.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>43800,00</ValorInicial><ValorFinal>43800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12506</idOrigem><CnpjFormatado>43.119.257/0001-70</CnpjFormatado><Id>44875</Id></row>
<row _id="1146"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XC3X3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 057/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000029.42101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17417360000196</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa ou cooperativa para executar serviços de transporte escolar com vistas ao atendimento aos alunos de Ensino Fundamental, Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), residentes no município de São Mateus</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3756065,99</ValorInicial><ValorFinal>3756065,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10732</idOrigem><CnpjFormatado>17.417.360/0001-96</CnpjFormatado><Id>44876</Id></row>
<row _id="1147"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FQQ44</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 059/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 20240000254210101/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17738785000105</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa ou cooperativa para executar serviços de transporte escolar visando o atendimento aos alunos de Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), residentes no município de Barra de São Francisco</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>476292,67</ValorInicial><ValorFinal>476292,67</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10727</idOrigem><CnpjFormatado>17.738.785/0001-05</CnpjFormatado><Id>44877</Id></row>
<row _id="1148"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FQQ44</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 059/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 20240000344210101/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AGUIATUR LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10872063000191</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa ou cooperativa para executar serviços de transporte escolar visando o atendimento aos alunos de Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), residentes no município de Barra de São Francisco</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-02-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>263186,11</ValorInicial><ValorFinal>263186,11</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10743</idOrigem><CnpjFormatado>10.872.063/0001-91</CnpjFormatado><Id>44878</Id></row>
<row _id="1149"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FQQ44</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 059/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 202400024.42101.010/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7155379000158</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa ou cooperativa para executar serviços de transporte escolar visando o atendimento aos alunos de Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), residentes no município de Barra de São Francisco</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>595429,48</ValorInicial><ValorFinal>595429,48</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10709</idOrigem><CnpjFormatado>07.155.379/0001-58</CnpjFormatado><Id>44879</Id></row>
<row _id="1150"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WQF9K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>016/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000094.42101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SUENGE ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26517964000103</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de reforma e ampliação na EEEFM Vila Regência, localizada no município de Linhares/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais, conforme descrito na planilha orçamentária e projeto, anexos ao presente edital.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-10-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8017949,96</ValorInicial><ValorFinal>8017949,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13387</idOrigem><CnpjFormatado>26.517.964/0001-03</CnpjFormatado><Id>44882</Id></row>
<row _id="1151"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4466Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>017 1ªCPP/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 002/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FH VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22018602000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de veículo tipo Pick-up para atendimento às demandas da GEPRI/DIREN - DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>204900,00</ValorInicial><ValorFinal>204900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14257</idOrigem><CnpjFormatado>22.018.602/0001-09</CnpjFormatado><Id>44883</Id></row>
<row _id="1152"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6NBFR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>048/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000001.45105.01/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MV INFORMATICA NORDESTE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>92306257000194</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de Sistema de Agendamento de Consultas online</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-12-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>81999,96</ValorInicial><ValorFinal>81999,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9382</idOrigem><CnpjFormatado>92.306.257/0001-94</CnpjFormatado><Id>44885</Id></row>
<row _id="1153"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GQ7XT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>094/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00987/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>HELI DO BRASIL – KMR GROUP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5003729000488</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Empilhadeira</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>179000,00</ValorInicial><ValorFinal>179000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9621</idOrigem><CnpjFormatado>05.003.729/0004-88</CnpjFormatado><Id>44886</Id></row>
<row _id="1154"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C62V6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>180/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 008/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32404410000194</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM COLANGIORESSONÂNCIA MAGNÉTICA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>141600,00</ValorInicial><ValorFinal>141600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13545</idOrigem><CnpjFormatado>32.404.410/0001-94</CnpjFormatado><Id>44888</Id></row>
<row _id="1155"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-63F2K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>015/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000007.28203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INOVA TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1427728000167</CnpjFornecedor><Objeto>Atualização e aquisição de novas licenças perpétuas de software Synacor Zimbra Network Edition, serviço de migração de versão e suporte técnico de parceiro do fabricante Synacor, atualização e aquisição de novas licenças perpétuas de software Trend Micro Interscan 9 On Premises e suporte técnico de parceiro do fabricante Trend Micro para atender demanda corporativa do Governo do Estado do ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3089750,00</ValorInicial><ValorFinal>3089750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13311</idOrigem><CnpjFormatado>01.427.728/0001-67</CnpjFormatado><Id>44889</Id></row>
<row _id="1156"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XNF61</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>052/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000006.45105.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>50429810000136</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E MONITORAMENTO ATRAVÉS DE DOSIMETRÍA PESSOAL DA DIRETORIA DE SAÚDE DA PMES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-08-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18480,00</ValorInicial><ValorFinal>18480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13269</idOrigem><CnpjFormatado>50.429.810/0001-36</CnpjFormatado><Id>44890</Id></row>
<row _id="1157"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N87L1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>053/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000010.45105.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28383198000159</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA E ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR EM AMBIENTES INTERNOS CLIMATIZADOS E AMBIENTES EXTERNO, COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11332,00</ValorInicial><ValorFinal>11332,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11275</idOrigem><CnpjFormatado>28.383.198/0001-59</CnpjFormatado><Id>44891</Id></row>
<row _id="1158"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-28VLV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>184/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 020/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MM EMERGÊNCIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26059721000160</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA MÉDICA, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA - HABF</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1547980,80</ValorInicial><ValorFinal>1547980,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12808</idOrigem><CnpjFormatado>26.059.721/0001-60</CnpjFormatado><Id>44892</Id></row>
<row _id="1159"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QR1X4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>18/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000003.22101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>11779005000180</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de jornal de grande circulação no Estado do Espírito Santo para atender as demandas desta Secretaria de Estado da Fazenda/SEFAZ</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2064,00</ValorInicial><ValorFinal>2064,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11779</idOrigem><CnpjFormatado>11.779.005/0001-80</CnpjFormatado><Id>44893</Id></row>
<row _id="1160"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1JM7B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>115/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000011.46101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>82845322000104</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de serviços de LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS - SOFTWARE AS A SERVICE), para suporte às atividades de planejamento, gerenciamento e monitoramento Programa de Modernização da Política de Reinserção Social do Espírito Santo – MODERNIZA-ES-BR, no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>77510,18</ValorInicial><ValorFinal>77510,18</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13367</idOrigem><CnpjFormatado>82.845.322/0001-04</CnpjFormatado><Id>44895</Id></row>
<row _id="1161"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZLL6D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>061/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000006.45103.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ML PROJETOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>21268022000107</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada de engenharia e arquitetura para elaboração de projetos arquitetônicos e complementares para reforma do 5º Batalhão da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>150000,00</ValorInicial><ValorFinal>150000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12811</idOrigem><CnpjFormatado>21.268.022/0001-07</CnpjFormatado><Id>44896</Id></row>
<row _id="1162"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-30RFS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>017/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000007.22101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>UELITON RODRIGUES NASCIMENTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>33195764000139</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em recarga de unidades extintoras, para abastecimento dos extintores alocados nas instalações da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-03-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9090,00</ValorInicial><ValorFinal>9090,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11767</idOrigem><CnpjFormatado>33.195.764/0001-39</CnpjFormatado><Id>44897</Id></row>
<row _id="1163"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G9X3C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 001/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VINICIUS DA SILVA BORGES</Fornecedor><CnpjFornecedor>24309561000135</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de tablets corporativos conforme descrito em termo de referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30000,00</ValorInicial><ValorFinal>30000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9365</idOrigem><CnpjFormatado>24.309.561/0001-35</CnpjFormatado><Id>44898</Id></row>
<row _id="1164"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KQBGB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 002/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33431729000171</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de dois drones para inspeções aéreas e cartões de memórias compatíveis com os equipamentos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-10-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23140,00</ValorInicial><ValorFinal>23140,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9379</idOrigem><CnpjFormatado>33.431.729/0001-71</CnpjFormatado><Id>44899</Id></row>
<row _id="1165"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JK1NS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.00000449205.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>2189924000103</CnpjFornecedor><Objeto>Certificação de informações do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) pela Metodologia Acertar </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>84600,00</ValorInicial><ValorFinal>84600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11384</idOrigem><CnpjFormatado>02.189.924/0001-03</CnpjFormatado><Id>44900</Id></row>
<row _id="1166"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z872M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>008/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000003.49205.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor> IDEIA CONTACT CENTER LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35701561000100</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviços de Central de Atendimento na Modalidade Call Center conforme descrição em Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>128850,00</ValorInicial><ValorFinal>128850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9680</idOrigem><CnpjFormatado>35.701.561/0001-00</CnpjFormatado><Id>44901</Id></row>
<row _id="1167"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FG8KB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000001.37101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ORIZZONTE COMUNICACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>16578382000175</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa especializada para a realização de pesquisas de identificação do perfil do turista no Estado do Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-11-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>160000,00</ValorInicial><ValorFinal>160000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10973</idOrigem><CnpjFormatado>16.578.382/0001-75</CnpjFormatado><Id>44902</Id></row>
<row _id="1168"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GF1G9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024-000005-45103-01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BASTOS EDIFICACOES EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>15451820000177</CnpjFornecedor><Objeto>RECONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CALÇADA CIDADÃ DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DA PMES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>161508,83</ValorInicial><ValorFinal>161508,83</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12643</idOrigem><CnpjFormatado>15.451.820/0001-77</CnpjFormatado><Id>44903</Id></row>
<row _id="1169"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PCPS2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>022/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000015.28101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ML PROJETOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>21268022000107</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de projeto arquitetônico e complementares para retrofit do Edifício Fábio Ruschi, de propriedade do Estado do Espírito Santo, conforme descrições e especificações constantes neste Termo de Referência e seus anexos.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>242999,50</ValorInicial><ValorFinal>242999,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11204</idOrigem><CnpjFormatado>21.268.022/0001-07</CnpjFormatado><Id>44904</Id></row>
<row _id="1170"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T9FF7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>051/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024-000004-45103-01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2352322000125</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO BÁSICO PARA TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE ALUNOS SOLDADOS NA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3889999,92</ValorInicial><ValorFinal>3889999,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12613</idOrigem><CnpjFormatado>02.352.322/0001-25</CnpjFormatado><Id>44905</Id></row>
<row _id="1171"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WPHD9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 001/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ATON EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>51370056000179</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação Empresa Prestadora de Serviços de Outsourcing de Impressão.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-11-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3760,00</ValorInicial><ValorFinal>3760,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14148</idOrigem><CnpjFormatado>51.370.056/0001-79</CnpjFormatado><Id>44906</Id></row>
<row _id="1172"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GHQ7K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 4/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ARAUJO RENTACAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7134140000100</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em locação de veículos, sem motorista, para atender as necessidades do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo - IPEM/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-05-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>971551,20</ValorInicial><ValorFinal>971551,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13348</idOrigem><CnpjFormatado>07.134.140/0001-00</CnpjFormatado><Id>44907</Id></row>
<row _id="1173"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0SPVR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 002/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>28168052000190</CnpjFornecedor><Objeto>manutenção preventiva e corretiva em elevadores. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1950,00</ValorInicial><ValorFinal>1950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9485</idOrigem><CnpjFormatado>28.168.052/0001-90</CnpjFormatado><Id>44908</Id></row>
<row _id="1174"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-MFWM3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>191/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 015/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>NUTRISOLUTION NUTRICAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>14724626000155</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO, MANIPULAÇÃO E FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL-HEC</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>50650,00</ValorInicial><ValorFinal>50650,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13205</idOrigem><CnpjFormatado>14.724.626/0001-55</CnpjFormatado><Id>44909</Id></row>
<row _id="1175"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KT5H2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>194/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 017/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>E &amp; L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39781752000172</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO E LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA - ERP</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-02-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>940000,00</ValorInicial><ValorFinal>940000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12816</idOrigem><CnpjFormatado>39.781.752/0001-72</CnpjFormatado><Id>44910</Id></row>
<row _id="1176"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4K97D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>063 CPL-Edific./2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 038/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SUENGE ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26517964000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA AMPLIAÇÃO DA CEIER DE VILA PAVÃO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12964786,57</ValorInicial><ValorFinal>12964786,57</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13511</idOrigem><CnpjFormatado>26.517.964/0001-03</CnpjFormatado><Id>44911</Id></row>
<row _id="1177"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BLRBF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>20/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000006.22101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ASTERIXCO TELECOM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22416591000115</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTAS E PORTÕES AUTOMÁTICOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-12-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9438,00</ValorInicial><ValorFinal>9438,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13993</idOrigem><CnpjFormatado>22.416.591/0001-15</CnpjFormatado><Id>44916</Id></row>
<row _id="1178"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BLRBF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>20/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000005.22101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>RODRYGO SILVA LIMA</Fornecedor><CnpjFornecedor>20273269000159</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTAS E PORTÕES AUTOMÁTICOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-12-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>45715,92</ValorInicial><ValorFinal>45715,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13806</idOrigem><CnpjFormatado>20.273.269/0001-59</CnpjFormatado><Id>44917</Id></row>
<row _id="1179"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S33MB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>201/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 026/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TRUE VIEW ECOCARDIOGRAFIA </Fornecedor><CnpjFornecedor>30172495000105</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO E ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO BIDIMENSIONAL COM DOPPLER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS –HAB</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-03-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>202800,00</ValorInicial><ValorFinal>202800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13095</idOrigem><CnpjFormatado>30.172.495/0001-05</CnpjFormatado><Id>44920</Id></row>
<row _id="1180"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S0FZN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>21/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000011.22101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RS COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11396978000130</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>40999,96</ValorInicial><ValorFinal>40999,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12518</idOrigem><CnpjFormatado>11.396.978/0001-30</CnpjFormatado><Id>44922</Id></row>
<row _id="1181"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QZR69</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>071/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 283380/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>270,00</ValorInicial><ValorFinal>270,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11112</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>44923</Id></row>
<row _id="1182"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QZR69</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>071/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 283362/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ATL COMÉRCIO E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14088102000115</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4013,00</ValorInicial><ValorFinal>4013,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11111</idOrigem><CnpjFormatado>14.088.102/0001-15</CnpjFormatado><Id>44924</Id></row>
<row _id="1183"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S6FZB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>073/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000006.44901.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VS - VITAL SYSTEMS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11688995000141</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS CONTINUADOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS
LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE PEÇAS/ACESSÓRIOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10999,00</ValorInicial><ValorFinal>10999,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14150</idOrigem><CnpjFormatado>11.688.995/0001-41</CnpjFormatado><Id>44925</Id></row>
<row _id="1184"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CRSQ6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>RDC - Disputa Aberta Eletrônic</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>RDC 031/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 036/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>M S CONSTRUTORA EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21525196000108</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E A
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA EEEFM PADRE HUMBERTO PIACENTE, COM 80,00 METROS DE EXTENSÃO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA REGIONAL I (SR-1) DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-07-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1336280,84</ValorInicial><ValorFinal>1336280,84</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13386</idOrigem><CnpjFormatado>21.525.196/0001-08</CnpjFormatado><Id>44926</Id></row>
<row _id="1185"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M5CGL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>014/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000015.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ZAMBELINE ENGENHARIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9352456000195</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) BARRAGEM DE CONCRETO, CÓRREGO RIBEIRÃO FLORESTA, MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRM, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1442470,78</ValorInicial><ValorFinal>1442470,78</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9651</idOrigem><CnpjFormatado>09.352.456/0001-95</CnpjFormatado><Id>44928</Id></row>
<row _id="1186"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SPJXR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>RDC - Disputa Aberta Eletrônic</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 000007.35101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONSORCIO CACHOEIRO - RA</Fornecedor><CnpjFornecedor>54517754000142</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO RAIMUNDO ANDRADE (PISTA, PÁTIO, TERMINAL DE PASSAGEIROS E DEMAIS INSTALAÇÕES DE APOIO), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-11-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>76525641,92</ValorInicial><ValorFinal>76525641,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13096</idOrigem><CnpjFormatado>54.517.754/0001-42</CnpjFormatado><Id>44930</Id></row>
<row _id="1187"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R854D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>208/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 024/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>C.A.S.A. - CONSULTORIA EM EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR S/S LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11431416000180</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa para prestação dos serviços médicos à especialidade de Médico da Qualidade para o Hospital Estadual Central – HEC</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-06-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>148132,80</ValorInicial><ValorFinal>148132,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12769</idOrigem><CnpjFormatado>11.431.416/0001-80</CnpjFormatado><Id>44931</Id></row>
<row _id="1188"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-106V7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>214/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 082/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30128941000176</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA HOSPITAIS DA INOVA CAPIXABA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>58800,00</ValorInicial><ValorFinal>58800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13568</idOrigem><CnpjFormatado>30.128.941/0001-76</CnpjFormatado><Id>44933</Id></row>
<row _id="1189"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-106V7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>214/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 068/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30128941000176</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA HOSPITAIS DA INOVA CAPIXABA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-10-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-10-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35880,00</ValorInicial><ValorFinal>35880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13577</idOrigem><CnpjFormatado>30.128.941/0001-76</CnpjFormatado><Id>44934</Id></row>
<row _id="1190"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-106V7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>214/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 069/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30128941000176</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA HOSPITAIS DA INOVA CAPIXABA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-10-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-10-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35880,00</ValorInicial><ValorFinal>35880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13585</idOrigem><CnpjFormatado>30.128.941/0001-76</CnpjFormatado><Id>44935</Id></row>
<row _id="1191"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZRQV1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>216/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 009/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>G &amp; R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>17204750000188</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa Especializada na prestação dos serviços de inventário e avaliação patrimonial no Hospital Dr. Dorio Silva, por meio de equipamentos de coleta
de dados.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>56500,00</ValorInicial><ValorFinal>56500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12352</idOrigem><CnpjFormatado>17.204.750/0001-88</CnpjFormatado><Id>44937</Id></row>
<row _id="1192"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K8LQ7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>080/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 289082/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39422495000182</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
(MONITOR MULTIPARÂMETRO e CADEIRA DE RODAS PARA OBESO)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>20000,00</ValorInicial><ValorFinal>20000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14174</idOrigem><CnpjFormatado>39.422.495/0001-82</CnpjFormatado><Id>44938</Id></row>
<row _id="1193"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WXN2G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000002.48201.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MASTER AUTOMOTORES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>15650133000180</CnpjFornecedor><Objeto>a Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Locação de Veículo Automotor, Sem Motorista e Sem Combustível, por Quilometragem Livre </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>110352,00</ValorInicial><ValorFinal>110352,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12036</idOrigem><CnpjFormatado>15.650.133/0001-80</CnpjFormatado><Id>44943</Id></row>
<row _id="1194"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WXN2G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000003.48201.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>15422901000149</CnpjFornecedor><Objeto>a Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Locação de Veículo Automotor, Sem Motorista e Sem Combustível, por Quilometragem Livre </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>578995,20</ValorInicial><ValorFinal>578995,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14021</idOrigem><CnpjFormatado>15.422.901/0001-49</CnpjFormatado><Id>44944</Id></row>
<row _id="1195"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WXN2G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 004/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>2491558000142</CnpjFornecedor><Objeto>a Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Locação de Veículo Automotor, Sem Motorista e Sem Combustível, por Quilometragem Livre </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1151896,32</ValorInicial><ValorFinal>1151896,32</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12041</idOrigem><CnpjFormatado>02.491.558/0001-42</CnpjFormatado><Id>44945</Id></row>
<row _id="1196"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LQLKF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>088/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00968/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>17800119000141</CnpjFornecedor><Objeto>prestação de serviços de MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM PORTÕES ELETRÔNICOS E DE AÇO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-10-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5640,00</ValorInicial><ValorFinal>5640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9612</idOrigem><CnpjFormatado>17.800.119/0001-41</CnpjFormatado><Id>44946</Id></row>
<row _id="1197"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DLMR5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>084/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000008.44901.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BIOENGEN CONSULTORIA, ENGENHARIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24758996000167</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALISE
MICROBIOLÓGICA, FÍSICO E QUÍMICA DE ÁGUA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-12-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7940,00</ValorInicial><ValorFinal>7940,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13137</idOrigem><CnpjFormatado>24.758.996/0001-67</CnpjFormatado><Id>44947</Id></row>
<row _id="1198"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-FJ4PV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000007.48201.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7343712000152</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP, ANALÓGICA, DIGITAL E IP</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>47520,00</ValorInicial><ValorFinal>47520,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12572</idOrigem><CnpjFormatado>07.343.712/0001-52</CnpjFormatado><Id>44948</Id></row>
<row _id="1199"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-07VS8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>036/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000006.48201.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SHALOM SERVICE LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>50632742000108</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA REGIONAL SUL</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>98949,16</ValorInicial><ValorFinal>98949,16</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12566</idOrigem><CnpjFormatado>50.632.742/0001-08</CnpjFormatado><Id>44951</Id></row>
<row _id="1200"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-07VS8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>036/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 004/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SHALOM SERVICE LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>50632742000108</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA REGIONAL SUL</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>98949,16</ValorInicial><ValorFinal>98949,16</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14144</idOrigem><CnpjFormatado>50.632.742/0001-08</CnpjFormatado><Id>44952</Id></row>
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<row _id="1202"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SPN8H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>013/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 284813/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MULTI SOM AUDIO E VIDEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>2150041000190</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de caixa amplificada para contrabaixo elétrico e para guitarra.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>47600,00</ValorInicial><ValorFinal>47600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12538</idOrigem><CnpjFormatado>02.150.041/0001-90</CnpjFormatado><Id>44960</Id></row>
<row _id="1203"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZLW7C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>014/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 284544/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>W&amp;M PUBLICIDADE LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1527405000145</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de publicação oficial em jornal de grande circulação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8520,00</ValorInicial><ValorFinal>8520,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12326</idOrigem><CnpjFormatado>01.527.405/0001-45</CnpjFormatado><Id>44961</Id></row>
<row _id="1204"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-03X4H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>015/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 285419/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Plusvision Comercial Eireli ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>38177087000140</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de microfones</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>34121,00</ValorInicial><ValorFinal>34121,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12541</idOrigem><CnpjFormatado>38.177.087/0001-40</CnpjFormatado><Id>44962</Id></row>
<row _id="1205"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-03X4H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>015/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 285420/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ELETRONICA GORZA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27569607000143</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de microfones</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8120,00</ValorInicial><ValorFinal>8120,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12542</idOrigem><CnpjFormatado>27.569.607/0001-43</CnpjFormatado><Id>44963</Id></row>
<row _id="1206"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-25BQ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>012/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000056.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ABBEY CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7682190000113</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇO DEPAVIMENTAÇÃO ENTR.BR 101 - COMUNIDADE SÃO CRISTÓVÃO -
PAU D'OLEO – EXTENSÃO DE 7,38 KM, NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16907287,10</ValorInicial><ValorFinal>16907287,10</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13340</idOrigem><CnpjFormatado>07.682.190/0001-13</CnpjFormatado><Id>44964</Id></row>
<row _id="1207"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CPDSW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>12/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000045.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAR SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41155098000133</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO - AFONSO CLAUDIO</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-06-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>732935,74</ValorInicial><ValorFinal>732935,74</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12049</idOrigem><CnpjFormatado>41.155.098/0001-33</CnpjFormatado><Id>44965</Id></row>
<row _id="1208"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9R53D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>022 - 2ª CPP/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 029/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DYNATEST ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32116154000130</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de Serviços Especializados de Engenharia Consultiva para Supervisão e Apoio Técnico as Atividades de Fiscalização Técnica, Ambiental e de Regularidade Trabalhista, Fiscal e Previdenciária das Obras e de Operação e Segurança viária a serem executadas nas áreas sob Jurisdição da Superintendência Regional II, do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo – DER-ES. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>42297364,44</ValorInicial><ValorFinal>42297364,44</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13385</idOrigem><CnpjFormatado>32.116.154/0001-30</CnpjFormatado><Id>44966</Id></row>
<row _id="1209"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-03GGR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019 - 2ª CPP/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 023/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONSILUX TECNOLOGIA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>81054900000113</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de fiscalização eletrônica de trânsito em toda Malha Estadual.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15800000,00</ValorInicial><ValorFinal>15800000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13960</idOrigem><CnpjFormatado>81.054.900/0001-13</CnpjFormatado><Id>44967</Id></row>
<row _id="1210"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T1783</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>066/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000007.45103.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>G.B ESTEVES</Fornecedor><CnpjFornecedor>27104180000108</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para aquisição de projetos arquitetônicos e complementares para reforma do Quartel do Comando Geral da PMES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>203999,99</ValorInicial><ValorFinal>203999,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12037</idOrigem><CnpjFormatado>27.104.180/0001-08</CnpjFormatado><Id>44972</Id></row>
<row _id="1211"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W3JF4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>744/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000106.44101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9524545000171</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de freezers e ultrafreezers do Lacen, com fornecimento de peças/acessórios, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-07-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>92998,50</ValorInicial><ValorFinal>92998,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12078</idOrigem><CnpjFormatado>09.524.545/0001-71</CnpjFormatado><Id>44973</Id></row>
<row _id="1212"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LNKQB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000004.35101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>10618016000116</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de grupo gerador para Aeroporto “Antônio Edson Azevedo Lima”, localizado no município de Linhares-ES, inclusive fornecimento, interligação, startup e
comissionamento.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>209000,00</ValorInicial><ValorFinal>209000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12050</idOrigem><CnpjFormatado>10.618.016/0001-16</CnpjFormatado><Id>44974</Id></row>
<row _id="1213"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S7K6L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009 CPL-Edific./2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 007/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SP ENGENHARIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9191506000108</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, FILTRO E SUMIDOURO PARA ATENDER A ESTRUTURA DE SALAS E VESTIÁRIOS PROVISÓRIOS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA PMES, MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>82920,67</ValorInicial><ValorFinal>82920,67</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11250</idOrigem><CnpjFormatado>09.191.506/0001-08</CnpjFormatado><Id>44975</Id></row>
<row _id="1214"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L07SG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Tomada de Preços</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>008 CPL-Edific./2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 008/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SHOPPING DOS TELHADOS E CHURRASQUEIRAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39975095000102</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA NA 2ª E 4ª CIA DO 7º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>48888,02</ValorInicial><ValorFinal>48888,02</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11252</idOrigem><CnpjFormatado>39.975.095/0001-02</CnpjFormatado><Id>44976</Id></row>
<row _id="1215"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5F5MX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0127/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 282979/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA PARA IMPLANTE DE ESFÍNCTER URINÁRIO ARTIFICIAL</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>112979,00</ValorInicial><ValorFinal>112979,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10714</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>44977</Id></row>
<row _id="1216"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7HG3G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>058/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000018.42101.01/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CABALA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39606986000183</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de um furgão novo, de fabricação nacional.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-06-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>255800,00</ValorInicial><ValorFinal>255800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>9692</idOrigem><CnpjFormatado>39.606.986/0001-83</CnpjFormatado><Id>44978</Id></row>
<row _id="1217"><IdOrgao>65</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WQCDG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 001/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA (FILIAL VITORIA)</Fornecedor><CnpjFornecedor>31484843000215</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa para aquisição de 51 (cinquenta e uma) Motocicletas (148 cc ou superior) para emergência ambiental, que será utilizado para ajudar a
suprir as necessidades das atividades diárias dos servidores da pasta ambiental dos municípios que aderiram ao PROESAM</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1289790,00</ValorInicial><ValorFinal>1289790,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>10867</idOrigem><CnpjFormatado>31.484.843/0002-15</CnpjFormatado><Id>44979</Id></row>
<row _id="1218"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TZBPW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>031/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.00001332101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA CICLOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32049565000150</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vagas pelo Programa Bolsa Técnica</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-12-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>379609,20</ValorInicial><ValorFinal>379609,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11295</idOrigem><CnpjFormatado>32.049.565/0001-50</CnpjFormatado><Id>44980</Id></row>
<row _id="1219"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TZBPW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>031/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.00001932101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CEDTEC ENSINO E SOLUCOES DIDATICAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10436104000105</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vagas pelo Programa Bolsa Técnica</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-12-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>436660,20</ValorInicial><ValorFinal>436660,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11319</idOrigem><CnpjFormatado>10.436.104/0001-05</CnpjFormatado><Id>44981</Id></row>
<row _id="1220"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TZBPW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>031/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.00002032101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CEDTEC ENSINO E SOLUCOES DIDATICAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10436104000105</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vagas pelo Programa Bolsa Técnica</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-12-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>398109,60</ValorInicial><ValorFinal>398109,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11320</idOrigem><CnpjFormatado>10.436.104/0001-05</CnpjFormatado><Id>44982</Id></row>
<row _id="1221"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TZBPW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>031/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.00001432101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CEDTEC ENSINO E SOLUCOES DIDATICAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10436104000105</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vagas pelo Programa Bolsa Técnica</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-12-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>397256,40</ValorInicial><ValorFinal>397256,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11300</idOrigem><CnpjFormatado>10.436.104/0001-05</CnpjFormatado><Id>44983</Id></row>
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<row _id="1243"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N7M0N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0155/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.00003644929.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GENTE SEGURADORA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>90180605000102</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de SERVIÇOS DE
SEGURO PARA VEICULOS AUTOMOTORES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3000,00</ValorInicial><ValorFinal>3000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11348</idOrigem><CnpjFormatado>90.180.605/0001-02</CnpjFormatado><Id>45009</Id></row>
<row _id="1244"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4TFVV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0153/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 284581/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>Marano e Pimentel ser Odontologicos e Médicos</Fornecedor><CnpjFornecedor>23679620000102</CnpjFornecedor><Objeto>RESSECÇÃO PARCIAL DA MANDÍBULA ASSOCIADA A RECONSTRUÇÃO COM PRÓTESE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>322919,00</ValorInicial><ValorFinal>322919,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11358</idOrigem><CnpjFormatado>23.679.620/0001-02</CnpjFormatado><Id>45010</Id></row>
<row _id="1245"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WRMJ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>791/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000260.44101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7343712000152</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte técnico, operação de manutenção preventiva e corretiva nos Call(s) Center(s) OSCC (OpenScape Contact Center) e sistema de Gravação de ramais IP da Marca Unify</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-08-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>339876,00</ValorInicial><ValorFinal>339876,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13204</idOrigem><CnpjFormatado>07.343.712/0001-52</CnpjFormatado><Id>45011</Id></row>
<row _id="1246"><IdOrgao>169</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DTBCK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0154/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 285980/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>7071866000213</CnpjFornecedor><Objeto>CICLOFOTOABLACAO EM AMBOS OS OLHOS.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>28400,00</ValorInicial><ValorFinal>28400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12377</idOrigem><CnpjFormatado>07.071.866/0002-13</CnpjFormatado><Id>45012</Id></row>
<row _id="1247"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8M6CF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>974/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000590.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA CENTRAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>28472546000164</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material gráfico, para atender a Hemorrede </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12975,00</ValorInicial><ValorFinal>12975,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11576</idOrigem><CnpjFormatado>28.472.546/0001-64</CnpjFormatado><Id>45013</Id></row>
<row _id="1248"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8M6CF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>974/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000596.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>27740877000175</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material gráfico, para atender a Hemorrede </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10990,00</ValorInicial><ValorFinal>10990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11577</idOrigem><CnpjFormatado>27.740.877/0001-75</CnpjFormatado><Id>45014</Id></row>
<row _id="1249"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J7F9K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>571/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.001017.44101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME SERVICOS DE CLIMATIZACAO E COMERCIO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33526544000140</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviço continuado de manutenção preventiva, corretiva, com vistoria do material elétrico e eletrônico e com reposição de peças, em Cadeiras de doação de sangue para atender a Hemorrede.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>64800,00</ValorInicial><ValorFinal>64800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13203</idOrigem><CnpjFormatado>33.526.544/0001-40</CnpjFormatado><Id>45015</Id></row>
<row _id="1250"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CLM9B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>676/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.001746.44101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>G. P . VEZONO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30778749000125</CnpjFornecedor><Objeto>PROCESSO DE INGRESSO DE RECURSO DA PROPOSTA N.º 06893.466000121-002 - BENEFICIÁRIO HIMABA VALOR DO INGRESSO R$ 88.186,00 EM 23/12/2022</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>42490,00</ValorInicial><ValorFinal>42490,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13249</idOrigem><CnpjFormatado>30.778.749/0001-25</CnpjFormatado><Id>45016</Id></row>
<row _id="1251"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CLM9B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>676/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.001742.44101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>PROCESSO DE INGRESSO DE RECURSO DA PROPOSTA N.º 06893.466000121-002 - BENEFICIÁRIO HIMABA VALOR DO INGRESSO R$ 88.186,00 EM 23/12/2022</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-10-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20509,98</ValorInicial><ValorFinal>20509,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13248</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>45017</Id></row>
<row _id="1252"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0G68D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>874/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.001279.44101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SILTEC SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>5118207000189</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço continuado de manutenção preventiva, corretiva, calibração, validação e aferição, com reposição de peças, em Centrífugas de bancada, para atender a Hemorrede.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-04-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>101000,00</ValorInicial><ValorFinal>101000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13350</idOrigem><CnpjFormatado>05.118.207/0001-89</CnpjFormatado><Id>45018</Id></row>
<row _id="1253"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FK1WK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>988/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.001166.44101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VS - VITAL SYSTEMS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11688995000141</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de cabines de fluxo laminar, com calibração, validação, aferição, vistoria de material elétrico e eletrônico e reposição de peças, realizada por empresa especializada.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>98480,00</ValorInicial><ValorFinal>98480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12760</idOrigem><CnpjFormatado>11.688.995/0001-41</CnpjFormatado><Id>45019</Id></row>
<row _id="1254"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BPZL3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>936/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000533.44101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TELEVISAO CAPIXABA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31296882000108</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviços de Publicação de Matéria Legal em Jornal de Grande Circulação no Estado do Espírito Santo</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>45300,00</ValorInicial><ValorFinal>45300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14358</idOrigem><CnpjFormatado>31.296.882/0001-08</CnpjFormatado><Id>45020</Id></row>
<row _id="1255"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MX0Q1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000003.41202.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DR LINK COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>28876995000178</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão e gráfica rápida com fornecimento de suprimentos necessários à execução dos serviços, conforme especificações constantes neste Termo de Referência - TR, para atender as necessidades da Agência Estadual de Recursos Hídricos - AGERH.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2946,45</ValorInicial><ValorFinal>2946,45</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14304</idOrigem><CnpjFormatado>28.876.995/0001-78</CnpjFormatado><Id>45021</Id></row>
<row _id="1256"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MX0Q1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000004.41202.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ATON EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>51370056000179</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão e gráfica rápida com fornecimento de suprimentos necessários à execução dos serviços, conforme especificações constantes neste Termo de Referência - TR, para atender as necessidades da Agência Estadual de Recursos Hídricos - AGERH.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>45625,30</ValorInicial><ValorFinal>45625,30</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14327</idOrigem><CnpjFormatado>51.370.056/0001-79</CnpjFormatado><Id>45022</Id></row>
<row _id="1257"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B463T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>741/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000012.44101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FUTURA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23869776000148</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados para atender a Hemorrede.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-07-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>208795,20</ValorInicial><ValorFinal>208795,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12114</idOrigem><CnpjFormatado>23.869.776/0001-48</CnpjFormatado><Id>45023</Id></row>
<row _id="1258"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B463T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>741/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000011.44101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5264014000136</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados para atender a Hemorrede.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-07-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11988,00</ValorInicial><ValorFinal>11988,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12113</idOrigem><CnpjFormatado>05.264.014/0001-36</CnpjFormatado><Id>45024</Id></row>
<row _id="1259"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5V3HQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>022/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000012.41201.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VIXTEAM CONSULTORIA &amp; SISTEMAS S.A</Fornecedor><CnpjFornecedor>2960701000106</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de “Fábrica de Software”, compreendendo suporte técnico, manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva nos sistemas existentes e desenvolvimento de novos sistemas.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-03-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11846880,00</ValorInicial><ValorFinal>11846880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>12496</idOrigem><CnpjFormatado>02.960.701/0001-06</CnpjFormatado><Id>45034</Id></row>
<row _id="1260"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F3Q69</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000001.41202.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MASTER AUTOMOTORES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>15650133000180</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de veículo tipo caminhonete com cabine dupla.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-06-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13100,00</ValorInicial><ValorFinal>13100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14342</idOrigem><CnpjFormatado>15.650.133/0001-80</CnpjFormatado><Id>45035</Id></row>
<row _id="1261"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-S0XZ6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90001/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000008.48101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Buzzline Serviços, Entretenimento e Produção Eirelli- ME.</Fornecedor><CnpjFornecedor>20040269000109</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa de organização para a realização da V Conferência Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>191101,25</ValorInicial><ValorFinal>191101,25</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14209</idOrigem><CnpjFormatado>20.040.269/0001-09</CnpjFormatado><Id>45037</Id></row>
<row _id="1262"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8L4S5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>708/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.001662.44101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SILTEC SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>5118207000189</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço continuado de Manutenção preventiva e corretiva em Geladeiras, com o fornecimento de peças, para atender a Hemorrede.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>117000,00</ValorInicial><ValorFinal>117000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14373</idOrigem><CnpjFormatado>05.118.207/0001-89</CnpjFormatado><Id>45038</Id></row>
<row _id="1263"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DT33F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>054/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.002138.44101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11637221000191</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR: SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MODALIDADE PREGÃO - PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>284198,52</ValorInicial><ValorFinal>284198,52</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14291</idOrigem><CnpjFormatado>11.637.221/0001-91</CnpjFormatado><Id>45039</Id></row>
<row _id="1264"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-K5MTJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>9001/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 01310130289/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>GENTE SEGURADORA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>90180605000102</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO SEGURO RAMO AUTOMOTIVO FROTA SCM</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>28999,00</ValorInicial><ValorFinal>28999,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>13980</idOrigem><CnpjFormatado>90.180.605/0001-02</CnpjFormatado><Id>45040</Id></row>
<row _id="1265"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XLGH7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>046/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000003.10109.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>11779005000180</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5250,00</ValorInicial><ValorFinal>5250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>14565</idOrigem><CnpjFormatado>11.779.005/0001-80</CnpjFormatado><Id>45041</Id></row>
<row _id="1266"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7TQB4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>052/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000009.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VALER CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39608586000107</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE  PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES GASTROINTESTINAIS PARA OS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA PMES E SESP</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17499,60</ValorInicial><ValorFinal>17499,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7TQB4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9472</idOrigem><CnpjFormatado>39.608.586/0001-07</CnpjFormatado><Id>46355</Id></row>
<row _id="1267"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-4vb7n</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>044/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 008/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO (SCALP E OUTROS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>814,40</ValorInicial><ValorFinal>814,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-4VB7N</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11394</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>46367</Id></row>
<row _id="1268"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DTHGD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>138/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00872/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>44119251000165</CnpjFornecedor><Objeto>o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR ATOMIZADOR, TIPO CANHÃO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>36390,00</ValorInicial><ValorFinal>36390,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DTHGD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9482</idOrigem><CnpjFormatado>44.119.251/0001-65</CnpjFormatado><Id>46369</Id></row>
<row _id="1269"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DTHGD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>138/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00955/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>44119251000165</CnpjFornecedor><Objeto>o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR ATOMIZADOR, TIPO CANHÃO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>36390,00</ValorInicial><ValorFinal>36390,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DTHGD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9589</idOrigem><CnpjFormatado>44.119.251/0001-65</CnpjFormatado><Id>46372</Id></row>
<row _id="1270"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DTHGD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>138/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00973/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>44119251000165</CnpjFornecedor><Objeto>o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR ATOMIZADOR, TIPO CANHÃO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>36390,00</ValorInicial><ValorFinal>36390,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DTHGD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9617</idOrigem><CnpjFormatado>44.119.251/0001-65</CnpjFormatado><Id>46373</Id></row>
<row _id="1271"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J64B3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>145/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00947/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de secador cilíndrico rotativo para secagem de grãos de café, com capacidade mínima de 9.600 litros.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>54000,00</ValorInicial><ValorFinal>54000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J64B3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9566</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>46430</Id></row>
<row _id="1272"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-9X12K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>026-CPP1/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000008.45101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ZELLAR EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>19739122000122</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição, montagem, desmontagem de divisórias, visando atender ao edifício sede da SESP e suas unidades policiais vinculadas, bem como os Órgão Participantes (HMSA, IPAJM, JUCEES, SEDH, SEGER e SETADES), em seus respectivos quantitativos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9777,75</ValorInicial><ValorFinal>9777,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-9X12K</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9414</idOrigem><CnpjFormatado>19.739.122/0001-22</CnpjFormatado><Id>46502</Id></row>
<row _id="1273"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9NJ9S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>037/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000028.42101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7900357000175</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de bebedouros objetivando aparelhamento das escolas da Rede Estadual de Ensino, Sedu Central e as Unidades Administrativas</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>70486,00</ValorInicial><ValorFinal>70486,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9NJ9S</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11621</idOrigem><CnpjFormatado>07.900.357/0001-75</CnpjFormatado><Id>46541</Id></row>
<row _id="1274"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VVDT2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>146/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00985/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Power Comércio de Equipamentos Industriais Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>37480591000151</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços do equipamento “batedeira planetária”.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3666,00</ValorInicial><ValorFinal>3666,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VVDT2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9648</idOrigem><CnpjFormatado>37.480.591/0001-51</CnpjFormatado><Id>46558</Id></row>
<row _id="1275"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9NJ9S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>037/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000040.42101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32787176000121</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de bebedouros objetivando aparelhamento das escolas da Rede Estadual de Ensino, Sedu Central e as Unidades Administrativas</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>77165,00</ValorInicial><ValorFinal>77165,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9NJ9S</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11643</idOrigem><CnpjFormatado>32.787.176/0001-21</CnpjFormatado><Id>46572</Id></row>
<row _id="1276"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Z0ZQ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000043.42101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>10794168000170</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de bancada para laboratório, conjunto para professor e mesas de reunião objetivando aparelhamento das escolas da Rede Estadual de Ensino</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>399114,00</ValorInicial><ValorFinal>399114,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Z0ZQ5</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11641</idOrigem><CnpjFormatado>10.794.168/0001-70</CnpjFormatado><Id>46577</Id></row>
<row _id="1277"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZMFLR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00005845105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDICENTRO NUCLEAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1302032000104</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIAS PARA OS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA PMES e SESP</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8270,00</ValorInicial><ValorFinal>8270,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZMFLR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11346</idOrigem><CnpjFormatado>01.302.032/0001-04</CnpjFormatado><Id>46616</Id></row>
<row _id="1278"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7RBP7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>054/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0034/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40011952000125</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO (FIO DE SUTURA)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>234,72</ValorInicial><ValorFinal>234,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>UIJM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7RBP7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12906</idOrigem><CnpjFormatado>40.011.952/0001-25</CnpjFormatado><Id>46621</Id></row>
<row _id="1279"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7RBP7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>054/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000057.44922.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40011952000125</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO (FIO DE SUTURA)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3009,60</ValorInicial><ValorFinal>3009,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>UIJM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7RBP7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12907</idOrigem><CnpjFormatado>40.011.952/0001-25</CnpjFormatado><Id>46622</Id></row>
<row _id="1280"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FJDP2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000012.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LABINBRAZ COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>73008682000152</CnpjFornecedor><Objeto>Reagentes e controles para realização de exames hematológicos (hemograma e plaquetas), com locação de equipamento</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5850,00</ValorInicial><ValorFinal>5850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FJDP2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10612</idOrigem><CnpjFormatado>73.008.682/0001-52</CnpjFormatado><Id>46623</Id></row>
<row _id="1281"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FJDP2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000064.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LABINBRAZ COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>73008682000152</CnpjFornecedor><Objeto>Reagentes e controles para realização de exames hematológicos (hemograma e plaquetas), com locação de equipamento</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>27300,00</ValorInicial><ValorFinal>27300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FJDP2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11535</idOrigem><CnpjFormatado>73.008.682/0001-52</CnpjFormatado><Id>46624</Id></row>
<row _id="1282"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Z5XL9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00991/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>92264472000170</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de arado fixo de três discos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12811,99</ValorInicial><ValorFinal>12811,99</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Z5XL9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9630</idOrigem><CnpjFormatado>92.264.472/0001-70</CnpjFormatado><Id>46652</Id></row>
<row _id="1283"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Z5XL9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00989/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>92264472000170</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de arado fixo de três discos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12811,99</ValorInicial><ValorFinal>12811,99</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Z5XL9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9624</idOrigem><CnpjFormatado>92.264.472/0001-70</CnpjFormatado><Id>46655</Id></row>
<row _id="1284"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3B3DJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>014/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00969/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14707364000110</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços da máquina “retroescavadeira”</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>329700,00</ValorInicial><ValorFinal>329700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3B3DJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9613</idOrigem><CnpjFormatado>14.707.364/0001-10</CnpjFormatado><Id>46705</Id></row>
<row _id="1285"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GCHZS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00515/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39786983000179</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de Preços do veículo “caminhão toco com carroceria de madeira”.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>420000,00</ValorInicial><ValorFinal>420000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GCHZS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10951</idOrigem><CnpjFormatado>39.786.983/0001-79</CnpjFormatado><Id>46799</Id></row>
<row _id="1286"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-139ZF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00977/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AGROPECUÁRIA SÃO GABRIEL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9640161000114</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de plaina traseira.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5400,00</ValorInicial><ValorFinal>5400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-139ZF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9619</idOrigem><CnpjFormatado>09.640.161/0001-14</CnpjFormatado><Id>46818</Id></row>
<row _id="1287"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MHZQX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>020/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00990/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TDF NEGÓCIOS AGROPECUÁRIOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41389018000104</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços do implemento “carreta agrícola basculante”.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17499,00</ValorInicial><ValorFinal>17499,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MHZQX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9632</idOrigem><CnpjFormatado>41.389.018/0001-04</CnpjFormatado><Id>46840</Id></row>
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<row _id="1367"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K72GD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>036/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000226.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>59104422005704</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços de veículo tipo “pickup”.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>89900,00</ValorInicial><ValorFinal>89900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-K72GD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12686</idOrigem><CnpjFormatado>59.104.422/0057-04</CnpjFormatado><Id>47201</Id></row>
<row _id="1368"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3H413</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>027/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000078.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>THOMPSON ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36758622000120</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para CONSTRUÇÃO DE SUPERESTRUTURA E COBERTURA DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO EM DOIS TIPOS: TIPO 1 (150 m2 - 10X15m) e TIPO 2 (300 m2 - 20X15m).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>541353,26</ValorInicial><ValorFinal>541353,26</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3H413</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12073</idOrigem><CnpjFormatado>36.758.622/0001-20</CnpjFormatado><Id>47202</Id></row>
<row _id="1369"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3H413</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>027/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000014.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>THOMPSON ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36758622000120</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para CONSTRUÇÃO DE SUPERESTRUTURA E COBERTURA DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO EM DOIS TIPOS: TIPO 1 (150 m2 - 10X15m) e TIPO 2 (300 m2 - 20X15m).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>170160,11</ValorInicial><ValorFinal>170160,11</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3H413</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11692</idOrigem><CnpjFormatado>36.758.622/0001-20</CnpjFormatado><Id>47206</Id></row>
<row _id="1370"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0SD1F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004-CPP1/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000010.45101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39343199000196</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de Preços para aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado e tubulações, a fim de atender a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo (SESP) e suas unidades vinculadas, bem como os Órgãos Participantes (CBMES, DSPM, HDRC, HEAC, HESVV, HJSN, HMSA, HSJC, IASES, IDAF, SCM, SEDH, SEMOBI e SESAHEMOES), em seus respectivos quantitativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>218498,77</ValorInicial><ValorFinal>218498,77</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESP</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0SD1F</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9575</idOrigem><CnpjFormatado>39.343.199/0001-96</CnpjFormatado><Id>47212</Id></row>
<row _id="1371"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0SD1F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004-CPP1/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000051.45101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39343199000196</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de Preços para aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado e tubulações, a fim de atender a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo (SESP) e suas unidades vinculadas, bem como os Órgãos Participantes (CBMES, DSPM, HDRC, HEAC, HESVV, HJSN, HMSA, HSJC, IASES, IDAF, SCM, SEDH, SEMOBI e SESAHEMOES), em seus respectivos quantitativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>34251,10</ValorInicial><ValorFinal>34251,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESP</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0SD1F</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14045</idOrigem><CnpjFormatado>39.343.199/0001-96</CnpjFormatado><Id>47213</Id></row>
<row _id="1372"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-28LN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001-CPP1/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000033.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza, copa e cozinha para atender a SESP e os Órgãos Participantes (CBMES, DSPM, HSMA, HSJC, IASES, IDAF, INCAPER, IPAJM, PCES, PROCON, SCV, SECOM, SECONT, SECTIDES, SECULT, SEDURB, SEFAZ, SEJUS, SESA e UIJM), em seus respectivos quantitativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7797,00</ValorInicial><ValorFinal>7797,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESP</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-28LN7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11504</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>47235</Id></row>
<row _id="1373"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-01BV0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000032.45101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MABOL COMERCIAL EIRELI  - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21612343000187</CnpjFornecedor><Objeto>O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de água mineral com e sem gás (500ml),
com o objetivo de atender as Diretorias do DETRAN-ES.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>690,00</ValorInicial><ValorFinal>690,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DETRAN</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-01BV0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12491</idOrigem><CnpjFormatado>21.612.343/0001-87</CnpjFormatado><Id>47242</Id></row>
<row _id="1374"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-01BV0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000034.35207.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MABOL COMERCIAL EIRELI  - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21612343000187</CnpjFornecedor><Objeto>O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de água mineral com e sem gás (500ml),
com o objetivo de atender as Diretorias do DETRAN-ES.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1771,00</ValorInicial><ValorFinal>1771,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DETRAN</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-01BV0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13480</idOrigem><CnpjFormatado>21.612.343/0001-87</CnpjFormatado><Id>47243</Id></row>
<row _id="1375"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-01BV0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000031.35207.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MABOL COMERCIAL EIRELI  - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21612343000187</CnpjFornecedor><Objeto>O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de água mineral com e sem gás (500ml),
com o objetivo de atender as Diretorias do DETRAN-ES.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1771,00</ValorInicial><ValorFinal>1771,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DETRAN</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-01BV0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12304</idOrigem><CnpjFormatado>21.612.343/0001-87</CnpjFormatado><Id>47244</Id></row>
<row _id="1376"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-01BV0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 009/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MABOL COMERCIAL EIRELI  - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21612343000187</CnpjFornecedor><Objeto>O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de água mineral com e sem gás (500ml),
com o objetivo de atender as Diretorias do DETRAN-ES.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1081,00</ValorInicial><ValorFinal>1081,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DETRAN</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-01BV0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10736</idOrigem><CnpjFormatado>21.612.343/0001-87</CnpjFormatado><Id>47245</Id></row>
<row _id="1377"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-01BV0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000020.45101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>26765193000165</CnpjFornecedor><Objeto>O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de água mineral com e sem gás (500ml),
com o objetivo de atender as Diretorias do DETRAN-ES.
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com o objetivo de atender as Diretorias do DETRAN-ES.
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<row _id="1409"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C3XHR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>042/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000009.41201.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065614000108</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9965,10</ValorInicial><ValorFinal>9965,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEJUS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C3XHR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11341</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.614/0001-08</CnpjFormatado><Id>47386</Id></row>
<row _id="1410"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C3XHR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>042/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000007.41201.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065614000108</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1083,96</ValorInicial><ValorFinal>1083,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEJUS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C3XHR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10984</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.614/0001-08</CnpjFormatado><Id>47387</Id></row>
<row _id="1411"><IdOrgao>94</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C3XHR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>042/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000009.47901.0/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065614000108</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>804,10</ValorInicial><ValorFinal>804,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEJUS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C3XHR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14132</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.614/0001-08</CnpjFormatado><Id>47388</Id></row>
<row _id="1412"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DP836</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>054/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 274/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>17039110000160</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de TECIDO CRETONE, para atender as necessidades do programa "Costurando o Futuro".</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-12-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1340158,79</ValorInicial><ValorFinal>1340158,79</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEJUS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DP836</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11718</idOrigem><CnpjFormatado>17.039.110/0001-60</CnpjFormatado><Id>47399</Id></row>
<row _id="1413"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1H1QR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>052/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000002.60201.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39630314000103</CnpjFornecedor><Objeto>Café e Açúcar</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3679,65</ValorInicial><ValorFinal>3679,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1H1QR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12880</idOrigem><CnpjFormatado>39.630.314/0001-03</CnpjFormatado><Id>47400</Id></row>
<row _id="1414"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1H1QR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>052/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 009/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39630314000103</CnpjFornecedor><Objeto>Café e Açúcar</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>23868,00</ValorInicial><ValorFinal>23868,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1H1QR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13127</idOrigem><CnpjFormatado>39.630.314/0001-03</CnpjFormatado><Id>47401</Id></row>
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<row _id="1425"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GMKBK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>049/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000027.46101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UELITON RODRIGUES NASCIMENTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>33195764000139</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9092,74</ValorInicial><ValorFinal>9092,74</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GMKBK</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11486</idOrigem><CnpjFormatado>33.195.764/0001-39</CnpjFormatado><Id>47428</Id></row>
<row _id="1426"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GMKBK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>049/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00001846101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UELITON RODRIGUES NASCIMENTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>33195764000139</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5727,75</ValorInicial><ValorFinal>5727,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GMKBK</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11356</idOrigem><CnpjFormatado>33.195.764/0001-39</CnpjFormatado><Id>47429</Id></row>
<row _id="1427"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZC492</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>015/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000057.46101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47920620000102</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de materiais de construção</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>59250,90</ValorInicial><ValorFinal>59250,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEJUS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZC492</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13413</idOrigem><CnpjFormatado>47.920.620/0001-02</CnpjFormatado><Id>47470</Id></row>
<row _id="1428"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QHKPS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000008.47101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Papel Toalha para atender as necessidades do INCAPER (2023/24), através de Ata de Registro de Preços.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14880,00</ValorInicial><ValorFinal>14880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>INCAPER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QHKPS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12979</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>47476</Id></row>
<row _id="1429"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-78GRZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011-CPP1/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000019.45101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31351099000108</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição e instalação de película decorativa e de proteção solar predial, incluindo remoção de eventual pré-existente e limpeza dos vidros, visando atender a SESP e suas Operativas, bem como os Órgãos Participantes (CBMES, HEAC, HESVV, SECULT, SEDURB, SEJUS, SETADES e SRSV), em seus respectivos quantitativos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>275,97</ValorInicial><ValorFinal>275,97</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-78GRZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11267</idOrigem><CnpjFormatado>31.351.099/0001-08</CnpjFormatado><Id>47477</Id></row>
<row _id="1430"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-78GRZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011-CPP1/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000554.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31351099000108</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição e instalação de película decorativa e de proteção solar predial, incluindo remoção de eventual pré-existente e limpeza dos vidros, visando atender a SESP e suas Operativas, bem como os Órgãos Participantes (CBMES, HEAC, HESVV, SECULT, SEDURB, SEJUS, SETADES e SRSV), em seus respectivos quantitativos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>31396,50</ValorInicial><ValorFinal>31396,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-78GRZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11619</idOrigem><CnpjFormatado>31.351.099/0001-08</CnpjFormatado><Id>47478</Id></row>
<row _id="1431"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>047/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000001.45101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MICROSENS S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>78126950001126</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de eletrodomésticos e acessórios.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>56940,00</ValorInicial><ValorFinal>56940,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GH5BT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8876</idOrigem><CnpjFormatado>78.126.950/0011-26</CnpjFormatado><Id>47487</Id></row>
<row _id="1432"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-46P5T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>017/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000081.42101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>9258263000170</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de armários em MDF baixo e alto, objetivando o aparelhamento das escolas da Rede Estadual de Ensino, Sedu Central e Unidades Administrativas.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>44400,00</ValorInicial><ValorFinal>44400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-46P5T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13589</idOrigem><CnpjFormatado>09.258.263/0001-70</CnpjFormatado><Id>47490</Id></row>
<row _id="1433"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-46P5T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>017/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000080.42101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>9258263000170</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de armários em MDF baixo e alto, objetivando o aparelhamento das escolas da Rede Estadual de Ensino, Sedu Central e Unidades Administrativas.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>593880,00</ValorInicial><ValorFinal>593880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-46P5T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13587</idOrigem><CnpjFormatado>09.258.263/0001-70</CnpjFormatado><Id>47491</Id></row>
<row _id="1434"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7V0G9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0109/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000262.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS - HRAS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>19044,00</ValorInicial><ValorFinal>19044,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HRAS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7V0G9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11564</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>47503</Id></row>
<row _id="1435"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7V0G9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0109/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000258.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS - HRAS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10670,96</ValorInicial><ValorFinal>10670,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HRAS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7V0G9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11563</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>47505</Id></row>
<row _id="1436"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-89671</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000032.35207.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RM PERSONAL CHEF LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>20694325000129</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa para fornecimento de alimentação (Kit-lanche e água mineral) nas ações educativas de trânsito realizadas pela Gerência de Educação de Trânsito e Estatística - DETRAN|ES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2497,00</ValorInicial><ValorFinal>2497,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DETRAN</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-89671</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13154</idOrigem><CnpjFormatado>20.694.325/0001-29</CnpjFormatado><Id>47527</Id></row>
<row _id="1437"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-89671</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 005/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RM PERSONAL CHEF LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>20694325000129</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa para fornecimento de alimentação (Kit-lanche e água mineral) nas ações educativas de trânsito realizadas pela Gerência de Educação de Trânsito e Estatística - DETRAN|ES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1542,60</ValorInicial><ValorFinal>1542,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DETRAN</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-89671</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11670</idOrigem><CnpjFormatado>20.694.325/0001-29</CnpjFormatado><Id>47531</Id></row>
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<row _id="1439"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L67N7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>048/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000159.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>M &amp; A LICITAÇÕES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>50770391000100</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços do implemento “batedeira de cereais”.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12250,00</ValorInicial><ValorFinal>12250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L67N7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12655</idOrigem><CnpjFormatado>50.770.391/0001-00</CnpjFormatado><Id>47533</Id></row>
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<row _id="1501"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C20RH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>419/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001925.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 088-2023 - Nusinersen sódico 2,4 mg/ml - solução injetável e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>313888,58</ValorInicial><ValorFinal>313888,58</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C20RH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13542</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>47645</Id></row>
<row _id="1502"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-53M8B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>466/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000375.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 280/2023 - Ata Padrão CAP Acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15360,00</ValorInicial><ValorFinal>15360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-53M8B</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10962</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>47646</Id></row>
<row _id="1503"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-53M8B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>466/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001953.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 280/2023 - Ata Padrão CAP Acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>22400,00</ValorInicial><ValorFinal>22400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-53M8B</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13527</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>47647</Id></row>
<row _id="1504"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0102C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001717.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>APEX COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>44381245000181</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: POSICIONADOR FLUIDIZADO CONFORMAVÉL APROX: 28X56CM, 30X51 CM E 41X76CM – PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>96520,00</ValorInicial><ValorFinal>96520,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0102C</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13254</idOrigem><CnpjFormatado>44.381.245/0001-81</CnpjFormatado><Id>47648</Id></row>
<row _id="1505"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0102C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001165.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>APEX COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>44381245000181</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: POSICIONADOR FLUIDIZADO CONFORMAVÉL APROX: 28X56CM, 30X51 CM E 41X76CM – PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>96520,00</ValorInicial><ValorFinal>96520,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0102C</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12072</idOrigem><CnpjFormatado>44.381.245/0001-81</CnpjFormatado><Id>47649</Id></row>
<row _id="1506"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T6NTR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001295.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO POR MEIO DE ARP DE MEDICAMENTOS: AGUA DESTILADA, AGUA OXIGENADA 10 V E OUTROS - PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1146,00</ValorInicial><ValorFinal>1146,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T6NTR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12315</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>47651</Id></row>
<row _id="1507"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T6NTR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000051.44922.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4654861000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO POR MEIO DE ARP DE MEDICAMENTOS: AGUA DESTILADA, AGUA OXIGENADA 10 V E OUTROS - PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>993,00</ValorInicial><ValorFinal>993,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T6NTR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12884</idOrigem><CnpjFormatado>04.654.861/0001-44</CnpjFormatado><Id>47652</Id></row>
<row _id="1508"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4F4H6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001695.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO POR MEIO DE ARP DE MEDICAMENTOS: ACICLOVIR 200MG, AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO 125MG E OUTROS - PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>238,00</ValorInicial><ValorFinal>238,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4F4H6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13112</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>47653</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>73985,24</ValorInicial><ValorFinal>73985,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W3VS1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11456</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>47662</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1680,00</ValorInicial><ValorFinal>1680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W3VS1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11365</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>47666</Id></row>
<row _id="1522"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W3VS1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>336/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00059944101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>2023-W3VS1
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7560,00</ValorInicial><ValorFinal>7560,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W3VS1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11371</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>47667</Id></row>
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<row _id="1524"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RH58T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>266/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000622.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>Hidroxizina 25mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>251,28</ValorInicial><ValorFinal>251,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RH58T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11671</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>47673</Id></row>
<row _id="1525"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RH58T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>266/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002097.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>Hidroxizina 25mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1116,36</ValorInicial><ValorFinal>1116,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RH58T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13849</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>47674</Id></row>
<row _id="1526"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RH58T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>266/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002091.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>Hidroxizina 25mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>87273,35</ValorInicial><ValorFinal>87273,35</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RH58T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13949</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>47675</Id></row>
<row _id="1527"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7LJPB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>020/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001494.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS : CEFTAZIDIMA 2G + AVIBACTAM 0,5G , HIDRALAZINA 20MG/ML , FUROSEMIDA 20MG/ML, LEVOFLOXACINO 5MG/ML, SACARATO HIDROXIDO FERRO III, TENOXICAM 20MG – PARA O HESVV. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>569,90</ValorInicial><ValorFinal>569,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7LJPB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12782</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>47676</Id></row>
<row _id="1528"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7LJPB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>020/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000078.44922.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HYPOFARMA - INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17174657000178</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS : CEFTAZIDIMA 2G + AVIBACTAM 0,5G , HIDRALAZINA 20MG/ML , FUROSEMIDA 20MG/ML, LEVOFLOXACINO 5MG/ML, SACARATO HIDROXIDO FERRO III, TENOXICAM 20MG – PARA O HESVV. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3100,00</ValorInicial><ValorFinal>3100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7LJPB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12001</idOrigem><CnpjFormatado>17.174.657/0001-78</CnpjFormatado><Id>47677</Id></row>
<row _id="1529"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LWFMM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>765/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000795.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição centralizada de produtos para saúde referente ao TR 38.22 para o abastecimento da Rede Estadual de Saúde. (CATÉTER 18,20,22 E AGULHA 13X4,5)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2670,00</ValorInicial><ValorFinal>2670,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LWFMM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11704</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>47679</Id></row>
<row _id="1530"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LWFMM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>765/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000794.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JRA HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37252719000120</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição centralizada de produtos para saúde referente ao TR 38.22 para o abastecimento da Rede Estadual de Saúde. (CATÉTER 18,20,22 E AGULHA 13X4,5)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2432,10</ValorInicial><ValorFinal>2432,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LWFMM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11703</idOrigem><CnpjFormatado>37.252.719/0001-20</CnpjFormatado><Id>47681</Id></row>
<row _id="1531"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LWFMM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>765/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000990.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JRA HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37252719000120</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição centralizada de produtos para saúde referente ao TR 38.22 para o abastecimento da Rede Estadual de Saúde. (CATÉTER 18,20,22 E AGULHA 13X4,5)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8107,00</ValorInicial><ValorFinal>8107,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-LWFMM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11853</idOrigem><CnpjFormatado>37.252.719/0001-20</CnpjFormatado><Id>47682</Id></row>
<row _id="1532"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P7CQJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>305/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000786.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>Creme hidratante para pele extremamente seca - pote 453 g (Marca Cetaphil) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>42153,02</ValorInicial><ValorFinal>42153,02</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P7CQJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11702</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>47683</Id></row>
<row _id="1533"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P7CQJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>305/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001986.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>Creme hidratante para pele extremamente seca - pote 453 g (Marca Cetaphil) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12959,99</ValorInicial><ValorFinal>12959,99</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P7CQJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13596</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>47684</Id></row>
<row _id="1534"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z7MKS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>412/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000037.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - Filial</Fornecedor><CnpjFornecedor>5439635000456</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 047/2023 - Ata Padrão Fibrose - Trata-se de aquisição de medicamento no Programa de FIBROSE CÍSTICA, em atendimento à Portaria 020-R de 10/04/2017 e ação pública processo nº 024.05.018041-3 que instituiu Protocolo Assistencial de Fibrose Cística do Estado do Espírito Santo, referenciado no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e Hospital Dr. Dório Silva, modalidade de licitação Registro de Preços.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>109200,00</ValorInicial><ValorFinal>109200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z7MKS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10865</idOrigem><CnpjFormatado>05.439.635/0004-56</CnpjFormatado><Id>47685</Id></row>
<row _id="1535"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3GPD3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>302/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 017/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 7 de medicamentos (enoxaparina, escetamina etc) para a SESA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3958,00</ValorInicial><ValorFinal>3958,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3GPD3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12384</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>47686</Id></row>
<row _id="1536"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3GPD3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>302/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000069.44922.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 7 de medicamentos (enoxaparina, escetamina etc) para a SESA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>21810,00</ValorInicial><ValorFinal>21810,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3GPD3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12389</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>47687</Id></row>
<row _id="1537"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3GPD3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>302/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000855.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 7 de medicamentos (enoxaparina, escetamina etc) para a SESA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3846,00</ValorInicial><ValorFinal>3846,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3GPD3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11499</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>47688</Id></row>
<row _id="1538"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3GPD3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>302/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000856.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 7 de medicamentos (enoxaparina, escetamina etc) para a SESA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>69265,00</ValorInicial><ValorFinal>69265,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3GPD3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11585</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>47689</Id></row>
<row _id="1539"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3GPD3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>302/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000857.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 7 de medicamentos (enoxaparina, escetamina etc) para a SESA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17811,00</ValorInicial><ValorFinal>17811,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3GPD3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11588</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>47690</Id></row>
<row _id="1540"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3GPD3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>302/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002107.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 7 de medicamentos (enoxaparina, escetamina etc) para a SESA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>77950,00</ValorInicial><ValorFinal>77950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3GPD3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13951</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>47691</Id></row>
<row _id="1541"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3GPD3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>302/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001729.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 7 de medicamentos (enoxaparina, escetamina etc) para a SESA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8396,97</ValorInicial><ValorFinal>8396,97</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3GPD3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13157</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>47692</Id></row>
<row _id="1542"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3GPD3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>302/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001728.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 7 de medicamentos (enoxaparina, escetamina etc) para a SESA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11195,96</ValorInicial><ValorFinal>11195,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3GPD3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13155</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>47693</Id></row>
<row _id="1543"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3GPD3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>302/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001730.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>10588595001092</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 7 de medicamentos (enoxaparina, escetamina etc) para a SESA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4552,60</ValorInicial><ValorFinal>4552,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3GPD3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13158</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>47694</Id></row>
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<row _id="1545"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HF2QF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>395/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001561.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 23 DE MEDICAMENTOS PARA SESA ( ALPRAZOLAM 0,5 MG E OUTROS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3077,88</ValorInicial><ValorFinal>3077,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HF2QF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13036</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>47699</Id></row>
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<row _id="1547"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HF2QF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>395/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000645.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 23 DE MEDICAMENTOS PARA SESA ( ALPRAZOLAM 0,5 MG E OUTROS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>34,73</ValorInicial><ValorFinal>34,73</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HF2QF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11572</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>47701</Id></row>
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<row _id="1551"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XDR4H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>485/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001380.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA FARMACEUTICA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10447355000187</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 298/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9912,00</ValorInicial><ValorFinal>9912,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XDR4H</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12706</idOrigem><CnpjFormatado>10.447.355/0001-87</CnpjFormatado><Id>47705</Id></row>
<row _id="1552"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XDR4H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>485/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002390.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA FARMACEUTICA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10447355000187</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 298/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7929,60</ValorInicial><ValorFinal>7929,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XDR4H</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14532</idOrigem><CnpjFormatado>10.447.355/0001-87</CnpjFormatado><Id>47706</Id></row>
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<row _id="1559"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R5894</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>456/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00002044922.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BRAXTER HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>46440212000190</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 21 DE MEDICAMENTOS PARA SESA ( DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA E OUTROS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>517,50</ValorInicial><ValorFinal>517,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-R5894</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11329</idOrigem><CnpjFormatado>46.440.212/0001-90</CnpjFormatado><Id>47714</Id></row>
<row _id="1560"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R5894</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>456/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000061.44922.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 21 DE MEDICAMENTOS PARA SESA ( DIPIRONA 500 MG/ML AMPOLA E OUTROS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11399,00</ValorInicial><ValorFinal>11399,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-R5894</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12940</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>47716</Id></row>
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<row _id="1593"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XJ90G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>345/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001061.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>82277955000740</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 085/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>62003,64</ValorInicial><ValorFinal>62003,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XJ90G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12390</idOrigem><CnpjFormatado>82.277.955/0007-40</CnpjFormatado><Id>47758</Id></row>
<row _id="1594"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XJ90G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>345/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001812.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>82277955000740</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 085/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>35096,40</ValorInicial><ValorFinal>35096,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XJ90G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13383</idOrigem><CnpjFormatado>82.277.955/0007-40</CnpjFormatado><Id>47760</Id></row>
<row _id="1595"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XJ90G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>345/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001814.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 085/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12258,00</ValorInicial><ValorFinal>12258,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XJ90G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13324</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>47761</Id></row>
<row _id="1596"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XJ90G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>345/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001063.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 085/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>29419,20</ValorInicial><ValorFinal>29419,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XJ90G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12391</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>47763</Id></row>
<row _id="1597"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XJ90G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>345/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001818.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 085/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1563,75</ValorInicial><ValorFinal>1563,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XJ90G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13327</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>47765</Id></row>
<row _id="1598"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XJ90G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>345/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001067.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 085/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>834546,00</ValorInicial><ValorFinal>834546,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XJ90G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12393</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>47766</Id></row>
<row _id="1599"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XJ90G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>345/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001816.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 085/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1473,00</ValorInicial><ValorFinal>1473,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XJ90G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13325</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>47768</Id></row>
<row _id="1600"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-35X3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>406/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001341.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36958637000132</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 133/2023 - ATA SERP - SERP XV - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Cetoprofeno 100mg/ml sol injetável, Diclofenaco 25mg/ml sol injetável, entre outros]</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1495,80</ValorInicial><ValorFinal>1495,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-35X3R</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12338</idOrigem><CnpjFormatado>36.958.637/0001-32</CnpjFormatado><Id>47769</Id></row>
<row _id="1601"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-V43G0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>012/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000126.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>7071866000213</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES
OFTALMOLOGICOS PARA OS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS DA DIRETORIA DE SAÚDE
DA PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>31341,32</ValorInicial><ValorFinal>31341,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-V43G0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13660</idOrigem><CnpjFormatado>07.071.866/0002-13</CnpjFormatado><Id>47775</Id></row>
<row _id="1602"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZFNSD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>431/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000495.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - FILIAL SC</Fornecedor><CnpjFornecedor>21551379002141</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de consumo e locação de equipamento com fornecimento de reagentes e reativos, destinado à realização de cultura e teste de sensibilidade de micobactérias para atender demanda de análises laboratoriais do Setor de Micobacteriologia do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>39500,00</ValorInicial><ValorFinal>39500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZFNSD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11166</idOrigem><CnpjFormatado>21.551.379/0021-41</CnpjFormatado><Id>47787</Id></row>
<row _id="1603"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZFNSD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>431/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00079144101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - FILIAL SC</Fornecedor><CnpjFornecedor>21551379002141</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de consumo e locação de equipamento com fornecimento de reagentes e reativos, destinado à realização de cultura e teste de sensibilidade de micobactérias para atender demanda de análises laboratoriais do Setor de Micobacteriologia do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>102000,00</ValorInicial><ValorFinal>102000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZFNSD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11360</idOrigem><CnpjFormatado>21.551.379/0021-41</CnpjFormatado><Id>47788</Id></row>
<row _id="1604"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KLLZT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>281/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00058244101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NATCOFARMA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8157293000127</CnpjFornecedor><Objeto>Levetiracetam 750 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>27218,40</ValorInicial><ValorFinal>27218,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KLLZT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11477</idOrigem><CnpjFormatado>08.157.293/0001-27</CnpjFormatado><Id>47791</Id></row>
<row _id="1605"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KLLZT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>281/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001984.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NATCOFARMA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8157293000127</CnpjFornecedor><Objeto>Levetiracetam 750 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>25403,84</ValorInicial><ValorFinal>25403,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KLLZT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13693</idOrigem><CnpjFormatado>08.157.293/0001-27</CnpjFormatado><Id>47792</Id></row>
<row _id="1606"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KLLZT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>281/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00058344101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>Levetiracetam 750 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11245,80</ValorInicial><ValorFinal>11245,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KLLZT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11440</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>47795</Id></row>
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<row _id="1621"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-67BBD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>294/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000736.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Comprimido (Marca Dprev) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>290,66</ValorInicial><ValorFinal>290,66</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-67BBD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11822</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>47815</Id></row>
<row _id="1622"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-67BBD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>294/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001974.44101.0/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Comprimido (Marca Dprev) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>247,06</ValorInicial><ValorFinal>247,06</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-67BBD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13667</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>47816</Id></row>
<row _id="1623"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-67BBD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>294/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000742.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Comprimido (Marca Dprev) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1256,40</ValorInicial><ValorFinal>1256,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-67BBD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11826</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>47817</Id></row>
<row _id="1624"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D4CV3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>264/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000953.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>Clortalidona 25 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>280,50</ValorInicial><ValorFinal>280,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D4CV3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11851</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>47818</Id></row>
<row _id="1625"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D4CV3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>264/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000954.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Clortalidona 25 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>311,40</ValorInicial><ValorFinal>311,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D4CV3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11852</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>47820</Id></row>
<row _id="1626"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-99N36</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>013/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 001/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL HIGIÊNICO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8680,00</ValorInicial><ValorFinal>8680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-99N36</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13354</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>47821</Id></row>
<row _id="1627"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6RRD6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>365/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000085.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4214068000124</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de preço para aquisição de materiais de laboratório e vidrarias em geral, conforme especificações e requisitos descritos no Termo de Referência, para atender ao Lacen</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5728,10</ValorInicial><ValorFinal>5728,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6RRD6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10913</idOrigem><CnpjFormatado>04.214.068/0001-24</CnpjFormatado><Id>47822</Id></row>
<row _id="1628"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6RRD6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>365/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001502.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4214068000124</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de preço para aquisição de materiais de laboratório e vidrarias em geral, conforme especificações e requisitos descritos no Termo de Referência, para atender ao Lacen</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2420,50</ValorInicial><ValorFinal>2420,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6RRD6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12999</idOrigem><CnpjFormatado>04.214.068/0001-24</CnpjFormatado><Id>47823</Id></row>
<row _id="1629"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZRM5B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>492/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001924.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40175705000164</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kits descartáveis para aférese transfusional e terapêutica, com locação de equipamentos para atender a Hemorrede Pública Estadual.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>457000,00</ValorInicial><ValorFinal>457000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZRM5B</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13453</idOrigem><CnpjFormatado>40.175.705/0001-64</CnpjFormatado><Id>47825</Id></row>
<row _id="1630"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6RRD6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>365/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000086.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50240941000170</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de preço para aquisição de materiais de laboratório e vidrarias em geral, conforme especificações e requisitos descritos no Termo de Referência, para atender ao Lacen</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2753,49</ValorInicial><ValorFinal>2753,49</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6RRD6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10916</idOrigem><CnpjFormatado>50.240.941/0001-70</CnpjFormatado><Id>47826</Id></row>
<row _id="1631"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Q9GXH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>228/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000060.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 025 2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16519,17</ValorInicial><ValorFinal>16519,17</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Q9GXH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11024</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>47827</Id></row>
<row _id="1632"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2ZKX6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>380/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001326.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 12 de medicamentos para SESA (dobutamina, etc)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>614,00</ValorInicial><ValorFinal>614,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2ZKX6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12332</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>47834</Id></row>
<row _id="1633"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2ZKX6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>380/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001322.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HYPOFARMA - INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17174657000178</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 12 de medicamentos para SESA (dobutamina, etc)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>198,00</ValorInicial><ValorFinal>198,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2ZKX6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12324</idOrigem><CnpjFormatado>17.174.657/0001-78</CnpjFormatado><Id>47835</Id></row>
<row _id="1634"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Q9GXH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>228/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000069.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>33009945000204</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 025 2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>67550,88</ValorInicial><ValorFinal>67550,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Q9GXH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10899</idOrigem><CnpjFormatado>33.009.945/0002-04</CnpjFormatado><Id>47836</Id></row>
<row _id="1635"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Q9GXH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>228/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001503.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>33009945000204</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 025 2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>33775,44</ValorInicial><ValorFinal>33775,44</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Q9GXH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12844</idOrigem><CnpjFormatado>33.009.945/0002-04</CnpjFormatado><Id>47837</Id></row>
<row _id="1636"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5PDGV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>349/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002121.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 008 2023 - Ata Padrão - Trata-se de aquisição de medicamentos padronizados na REMEME (Relação de Medicamentos Estadual) para continuidade de tratamento de pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs e modalidade de licitação Registro de Preços.
102 Peças - 922 Páginas - 78,14 MB </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>70979,61</ValorInicial><ValorFinal>70979,61</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5PDGV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13952</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>47839</Id></row>
<row _id="1637"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5PDGV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>349/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000447.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 008 2023 - Ata Padrão - Trata-se de aquisição de medicamentos padronizados na REMEME (Relação de Medicamentos Estadual) para continuidade de tratamento de pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs e modalidade de licitação Registro de Preços.
102 Peças - 922 Páginas - 78,14 MB </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>752,70</ValorInicial><ValorFinal>752,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5PDGV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11095</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>47840</Id></row>
<row _id="1638"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5PDGV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>349/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000448.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 008 2023 - Ata Padrão - Trata-se de aquisição de medicamentos padronizados na REMEME (Relação de Medicamentos Estadual) para continuidade de tratamento de pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs e modalidade de licitação Registro de Preços.
102 Peças - 922 Páginas - 78,14 MB </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>70979,61</ValorInicial><ValorFinal>70979,61</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5PDGV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11096</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>47841</Id></row>
<row _id="1639"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5PDGV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>349/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000449.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - FILIAL SP</Fornecedor><CnpjFornecedor>56994502002779</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 008 2023 - Ata Padrão - Trata-se de aquisição de medicamentos padronizados na REMEME (Relação de Medicamentos Estadual) para continuidade de tratamento de pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs e modalidade de licitação Registro de Preços.
102 Peças - 922 Páginas - 78,14 MB </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2287206,00</ValorInicial><ValorFinal>2287206,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5PDGV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11097</idOrigem><CnpjFormatado>56.994.502/0027-79</CnpjFormatado><Id>47844</Id></row>
<row _id="1640"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5PDGV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>349/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001794.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - FILIAL SP</Fornecedor><CnpjFornecedor>56994502002779</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 008 2023 - Ata Padrão - Trata-se de aquisição de medicamentos padronizados na REMEME (Relação de Medicamentos Estadual) para continuidade de tratamento de pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs e modalidade de licitação Registro de Preços.
102 Peças - 922 Páginas - 78,14 MB </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2436002,20</ValorInicial><ValorFinal>2436002,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5PDGV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13305</idOrigem><CnpjFormatado>56.994.502/0027-79</CnpjFormatado><Id>47845</Id></row>
<row _id="1641"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KL4NL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>044/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000020.45103.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7875146000120</CnpjFornecedor><Objeto>CADEIRAS DIVERSAS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>172200,00</ValorInicial><ValorFinal>172200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KL4NL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11734</idOrigem><CnpjFormatado>07.875.146/0001-20</CnpjFormatado><Id>47847</Id></row>
<row _id="1642"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PT6W8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>379/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000777.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28801626000116</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 189/2023 - Ata Dieta PKU 1 - Trata-se de ATA DE REGISTRO DE PREÇO de fórmulas nutricionais para continuidade de tratamento de pacientes fenilcetonúricos. Os pacientes atendidos e suas respectivas informações estão listados conforme anexo. Os quantitativos solicitados são suficientes para 12 (doze) meses de tratamento conforme prescrição do uso continuo. Os pacientes são atendidos nas Farmácias Cidadãs Estaduais, conforme especificado no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9003,60</ValorInicial><ValorFinal>9003,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PT6W8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12626</idOrigem><CnpjFormatado>28.801.626/0001-16</CnpjFormatado><Id>47848</Id></row>
<row _id="1643"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K2FFJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>292/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001696.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Nitrendipino 10mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1301,15</ValorInicial><ValorFinal>1301,15</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K2FFJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13113</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>47850</Id></row>
<row _id="1644"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z6HDB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>247/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002094.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1299509000140</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kits de amplificação genica para detecção molecular de herpes, varicela, sífilis e adenovírus humano por meio de técnica de PCR em tempo real para atender demanda Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>18523,20</ValorInicial><ValorFinal>18523,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z6HDB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13841</idOrigem><CnpjFormatado>01.299.509/0001-40</CnpjFormatado><Id>47851</Id></row>
<row _id="1645"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z6HDB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>247/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000178.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1299509000140</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kits de amplificação genica para detecção molecular de herpes, varicela, sífilis e adenovírus humano por meio de técnica de PCR em tempo real para atender demanda Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13681,92</ValorInicial><ValorFinal>13681,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z6HDB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10691</idOrigem><CnpjFormatado>01.299.509/0001-40</CnpjFormatado><Id>47852</Id></row>
<row _id="1646"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K2FFJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>292/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002388.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>Nitrendipino 10mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>453,60</ValorInicial><ValorFinal>453,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K2FFJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14528</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>47855</Id></row>
<row _id="1647"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K2FFJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>292/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001703.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>Nitrendipino 10mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>189,00</ValorInicial><ValorFinal>189,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K2FFJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13117</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>47856</Id></row>
<row _id="1648"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T8J3M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>016/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000130.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>12433420000140</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa especializada para a confecção de exames hormonais e imunológicos
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>156099,66</ValorInicial><ValorFinal>156099,66</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T8J3M</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13251</idOrigem><CnpjFormatado>12.433.420/0001-40</CnpjFormatado><Id>47857</Id></row>
<row _id="1649"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K5N1D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>356/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001116.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18774815000193</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 127/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>295750,20</ValorInicial><ValorFinal>295750,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-K5N1D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12328</idOrigem><CnpjFormatado>18.774.815/0001-93</CnpjFormatado><Id>47861</Id></row>
<row _id="1650"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K5N1D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>356/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002297.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18774815000193</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 127/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>190681,05</ValorInicial><ValorFinal>190681,05</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-K5N1D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14422</idOrigem><CnpjFormatado>18.774.815/0001-93</CnpjFormatado><Id>47862</Id></row>
<row _id="1651"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K5N1D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>356/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001150.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 127/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3874,92</ValorInicial><ValorFinal>3874,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-K5N1D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12220</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>47864</Id></row>
<row _id="1652"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K5N1D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>356/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002302.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 127/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>33362,28</ValorInicial><ValorFinal>33362,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-K5N1D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14463</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>47865</Id></row>
<row _id="1653"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K5N1D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>356/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001111.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 127/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>38716,72</ValorInicial><ValorFinal>38716,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-K5N1D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12314</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>47866</Id></row>
<row _id="1654"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K5N1D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>356/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001115.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 127/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1695,60</ValorInicial><ValorFinal>1695,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-K5N1D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12219</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>47868</Id></row>
<row _id="1655"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K5N1D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>356/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000811.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BAYER S.A</Fornecedor><CnpjFornecedor>18459628009767</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 127/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>47463,36</ValorInicial><ValorFinal>47463,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-K5N1D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12312</idOrigem><CnpjFormatado>18.459.628/0097-67</CnpjFormatado><Id>47869</Id></row>
<row _id="1656"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K5N1D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>356/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002299.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BAYER S.A</Fornecedor><CnpjFornecedor>18459628009767</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 127/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>183072,96</ValorInicial><ValorFinal>183072,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-K5N1D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14425</idOrigem><CnpjFormatado>18.459.628/0097-67</CnpjFormatado><Id>47870</Id></row>
<row _id="1657"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K5N1D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>356/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002303.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 127/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>407,10</ValorInicial><ValorFinal>407,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-K5N1D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14335</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>47871</Id></row>
<row _id="1658"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KL4NL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>044/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000019.45103.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18493830000163</CnpjFornecedor><Objeto>CADEIRAS DIVERSAS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>42239,20</ValorInicial><ValorFinal>42239,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KL4NL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11548</idOrigem><CnpjFormatado>18.493.830/0001-63</CnpjFormatado><Id>47872</Id></row>
<row _id="1659"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KL4NL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>044/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000014.45103.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18493830000163</CnpjFornecedor><Objeto>CADEIRAS DIVERSAS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>75916,40</ValorInicial><ValorFinal>75916,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KL4NL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10914</idOrigem><CnpjFormatado>18.493.830/0001-63</CnpjFormatado><Id>47873</Id></row>
<row _id="1660"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C41HR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>015/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000141.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4172259000170</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na realização de EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONARIAS e RESSONÂNCIA CARDIACA para os serviços de diagnósticos da Diretoria de Saúde da PMES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3319,94</ValorInicial><ValorFinal>3319,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C41HR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13307</idOrigem><CnpjFormatado>04.172.259/0001-70</CnpjFormatado><Id>47882</Id></row>
<row _id="1661"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P17VB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000039.45101.04/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27374412000148</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços técnicos para realização de EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA MULTIPARAMETRICA DE PROSTATA, para os serviços de diagnósticos para a Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12960,00</ValorInicial><ValorFinal>12960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P17VB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13276</idOrigem><CnpjFormatado>27.374.412/0001-48</CnpjFormatado><Id>47885</Id></row>
<row _id="1662"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N7M07</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>021/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000036.45101.04/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ALIANCA DIAGNOSTICOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27295211000155</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços técnicos para realização de EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMÉTRICO, MAPA E HOLTER - DS/PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>47728,40</ValorInicial><ValorFinal>47728,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N7M07</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14481</idOrigem><CnpjFormatado>27.295.211/0001-55</CnpjFormatado><Id>47898</Id></row>
<row _id="1663"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HXN47</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>023/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000127.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>METROCOR INSTITUTO METROPOLITANO DO CORACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1139263000149</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na realização de EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO FETAL, INFANTIL E COM ESTRESSE FARMACOLÓGICO E ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO para os serviços de diagnósticos da Diretoria de Saúde da PMES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5614,65</ValorInicial><ValorFinal>5614,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HXN47</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13656</idOrigem><CnpjFormatado>01.139.263/0001-49</CnpjFormatado><Id>47905</Id></row>
<row _id="1664"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2VGP1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000170.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA 2023</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6906,30</ValorInicial><ValorFinal>6906,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2VGP1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13997</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>47907</Id></row>
<row _id="1665"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RBVWG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>572/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001201.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>IMPRI+ ETIQUETAS ADESIVAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45309252000135</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de etiquetas e ribbons destinados à manutenção da rotina laboratorial do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2046,00</ValorInicial><ValorFinal>2046,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RBVWG</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12125</idOrigem><CnpjFormatado>45.309.252/0001-35</CnpjFormatado><Id>47909</Id></row>
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<row _id="1733"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JTN2D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>592/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002181.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto> Saxagliptina 5 mg comprimido revestido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1588,14</ValorInicial><ValorFinal>1588,14</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JTN2D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14060</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>48013</Id></row>
<row _id="1734"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DG5CN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>512/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000971.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4216957000120</CnpjFornecedor><Objeto>SOL126/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>87,00</ValorInicial><ValorFinal>87,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DG5CN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11864</idOrigem><CnpjFormatado>04.216.957/0001-20</CnpjFormatado><Id>48014</Id></row>
<row _id="1735"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JTN2D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>592/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001136.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> Saxagliptina 5 mg comprimido revestido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1310,80</ValorInicial><ValorFinal>1310,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JTN2D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12103</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48015</Id></row>
<row _id="1736"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JTN2D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>592/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002182.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> Saxagliptina 5 mg comprimido revestido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1443,16</ValorInicial><ValorFinal>1443,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JTN2D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14059</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48016</Id></row>
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<row _id="1738"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WB5V7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>054/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000155.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VINCITA COMÉRCIO E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>49461961000192</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços de “plantadeira/adubadeira”.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24900,00</ValorInicial><ValorFinal>24900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WB5V7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12721</idOrigem><CnpjFormatado>49.461.961/0001-92</CnpjFormatado><Id>48023</Id></row>
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<row _id="1740"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WB5V7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>054/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000281.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VINCITA COMÉRCIO E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>49461961000192</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços de “plantadeira/adubadeira”.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24900,00</ValorInicial><ValorFinal>24900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WB5V7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12954</idOrigem><CnpjFormatado>49.461.961/0001-92</CnpjFormatado><Id>48025</Id></row>
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<row _id="1742"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C034Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>435/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000513.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36958637000132</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 24 DE MEDICAMENTOS PARA SESA ( FENOBARBITAL 100 MG E OUTROS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6670,80</ValorInicial><ValorFinal>6670,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C034Q</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11255</idOrigem><CnpjFormatado>36.958.637/0001-32</CnpjFormatado><Id>48027</Id></row>
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<row _id="1801"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-89JJW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>598/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000202.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>10588595001092</CnpjFornecedor><Objeto>Cemiplimabe 350mg - Solução injetável F/A e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>801343,92</ValorInicial><ValorFinal>801343,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-89JJW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10788</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>48116</Id></row>
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<row _id="1829"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6XM5K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>452/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001332.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>10588595001092</CnpjFornecedor><Objeto>Icatibanto 30 mg seringa preenchida 3 ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.
87 Peças - 685 Páginas - 52,09 MB </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>151551,48</ValorInicial><ValorFinal>151551,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6XM5K</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12428</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>48155</Id></row>
<row _id="1830"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3HC63</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>595/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001207.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>Latanoprosta 50mcg/ml - sol. Oftálmica Frasco 2,5ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6525,10</ValorInicial><ValorFinal>6525,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3HC63</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12188</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>48157</Id></row>
<row _id="1831"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6TV7Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>537/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000061.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30597921000144</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preço para aquisição de materiais de consumo para uso em descontaminação e esterilização de materiais e meios de cultura, conforme requisitos descritos no Termo de Referência, para atender ao LACEN.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>240,00</ValorInicial><ValorFinal>240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6TV7Z</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10878</idOrigem><CnpjFormatado>30.597.921/0001-44</CnpjFormatado><Id>48159</Id></row>
<row _id="1832"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B2Z3C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>448/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001842.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1299509000140</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kits de amplificação genica para detecção molecular de patógenos respiratórios por meio de técnica de PCR em tempo real para atender demanda Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>126720,00</ValorInicial><ValorFinal>126720,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B2Z3C</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13344</idOrigem><CnpjFormatado>01.299.509/0001-40</CnpjFormatado><Id>48160</Id></row>
<row _id="1833"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B2Z3C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>448/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000494.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1299509000140</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kits de amplificação genica para detecção molecular de patógenos respiratórios por meio de técnica de PCR em tempo real para atender demanda Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>253440,00</ValorInicial><ValorFinal>253440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B2Z3C</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11130</idOrigem><CnpjFormatado>01.299.509/0001-40</CnpjFormatado><Id>48161</Id></row>
<row _id="1834"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JQGFQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>476/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001894.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 300-2023 - Fingolimode 0,5 mg cápsula e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>138141,45</ValorInicial><ValorFinal>138141,45</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JQGFQ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13452</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>48163</Id></row>
<row _id="1835"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JQGFQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>476/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000101.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 300-2023 - Fingolimode 0,5 mg cápsula e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>27428,80</ValorInicial><ValorFinal>27428,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JQGFQ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10922</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>48164</Id></row>
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<row _id="1838"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0VL0R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>457/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001078.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 31 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (CETOCONAZOL 20MG/G CREME E OUTROS )</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>166,00</ValorInicial><ValorFinal>166,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0VL0R</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11970</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>48167</Id></row>
<row _id="1839"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-31P8F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>413/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000922.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 18 DE MEDICAMENTOS PARA GEAF/SESA ( ATENOLOL E OUTROS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9,00</ValorInicial><ValorFinal>9,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-31P8F</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11845</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>48175</Id></row>
<row _id="1840"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-31P8F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>413/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000912.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000157</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 18 DE MEDICAMENTOS PARA GEAF/SESA ( ATENOLOL E OUTROS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12,00</ValorInicial><ValorFinal>12,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-31P8F</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11844</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0001-57</CnpjFormatado><Id>48176</Id></row>
<row _id="1841"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-31P8F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>413/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000249.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 18 DE MEDICAMENTOS PARA GEAF/SESA ( ATENOLOL E OUTROS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6188,07</ValorInicial><ValorFinal>6188,07</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-31P8F</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10893</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>48177</Id></row>
<row _id="1842"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-31P8F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>413/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001767.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 18 DE MEDICAMENTOS PARA GEAF/SESA ( ATENOLOL E OUTROS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>278,10</ValorInicial><ValorFinal>278,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-31P8F</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13171</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>48178</Id></row>
<row _id="1843"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FCX4D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>523/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000377.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 297-2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13734,90</ValorInicial><ValorFinal>13734,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FCX4D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10965</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>48181</Id></row>
<row _id="1844"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-18K0L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>440/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000815.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PROGENIX PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29869795000150</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kit de extração de ácidos nucleicos compatível com os sistemas de extração automatizados Extracta 96 (fabricante: Loccus do Brasil LTDA) e o TechStart YC702 (fabricante: Wuxi Techstar Technology Co. LTDA) para a realização de diagnóstico molecular de patógenos analisados no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>368550,00</ValorInicial><ValorFinal>368550,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-18K0L</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11518</idOrigem><CnpjFormatado>29.869.795/0001-50</CnpjFormatado><Id>48184</Id></row>
<row _id="1845"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-18K0L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>440/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000816.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMA CIENTIFICA EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7993655000157</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kit de extração de ácidos nucleicos compatível com os sistemas de extração automatizados Extracta 96 (fabricante: Loccus do Brasil LTDA) e o TechStart YC702 (fabricante: Wuxi Techstar Technology Co. LTDA) para a realização de diagnóstico molecular de patógenos analisados no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>46560,00</ValorInicial><ValorFinal>46560,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-18K0L</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11519</idOrigem><CnpjFormatado>07.993.655/0001-57</CnpjFormatado><Id>48186</Id></row>
<row _id="1846"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-18K0L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>440/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000004.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMA CIENTIFICA EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7993655000157</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kit de extração de ácidos nucleicos compatível com os sistemas de extração automatizados Extracta 96 (fabricante: Loccus do Brasil LTDA) e o TechStart YC702 (fabricante: Wuxi Techstar Technology Co. LTDA) para a realização de diagnóstico molecular de patógenos analisados no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>55872,00</ValorInicial><ValorFinal>55872,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-18K0L</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9428</idOrigem><CnpjFormatado>07.993.655/0001-57</CnpjFormatado><Id>48187</Id></row>
<row _id="1847"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PZHK9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>494/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000432.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18774815000193</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 289/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>70316,28</ValorInicial><ValorFinal>70316,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PZHK9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11092</idOrigem><CnpjFormatado>18.774.815/0001-93</CnpjFormatado><Id>48189</Id></row>
<row _id="1848"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9VLD3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>463/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000734.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 292/2023 - ATA SERP - SERP XV - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Alprazolam 1mg, Levodopa + Benserazida entre outros]</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>107,52</ValorInicial><ValorFinal>107,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9VLD3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11694</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>48190</Id></row>
<row _id="1849"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9VLD3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>463/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002139.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 292/2023 - ATA SERP - SERP XV - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Alprazolam 1mg, Levodopa + Benserazida entre outros]</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>75,26</ValorInicial><ValorFinal>75,26</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9VLD3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13922</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>48191</Id></row>
<row _id="1850"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9VLD3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>463/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002136.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA FARMACEUTICA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10447355000187</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 292/2023 - ATA SERP - SERP XV - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Alprazolam 1mg, Levodopa + Benserazida entre outros]</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2418,36</ValorInicial><ValorFinal>2418,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9VLD3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14051</idOrigem><CnpjFormatado>10.447.355/0001-87</CnpjFormatado><Id>48192</Id></row>
<row _id="1851"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9VLD3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>463/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000723.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA FARMACEUTICA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10447355000187</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 292/2023 - ATA SERP - SERP XV - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Alprazolam 1mg, Levodopa + Benserazida entre outros]</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2525,16</ValorInicial><ValorFinal>2525,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9VLD3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11690</idOrigem><CnpjFormatado>10.447.355/0001-87</CnpjFormatado><Id>48193</Id></row>
<row _id="1852"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5JJCV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>623/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001311.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 466-2023 - Brexpiprazol 0,5mg - Comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>204768,48</ValorInicial><ValorFinal>204768,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5JJCV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12396</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>48196</Id></row>
<row _id="1853"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5JJCV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>623/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002034.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 466-2023 - Brexpiprazol 0,5mg - Comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>409536,96</ValorInicial><ValorFinal>409536,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5JJCV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13943</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>48197</Id></row>
<row _id="1854"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5JJCV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>623/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001312.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 466-2023 - Brexpiprazol 0,5mg - Comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>755,70</ValorInicial><ValorFinal>755,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5JJCV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12350</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>48199</Id></row>
<row _id="1855"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5JJCV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>623/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001313.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 466-2023 - Brexpiprazol 0,5mg - Comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>453,00</ValorInicial><ValorFinal>453,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5JJCV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12398</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>48201</Id></row>
<row _id="1856"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0VDVV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>475/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002029.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 311-2023 - Desonida 0,05% - creme tubo 30g e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>800,00</ValorInicial><ValorFinal>800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0VDVV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13789</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>48203</Id></row>
<row _id="1857"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0VDVV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>475/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002030.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 311-2023 - Desonida 0,05% - creme tubo 30g e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2137,00</ValorInicial><ValorFinal>2137,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0VDVV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13874</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>48204</Id></row>
<row _id="1858"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0VDVV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>475/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001212.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 311-2023 - Desonida 0,05% - creme tubo 30g e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4890,00</ValorInicial><ValorFinal>4890,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0VDVV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12191</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>48205</Id></row>
<row _id="1859"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3VFV2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>594/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002371.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>Nimodipino 30 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>63,48</ValorInicial><ValorFinal>63,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3VFV2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14506</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>48207</Id></row>
<row _id="1860"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0VDVV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>475/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001208.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 311-2023 - Desonida 0,05% - creme tubo 30g e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>74,23</ValorInicial><ValorFinal>74,23</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0VDVV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12189</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>48208</Id></row>
<row _id="1861"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WMMBB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>469/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000332.44922.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 32 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (MIDAZOLAM 5 MG/ML E OUTROS )</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3500,00</ValorInicial><ValorFinal>3500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WMMBB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14364</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>48209</Id></row>
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<row _id="1863"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WMMBB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>469/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002132.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 32 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (MIDAZOLAM 5 MG/ML E OUTROS )</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>511,00</ValorInicial><ValorFinal>511,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WMMBB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13920</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>48211</Id></row>
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<row _id="1872"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TR9SZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>603/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001466.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>Curcuma longa extrato seco 250 mg - Cápsula e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>160,80</ValorInicial><ValorFinal>160,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TR9SZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12553</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>48257</Id></row>
<row _id="1873"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TR9SZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>603/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002070.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>Curcuma longa extrato seco 250 mg - Cápsula e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>78,32</ValorInicial><ValorFinal>78,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TR9SZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13825</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>48258</Id></row>
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<row _id="1876"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TR9SZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>603/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002069.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Curcuma longa extrato seco 250 mg - Cápsula e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5386,23</ValorInicial><ValorFinal>5386,23</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TR9SZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13851</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48261</Id></row>
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<row _id="1878"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HK4F6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000077.42101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MARINHO E FALCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>49288696000192</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de Batedeiras, fogões, liquidificadores, fornos, freezers e Refrigeradores, objetivando o aparelhamento das escolas da Rede Estadual de Ensino, Sedu Central e Unidades Administrativas.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>358128,00</ValorInicial><ValorFinal>358128,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HK4F6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13578</idOrigem><CnpjFormatado>49.288.696/0001-92</CnpjFormatado><Id>48266</Id></row>
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<row _id="1883"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JFNC3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>453/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000548.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 250-2023 - Lanreotida 120 mg/0,5 ml seringa preenchida e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10822,56</ValorInicial><ValorFinal>10822,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JFNC3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11193</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>48273</Id></row>
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<row _id="1885"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HK4F6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000013.42101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MARINHO E FALCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>49288696000192</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de Batedeiras, fogões, liquidificadores, fornos, freezers e Refrigeradores, objetivando o aparelhamento das escolas da Rede Estadual de Ensino, Sedu Central e Unidades Administrativas.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>163065,00</ValorInicial><ValorFinal>163065,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HK4F6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10767</idOrigem><CnpjFormatado>49.288.696/0001-92</CnpjFormatado><Id>48275</Id></row>
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<row _id="1891"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-73V97</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>057/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000216.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços do equipamento “descascador conjugado para beneficiamento a seco de café”</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>102000,00</ValorInicial><ValorFinal>102000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-73V97</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12578</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>48291</Id></row>
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<row _id="1909"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-73V97</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>057/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000365.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços do equipamento “descascador conjugado para beneficiamento a seco de café”</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>51000,00</ValorInicial><ValorFinal>51000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-73V97</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14254</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>48309</Id></row>
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<row _id="1911"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1SPV6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>529/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001519.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ELIAH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>68577063000149</CnpjFornecedor><Objeto>TA MJ - SOL 306-2023 - Atropina 0,025% colírio - Frasco 5 ml - MANIPULADO e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>37,50</ValorInicial><ValorFinal>37,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1SPV6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13014</idOrigem><CnpjFormatado>68.577.063/0001-49</CnpjFormatado><Id>48315</Id></row>
<row _id="1912"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1SPV6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>529/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000408.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>TA MJ - SOL 306-2023 - Atropina 0,025% colírio - Frasco 5 ml - MANIPULADO e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2061,60</ValorInicial><ValorFinal>2061,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1SPV6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10979</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>48317</Id></row>
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<row _id="1916"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3SG6H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>515/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001246.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 344-2023 - Ômega 3 1000 mg - cápsula (Marca Ômegafor Plus) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>486,00</ValorInicial><ValorFinal>486,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3SG6H</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12213</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>48324</Id></row>
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<row _id="1918"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DQRJJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>359/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001491.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL MG</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000215</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 131/2023 - ATA SERP - SERP XV - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Ciprofloxacino 500mg comp., Claritromicina 500mg comp. entre outros]</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>251,30</ValorInicial><ValorFinal>251,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DQRJJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12623</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0002-15</CnpjFormatado><Id>48326</Id></row>
<row _id="1919"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DQRJJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>359/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002176.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL MG</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000215</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 131/2023 - ATA SERP - SERP XV - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Ciprofloxacino 500mg comp., Claritromicina 500mg comp. entre outros]</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>107,70</ValorInicial><ValorFinal>107,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DQRJJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14114</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0002-15</CnpjFormatado><Id>48327</Id></row>
<row _id="1920"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DQRJJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>359/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000030.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL MG</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000215</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 131/2023 - ATA SERP - SERP XV - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Ciprofloxacino 500mg comp., Claritromicina 500mg comp. entre outros]</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>251,30</ValorInicial><ValorFinal>251,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DQRJJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9446</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0002-15</CnpjFormatado><Id>48329</Id></row>
<row _id="1921"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DQRJJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>359/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000029.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 131/2023 - ATA SERP - SERP XV - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Ciprofloxacino 500mg comp., Claritromicina 500mg comp. entre outros]</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>889,35</ValorInicial><ValorFinal>889,35</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DQRJJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9445</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>48331</Id></row>
<row _id="1922"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DQRJJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>359/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000028.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36958637000132</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 131/2023 - ATA SERP - SERP XV - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Ciprofloxacino 500mg comp., Claritromicina 500mg comp. entre outros]</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2781,12</ValorInicial><ValorFinal>2781,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DQRJJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9444</idOrigem><CnpjFormatado>36.958.637/0001-32</CnpjFormatado><Id>48332</Id></row>
<row _id="1923"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DQRJJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>359/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000027.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>12418191000195</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 131/2023 - ATA SERP - SERP XV - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Ciprofloxacino 500mg comp., Claritromicina 500mg comp. entre outros]</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>355,20</ValorInicial><ValorFinal>355,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DQRJJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9443</idOrigem><CnpjFormatado>12.418.191/0001-95</CnpjFormatado><Id>48335</Id></row>
<row _id="1924"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DQRJJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>359/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000031.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>12418191000195</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 131/2023 - ATA SERP - SERP XV - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Ciprofloxacino 500mg comp., Claritromicina 500mg comp. entre outros]</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>710,40</ValorInicial><ValorFinal>710,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DQRJJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9447</idOrigem><CnpjFormatado>12.418.191/0001-95</CnpjFormatado><Id>48336</Id></row>
<row _id="1925"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BBCJN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>586/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001830.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 431/2023 - Ata CAP Acoplado Medicamentos A1 - Trata-se de aquisição de Medicamentos padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>818,40</ValorInicial><ValorFinal>818,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BBCJN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13290</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>48338</Id></row>
<row _id="1926"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BBCJN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>586/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000844.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 431/2023 - Ata CAP Acoplado Medicamentos A1 - Trata-se de aquisição de Medicamentos padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>594,00</ValorInicial><ValorFinal>594,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BBCJN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11730</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>48339</Id></row>
<row _id="1927"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BBCJN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>586/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000845.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 431/2023 - Ata CAP Acoplado Medicamentos A1 - Trata-se de aquisição de Medicamentos padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>162,00</ValorInicial><ValorFinal>162,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BBCJN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11736</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>48340</Id></row>
<row _id="1928"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BBCJN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>586/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000838.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 431/2023 - Ata CAP Acoplado Medicamentos A1 - Trata-se de aquisição de Medicamentos padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1744,05</ValorInicial><ValorFinal>1744,05</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BBCJN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11722</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>48341</Id></row>
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<row _id="1930"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BBCJN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>586/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001967.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 431/2023 - Ata CAP Acoplado Medicamentos A1 - Trata-se de aquisição de Medicamentos padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3139,29</ValorInicial><ValorFinal>3139,29</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BBCJN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13569</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>48343</Id></row>
<row _id="1931"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BBCJN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>586/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000841.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 431/2023 - Ata CAP Acoplado Medicamentos A1 - Trata-se de aquisição de Medicamentos padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>825,00</ValorInicial><ValorFinal>825,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BBCJN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11728</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>48344</Id></row>
<row _id="1932"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3F6FX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>442/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00056444101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 040-2023 - Cabozantinibe 60mg - comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>340589,88</ValorInicial><ValorFinal>340589,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3F6FX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11427</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48345</Id></row>
<row _id="1933"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3F6FX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>442/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002304.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 040-2023 - Cabozantinibe 60mg - comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>340589,88</ValorInicial><ValorFinal>340589,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3F6FX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14426</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48347</Id></row>
<row _id="1934"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PQD4M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>027/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000105.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4172259000170</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços técnicos para realização de EXAMES DE DESINTOMETRIA, para os serviços de diagnósticos para a Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3698,00</ValorInicial><ValorFinal>3698,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PQD4M</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12835</idOrigem><CnpjFormatado>04.172.259/0001-70</CnpjFormatado><Id>48348</Id></row>
<row _id="1935"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PQD4M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>027/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000172.4510/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4172259000170</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços técnicos para realização de EXAMES DE DESINTOMETRIA, para os serviços de diagnósticos para a Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4160,25</ValorInicial><ValorFinal>4160,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PQD4M</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13998</idOrigem><CnpjFormatado>04.172.259/0001-70</CnpjFormatado><Id>48351</Id></row>
<row _id="1936"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PQD4M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>027/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000033.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4172259000170</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços técnicos para realização de EXAMES DE DESINTOMETRIA, para os serviços de diagnósticos para a Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2773,50</ValorInicial><ValorFinal>2773,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PQD4M</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11065</idOrigem><CnpjFormatado>04.172.259/0001-70</CnpjFormatado><Id>48353</Id></row>
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<row _id="1949"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RC48S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>014/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 003/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Alimenta Mais Distribuidora LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>75629105000103</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para ulterior aquisição de Pó de Café</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6936,00</ValorInicial><ValorFinal>6936,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RC48S</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13352</idOrigem><CnpjFormatado>75.629.105/0001-03</CnpjFormatado><Id>48372</Id></row>
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<row _id="1952"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V1CZ1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>589/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00057844101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - FILIAL SP</Fornecedor><CnpjFornecedor>56994502002779</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>55796,16</ValorInicial><ValorFinal>55796,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V1CZ1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11430</idOrigem><CnpjFormatado>56.994.502/0027-79</CnpjFormatado><Id>48378</Id></row>
<row _id="1953"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V1CZ1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>589/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000579.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24331585000190</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>227829,00</ValorInicial><ValorFinal>227829,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V1CZ1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11196</idOrigem><CnpjFormatado>24.331.585/0001-90</CnpjFormatado><Id>48379</Id></row>
<row _id="1954"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-10R13</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>556/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001266.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 378 de medicamentos para SESA (Ibuprofeno 300 mg cmp e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>326,40</ValorInicial><ValorFinal>326,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-10R13</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12467</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>48381</Id></row>
<row _id="1955"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-10R13</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>556/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001856.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 378 de medicamentos para SESA (Ibuprofeno 300 mg cmp e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>84,00</ValorInicial><ValorFinal>84,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-10R13</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13345</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>48382</Id></row>
<row _id="1956"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-10R13</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>556/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001300.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 378 de medicamentos para SESA (Ibuprofeno 300 mg cmp e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>135,00</ValorInicial><ValorFinal>135,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-10R13</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12318</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>48384</Id></row>
<row _id="1957"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M917R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>546/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002147.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ITA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41554303000133</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 331 de medicamentos para SESA (Diazepam 5mg/ml e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>716,00</ValorInicial><ValorFinal>716,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-M917R</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13927</idOrigem><CnpjFormatado>41.554.303/0001-33</CnpjFormatado><Id>48390</Id></row>
<row _id="1958"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TB8FG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>422/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001052.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31556536000111</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 258/2023 - ATA SERP - SERP XV - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [ Carbonato de Cálcio 500mg ; Carbonato de Cálcio 500mg + Colecalciferol 400 UI ]</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>26,85</ValorInicial><ValorFinal>26,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TB8FG</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11981</idOrigem><CnpjFormatado>31.556.536/0001-11</CnpjFormatado><Id>48391</Id></row>
<row _id="1959"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LHC2W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>032/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000001.35207.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RS COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11396978000130</CnpjFornecedor><Objeto>Material de Copa e Cozinha</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3311,00</ValorInicial><ValorFinal>3311,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LHC2W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9328</idOrigem><CnpjFormatado>11.396.978/0001-30</CnpjFormatado><Id>48392</Id></row>
<row _id="1960"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LHC2W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>032/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000033.35207.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RS COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11396978000130</CnpjFornecedor><Objeto>Material de Copa e Cozinha</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3998,70</ValorInicial><ValorFinal>3998,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LHC2W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13651</idOrigem><CnpjFormatado>11.396.978/0001-30</CnpjFormatado><Id>48393</Id></row>
<row _id="1961"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0NMFR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>477/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001139.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto> COMPRA CENTRALIZADA Nº 40 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO E OUTROS )</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>129,54</ValorInicial><ValorFinal>129,54</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0NMFR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12100</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>48395</Id></row>
<row _id="1962"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2RM91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000079.42101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>M.S. COMERCIO EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17537529000141</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de cadeiras giratórias, empilhável, presidente e longarinas objetivando aparelhamento das escolas da Rede Estadual de Ensino, Sedu Central e as Unidades Administrativas.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>248775,00</ValorInicial><ValorFinal>248775,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2RM91</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13582</idOrigem><CnpjFormatado>17.537.529/0001-41</CnpjFormatado><Id>48396</Id></row>
<row _id="1963"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F744S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001397.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS: EQUIPO SOLUCOES PARENTERAIS E LANCETA AUTOMATICA - PARA O HESVV</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2400,00</ValorInicial><ValorFinal>2400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F744S</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12449</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>48399</Id></row>
<row _id="1964"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2RM91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000004.42101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>M.S. COMERCIO EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17537529000141</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de cadeiras giratórias, empilhável, presidente e longarinas objetivando aparelhamento das escolas da Rede Estadual de Ensino, Sedu Central e as Unidades Administrativas.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>129100,00</ValorInicial><ValorFinal>129100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2RM91</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10760</idOrigem><CnpjFormatado>17.537.529/0001-41</CnpjFormatado><Id>48400</Id></row>
<row _id="1965"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-P3Z36</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>072/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00001746101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35678337000137</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REFLETORES DE LED, para atender as unidades prisionais e administrativas do sistema prisional.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>61515,00</ValorInicial><ValorFinal>61515,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEJUS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-P3Z36</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11408</idOrigem><CnpjFormatado>35.678.337/0001-37</CnpjFormatado><Id>48408</Id></row>
<row _id="1966"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9JLJ4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>582/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000973.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>31804909000126</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de discos de antibióticos destinados à manutenção da rotina laboratorial do setor de Microbiologia Médica do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>79,28</ValorInicial><ValorFinal>79,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9JLJ4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11866</idOrigem><CnpjFormatado>31.804.909/0001-26</CnpjFormatado><Id>48409</Id></row>
<row _id="1967"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9JLJ4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>582/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000974.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de discos de antibióticos destinados à manutenção da rotina laboratorial do setor de Microbiologia Médica do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>412,17</ValorInicial><ValorFinal>412,17</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9JLJ4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11868</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>48412</Id></row>
<row _id="1968"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CW599</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000015.47101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONSARÁS TRADE E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30793251000131</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação empresa especializada para fornecimento de materiais de expediente, objetivando atender as unidades desta Secretaria de Estado do Governo – SEG e o Centro de Acolhimento de Atenção Integral Sobre Drogas – CAAD, durante o exercício de 2023</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15499,60</ValorInicial><ValorFinal>15499,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CW599</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13129</idOrigem><CnpjFormatado>30.793.251/0001-31</CnpjFormatado><Id>48416</Id></row>
<row _id="1969"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CW599</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000031.31101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONSARÁS TRADE E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30793251000131</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação empresa especializada para fornecimento de materiais de expediente, objetivando atender as unidades desta Secretaria de Estado do Governo – SEG e o Centro de Acolhimento de Atenção Integral Sobre Drogas – CAAD, durante o exercício de 2023</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4491,19</ValorInicial><ValorFinal>4491,19</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CW599</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11002</idOrigem><CnpjFormatado>30.793.251/0001-31</CnpjFormatado><Id>48417</Id></row>
<row _id="1970"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3B808</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>459/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001007.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 275-2023 - Levotiroxina sódica 75 mcg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1573,58</ValorInicial><ValorFinal>1573,58</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3B808</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11930</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48422</Id></row>
<row _id="1971"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3B808</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>459/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001006.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 275-2023 - Levotiroxina sódica 75 mcg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>813,60</ValorInicial><ValorFinal>813,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3B808</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11929</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>48423</Id></row>
<row _id="1972"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3B808</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>459/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001836.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 275-2023 - Levotiroxina sódica 75 mcg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>787,50</ValorInicial><ValorFinal>787,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3B808</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13376</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>48425</Id></row>
<row _id="1973"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H04C4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>495/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001868.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 308-2023 - Filtro solar FPS 60 gel creme 120g e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2498,96</ValorInicial><ValorFinal>2498,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H04C4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13396</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>48427</Id></row>
<row _id="1974"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H04C4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>495/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001002.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 308-2023 - Filtro solar FPS 60 gel creme 120g e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1474,24</ValorInicial><ValorFinal>1474,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H04C4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11923</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>48428</Id></row>
<row _id="1975"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H04C4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>495/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001003.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 308-2023 - Filtro solar FPS 60 gel creme 120g e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>201,90</ValorInicial><ValorFinal>201,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H04C4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11924</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>48429</Id></row>
<row _id="1976"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H04C4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>495/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001004.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 308-2023 - Filtro solar FPS 60 gel creme 120g e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1593,40</ValorInicial><ValorFinal>1593,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H04C4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11927</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>48430</Id></row>
<row _id="1977"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H04C4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>495/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001005.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DA CRUZ COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33760101000110</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 308-2023 - Filtro solar FPS 60 gel creme 120g e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>278,00</ValorInicial><ValorFinal>278,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H04C4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11928</idOrigem><CnpjFormatado>33.760.101/0001-10</CnpjFormatado><Id>48431</Id></row>
<row _id="1978"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5N7V3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>029/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000090.42101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46917445000131</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de persianas, para controle da iluminação e proteção de temperatura</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>51046,88</ValorInicial><ValorFinal>51046,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5N7V3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13593</idOrigem><CnpjFormatado>46.917.445/0001-31</CnpjFormatado><Id>48433</Id></row>
<row _id="1979"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DTD41</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>608/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001675.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>56998982003122</CnpjFornecedor><Objeto>Nivolumab 10 mg/ml frasco 10 ml - sol. injetável intravenosa e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>679702,00</ValorInicial><ValorFinal>679702,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DTD41</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13233</idOrigem><CnpjFormatado>56.998.982/0031-22</CnpjFormatado><Id>48434</Id></row>
<row _id="1980"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-65ZTL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 003/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>26765193000165</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7782,00</ValorInicial><ValorFinal>7782,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-65ZTL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14450</idOrigem><CnpjFormatado>26.765.193/0001-65</CnpjFormatado><Id>48435</Id></row>
<row _id="1981"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TQ91D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000082.42101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LEANDRO PRANDO BARBERINO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23583071000160</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (SEDU), CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (CEE) E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO (SRE)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>815,85</ValorInicial><ValorFinal>815,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TQ91D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13590</idOrigem><CnpjFormatado>23.583.071/0001-60</CnpjFormatado><Id>48436</Id></row>
<row _id="1982"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TQ91D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000054.42101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LEANDRO PRANDO BARBERINO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23583071000160</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (SEDU), CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (CEE) E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO (SRE)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>746,29</ValorInicial><ValorFinal>746,29</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TQ91D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12474</idOrigem><CnpjFormatado>23.583.071/0001-60</CnpjFormatado><Id>48437</Id></row>
<row _id="1983"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TQ91D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000005.60201.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LEANDRO PRANDO BARBERINO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23583071000160</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (SEDU), CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (CEE) E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO (SRE)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>179,23</ValorInicial><ValorFinal>179,23</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TQ91D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12439</idOrigem><CnpjFormatado>23.583.071/0001-60</CnpjFormatado><Id>48438</Id></row>
<row _id="1984"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TQ91D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000002.35207.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LEANDRO PRANDO BARBERINO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23583071000160</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (SEDU), CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (CEE) E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO (SRE)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>61895,45</ValorInicial><ValorFinal>61895,45</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TQ91D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9435</idOrigem><CnpjFormatado>23.583.071/0001-60</CnpjFormatado><Id>48440</Id></row>
<row _id="1985"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3F9DM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>052/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001238.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>26521150000134</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços de “caixas contentoras plásticas”.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1128,00</ValorInicial><ValorFinal>1128,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3F9DM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13848</idOrigem><CnpjFormatado>26.521.150/0001-34</CnpjFormatado><Id>48441</Id></row>
<row _id="1986"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-363H7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>031/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000108.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27374412000148</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na realização de EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIA, para os serviços de diagnósticos da Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4050,00</ValorInicial><ValorFinal>4050,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-363H7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12889</idOrigem><CnpjFormatado>27.374.412/0001-48</CnpjFormatado><Id>48443</Id></row>
<row _id="1987"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WPJN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000043.32101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>N&amp;S COMERCIO DE ALIMENTOS E SEVIÇOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34346057000169</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE KITS EMPREENDEDOR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>73265,00</ValorInicial><ValorFinal>73265,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECTI</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WPJN7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13194</idOrigem><CnpjFormatado>34.346.057/0001-69</CnpjFormatado><Id>48444</Id></row>
<row _id="1988"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WPJN7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000044.32101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14013647000162</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE KITS EMPREENDEDOR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8299,80</ValorInicial><ValorFinal>8299,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECTI</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WPJN7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14113</idOrigem><CnpjFormatado>14.013.647/0001-62</CnpjFormatado><Id>48449</Id></row>
<row _id="1989"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6TV7Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>537/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001062.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7377489000164</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preço para aquisição de materiais de consumo para uso em descontaminação e esterilização de materiais e meios de cultura, conforme requisitos descritos no Termo de Referência, para atender ao LACEN.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7085,75</ValorInicial><ValorFinal>7085,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6TV7Z</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12008</idOrigem><CnpjFormatado>07.377.489/0001-64</CnpjFormatado><Id>48452</Id></row>
<row _id="1990"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6TV7Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>537/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001864.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7377489000164</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preço para aquisição de materiais de consumo para uso em descontaminação e esterilização de materiais e meios de cultura, conforme requisitos descritos no Termo de Referência, para atender ao LACEN.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7032,50</ValorInicial><ValorFinal>7032,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6TV7Z</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13366</idOrigem><CnpjFormatado>07.377.489/0001-64</CnpjFormatado><Id>48453</Id></row>
<row _id="1991"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9LGGD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00150</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>LEONARDO SOARES LIMA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19671702000125</CnpjFornecedor><Objeto>RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>267,00</ValorInicial><ValorFinal>267,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9LGGD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11777</idOrigem><CnpjFormatado>19.671.702/0001-25</CnpjFormatado><Id>48454</Id></row>
<row _id="1992"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9LGGD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000038.32101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LEONARDO SOARES LIMA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19671702000125</CnpjFornecedor><Objeto>RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>787,00</ValorInicial><ValorFinal>787,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9LGGD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13152</idOrigem><CnpjFormatado>19.671.702/0001-25</CnpjFormatado><Id>48455</Id></row>
<row _id="1993"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-363H7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>031/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000022.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4172259000170</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na realização de EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIA, para os serviços de diagnósticos da Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13606,50</ValorInicial><ValorFinal>13606,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-363H7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10754</idOrigem><CnpjFormatado>04.172.259/0001-70</CnpjFormatado><Id>48456</Id></row>
<row _id="1994"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-363H7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>031/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00005345105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4172259000170</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na realização de EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIA, para os serviços de diagnósticos da Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11026,50</ValorInicial><ValorFinal>11026,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-363H7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11418</idOrigem><CnpjFormatado>04.172.259/0001-70</CnpjFormatado><Id>48457</Id></row>
<row _id="1995"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-363H7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>031/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000079.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4172259000170</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na realização de EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIA, para os serviços de diagnósticos da Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9931,00</ValorInicial><ValorFinal>9931,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-363H7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12138</idOrigem><CnpjFormatado>04.172.259/0001-70</CnpjFormatado><Id>48458</Id></row>
<row _id="1996"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-363H7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>031/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000089.45105.0/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4172259000170</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na realização de EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIA, para os serviços de diagnósticos da Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11026,50</ValorInicial><ValorFinal>11026,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-363H7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12453</idOrigem><CnpjFormatado>04.172.259/0001-70</CnpjFormatado><Id>48462</Id></row>
<row _id="1997"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-363H7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>031/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000024.45101.04/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4172259000170</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na realização de EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIA, para os serviços de diagnósticos da Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>62671,50</ValorInicial><ValorFinal>62671,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-363H7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12918</idOrigem><CnpjFormatado>04.172.259/0001-70</CnpjFormatado><Id>48463</Id></row>
<row _id="1998"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-363H7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>031/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000109.45105.0/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4172259000170</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na realização de EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIA, para os serviços de diagnósticos da Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17476,50</ValorInicial><ValorFinal>17476,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-363H7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12885</idOrigem><CnpjFormatado>04.172.259/0001-70</CnpjFormatado><Id>48464</Id></row>
<row _id="1999"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-363H7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>031/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000156.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4172259000170</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na realização de EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIA, para os serviços de diagnósticos da Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16606,00</ValorInicial><ValorFinal>16606,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-363H7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13733</idOrigem><CnpjFormatado>04.172.259/0001-70</CnpjFormatado><Id>48465</Id></row>
<row _id="2000"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-363H7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>031/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000177.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4172259000170</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na realização de EXAMES ULTRASSONOGRAFIAS E MAMOGRAFIA, para os serviços de diagnósticos da Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>27602,00</ValorInicial><ValorFinal>27602,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-363H7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14237</idOrigem><CnpjFormatado>04.172.259/0001-70</CnpjFormatado><Id>48467</Id></row>
<row _id="2001"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9F44L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>014/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 008/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>bless industria brasileira de cosmeticos ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>14934850000171</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de higiene pessoal</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10150,00</ValorInicial><ValorFinal>10150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9F44L</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13206</idOrigem><CnpjFormatado>14.934.850/0001-71</CnpjFormatado><Id>48470</Id></row>
<row _id="2002"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L14GR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000017.42101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto> REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada em transporte de pessoas em rotas intermunicipais, interestaduais e na Região
da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2000,00</ValorInicial><ValorFinal>2000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10770</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>48490</Id></row>
<row _id="2003"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L14GR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000045.42101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto> REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada em transporte de pessoas em rotas intermunicipais, interestaduais e na Região
da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2000,00</ValorInicial><ValorFinal>2000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11632</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>48491</Id></row>
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da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2000,00</ValorInicial><ValorFinal>2000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12480</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>48506</Id></row>
<row _id="2005"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L14GR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000068.42101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto> REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada em transporte de pessoas em rotas intermunicipais, interestaduais e na Região
da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2000,00</ValorInicial><ValorFinal>2000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12481</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>48507</Id></row>
<row _id="2006"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L14GR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000056.42101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto> REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada em transporte de pessoas em rotas intermunicipais, interestaduais e na Região
da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4000,00</ValorInicial><ValorFinal>4000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12483</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>48508</Id></row>
<row _id="2007"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L14GR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000056.42101.0/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto> REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada em transporte de pessoas em rotas intermunicipais, interestaduais e na Região
da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4000,00</ValorInicial><ValorFinal>4000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12476</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>48509</Id></row>
<row _id="2008"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L14GR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000066.42101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto> REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada em transporte de pessoas em rotas intermunicipais, interestaduais e na Região
da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4000,00</ValorInicial><ValorFinal>4000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12477</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>48510</Id></row>
<row _id="2009"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L14GR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000067.42101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto> REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada em transporte de pessoas em rotas intermunicipais, interestaduais e na Região
da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4000,00</ValorInicial><ValorFinal>4000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12478</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>48511</Id></row>
<row _id="2010"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L14GR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000074.42101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto> REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada em transporte de pessoas em rotas intermunicipais, interestaduais e na Região
da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2000,00</ValorInicial><ValorFinal>2000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13576</idOrigem><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>48512</Id></row>
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<row _id="2037"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SMZQG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>624/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001595.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>Trata-se de aquisição de Insumos para Bomba de Infusão de Insulina para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial e processos administrativos. Modalidade licitatória: Ata de registros de preços.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>104742,87</ValorInicial><ValorFinal>104742,87</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SMZQG</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13056</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>48558</Id></row>
<row _id="2038"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SMZQG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>624/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001596.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>Trata-se de aquisição de Insumos para Bomba de Infusão de Insulina para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial e processos administrativos. Modalidade licitatória: Ata de registros de preços.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>300233,85</ValorInicial><ValorFinal>300233,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SMZQG</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13057</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>48559</Id></row>
<row _id="2039"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JM52C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>565/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000751.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 360/2023 - Dieta S1 - Trata-se de solicitação de ATA DE REGISTRO DE PREÇO, para atendimento aos pacientes portadores de fibrose cística assistidos nos pólos do HINSG e do HDS. O quantitativo solicitado pela SESA é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio dos pólos. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>25758,00</ValorInicial><ValorFinal>25758,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JM52C</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11696</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>48562</Id></row>
<row _id="2040"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0P5K3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>615/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001373.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 414/2023 - Ata Nutrição S11 - Trata-se de solicitação de compra por ATA DE REGISTRO DE PREÇO de FÓRMULA NUTRICIONAL NÃO PADRONIZADA para atendimento a continuidade de tratamento dos pacientes assistidos nas Farmácias Cidadãs Estaduais por processos administrativos contemplados pela portaria estadual 054-R de 28/04/2010 e por via judicial. O quantitativo solicitado pela SESA/GEAF é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio registrado pelo MGES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>27798,75</ValorInicial><ValorFinal>27798,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0P5K3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12456</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>48563</Id></row>
<row _id="2041"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0P5K3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>615/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001374.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 414/2023 - Ata Nutrição S11 - Trata-se de solicitação de compra por ATA DE REGISTRO DE PREÇO de FÓRMULA NUTRICIONAL NÃO PADRONIZADA para atendimento a continuidade de tratamento dos pacientes assistidos nas Farmácias Cidadãs Estaduais por processos administrativos contemplados pela portaria estadual 054-R de 28/04/2010 e por via judicial. O quantitativo solicitado pela SESA/GEAF é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio registrado pelo MGES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>229803,00</ValorInicial><ValorFinal>229803,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0P5K3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12457</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>48564</Id></row>
<row _id="2042"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5F8HL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>445/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002039.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>EDUARDO JANONI TOLOMEI</Fornecedor><CnpjFornecedor>343442760</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de ovo de galinha orgânico destinado à preparação de meio de cultura utilizado para realizar o diagnóstico da Tuberculose e outras micobacterioses visando atender demanda do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14985,00</ValorInicial><ValorFinal>14985,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5F8HL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13687</idOrigem><CnpjFormatado>00.000.343/4427-60</CnpjFormatado><Id>48565</Id></row>
<row _id="2043"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DH8GK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>418/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001559.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> Cladribina 10 mg - comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>103154,90</ValorInicial><ValorFinal>103154,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DH8GK</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13054</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48567</Id></row>
<row _id="2044"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DH8GK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>418/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001560.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>33009945000204</CnpjFornecedor><Objeto> Cladribina 10 mg - comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>232384,53</ValorInicial><ValorFinal>232384,53</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DH8GK</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13055</idOrigem><CnpjFormatado>33.009.945/0002-04</CnpjFormatado><Id>48569</Id></row>
<row _id="2045"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QJQ44</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>447/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001927.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>33009945000204</CnpjFornecedor><Objeto>Ocrelizumabe 30 mg/ml F/A e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>126121,16</ValorInicial><ValorFinal>126121,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QJQ44</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13543</idOrigem><CnpjFormatado>33.009.945/0002-04</CnpjFormatado><Id>48570</Id></row>
<row _id="2046"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QJQ44</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>447/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000286.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>33009945000204</CnpjFornecedor><Objeto>Ocrelizumabe 30 mg/ml F/A e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>31530,29</ValorInicial><ValorFinal>31530,29</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QJQ44</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10830</idOrigem><CnpjFormatado>33.009.945/0002-04</CnpjFormatado><Id>48571</Id></row>
<row _id="2047"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N5DN8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>671/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000179.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Agilent Technologies Brasil Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>3290250000606</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de kits para análise de fragmentos de DNA compatível com Tapestation 4200 (fabricante: Agilent) visando atender demanda de análises de sequenciamento genômico do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2169,23</ValorInicial><ValorFinal>2169,23</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N5DN8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10796</idOrigem><CnpjFormatado>03.290.250/0006-06</CnpjFormatado><Id>48572</Id></row>
<row _id="2048"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WNKG0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>584/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000499.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de preço para aquisição de álcool etílico 92,8° INPM, conforme especificações, requisitos e exigências do Termo de referência, para atender ao LACEN.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2592,00</ValorInicial><ValorFinal>2592,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WNKG0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11139</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>48573</Id></row>
<row _id="2049"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WNKG0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>584/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001622.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de preço para aquisição de álcool etílico 92,8° INPM, conforme especificações, requisitos e exigências do Termo de referência, para atender ao LACEN.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2592,00</ValorInicial><ValorFinal>2592,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WNKG0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12963</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>48575</Id></row>
<row _id="2050"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B1R1G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>522/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000376.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5198,40</ValorInicial><ValorFinal>5198,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B1R1G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11126</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>48576</Id></row>
<row _id="2051"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B1R1G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>522/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001664.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4129,84</ValorInicial><ValorFinal>4129,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B1R1G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13102</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>48577</Id></row>
<row _id="2052"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PXFPN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>460/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000123.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 263-2023 - Empaglifozina 10 mg comprimido revestido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>70481,43</ValorInicial><ValorFinal>70481,43</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PXFPN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10920</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>48578</Id></row>
<row _id="2053"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PXFPN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>460/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000562.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 263-2023 - Empaglifozina 10 mg comprimido revestido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6698,52</ValorInicial><ValorFinal>6698,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PXFPN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11509</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>48579</Id></row>
<row _id="2054"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PXFPN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>460/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002270.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 263-2023 - Empaglifozina 10 mg comprimido revestido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>66504,96</ValorInicial><ValorFinal>66504,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PXFPN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14312</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>48580</Id></row>
<row _id="2055"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PXFPN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>460/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000563.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 263-2023 - Empaglifozina 10 mg comprimido revestido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>234,00</ValorInicial><ValorFinal>234,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PXFPN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11510</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>48582</Id></row>
<row _id="2056"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PXFPN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>460/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002268.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 263-2023 - Empaglifozina 10 mg comprimido revestido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>585,00</ValorInicial><ValorFinal>585,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PXFPN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14245</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>48583</Id></row>
<row _id="2057"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B1R1G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>522/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000380.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>10588595001092</CnpjFornecedor><Objeto>Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>261,40</ValorInicial><ValorFinal>261,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B1R1G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11124</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>48584</Id></row>
<row _id="2058"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B1R1G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>522/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000379.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>10588595001092</CnpjFornecedor><Objeto>Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13070,00</ValorInicial><ValorFinal>13070,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B1R1G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11125</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>48585</Id></row>
<row _id="2059"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B1R1G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>522/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001668.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>10588595001092</CnpjFornecedor><Objeto>Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6012,20</ValorInicial><ValorFinal>6012,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B1R1G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13274</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>48586</Id></row>
<row _id="2060"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PXFPN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>460/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000556.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 263-2023 - Empaglifozina 10 mg comprimido revestido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2691,99</ValorInicial><ValorFinal>2691,99</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PXFPN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11508</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48587</Id></row>
<row _id="2061"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PXFPN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>460/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002267.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 263-2023 - Empaglifozina 10 mg comprimido revestido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1938,23</ValorInicial><ValorFinal>1938,23</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PXFPN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14244</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48588</Id></row>
<row _id="2062"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N0Z16</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>622/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000243.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1299509000140</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kits para detecção molecular de bactérias causadoras de meningite para atender demanda de análises laboratoriais realizadas no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11698,56</ValorInicial><ValorFinal>11698,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N0Z16</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10687</idOrigem><CnpjFormatado>01.299.509/0001-40</CnpjFormatado><Id>48589</Id></row>
<row _id="2063"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TZ03P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>505/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001182.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ELIAH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>68577063000149</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 307-2023 - L-Carnitina 500mg/5ml - frasco 100ml - Manipulado e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2578,74</ValorInicial><ValorFinal>2578,74</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TZ03P</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12166</idOrigem><CnpjFormatado>68.577.063/0001-49</CnpjFormatado><Id>48591</Id></row>
<row _id="2064"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B1R1G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>522/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000374.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>43095,60</ValorInicial><ValorFinal>43095,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B1R1G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11127</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48592</Id></row>
<row _id="2065"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L14GR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000007.42101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIAÇÃO TRÊS PONTÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10563894000181</CnpjFornecedor><Objeto> REGISTRO DE PREÇOS para Contratação de empresa especializada em transporte de pessoas em rotas intermunicipais, interestaduais e na Região
da Grande Vitória por meio da utilização de ônibus rodoviário executivo, van executiva, ônibus low drive ou semi-leito, para o atendimento de alunos e profissionais da área educacional que integram a rede estadual de educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3307,50</ValorInicial><ValorFinal>3307,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L14GR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10762</idOrigem><CnpjFormatado>10.563.894/0001-81</CnpjFormatado><Id>48603</Id></row>
<row _id="2066"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B743Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>530/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002177.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Clonidina, cloridrato 0,15mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3416,57</ValorInicial><ValorFinal>3416,57</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B743Z</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14054</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48619</Id></row>
<row _id="2067"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B743Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>530/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001167.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Clonidina, cloridrato 0,15mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>35,84</ValorInicial><ValorFinal>35,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B743Z</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12183</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48620</Id></row>
<row _id="2068"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B743Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>530/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001168.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>Clonidina, cloridrato 0,15mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>702,96</ValorInicial><ValorFinal>702,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B743Z</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12185</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>48621</Id></row>
<row _id="2069"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DVH77</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>536/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000977.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto> Hialuronato de sódio 0,15% - solução oftálmica - frasco 10 ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>603,60</ValorInicial><ValorFinal>603,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DVH77</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11850</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>48622</Id></row>
<row _id="2070"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-968H8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>510/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001576.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto> COMPRA CENTRALIZADA Nº 39 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO E OUTROS )</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1846,88</ValorInicial><ValorFinal>1846,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-968H8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12832</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>48624</Id></row>
<row _id="2071"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-968H8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>510/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000370.44922.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto> COMPRA CENTRALIZADA Nº 39 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO E OUTROS )</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-07-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>27,30</ValorInicial><ValorFinal>27,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-968H8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14186</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>48625</Id></row>
<row _id="2072"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-968H8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>510/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000656.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto> COMPRA CENTRALIZADA Nº 39 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO E OUTROS )</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6988,80</ValorInicial><ValorFinal>6988,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-968H8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11683</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>48626</Id></row>
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<row _id="2084"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4T5ZV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>576/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000080.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>9322796000173</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de kits para identificação de fungos e bactérias compatíveis com o equipamento AUTOF MS 1000 (fabricante: AUTOBIO) por meio da metodologia de espectrometria de massa para atender demanda do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>118755,10</ValorInicial><ValorFinal>118755,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4T5ZV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10908</idOrigem><CnpjFormatado>09.322.796/0001-73</CnpjFormatado><Id>48638</Id></row>
<row _id="2085"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TP41R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>637/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000463.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>Calcitonina 200 UI spray nasal frasco 2 ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2309,70</ValorInicial><ValorFinal>2309,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TP41R</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11270</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>48640</Id></row>
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<row _id="2087"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TP41R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>637/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001556.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Calcitonina 200 UI spray nasal frasco 2 ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7065,00</ValorInicial><ValorFinal>7065,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TP41R</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12882</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48642</Id></row>
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<row _id="2102"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FV0ZR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>434/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001945.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 264-2023 - Nebivolol 5 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>502,74</ValorInicial><ValorFinal>502,74</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FV0ZR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13547</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>48659</Id></row>
<row _id="2103"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4V61F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>657/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001376.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Dabrafenibe 75 mg - cápsula e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>80288,42</ValorInicial><ValorFinal>80288,42</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4V61F</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12543</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48660</Id></row>
<row _id="2104"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4V61F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>657/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001689.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Dabrafenibe 75 mg - cápsula e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>107688,48</ValorInicial><ValorFinal>107688,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4V61F</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13143</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48661</Id></row>
<row _id="2105"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3BBN8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>619/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002438.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>Trata-se de solicitação de ATA DE REGISTRO DE PREÇO, para continuidade de tratamento de pacientes atendidos via judicial nas farmácias cidadãs estaduais, conforme descrito em planilha anexa. O quantitativo solicitado pela SESA é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio dos pacientes adicionado um quantitativo para novos ou alterações de tratamentos. O Termo de Referência encontra-se anexo.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16684,20</ValorInicial><ValorFinal>16684,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3BBN8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14417</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>48662</Id></row>
<row _id="2106"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3BBN8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>619/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000297.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>Trata-se de solicitação de ATA DE REGISTRO DE PREÇO, para continuidade de tratamento de pacientes atendidos via judicial nas farmácias cidadãs estaduais, conforme descrito em planilha anexa. O quantitativo solicitado pela SESA é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio dos pacientes adicionado um quantitativo para novos ou alterações de tratamentos. O Termo de Referência encontra-se anexo.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16684,20</ValorInicial><ValorFinal>16684,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3BBN8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11006</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>48663</Id></row>
<row _id="2107"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0ZTS1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>691/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001589.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>Escitalopram 20mg - comprimido revestido (Marca Exodus®) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7200,00</ValorInicial><ValorFinal>7200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0ZTS1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13007</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>48665</Id></row>
<row _id="2108"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0ZTS1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>691/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000490.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>Escitalopram 20mg - comprimido revestido (Marca Exodus®) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9280,80</ValorInicial><ValorFinal>9280,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0ZTS1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11239</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>48666</Id></row>
<row _id="2109"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0ZTS1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>691/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000489.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>Escitalopram 20mg - comprimido revestido (Marca Exodus®) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>204,00</ValorInicial><ValorFinal>204,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0ZTS1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11237</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>48667</Id></row>
<row _id="2110"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0ZTS1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>691/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001590.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>Escitalopram 20mg - comprimido revestido (Marca Exodus®) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>306,00</ValorInicial><ValorFinal>306,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0ZTS1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13015</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>48669</Id></row>
<row _id="2111"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0ZTS1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>691/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001591.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>Escitalopram 20mg - comprimido revestido (Marca Exodus®) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>529,38</ValorInicial><ValorFinal>529,38</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0ZTS1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13013</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>48671</Id></row>
<row _id="2112"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0ZTS1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>691/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000491.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>Escitalopram 20mg - comprimido revestido (Marca Exodus®) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6968,64</ValorInicial><ValorFinal>6968,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0ZTS1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11240</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>48672</Id></row>
<row _id="2113"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0ZTS1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>691/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001592.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>Escitalopram 20mg - comprimido revestido (Marca Exodus®) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5328,96</ValorInicial><ValorFinal>5328,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0ZTS1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13010</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>48673</Id></row>
<row _id="2114"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3L5VR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>583/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000087.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIPAR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39823091000109</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de preços para aquisição materiais de consumo diversos, pano de chão e outros, destinados a fornecer suporte aos procedimentos das laboratoriais, visando atender ao Lacen, de acordo com as especificações, e condições de fornecimento descritas no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>245,00</ValorInicial><ValorFinal>245,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3L5VR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10918</idOrigem><CnpjFormatado>39.823.091/0001-09</CnpjFormatado><Id>48674</Id></row>
<row _id="2115"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3L5VR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>583/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000084.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NOVA ALIANCA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44495660000166</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de preços para aquisição materiais de consumo diversos, pano de chão e outros, destinados a fornecer suporte aos procedimentos das laboratoriais, visando atender ao Lacen, de acordo com as especificações, e condições de fornecimento descritas no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>485,00</ValorInicial><ValorFinal>485,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3L5VR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10911</idOrigem><CnpjFormatado>44.495.660/0001-66</CnpjFormatado><Id>48675</Id></row>
<row _id="2116"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z342F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>715/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001203.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto> Alcaftadina 2,5 mg/ml solução oftálmica - frasco 3 ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>172,60</ValorInicial><ValorFinal>172,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z342F</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12215</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>48676</Id></row>
<row _id="2117"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7FMDV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>541/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001147.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4216957000120</CnpjFornecedor><Objeto>Pitavastatina, cálcica 2 mg comprimido revestido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1540,50</ValorInicial><ValorFinal>1540,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7FMDV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12464</idOrigem><CnpjFormatado>04.216.957/0001-20</CnpjFormatado><Id>48677</Id></row>
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<row _id="2164"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VXZKS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>017/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002004.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TERMO-HIGROMETRO DIGITAL TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA E HIGROMETRO - PARA CONTROLE DE TEMPERATURA DOS 'FREEZERES', GELADEIRAS E ESTUFA MICROBIOLOGICA - PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>625,00</ValorInicial><ValorFinal>625,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VXZKS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13629</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>48768</Id></row>
<row _id="2165"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H30FK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>045/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000017.45101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>57494031000163</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MUNIÇÕES E CARTUCHOS LETAIS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>492800,00</ValorInicial><ValorFinal>492800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H30FK</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10905</idOrigem><CnpjFormatado>57.494.031/0001-63</CnpjFormatado><Id>48769</Id></row>
<row _id="2166"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HX408</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>503/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000613.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto> Latanoprosta 50mcg/ml - sol. Oftálmica frasco com 2,5ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>973,50</ValorInicial><ValorFinal>973,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HX408</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11685</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>48770</Id></row>
<row _id="2167"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HX408</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>503/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000718.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto> Latanoprosta 50mcg/ml - sol. Oftálmica frasco com 2,5ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2332,60</ValorInicial><ValorFinal>2332,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HX408</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11687</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>48771</Id></row>
<row _id="2168"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HX408</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>503/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002133.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto> Latanoprosta 50mcg/ml - sol. Oftálmica frasco com 2,5ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1424,08</ValorInicial><ValorFinal>1424,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HX408</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14050</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>48772</Id></row>
<row _id="2169"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HX408</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>503/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002135.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto> Latanoprosta 50mcg/ml - sol. Oftálmica frasco com 2,5ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>57,72</ValorInicial><ValorFinal>57,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HX408</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14048</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>48773</Id></row>
<row _id="2170"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HX408</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>503/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000719.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto> Latanoprosta 50mcg/ml - sol. Oftálmica frasco com 2,5ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>395,64</ValorInicial><ValorFinal>395,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HX408</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11688</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>48774</Id></row>
<row _id="2171"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3W19K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>551/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001161.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto> Ezetimiba 10 mg + Sinvastatina 20 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1080,00</ValorInicial><ValorFinal>1080,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3W19K</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12080</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>48775</Id></row>
<row _id="2172"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CZCB2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>701/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001041.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Desonida 0,05% - creme tubo 30g e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4275,72</ValorInicial><ValorFinal>4275,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CZCB2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11952</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48777</Id></row>
<row _id="2173"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3W19K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>551/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001160.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto> Ezetimiba 10 mg + Sinvastatina 20 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>297,60</ValorInicial><ValorFinal>297,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3W19K</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12079</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>48778</Id></row>
<row _id="2174"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LWHFJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>695/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000600.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Cabozantinibe 40mg - comprimido revestido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>35448,77</ValorInicial><ValorFinal>35448,77</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LWHFJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11669</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48779</Id></row>
<row _id="2175"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LWHFJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>695/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000387.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>Cabozantinibe 40mg - comprimido revestido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>18548,85</ValorInicial><ValorFinal>18548,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LWHFJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11008</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>48780</Id></row>
<row _id="2176"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W4KB6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>020/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000051.42101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21306287000152</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços objetivando a aquisição de carteiras escolares com vistas ao aparelhamento das escolas da Rede Estadual de Ensino – modelo individual tamanho CJA06B.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>395000,00</ValorInicial><ValorFinal>395000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W4KB6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11617</idOrigem><CnpjFormatado>21.306.287/0001-52</CnpjFormatado><Id>48781</Id></row>
<row _id="2177"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W4KB6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>020/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000014.42101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21306287000152</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços objetivando a aquisição de carteiras escolares com vistas ao aparelhamento das escolas da Rede Estadual de Ensino – modelo individual tamanho CJA06B.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>395000,00</ValorInicial><ValorFinal>395000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W4KB6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10768</idOrigem><CnpjFormatado>21.306.287/0001-52</CnpjFormatado><Id>48782</Id></row>
<row _id="2178"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-ZHW85</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>036/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000023.45103.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>72381189000110</CnpjFornecedor><Objeto>Desktops, Workstation, Monitores Adicionais e Notebooks</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1590195,00</ValorInicial><ValorFinal>1590195,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-ZHW85</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13400</idOrigem><CnpjFormatado>72.381.189/0001-10</CnpjFormatado><Id>48784</Id></row>
<row _id="2179"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9ZWSW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000017.47101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37263269000170</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Uniformes para Estagiários para atender aos Órgãos e Entidades do Governo do Estado do ES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6310,50</ValorInicial><ValorFinal>6310,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9ZWSW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14135</idOrigem><CnpjFormatado>37.263.269/0001-70</CnpjFormatado><Id>48788</Id></row>
<row _id="2180"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9ZWSW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000015.28203.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37263269000170</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Uniformes para Estagiários para atender aos Órgãos e Entidades do Governo do Estado do ES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>601,00</ValorInicial><ValorFinal>601,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9ZWSW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13711</idOrigem><CnpjFormatado>37.263.269/0001-70</CnpjFormatado><Id>48790</Id></row>
<row _id="2181"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GDW9M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000053.45101.04/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27374412000148</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na realização de EXAMES DE RESSONÂNCIA para os serviços de diagnósticos da Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>43460,10</ValorInicial><ValorFinal>43460,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GDW9M</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14189</idOrigem><CnpjFormatado>27.374.412/0001-48</CnpjFormatado><Id>48796</Id></row>
<row _id="2182"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GDW9M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000090.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27374412000148</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na realização de EXAMES DE RESSONÂNCIA para os serviços de diagnósticos da Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14695,00</ValorInicial><ValorFinal>14695,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GDW9M</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12455</idOrigem><CnpjFormatado>27.374.412/0001-48</CnpjFormatado><Id>48797</Id></row>
<row _id="2183"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GDW9M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000099.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27374412000148</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na realização de EXAMES DE RESSONÂNCIA para os serviços de diagnósticos da Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11275,30</ValorInicial><ValorFinal>11275,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GDW9M</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12615</idOrigem><CnpjFormatado>27.374.412/0001-48</CnpjFormatado><Id>48798</Id></row>
<row _id="2184"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GDW9M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000180.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27374412000148</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na realização de EXAMES DE RESSONÂNCIA para os serviços de diagnósticos da Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11756,00</ValorInicial><ValorFinal>11756,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GDW9M</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14106</idOrigem><CnpjFormatado>27.374.412/0001-48</CnpjFormatado><Id>48799</Id></row>
<row _id="2185"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GDW9M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000155.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27374412000148</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na realização de EXAMES DE RESSONÂNCIA para os serviços de diagnósticos da Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14455,30</ValorInicial><ValorFinal>14455,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GDW9M</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13595</idOrigem><CnpjFormatado>27.374.412/0001-48</CnpjFormatado><Id>48800</Id></row>
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<row _id="2187"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GDW9M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000067.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27374412000148</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na realização de EXAMES DE RESSONÂNCIA para os serviços de diagnósticos da Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11756,00</ValorInicial><ValorFinal>11756,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GDW9M</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11759</idOrigem><CnpjFormatado>27.374.412/0001-48</CnpjFormatado><Id>48804</Id></row>
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<row _id="2190"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G68M2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>502/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001636.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>Plantago ovata 3,5 - sachê e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>487,28</ValorInicial><ValorFinal>487,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-G68M2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13046</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>48808</Id></row>
<row _id="2191"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G68M2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>502/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000210.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Plantago ovata 3,5 - sachê e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1950,60</ValorInicial><ValorFinal>1950,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-G68M2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10805</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48809</Id></row>
<row _id="2192"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G68M2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>502/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001635.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Plantago ovata 3,5 - sachê e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>780,24</ValorInicial><ValorFinal>780,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-G68M2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13044</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48810</Id></row>
<row _id="2193"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G68M2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>502/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000211.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA FARMACEUTICA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10447355000187</CnpjFornecedor><Objeto>Plantago ovata 3,5 - sachê e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>623,70</ValorInicial><ValorFinal>623,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-G68M2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10807</idOrigem><CnpjFormatado>10.447.355/0001-87</CnpjFormatado><Id>48811</Id></row>
<row _id="2194"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G68M2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>502/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000212.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>Plantago ovata 3,5 - sachê e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>793,80</ValorInicial><ValorFinal>793,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-G68M2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10809</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>48813</Id></row>
<row _id="2195"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G68M2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>502/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001634.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>Plantago ovata 3,5 - sachê e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>582,12</ValorInicial><ValorFinal>582,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-G68M2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13043</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>48814</Id></row>
<row _id="2196"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P68ND</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>542/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000930.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Glicosamina, sulfato 1,5g sachê (Marca Artoglico) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>148,34</ValorInicial><ValorFinal>148,34</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P68ND</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12015</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48816</Id></row>
<row _id="2197"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-P68ND</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>542/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000929.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26401571000121</CnpjFornecedor><Objeto>Glicosamina, sulfato 1,5g sachê (Marca Artoglico) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P68ND</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12014</idOrigem><CnpjFormatado>26.401.571/0001-21</CnpjFormatado><Id>48818</Id></row>
<row _id="2198"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6RLHD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>642/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002148.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Pioglitazona 30 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3183,39</ValorInicial><ValorFinal>3183,39</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6RLHD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14195</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48819</Id></row>
<row _id="2199"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6RLHD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>642/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000721.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Pioglitazona 30 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3091,50</ValorInicial><ValorFinal>3091,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6RLHD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11689</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48820</Id></row>
<row _id="2200"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V9631</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>682/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000127.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 401/2023 - Ata Nutrição dieta P1 e P8. Trata-se de solicitação de compra por ATA DE REGISTRO DE PREÇO de FÓRMULA NUTRICIONAL PADRONIZADA para atendimento a continuidade de tratamento dos pacientes assistidos nas Farmácias Cidadãs Estaduais por processos administrativos contemplados pela portaria estadual 098- R de 13/05/2021. O quantitativo solicitado pela SESA/GEAF é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio registrado pelo MGES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>279513,60</ValorInicial><ValorFinal>279513,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V9631</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10921</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>48821</Id></row>
<row _id="2201"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V9631</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>682/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000128.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 401/2023 - Ata Nutrição dieta P1 e P8. Trata-se de solicitação de compra por ATA DE REGISTRO DE PREÇO de FÓRMULA NUTRICIONAL PADRONIZADA para atendimento a continuidade de tratamento dos pacientes assistidos nas Farmácias Cidadãs Estaduais por processos administrativos contemplados pela portaria estadual 098- R de 13/05/2021. O quantitativo solicitado pela SESA/GEAF é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio registrado pelo MGES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>33569,76</ValorInicial><ValorFinal>33569,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V9631</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10923</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>48822</Id></row>
<row _id="2202"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V9631</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>682/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000129.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 401/2023 - Ata Nutrição dieta P1 e P8. Trata-se de solicitação de compra por ATA DE REGISTRO DE PREÇO de FÓRMULA NUTRICIONAL PADRONIZADA para atendimento a continuidade de tratamento dos pacientes assistidos nas Farmácias Cidadãs Estaduais por processos administrativos contemplados pela portaria estadual 098- R de 13/05/2021. O quantitativo solicitado pela SESA/GEAF é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio registrado pelo MGES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>88629,20</ValorInicial><ValorFinal>88629,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V9631</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10924</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>48823</Id></row>
<row _id="2203"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V9631</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>682/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001614.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 401/2023 - Ata Nutrição dieta P1 e P8. Trata-se de solicitação de compra por ATA DE REGISTRO DE PREÇO de FÓRMULA NUTRICIONAL PADRONIZADA para atendimento a continuidade de tratamento dos pacientes assistidos nas Farmácias Cidadãs Estaduais por processos administrativos contemplados pela portaria estadual 098- R de 13/05/2021. O quantitativo solicitado pela SESA/GEAF é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio registrado pelo MGES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>141104,80</ValorInicial><ValorFinal>141104,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V9631</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13021</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>48824</Id></row>
<row _id="2204"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6RLHD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>642/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002151.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11697594000310</CnpjFornecedor><Objeto>Pioglitazona 30 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4336,64</ValorInicial><ValorFinal>4336,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6RLHD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14202</idOrigem><CnpjFormatado>11.697.594/0003-10</CnpjFormatado><Id>48825</Id></row>
<row _id="2205"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6RLHD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>642/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002152.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NATCOFARMA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8157293000127</CnpjFornecedor><Objeto>Pioglitazona 30 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2598,40</ValorInicial><ValorFinal>2598,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6RLHD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14199</idOrigem><CnpjFormatado>08.157.293/0001-27</CnpjFormatado><Id>48826</Id></row>
<row _id="2206"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6RLHD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>642/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000720.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NATCOFARMA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8157293000127</CnpjFornecedor><Objeto>Pioglitazona 30 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4032,00</ValorInicial><ValorFinal>4032,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6RLHD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11675</idOrigem><CnpjFormatado>08.157.293/0001-27</CnpjFormatado><Id>48827</Id></row>
<row _id="2207"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FDCS0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>747/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001618.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 570/2023 - Ata de Insumos de Bomba - Trata-se de aquisição de Insumos para Bomba de Infusão de Insulina para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial e processos administrativos. Modalidade licitatória: Ata de registros de preços.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9027,00</ValorInicial><ValorFinal>9027,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FDCS0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12894</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>48828</Id></row>
<row _id="2208"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FDCS0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>747/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001619.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 570/2023 - Ata de Insumos de Bomba - Trata-se de aquisição de Insumos para Bomba de Infusão de Insulina para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial e processos administrativos. Modalidade licitatória: Ata de registros de preços.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>126337,00</ValorInicial><ValorFinal>126337,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FDCS0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13023</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>48829</Id></row>
<row _id="2209"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2RF2T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>560/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000185.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 373/2023 - Ata Nominal CAP Acoplado - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1407,60</ValorInicial><ValorFinal>1407,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2RF2T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9588</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>48832</Id></row>
<row _id="2210"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2RF2T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>560/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001536.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 373/2023 - Ata Nominal CAP Acoplado - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>834,36</ValorInicial><ValorFinal>834,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2RF2T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13017</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>48833</Id></row>
<row _id="2211"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G9BND</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>766/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000306.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 559-2023 - Aminaftona 75 mg - comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>126,00</ValorInicial><ValorFinal>126,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-G9BND</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10838</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48834</Id></row>
<row _id="2212"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-525JM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>361/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000328.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CPDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38614512000110</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de soros reagentes e hemácias para os laboratórios de imunohematologia da Hemorrede, com locação de equipamentos, incluindo manutenção preventiva, corretiva com fornecimento de peças.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3058,95</ValorInicial><ValorFinal>3058,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-525JM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11072</idOrigem><CnpjFormatado>38.614.512/0001-10</CnpjFormatado><Id>48835</Id></row>
<row _id="2213"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-525JM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>361/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001702.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CPDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38614512000110</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de soros reagentes e hemácias para os laboratórios de imunohematologia da Hemorrede, com locação de equipamentos, incluindo manutenção preventiva, corretiva com fornecimento de peças.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1599,50</ValorInicial><ValorFinal>1599,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-525JM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13361</idOrigem><CnpjFormatado>38.614.512/0001-10</CnpjFormatado><Id>48836</Id></row>
<row _id="2214"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M6S7X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>703/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001218.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>63067904000588</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de kits para sequenciamento de genoma do novo coronavírus compatível com sequenciador NGS Ion Torrent S5 (fabricante: Life Technologies) visando atender demanda do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>140159,00</ValorInicial><ValorFinal>140159,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-M6S7X</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12310</idOrigem><CnpjFormatado>63.067.904/0005-88</CnpjFormatado><Id>48837</Id></row>
<row _id="2215"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-525JM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>361/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000330.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>49601107000184</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de soros reagentes e hemácias para os laboratórios de imunohematologia da Hemorrede, com locação de equipamentos, incluindo manutenção preventiva, corretiva com fornecimento de peças.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>209845,50</ValorInicial><ValorFinal>209845,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-525JM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11076</idOrigem><CnpjFormatado>49.601.107/0001-84</CnpjFormatado><Id>48839</Id></row>
<row _id="2216"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-525JM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>361/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001700.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>49601107000184</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de soros reagentes e hemácias para os laboratórios de imunohematologia da Hemorrede, com locação de equipamentos, incluindo manutenção preventiva, corretiva com fornecimento de peças.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>209845,50</ValorInicial><ValorFinal>209845,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-525JM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13426</idOrigem><CnpjFormatado>49.601.107/0001-84</CnpjFormatado><Id>48840</Id></row>
<row _id="2217"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-525JM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>361/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000329.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIAMED LATINO AMERICA S.A</Fornecedor><CnpjFornecedor>71015853000145</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de soros reagentes e hemácias para os laboratórios de imunohematologia da Hemorrede, com locação de equipamentos, incluindo manutenção preventiva, corretiva com fornecimento de peças.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>56490,82</ValorInicial><ValorFinal>56490,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-525JM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11074</idOrigem><CnpjFormatado>71.015.853/0001-45</CnpjFormatado><Id>48841</Id></row>
<row _id="2218"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-525JM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>361/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001701.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIAMED LATINO AMERICA S.A</Fornecedor><CnpjFornecedor>71015853000145</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de soros reagentes e hemácias para os laboratórios de imunohematologia da Hemorrede, com locação de equipamentos, incluindo manutenção preventiva, corretiva com fornecimento de peças.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>65834,92</ValorInicial><ValorFinal>65834,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-525JM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13427</idOrigem><CnpjFormatado>71.015.853/0001-45</CnpjFormatado><Id>48843</Id></row>
<row _id="2219"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9NWRZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>737/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001045.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1299509000140</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Reagentes e Insumos para ensaio de Agregação Plaquetária.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11042,05</ValorInicial><ValorFinal>11042,05</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9NWRZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11960</idOrigem><CnpjFormatado>01.299.509/0001-40</CnpjFormatado><Id>48845</Id></row>
<row _id="2220"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GVHJS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>554/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001334.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Alfagalsidase 1mg/ml - solução injetável 3,5ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>210338,28</ValorInicial><ValorFinal>210338,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GVHJS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12607</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48846</Id></row>
<row _id="2221"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GVHJS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>554/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001336.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>10588595001092</CnpjFornecedor><Objeto>Alfagalsidase 1mg/ml - solução injetável 3,5ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>319683,84</ValorInicial><ValorFinal>319683,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GVHJS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12608</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>48847</Id></row>
<row _id="2222"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F1M1P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>543/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000289.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>Zopiclona 7,5mg comprimido revestido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>258,40</ValorInicial><ValorFinal>258,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F1M1P</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10831</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>48848</Id></row>
<row _id="2223"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F1M1P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>543/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002048.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>Zopiclona 7,5mg comprimido revestido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>156,40</ValorInicial><ValorFinal>156,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F1M1P</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13887</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>48849</Id></row>
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<row _id="2226"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4QRHN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>726/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001532.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 539/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11895,39</ValorInicial><ValorFinal>11895,39</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4QRHN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12786</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>48853</Id></row>
<row _id="2227"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HT47C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>725/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000467.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>Trata-se de aquisição de medicamentos padronizados na REMEME (Relação de Medicamentos Estadual) para continuidade de tratamento de pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs e modalidade de licitação Registro de Preços</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>70024,00</ValorInicial><ValorFinal>70024,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HT47C</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11120</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>48855</Id></row>
<row _id="2228"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HT47C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>725/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001597.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>Trata-se de aquisição de medicamentos padronizados na REMEME (Relação de Medicamentos Estadual) para continuidade de tratamento de pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs e modalidade de licitação Registro de Preços</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>52518,00</ValorInicial><ValorFinal>52518,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HT47C</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12927</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>48856</Id></row>
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<row _id="2238"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-XCQ25</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>630/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001565.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 376 de medicamentos para SESA (Dexametasona 4mg comprimido e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>848,42</ValorInicial><ValorFinal>848,42</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-XCQ25</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12800</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>48866</Id></row>
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<row _id="2328"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CGDB0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>656/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000824.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Lisdexanfetamina 70 mg cápsula e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17889,52</ValorInicial><ValorFinal>17889,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CGDB0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11774</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48978</Id></row>
<row _id="2329"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CGDB0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>656/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002211.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Lisdexanfetamina 70 mg cápsula e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15474,99</ValorInicial><ValorFinal>15474,99</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CGDB0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14221</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48979</Id></row>
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<row _id="2332"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7H00R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>528/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000320.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4216957000120</CnpjFornecedor><Objeto>Flunarizina 10 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>463,68</ValorInicial><ValorFinal>463,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7H00R</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10852</idOrigem><CnpjFormatado>04.216.957/0001-20</CnpjFormatado><Id>48982</Id></row>
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<row _id="2334"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7H00R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>528/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000321.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>Flunarizina 10 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>710,40</ValorInicial><ValorFinal>710,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7H00R</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10854</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>48984</Id></row>
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<row _id="2337"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7H00R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>528/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001752.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>Flunarizina 10 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8320,50</ValorInicial><ValorFinal>8320,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7H00R</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13295</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>48987</Id></row>
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<row _id="2344"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1BWFM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>648/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000316.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto> Moxifloxacino 400mg - Comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1858,37</ValorInicial><ValorFinal>1858,37</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1BWFM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11138</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>48994</Id></row>
<row _id="2345"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1BWFM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>648/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001789.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> Moxifloxacino 400mg - Comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>193,33</ValorInicial><ValorFinal>193,33</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1BWFM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13424</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48995</Id></row>
<row _id="2346"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1BWFM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>648/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000315.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> Moxifloxacino 400mg - Comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>483,33</ValorInicial><ValorFinal>483,33</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1BWFM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11137</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48996</Id></row>
<row _id="2347"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1BWFM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>648/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001787.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto> Moxifloxacino 400mg - Comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1024,92</ValorInicial><ValorFinal>1024,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1BWFM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13421</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>48997</Id></row>
<row _id="2348"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1BWFM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>648/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000314.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto> Moxifloxacino 400mg - Comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>935,28</ValorInicial><ValorFinal>935,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1BWFM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11136</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>48998</Id></row>
<row _id="2349"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1BWFM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>648/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001790.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>33009945000204</CnpjFornecedor><Objeto> Moxifloxacino 400mg - Comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>19722,72</ValorInicial><ValorFinal>19722,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1BWFM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13462</idOrigem><CnpjFormatado>33.009.945/0002-04</CnpjFormatado><Id>49000</Id></row>
<row _id="2350"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T342W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>697/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000982.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA FARMACEUTICA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10447355000187</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 404 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (Nortriptilina 10 mg cápsula e outros )</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1623,60</ValorInicial><ValorFinal>1623,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T342W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11994</idOrigem><CnpjFormatado>10.447.355/0001-87</CnpjFormatado><Id>49001</Id></row>
<row _id="2351"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8DD6V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>713/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001737.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 518/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1150,09</ValorInicial><ValorFinal>1150,09</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8DD6V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13162</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>49002</Id></row>
<row _id="2352"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CHZQV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>678/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001533.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 242 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO E OUTROS )</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>25445,34</ValorInicial><ValorFinal>25445,34</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CHZQV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12787</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>49003</Id></row>
<row _id="2353"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CHZQV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>678/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001682.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 242 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO E OUTROS )</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3051,00</ValorInicial><ValorFinal>3051,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CHZQV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13049</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>49004</Id></row>
<row _id="2354"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9WP7Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>631/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001524.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 451/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7305,50</ValorInicial><ValorFinal>7305,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9WP7Q</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12809</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>49005</Id></row>
<row _id="2355"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9WP7Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>631/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001525.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 451/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4407,00</ValorInicial><ValorFinal>4407,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9WP7Q</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12810</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>49006</Id></row>
<row _id="2356"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X2827</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>654/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001216.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27265958000160</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 465/2023 - Ata Nutrição M3 - Trata-se de solicitação de ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em que o item 01 são para continuidade de tratamento de pacientes atendidos via judicial e nominal nas farmácias cidadãs estaduais, conforme descrito em planilha anexa. O quantitativo solicitado pela SESA é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio dos pacientes adicionado um quantitativo para novos ou alterações de tratamentos. O Termo de Referência encontra-se anexo.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1722,60</ValorInicial><ValorFinal>1722,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X2827</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12295</idOrigem><CnpjFormatado>27.265.958/0001-60</CnpjFormatado><Id>49008</Id></row>
<row _id="2357"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L9GPJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>750/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001630.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 515/2023 - Ata Nominal CAP Acoplado - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17440,60</ValorInicial><ValorFinal>17440,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L9GPJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13026</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>49009</Id></row>
<row _id="2358"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L9GPJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>750/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001631.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 515/2023 - Ata Nominal CAP Acoplado - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>19846,20</ValorInicial><ValorFinal>19846,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L9GPJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13028</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>49010</Id></row>
<row _id="2359"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L9GPJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>750/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001638.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 515/2023 - Ata Nominal CAP Acoplado - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>750,00</ValorInicial><ValorFinal>750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L9GPJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13030</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>49011</Id></row>
<row _id="2360"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L9GPJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>750/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001640.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 515/2023 - Ata Nominal CAP Acoplado - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4056,00</ValorInicial><ValorFinal>4056,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L9GPJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13032</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>49012</Id></row>
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<row _id="2362"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L9GPJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>750/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000410.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 515/2023 - Ata Nominal CAP Acoplado - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1435,80</ValorInicial><ValorFinal>1435,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L9GPJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10983</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>49014</Id></row>
<row _id="2363"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L9GPJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>750/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001633.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 515/2023 - Ata Nominal CAP Acoplado - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>24828,48</ValorInicial><ValorFinal>24828,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L9GPJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13033</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>49015</Id></row>
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<row _id="2365"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JRVD1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>644/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000176.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição centralizada de produtos para saúde referente ao TR 389.23 para o abastecimento da Rede Estadual de Saúde. ( Espaçador adulto e infantil) </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1062,85</ValorInicial><ValorFinal>1062,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JRVD1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9577</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>49017</Id></row>
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<row _id="2373"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BD6WV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000175.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>8939895000136</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO: CAMPO PARA MESA DE MAYO, CAMPO CIRURGICO ESTERIL, CATETER PARA HEMODIALISE E OUTROS - PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>20880,00</ValorInicial><ValorFinal>20880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BD6WV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10785</idOrigem><CnpjFormatado>08.939.895/0001-36</CnpjFormatado><Id>49026</Id></row>
<row _id="2374"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WNVV9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>702/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001529.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2016542000188</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de kits sorológicos e locação de equipamento com fornecimento reagentes e reativos para atender demanda de análises laboratoriais realizadas no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10620,00</ValorInicial><ValorFinal>10620,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WNVV9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12784</idOrigem><CnpjFormatado>02.016.542/0001-88</CnpjFormatado><Id>49028</Id></row>
<row _id="2375"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WNVV9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>702/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000288.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2016542000188</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de kits sorológicos e locação de equipamento com fornecimento reagentes e reativos para atender demanda de análises laboratoriais realizadas no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6510,00</ValorInicial><ValorFinal>6510,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WNVV9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10995</idOrigem><CnpjFormatado>02.016.542/0001-88</CnpjFormatado><Id>49029</Id></row>
<row _id="2376"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WNVV9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>702/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000287.44101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2016542000188</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de kits sorológicos e locação de equipamento com fornecimento reagentes e reativos para atender demanda de análises laboratoriais realizadas no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-08-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24000,00</ValorInicial><ValorFinal>24000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WNVV9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12099</idOrigem><CnpjFormatado>02.016.542/0001-88</CnpjFormatado><Id>49030</Id></row>
<row _id="2377"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2W3BN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>449/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001497.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>49601107000184</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de bolsas de coleta de sangue de doadores com locação de equipamentos, contemplando as manutenções preventivas e corretivas com fornecimento de peças, quando necessário, para atender as necessidades da hemorrede pública estadual</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1283043,52</ValorInicial><ValorFinal>1283043,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2W3BN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12796</idOrigem><CnpjFormatado>49.601.107/0001-84</CnpjFormatado><Id>49031</Id></row>
<row _id="2378"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2W3BN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>449/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.001107.44101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>49601107000184</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de bolsas de coleta de sangue de doadores com locação de equipamentos, contemplando as manutenções preventivas e corretivas com fornecimento de peças, quando necessário, para atender as necessidades da hemorrede pública estadual</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-03-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>725638,80</ValorInicial><ValorFinal>725638,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2W3BN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14362</idOrigem><CnpjFormatado>49.601.107/0001-84</CnpjFormatado><Id>49032</Id></row>
<row _id="2379"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2W3BN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>449/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000405.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>49601107000184</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de bolsas de coleta de sangue de doadores com locação de equipamentos, contemplando as manutenções preventivas e corretivas com fornecimento de peças, quando necessário, para atender as necessidades da hemorrede pública estadual</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>123033,60</ValorInicial><ValorFinal>123033,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2W3BN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10971</idOrigem><CnpjFormatado>49.601.107/0001-84</CnpjFormatado><Id>49033</Id></row>
<row _id="2380"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2W3BN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>449/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001499.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>28387424000170</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de bolsas de coleta de sangue de doadores com locação de equipamentos, contemplando as manutenções preventivas e corretivas com fornecimento de peças, quando necessário, para atender as necessidades da hemorrede pública estadual</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5215,00</ValorInicial><ValorFinal>5215,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2W3BN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12799</idOrigem><CnpjFormatado>28.387.424/0001-70</CnpjFormatado><Id>49034</Id></row>
<row _id="2381"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Q5R3S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>516/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001000.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39808530000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Testes de Detecção e Quantificação da Hemoglobina S, bem como a contratação do serviço de locação de equipamentos compatíveis, para atender as necessidades do laboratório de hematologia do Hemoes.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>68420,00</ValorInicial><ValorFinal>68420,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Q5R3S</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11862</idOrigem><CnpjFormatado>39.808.530/0001-04</CnpjFormatado><Id>49036</Id></row>
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<row _id="2423"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8XXKT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>531/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000388.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 351-2023 - Colágeno Hidrolisado e BCAA em pó - sachê de 20mg e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>149,40</ValorInicial><ValorFinal>149,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8XXKT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11010</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>49104</Id></row>
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<row _id="2427"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1ST0H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>673/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001495.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>27263741000111</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de preços para aquisição de padrões de formazina estabilizada para ensaio de turbidez, em cubetas de vidro óptico, para atender ao LACEN e laboratórios do programa Vigiágua nas Superintendências Regionais de Saúde, conforme especificações do Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6579,60</ValorInicial><ValorFinal>6579,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1ST0H</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12775</idOrigem><CnpjFormatado>27.263.741/0001-11</CnpjFormatado><Id>49108</Id></row>
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<row _id="2429"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1ST0H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>673/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001500.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1061762000160</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de preços para aquisição de padrões de formazina estabilizada para ensaio de turbidez, em cubetas de vidro óptico, para atender ao LACEN e laboratórios do programa Vigiágua nas Superintendências Regionais de Saúde, conforme especificações do Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1456,00</ValorInicial><ValorFinal>1456,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1ST0H</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12779</idOrigem><CnpjFormatado>01.061.762/0001-60</CnpjFormatado><Id>49110</Id></row>
<row _id="2430"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J34G3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>524/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000327.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA FARMACEUTICA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10447355000187</CnpjFornecedor><Objeto>Desloratadina 5 mg comprimido revestido (Marca Desalex) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>155,25</ValorInicial><ValorFinal>155,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-J34G3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10992</idOrigem><CnpjFormatado>10.447.355/0001-87</CnpjFormatado><Id>49111</Id></row>
<row _id="2431"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J34G3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>524/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000333.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9288811000104</CnpjFornecedor><Objeto>Desloratadina 5 mg comprimido revestido (Marca Desalex) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>855,00</ValorInicial><ValorFinal>855,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-J34G3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10950</idOrigem><CnpjFormatado>09.288.811/0001-04</CnpjFormatado><Id>49112</Id></row>
<row _id="2432"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2Z19F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>620/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000313.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26401571000121</CnpjFornecedor><Objeto>Rituximabe 100 mg F/A e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6037,79</ValorInicial><ValorFinal>6037,79</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2Z19F</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10847</idOrigem><CnpjFormatado>26.401.571/0001-21</CnpjFormatado><Id>49113</Id></row>
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<row _id="2437"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2Z19F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>620/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001684.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Rituximabe 100 mg F/A e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>184640,90</ValorInicial><ValorFinal>184640,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2Z19F</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13086</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49118</Id></row>
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<row _id="2475"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1FWNP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>553/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001855.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 370-2023 - Deflazacorte 30 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1843,19</ValorInicial><ValorFinal>1843,19</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1FWNP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13475</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>49159</Id></row>
<row _id="2476"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1FWNP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>553/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000221.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 370-2023 - Deflazacorte 30 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3125,41</ValorInicial><ValorFinal>3125,41</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1FWNP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10813</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>49160</Id></row>
<row _id="2477"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JR1MH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>040/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000170.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31351099000108</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: CADEIRA DE RODA PARA OBESO E POLTRONA HOSPITALAR - POR MEIO DE ARP - PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5397,00</ValorInicial><ValorFinal>5397,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JR1MH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10686</idOrigem><CnpjFormatado>31.351.099/0001-08</CnpjFormatado><Id>49161</Id></row>
<row _id="2478"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JR1MH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>040/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000169.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>17436000193</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: CADEIRA DE RODA PARA OBESO E POLTRONA HOSPITALAR - POR MEIO DE ARP - PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>67024,00</ValorInicial><ValorFinal>67024,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JR1MH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9646</idOrigem><CnpjFormatado>00.017.436/0001-93</CnpjFormatado><Id>49162</Id></row>
<row _id="2479"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B2D63</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>767/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001573.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 561-2023 - Carbômero 2 mg/g gel oftálmico - bisnaga 10g (Referência Vidisic) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1312,41</ValorInicial><ValorFinal>1312,41</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B2D63</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12903</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49163</Id></row>
<row _id="2480"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B2D63</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>767/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000245.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 561-2023 - Carbômero 2 mg/g gel oftálmico - bisnaga 10g (Referência Vidisic) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>976,79</ValorInicial><ValorFinal>976,79</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B2D63</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10942</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49164</Id></row>
<row _id="2481"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B2D63</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>767/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000246.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36958637000132</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 561-2023 - Carbômero 2 mg/g gel oftálmico - bisnaga 10g (Referência Vidisic) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6890,78</ValorInicial><ValorFinal>6890,78</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B2D63</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10944</idOrigem><CnpjFormatado>36.958.637/0001-32</CnpjFormatado><Id>49165</Id></row>
<row _id="2482"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B2D63</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>767/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002362.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36958637000132</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 561-2023 - Carbômero 2 mg/g gel oftálmico - bisnaga 10g (Referência Vidisic) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>55,38</ValorInicial><ValorFinal>55,38</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B2D63</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14349</idOrigem><CnpjFormatado>36.958.637/0001-32</CnpjFormatado><Id>49166</Id></row>
<row _id="2483"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B2D63</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>767/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001572.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36958637000132</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 561-2023 - Carbômero 2 mg/g gel oftálmico - bisnaga 10g (Referência Vidisic) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17877,20</ValorInicial><ValorFinal>17877,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B2D63</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13001</idOrigem><CnpjFormatado>36.958.637/0001-32</CnpjFormatado><Id>49167</Id></row>
<row _id="2484"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K0RFB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>756/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001537.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 533-2023 - Lactase 10.000 FCC - Sachê 2g e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>312,00</ValorInicial><ValorFinal>312,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-K0RFB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12874</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49168</Id></row>
<row _id="2485"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-X2LH2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>041/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000006.45101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AZAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46695758000192</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição, por meio de Registro de Preços, de ferramentas e equipamentos, suprimentos e equipamentos para o GTI-SUPORTE.

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<row _id="2486"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-X2LH2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>041/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000004.45101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AZAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46695758000192</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição, por meio de Registro de Preços, de ferramentas e equipamentos, suprimentos e equipamentos para o GTI-SUPORTE.

</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6882,90</ValorInicial><ValorFinal>6882,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEJUS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-X2LH2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9337</idOrigem><CnpjFormatado>46.695.758/0001-92</CnpjFormatado><Id>49178</Id></row>
<row _id="2487"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-X2LH2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>041/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000003.45101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AZAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46695758000192</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição, por meio de Registro de Preços, de ferramentas e equipamentos, suprimentos e equipamentos para o GTI-SUPORTE.

</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2957,88</ValorInicial><ValorFinal>2957,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEJUS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-X2LH2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9336</idOrigem><CnpjFormatado>46.695.758/0001-92</CnpjFormatado><Id>49179</Id></row>
<row _id="2488"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-X2LH2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>041/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000002.45101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8650845000134</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição, por meio de Registro de Preços, de ferramentas e equipamentos, suprimentos e equipamentos para o GTI-SUPORTE.

</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>352,00</ValorInicial><ValorFinal>352,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEJUS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-X2LH2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9325</idOrigem><CnpjFormatado>08.650.845/0001-34</CnpjFormatado><Id>49182</Id></row>
<row _id="2489"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-X2LH2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>041/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000007.45101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AZAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46695758000192</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição, por meio de Registro de Preços, de ferramentas e equipamentos, suprimentos e equipamentos para o GTI-SUPORTE.

</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5109,50</ValorInicial><ValorFinal>5109,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEJUS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-X2LH2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9411</idOrigem><CnpjFormatado>46.695.758/0001-92</CnpjFormatado><Id>49184</Id></row>
<row _id="2490"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KFSHB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>776/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000071.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40582188000148</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de aparelho de pressão arterial de braço digital, termômetro clínico infravermelho e instrumentos de medição de temperatura e umidade (termômetro de monitoramento 24h e termohigrômetro) para atender a demanda na Hemorrede pública estadual.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2964,90</ValorInicial><ValorFinal>2964,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KFSHB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10883</idOrigem><CnpjFormatado>40.582.188/0001-48</CnpjFormatado><Id>49186</Id></row>
<row _id="2491"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KFSHB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>776/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001799.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11042902000107</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de aparelho de pressão arterial de braço digital, termômetro clínico infravermelho e instrumentos de medição de temperatura e umidade (termômetro de monitoramento 24h e termohigrômetro) para atender a demanda na Hemorrede pública estadual.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2678,40</ValorInicial><ValorFinal>2678,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KFSHB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13260</idOrigem><CnpjFormatado>11.042.902/0001-07</CnpjFormatado><Id>49187</Id></row>
<row _id="2492"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3VBRW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>552/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000465.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>WERFEN MEDICAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2004662000327</CnpjFornecedor><Objeto>Reagentes para provas de coagulação de triagem e específicos para a monitorização de medicação, diagnósticos de hemofilia e outras coagulopatias hereditárias e/ou adquiridas. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>72868,90</ValorInicial><ValorFinal>72868,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3VBRW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11122</idOrigem><CnpjFormatado>02.004.662/0003-27</CnpjFormatado><Id>49188</Id></row>
<row _id="2493"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3VBRW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>552/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000464.44101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>WERFEN MEDICAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2004662000327</CnpjFornecedor><Objeto>Reagentes para provas de coagulação de triagem e específicos para a monitorização de medicação, diagnósticos de hemofilia e outras coagulopatias hereditárias e/ou adquiridas. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>54000,00</ValorInicial><ValorFinal>54000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3VBRW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12104</idOrigem><CnpjFormatado>02.004.662/0003-27</CnpjFormatado><Id>49189</Id></row>
<row _id="2494"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JGKSW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>746/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000597.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 534-2023 - Colestiramina sachê 4 g - Envelope e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6237,00</ValorInicial><ValorFinal>6237,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JGKSW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11562</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>49190</Id></row>
<row _id="2495"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JGKSW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>746/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002031.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 534-2023 - Colestiramina sachê 4 g - Envelope e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4158,00</ValorInicial><ValorFinal>4158,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JGKSW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13876</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>49191</Id></row>
<row _id="2496"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JGKSW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>746/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000595.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ILG COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>20657155000102</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 534-2023 - Colestiramina sachê 4 g - Envelope e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>133,32</ValorInicial><ValorFinal>133,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JGKSW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11561</idOrigem><CnpjFormatado>20.657.155/0001-02</CnpjFormatado><Id>49192</Id></row>
<row _id="2497"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JGKSW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>746/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000593.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 534-2023 - Colestiramina sachê 4 g - Envelope e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>832,50</ValorInicial><ValorFinal>832,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JGKSW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11559</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>49193</Id></row>
<row _id="2498"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JGKSW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>746/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002032.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 534-2023 - Colestiramina sachê 4 g - Envelope e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12371,40</ValorInicial><ValorFinal>12371,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JGKSW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13883</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>49194</Id></row>
<row _id="2499"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HTFKV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>771/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000537.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 578-2023 - Polivitamínico + polimineral - cápsula (Referência Cogmax) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3945,27</ValorInicial><ValorFinal>3945,27</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HTFKV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11189</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49195</Id></row>
<row _id="2500"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HTFKV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>771/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001826.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 578-2023 - Polivitamínico + polimineral - cápsula (Referência Cogmax) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1770,36</ValorInicial><ValorFinal>1770,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HTFKV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13336</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49196</Id></row>
<row _id="2501"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HTFKV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>771/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001825.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 578-2023 - Polivitamínico + polimineral - cápsula (Referência Cogmax) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1923,90</ValorInicial><ValorFinal>1923,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HTFKV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13333</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>49197</Id></row>
<row _id="2502"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HTFKV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>771/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000538.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>35979061000127</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 578-2023 - Polivitamínico + polimineral - cápsula (Referência Cogmax) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3449,70</ValorInicial><ValorFinal>3449,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HTFKV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11188</idOrigem><CnpjFormatado>35.979.061/0001-27</CnpjFormatado><Id>49198</Id></row>
<row _id="2503"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TSB83</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>796/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001987.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5343029000190</CnpjFornecedor><Objeto>Agulha para Caneta de aplicação de insulina 8 mm x 0,25 mm unidade e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>352,00</ValorInicial><ValorFinal>352,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TSB83</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13597</idOrigem><CnpjFormatado>05.343.029/0001-90</CnpjFormatado><Id>49199</Id></row>
<row _id="2504"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TSB83</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>796/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00028244101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5343029000190</CnpjFornecedor><Objeto>Agulha para Caneta de aplicação de insulina 8 mm x 0,25 mm unidade e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>528,00</ValorInicial><ValorFinal>528,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TSB83</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11423</idOrigem><CnpjFormatado>05.343.029/0001-90</CnpjFormatado><Id>49200</Id></row>
<row _id="2505"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TSB83</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>796/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001325.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5343029000190</CnpjFornecedor><Objeto>Agulha para Caneta de aplicação de insulina 8 mm x 0,25 mm unidade e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>374,00</ValorInicial><ValorFinal>374,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TSB83</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12325</idOrigem><CnpjFormatado>05.343.029/0001-90</CnpjFormatado><Id>49201</Id></row>
<row _id="2506"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z90BV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>793/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001929.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 660-2023 - Lenalidomida 25 mg cápsula e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>441346,92</ValorInicial><ValorFinal>441346,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z90BV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13621</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>49202</Id></row>
<row _id="2507"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z90BV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>793/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000196.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 660-2023 - Lenalidomida 25 mg cápsula e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>930060,18</ValorInicial><ValorFinal>930060,18</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z90BV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10806</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>49203</Id></row>
<row _id="2508"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZK67F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>814/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000722.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 674-2023 - Abemaciclibe 200 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>65519,52</ValorInicial><ValorFinal>65519,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZK67F</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14258</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>49204</Id></row>
<row _id="2509"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZK67F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>814/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002229.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 674-2023 - Abemaciclibe 200 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2024-05-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>347549,55</ValorInicial><ValorFinal>347549,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZK67F</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14225</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>49205</Id></row>
<row _id="2510"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5DP08</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>806/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000304.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 656-2023 - Sulpirida 200 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>366,00</ValorInicial><ValorFinal>366,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5DP08</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10829</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>49206</Id></row>
<row _id="2511"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5DP08</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>806/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001549.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 656-2023 - Sulpirida 200 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>213,50</ValorInicial><ValorFinal>213,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5DP08</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12869</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>49207</Id></row>
<row _id="2512"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7HJGV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>039/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000054.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27374412000148</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na realização de EXAMES DE TOMOGRAFIAS E ANGIOTOMOGRAFIAS para os serviços de diagnósticos da Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7052,50</ValorInicial><ValorFinal>7052,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7HJGV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11271</idOrigem><CnpjFormatado>27.374.412/0001-48</CnpjFormatado><Id>49209</Id></row>
<row _id="2513"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7HJGV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>039/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000112.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27374412000148</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na realização de EXAMES DE TOMOGRAFIAS E ANGIOTOMOGRAFIAS para os serviços de diagnósticos da Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6587,50</ValorInicial><ValorFinal>6587,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7HJGV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12917</idOrigem><CnpjFormatado>27.374.412/0001-48</CnpjFormatado><Id>49210</Id></row>
<row _id="2514"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7HJGV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>039/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 004/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27374412000148</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na realização de EXAMES DE TOMOGRAFIAS E ANGIOTOMOGRAFIAS para os serviços de diagnósticos da Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6087,50</ValorInicial><ValorFinal>6087,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7HJGV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8960</idOrigem><CnpjFormatado>27.374.412/0001-48</CnpjFormatado><Id>49211</Id></row>
<row _id="2515"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7HJGV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>039/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00005445105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27374412000148</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados na realização de EXAMES DE TOMOGRAFIAS E ANGIOTOMOGRAFIAS para os serviços de diagnósticos da Diretoria de Saúde da PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7052,50</ValorInicial><ValorFinal>7052,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7HJGV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14431</idOrigem><CnpjFormatado>27.374.412/0001-48</CnpjFormatado><Id>49213</Id></row>
<row _id="2516"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-9DRP1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>298/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001643.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39808530000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de tubos de coleta de sangue à vácuo com gel separador, EDTA e Citrato de sódio à 3,2%, para atender à Hemorrede Pública Estadual.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>23486,50</ValorInicial><ValorFinal>23486,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-9DRP1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13034</idOrigem><CnpjFormatado>39.808.530/0001-04</CnpjFormatado><Id>49214</Id></row>
<row _id="2517"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F3N44</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>621/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000560.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 420-2023 - Clorpromazina Cloridrato 25 mg e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16271,55</ValorInicial><ValorFinal>16271,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F3N44</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11220</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>49215</Id></row>
<row _id="2518"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F3N44</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>621/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001853.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 420-2023 - Clorpromazina Cloridrato 25 mg e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15640,78</ValorInicial><ValorFinal>15640,78</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F3N44</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13394</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>49216</Id></row>
<row _id="2519"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KJWTH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>043/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000044.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RADIOLOGIA CRANIO-FACIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36328532000280</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EXAMES ODONTOLÓGICOS PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PMES E ÓRGÃO PARTICIPANTE (SESP)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15150,00</ValorInicial><ValorFinal>15150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KJWTH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11251</idOrigem><CnpjFormatado>36.328.532/0002-80</CnpjFormatado><Id>49217</Id></row>
<row _id="2520"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KJWTH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>043/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000125.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RADIOLOGIA CRANIO-FACIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36328532000280</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EXAMES ODONTOLÓGICOS PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PMES E ÓRGÃO PARTICIPANTE (SESP)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2670,00</ValorInicial><ValorFinal>2670,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KJWTH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13091</idOrigem><CnpjFormatado>36.328.532/0002-80</CnpjFormatado><Id>49218</Id></row>
<row _id="2521"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F3N44</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>621/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000559.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 420-2023 - Clorpromazina Cloridrato 25 mg e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1272,72</ValorInicial><ValorFinal>1272,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F3N44</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11219</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>49219</Id></row>
<row _id="2522"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F3N44</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>621/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001852.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 420-2023 - Clorpromazina Cloridrato 25 mg e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1060,60</ValorInicial><ValorFinal>1060,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F3N44</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13393</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>49220</Id></row>
<row _id="2523"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F3N44</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>621/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000558.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 420-2023 - Clorpromazina Cloridrato 25 mg e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6460,80</ValorInicial><ValorFinal>6460,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F3N44</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11218</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49221</Id></row>
<row _id="2524"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F3N44</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>621/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001851.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 420-2023 - Clorpromazina Cloridrato 25 mg e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8035,62</ValorInicial><ValorFinal>8035,62</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F3N44</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13392</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49222</Id></row>
<row _id="2525"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F3N44</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>621/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001850.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 420-2023 - Clorpromazina Cloridrato 25 mg e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>789,60</ValorInicial><ValorFinal>789,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F3N44</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13391</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>49223</Id></row>
<row _id="2526"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PMHL0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>026/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002238.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11002975000175</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO OR MEIO DE ARP – MATERIAL MEDICO : CATETER PARA ACESSO VENOSO CENTRAL; LUMEN: DUPLO LUMEN , CATETER PARA ACESSO VENOSO CENTRA; LUMEN: MONO LUMEN , EQUIPO MACROGOTAS PARA DIETA ENTERAL , SISTEMA COLETOR PARA BRONCOSCOPIA 120ML- PARA HESVV </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1350,00</ValorInicial><ValorFinal>1350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PMHL0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14229</idOrigem><CnpjFormatado>11.002.975/0001-75</CnpjFormatado><Id>49224</Id></row>
<row _id="2527"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PMHL0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>026/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001241.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40011952000125</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO OR MEIO DE ARP – MATERIAL MEDICO : CATETER PARA ACESSO VENOSO CENTRAL; LUMEN: DUPLO LUMEN , CATETER PARA ACESSO VENOSO CENTRA; LUMEN: MONO LUMEN , EQUIPO MACROGOTAS PARA DIETA ENTERAL , SISTEMA COLETOR PARA BRONCOSCOPIA 120ML- PARA HESVV </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>996,00</ValorInicial><ValorFinal>996,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PMHL0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12237</idOrigem><CnpjFormatado>40.011.952/0001-25</CnpjFormatado><Id>49225</Id></row>
<row _id="2528"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LH6DV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>721/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001940.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 467-2023 - L-Carnitina 150 mg - pote com 30 cápsulas - Manipulado e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>620,30</ValorInicial><ValorFinal>620,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LH6DV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13504</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>49226</Id></row>
<row _id="2529"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LH6DV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>721/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000775.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 467-2023 - L-Carnitina 150 mg - pote com 30 cápsulas - Manipulado e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>717,60</ValorInicial><ValorFinal>717,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LH6DV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11749</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>49227</Id></row>
<row _id="2530"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LH6DV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>721/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000776.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 467-2023 - L-Carnitina 150 mg - pote com 30 cápsulas - Manipulado e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1369,60</ValorInicial><ValorFinal>1369,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LH6DV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11750</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>49228</Id></row>
<row _id="2531"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VJ9L6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>696/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000339.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 462/2023 - Ata Nutrição S8 e E1 - Trata-se de ATA DE REGISTRO DE PREÇO de fórmulas nutricionais para continuidade de tratamento de pacientes atendidos via mandado judicial e para pacientes nominais conforme parecer técnico da Comissão Estadual de Farmacologia e Terapêutica. Os pacientes atendidos e suas respectivas informações estão listados conforme anexo. Os quantitativos solicitados são suficientes para 12 (doze) meses de tratamento conforme prescrição do uso continuo. Os pacientes são atendidos nas Farmácias Cidadãs Estaduais, conforme especificado no Termo de Referência. Em anexo encontra-se o Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>34948,95</ValorInicial><ValorFinal>34948,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VJ9L6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10991</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>49229</Id></row>
<row _id="2532"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VJ9L6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>696/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001724.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 462/2023 - Ata Nutrição S8 e E1 - Trata-se de ATA DE REGISTRO DE PREÇO de fórmulas nutricionais para continuidade de tratamento de pacientes atendidos via mandado judicial e para pacientes nominais conforme parecer técnico da Comissão Estadual de Farmacologia e Terapêutica. Os pacientes atendidos e suas respectivas informações estão listados conforme anexo. Os quantitativos solicitados são suficientes para 12 (doze) meses de tratamento conforme prescrição do uso continuo. Os pacientes são atendidos nas Farmácias Cidadãs Estaduais, conforme especificado no Termo de Referência. Em anexo encontra-se o Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>34948,95</ValorInicial><ValorFinal>34948,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VJ9L6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13243</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>49230</Id></row>
<row _id="2533"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-87PDZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>519/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001673.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 33 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (BROMOPRIDA 10 MG COMPRIMIDO E OUTROS )</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1725,78</ValorInicial><ValorFinal>1725,78</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-87PDZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13232</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>49231</Id></row>
<row _id="2534"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QQ3MD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>722/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002200.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 516-2023 - Donepezila 5 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1075,80</ValorInicial><ValorFinal>1075,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QQ3MD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14072</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49232</Id></row>
<row _id="2535"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QQ3MD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>722/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002201.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 516-2023 - Donepezila 5 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>135,00</ValorInicial><ValorFinal>135,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QQ3MD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14073</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>49233</Id></row>
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<row _id="2537"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4029B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>794/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000790.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 655-2023 - Linezolida 600mg - Comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4719,60</ValorInicial><ValorFinal>4719,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4029B</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11635</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>49235</Id></row>
<row _id="2538"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4029B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>794/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002102.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 655-2023 - Linezolida 600mg - Comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>643,16</ValorInicial><ValorFinal>643,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4029B</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13847</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49236</Id></row>
<row _id="2539"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4029B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>794/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000784.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 655-2023 - Linezolida 600mg - Comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>238,33</ValorInicial><ValorFinal>238,33</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4029B</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11637</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49237</Id></row>
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<row _id="2541"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GZZCW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>719/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001833.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 507-2023 - Levotiroxina sódica 75 mcg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3350,83</ValorInicial><ValorFinal>3350,83</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GZZCW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13339</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49239</Id></row>
<row _id="2542"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GZZCW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>719/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001832.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 507-2023 - Levotiroxina sódica 75 mcg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>189,00</ValorInicial><ValorFinal>189,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GZZCW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13338</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>49240</Id></row>
<row _id="2543"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GZZCW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>719/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000831.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 507-2023 - Levotiroxina sódica 75 mcg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>441,00</ValorInicial><ValorFinal>441,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GZZCW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11715</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>49241</Id></row>
<row _id="2544"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GZZCW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>719/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000830.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA FARMACEUTICA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10447355000187</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 507-2023 - Levotiroxina sódica 75 mcg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>164,00</ValorInicial><ValorFinal>164,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GZZCW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11714</idOrigem><CnpjFormatado>10.447.355/0001-87</CnpjFormatado><Id>49242</Id></row>
<row _id="2545"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-H5NR7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>729/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001554.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 529-2023 - Cálcio citrato malato 250mg + vitamina D3 2,5 mcg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>539,53</ValorInicial><ValorFinal>539,53</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-H5NR7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12829</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>49246</Id></row>
<row _id="2546"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RBBVQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>768/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000013.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28801626000116</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 556/2023 - Ata Nutrição S15 MJ - Trata-se de solicitação de ATA DE REGISTRO DE PREÇO, para tratamento de pacientes atendidos via judicial nas farmácias cidadãs estaduais, conforme descrito em planilha anexa. O quantitativo solicitado pela SESA é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio dos pacientes adicionado um quantitativo para novos ou alterações de tratamentos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>968,66</ValorInicial><ValorFinal>968,66</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RBBVQ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10960</idOrigem><CnpjFormatado>28.801.626/0001-16</CnpjFormatado><Id>49247</Id></row>
<row _id="2547"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QM5NR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>653/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0062/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BRAXTER HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>46440212000190</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 379 de medicamentos para SESA (Sinvastatina 20 mg cmp e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>85,00</ValorInicial><ValorFinal>85,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QM5NR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11331</idOrigem><CnpjFormatado>46.440.212/0001-90</CnpjFormatado><Id>49248</Id></row>
<row _id="2548"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QM5NR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>653/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000062.44922.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BRAXTER HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>46440212000190</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 379 de medicamentos para SESA (Sinvastatina 20 mg cmp e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>28,00</ValorInicial><ValorFinal>28,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QM5NR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12539</idOrigem><CnpjFormatado>46.440.212/0001-90</CnpjFormatado><Id>49249</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4940,40</ValorInicial><ValorFinal>4940,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GLWKQ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9592</idOrigem><CnpjFormatado>30.322.971/0001-19</CnpjFormatado><Id>49263</Id></row>
<row _id="2563"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7QZGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>809/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001149.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>68337658000127</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preço para aquisição de material de referência certificado – MRC, para análise de turbidez e fluoreto em água para consumo humano, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1280,00</ValorInicial><ValorFinal>1280,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7QZGF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12167</idOrigem><CnpjFormatado>68.337.658/0001-27</CnpjFormatado><Id>49265</Id></row>
<row _id="2564"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7QZGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>809/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000079.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>68337658000127</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preço para aquisição de material de referência certificado – MRC, para análise de turbidez e fluoreto em água para consumo humano, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1960,00</ValorInicial><ValorFinal>1960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7QZGF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9584</idOrigem><CnpjFormatado>68.337.658/0001-27</CnpjFormatado><Id>49266</Id></row>
<row _id="2565"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7VC6X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000263.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>EXPONTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>51305956000132</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO POR MEIO DE ARP PARA MATERIAIS: CARTAZ; FORMATO: A4, KITS COM 4 REFIL DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER - PARA ATENDER O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>153,95</ValorInicial><ValorFinal>153,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7VC6X</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10722</idOrigem><CnpjFormatado>51.305.956/0001-32</CnpjFormatado><Id>49267</Id></row>
<row _id="2566"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7VC6X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000283.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO POR MEIO DE ARP PARA MATERIAIS: CARTAZ; FORMATO: A4, KITS COM 4 REFIL DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER - PARA ATENDER O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1153,40</ValorInicial><ValorFinal>1153,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7VC6X</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10827</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>49268</Id></row>
<row _id="2567"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7VC6X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000267.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>A H DA S MORAES</Fornecedor><CnpjFornecedor>2437839000117</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO POR MEIO DE ARP PARA MATERIAIS: CARTAZ; FORMATO: A4, KITS COM 4 REFIL DE TINTA E CARTUCHOS DE TONER - PARA ATENDER O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>215,00</ValorInicial><ValorFinal>215,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7VC6X</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10820</idOrigem><CnpjFormatado>02.437.839/0001-17</CnpjFormatado><Id>49269</Id></row>
<row _id="2568"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WPT76</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>805/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001584.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 695-2023 - Polivitamínico e polimineral comprimido - (Marca Centrum) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>333,45</ValorInicial><ValorFinal>333,45</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WPT76</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12836</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>49270</Id></row>
<row _id="2569"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WPT76</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>805/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00070744101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 695-2023 - Polivitamínico e polimineral comprimido - (Marca Centrum) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>408,42</ValorInicial><ValorFinal>408,42</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WPT76</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11362</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>49271</Id></row>
<row _id="2570"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TL6Z7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>707/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00070644101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>30950184000111</CnpjFornecedor><Objeto> Processo de aquisição de EPIs (jalecos e botas de segurança) para os servidores do Lacen</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6726,06</ValorInicial><ValorFinal>6726,06</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TL6Z7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11327</idOrigem><CnpjFormatado>30.950.184/0001-11</CnpjFormatado><Id>49272</Id></row>
<row _id="2571"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RZFZL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>038/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002156.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2881877000164</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: CURATIVO FILME TRANSPARENTE, FIXADOR EXTERNO, FIXADOR DE CANULA, PASTA DE ALGODÃO ESTÉRIL – PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1470,00</ValorInicial><ValorFinal>1470,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RZFZL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13931</idOrigem><CnpjFormatado>02.881.877/0001-64</CnpjFormatado><Id>49273</Id></row>
<row _id="2572"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RZFZL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>038/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001081.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29791821000175</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: CURATIVO FILME TRANSPARENTE, FIXADOR EXTERNO, FIXADOR DE CANULA, PASTA DE ALGODÃO ESTÉRIL – PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8190,00</ValorInicial><ValorFinal>8190,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RZFZL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11971</idOrigem><CnpjFormatado>29.791.821/0001-75</CnpjFormatado><Id>49274</Id></row>
<row _id="2573"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RZFZL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>038/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000264.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: CURATIVO FILME TRANSPARENTE, FIXADOR EXTERNO, FIXADOR DE CANULA, PASTA DE ALGODÃO ESTÉRIL – PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>20400,00</ValorInicial><ValorFinal>20400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RZFZL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10819</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>49275</Id></row>
<row _id="2574"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RZFZL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>038/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000079.44922.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: CURATIVO FILME TRANSPARENTE, FIXADOR EXTERNO, FIXADOR DE CANULA, PASTA DE ALGODÃO ESTÉRIL – PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8160,00</ValorInicial><ValorFinal>8160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RZFZL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11764</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>49276</Id></row>
<row _id="2575"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RZFZL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>038/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001922.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>8939895000136</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: CURATIVO FILME TRANSPARENTE, FIXADOR EXTERNO, FIXADOR DE CANULA, PASTA DE ALGODÃO ESTÉRIL – PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>36768,00</ValorInicial><ValorFinal>36768,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RZFZL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13517</idOrigem><CnpjFormatado>08.939.895/0001-36</CnpjFormatado><Id>49277</Id></row>
<row _id="2576"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RZFZL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>038/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000754.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>8939895000136</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: CURATIVO FILME TRANSPARENTE, FIXADOR EXTERNO, FIXADOR DE CANULA, PASTA DE ALGODÃO ESTÉRIL – PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>91920,00</ValorInicial><ValorFinal>91920,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RZFZL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11551</idOrigem><CnpjFormatado>08.939.895/0001-36</CnpjFormatado><Id>49278</Id></row>
<row _id="2577"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-051ZQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>711/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001196.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 513/2023 - Ata Padrão CAP Acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1463,00</ValorInicial><ValorFinal>1463,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-051ZQ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12130</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>49279</Id></row>
<row _id="2578"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-051ZQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>711/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000497.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 513/2023 - Ata Padrão CAP Acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>99573,42</ValorInicial><ValorFinal>99573,42</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-051ZQ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11226</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>49280</Id></row>
<row _id="2579"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-051ZQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>711/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000503.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 513/2023 - Ata Padrão CAP Acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2234,37</ValorInicial><ValorFinal>2234,37</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-051ZQ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11233</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>49281</Id></row>
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<row _id="2639"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WPRF8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>755/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000391.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>56998982003122</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 480-2023 - Dasatinibe 100 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>32179,50</ValorInicial><ValorFinal>32179,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WPRF8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11014</idOrigem><CnpjFormatado>56.998.982/0031-22</CnpjFormatado><Id>49358</Id></row>
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<row _id="2643"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8KM4P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>035/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000018.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>KOVALENT DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4842199000156</CnpjFornecedor><Objeto>SRP - REAGENTES PARA EXAMES BIOQUÍMICOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>22201,42</ValorInicial><ValorFinal>22201,42</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8KM4P</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10659</idOrigem><CnpjFormatado>04.842.199/0001-56</CnpjFormatado><Id>49362</Id></row>
<row _id="2644"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8KM4P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>035/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000152.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>KOVALENT DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4842199000156</CnpjFornecedor><Objeto>SRP - REAGENTES PARA EXAMES BIOQUÍMICOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>31396,15</ValorInicial><ValorFinal>31396,15</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8KM4P</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13428</idOrigem><CnpjFormatado>04.842.199/0001-56</CnpjFormatado><Id>49363</Id></row>
<row _id="2645"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TF5NX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>745/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000836.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 528-2023 - Plantago ovata 3,5 - sachê e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1443,24</ValorInicial><ValorFinal>1443,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TF5NX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11605</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>49364</Id></row>
<row _id="2646"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MFXGD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>730/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00060344101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 531/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8619,73</ValorInicial><ValorFinal>8619,73</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MFXGD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11318</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49369</Id></row>
<row _id="2647"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MFXGD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>730/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00060244101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 531/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>571,20</ValorInicial><ValorFinal>571,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MFXGD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11317</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>49370</Id></row>
<row _id="2648"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MFXGD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>730/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00060144101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 531/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3484,32</ValorInicial><ValorFinal>3484,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MFXGD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11316</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>49371</Id></row>
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<row _id="2652"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X3G0D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>083/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000052.31101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CIDADE ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36221828000117</CnpjFornecedor><Objeto>BLOCOS DE CONCRETO E MEIO FIO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>348961,80</ValorInicial><ValorFinal>348961,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X3G0D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13899</idOrigem><CnpjFormatado>36.221.828/0001-17</CnpjFormatado><Id>49377</Id></row>
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<row _id="2685"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X3G0D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>083/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000153.31101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BELA VISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1031119000194</CnpjFornecedor><Objeto>BLOCOS DE CONCRETO E MEIO FIO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>519940,00</ValorInicial><ValorFinal>519940,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X3G0D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12469</idOrigem><CnpjFormatado>01.031.119/0001-94</CnpjFormatado><Id>49410</Id></row>
<row _id="2686"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M8X96</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>044/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21699583000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO UROLÓGICO DO HMSA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>33316,60</ValorInicial><ValorFinal>33316,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HMSA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-M8X96</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9398</idOrigem><CnpjFormatado>21.699.583/0001-60</CnpjFormatado><Id>49411</Id></row>
<row _id="2687"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MB5M0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 019/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA BEM JACARAIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30322971000119</CnpjFornecedor><Objeto>Contrataçao de empresa especializada para fornecimento de materiais de limpeza, embalagens e descartáveis, e, atendimento as unidades da Secretaria de Estado do Governo – SEG.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2028,00</ValorInicial><ValorFinal>2028,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MB5M0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13483</idOrigem><CnpjFormatado>30.322.971/0001-19</CnpjFormatado><Id>49419</Id></row>
<row _id="2688"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MB5M0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000003.60201.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA BEM JACARAIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30322971000119</CnpjFornecedor><Objeto>Contrataçao de empresa especializada para fornecimento de materiais de limpeza, embalagens e descartáveis, e, atendimento as unidades da Secretaria de Estado do Governo – SEG.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>25120,00</ValorInicial><ValorFinal>25120,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MB5M0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12624</idOrigem><CnpjFormatado>30.322.971/0001-19</CnpjFormatado><Id>49420</Id></row>
<row _id="2689"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MB5M0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000012.10101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA BEM JACARAIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30322971000119</CnpjFornecedor><Objeto>Contrataçao de empresa especializada para fornecimento de materiais de limpeza, embalagens e descartáveis, e, atendimento as unidades da Secretaria de Estado do Governo – SEG.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10522,84</ValorInicial><ValorFinal>10522,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MB5M0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14399</idOrigem><CnpjFormatado>30.322.971/0001-19</CnpjFormatado><Id>49421</Id></row>
<row _id="2690"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MB5M0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000029.31101.0/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27545656000146</CnpjFornecedor><Objeto>Contrataçao de empresa especializada para fornecimento de materiais de limpeza, embalagens e descartáveis, e, atendimento as unidades da Secretaria de Estado do Governo – SEG.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1470,00</ValorInicial><ValorFinal>1470,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MB5M0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11001</idOrigem><CnpjFormatado>27.545.656/0001-46</CnpjFormatado><Id>49423</Id></row>
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<row _id="2692"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TN4FC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>031/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000043.45101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11185669000111</CnpjFornecedor><Objeto>RP AQUISIÇÃO DE GAS (GLP)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1830,00</ValorInicial><ValorFinal>1830,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TN4FC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13443</idOrigem><CnpjFormatado>11.185.669/0001-11</CnpjFormatado><Id>49425</Id></row>
<row _id="2693"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TN4FC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>031/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 013/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11185669000111</CnpjFornecedor><Objeto>RP AQUISIÇÃO DE GAS (GLP)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3096,00</ValorInicial><ValorFinal>3096,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TN4FC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13636</idOrigem><CnpjFormatado>11.185.669/0001-11</CnpjFormatado><Id>49426</Id></row>
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<row _id="2697"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SRD0W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>022/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000013.47101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA BEM JACARAIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30322971000119</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1503,00</ValorInicial><ValorFinal>1503,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SRD0W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13121</idOrigem><CnpjFormatado>30.322.971/0001-19</CnpjFormatado><Id>49431</Id></row>
<row _id="2698"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FVN6M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>705/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002154.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1299509000140</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de kits para detecção molecular de doenças transmitidas por carrapatos por meio de técnica de PCR em tempo real para atender demanda do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13464,96</ValorInicial><ValorFinal>13464,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FVN6M</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13932</idOrigem><CnpjFormatado>01.299.509/0001-40</CnpjFormatado><Id>49432</Id></row>
<row _id="2699"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V6MMT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>051/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000176.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27374412000148</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA OS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5450,00</ValorInicial><ValorFinal>5450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V6MMT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13999</idOrigem><CnpjFormatado>27.374.412/0001-48</CnpjFormatado><Id>49433</Id></row>
<row _id="2700"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V6MMT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>051/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000114.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27374412000148</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA OS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10900,00</ValorInicial><ValorFinal>10900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V6MMT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12890</idOrigem><CnpjFormatado>27.374.412/0001-48</CnpjFormatado><Id>49434</Id></row>
<row _id="2701"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V6MMT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>051/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000021.45105.0/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27374412000148</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA OS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10900,00</ValorInicial><ValorFinal>10900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V6MMT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10672</idOrigem><CnpjFormatado>27.374.412/0001-48</CnpjFormatado><Id>49435</Id></row>
<row _id="2702"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V6MMT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>051/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000069.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27374412000148</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA OS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10900,00</ValorInicial><ValorFinal>10900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V6MMT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11790</idOrigem><CnpjFormatado>27.374.412/0001-48</CnpjFormatado><Id>49436</Id></row>
<row _id="2703"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DV6JL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>647/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000695.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BRAXTER HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>46440212000190</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição centralizada de produtos para saúde referente ao TR 340.23 para o abastecimento da Rede Estadual de Saúde. (Seringas - tamanhos diversos)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>472,00</ValorInicial><ValorFinal>472,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DV6JL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11620</idOrigem><CnpjFormatado>46.440.212/0001-90</CnpjFormatado><Id>49437</Id></row>
<row _id="2704"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DV6JL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>647/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000336.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>59309302000199</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição centralizada de produtos para saúde referente ao TR 340.23 para o abastecimento da Rede Estadual de Saúde. (Seringas - tamanhos diversos)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7737,00</ValorInicial><ValorFinal>7737,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DV6JL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11079</idOrigem><CnpjFormatado>59.309.302/0001-99</CnpjFormatado><Id>49438</Id></row>
<row _id="2705"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DV6JL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>647/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001928.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>59309302000199</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição centralizada de produtos para saúde referente ao TR 340.23 para o abastecimento da Rede Estadual de Saúde. (Seringas - tamanhos diversos)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10933,00</ValorInicial><ValorFinal>10933,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DV6JL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13455</idOrigem><CnpjFormatado>59.309.302/0001-99</CnpjFormatado><Id>49439</Id></row>
<row _id="2706"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NP6ZB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>036/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 20240000634492205/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Material Medico através de Pregão Eletrônico para HESJC.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6143,95</ValorInicial><ValorFinal>6143,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HSJC</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NP6ZB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11441</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>49440</Id></row>
<row _id="2707"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3CJZR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>835/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000966.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 738-2023 - Prucaloprida 1 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>28,58</ValorInicial><ValorFinal>28,58</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3CJZR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11856</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49442</Id></row>
<row _id="2708"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3CJZR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>835/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000965.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 738-2023 - Prucaloprida 1 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>141,60</ValorInicial><ValorFinal>141,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3CJZR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11855</idOrigem><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>49443</Id></row>
<row _id="2709"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3CJZR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>835/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000964.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 738-2023 - Prucaloprida 1 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>503,76</ValorInicial><ValorFinal>503,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3CJZR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11854</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>49444</Id></row>
<row _id="2710"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1JS36</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>833/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001756.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4216957000120</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 712-2023 - Fluormetolona 1mg/mL - solução oftálmica - Frasco 5 ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>281,20</ValorInicial><ValorFinal>281,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1JS36</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13262</idOrigem><CnpjFormatado>04.216.957/0001-20</CnpjFormatado><Id>49445</Id></row>
<row _id="2711"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1JS36</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>833/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001907.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4216957000120</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 712-2023 - Fluormetolona 1mg/mL - solução oftálmica - Frasco 5 ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>114,80</ValorInicial><ValorFinal>114,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1JS36</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13737</idOrigem><CnpjFormatado>04.216.957/0001-20</CnpjFormatado><Id>49446</Id></row>
<row _id="2712"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1JS36</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>833/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00055244101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4216957000120</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 712-2023 - Fluormetolona 1mg/mL - solução oftálmica - Frasco 5 ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>571,30</ValorInicial><ValorFinal>571,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1JS36</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11425</idOrigem><CnpjFormatado>04.216.957/0001-20</CnpjFormatado><Id>49447</Id></row>
<row _id="2713"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1JS36</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>833/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001755.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 712-2023 - Fluormetolona 1mg/mL - solução oftálmica - Frasco 5 ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>119,40</ValorInicial><ValorFinal>119,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1JS36</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13255</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>49448</Id></row>
<row _id="2714"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1JS36</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>833/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00055344101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 712-2023 - Fluormetolona 1mg/mL - solução oftálmica - Frasco 5 ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>325,36</ValorInicial><ValorFinal>325,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1JS36</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11426</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>49449</Id></row>
<row _id="2715"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1JS36</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>833/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001757.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 712-2023 - Fluormetolona 1mg/mL - solução oftálmica - Frasco 5 ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1444,86</ValorInicial><ValorFinal>1444,86</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1JS36</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13263</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>49450</Id></row>
<row _id="2716"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CK5LF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>832/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000156.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 639/2023 - Ata Nominal CAP Acoplado - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2395,08</ValorInicial><ValorFinal>2395,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CK5LF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9549</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>49451</Id></row>
<row _id="2717"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3N4MN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>773/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001804.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4216957000120</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 560-2023 - Flunarizina 10 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>19,17</ValorInicial><ValorFinal>19,17</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3N4MN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13285</idOrigem><CnpjFormatado>04.216.957/0001-20</CnpjFormatado><Id>49452</Id></row>
<row _id="2718"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0LNPJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>813/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00079344101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BRAXTER HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>46440212000190</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA SERP - HOSPITAIS Nº 609 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (Clorexidina, digliconato 0,12%, colutório, frasco 250mL e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2012,50</ValorInicial><ValorFinal>2012,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0LNPJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11439</idOrigem><CnpjFormatado>46.440.212/0001-90</CnpjFormatado><Id>49453</Id></row>
<row _id="2719"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3N4MN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>773/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001333.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 560-2023 - Flunarizina 10 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5663,95</ValorInicial><ValorFinal>5663,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3N4MN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13283</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49454</Id></row>
<row _id="2720"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3N4MN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>773/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001011.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 560-2023 - Flunarizina 10 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7793,38</ValorInicial><ValorFinal>7793,38</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3N4MN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11877</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>49455</Id></row>
<row _id="2721"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3N4MN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>773/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002118.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 560-2023 - Flunarizina 10 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2961,48</ValorInicial><ValorFinal>2961,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3N4MN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13913</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>49456</Id></row>
<row _id="2722"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KRCRQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>817/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002192.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 665-2023 - Daratumumabe 400 mg - solução injetável- frasco 20 ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>495738,63</ValorInicial><ValorFinal>495738,63</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KRCRQ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14384</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>49457</Id></row>
<row _id="2723"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4MWDT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>048/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000247.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000293</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BUDESONIDA 50MCG, ESOMEPRAZOL 20MG, FENTANILA, FERRO III, SACARATO DE OXIDO E NISTATINA + OXIDO ZINCO – PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3572,45</ValorInicial><ValorFinal>3572,45</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4MWDT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10684</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0002-93</CnpjFormatado><Id>49458</Id></row>
<row _id="2724"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PZXN3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>798/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001232.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição centralizada de produtos para saúde referente ao TR 548 para o abastecimento da Rede Estadual de Saúde. ( LUVA CIRÚRGICA 7 , 7,5 E 8)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8144,90</ValorInicial><ValorFinal>8144,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PZXN3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12236</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>49459</Id></row>
<row _id="2725"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PZXN3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>798/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Carta Contrato 2024.000255.44922.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Carta Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição centralizada de produtos para saúde referente ao TR 548 para o abastecimento da Rede Estadual de Saúde. ( LUVA CIRÚRGICA 7 , 7,5 E 8)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4340,00</ValorInicial><ValorFinal>4340,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PZXN3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14368</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>49460</Id></row>
<row _id="2726"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SRQTM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>879/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001679.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 706/2023 - Ata Nutrição MJ - P1 e A1 - Trata-se de ATA DE REGISTRO DE PREÇO de fórmulas nutricionais para continuidade de tratamento de pacientes atendidos via mandado judicial, para pacientes nominais conforme parecer técnico da Comissão Estadual de Farmacologia e Terapêutica. Os pacientes atendidos e suas respectivas informações estão listados conforme anexo. Os quantitativos solicitados são suficientes para 12 (doze) meses de tratamento conforme prescrição do uso continuo. Os pacientes são atendidos nas Farmácias Cidadãs Estaduais, conforme especificado no Termo de Referência. Em anexo encontra-se o Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15108,00</ValorInicial><ValorFinal>15108,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SRQTM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13142</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>49461</Id></row>
<row _id="2727"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4HB2L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>008/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000165.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>59269654000168</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: MANTA TÉRMICA PARA PREVENÇÃO ESTADO DE CHOQUE – PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2596,40</ValorInicial><ValorFinal>2596,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4HB2L</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10940</idOrigem><CnpjFormatado>59.269.654/0001-68</CnpjFormatado><Id>49462</Id></row>
<row _id="2728"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7S8D3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>820/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000717.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18774815000193</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 689-2023 - Trastuzumabe, entansina 100 mg - pó liofilizado para solução injetável - frasco ampola e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>54400,00</ValorInicial><ValorFinal>54400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7S8D3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11674</idOrigem><CnpjFormatado>18.774.815/0001-93</CnpjFormatado><Id>49463</Id></row>
<row _id="2729"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7S8D3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>820/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002103.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18774815000193</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 689-2023 - Trastuzumabe, entansina 100 mg - pó liofilizado para solução injetável - frasco ampola e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>54400,00</ValorInicial><ValorFinal>54400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7S8D3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13909</idOrigem><CnpjFormatado>18.774.815/0001-93</CnpjFormatado><Id>49464</Id></row>
<row _id="2730"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-63XWN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>797/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000273.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MOLECULAR BIOTECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>15562934000194</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de oligonucleotídeos purificados por HPLC para atender a demanda de análises laboratoriais por métodos moleculares realizadas no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3448,50</ValorInicial><ValorFinal>3448,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-63XWN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10824</idOrigem><CnpjFormatado>15.562.934/0001-94</CnpjFormatado><Id>49465</Id></row>
<row _id="2731"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-63XWN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>797/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000154.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>68337658000127</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de oligonucleotídeos purificados por HPLC para atender a demanda de análises laboratoriais por métodos moleculares realizadas no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9577,08</ValorInicial><ValorFinal>9577,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-63XWN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10935</idOrigem><CnpjFormatado>68.337.658/0001-27</CnpjFormatado><Id>49466</Id></row>
<row _id="2732"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RGS4F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>822/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001587.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 575-2023 - Eszopiclona 3mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>601,20</ValorInicial><ValorFinal>601,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RGS4F</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12870</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>49467</Id></row>
<row _id="2733"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RGS4F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>822/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000411.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 575-2023 - Eszopiclona 3mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>601,20</ValorInicial><ValorFinal>601,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RGS4F</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11198</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>49468</Id></row>
<row _id="2734"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RGS4F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>822/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000412.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 575-2023 - Eszopiclona 3mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4506,60</ValorInicial><ValorFinal>4506,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RGS4F</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11199</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49469</Id></row>
<row _id="2735"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RGS4F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>822/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001588.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 575-2023 - Eszopiclona 3mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6751,24</ValorInicial><ValorFinal>6751,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RGS4F</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12872</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49470</Id></row>
<row _id="2736"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T4Q2V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>675/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000172.44101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONECTA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44462884000171</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de impressora térmica de código de barras, impressora térmica direta e de leitor de código de barras para atendimento de demanda do Laboratório Central do Estado (LACEN/ES). </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25321,61</ValorInicial><ValorFinal>25321,61</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T4Q2V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9574</idOrigem><CnpjFormatado>44.462.884/0001-71</CnpjFormatado><Id>49471</Id></row>
<row _id="2737"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T4Q2V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>675/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002221.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CONECTA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44462884000171</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de impressora térmica de código de barras, impressora térmica direta e de leitor de código de barras para atendimento de demanda do Laboratório Central do Estado (LACEN/ES). </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11319,30</ValorInicial><ValorFinal>11319,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T4Q2V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14076</idOrigem><CnpjFormatado>44.462.884/0001-71</CnpjFormatado><Id>49472</Id></row>
<row _id="2738"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-55HWV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>781/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000152.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de materiais de consumo geral destinados à manutenção da rotina laboratorial do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>146,80</ValorInicial><ValorFinal>146,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-55HWV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10949</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>49473</Id></row>
<row _id="2739"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-55HWV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>781/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002396.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de materiais de consumo geral destinados à manutenção da rotina laboratorial do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>74,00</ValorInicial><ValorFinal>74,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-55HWV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14546</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>49474</Id></row>
<row _id="2740"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-55HWV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>781/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000989.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de materiais de consumo geral destinados à manutenção da rotina laboratorial do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>146,80</ValorInicial><ValorFinal>146,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-55HWV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11858</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>49475</Id></row>
<row _id="2741"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V03W7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>790/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00068044101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA E EDITORA JEP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27252147000125</CnpjFornecedor><Objeto>CONFECÇÃO GRÁFICA DE CADERNETAS DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO, EM SITUAÇÕES DE DÉFICIT QUANTITATIVO DAS MESMAS, POR PARTE DO MS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>278000,00</ValorInicial><ValorFinal>278000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V03W7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11324</idOrigem><CnpjFormatado>27.252.147/0001-25</CnpjFormatado><Id>49476</Id></row>
<row _id="2742"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DFSD5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>870/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00079244101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Plast Labor Ind e Com de Equip Hosp e Lab. Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>31864051000195</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para aquisição de tubos tipo Falcon 15 ml para coleta e transporte de amostras biológicas, de acordo com as especificações e requisitos descritos no Termo de Referência, para atender ao LACEN.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12000,00</ValorInicial><ValorFinal>12000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DFSD5</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11438</idOrigem><CnpjFormatado>31.864.051/0001-95</CnpjFormatado><Id>49477</Id></row>
<row _id="2743"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8D57J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>857/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000138.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32485469000154</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de preços para aquisição de solução padrão de fluoreto 100 ppm utilizado no ensaio de fluoreto em água para consumo humano, de acordo com as especificações, requisitos e condições de fornecimento descritas no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>530,00</ValorInicial><ValorFinal>530,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8D57J</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10929</idOrigem><CnpjFormatado>32.485.469/0001-54</CnpjFormatado><Id>49478</Id></row>
<row _id="2744"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G98PF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>851/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000956.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>377455000120</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de preço para aquisição de testes rápidos para a análises microbiológicas de água envasada, de acordo com as especificações, requisitos e condições de fornecimento descritas no Termo de Referência para atender ao Lacen.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8144,80</ValorInicial><ValorFinal>8144,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-G98PF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13560</idOrigem><CnpjFormatado>00.377.455/0001-20</CnpjFormatado><Id>49479</Id></row>
<row _id="2745"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0J5WN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>914/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000356.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 716/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>36267,00</ValorInicial><ValorFinal>36267,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0J5WN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10952</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>49480</Id></row>
<row _id="2746"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0J5WN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>914/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001547.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 716/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>27163,98</ValorInicial><ValorFinal>27163,98</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0J5WN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12868</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>49481</Id></row>
<row _id="2747"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JXDVJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>841/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000433.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 638-2023 - Ata Padrão - Trata-se de aquisição de medicamentos padronizados na REMEME (Relação de Medicamentos Estadual) para continuidade de tratamento de pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs e modalidade de licitação Registro de Preços.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>99873,00</ValorInicial><ValorFinal>99873,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JXDVJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11093</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>49482</Id></row>
<row _id="2748"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JXDVJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>841/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002286.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 638-2023 - Ata Padrão - Trata-se de aquisição de medicamentos padronizados na REMEME (Relação de Medicamentos Estadual) para continuidade de tratamento de pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs e modalidade de licitação Registro de Preços.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>116518,50</ValorInicial><ValorFinal>116518,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JXDVJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14409</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>49483</Id></row>
<row _id="2749"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S3J7B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>954/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002309.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>4162170000123</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 754-2023 - Estradiol 1mg gel - Frasco pump 30g - Manipulado e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2551,50</ValorInicial><ValorFinal>2551,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S3J7B</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14276</idOrigem><CnpjFormatado>04.162.170/0001-23</CnpjFormatado><Id>49484</Id></row>
<row _id="2750"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S3J7B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>954/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001498.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>4162170000123</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 754-2023 - Estradiol 1mg gel - Frasco pump 30g - Manipulado e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>191,70</ValorInicial><ValorFinal>191,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S3J7B</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12802</idOrigem><CnpjFormatado>04.162.170/0001-23</CnpjFormatado><Id>49485</Id></row>
<row _id="2751"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S3J7B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>954/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002308.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 754-2023 - Estradiol 1mg gel - Frasco pump 30g - Manipulado e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>114,75</ValorInicial><ValorFinal>114,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S3J7B</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14272</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>49486</Id></row>
<row _id="2752"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S3J7B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>954/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001496.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 754-2023 - Estradiol 1mg gel - Frasco pump 30g - Manipulado e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>64,77</ValorInicial><ValorFinal>64,77</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S3J7B</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12771</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>49487</Id></row>
<row _id="2753"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S3J7B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>954/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000923.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 754-2023 - Estradiol 1mg gel - Frasco pump 30g - Manipulado e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>186,32</ValorInicial><ValorFinal>186,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S3J7B</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11802</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>49488</Id></row>
<row _id="2754"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QL45K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>782/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000120.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32485469000154</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material laboratorial visando atender ao Estudo da Prevalência da Esquistossomose no Estado do Espírito Santo, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>19192,80</ValorInicial><ValorFinal>19192,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QL45K</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9643</idOrigem><CnpjFormatado>32.485.469/0001-54</CnpjFormatado><Id>49489</Id></row>
<row _id="2755"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QL45K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>782/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000119.44101.05/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SHL SAUDE HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41733464000194</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material laboratorial visando atender ao Estudo da Prevalência da Esquistossomose no Estado do Espírito Santo, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8970,00</ValorInicial><ValorFinal>8970,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QL45K</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9644</idOrigem><CnpjFormatado>41.733.464/0001-94</CnpjFormatado><Id>49490</Id></row>
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<row _id="2757"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VPFMJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>124/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000141.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 536 2022 - Ata Padrão CAP acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>174889,26</ValorInicial><ValorFinal>174889,26</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VPFMJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9654</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>49492</Id></row>
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<row _id="2773"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J3GVX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>259/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000402.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>68337658000127</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de oligonucleotídeos e master mix para atender a demanda de análises laboratoriais por métodos moleculares realizadas no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14917,80</ValorInicial><ValorFinal>14917,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-J3GVX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11016</idOrigem><CnpjFormatado>68.337.658/0001-27</CnpjFormatado><Id>49509</Id></row>
<row _id="2774"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J3GVX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>259/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001225.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>68337658000127</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de oligonucleotídeos e master mix para atender a demanda de análises laboratoriais por métodos moleculares realizadas no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8549,20</ValorInicial><ValorFinal>8549,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-J3GVX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12202</idOrigem><CnpjFormatado>68.337.658/0001-27</CnpjFormatado><Id>49510</Id></row>
<row _id="2775"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J3GVX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>259/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001869.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>68337658000127</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de oligonucleotídeos e master mix para atender a demanda de análises laboratoriais por métodos moleculares realizadas no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5308,60</ValorInicial><ValorFinal>5308,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-J3GVX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13406</idOrigem><CnpjFormatado>68.337.658/0001-27</CnpjFormatado><Id>49511</Id></row>
<row _id="2776"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J3GVX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>259/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000151.44101.05/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PROGENIX PESQUISA E ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29869795000150</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de oligonucleotídeos e master mix para atender a demanda de análises laboratoriais por métodos moleculares realizadas no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>755000,00</ValorInicial><ValorFinal>755000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-J3GVX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10617</idOrigem><CnpjFormatado>29.869.795/0001-50</CnpjFormatado><Id>49512</Id></row>
<row _id="2777"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S40NF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>039/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000782.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>TA MJ - SOL 428-2022 - Filtro solar labial FPS 30 bisnaga 5,5 g (Marca Epidrat) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3616,88</ValorInicial><ValorFinal>3616,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S40NF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11700</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>49513</Id></row>
<row _id="2778"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-S40NF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>039/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000159.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>TA MJ - SOL 428-2022 - Filtro solar labial FPS 30 bisnaga 5,5 g (Marca Epidrat) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3495,19</ValorInicial><ValorFinal>3495,19</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-S40NF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10618</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>49514</Id></row>
<row _id="2779"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-83K00</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>067/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000868.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 447-2022 - Glicinato de Magnésio 722,2mg + Piridoxina 1mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>741,18</ValorInicial><ValorFinal>741,18</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-83K00</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11503</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>49519</Id></row>
<row _id="2780"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-83K00</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>067/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000162.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 447-2022 - Glicinato de Magnésio 722,2mg + Piridoxina 1mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>494,12</ValorInicial><ValorFinal>494,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-83K00</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10939</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>49520</Id></row>
<row _id="2781"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R4ZML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>161/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001691.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preço para aquisição de caixas térmicas e carrinhos de transporte de amostras, materiais, resíduos e insumos, para atender ao LACEN, conforme
especificações do Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>315,18</ValorInicial><ValorFinal>315,18</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R4ZML</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13144</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>49521</Id></row>
<row _id="2782"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R4ZML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>161/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000226.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preço para aquisição de caixas térmicas e carrinhos de transporte de amostras, materiais, resíduos e insumos, para atender ao LACEN, conforme
especificações do Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>264,92</ValorInicial><ValorFinal>264,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R4ZML</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10620</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>49522</Id></row>
<row _id="2783"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R4ZML</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>161/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001483.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29332265000179</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preço para aquisição de caixas térmicas e carrinhos de transporte de amostras, materiais, resíduos e insumos, para atender ao LACEN, conforme
especificações do Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3619,28</ValorInicial><ValorFinal>3619,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R4ZML</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12892</idOrigem><CnpjFormatado>29.332.265/0001-79</CnpjFormatado><Id>49523</Id></row>
<row _id="2784"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-G839V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>338/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000181.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>WMC TECNOLOGIA EM SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17733261000113</CnpjFornecedor><Objeto>Trata-se de solicitação de ATA DE REGISTRO DE PREÇO, os itens 01 a 02 são para continuidade de tratamento de pacientes atendidos via judicial nas farmácias cidadãs estaduais, conforme planilha anexa. O quantitativo solicitado pela SESA é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio dos pacientes. O Termo de Referência encontra-se anexo.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3764,55</ValorInicial><ValorFinal>3764,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-G839V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10623</idOrigem><CnpjFormatado>17.733.261/0001-13</CnpjFormatado><Id>49524</Id></row>
<row _id="2785"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R39R6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>147/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000186.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>10588595001092</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 038-2023 - Lanreotida 120 mg/0,5 ml seringa preenchida e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>25693,54</ValorInicial><ValorFinal>25693,54</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-R39R6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10790</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>49525</Id></row>
<row _id="2786"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TQ40V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>199/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00062844101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13147449000129</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kits para sequenciamento de genoma do novo coronavírus, múltiplos patógenos e micobactérias, visando atender demanda do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>97499,28</ValorInicial><ValorFinal>97499,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TQ40V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11305</idOrigem><CnpjFormatado>13.147.449/0001-29</CnpjFormatado><Id>49526</Id></row>
<row _id="2787"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TQ40V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>199/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000220.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13147449000129</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kits para sequenciamento de genoma do novo coronavírus, múltiplos patógenos e micobactérias, visando atender demanda do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>142656,68</ValorInicial><ValorFinal>142656,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TQ40V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10645</idOrigem><CnpjFormatado>13.147.449/0001-29</CnpjFormatado><Id>49527</Id></row>
<row _id="2788"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TQ40V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>199/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001961.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13147449000129</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kits para sequenciamento de genoma do novo coronavírus, múltiplos patógenos e micobactérias, visando atender demanda do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>132200,64</ValorInicial><ValorFinal>535063,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TQ40V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13551</idOrigem><CnpjFormatado>13.147.449/0001-29</CnpjFormatado><Id>49528</Id></row>
<row _id="2789"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TQ40V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>199/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002185.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13147449000129</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kits para sequenciamento de genoma do novo coronavírus, múltiplos patógenos e micobactérias, visando atender demanda do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>313716,84</ValorInicial><ValorFinal>508900,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TQ40V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14145</idOrigem><CnpjFormatado>13.147.449/0001-29</CnpjFormatado><Id>49529</Id></row>
<row _id="2790"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TWXKG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>057/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000338.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JCP COMERCIAL DESKART LTDA - EP</Fornecedor><CnpjFornecedor>10724350000154</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE LIMPEZA E ELEMENTO FILTRANTE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3025,00</ValorInicial><ValorFinal>3025,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>UIJM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TWXKG</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11589</idOrigem><CnpjFormatado>10.724.350/0001-54</CnpjFormatado><Id>49530</Id></row>
<row _id="2791"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-25W8T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>040/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000183.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 433-2022 - Arginina, aspartato 250 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>344,43</ValorInicial><ValorFinal>344,43</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-25W8T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10667</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49531</Id></row>
<row _id="2792"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-25W8T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>040/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000182.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 433-2022 - Arginina, aspartato 250 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1365,67</ValorInicial><ValorFinal>1365,67</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-25W8T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10668</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>49533</Id></row>
<row _id="2793"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PB53S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>096/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00006031101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ALL SERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>37456410000151</CnpjFornecedor><Objeto>ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE BENS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2737,92</ValorInicial><ValorFinal>2737,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PB53S</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11310</idOrigem><CnpjFormatado>37.456.410/0001-51</CnpjFormatado><Id>49534</Id></row>
<row _id="2794"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GJCLW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000242.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41977198000145</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de refil de álcool gel a 70% e dispenser compatível com o refil, a fim de atender à demanda da Hemorrede Publica do estado do Espírito Santo e órgãos participantes.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6049,20</ValorInicial><ValorFinal>6049,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GJCLW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10671</idOrigem><CnpjFormatado>41.977.198/0001-45</CnpjFormatado><Id>49535</Id></row>
<row _id="2795"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M5GLV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>016/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000027.32101.04/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43690572000152</CnpjFornecedor><Objeto>CERTIFICADO DIGITAL</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>66,00</ValorInicial><ValorFinal>66,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-M5GLV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12280</idOrigem><CnpjFormatado>43.690.572/0001-52</CnpjFormatado><Id>49538</Id></row>
<row _id="2796"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M5GLV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>016/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000001.47101.04/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43690572000152</CnpjFornecedor><Objeto>CERTIFICADO DIGITAL</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>198,00</ValorInicial><ValorFinal>198,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-M5GLV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12914</idOrigem><CnpjFormatado>43.690.572/0001-52</CnpjFormatado><Id>49540</Id></row>
<row _id="2797"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M5GLV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>016/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 004/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43690572000152</CnpjFornecedor><Objeto>CERTIFICADO DIGITAL</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>66,00</ValorInicial><ValorFinal>66,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-M5GLV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13214</idOrigem><CnpjFormatado>43.690.572/0001-52</CnpjFormatado><Id>49541</Id></row>
<row _id="2798"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-R94DK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>026/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000205.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30681395000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Papel toalha e Papel Higiênico para atender a Central Administrativa da SESA.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>78431,50</ValorInicial><ValorFinal>78431,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-R94DK</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10680</idOrigem><CnpjFormatado>30.681.395/0001-04</CnpjFormatado><Id>49542</Id></row>
<row _id="2799"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JJZG8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>030/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000006.47101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>26765193000165</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O ESCRITÓRIO DE COLATINA E AS FAZENDAS DE LINHARES E MENDES DA FONSECA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2548,50</ValorInicial><ValorFinal>2548,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>INCAPER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JJZG8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12975</idOrigem><CnpjFormatado>26.765.193/0001-65</CnpjFormatado><Id>49545</Id></row>
<row _id="2800"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MXKGN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>290/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000255.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - Filial</Fornecedor><CnpjFornecedor>5439635000456</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 4 de medicamentos (azitromicina FA dentre outros) para a SESA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11370,00</ValorInicial><ValorFinal>11370,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MXKGN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10695</idOrigem><CnpjFormatado>05.439.635/0004-56</CnpjFormatado><Id>49546</Id></row>
<row _id="2801"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NVKWT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>088/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000783.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1490595000173</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de kits sorológicos e locação de equipamento com fornecimento reagentes e reativos para realização de exames para atender a demanda do setor de Imunologia do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>66675,00</ValorInicial><ValorFinal>66675,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NVKWT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11622</idOrigem><CnpjFormatado>01.490.595/0001-73</CnpjFormatado><Id>49548</Id></row>
<row _id="2802"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NVKWT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>088/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000070.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1490595000173</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de kits sorológicos e locação de equipamento com fornecimento reagentes e reativos para realização de exames para atender a demanda do setor de Imunologia do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>39412,00</ValorInicial><ValorFinal>39412,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NVKWT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10907</idOrigem><CnpjFormatado>01.490.595/0001-73</CnpjFormatado><Id>49549</Id></row>
<row _id="2803"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NVKWT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>088/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000228.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1490595000173</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de kits sorológicos e locação de equipamento com fornecimento reagentes e reativos para realização de exames para atender a demanda do setor de Imunologia do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>71740,00</ValorInicial><ValorFinal>71740,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NVKWT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10703</idOrigem><CnpjFormatado>01.490.595/0001-73</CnpjFormatado><Id>49550</Id></row>
<row _id="2804"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R3K4S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>212/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000265.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 1 de medicamentos (alfentanila ampola 5mL dentre outros) para a SESA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3560,00</ValorInicial><ValorFinal>3560,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-R3K4S</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10716</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>49551</Id></row>
<row _id="2805"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R3K4S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>212/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001844.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 1 de medicamentos (alfentanila ampola 5mL dentre outros) para a SESA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4532,50</ValorInicial><ValorFinal>4532,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-R3K4S</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13503</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>49552</Id></row>
<row _id="2806"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RMVFJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>658/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000891.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição centralizada de produtos para saúde referente ao TR 32.22 para abastecimento da Rede Estadual de Saúde.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1730,00</ValorInicial><ValorFinal>1730,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RMVFJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11608</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>49553</Id></row>
<row _id="2807"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RMVFJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>658/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000261.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição centralizada de produtos para saúde referente ao TR 32.22 para abastecimento da Rede Estadual de Saúde.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2076,00</ValorInicial><ValorFinal>2076,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RMVFJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10723</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>49554</Id></row>
<row _id="2808"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RMVFJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>658/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000892.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição centralizada de produtos para saúde referente ao TR 32.22 para abastecimento da Rede Estadual de Saúde.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3735,60</ValorInicial><ValorFinal>3735,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RMVFJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11638</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>49555</Id></row>
<row _id="2809"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RMVFJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>658/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000894.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES</Fornecedor><CnpjFornecedor>28440217000131</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição centralizada de produtos para saúde referente ao TR 32.22 para abastecimento da Rede Estadual de Saúde.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1164,00</ValorInicial><ValorFinal>1164,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RMVFJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11673</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.217/0001-31</CnpjFormatado><Id>49556</Id></row>
<row _id="2810"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GMR00</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>892/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001890.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - FILIAL SP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1772798000233</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 621/2023 - Ata Insumos de Bomba de Insulina - Trata-se de aquisição de Insumos para Bomba de Infusão de Insulina para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial e processos administrativos. Modalidade licitatória: Ata de registros de preços.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>293301,00</ValorInicial><ValorFinal>293301,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GMR00</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13440</idOrigem><CnpjFormatado>01.772.798/0002-33</CnpjFormatado><Id>49557</Id></row>
<row _id="2811"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8070T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>23/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000080.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>76535764000143</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços de serviços de telefonia para operacionalização da rede corporativa do
Governo do Estado do Espírito Santo - Telefonia Fixa e 0800e Tridígito</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6344,28</ValorInicial><ValorFinal>6344,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8070T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12171</idOrigem><CnpjFormatado>76.535.764/0001-43</CnpjFormatado><Id>49558</Id></row>
<row _id="2812"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8070T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>23/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000009.37101./2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>76535764000143</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços de serviços de telefonia para operacionalização da rede corporativa do
Governo do Estado do Espírito Santo - Telefonia Fixa e 0800e Tridígito</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6649,92</ValorInicial><ValorFinal>6649,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8070T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13444</idOrigem><CnpjFormatado>76.535.764/0001-43</CnpjFormatado><Id>49559</Id></row>
<row _id="2813"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8070T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>23/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000011.48201.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>76535764000143</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços de serviços de telefonia para operacionalização da rede corporativa do
Governo do Estado do Espírito Santo - Telefonia Fixa e 0800e Tridígito</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>50167,68</ValorInicial><ValorFinal>50167,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8070T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13360</idOrigem><CnpjFormatado>76.535.764/0001-43</CnpjFormatado><Id>49560</Id></row>
<row _id="2814"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8070T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>23/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000042.32101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>76535764000143</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços de serviços de telefonia para operacionalização da rede corporativa do
Governo do Estado do Espírito Santo - Telefonia Fixa e 0800e Tridígito</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25083,60</ValorInicial><ValorFinal>25083,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8070T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13226</idOrigem><CnpjFormatado>76.535.764/0001-43</CnpjFormatado><Id>49561</Id></row>
<row _id="2815"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8070T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>23/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000089.42101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>76535764000143</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços de serviços de telefonia para operacionalização da rede corporativa do
Governo do Estado do Espírito Santo - Telefonia Fixa e 0800e Tridígito</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>158024,29</ValorInicial><ValorFinal>158024,29</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8070T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13150</idOrigem><CnpjFormatado>76.535.764/0001-43</CnpjFormatado><Id>49562</Id></row>
<row _id="2816"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8070T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>23/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000179.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>76535764000143</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços de serviços de telefonia para operacionalização da rede corporativa do
Governo do Estado do Espírito Santo - Telefonia Fixa e 0800e Tridígito</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6649,92</ValorInicial><ValorFinal>6649,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8070T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12573</idOrigem><CnpjFormatado>76.535.764/0001-43</CnpjFormatado><Id>49563</Id></row>
<row _id="2817"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8070T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>23/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000020.47101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>76535764000143</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços de serviços de telefonia para operacionalização da rede corporativa do
Governo do Estado do Espírito Santo - Telefonia Fixa e 0800e Tridígito</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13299,84</ValorInicial><ValorFinal>13299,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8070T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14149</idOrigem><CnpjFormatado>76.535.764/0001-43</CnpjFormatado><Id>49564</Id></row>
<row _id="2818"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8070T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>23/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000011.30203.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>76535764000143</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços de serviços de telefonia para operacionalização da rede corporativa do
Governo do Estado do Espírito Santo - Telefonia Fixa e 0800e Tridígito</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6649,92</ValorInicial><ValorFinal>6649,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8070T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14386</idOrigem><CnpjFormatado>76.535.764/0001-43</CnpjFormatado><Id>49565</Id></row>
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Governo do Estado do Espírito Santo - Telefonia Fixa e 0800e Tridígito</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>141058,91</ValorInicial><ValorFinal>141058,91</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8070T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14381</idOrigem><CnpjFormatado>76.535.764/0001-43</CnpjFormatado><Id>49566</Id></row>
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<row _id="2823"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C7TR1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>024/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000007.60201.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7340993000190</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS E INTERNACIONAIS.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>260000,00</ValorInicial><ValorFinal>260000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C7TR1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12663</idOrigem><CnpjFormatado>07.340.993/0001-90</CnpjFormatado><Id>49571</Id></row>
<row _id="2824"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C7TR1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>024/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000027.28101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7340993000190</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS E INTERNACIONAIS.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-04-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>66102651,00</ValorInicial><ValorFinal>66102651,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C7TR1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12862</idOrigem><CnpjFormatado>07.340.993/0001-90</CnpjFormatado><Id>49572</Id></row>
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<row _id="2827"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C7TR1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>024/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000010.37101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7340993000190</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS E INTERNACIONAIS.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-10-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-10-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>200000,00</ValorInicial><ValorFinal>200000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C7TR1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13446</idOrigem><CnpjFormatado>07.340.993/0001-90</CnpjFormatado><Id>49575</Id></row>
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<row _id="2838"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BM71X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>955/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002377.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 747-2023 - Coenzima Q10 200 mg cápsulas - Manipulado e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1082,68</ValorInicial><ValorFinal>1082,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BM71X</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14513</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>49586</Id></row>
<row _id="2839"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CHG7G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>877/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002340.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 707/2023 - Ata Nutrição L6 e L7 - Trata-se de ATA DE REGISTRO DE PREÇO de fórmulas nutricionais para continuidade de tratamento de pacientes assistidos pelo programa DST/AIDS. Os pacientes atendidos e suas respectivas informações estão listados conforme anexo. Os quantitativos solicitados são suficientes para 12 (doze) meses de tratamento conforme prescrição do uso continuo. Os pacientes são atendidos nas Farmácias Cidadãs Estaduais, conforme especificado no Termo de Referência. Em anexo encontra-se o Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>44100,00</ValorInicial><ValorFinal>44100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CHG7G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14469</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>49587</Id></row>
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<row _id="2841"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8KT27</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>858/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001893.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CERTILAB PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2954521000103</CnpjFornecedor><Objeto> Ata de registro de preços para aquisição de insumos para purificadores e ultrapurificadores de água grau laboratorial, marca Merck-Millipore, de acordo com as especificações e requisitos do Termo de Referência, para atender ao Lacen.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>110582,00</ValorInicial><ValorFinal>110582,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8KT27</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13445</idOrigem><CnpjFormatado>02.954.521/0001-03</CnpjFormatado><Id>49589</Id></row>
<row _id="2842"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SZGZX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>839/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002063.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 641/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3636,00</ValorInicial><ValorFinal>3636,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SZGZX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13856</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>49590</Id></row>
<row _id="2843"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SZGZX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>839/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000290.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 641/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9453,60</ValorInicial><ValorFinal>9453,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SZGZX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11053</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>49591</Id></row>
<row _id="2844"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SZGZX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>839/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000618.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 641/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1602,30</ValorInicial><ValorFinal>1602,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SZGZX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11897</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49592</Id></row>
<row _id="2845"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2CBGB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>028/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000005.48201.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3607073000134</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de outsoursing de impressão</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-03-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>49810,09</ValorInicial><ValorFinal>49810,09</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>IASES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2CBGB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12565</idOrigem><CnpjFormatado>03.607.073/0001-34</CnpjFormatado><Id>49593</Id></row>
<row _id="2846"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T10F7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>675/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001146.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14013647000162</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Material de Expediente para atender a Central Administrativa da SESA e Órgãos participantes.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1101,75</ValorInicial><ValorFinal>1101,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T10F7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12346</idOrigem><CnpjFormatado>14.013.647/0001-62</CnpjFormatado><Id>49594</Id></row>
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<row _id="2848"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T10F7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>675/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000024.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>24553849000150</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Material de Expediente para atender a Central Administrativa da SESA e Órgãos participantes.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>36346,91</ValorInicial><ValorFinal>36346,91</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T10F7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10846</idOrigem><CnpjFormatado>24.553.849/0001-50</CnpjFormatado><Id>49596</Id></row>
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<row _id="2861"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-F0NCQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>784/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000017.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - FILIAL SP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1772798000233</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 215 2022 - Ata Insumos de Bomba de Insulina - Trata-se de aquisição de Insumos para Bomba de Infusão de Insulina para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial e processos administrativos. Modalidade licitatória: Ata de registros de preços. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>684,00</ValorInicial><ValorFinal>684,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-F0NCQ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10853</idOrigem><CnpjFormatado>01.772.798/0002-33</CnpjFormatado><Id>49609</Id></row>
<row _id="2862"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-F0NCQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>784/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000756.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - FILIAL SP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1772798000233</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 215 2022 - Ata Insumos de Bomba de Insulina - Trata-se de aquisição de Insumos para Bomba de Infusão de Insulina para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial e processos administrativos. Modalidade licitatória: Ata de registros de preços. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>429355,00</ValorInicial><ValorFinal>429355,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-F0NCQ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11769</idOrigem><CnpjFormatado>01.772.798/0002-33</CnpjFormatado><Id>49621</Id></row>
<row _id="2863"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VCV5W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>044/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000025.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 004 2022 - Ata Nutrição A11 A12 F4 - Trata-se de solicitação de ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em que os itens 01 a 03 são para continuidade de tratamento de pacientes atendidos via judicial e nominal nas farmácias cidadãs estaduais, conforme descrito em planilha anexa. O quantitativo solicitado pela SESA é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio dos pacientes adicionado um quantitativo para novos ou alterações de tratamentos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14871,20</ValorInicial><ValorFinal>14871,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VCV5W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10856</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>49622</Id></row>
<row _id="2864"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VCV5W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>044/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000026.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 004 2022 - Ata Nutrição A11 A12 F4 - Trata-se de solicitação de ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em que os itens 01 a 03 são para continuidade de tratamento de pacientes atendidos via judicial e nominal nas farmácias cidadãs estaduais, conforme descrito em planilha anexa. O quantitativo solicitado pela SESA é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio dos pacientes adicionado um quantitativo para novos ou alterações de tratamentos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4102,40</ValorInicial><ValorFinal>4102,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VCV5W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10858</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>49623</Id></row>
<row _id="2865"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VCV5W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>044/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001522.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 004 2022 - Ata Nutrição A11 A12 F4 - Trata-se de solicitação de ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em que os itens 01 a 03 são para continuidade de tratamento de pacientes atendidos via judicial e nominal nas farmácias cidadãs estaduais, conforme descrito em planilha anexa. O quantitativo solicitado pela SESA é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio dos pacientes adicionado um quantitativo para novos ou alterações de tratamentos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>27947,60</ValorInicial><ValorFinal>27947,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VCV5W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12827</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>49624</Id></row>
<row _id="2866"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VCV5W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>044/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001523.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>75014167000100</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 004 2022 - Ata Nutrição A11 A12 F4 - Trata-se de solicitação de ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em que os itens 01 a 03 são para continuidade de tratamento de pacientes atendidos via judicial e nominal nas farmácias cidadãs estaduais, conforme descrito em planilha anexa. O quantitativo solicitado pela SESA é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio dos pacientes adicionado um quantitativo para novos ou alterações de tratamentos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7680,00</ValorInicial><ValorFinal>7680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VCV5W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12806</idOrigem><CnpjFormatado>75.014.167/0001-00</CnpjFormatado><Id>49625</Id></row>
<row _id="2867"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BX3Q8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>283/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000909.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>33009945000204</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 206-2023 - Denosumabe 60 mg/ml seringa preenchida com 1 ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>35397,00</ValorInicial><ValorFinal>35397,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BX3Q8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11839</idOrigem><CnpjFormatado>33.009.945/0002-04</CnpjFormatado><Id>49626</Id></row>
<row _id="2868"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BX3Q8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>283/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000035.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>33009945000204</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 206-2023 - Denosumabe 60 mg/ml seringa preenchida com 1 ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>46724,04</ValorInicial><ValorFinal>46724,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BX3Q8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10861</idOrigem><CnpjFormatado>33.009.945/0002-04</CnpjFormatado><Id>49627</Id></row>
<row _id="2869"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BX3Q8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>283/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001531.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>33009945000204</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 206-2023 - Denosumabe 60 mg/ml seringa preenchida com 1 ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>62298,72</ValorInicial><ValorFinal>62298,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BX3Q8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12926</idOrigem><CnpjFormatado>33.009.945/0002-04</CnpjFormatado><Id>49628</Id></row>
<row _id="2870"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2C32H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>240/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000006.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LOCCUS DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5094718000108</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de kit de extração de ácidos nucleicos compatível com o sistema de extração automatizado maelstrom 9600 (fabricante: Taiwan Advanced Nanotech Inc - Tanbead) para a realização de diagnóstico molecular de patógenos virais analisados no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>105466,20</ValorInicial><ValorFinal>105466,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2C32H</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10866</idOrigem><CnpjFormatado>05.094.718/0001-08</CnpjFormatado><Id>49629</Id></row>
<row _id="2871"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G0J3W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>279/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000036.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 175-2023 - Tafamidis 20 mg cápsula e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>182086,56</ValorInicial><ValorFinal>182086,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-G0J3W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10880</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49630</Id></row>
<row _id="2872"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G0J3W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>279/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001920.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 175-2023 - Tafamidis 20 mg cápsula e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>125184,51</ValorInicial><ValorFinal>125184,51</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-G0J3W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13619</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49631</Id></row>
<row _id="2873"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7CG9Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>074/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000039.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 469 2022 - Ata padrão CAP acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>56973,60</ValorInicial><ValorFinal>56973,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7CG9Z</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10885</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>49632</Id></row>
<row _id="2874"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7CG9Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>074/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001408.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 469 2022 - Ata padrão CAP acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4724,64</ValorInicial><ValorFinal>4724,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7CG9Z</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12593</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>49633</Id></row>
<row _id="2875"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7CG9Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>074/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001414.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 469 2022 - Ata padrão CAP acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3983,52</ValorInicial><ValorFinal>3983,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7CG9Z</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12599</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>49634</Id></row>
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<row _id="2893"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NC147</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>812/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001898.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 612/2023 - Ata Dieta A2 - Trata-se de solicitação de compra por ATA DE REGISTRO DE PREÇO de FÓRMULA NUTRICIONAL PADRONIZADA para atendimento a continuidade de tratamento dos pacientes assistidos nas Farmácias Cidadãs Estaduais por processos administrativos contemplados pela portaria estadual 054-R de 28/04/2010. O quantitativo solicitado é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio registrado no MGES, em anexo. Em anexo encontra-se o Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>25656,84</ValorInicial><ValorFinal>25656,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NC147</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13691</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>49652</Id></row>
<row _id="2894"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NC147</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>812/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000038.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>34729047000102</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 612/2023 - Ata Dieta A2 - Trata-se de solicitação de compra por ATA DE REGISTRO DE PREÇO de FÓRMULA NUTRICIONAL PADRONIZADA para atendimento a continuidade de tratamento dos pacientes assistidos nas Farmácias Cidadãs Estaduais por processos administrativos contemplados pela portaria estadual 054-R de 28/04/2010. O quantitativo solicitado é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio registrado no MGES, em anexo. Em anexo encontra-se o Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>600692,40</ValorInicial><ValorFinal>600692,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NC147</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10892</idOrigem><CnpjFormatado>34.729.047/0001-02</CnpjFormatado><Id>49653</Id></row>
<row _id="2895"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NVLCD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>271/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000054.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 504 2022 - Ata Padrão - Trata-se de aquisição de medicamentos padronizados na REMEME (Relação de Medicamentos Estadual) para continuidade de tratamento de pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs e modalidade de licitação Registro de Preços.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3654,96</ValorInicial><ValorFinal>3654,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NVLCD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10891</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49654</Id></row>
<row _id="2896"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NVLCD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>271/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001209.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 504 2022 - Ata Padrão - Trata-se de aquisição de medicamentos padronizados na REMEME (Relação de Medicamentos Estadual) para continuidade de tratamento de pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs e modalidade de licitação Registro de Preços.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4568,70</ValorInicial><ValorFinal>4568,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NVLCD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12193</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49655</Id></row>
<row _id="2897"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KDN40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>078/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000055.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - FILIAL SP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1772798000233</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 470 2022 - Ata Bomba e Insumos de Bomba - Trata-se de aquisição de Bomba e Insumos para Bomba de Infusão de Insulina para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial e processos administrativos. Modalidade licitatória: Ata de registros de preços. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>573224,00</ValorInicial><ValorFinal>573224,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KDN40</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10915</idOrigem><CnpjFormatado>01.772.798/0002-33</CnpjFormatado><Id>49656</Id></row>
<row _id="2898"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KDN40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>078/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000056.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - FILIAL SP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1772798000233</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 470 2022 - Ata Bomba e Insumos de Bomba - Trata-se de aquisição de Bomba e Insumos para Bomba de Infusão de Insulina para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial e processos administrativos. Modalidade licitatória: Ata de registros de preços. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>285504,00</ValorInicial><ValorFinal>285504,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KDN40</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10917</idOrigem><CnpjFormatado>01.772.798/0002-33</CnpjFormatado><Id>49657</Id></row>
<row _id="2899"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KDN40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>078/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001068.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - FILIAL SP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1772798000233</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 470 2022 - Ata Bomba e Insumos de Bomba - Trata-se de aquisição de Bomba e Insumos para Bomba de Infusão de Insulina para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial e processos administrativos. Modalidade licitatória: Ata de registros de preços. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1216090,00</ValorInicial><ValorFinal>1216090,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KDN40</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11991</idOrigem><CnpjFormatado>01.772.798/0002-33</CnpjFormatado><Id>49658</Id></row>
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<row _id="2901"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6255B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>777/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000842.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 586/2023 - Ata Nominal CAP Acoplado - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>27247,88</ValorInicial><ValorFinal>27247,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6255B</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11601</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49660</Id></row>
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<row _id="2904"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T848P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>176/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001379.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32485469000154</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de insumos laboratoriais para manutenção dos ensaios de diagnóstico realizados no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14500,00</ValorInicial><ValorFinal>14500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T848P</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12490</idOrigem><CnpjFormatado>32.485.469/0001-54</CnpjFormatado><Id>49663</Id></row>
<row _id="2905"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T848P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>176/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000789.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32485469000154</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de insumos laboratoriais para manutenção dos ensaios de diagnóstico realizados no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>30500,00</ValorInicial><ValorFinal>30500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T848P</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11554</idOrigem><CnpjFormatado>32.485.469/0001-54</CnpjFormatado><Id>49664</Id></row>
<row _id="2906"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T848P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>176/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001177.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32485469000154</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de insumos laboratoriais para manutenção dos ensaios de diagnóstico realizados no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>24291,40</ValorInicial><ValorFinal>24291,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T848P</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12143</idOrigem><CnpjFormatado>32.485.469/0001-54</CnpjFormatado><Id>49665</Id></row>
<row _id="2907"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T848P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>176/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000787.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de insumos laboratoriais para manutenção dos ensaios de diagnóstico realizados no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>139788,00</ValorInicial><ValorFinal>139788,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T848P</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11549</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>49666</Id></row>
<row _id="2908"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T848P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>176/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001550.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de insumos laboratoriais para manutenção dos ensaios de diagnóstico realizados no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3250,00</ValorInicial><ValorFinal>3250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T848P</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12795</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>49667</Id></row>
<row _id="2909"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T848P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>176/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001993.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de insumos laboratoriais para manutenção dos ensaios de diagnóstico realizados no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7665,00</ValorInicial><ValorFinal>7665,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T848P</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13601</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>49668</Id></row>
<row _id="2910"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T848P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>176/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000075.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de insumos laboratoriais para manutenção dos ensaios de diagnóstico realizados no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12775,00</ValorInicial><ValorFinal>12775,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T848P</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11009</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>49669</Id></row>
<row _id="2911"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T848P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>176/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000788.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de insumos laboratoriais para manutenção dos ensaios de diagnóstico realizados no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14225,00</ValorInicial><ValorFinal>14225,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T848P</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11550</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>49670</Id></row>
<row _id="2912"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-6QFMN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0171/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000240.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>ATA DE REGISTRO DE PREÇO MATERIAL MÉDICO: CONECTOR Y, URODESIMETRO, PRONGA NASAL E OUTROS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>460,00</ValorInicial><ValorFinal>460,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-6QFMN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11541</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>49671</Id></row>
<row _id="2913"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7T46V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>101/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000057.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 018 2022 - Ata Dieta PKU 1 2 3 - Trata-se de ATA DE REGISTRO DE PREÇO de fórmulas nutricionais para continuidade de tratamento de pacientes fenilcetonúricos. Os pacientes atendidos e suas respectivas informações estão listados conforme anexo. Os quantitativos solicitados são suficientes para 12 (doze) meses de tratamento conforme prescrição do uso continuo. Os pacientes são atendidos nas Farmácias Cidadãs Estaduais, conforme especificado no Termo de Referência. Em anexo encontra-se o Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>78339,45</ValorInicial><ValorFinal>78339,45</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7T46V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11030</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>49672</Id></row>
<row _id="2914"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7T46V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>101/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000058.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 018 2022 - Ata Dieta PKU 1 2 3 - Trata-se de ATA DE REGISTRO DE PREÇO de fórmulas nutricionais para continuidade de tratamento de pacientes fenilcetonúricos. Os pacientes atendidos e suas respectivas informações estão listados conforme anexo. Os quantitativos solicitados são suficientes para 12 (doze) meses de tratamento conforme prescrição do uso continuo. Os pacientes são atendidos nas Farmácias Cidadãs Estaduais, conforme especificado no Termo de Referência. Em anexo encontra-se o Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9009,00</ValorInicial><ValorFinal>9009,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7T46V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11031</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>49673</Id></row>
<row _id="2915"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7T46V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>101/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001464.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 018 2022 - Ata Dieta PKU 1 2 3 - Trata-se de ATA DE REGISTRO DE PREÇO de fórmulas nutricionais para continuidade de tratamento de pacientes fenilcetonúricos. Os pacientes atendidos e suas respectivas informações estão listados conforme anexo. Os quantitativos solicitados são suficientes para 12 (doze) meses de tratamento conforme prescrição do uso continuo. Os pacientes são atendidos nas Farmácias Cidadãs Estaduais, conforme especificado no Termo de Referência. Em anexo encontra-se o Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>112398,00</ValorInicial><ValorFinal>112398,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7T46V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12724</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>49674</Id></row>
<row _id="2916"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7T46V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>101/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001975.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 018 2022 - Ata Dieta PKU 1 2 3 - Trata-se de ATA DE REGISTRO DE PREÇO de fórmulas nutricionais para continuidade de tratamento de pacientes fenilcetonúricos. Os pacientes atendidos e suas respectivas informações estão listados conforme anexo. Os quantitativos solicitados são suficientes para 12 (doze) meses de tratamento conforme prescrição do uso continuo. Os pacientes são atendidos nas Farmácias Cidadãs Estaduais, conforme especificado no Termo de Referência. Em anexo encontra-se o Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>178526,60</ValorInicial><ValorFinal>178526,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7T46V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13555</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>49675</Id></row>
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<row _id="2918"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VC1HL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>705/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000059.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 416-2022 - Fosfato de Sitagliptina 50 mg + Cloridrato de Metformina 850 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>55948,20</ValorInicial><ValorFinal>55948,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VC1HL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11032</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>49679</Id></row>
<row _id="2919"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FVLDL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>296/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000458.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4214068000124</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preço para aquisição de bases desidratadas para preparo de meios de cultura em caldos para análises laboratoriais de microbiologia, conforme especificações e requisitos descritos no Termo de Referência, para atender ao Lacen.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>510,00</ValorInicial><ValorFinal>510,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FVLDL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11100</idOrigem><CnpjFormatado>04.214.068/0001-24</CnpjFormatado><Id>49680</Id></row>
<row _id="2920"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZQ5CR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>227/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000124.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 3 de medicamentos (fluconazol 2mg/mL frasco 100mL, dentre outros) para a SESA.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2620,80</ValorInicial><ValorFinal>2620,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZQ5CR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11034</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>49681</Id></row>
<row _id="2921"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FVLDL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>296/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000074.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10919350000100</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preço para aquisição de bases desidratadas para preparo de meios de cultura em caldos para análises laboratoriais de microbiologia, conforme especificações e requisitos descritos no Termo de Referência, para atender ao Lacen.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4700,00</ValorInicial><ValorFinal>4700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FVLDL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11039</idOrigem><CnpjFormatado>10.919.350/0001-00</CnpjFormatado><Id>49682</Id></row>
<row _id="2922"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FVLDL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>296/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000459.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10919350000100</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preço para aquisição de bases desidratadas para preparo de meios de cultura em caldos para análises laboratoriais de microbiologia, conforme especificações e requisitos descritos no Termo de Referência, para atender ao Lacen.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6945,22</ValorInicial><ValorFinal>6945,22</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FVLDL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11102</idOrigem><CnpjFormatado>10.919.350/0001-00</CnpjFormatado><Id>49683</Id></row>
<row _id="2923"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F6L24</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>355/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001958.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>Solicitação de compra por ATA DE REGISTRO DE PREÇO de FÓRMULAS NUTRICIONAIS PADRONIZADAS - F3, P7 e P8 para atendimento a continuidade de tratamento dos pacientes assistidos nas Farmácias Cidadãs Estaduais por processos administrativos contemplados pela portaria estadual 098-R de 13/05/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>285609,60</ValorInicial><ValorFinal>285609,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F6L24</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13525</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>49684</Id></row>
<row _id="2924"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F6L24</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>355/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000125.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>Solicitação de compra por ATA DE REGISTRO DE PREÇO de FÓRMULAS NUTRICIONAIS PADRONIZADAS - F3, P7 e P8 para atendimento a continuidade de tratamento dos pacientes assistidos nas Farmácias Cidadãs Estaduais por processos administrativos contemplados pela portaria estadual 098-R de 13/05/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>175246,08</ValorInicial><ValorFinal>175246,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F6L24</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11036</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>49685</Id></row>
<row _id="2925"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F6L24</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>355/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000126.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>Solicitação de compra por ATA DE REGISTRO DE PREÇO de FÓRMULAS NUTRICIONAIS PADRONIZADAS - F3, P7 e P8 para atendimento a continuidade de tratamento dos pacientes assistidos nas Farmácias Cidadãs Estaduais por processos administrativos contemplados pela portaria estadual 098-R de 13/05/2021.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>46563,84</ValorInicial><ValorFinal>46563,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F6L24</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11037</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>49686</Id></row>
<row _id="2926"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FVLDL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>296/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000460.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preço para aquisição de bases desidratadas para preparo de meios de cultura em caldos para análises laboratoriais de microbiologia, conforme especificações e requisitos descritos no Termo de Referência, para atender ao Lacen.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>233,50</ValorInicial><ValorFinal>233,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FVLDL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11109</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>49687</Id></row>
<row _id="2927"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C0FX6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>053/2022-HESVV/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000163.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES</Fornecedor><CnpjFornecedor>28440217000131</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO: CATETER NASAL PARA OXIGENIO, ELETRODO DESCARTAVEL E OUTROS - PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>600,00</ValorInicial><ValorFinal>600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C0FX6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11038</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.217/0001-31</CnpjFormatado><Id>49689</Id></row>
<row _id="2928"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C0FX6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>053/2022-HESVV/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000164.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO: CATETER NASAL PARA OXIGENIO, ELETRODO DESCARTAVEL E OUTROS - PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4476,00</ValorInicial><ValorFinal>4476,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C0FX6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11110</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>49692</Id></row>
<row _id="2929"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XZW4S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000167.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RRS MEDICAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>28486650000108</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO: CAPAS DE PLÁSTICO PARA VIDEO CIRURGIA POR MEIO DE ARP - PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3150,00</ValorInicial><ValorFinal>3150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XZW4S</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11040</idOrigem><CnpjFormatado>28.486.650/0001-08</CnpjFormatado><Id>49693</Id></row>
<row _id="2930"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-GFW50</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000198.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BAYER S.A</Fornecedor><CnpjFornecedor>18459628009767</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 526-2022 - Tofacitinibe 5mg - comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>166032,00</ValorInicial><ValorFinal>166032,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-GFW50</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11041</idOrigem><CnpjFormatado>18.459.628/0097-67</CnpjFormatado><Id>49694</Id></row>
<row _id="2931"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HBK77</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>148/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001600.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FASTMED COMERCIO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4779188000179</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kits para diagnóstico de arboviroses e de infecções causadas por Clostridium difficile pela metodologia de imunoensaio de fluorescência com locação de equipamento para atender a demanda do Lacen de análises laboratoriais realizadas no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4900,00</ValorInicial><ValorFinal>4900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HBK77</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12873</idOrigem><CnpjFormatado>04.779.188/0001-79</CnpjFormatado><Id>49696</Id></row>
<row _id="2932"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HBK77</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>148/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001286.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FASTMED COMERCIO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4779188000179</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kits para diagnóstico de arboviroses e de infecções causadas por Clostridium difficile pela metodologia de imunoensaio de fluorescência com locação de equipamento para atender a demanda do Lacen de análises laboratoriais realizadas no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6525,00</ValorInicial><ValorFinal>6525,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HBK77</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12331</idOrigem><CnpjFormatado>04.779.188/0001-79</CnpjFormatado><Id>49698</Id></row>
<row _id="2933"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HBK77</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>148/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000897.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FASTMED COMERCIO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4779188000179</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kits para diagnóstico de arboviroses e de infecções causadas por Clostridium difficile pela metodologia de imunoensaio de fluorescência com locação de equipamento para atender a demanda do Lacen de análises laboratoriais realizadas no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>473224,00</ValorInicial><ValorFinal>473224,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HBK77</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11801</idOrigem><CnpjFormatado>04.779.188/0001-79</CnpjFormatado><Id>49699</Id></row>
<row _id="2934"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HBK77</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>148/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000507.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FASTMED COMERCIO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4779188000179</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kits para diagnóstico de arboviroses e de infecções causadas por Clostridium difficile pela metodologia de imunoensaio de fluorescência com locação de equipamento para atender a demanda do Lacen de análises laboratoriais realizadas no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>146931,00</ValorInicial><ValorFinal>146931,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HBK77</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11145</idOrigem><CnpjFormatado>04.779.188/0001-79</CnpjFormatado><Id>49700</Id></row>
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<row _id="2946"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4TMZD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>403/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001416.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de dispenser para uso de papel toalha e dispenser para uso de papel higiênico para atender à demanda da Hemorrede Pública do Estado do Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5596,00</ValorInicial><ValorFinal>5596,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4TMZD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12468</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>49717</Id></row>
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<row _id="2976"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J7KTS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>381/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001964.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31558431000100</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 177/2023 - Ata Nutrição F4 - Trata-se de solicitação de ATA DE REGISTRO DE PREÇO, para continuidade de tratamento de pacientes atendidos via judicial e nominal nas farmácias cidadãs estaduais, conforme descrito em planilha anexa. O quantitativo solicitado pela SESA é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio dos pacientes adicionado um quantitativo para novos ou alterações de tratamentos. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2380,80</ValorInicial><ValorFinal>2380,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-J7KTS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13548</idOrigem><CnpjFormatado>31.558.431/0001-00</CnpjFormatado><Id>49747</Id></row>
<row _id="2977"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-1Q6V6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>507/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000301.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SERINGAS AGULHADAS PARA ATENDER O PROGRAMA DE IMUNIZAÇÕES NA VACINAÇÃO ROTINA E CAMPANHAS EM 2022.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1670000,00</ValorInicial><ValorFinal>1670000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-1Q6V6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11063</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>49748</Id></row>
<row _id="2978"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-08J4W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00075544101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4214068000124</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preço para aquisição de reagentes químicos conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência, visando atender ao LACEN.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3486,08</ValorInicial><ValorFinal>3486,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-08J4W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11436</idOrigem><CnpjFormatado>04.214.068/0001-24</CnpjFormatado><Id>49750</Id></row>
<row _id="2979"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-08J4W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000322.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4214068000124</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preço para aquisição de reagentes químicos conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência, visando atender ao LACEN.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>451,25</ValorInicial><ValorFinal>451,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-08J4W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11134</idOrigem><CnpjFormatado>04.214.068/0001-24</CnpjFormatado><Id>49751</Id></row>
<row _id="2980"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GZWT8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>352/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001578.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 170/2023 - DIETAS: M4 e S6 - Trata-se de solicitação de ATA DE REGISTRO DE PREÇO para continuidade de tratamento de pacientes atendidos via judicial e nominal nas farmácias cidadãs estaduais, conforme descrito em planilha anexa. O quantitativo solicitado pela SESA é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio dos pacientes adicionado um quantitativo para novos ou alterações de tratamentos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15120,00</ValorInicial><ValorFinal>15120,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GZWT8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12825</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>49756</Id></row>
<row _id="2981"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GZWT8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>352/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001371.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 170/2023 - DIETAS: M4 e S6 - Trata-se de solicitação de ATA DE REGISTRO DE PREÇO para continuidade de tratamento de pacientes atendidos via judicial e nominal nas farmácias cidadãs estaduais, conforme descrito em planilha anexa. O quantitativo solicitado pela SESA é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio dos pacientes adicionado um quantitativo para novos ou alterações de tratamentos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4320,00</ValorInicial><ValorFinal>4320,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GZWT8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12493</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>49757</Id></row>
<row _id="2982"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GZWT8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>352/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000372.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 170/2023 - DIETAS: M4 e S6 - Trata-se de solicitação de ATA DE REGISTRO DE PREÇO para continuidade de tratamento de pacientes atendidos via judicial e nominal nas farmácias cidadãs estaduais, conforme descrito em planilha anexa. O quantitativo solicitado pela SESA é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio dos pacientes adicionado um quantitativo para novos ou alterações de tratamentos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15120,00</ValorInicial><ValorFinal>15120,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GZWT8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11075</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>49758</Id></row>
<row _id="2983"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GZWT8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>352/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001368.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 170/2023 - DIETAS: M4 e S6 - Trata-se de solicitação de ATA DE REGISTRO DE PREÇO para continuidade de tratamento de pacientes atendidos via judicial e nominal nas farmácias cidadãs estaduais, conforme descrito em planilha anexa. O quantitativo solicitado pela SESA é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio dos pacientes adicionado um quantitativo para novos ou alterações de tratamentos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>367,50</ValorInicial><ValorFinal>367,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GZWT8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12492</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>49759</Id></row>
<row _id="2984"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CRT29</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>436/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000385.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 41 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO E OUTROS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6399,00</ValorInicial><ValorFinal>6399,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CRT29</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11080</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>49760</Id></row>
<row _id="2985"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CRT29</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>436/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002162.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 41 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO E OUTROS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>474,00</ValorInicial><ValorFinal>474,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CRT29</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14013</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>49761</Id></row>
<row _id="2986"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W9GV7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>382/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000335.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 28 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (SINVASTATINA 40 MG E OUTROS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>110,50</ValorInicial><ValorFinal>110,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W9GV7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11077</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>49762</Id></row>
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<row _id="2989"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2J0T7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>209/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001822.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 089-2023 - Bendamustina 25 mg - frasco ampola e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>50362,20</ValorInicial><ValorFinal>50362,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2J0T7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13357</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>49765</Id></row>
<row _id="2990"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2J0T7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>209/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00058644101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 089-2023 - Bendamustina 25 mg - frasco ampola e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>50362,20</ValorInicial><ValorFinal>50362,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2J0T7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11466</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>49766</Id></row>
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<row _id="3003"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TBWFH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>118/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001574.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>33846912000138</CnpjFornecedor><Objeto>Trata-se de solicitação de ATA DE REGISTRO DE PREÇO, os itens 01 a 02 são para atendimento aos pacientes portadores de fibrose cística assistidos nos pólos do HINSG e do HDS. O quantitativo solicitado pela SESA é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio dos pólos. O Termo de Referência encontra-se anexo.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3577,50</ValorInicial><ValorFinal>3577,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TBWFH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12916</idOrigem><CnpjFormatado>33.846.912/0001-38</CnpjFormatado><Id>49779</Id></row>
<row _id="3004"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TBWFH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>118/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001952.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31558431000100</CnpjFornecedor><Objeto>Trata-se de solicitação de ATA DE REGISTRO DE PREÇO, os itens 01 a 02 são para atendimento aos pacientes portadores de fibrose cística assistidos nos pólos do HINSG e do HDS. O quantitativo solicitado pela SESA é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio dos pólos. O Termo de Referência encontra-se anexo.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1859,40</ValorInicial><ValorFinal>1859,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TBWFH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13484</idOrigem><CnpjFormatado>31.558.431/0001-00</CnpjFormatado><Id>49780</Id></row>
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<row _id="3006"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T16NJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>122/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000422.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 067/2023 - Ata Padrão CAP acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>187669,23</ValorInicial><ValorFinal>187669,23</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T16NJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11241</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>49782</Id></row>
<row _id="3007"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T16NJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>122/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000996.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 067/2023 - Ata Padrão CAP acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>920,85</ValorInicial><ValorFinal>920,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T16NJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11808</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>49783</Id></row>
<row _id="3008"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X254V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>181/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001917.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais. - Ata Padrão CAP acoplado.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>233951,60</ValorInicial><ValorFinal>233951,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X254V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13614</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>49784</Id></row>
<row _id="3009"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X254V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>181/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00042644101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais. - Ata Padrão CAP acoplado.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1878,72</ValorInicial><ValorFinal>1878,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X254V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11380</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>49785</Id></row>
<row _id="3010"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X254V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>181/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00042744101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais. - Ata Padrão CAP acoplado.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>574560,00</ValorInicial><ValorFinal>574560,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X254V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11424</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>49787</Id></row>
<row _id="3011"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L29N7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>029/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000362.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3750,80</ValorInicial><ValorFinal>3750,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-L29N7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11091</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>49788</Id></row>
<row _id="3012"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X254V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>181/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00043044101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais. - Ata Padrão CAP acoplado.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>297,00</ValorInicial><ValorFinal>297,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X254V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11377</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>49789</Id></row>
<row _id="3013"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X254V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>181/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00042944101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais. - Ata Padrão CAP acoplado.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5280,00</ValorInicial><ValorFinal>5280,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X254V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11378</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>49790</Id></row>
<row _id="3014"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X254V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>181/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00042344101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais. - Ata Padrão CAP acoplado.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5256,90</ValorInicial><ValorFinal>5256,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X254V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11382</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>49791</Id></row>
<row _id="3015"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D64VX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>252/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001809.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 108-2023 - Flunarizina 10 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>386,40</ValorInicial><ValorFinal>386,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D64VX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13297</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>49792</Id></row>
<row _id="3016"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D64VX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>252/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00071544101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 108-2023 - Flunarizina 10 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>483,00</ValorInicial><ValorFinal>483,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D64VX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11361</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>49793</Id></row>
<row _id="3017"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D64VX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>252/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00040444101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10493969000103</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 108-2023 - Flunarizina 10 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3761,10</ValorInicial><ValorFinal>3761,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D64VX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11334</idOrigem><CnpjFormatado>10.493.969/0001-03</CnpjFormatado><Id>49794</Id></row>
<row _id="3018"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D64VX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>252/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001810.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10493969000103</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 108-2023 - Flunarizina 10 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3818,85</ValorInicial><ValorFinal>3818,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D64VX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13299</idOrigem><CnpjFormatado>10.493.969/0001-03</CnpjFormatado><Id>49795</Id></row>
<row _id="3019"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X254V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>181/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00043144101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais. - Ata Padrão CAP acoplado.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>587,16</ValorInicial><ValorFinal>587,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X254V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11376</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>49796</Id></row>
<row _id="3020"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X254V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>181/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00042844101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>28911309000152</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais. - Ata Padrão CAP acoplado.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4154,00</ValorInicial><ValorFinal>4154,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X254V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11379</idOrigem><CnpjFormatado>28.911.309/0001-52</CnpjFormatado><Id>49797</Id></row>
<row _id="3021"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X254V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>181/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00042444101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais. - Ata Padrão CAP acoplado.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1434,12</ValorInicial><ValorFinal>1434,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X254V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11381</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49798</Id></row>
<row _id="3022"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-THJHM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>125/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000441.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>Deflazacorte 30 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1454,40</ValorInicial><ValorFinal>1454,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-THJHM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11185</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>49799</Id></row>
<row _id="3023"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7PHHC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>837/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001758.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 718-2023 - Lansoprazol 30 mg cápsula de liberação retardada e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6890,18</ValorInicial><ValorFinal>6890,18</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7PHHC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13198</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>49800</Id></row>
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<row _id="3028"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7PHHC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>837/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000821.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 718-2023 - Lansoprazol 30 mg cápsula de liberação retardada e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>318,40</ValorInicial><ValorFinal>318,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7PHHC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11811</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>49805</Id></row>
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<row _id="3030"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-THJHM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>125/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000443.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>Deflazacorte 30 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2677,05</ValorInicial><ValorFinal>2677,05</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-THJHM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11186</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>49807</Id></row>
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<row _id="3032"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RS3TJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>049/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000011.47101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Esmeralda Comércio de Produtos de Limpeza Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>43075537000123</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE LIMEZA E HIGIENIZAÇÃO (LIXEIRAS E DISPENSERS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1476,00</ValorInicial><ValorFinal>1476,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>UIJM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RS3TJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12982</idOrigem><CnpjFormatado>43.075.537/0001-23</CnpjFormatado><Id>49809</Id></row>
<row _id="3033"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RS3TJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>049/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000009.47101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>L E D COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>49626277000113</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE LIMEZA E HIGIENIZAÇÃO (LIXEIRAS E DISPENSERS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>676,50</ValorInicial><ValorFinal>676,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RS3TJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12980</idOrigem><CnpjFormatado>49.626.277/0001-13</CnpjFormatado><Id>49810</Id></row>
<row _id="3034"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7PHHC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>837/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000823.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 718-2023 - Lansoprazol 30 mg cápsula de liberação retardada e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>884,34</ValorInicial><ValorFinal>884,34</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7PHHC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11812</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>49811</Id></row>
<row _id="3035"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JH1GZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>321/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001765.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 6 de medicamentos (albumina, gliconato de cálcio etc) para a SESA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3688,00</ValorInicial><ValorFinal>3688,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JH1GZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13168</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>49812</Id></row>
<row _id="3036"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JH1GZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>321/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 018/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 6 de medicamentos (albumina, gliconato de cálcio etc) para a SESA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1844,00</ValorInicial><ValorFinal>1844,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JH1GZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12451</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>49813</Id></row>
<row _id="3037"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JH1GZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>321/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001048.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40600760000154</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 6 de medicamentos (albumina, gliconato de cálcio etc) para a SESA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1700,00</ValorInicial><ValorFinal>1700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JH1GZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12006</idOrigem><CnpjFormatado>40.600.760/0001-54</CnpjFormatado><Id>49814</Id></row>
<row _id="3038"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JH1GZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>321/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000679.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 6 de medicamentos (albumina, gliconato de cálcio etc) para a SESA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1035,00</ValorInicial><ValorFinal>1035,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JH1GZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11600</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>49815</Id></row>
<row _id="3039"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JH1GZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>321/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000452.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 6 de medicamentos (albumina, gliconato de cálcio etc) para a SESA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11717,00</ValorInicial><ValorFinal>11717,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JH1GZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11170</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>49817</Id></row>
<row _id="3040"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JH1GZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>321/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000071.44922.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 6 de medicamentos (albumina, gliconato de cálcio etc) para a SESA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>23434,00</ValorInicial><ValorFinal>23434,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JH1GZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12454</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>49818</Id></row>
<row _id="3041"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JH1GZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>321/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000492.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221002077</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 6 de medicamentos (albumina, gliconato de cálcio etc) para a SESA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2985,00</ValorInicial><ValorFinal>2985,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JH1GZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11129</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0020-77</CnpjFormatado><Id>49819</Id></row>
<row _id="3042"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0WC49</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>341/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000453.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 136/2023 - ATA SERP - SERP XV - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Heparina sódica 5000/0,25 UI/ml sol injetável; Lidocaína 1% sol injetável, entre outros]</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1534,00</ValorInicial><ValorFinal>1534,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0WC49</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11101</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>49820</Id></row>
<row _id="3043"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PZ4TH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>229/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001606.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 028 2023 - Ata Nominal CAP acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>42020,10</ValorInicial><ValorFinal>42020,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PZ4TH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13064</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49821</Id></row>
<row _id="3044"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PZ4TH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>229/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000368.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 028 2023 - Ata Nominal CAP acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>71901,06</ValorInicial><ValorFinal>71901,06</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PZ4TH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11157</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49822</Id></row>
<row _id="3045"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PZ4TH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>229/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000369.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 028 2023 - Ata Nominal CAP acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>29880,96</ValorInicial><ValorFinal>29880,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PZ4TH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11158</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49823</Id></row>
<row _id="3046"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PZ4TH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>229/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001609.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 028 2023 - Ata Nominal CAP acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13072,92</ValorInicial><ValorFinal>13072,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PZ4TH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12900</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49824</Id></row>
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<row _id="3128"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NL1ZK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>008/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000525.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 446 2022 - Ata Padrão CAP acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>934,44</ValorInicial><ValorFinal>934,44</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NL1ZK</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11278</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>49907</Id></row>
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<row _id="3131"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C359Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>121/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001383.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 370/2022 - ATA SERP - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Amitriptilina 25mg comprimido; Codeína 30mg comprimido entre outros]</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14,80</ValorInicial><ValorFinal>14,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C359Q</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12494</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>49910</Id></row>
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<row _id="3134"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RKFV0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>230/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00056944101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 046-2023 - Lorlatinib 25mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>78031,62</ValorInicial><ValorFinal>78031,62</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RKFV0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11374</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>49914</Id></row>
<row _id="3135"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RKFV0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>230/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002193.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 046-2023 - Lorlatinib 25mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>97539,52</ValorInicial><ValorFinal>97539,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RKFV0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14067</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>49915</Id></row>
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<row _id="3141"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0TJGB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>893/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002334.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NATCOFARMA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8157293000127</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 594/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3840,00</ValorInicial><ValorFinal>3840,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0TJGB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14278</idOrigem><CnpjFormatado>08.157.293/0001-27</CnpjFormatado><Id>49921</Id></row>
<row _id="3142"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0TJGB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>893/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002335.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 594/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1817,84</ValorInicial><ValorFinal>1817,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0TJGB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14282</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>49922</Id></row>
<row _id="3143"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0TJGB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>893/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002336.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BAYER S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>18459628000115</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 594/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>650926,08</ValorInicial><ValorFinal>650926,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0TJGB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14467</idOrigem><CnpjFormatado>18.459.628/0001-15</CnpjFormatado><Id>49923</Id></row>
<row _id="3144"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0TJGB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>893/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002337.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 594/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11801,47</ValorInicial><ValorFinal>11801,47</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0TJGB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14283</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49924</Id></row>
<row _id="3145"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MXKGN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>290/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000573.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44639493000180</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 4 de medicamentos (azitromicina FA dentre outros) para a SESA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5750,00</ValorInicial><ValorFinal>5750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MXKGN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11222</idOrigem><CnpjFormatado>44.639.493/0001-80</CnpjFormatado><Id>49925</Id></row>
<row _id="3146"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C1BC1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>564/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001545.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9288811000104</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 368/2023 - Ata Nominal CAP Acoplado - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1596,00</ValorInicial><ValorFinal>1596,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C1BC1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12794</idOrigem><CnpjFormatado>09.288.811/0001-04</CnpjFormatado><Id>49927</Id></row>
<row _id="3147"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C1BC1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>564/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000539.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9288811000104</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 368/2023 - Ata Nominal CAP Acoplado - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1824,00</ValorInicial><ValorFinal>1824,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C1BC1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11236</idOrigem><CnpjFormatado>09.288.811/0001-04</CnpjFormatado><Id>49928</Id></row>
<row _id="3148"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C1BC1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>564/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000540.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9288811000104</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 368/2023 - Ata Nominal CAP Acoplado - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2736,00</ValorInicial><ValorFinal>2736,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C1BC1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11238</idOrigem><CnpjFormatado>09.288.811/0001-04</CnpjFormatado><Id>49929</Id></row>
<row _id="3149"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-5RQS1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>050/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000077.44922.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37091111000160</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>375,00</ValorInicial><ValorFinal>375,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HSJC</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5RQS1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12002</idOrigem><CnpjFormatado>37.091.111/0001-60</CnpjFormatado><Id>49930</Id></row>
<row _id="3150"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6M89K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>881/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000859.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 642/2023 - Ata de Nutrição Dieta M2 - Trata-se de solicitação de ATA DE REGISTRO DE PREÇO, o item é para atendimento aos pacientes portadores de fibrose cística assistidos nos pólos do HINSG e do HDS. O quantitativo solicitado pela SESA é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio dos pólos. O Termo de Referência encontra-se anexo.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1368,00</ValorInicial><ValorFinal>1368,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6M89K</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11760</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>49931</Id></row>
<row _id="3151"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V4G00</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>916/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000248.44922.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto> COMPRA SERP - HOSPITAIS Nº 614 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (Fentanila 0,05mg/mL amp/frasco 10mL e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13250,00</ValorInicial><ValorFinal>13250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V4G00</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14302</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>49932</Id></row>
<row _id="3152"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V4G00</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>916/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000072.44922.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto> COMPRA SERP - HOSPITAIS Nº 614 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (Fentanila 0,05mg/mL amp/frasco 10mL e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>18550,00</ValorInicial><ValorFinal>18550,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V4G00</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12460</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>49933</Id></row>
<row _id="3153"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V4G00</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>916/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001934.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto> COMPRA SERP - HOSPITAIS Nº 614 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (Fentanila 0,05mg/mL amp/frasco 10mL e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5300,00</ValorInicial><ValorFinal>5300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V4G00</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13470</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>49934</Id></row>
<row _id="3154"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V4G00</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>916/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000216.44922.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto> COMPRA SERP - HOSPITAIS Nº 614 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (Fentanila 0,05mg/mL amp/frasco 10mL e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3599,00</ValorInicial><ValorFinal>3599,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V4G00</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14308</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>49935</Id></row>
<row _id="3155"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-14M64</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>891/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002159.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto> COMPRA SERP - HOSPITAIS Nº 588 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (Dexametasona 0,1% creme, bisnaga e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>162,00</ValorInicial><ValorFinal>162,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-14M64</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13930</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>49936</Id></row>
<row _id="3156"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TKMV1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>103/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000236.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>42753718000107</CnpjFornecedor><Objeto>BATEDEIRA PLANETÁRIA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3560,00</ValorInicial><ValorFinal>3560,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TKMV1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12933</idOrigem><CnpjFormatado>42.753.718/0001-07</CnpjFormatado><Id>49937</Id></row>
<row _id="3157"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TKMV1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>103/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000146.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>42753718000107</CnpjFornecedor><Objeto>BATEDEIRA PLANETÁRIA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-07-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3560,00</ValorInicial><ValorFinal>3560,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TKMV1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13313</idOrigem><CnpjFormatado>42.753.718/0001-07</CnpjFormatado><Id>49938</Id></row>
<row _id="3158"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SN3R9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>104/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000357.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>WALMOR HENRICH - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9488932000108</CnpjFornecedor><Objeto>TANQUE DE EXPANSÃO PARA REFRIGERAÇÃO DE LEITE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>21900,00</ValorInicial><ValorFinal>21900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SN3R9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14234</idOrigem><CnpjFormatado>09.488.932/0001-08</CnpjFormatado><Id>49939</Id></row>
<row _id="3159"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SN3R9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>104/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000178.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>WALMOR HENRICH - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9488932000108</CnpjFornecedor><Objeto>TANQUE DE EXPANSÃO PARA REFRIGERAÇÃO DE LEITE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-11-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7300,00</ValorInicial><ValorFinal>7300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SN3R9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12485</idOrigem><CnpjFormatado>09.488.932/0001-08</CnpjFormatado><Id>49940</Id></row>
<row _id="3160"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1PV22</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>047/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000049.44922.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (MÁSCARAS FACIAIS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2527,40</ValorInicial><ValorFinal>2527,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HSJC</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1PV22</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12879</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>49941</Id></row>
<row _id="3161"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZH5LL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>105/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000062.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MJ INDÚSTRIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50961707000132</CnpjFornecedor><Objeto>TANQUE DE EXPANSÃO PARA REFRIGERAÇÃO DE LEITE 1.000lts</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19400,00</ValorInicial><ValorFinal>19400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZH5LL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11752</idOrigem><CnpjFormatado>50.961.707/0001-32</CnpjFormatado><Id>49942</Id></row>
<row _id="3162"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZH5LL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>105/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000135.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MJ INDÚSTRIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50961707000132</CnpjFornecedor><Objeto>TANQUE DE EXPANSÃO PARA REFRIGERAÇÃO DE LEITE 1.000lts</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-10-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>38800,00</ValorInicial><ValorFinal>38800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZH5LL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12484</idOrigem><CnpjFormatado>50.961.707/0001-32</CnpjFormatado><Id>49943</Id></row>
<row _id="3163"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZH5LL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>105/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000203.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MJ INDÚSTRIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50961707000132</CnpjFornecedor><Objeto>TANQUE DE EXPANSÃO PARA REFRIGERAÇÃO DE LEITE 1.000lts</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>58200,00</ValorInicial><ValorFinal>58200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZH5LL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12576</idOrigem><CnpjFormatado>50.961.707/0001-32</CnpjFormatado><Id>49944</Id></row>
<row _id="3164"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZH5LL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>105/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000244.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MJ INDÚSTRIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50961707000132</CnpjFornecedor><Objeto>TANQUE DE EXPANSÃO PARA REFRIGERAÇÃO DE LEITE 1.000lts</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9700,00</ValorInicial><ValorFinal>9700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZH5LL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12951</idOrigem><CnpjFormatado>50.961.707/0001-32</CnpjFormatado><Id>49945</Id></row>
<row _id="3165"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZH5LL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>105/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000282.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MJ INDÚSTRIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50961707000132</CnpjFornecedor><Objeto>TANQUE DE EXPANSÃO PARA REFRIGERAÇÃO DE LEITE 1.000lts</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9700,00</ValorInicial><ValorFinal>9700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZH5LL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12958</idOrigem><CnpjFormatado>50.961.707/0001-32</CnpjFormatado><Id>49946</Id></row>
<row _id="3166"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NKGLM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>258/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000704.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>Ticagrelor 90 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2392,20</ValorInicial><ValorFinal>2392,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NKGLM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11647</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>49947</Id></row>
<row _id="3167"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NKGLM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>258/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001910.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>Ticagrelor 90 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3987,00</ValorInicial><ValorFinal>3987,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NKGLM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13466</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>49948</Id></row>
<row _id="3168"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4Q6K7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>896/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000703.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA SERP - HOSPITAIS Nº 611 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (Nistatina 100.000UI/mL suspensão oral, fr 50mL e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>22095,00</ValorInicial><ValorFinal>22095,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4Q6K7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11633</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>49949</Id></row>
<row _id="3169"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CCV1L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>743/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000689.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50240941000170</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de insumos laboratoriais destinados à manutenção da rotina de análises do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2325,00</ValorInicial><ValorFinal>2325,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CCV1L</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11616</idOrigem><CnpjFormatado>50.240.941/0001-70</CnpjFormatado><Id>49950</Id></row>
<row _id="3170"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CCV1L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>743/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000692.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de insumos laboratoriais destinados à manutenção da rotina de análises do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7978,40</ValorInicial><ValorFinal>7978,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CCV1L</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11618</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>49951</Id></row>
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<row _id="3172"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N8GPN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>037/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002227.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21340481000154</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO:BANDAGEM ELASTICA, COBERTURA PARA FERIDAS, CURATIVO EM ESPUMA E OUTROS - PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>38100,00</ValorInicial><ValorFinal>38100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N8GPN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14077</idOrigem><CnpjFormatado>21.340.481/0001-54</CnpjFormatado><Id>49953</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2497,05</ValorInicial><ValorFinal>2497,05</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5G8PV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13189</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>49980</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14572,80</ValorInicial><ValorFinal>14572,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5G8PV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11484</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>49982</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17226,00</ValorInicial><ValorFinal>17226,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5G8PV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13190</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>49983</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>198,00</ValorInicial><ValorFinal>198,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-5G8PV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11475</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>49984</Id></row>
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<row _id="3204"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WGZFX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>233/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000218.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 065-2023 - Aripiprazol 15 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12515,16</ValorInicial><ValorFinal>12515,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WGZFX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11524</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>49995</Id></row>
<row _id="3205"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WGZFX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>233/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001569.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 065-2023 - Aripiprazol 15 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10995,46</ValorInicial><ValorFinal>10995,46</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WGZFX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12997</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>49996</Id></row>
<row _id="3206"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MLT7K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>047/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000026.45103.04/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CLIMEV CLINICA VETERINARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1645764000105</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS ELETIVOS PARA OS SEMOVENTES CANINOS DA PMES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>30334,00</ValorInicial><ValorFinal>30334,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MLT7K</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12290</idOrigem><CnpjFormatado>01.645.764/0001-05</CnpjFormatado><Id>49997</Id></row>
<row _id="3207"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WGZFX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>233/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000213.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 065-2023 - Aripiprazol 15 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1020,00</ValorInicial><ValorFinal>1020,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WGZFX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11533</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>49998</Id></row>
<row _id="3208"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WGZFX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>233/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000216.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 065-2023 - Aripiprazol 15 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>270,00</ValorInicial><ValorFinal>270,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WGZFX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11522</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>49999</Id></row>
<row _id="3209"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WGZFX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>233/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001570.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 065-2023 - Aripiprazol 15 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1776,00</ValorInicial><ValorFinal>1776,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WGZFX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12998</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>50000</Id></row>
<row _id="3210"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K11KD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>073/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000684.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 461-2022 - Donepezila 5 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10399,50</ValorInicial><ValorFinal>10399,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K11KD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11743</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>50001</Id></row>
<row _id="3211"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WGZFX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>233/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000208.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 065-2023 - Aripiprazol 15 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7035,18</ValorInicial><ValorFinal>7035,18</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WGZFX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11530</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>50002</Id></row>
<row _id="3212"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WGZFX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>233/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001571.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 065-2023 - Aripiprazol 15 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7035,18</ValorInicial><ValorFinal>7035,18</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WGZFX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13000</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>50003</Id></row>
<row _id="3213"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K11KD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>073/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000681.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 461-2022 - Donepezila 5 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>19440,00</ValorInicial><ValorFinal>19440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K11KD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11817</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50004</Id></row>
<row _id="3214"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7GMNZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>753/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00012144101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6628333000146</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 396/2022 - ATA SERP - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Cloreto de sódio 0,9% sol. inj. 100ml, 250ml e 500ml]</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4090,00</ValorInicial><ValorFinal>4090,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7GMNZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11420</idOrigem><CnpjFormatado>06.628.333/0001-46</CnpjFormatado><Id>50007</Id></row>
<row _id="3215"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7GMNZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>753/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00012244101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 396/2022 - ATA SERP - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Cloreto de sódio 0,9% sol. inj. 100ml, 250ml e 500ml]</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7365,00</ValorInicial><ValorFinal>7365,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7GMNZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11421</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>50009</Id></row>
<row _id="3216"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0R37P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>746/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000197.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NATCOFARMA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8157293000127</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 418 2022 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>149451,12</ValorInicial><ValorFinal>149451,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0R37P</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11529</idOrigem><CnpjFormatado>08.157.293/0001-27</CnpjFormatado><Id>50012</Id></row>
<row _id="3217"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T77B5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>261/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000674.44101.0/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>Estradiol Hemi-hidratado 0,1 % gel 60 gramas - Manipulado e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1825,64</ValorInicial><ValorFinal>1825,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T77B5</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11816</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>50014</Id></row>
<row _id="3218"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T77B5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>261/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001876.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>Estradiol Hemi-hidratado 0,1 % gel 60 gramas - Manipulado e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1255,80</ValorInicial><ValorFinal>1255,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T77B5</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13417</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>50015</Id></row>
<row _id="3219"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T77B5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>261/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001877.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>4162170000123</CnpjFornecedor><Objeto>Estradiol Hemi-hidratado 0,1 % gel 60 gramas - Manipulado e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>623,76</ValorInicial><ValorFinal>623,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T77B5</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13418</idOrigem><CnpjFormatado>04.162.170/0001-23</CnpjFormatado><Id>50016</Id></row>
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<row _id="3254"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-988Q4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>745/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00010944101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 363 2022 - Ata Padrão CAP acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>507,46</ValorInicial><ValorFinal>507,46</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-988Q4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11412</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>50051</Id></row>
<row _id="3255"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-988Q4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>745/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00010044101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 363 2022 - Ata Padrão CAP acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3044,76</ValorInicial><ValorFinal>3044,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-988Q4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11404</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>50052</Id></row>
<row _id="3256"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-988Q4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>745/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00010244101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 363 2022 - Ata Padrão CAP acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2537,30</ValorInicial><ValorFinal>2537,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-988Q4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11405</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>50053</Id></row>
<row _id="3257"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5GMWZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>208/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000765.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 001-2023 - Paliperidona, palmitato 100 mg/ml suspensão injetável de liberação prolongada - seringa 1,5 ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>383384,98</ValorInicial><ValorFinal>383384,98</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5GMWZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11492</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>50062</Id></row>
<row _id="3258"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5GMWZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>208/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002220.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 001-2023 - Paliperidona, palmitato 100 mg/ml suspensão injetável de liberação prolongada - seringa 1,5 ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>401672,70</ValorInicial><ValorFinal>401672,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5GMWZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14387</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>50063</Id></row>
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<row _id="3260"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-988Q4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>745/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00010544101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>10588595001092</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 363 2022 - Ata Padrão CAP acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>950,00</ValorInicial><ValorFinal>950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-988Q4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11407</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>50069</Id></row>
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<row _id="3262"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T2SJL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>441/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001792.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RILAB HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39639612000164</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preço para aquisição de sangue de carneiro para atender ao LACEN, conforme especificações do Termo de Referência. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>186,00</ValorInicial><ValorFinal>186,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T2SJL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13197</idOrigem><CnpjFormatado>39.639.612/0001-64</CnpjFormatado><Id>50079</Id></row>
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<row _id="3264"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T2SJL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>441/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000094.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RILAB HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39639612000164</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preço para aquisição de sangue de carneiro para atender ao LACEN, conforme especificações do Termo de Referência. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>186,00</ValorInicial><ValorFinal>186,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T2SJL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11511</idOrigem><CnpjFormatado>39.639.612/0001-64</CnpjFormatado><Id>50081</Id></row>
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<row _id="3269"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RS52J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00060744101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição centralizada de produtos para saúde referente ao TR 42.22 para o abastecimento da Rede Estadual de Saúde. (CATÉTER 16 E 24)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2226,00</ValorInicial><ValorFinal>2226,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RS52J</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11437</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>50098</Id></row>
<row _id="3270"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-RWPS4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>615/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 1393/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 280 2022 - Ata padrão CAP acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>333814,40</ValorInicial><ValorFinal>333814,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-RWPS4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14309</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>50121</Id></row>
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<row _id="3278"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZLKSP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>075/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000035.44922.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RAFAELA CORREIA DANTAS - COMERCIAL E GRAFICA DANTAS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31970414000177</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Material de Expediente (Gráfico)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>408,50</ValorInicial><ValorFinal>408,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZLKSP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12625</idOrigem><CnpjFormatado>31.970.414/0001-77</CnpjFormatado><Id>50137</Id></row>
<row _id="3279"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZLKSP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>075/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000034.44922.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41977198000145</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Material de Expediente (Gráfico)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>310,00</ValorInicial><ValorFinal>310,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZLKSP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12621</idOrigem><CnpjFormatado>41.977.198/0001-45</CnpjFormatado><Id>50138</Id></row>
<row _id="3280"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-V72LB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>081/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000042.44922.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45149907000155</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de COPO DESCARTÁVEL E TAMPA PARA COPO DESCARTÁVEL.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1575,80</ValorInicial><ValorFinal>1575,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HSJC</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-V72LB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12754</idOrigem><CnpjFormatado>45.149.907/0001-55</CnpjFormatado><Id>50139</Id></row>
<row _id="3281"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CD8M3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>169/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000735.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6628333000146</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de preços para aquisição centralizada de medicamentos, visando atender às necessidades da Rede Estadual de Saúde </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>40740,50</ValorInicial><ValorFinal>40740,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CD8M3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11827</idOrigem><CnpjFormatado>06.628.333/0001-46</CnpjFormatado><Id>50140</Id></row>
<row _id="3282"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CD8M3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>169/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002381.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6628333000146</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de preços para aquisição centralizada de medicamentos, visando atender às necessidades da Rede Estadual de Saúde </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>29880,00</ValorInicial><ValorFinal>29880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CD8M3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14472</idOrigem><CnpjFormatado>06.628.333/0001-46</CnpjFormatado><Id>50141</Id></row>
<row _id="3283"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-M9Q22</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>114/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000752.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>Dieta M2 e S13 - Trata-se de solicitação de ATA DE REGISTRO DE PREÇO, os itens 01 a 02 são para atendimento aos pacientes portadores de fibrose cística assistidos nos pólos do HINSG e do HDS. O quantitativo solicitado pela SESA é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio dos pólos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>69505,30</ValorInicial><ValorFinal>69505,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-M9Q22</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11789</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>50142</Id></row>
<row _id="3284"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VFJDM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>028/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000713.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21340481000154</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO: CURATIVO PRIMARIO, ESTÉRIL, FIXADOR ESTÉRIL E FILME TRANSPARENTE - PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>98280,00</ValorInicial><ValorFinal>98280,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VFJDM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11684</idOrigem><CnpjFormatado>21.340.481/0001-54</CnpjFormatado><Id>50146</Id></row>
<row _id="3285"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J34FV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>165/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00071444101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Biovix Artigos Para Laboratorios LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43090089000137</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para aquisição de indicador biológico em conjunto com a locação de equipamento de incubação e leitura rápida, destinado à avaliação da eficiência dos ciclos de autoclavação a vapor, de acordo com as especificações, requisitos e condições de fornecimento descritas no Termo de Referência para atender ao Lacen.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10800,00</ValorInicial><ValorFinal>10800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J34FV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11431</idOrigem><CnpjFormatado>43.090.089/0001-37</CnpjFormatado><Id>50148</Id></row>
<row _id="3286"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J34FV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>165/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001873.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Biovix Artigos Para Laboratorios LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43090089000137</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para aquisição de indicador biológico em conjunto com a locação de equipamento de incubação e leitura rápida, destinado à avaliação da eficiência dos ciclos de autoclavação a vapor, de acordo com as especificações, requisitos e condições de fornecimento descritas no Termo de Referência para atender ao Lacen.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>32400,00</ValorInicial><ValorFinal>32400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J34FV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13451</idOrigem><CnpjFormatado>43.090.089/0001-37</CnpjFormatado><Id>50149</Id></row>
<row _id="3287"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D2T45</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>057/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000041.45101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32630250000100</CnpjFornecedor><Objeto> REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS (MICROSCOPIO ODONTOLOGICO PARA ENDODONTIA) PARA O CENTRO
ODONTOLÓGICO DA DIRETORIA DE SAÚDE DA PMES E ÓRGÃO PARTICIPANTE (SESP)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>109939,35</ValorInicial><ValorFinal>109939,35</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D2T45</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13463</idOrigem><CnpjFormatado>32.630.250/0001-00</CnpjFormatado><Id>50152</Id></row>
<row _id="3288"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1W983</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>928/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000837.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto> Aripiprazol 20 mg/ml - Solução oral - Frasco 30 ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1793,70</ValorInicial><ValorFinal>1793,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1W983</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11720</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>50153</Id></row>
<row _id="3289"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BHGH6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>071/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000210.44922.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para aquisição centralizada de medicamentos, visando atender às necessidades da Rede Estadual de Saúde</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13990,00</ValorInicial><ValorFinal>13990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BHGH6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14196</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>50156</Id></row>
<row _id="3290"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BHGH6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>071/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000059.44922.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para aquisição centralizada de medicamentos, visando atender às necessidades da Rede Estadual de Saúde</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4665,00</ValorInicial><ValorFinal>4665,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BHGH6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12915</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>50157</Id></row>
<row _id="3291"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BHGH6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>071/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000016.44922.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para aquisição centralizada de medicamentos, visando atender às necessidades da Rede Estadual de Saúde</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2798,00</ValorInicial><ValorFinal>2798,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BHGH6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12911</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>50158</Id></row>
<row _id="3292"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BHGH6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>071/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001784.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para aquisição centralizada de medicamentos, visando atender às necessidades da Rede Estadual de Saúde</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11660,00</ValorInicial><ValorFinal>11660,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BHGH6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13180</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>50159</Id></row>
<row _id="3293"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BHGH6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>071/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000726.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para aquisição centralizada de medicamentos, visando atender às necessidades da Rede Estadual de Saúde</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6995,00</ValorInicial><ValorFinal>6995,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BHGH6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11832</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>50160</Id></row>
<row _id="3294"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M41DV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>275/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000655.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000904</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 032-2023 - Otilônio, brometo 40 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>866,32</ValorInicial><ValorFinal>866,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-M41DV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11724</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0009-04</CnpjFormatado><Id>50161</Id></row>
<row _id="3295"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M41DV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>275/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001980.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000904</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 032-2023 - Otilônio, brometo 40 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>599,76</ValorInicial><ValorFinal>599,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-M41DV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13799</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0009-04</CnpjFormatado><Id>50162</Id></row>
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<row _id="3298"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3M3FC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>322/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00066544101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 119/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>32575,71</ValorInicial><ValorFinal>32575,71</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3M3FC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11446</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>50165</Id></row>
<row _id="3299"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3M3FC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>322/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002044.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>10588595001092</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 119/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>386644,54</ValorInicial><ValorFinal>386644,54</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3M3FC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14018</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0010-92</CnpjFormatado><Id>50166</Id></row>
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<row _id="3307"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3M3FC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>322/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002395.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 119/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9555,53</ValorInicial><ValorFinal>9555,53</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3M3FC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14545</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>50174</Id></row>
<row _id="3308"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3M3FC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>322/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.00067144101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 119/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>22420,80</ValorInicial><ValorFinal>22420,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3M3FC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11455</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>50175</Id></row>
<row _id="3309"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3M3FC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>322/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002394.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 119/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>19474,50</ValorInicial><ValorFinal>19474,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3M3FC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14544</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>50176</Id></row>
<row _id="3310"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-Z5BV7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0589/2020</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000544.44101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FILIAL ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>35820448001965</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de fornecimento de gases medicinais e locação de equipamentos, para toda a rede hospitalar SESA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6285498,30</ValorInicial><ValorFinal>6285498,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-Z5BV7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12177</idOrigem><CnpjFormatado>35.820.448/0019-65</CnpjFormatado><Id>50177</Id></row>
<row _id="3311"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2020-Z5BV7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0589/2020</NumeroEdital><NumeroDocumento>Empenho 2024.000113.44901.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - FILIAL ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>35820448001965</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de fornecimento de gases medicinais e locação de equipamentos, para toda a rede hospitalar SESA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1369896,30</ValorInicial><ValorFinal>1369896,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2020-Z5BV7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13408</idOrigem><CnpjFormatado>35.820.448/0019-65</CnpjFormatado><Id>50178</Id></row>
<row _id="3312"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5S5VZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>027/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000003.28203.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48189059000104</CnpjFornecedor><Objeto>CAFÉ</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14532,00</ValorInicial><ValorFinal>14532,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PCES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5S5VZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13866</idOrigem><CnpjFormatado>48.189.059/0001-04</CnpjFormatado><Id>50180</Id></row>
<row _id="3313"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5S5VZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>027/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000022.45101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48189059000104</CnpjFornecedor><Objeto>CAFÉ</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16608,00</ValorInicial><ValorFinal>16608,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PCES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5S5VZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12452</idOrigem><CnpjFormatado>48.189.059/0001-04</CnpjFormatado><Id>50183</Id></row>
<row _id="3314"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5S5VZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>027/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Empenho 2024NE00131</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48189059000104</CnpjFornecedor><Objeto>CAFÉ</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2768,00</ValorInicial><ValorFinal>2768,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PCES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5S5VZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11462</idOrigem><CnpjFormatado>48.189.059/0001-04</CnpjFormatado><Id>50184</Id></row>
<row _id="3315"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GMC68</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>284/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000244.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIASORIN LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>1896764000170</CnpjFornecedor><Objeto>quisição de kits sorológicos e locação de equipamento com fornecimento reagentes e reativos para atender demanda de análises laboratoriais realizadas no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>67659,00</ValorInicial><ValorFinal>67659,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GMC68</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11517</idOrigem><CnpjFormatado>01.896.764/0001-70</CnpjFormatado><Id>50185</Id></row>
<row _id="3316"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GMC68</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>284/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001189.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIASORIN LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>1896764000170</CnpjFornecedor><Objeto>quisição de kits sorológicos e locação de equipamento com fornecimento reagentes e reativos para atender demanda de análises laboratoriais realizadas no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>113515,00</ValorInicial><ValorFinal>113515,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GMC68</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12137</idOrigem><CnpjFormatado>01.896.764/0001-70</CnpjFormatado><Id>50186</Id></row>
<row _id="3317"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-GMC68</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>284/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002033.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIASORIN LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>1896764000170</CnpjFornecedor><Objeto>quisição de kits sorológicos e locação de equipamento com fornecimento reagentes e reativos para atender demanda de análises laboratoriais realizadas no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>120455,00</ValorInicial><ValorFinal>120455,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-GMC68</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13938</idOrigem><CnpjFormatado>01.896.764/0001-70</CnpjFormatado><Id>50187</Id></row>
<row _id="3318"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KT1KC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>197/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000617.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 521-2022 - Eszopiclona 2 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3986,70</ValorInicial><ValorFinal>3986,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KT1KC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11498</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>50189</Id></row>
<row _id="3319"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KT1KC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>197/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001527.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 521-2022 - Eszopiclona 2 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2265,90</ValorInicial><ValorFinal>2265,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KT1KC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12922</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>50190</Id></row>
<row _id="3320"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KT1KC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>197/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001866.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 521-2022 - Eszopiclona 2 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1034,00</ValorInicial><ValorFinal>1034,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KT1KC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13540</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>50191</Id></row>
<row _id="3321"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KT1KC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>197/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000616.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 521-2022 - Eszopiclona 2 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>282,00</ValorInicial><ValorFinal>282,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KT1KC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11497</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>50192</Id></row>
<row _id="3322"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KT1KC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>197/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000615.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 521-2022 - Eszopiclona 2 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8111,88</ValorInicial><ValorFinal>8111,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KT1KC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11496</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>50193</Id></row>
<row _id="3323"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KT1KC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>197/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001528.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 521-2022 - Eszopiclona 2 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8712,76</ValorInicial><ValorFinal>8712,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KT1KC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12924</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>50194</Id></row>
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<row _id="3326"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KT1KC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>197/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001530.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 521-2022 - Eszopiclona 2 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1478,79</ValorInicial><ValorFinal>1478,79</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KT1KC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12925</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>50197</Id></row>
<row _id="3327"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KT1KC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>197/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000614.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 521-2022 - Eszopiclona 2 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1478,79</ValorInicial><ValorFinal>1478,79</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KT1KC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11495</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>50198</Id></row>
<row _id="3328"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-09ZFC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>115/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000095.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de testes para identificação de bactérias, fungos e micobactérias destinado à manutenção da rotina laboratorial dos setores de Microbiologia Médica e Micobacteriologia do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>18299,00</ValorInicial><ValorFinal>18299,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-09ZFC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11513</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>50200</Id></row>
<row _id="3329"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-09ZFC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>115/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002146.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39808530000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de testes para identificação de bactérias, fungos e micobactérias destinado à manutenção da rotina laboratorial dos setores de Microbiologia Médica e Micobacteriologia do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5940,00</ValorInicial><ValorFinal>5940,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-09ZFC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13925</idOrigem><CnpjFormatado>39.808.530/0001-04</CnpjFormatado><Id>50201</Id></row>
<row _id="3330"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-09ZFC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>115/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001152.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DANMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT PARA USO MED HOSP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43683053000167</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de testes para identificação de bactérias, fungos e micobactérias destinado à manutenção da rotina laboratorial dos setores de Microbiologia Médica e Micobacteriologia do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1918,00</ValorInicial><ValorFinal>1918,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-09ZFC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12085</idOrigem><CnpjFormatado>43.683.053/0001-67</CnpjFormatado><Id>50202</Id></row>
<row _id="3331"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-09ZFC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>115/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001867.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>25249213000182</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de testes para identificação de bactérias, fungos e micobactérias destinado à manutenção da rotina laboratorial dos setores de Microbiologia Médica e Micobacteriologia do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11562,50</ValorInicial><ValorFinal>11562,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-09ZFC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13563</idOrigem><CnpjFormatado>25.249.213/0001-82</CnpjFormatado><Id>50203</Id></row>
<row _id="3332"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-09ZFC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>115/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001155.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>25249213000182</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de testes para identificação de bactérias, fungos e micobactérias destinado à manutenção da rotina laboratorial dos setores de Microbiologia Médica e Micobacteriologia do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11562,50</ValorInicial><ValorFinal>11562,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-09ZFC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12083</idOrigem><CnpjFormatado>25.249.213/0001-82</CnpjFormatado><Id>50204</Id></row>
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<row _id="3334"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NKGLM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>258/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000702.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10493969000103</CnpjFornecedor><Objeto>Ticagrelor 90 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2605,20</ValorInicial><ValorFinal>2605,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NKGLM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11646</idOrigem><CnpjFormatado>10.493.969/0001-03</CnpjFormatado><Id>50206</Id></row>
<row _id="3335"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NKGLM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>258/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001908.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10493969000103</CnpjFornecedor><Objeto>Ticagrelor 90 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1953,90</ValorInicial><ValorFinal>1953,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-NKGLM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13464</idOrigem><CnpjFormatado>10.493.969/0001-03</CnpjFormatado><Id>50207</Id></row>
<row _id="3336"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-09ZFC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>115/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000096.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RILAB HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39639612000164</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de testes para identificação de bactérias, fungos e micobactérias destinado à manutenção da rotina laboratorial dos setores de Microbiologia Médica e Micobacteriologia do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11280,00</ValorInicial><ValorFinal>11280,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-09ZFC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11515</idOrigem><CnpjFormatado>39.639.612/0001-64</CnpjFormatado><Id>50208</Id></row>
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<row _id="3338"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-J0VWF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>738/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000113.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 321 2022 - Ata Nominal CAP acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>24203,75</ValorInicial><ValorFinal>24203,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-J0VWF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11525</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>50210</Id></row>
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<row _id="3352"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F10PD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>152/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000687.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 002-2023 - Escitalopram oxalato 20 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2859,16</ValorInicial><ValorFinal>2859,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F10PD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11745</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>50227</Id></row>
<row _id="3353"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7D429</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>144/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001808.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL MG</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000215</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 515 2022 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12946,50</ValorInicial><ValorFinal>12946,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7D429</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13287</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0002-15</CnpjFormatado><Id>50229</Id></row>
<row _id="3354"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7D429</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>144/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000285.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 515 2022 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16380,72</ValorInicial><ValorFinal>16380,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7D429</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11556</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50230</Id></row>
<row _id="3355"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7D429</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>144/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001173.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 515 2022 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12367,26</ValorInicial><ValorFinal>12367,26</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7D429</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12163</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50231</Id></row>
<row _id="3356"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F10PD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>152/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002120.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 002-2023 - Escitalopram oxalato 20 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>193,92</ValorInicial><ValorFinal>193,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F10PD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13916</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>50232</Id></row>
<row _id="3357"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F10PD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>152/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000688.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 002-2023 - Escitalopram oxalato 20 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>32,32</ValorInicial><ValorFinal>32,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F10PD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11746</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>50233</Id></row>
<row _id="3358"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F10PD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>152/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000690.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 002-2023 - Escitalopram oxalato 20 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>831,60</ValorInicial><ValorFinal>831,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F10PD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11747</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>50234</Id></row>
<row _id="3359"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F10PD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>152/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001779.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 002-2023 - Escitalopram oxalato 20 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>691,20</ValorInicial><ValorFinal>691,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F10PD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13225</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>50235</Id></row>
<row _id="3360"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F10PD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>152/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000693.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 002-2023 - Escitalopram oxalato 20 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4654,20</ValorInicial><ValorFinal>4654,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F10PD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11748</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50236</Id></row>
<row _id="3361"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-08J4W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>018/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000757.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preço para aquisição de reagentes químicos conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência, visando atender ao LACEN.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>312,40</ValorInicial><ValorFinal>312,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-08J4W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11558</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>50238</Id></row>
<row _id="3362"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F10PD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>152/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001782.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000904</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 002-2023 - Escitalopram oxalato 20 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11562,00</ValorInicial><ValorFinal>11562,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F10PD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13228</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0009-04</CnpjFormatado><Id>50239</Id></row>
<row _id="3363"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F10PD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>152/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000691.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000904</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 002-2023 - Escitalopram oxalato 20 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>19602,30</ValorInicial><ValorFinal>19602,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F10PD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11818</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0009-04</CnpjFormatado><Id>50240</Id></row>
<row _id="3364"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-F10PD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>152/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002119.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000904</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 002-2023 - Escitalopram oxalato 20 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7385,40</ValorInicial><ValorFinal>7385,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-F10PD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13915</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0009-04</CnpjFormatado><Id>50241</Id></row>
<row _id="3365"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KPGBV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>094/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000298.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 017 2022 - Ata Nutrição - : Trata-se de ATA DE REGISTRO DE PREÇO de fórmulas nutricionais para continuidade de tratamento de pacientes atendidos via mandado judicial, para pacientes nominais conforme parecer técnico da Comissão Estadual de Farmacologia e Terapêutica. Os pacientes atendidos e suas respectivas informações estão listados conforme anexo. Os quantitativos solicitados são suficientes para 12 (doze) meses de tratamento conforme prescrição do uso continuo. Os pacientes são atendidos nas Farmácias Cidadãs Estaduais, conforme especificado no Termo de Referência. Em anexo encontra-se o Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>34278,72</ValorInicial><ValorFinal>34278,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KPGBV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11587</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>50242</Id></row>
<row _id="3366"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W9GV7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>382/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001971.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 28 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (SINVASTATINA 40 MG E OUTROS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>567,25</ValorInicial><ValorFinal>567,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W9GV7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13665</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>50243</Id></row>
<row _id="3367"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W9GV7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>382/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000630.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 28 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (SINVASTATINA 40 MG E OUTROS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>20874,80</ValorInicial><ValorFinal>20874,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W9GV7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11567</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>50244</Id></row>
<row _id="3368"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W9GV7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>382/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000631.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 28 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (SINVASTATINA 40 MG E OUTROS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>680,70</ValorInicial><ValorFinal>680,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W9GV7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11568</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>50245</Id></row>
<row _id="3369"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SB6TJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>080/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000317.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 015 2022 Nutrição - Ata Dieta E3 - Trata-se de solicitação de ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em que o item 01 é para continuidade de tratamento de pacientes atendidos via judicial e nominal nas farmácias cidadãs estaduais, conforme descrito em planilha anexa. O quantitativo solicitado pela SESA é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio dos pacientes adicionado um quantitativo para novos ou alterações de tratamentos. O Termo de Referência encontra-se anexo.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14511,60</ValorInicial><ValorFinal>14511,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SB6TJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11591</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>50246</Id></row>
<row _id="3370"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SB6TJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>080/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001548.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 015 2022 Nutrição - Ata Dieta E3 - Trata-se de solicitação de ATA DE REGISTRO DE PREÇO, em que o item 01 é para continuidade de tratamento de pacientes atendidos via judicial e nominal nas farmácias cidadãs estaduais, conforme descrito em planilha anexa. O quantitativo solicitado pela SESA é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio dos pacientes adicionado um quantitativo para novos ou alterações de tratamentos. O Termo de Referência encontra-se anexo.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14511,60</ValorInicial><ValorFinal>14511,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-SB6TJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12828</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>50247</Id></row>
<row _id="3371"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W9GV7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>382/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001142.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 28 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (SINVASTATINA 40 MG E OUTROS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>58,11</ValorInicial><ValorFinal>58,11</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W9GV7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12092</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>50248</Id></row>
<row _id="3372"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-W9GV7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>382/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002346.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 28 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (SINVASTATINA 40 MG E OUTROS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>35,76</ValorInicial><ValorFinal>35,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-W9GV7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14526</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>50249</Id></row>
<row _id="3373"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-R1NZB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>082/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000846.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de medicamentos para uso em pacientes na Sala de Transfusão do Ambulatório de Hematologia do Hemocentro Coordenador e para abastecimento das maletas de urgência e emergência da Hemorrede Estadual. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1052,97</ValorInicial><ValorFinal>1052,97</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-R1NZB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11570</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>50250</Id></row>
<row _id="3374"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-V4QHW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>743/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000834.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14013647000162</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Equipamento de Proteção Individual – EPI - para os funcionários do Lacen/ES conforme especificação e quantitativo no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1360,60</ValorInicial><ValorFinal>1360,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-V4QHW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11918</idOrigem><CnpjFormatado>14.013.647/0001-62</CnpjFormatado><Id>50251</Id></row>
<row _id="3375"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-V4QHW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>743/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000833.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35229486000119</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Equipamento de Proteção Individual – EPI - para os funcionários do Lacen/ES conforme especificação e quantitativo no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2425,00</ValorInicial><ValorFinal>2425,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-V4QHW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11920</idOrigem><CnpjFormatado>35.229.486/0001-19</CnpjFormatado><Id>50253</Id></row>
<row _id="3376"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M41DV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>275/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000587.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 032-2023 - Otilônio, brometo 40 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4226,66</ValorInicial><ValorFinal>4226,66</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-M41DV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11726</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50255</Id></row>
<row _id="3377"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M41DV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>275/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001976.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 032-2023 - Otilônio, brometo 40 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4026,66</ValorInicial><ValorFinal>4026,66</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-M41DV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13796</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50256</Id></row>
<row _id="3378"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RQXL9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>905/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000801.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SISPACK MEDICAL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>54565478000198</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para aquisição de papel grau cirúrgico para esterilização de materiais, visando atender ao Lacen, de acordo com as especificações, requisitos e condições de fornecimento descritas no Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1590,50</ValorInicial><ValorFinal>1590,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RQXL9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11580</idOrigem><CnpjFormatado>54.565.478/0001-98</CnpjFormatado><Id>50257</Id></row>
<row _id="3379"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M41DV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>275/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001982.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 032-2023 - Otilônio, brometo 40 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1277,82</ValorInicial><ValorFinal>1277,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-M41DV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13801</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>50258</Id></row>
<row _id="3380"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-M41DV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>275/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000653.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 032-2023 - Otilônio, brometo 40 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>638,91</ValorInicial><ValorFinal>638,91</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-M41DV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11723</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>50259</Id></row>
<row _id="3381"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RQXL9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>905/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000803.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7377489000164</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para aquisição de papel grau cirúrgico para esterilização de materiais, visando atender ao Lacen, de acordo com as especificações, requisitos e condições de fornecimento descritas no Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1381,20</ValorInicial><ValorFinal>1381,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RQXL9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11582</idOrigem><CnpjFormatado>07.377.489/0001-64</CnpjFormatado><Id>50260</Id></row>
<row _id="3382"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RQXL9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>905/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000805.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para aquisição de papel grau cirúrgico para esterilização de materiais, visando atender ao Lacen, de acordo com as especificações, requisitos e condições de fornecimento descritas no Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>240,00</ValorInicial><ValorFinal>240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RQXL9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11584</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>50261</Id></row>
<row _id="3383"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MW58N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>400/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000528.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RILAB HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39639612000164</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kits sorológicos para diagnóstico de Esquistossomose e Toxocaríase para atender demanda de análises laboratoriais realizadas no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4320,00</ValorInicial><ValorFinal>4320,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MW58N</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11593</idOrigem><CnpjFormatado>39.639.612/0001-64</CnpjFormatado><Id>50262</Id></row>
<row _id="3384"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MW58N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>400/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000325.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RILAB HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39639612000164</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kits sorológicos para diagnóstico de Esquistossomose e Toxocaríase para atender demanda de análises laboratoriais realizadas no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5010,24</ValorInicial><ValorFinal>5010,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MW58N</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11596</idOrigem><CnpjFormatado>39.639.612/0001-64</CnpjFormatado><Id>50263</Id></row>
<row _id="3385"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MLNZC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>311/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000361.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 084/2023 - Ata Padrão CAP acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>132000,00</ValorInicial><ValorFinal>132000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MLNZC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11602</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>50264</Id></row>
<row _id="3386"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MLNZC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>311/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001486.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 084/2023 - Ata Padrão CAP acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>220000,00</ValorInicial><ValorFinal>220000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MLNZC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12735</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>50265</Id></row>
<row _id="3387"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5S08D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>273/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001801.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>4522343000177</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 207-2023 - Dapsona 100 mg - pote com 30 cápsulas - MANIPULADO e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>223,20</ValorInicial><ValorFinal>223,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5S08D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13241</idOrigem><CnpjFormatado>04.522.343/0001-77</CnpjFormatado><Id>50266</Id></row>
<row _id="3388"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5S08D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>273/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000343.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>4522343000177</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 207-2023 - Dapsona 100 mg - pote com 30 cápsulas - MANIPULADO e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>223,20</ValorInicial><ValorFinal>223,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5S08D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11607</idOrigem><CnpjFormatado>04.522.343/0001-77</CnpjFormatado><Id>50267</Id></row>
<row _id="3389"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5S08D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>273/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001802.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 207-2023 - Dapsona 100 mg - pote com 30 cápsulas - MANIPULADO e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>66,60</ValorInicial><ValorFinal>66,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5S08D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13244</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>50268</Id></row>
<row _id="3390"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5S08D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>273/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001803.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 207-2023 - Dapsona 100 mg - pote com 30 cápsulas - MANIPULADO e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2122,98</ValorInicial><ValorFinal>2122,98</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5S08D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13247</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>50269</Id></row>
<row _id="3391"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5S08D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>273/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000959.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 207-2023 - Dapsona 100 mg - pote com 30 cápsulas - MANIPULADO e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>82,80</ValorInicial><ValorFinal>82,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5S08D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11905</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>50270</Id></row>
<row _id="3392"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5S08D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>273/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000342.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 207-2023 - Dapsona 100 mg - pote com 30 cápsulas - MANIPULADO e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>133,20</ValorInicial><ValorFinal>133,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5S08D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11606</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>50271</Id></row>
<row _id="3393"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5S08D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>273/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000341.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 207-2023 - Dapsona 100 mg - pote com 30 cápsulas - MANIPULADO e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>693,60</ValorInicial><ValorFinal>693,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5S08D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11604</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>50272</Id></row>
<row _id="3394"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-MNH2Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000365.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 520-2022 - Ezetimiba 10 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>858,00</ValorInicial><ValorFinal>858,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-MNH2Q</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11609</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>50273</Id></row>
<row _id="3395"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KGB1W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>884/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000584.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32485469000154</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de insumos laboratoriais destinado à manutenção da rotina do setor de Isolamento Viral do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>799,92</ValorInicial><ValorFinal>799,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KGB1W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11611</idOrigem><CnpjFormatado>32.485.469/0001-54</CnpjFormatado><Id>50274</Id></row>
<row _id="3396"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6DBMP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>055/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000012.45103.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49542190000168</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para ulterior aquisição de Medicamentos e Materiais para uso Veterinário no RPMont.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>43837,00</ValorInicial><ValorFinal>43837,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6DBMP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11995</idOrigem><CnpjFormatado>49.542.190/0001-68</CnpjFormatado><Id>50275</Id></row>
<row _id="3397"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-934V9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>107/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000293.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>41666993000112</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DA FONTE PRIMÁRIA SOLAR – ON GRID</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>79065,60</ValorInicial><ValorFinal>79065,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-934V9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13061</idOrigem><CnpjFormatado>41.666.993/0001-12</CnpjFormatado><Id>50276</Id></row>
<row _id="3398"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N2ZCV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>254/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000373.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GRIFOLS BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2513899000171</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 200-2023 - Azacitidina 100 mg - pó para suspensão injetável - frasco ampola e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>21415,92</ValorInicial><ValorFinal>21415,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N2ZCV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11624</idOrigem><CnpjFormatado>02.513.899/0001-71</CnpjFormatado><Id>50277</Id></row>
<row _id="3399"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N2ZCV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>254/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001328.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GRIFOLS BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2513899000171</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 200-2023 - Azacitidina 100 mg - pó para suspensão injetável - frasco ampola e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>28554,56</ValorInicial><ValorFinal>28554,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N2ZCV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12546</idOrigem><CnpjFormatado>02.513.899/0001-71</CnpjFormatado><Id>50278</Id></row>
<row _id="3400"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VFJDM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>028/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000753.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO: CURATIVO PRIMARIO, ESTÉRIL, FIXADOR ESTÉRIL E FILME TRANSPARENTE - PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1560,00</ValorInicial><ValorFinal>1560,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VFJDM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11893</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>50279</Id></row>
<row _id="3401"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6DBMP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>055/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000011.45103.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CEDRO EIRELI  ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10732150000143</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para ulterior aquisição de Medicamentos e Materiais para uso Veterinário no RPMont.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13388,63</ValorInicial><ValorFinal>13388,63</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6DBMP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11956</idOrigem><CnpjFormatado>10.732.150/0001-43</CnpjFormatado><Id>50280</Id></row>
<row _id="3402"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6DBMP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>055/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000013.45103.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GABRIELA AGRA DE O E SILVA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39879528000118</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para ulterior aquisição de Medicamentos e Materiais para uso Veterinário no RPMont.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14343,00</ValorInicial><ValorFinal>14343,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6DBMP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12000</idOrigem><CnpjFormatado>39.879.528/0001-18</CnpjFormatado><Id>50281</Id></row>
<row _id="3403"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WMPTH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>221/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000383.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 003-2023 - Carbamazepina 200 mg comprimido de liberação prolongada e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1587,69</ValorInicial><ValorFinal>1587,69</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WMPTH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11652</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>50282</Id></row>
<row _id="3404"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WMPTH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>221/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001672.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 003-2023 - Carbamazepina 200 mg comprimido de liberação prolongada e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>968,76</ValorInicial><ValorFinal>968,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WMPTH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13141</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>50283</Id></row>
<row _id="3405"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WMPTH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>221/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001671.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 003-2023 - Carbamazepina 200 mg comprimido de liberação prolongada e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1917,30</ValorInicial><ValorFinal>1917,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WMPTH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13140</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50284</Id></row>
<row _id="3406"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WMPTH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>221/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000381.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 003-2023 - Carbamazepina 200 mg comprimido de liberação prolongada e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6025,80</ValorInicial><ValorFinal>6025,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WMPTH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11649</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50285</Id></row>
<row _id="3407"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PTT0P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>059/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000136.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INOVATECH LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44628308000151</CnpjFornecedor><Objeto>FRIGOBAR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6831,05</ValorInicial><ValorFinal>6831,05</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PTT0P</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13335</idOrigem><CnpjFormatado>44.628.308/0001-51</CnpjFormatado><Id>50286</Id></row>
<row _id="3408"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WMPTH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>221/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001670.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 003-2023 - Carbamazepina 200 mg comprimido de liberação prolongada e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12675,60</ValorInicial><ValorFinal>12675,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WMPTH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13138</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>50287</Id></row>
<row _id="3409"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WMPTH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>221/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000382.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 003-2023 - Carbamazepina 200 mg comprimido de liberação prolongada e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>387,60</ValorInicial><ValorFinal>387,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WMPTH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11651</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>50288</Id></row>
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<row _id="3411"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WL9CG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>095/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000392.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 492 2022 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4365,00</ValorInicial><ValorFinal>4365,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WL9CG</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11654</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>50290</Id></row>
<row _id="3412"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-WL9CG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>095/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000988.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 492 2022 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2619,00</ValorInicial><ValorFinal>2619,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-WL9CG</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11807</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>50291</Id></row>
<row _id="3413"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VX14G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>183/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000416.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CHIESI FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61363032001541</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 490-2022 - Cloreto de sódio 6 mg/g gel nasal frasco 30 gramas e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2029,52</ValorInicial><ValorFinal>2029,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VX14G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11656</idOrigem><CnpjFormatado>61.363.032/0015-41</CnpjFormatado><Id>50292</Id></row>
<row _id="3414"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VX14G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>183/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000415.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 490-2022 - Cloreto de sódio 6 mg/g gel nasal frasco 30 gramas e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>221,20</ValorInicial><ValorFinal>221,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VX14G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11655</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50293</Id></row>
<row _id="3415"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2VWDJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>063/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000024.45103.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>G. C. Araujo - Moveis De Aco</Fornecedor><CnpjFornecedor>20252467000136</CnpjFornecedor><Objeto>Móveis de Aço</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>277130,00</ValorInicial><ValorFinal>277130,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2VWDJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11939</idOrigem><CnpjFormatado>20.252.467/0001-36</CnpjFormatado><Id>50294</Id></row>
<row _id="3416"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DGP1S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>811/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001642.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ABBVIE FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>15800545000400</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 617/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>70569,60</ValorInicial><ValorFinal>70569,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DGP1S</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13084</idOrigem><CnpjFormatado>15.800.545/0004-00</CnpjFormatado><Id>50295</Id></row>
<row _id="3417"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DGP1S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>811/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002244.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ABBVIE FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>15800545000400</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 617/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>30874,20</ValorInicial><ValorFinal>30874,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DGP1S</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14240</idOrigem><CnpjFormatado>15.800.545/0004-00</CnpjFormatado><Id>50296</Id></row>
<row _id="3418"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-DGP1S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>811/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000421.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ABBVIE FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>15800545000400</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 617/2023 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>66159,00</ValorInicial><ValorFinal>66159,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-DGP1S</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11658</idOrigem><CnpjFormatado>15.800.545/0004-00</CnpjFormatado><Id>50297</Id></row>
<row _id="3419"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K331L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>072/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000419.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>56998701003484</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 472 2022 - Ata Insumos de Bomba - Trata-se de aquisição de Insumos para Bomba de Infusão de Insulina para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial e processos administrativos. Modalidade licitatória: Ata de registros de preços. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>375544,00</ValorInicial><ValorFinal>375544,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K331L</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11659</idOrigem><CnpjFormatado>56.998.701/0034-84</CnpjFormatado><Id>50298</Id></row>
<row _id="3420"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-K331L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>072/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000420.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>56998701003484</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 472 2022 - Ata Insumos de Bomba - Trata-se de aquisição de Insumos para Bomba de Infusão de Insulina para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial e processos administrativos. Modalidade licitatória: Ata de registros de preços. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>39468,00</ValorInicial><ValorFinal>39468,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-K331L</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11660</idOrigem><CnpjFormatado>56.998.701/0034-84</CnpjFormatado><Id>50299</Id></row>
<row _id="3421"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PV161</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>173/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000436.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 477-2022 - Pinavério 100 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>81167,52</ValorInicial><ValorFinal>81167,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PV161</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11662</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50300</Id></row>
<row _id="3422"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PV161</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>173/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000437.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 477-2022 - Pinavério 100 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>925,20</ValorInicial><ValorFinal>925,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PV161</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11663</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>50301</Id></row>
<row _id="3423"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PV161</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>173/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001327.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 477-2022 - Pinavério 100 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>120,00</ValorInicial><ValorFinal>120,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PV161</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12334</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>50302</Id></row>
<row _id="3424"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PV161</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>173/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000435.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NATCOFARMA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8157293000127</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 477-2022 - Pinavério 100 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>696,60</ValorInicial><ValorFinal>696,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-PV161</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11661</idOrigem><CnpjFormatado>08.157.293/0001-27</CnpjFormatado><Id>50303</Id></row>
<row _id="3425"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VZF52</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>027/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000445.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 437-2022 - Romiplostim 250 mcg - solução injetável e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17781,76</ValorInicial><ValorFinal>17781,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VZF52</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11665</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>50307</Id></row>
<row _id="3426"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VZF52</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>027/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000446.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18774815000193</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 437-2022 - Romiplostim 250 mcg - solução injetável e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>82516,05</ValorInicial><ValorFinal>82516,05</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VZF52</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11666</idOrigem><CnpjFormatado>18.774.815/0001-93</CnpjFormatado><Id>50311</Id></row>
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<row _id="3428"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VZF52</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>027/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000444.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 437-2022 - Romiplostim 250 mcg - solução injetável e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>381532,00</ValorInicial><ValorFinal>381532,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VZF52</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11664</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>50313</Id></row>
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<row _id="3431"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZXSQ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>255/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000439.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 098-2023 - Niraparibe 100 mg capsula dura e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>57720,00</ValorInicial><ValorFinal>57720,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZXSQ5</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11712</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>50319</Id></row>
<row _id="3432"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZXSQ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>255/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000438.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 098-2023 - Niraparibe 100 mg capsula dura e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>98576,34</ValorInicial><ValorFinal>98576,34</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZXSQ5</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11711</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>50320</Id></row>
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<row _id="3434"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZXSQ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>255/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000440.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 098-2023 - Niraparibe 100 mg capsula dura e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>194754,36</ValorInicial><ValorFinal>194754,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZXSQ5</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11713</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50322</Id></row>
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<row _id="3443"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-CCNBP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>035/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000527.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 482-2022 - Bevacizumabe 25 mg/ml - solução injetável - frasco ampola 16 ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>209582,08</ValorInicial><ValorFinal>209582,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-CCNBP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11682</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50331</Id></row>
<row _id="3444"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B163C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>141/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001736.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 023 2022 Nutrição - Ata dieta P2 - Trata-se de solicitação de ATA DE REGISTRO DE PREÇO, os itens 01 a 04 são para atendimento aos pacientes portadores de fibrose cística assistidos nos pólos do HINSG e do HDS. O quantitativo solicitado pela SESA é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio dos pólos. O Termo de Referência encontra-se anexo.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7002,00</ValorInicial><ValorFinal>7002,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B163C</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13161</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>50335</Id></row>
<row _id="3445"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B163C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>141/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001957.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 023 2022 Nutrição - Ata dieta P2 - Trata-se de solicitação de ATA DE REGISTRO DE PREÇO, os itens 01 a 04 são para atendimento aos pacientes portadores de fibrose cística assistidos nos pólos do HINSG e do HDS. O quantitativo solicitado pela SESA é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio dos pólos. O Termo de Referência encontra-se anexo.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4668,00</ValorInicial><ValorFinal>4668,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B163C</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13502</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>50336</Id></row>
<row _id="3446"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-B163C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>141/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000849.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 023 2022 Nutrição - Ata dieta P2 - Trata-se de solicitação de ATA DE REGISTRO DE PREÇO, os itens 01 a 04 são para atendimento aos pacientes portadores de fibrose cística assistidos nos pólos do HINSG e do HDS. O quantitativo solicitado pela SESA é suficiente para 12 (doze) meses de tratamento conforme o consumo médio dos pólos. O Termo de Referência encontra-se anexo.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7002,00</ValorInicial><ValorFinal>7002,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-B163C</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11753</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>50337</Id></row>
<row _id="3447"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HMGZ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>757/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000710.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DNA MED BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41665545000102</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição centralizada de produtos para saúde referente ao TR 521 para o abastecimento da Rede Estadual de Saúde. (AGULHA 40X12 , AGULHA 25X7 , AGULHA 25X8)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6150,00</ValorInicial><ValorFinal>6150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HMGZ9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11783</idOrigem><CnpjFormatado>41.665.545/0001-02</CnpjFormatado><Id>50338</Id></row>
<row _id="3448"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HMGZ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>757/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000531.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BRAXTER HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>46440212000190</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição centralizada de produtos para saúde referente ao TR 521 para o abastecimento da Rede Estadual de Saúde. (AGULHA 40X12 , AGULHA 25X7 , AGULHA 25X8)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>525,00</ValorInicial><ValorFinal>525,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HMGZ9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11813</idOrigem><CnpjFormatado>46.440.212/0001-90</CnpjFormatado><Id>50339</Id></row>
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<row _id="3450"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9G5SL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>099/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000567.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 525-2022 - Abemaciclibe 150 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>155716,38</ValorInicial><ValorFinal>155716,38</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-9G5SL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11815</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>50341</Id></row>
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<row _id="3452"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CM0K9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>976/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001319.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 810-2023 - Creme reparador para os pés - Frasco (Marca Cerave) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>205,80</ValorInicial><ValorFinal>205,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CM0K9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12718</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>50343</Id></row>
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<row _id="3454"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-CM0K9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>976/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001307.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 810-2023 - Creme reparador para os pés - Frasco (Marca Cerave) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>353,80</ValorInicial><ValorFinal>353,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-CM0K9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12712</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>50345</Id></row>
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<row _id="3473"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3C9TH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>274/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001744.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 181-2023 - Sabonete liquido hidratante-frasco 150ml (Marca Klavie) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>209,10</ValorInicial><ValorFinal>209,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3C9TH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13184</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>50364</Id></row>
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<row _id="3477"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3C9TH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>274/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001743.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 181-2023 - Sabonete liquido hidratante-frasco 150ml (Marca Klavie) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>143,52</ValorInicial><ValorFinal>143,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3C9TH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13182</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50368</Id></row>
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<row _id="3481"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3C9TH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>274/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000882.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>26921908000202</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 181-2023 - Sabonete liquido hidratante-frasco 150ml (Marca Klavie) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6502,52</ValorInicial><ValorFinal>6502,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3C9TH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11787</idOrigem><CnpjFormatado>26.921.908/0002-02</CnpjFormatado><Id>50372</Id></row>
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<row _id="3487"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3ZRQD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>224/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001542.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1640262000183</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 498-2022 - Doxazosina 1 mg/ml frasco 50 ml -manipulado e outros medicamentos manipulados; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1872,00</ValorInicial><ValorFinal>1872,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3ZRQD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13024</idOrigem><CnpjFormatado>01.640.262/0001-83</CnpjFormatado><Id>50378</Id></row>
<row _id="3488"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-3ZRQD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>224/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000730.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1640262000183</CnpjFornecedor><Objeto> ATA MJ - SOL 498-2022 - Doxazosina 1 mg/ml frasco 50 ml -manipulado e outros medicamentos manipulados; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1872,00</ValorInicial><ValorFinal>1872,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-3ZRQD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11823</idOrigem><CnpjFormatado>01.640.262/0001-83</CnpjFormatado><Id>50379</Id></row>
<row _id="3489"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-34D77</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>287/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001862.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 097-2023 - Vildagliptina 50 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2466,66</ValorInicial><ValorFinal>2466,66</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-34D77</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13381</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>50380</Id></row>
<row _id="3490"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-34D77</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>287/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000779.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 097-2023 - Vildagliptina 50 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3046,68</ValorInicial><ValorFinal>3046,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-34D77</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11792</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>50381</Id></row>
<row _id="3491"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-34D77</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>287/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000780.44101.0/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 097-2023 - Vildagliptina 50 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1610,53</ValorInicial><ValorFinal>1610,53</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-34D77</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11793</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50382</Id></row>
<row _id="3492"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-34D77</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>287/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001861.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 097-2023 - Vildagliptina 50 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>248,81</ValorInicial><ValorFinal>248,81</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-34D77</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13379</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50383</Id></row>
<row _id="3493"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4Q6K7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>896/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000806.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA SERP - HOSPITAIS Nº 611 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (Nistatina 100.000UI/mL suspensão oral, fr 50mL e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>23994,00</ValorInicial><ValorFinal>23994,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4Q6K7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11837</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>50384</Id></row>
<row _id="3494"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1WL16</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>828/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002191.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 671/2023 - Ata Nominal CAP Acoplado - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>28656,48</ValorInicial><ValorFinal>28656,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-1WL16</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14169</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>50385</Id></row>
<row _id="3495"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MDG1S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>875/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001865.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 766-2023 - Fluvoxamina, maleato 100 mg comprimido revestido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16156,80</ValorInicial><ValorFinal>16156,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MDG1S</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13407</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>50386</Id></row>
<row _id="3496"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-MDG1S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>875/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001632.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 766-2023 - Fluvoxamina, maleato 100 mg comprimido revestido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>225,00</ValorInicial><ValorFinal>225,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-MDG1S</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12964</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>50387</Id></row>
<row _id="3497"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RCP56</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>938/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000980.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 794-2023 - Rhodiola Rosea L. 400 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>774,48</ValorInicial><ValorFinal>774,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RCP56</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11863</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>50388</Id></row>
<row _id="3498"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7P6Q3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>949/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001042.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 781-2023 - Vandetanibe 300 mg - comprimido revestido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>69150,18</ValorInicial><ValorFinal>69150,18</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7P6Q3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11957</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>50389</Id></row>
<row _id="3499"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-44KJD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>906/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001880.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10919350000100</CnpjFornecedor><Objeto>Ata de registro de preços para aquisição de bases desidratadas (ágar) para meios de cultura em análises microbiológicas, para atender ao Lacen</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>21750,00</ValorInicial><ValorFinal>21750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-44KJD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13371</idOrigem><CnpjFormatado>10.919.350/0001-00</CnpjFormatado><Id>50390</Id></row>
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<row _id="3501"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-44KJD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>906/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002332.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10919350000100</CnpjFornecedor><Objeto>Ata de registro de preços para aquisição de bases desidratadas (ágar) para meios de cultura em análises microbiológicas, para atender ao Lacen</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>300,00</ValorInicial><ValorFinal>300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-44KJD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14493</idOrigem><CnpjFormatado>10.919.350/0001-00</CnpjFormatado><Id>50392</Id></row>
<row _id="3502"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-44KJD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>906/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002333.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4214068000124</CnpjFornecedor><Objeto>Ata de registro de preços para aquisição de bases desidratadas (ágar) para meios de cultura em análises microbiológicas, para atender ao Lacen</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2995,00</ValorInicial><ValorFinal>2995,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-44KJD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14495</idOrigem><CnpjFormatado>04.214.068/0001-24</CnpjFormatado><Id>50393</Id></row>
<row _id="3503"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-44KJD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>906/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001879.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>Ata de registro de preços para aquisição de bases desidratadas (ágar) para meios de cultura em análises microbiológicas, para atender ao Lacen</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1650,00</ValorInicial><ValorFinal>1650,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-44KJD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13370</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>50394</Id></row>
<row _id="3504"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-239VX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>263/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002089.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 186-2023 - Cilostazol 100 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>348,48</ValorInicial><ValorFinal>348,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-239VX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13895</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>50395</Id></row>
<row _id="3505"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-239VX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>263/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000749.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 186-2023 - Cilostazol 100 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>264,00</ValorInicial><ValorFinal>264,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-239VX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11835</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>50396</Id></row>
<row _id="3506"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VPT59</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>953/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002368.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BRAXTER HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>46440212000190</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição centralizada de produtos para saúde referente ao TR 724 para o abastecimento da Rede Estadual de Saúde (SERINGA 3ML - LUER SLIP, SERINGA 5ML - LUER LOCK, SERINGA 20ML LUER LOCK).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>575,00</ValorInicial><ValorFinal>575,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VPT59</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14351</idOrigem><CnpjFormatado>46.440.212/0001-90</CnpjFormatado><Id>50397</Id></row>
<row _id="3507"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-239VX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>263/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000748.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 186-2023 - Cilostazol 100 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2354,07</ValorInicial><ValorFinal>2354,07</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-239VX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11834</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>50398</Id></row>
<row _id="3508"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-239VX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>263/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002088.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 186-2023 - Cilostazol 100 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>862,56</ValorInicial><ValorFinal>862,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-239VX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13893</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>50399</Id></row>
<row _id="3509"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2W5RX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>972/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002251.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CONTROLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS E EQUIPAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9610464000194</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de equipamentos de proteção coletiva – EPC, cabines de segurança biológica, capela de segurança química e cabine de fluxo laminar para o Lacen/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>256000,00</ValorInicial><ValorFinal>256000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2W5RX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14452</idOrigem><CnpjFormatado>09.610.464/0001-94</CnpjFormatado><Id>50400</Id></row>
<row _id="3510"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-239VX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>263/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000747.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 186-2023 - Cilostazol 100 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>484,00</ValorInicial><ValorFinal>484,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-239VX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11833</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>50401</Id></row>
<row _id="3511"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-239VX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>263/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002090.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 186-2023 - Cilostazol 100 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>174,24</ValorInicial><ValorFinal>174,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-239VX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13896</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>50402</Id></row>
<row _id="3512"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2W5RX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>972/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002252.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DURAMOBILE COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>6022760000186</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de equipamentos de proteção coletiva – EPC, cabines de segurança biológica, capela de segurança química e cabine de fluxo laminar para o Lacen/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>70400,00</ValorInicial><ValorFinal>70400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2W5RX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14456</idOrigem><CnpjFormatado>06.022.760/0001-86</CnpjFormatado><Id>50403</Id></row>
<row _id="3513"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-239VX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>263/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002092.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 186-2023 - Cilostazol 100 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6894,72</ValorInicial><ValorFinal>6894,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-239VX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13897</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>50404</Id></row>
<row _id="3514"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-239VX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>263/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000746.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 186-2023 - Cilostazol 100 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3064,32</ValorInicial><ValorFinal>3064,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-239VX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11831</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>50405</Id></row>
<row _id="3515"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-239VX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>263/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002093.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000904</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 186-2023 - Cilostazol 100 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9825,60</ValorInicial><ValorFinal>9825,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-239VX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13898</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0009-04</CnpjFormatado><Id>50406</Id></row>
<row _id="3516"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-239VX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>263/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000745.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000904</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 186-2023 - Cilostazol 100 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9968,40</ValorInicial><ValorFinal>9968,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-239VX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11830</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0009-04</CnpjFormatado><Id>50407</Id></row>
<row _id="3517"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PVZZB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>672/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001956.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37091111000160</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material permanente (Balanças) para atender a demanda na Hemorrede Pública Estadual.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7951,03</ValorInicial><ValorFinal>7951,03</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PVZZB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13486</idOrigem><CnpjFormatado>37.091.111/0001-60</CnpjFormatado><Id>50408</Id></row>
<row _id="3518"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2TBG7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>887/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001983.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - FILIAL SP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1772798000233</CnpjFornecedor><Objeto>Trata-se de aquisição de Insumo para Bomba de Infusão de Insulina para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial e processos administrativos. Modalidade licitatória: Ata de registros de preços.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3456,00</ValorInicial><ValorFinal>3456,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2TBG7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13606</idOrigem><CnpjFormatado>01.772.798/0002-33</CnpjFormatado><Id>50409</Id></row>
<row _id="3519"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2TBG7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>887/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000895.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - FILIAL SP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1772798000233</CnpjFornecedor><Objeto>Trata-se de aquisição de Insumo para Bomba de Infusão de Insulina para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial e processos administrativos. Modalidade licitatória: Ata de registros de preços.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1728,00</ValorInicial><ValorFinal>1728,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2TBG7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11799</idOrigem><CnpjFormatado>01.772.798/0002-33</CnpjFormatado><Id>50410</Id></row>
<row _id="3520"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2TBG7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>887/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000896.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - FILIAL SP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1772798000233</CnpjFornecedor><Objeto>Trata-se de aquisição de Insumo para Bomba de Infusão de Insulina para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial e processos administrativos. Modalidade licitatória: Ata de registros de preços.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7776,00</ValorInicial><ValorFinal>7776,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2TBG7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11800</idOrigem><CnpjFormatado>01.772.798/0002-33</CnpjFormatado><Id>50411</Id></row>
<row _id="3521"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7LLR1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>960/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001329.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 792-2023 - Polivitamínico e polimineral cápsula (Marca Excivit AZ) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>103,80</ValorInicial><ValorFinal>103,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-7LLR1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12646</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>50412</Id></row>
<row _id="3522"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FC8DM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>883/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001882.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BEM MED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA  ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18806050000126</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de caixa coletora de material perfurocortante para descarte de resíduos perfurocortantes gerados pelo Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>107,85</ValorInicial><ValorFinal>107,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FC8DM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13415</idOrigem><CnpjFormatado>18.806.050/0001-26</CnpjFormatado><Id>50413</Id></row>
<row _id="3523"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-25B4G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>306/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001447.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 095/2023 - Ata Padrão - Trata-se de aquisição de medicamentos padronizados na REMEME (Relação de Medicamentos Estadual) para continuidade de tratamento de pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs e modalidade de licitação Registro de Preços.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>19513,20</ValorInicial><ValorFinal>19513,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-25B4G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12732</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>50414</Id></row>
<row _id="3524"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-25B4G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>306/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000761.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 095/2023 - Ata Padrão - Trata-se de aquisição de medicamentos padronizados na REMEME (Relação de Medicamentos Estadual) para continuidade de tratamento de pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs e modalidade de licitação Registro de Preços.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>68296,20</ValorInicial><ValorFinal>68296,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-25B4G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11828</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>50415</Id></row>
<row _id="3525"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6GK9G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>853/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000729.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7752236000123</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA SERP - HOSPITAIS Nº 648 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (Norepinefrina 2 mg/ml ampola 4 ml )</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13375,20</ValorInicial><ValorFinal>13375,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6GK9G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11836</idOrigem><CnpjFormatado>07.752.236/0001-23</CnpjFormatado><Id>50416</Id></row>
<row _id="3526"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T9FFC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>555/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002226.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 384-2023 - Posaconazol 40 mg/ml - suspensão oral e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>141387,73</ValorInicial><ValorFinal>141387,73</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T9FFC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14298</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50417</Id></row>
<row _id="3527"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-T9FFC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>555/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000985.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 384-2023 - Posaconazol 40 mg/ml - suspensão oral e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>771205,80</ValorInicial><ValorFinal>771205,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-T9FFC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11861</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50418</Id></row>
<row _id="3528"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T95LQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>174/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000766.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 460-2022 - Plantago ovata 3,5 - sachê e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4480,00</ValorInicial><ValorFinal>4480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T95LQ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11865</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>50419</Id></row>
<row _id="3529"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-V4FC2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>085/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000955.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 500-2022 - L-Carnitina 1 g - pote com 30 cápsulas - Manipulado e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1887,60</ValorInicial><ValorFinal>1887,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-V4FC2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11867</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>50420</Id></row>
<row _id="3530"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JZV3D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>956/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002111.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 746-2023 - L-Carnitina 500 mg - cápsula - Manipulado e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1562,51</ValorInicial><ValorFinal>1562,51</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JZV3D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13845</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>50421</Id></row>
<row _id="3531"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JZV3D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>956/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000944.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 746-2023 - L-Carnitina 500 mg - cápsula - Manipulado e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>608,00</ValorInicial><ValorFinal>608,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JZV3D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11871</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>50422</Id></row>
<row _id="3532"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JZV3D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>956/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000949.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 746-2023 - L-Carnitina 500 mg - cápsula - Manipulado e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1930,99</ValorInicial><ValorFinal>1930,99</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JZV3D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13306</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>50423</Id></row>
<row _id="3533"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Q85F3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>246/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001905.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>Paroxetina 30 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>136,80</ValorInicial><ValorFinal>136,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Q85F3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13505</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>50424</Id></row>
<row _id="3534"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Q85F3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>246/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000935.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>Paroxetina 30 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>222,30</ValorInicial><ValorFinal>222,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Q85F3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11878</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>50425</Id></row>
<row _id="3535"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Q85F3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>246/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000934.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Paroxetina 30 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2863,08</ValorInicial><ValorFinal>2863,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Q85F3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11876</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50426</Id></row>
<row _id="3536"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Q85F3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>246/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001906.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Paroxetina 30 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1879,56</ValorInicial><ValorFinal>1879,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Q85F3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13506</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50427</Id></row>
<row _id="3537"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Q85F3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>246/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000936.44101.0/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000104</CnpjFornecedor><Objeto>Paroxetina 30 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>327,00</ValorInicial><ValorFinal>327,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Q85F3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11879</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0001-04</CnpjFormatado><Id>50428</Id></row>
<row _id="3538"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Q85F3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>246/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002389.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000104</CnpjFornecedor><Objeto>Paroxetina 30 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>250,70</ValorInicial><ValorFinal>250,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Q85F3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14530</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0001-04</CnpjFormatado><Id>50429</Id></row>
<row _id="3539"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1JFG5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>159/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000933.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 440-2022 - Baclofeno 10 mg comprimido (Marca Lioresal) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1278,00</ValorInicial><ValorFinal>1278,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1JFG5</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11880</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>50430</Id></row>
<row _id="3540"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FM0G5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>285/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000931.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 512/2022 - ATA SERP - SERP XIV - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Amoxicilina 50mg/ml + Clavulanato 12,5mg/ml susp. oral entre outros] </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1123,50</ValorInicial><ValorFinal>1123,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FM0G5</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11881</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>50431</Id></row>
<row _id="3541"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VMXMB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>195/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000919.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 522/2022 - ATA SERP - SERP XIV - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Gliclazida 30mg comp lib prolongada; Gliclazida 60mg comp lib prolongada]</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1515,00</ValorInicial><ValorFinal>1515,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VMXMB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11882</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>50432</Id></row>
<row _id="3542"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7R1K7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>021/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000808.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NATCOFARMA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8157293000127</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 419 2022 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5067,00</ValorInicial><ValorFinal>5067,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7R1K7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11886</idOrigem><CnpjFormatado>08.157.293/0001-27</CnpjFormatado><Id>50437</Id></row>
<row _id="3543"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7R1K7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>021/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000809.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BAYER S.A</Fornecedor><CnpjFornecedor>18459628009767</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 419 2022 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>485578,80</ValorInicial><ValorFinal>485578,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7R1K7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11890</idOrigem><CnpjFormatado>18.459.628/0097-67</CnpjFormatado><Id>50440</Id></row>
<row _id="3544"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-T58S6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>179/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000918.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36958637000132</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 533/2022 - ATA SERP - SERP XIV - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [ Atenolol 50mg comp.; Doxazozina, mesilato 4mg entre outros]</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>44,73</ValorInicial><ValorFinal>44,73</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-T58S6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11884</idOrigem><CnpjFormatado>36.958.637/0001-32</CnpjFormatado><Id>50441</Id></row>
<row _id="3545"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7R1K7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>021/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000807.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> Sol 419 2022 - Ata Nominal - Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2197,44</ValorInicial><ValorFinal>2197,44</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7R1K7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11885</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50444</Id></row>
<row _id="3546"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0JCFV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>210/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000864.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 519-2022 - Valsartana 160 mg comprimido (Marca Diovan) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3916,53</ValorInicial><ValorFinal>3916,53</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0JCFV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11891</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50445</Id></row>
<row _id="3547"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0JCFV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>210/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001946.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 519-2022 - Valsartana 160 mg comprimido (Marca Diovan) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2669,28</ValorInicial><ValorFinal>2669,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0JCFV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13482</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50446</Id></row>
<row _id="3548"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0JCFV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>210/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000863.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 519-2022 - Valsartana 160 mg comprimido (Marca Diovan) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4228,80</ValorInicial><ValorFinal>4228,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0JCFV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11887</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>50447</Id></row>
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<row _id="3552"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6TNVF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>218/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002392.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> Ebastina 10mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5389,05</ValorInicial><ValorFinal>5389,05</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6TNVF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14533</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50451</Id></row>
<row _id="3553"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6TNVF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>218/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001032.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> Ebastina 10mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6035,07</ValorInicial><ValorFinal>6035,07</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6TNVF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11951</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50452</Id></row>
<row _id="3554"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6TNVF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>218/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001031.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto> Ebastina 10mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2124,00</ValorInicial><ValorFinal>2124,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6TNVF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11950</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>50453</Id></row>
<row _id="3555"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6TNVF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>218/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002393.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto> Ebastina 10mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>315,00</ValorInicial><ValorFinal>315,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6TNVF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14535</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>50454</Id></row>
<row _id="3556"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6TNVF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>218/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001030.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto> Ebastina 10mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>315,00</ValorInicial><ValorFinal>315,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6TNVF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11949</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>50455</Id></row>
<row _id="3557"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3QRK7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>815/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000829.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 691-2023 - Filtro solar FPS 50 - gel creme - proteção UV/anti-envelhecimento/resistente a água/sem perfume - frasco 200ml (Marca Anthelios XL) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>412,04</ValorInicial><ValorFinal>412,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3QRK7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11899</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>50456</Id></row>
<row _id="3558"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-3QRK7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>815/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001476.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 691-2023 - Filtro solar FPS 50 - gel creme - proteção UV/anti-envelhecimento/resistente a água/sem perfume - frasco 200ml (Marca Anthelios XL) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10969,28</ValorInicial><ValorFinal>10969,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-3QRK7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12619</idOrigem><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>50457</Id></row>
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<row _id="3562"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NRST0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>158/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000870.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 499-2022 - Coenzima Q10 200 mg - pote com 30 cápsulas e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1147,64</ValorInicial><ValorFinal>1147,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NRST0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11903</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>50462</Id></row>
<row _id="3563"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NRST0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>158/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000871.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 499-2022 - Coenzima Q10 200 mg - pote com 30 cápsulas e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2180,86</ValorInicial><ValorFinal>2180,86</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NRST0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11904</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>50463</Id></row>
<row _id="3564"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-VZ53C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>966/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001204.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39402086000114</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 739-2023 - Citrato de magnésio 500 mg sachê 10g - Manipulado e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>877,20</ValorInicial><ValorFinal>877,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-VZ53C</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12186</idOrigem><CnpjFormatado>39.402.086/0001-14</CnpjFormatado><Id>50464</Id></row>
<row _id="3565"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5ZQCC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>944/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001025.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA FARMACEUTICA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10447355000187</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 795-2023 - Lisina, clonixinato 125mg + Ciclobenzaprina 5mg - comprimido revestido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>624,00</ValorInicial><ValorFinal>624,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5ZQCC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12145</idOrigem><CnpjFormatado>10.447.355/0001-87</CnpjFormatado><Id>50465</Id></row>
<row _id="3566"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Z08X2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>060/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000901.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 425-2022 - Baclofeno 10 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>837,00</ValorInicial><ValorFinal>837,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Z08X2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11953</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>50466</Id></row>
<row _id="3567"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D8TGJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>989/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001692.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para aquisição materiais de consumo diversos, esponja dupla face e outros, de acordo com as especificações e condições de fornecimento descritas no Termo de Referência, para atender ao Lacen.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>175,82</ValorInicial><ValorFinal>175,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D8TGJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13145</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>50467</Id></row>
<row _id="3568"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z9S4D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>971/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001222.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 815-2023 - Brometo de Ipratrópio solução 0,25 mg/ml - frasco 20 ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>399,21</ValorInicial><ValorFinal>399,21</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z9S4D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12201</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50468</Id></row>
<row _id="3569"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z9S4D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>971/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001901.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 815-2023 - Brometo de Ipratrópio solução 0,25 mg/ml - frasco 20 ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>233,68</ValorInicial><ValorFinal>233,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z9S4D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13544</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50469</Id></row>
<row _id="3570"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-Z9S4D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>971/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001903.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA FARMACEUTICA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10447355000187</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 815-2023 - Brometo de Ipratrópio solução 0,25 mg/ml - frasco 20 ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>585,88</ValorInicial><ValorFinal>585,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-Z9S4D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13546</idOrigem><CnpjFormatado>10.447.355/0001-87</CnpjFormatado><Id>50470</Id></row>
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<row _id="3572"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-K8QT4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>979/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001284.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>Ata Padrão CAP Acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>81967,95</ValorInicial><ValorFinal>81967,95</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-K8QT4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12394</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>50472</Id></row>
<row _id="3573"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D7PQX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>223/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001981.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 018-2023 - Curcuma longa extrato seco 250 mg - Cápsula e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>280,80</ValorInicial><ValorFinal>280,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D7PQX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13586</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>50473</Id></row>
<row _id="3574"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D7PQX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>223/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001021.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 018-2023 - Curcuma longa extrato seco 250 mg - Cápsula e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>526,50</ValorInicial><ValorFinal>526,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D7PQX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11954</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>50474</Id></row>
<row _id="3575"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-D7PQX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>223/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001022.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 018-2023 - Curcuma longa extrato seco 250 mg - Cápsula e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>753,00</ValorInicial><ValorFinal>753,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-D7PQX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11955</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>50475</Id></row>
<row _id="3576"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L2B9K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>113/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001055.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>146728,00</ValorInicial><ValorFinal>146728,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-L2B9K</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12009</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50476</Id></row>
<row _id="3577"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L2B9K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>113/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001056.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>570,00</ValorInicial><ValorFinal>570,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-L2B9K</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12010</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50477</Id></row>
<row _id="3578"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-L2B9K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>113/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001057.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3420,00</ValorInicial><ValorFinal>3420,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-L2B9K</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12011</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50478</Id></row>
<row _id="3579"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XLDFC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>086/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001102.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 450 2022 - Ata Insumos de Bomba de Insulina - Trata-se de aquisição de Insumos para Bomba de Infusão de Insulina para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial e processos administrativos. Modalidade licitatória: Ata de registros de preços.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>153594,00</ValorInicial><ValorFinal>153594,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XLDFC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11988</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>50479</Id></row>
<row _id="3580"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XLDFC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>086/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001103.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 450 2022 - Ata Insumos de Bomba de Insulina - Trata-se de aquisição de Insumos para Bomba de Infusão de Insulina para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial e processos administrativos. Modalidade licitatória: Ata de registros de preços.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>493748,00</ValorInicial><ValorFinal>493748,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XLDFC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11990</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>50480</Id></row>
<row _id="3581"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C359Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>121/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001083.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 370/2022 - ATA SERP - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Amitriptilina 25mg comprimido; Codeína 30mg comprimido entre outros]</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1785,60</ValorInicial><ValorFinal>1785,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C359Q</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12139</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>50481</Id></row>
<row _id="3582"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-C359Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>121/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001082.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 370/2022 - ATA SERP - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Amitriptilina 25mg comprimido; Codeína 30mg comprimido entre outros]</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>312480,00</ValorInicial><ValorFinal>312480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-C359Q</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12142</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>50482</Id></row>
<row _id="3583"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-087Z8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>032/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0042024/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA BEM JACARAIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30322971000119</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>424,00</ValorInicial><ValorFinal>424,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>IASES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-087Z8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13356</idOrigem><CnpjFormatado>30.322.971/0001-19</CnpjFormatado><Id>50483</Id></row>
<row _id="3584"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-087Z8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>032/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 002/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DU PORTO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41841555000143</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>651,40</ValorInicial><ValorFinal>651,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>IASES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-087Z8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13355</idOrigem><CnpjFormatado>41.841.555/0001-43</CnpjFormatado><Id>50485</Id></row>
<row _id="3585"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-C95JC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 011/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RUBENS DANTAS NETO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10417609000114</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para aquisição de camisas
institucionais personalizadas e demais órgãos
participantes
.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>36426,00</ValorInicial><ValorFinal>36426,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DETRAN</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-C95JC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12076</idOrigem><CnpjFormatado>10.417.609/0001-14</CnpjFormatado><Id>50486</Id></row>
<row _id="3586"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-087Z8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>032/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000009.28203.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>EXPONTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>51305956000132</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>111,60</ValorInicial><ValorFinal>111,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>IASES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-087Z8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12752</idOrigem><CnpjFormatado>51.305.956/0001-32</CnpjFormatado><Id>50487</Id></row>
<row _id="3587"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-087Z8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>032/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 012/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>EXPONTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>51305956000132</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13020,00</ValorInicial><ValorFinal>13020,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>IASES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-087Z8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13652</idOrigem><CnpjFormatado>51.305.956/0001-32</CnpjFormatado><Id>50488</Id></row>
<row _id="3588"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-L733J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>050/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001658.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BRAXTER HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>46440212000190</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICOS: FIO DE ALGODÃO, FIO NYLON, FIO POLIGLACTINA VIOLETA TRANÇADO E FIOS DE SUTURA – PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1419,84</ValorInicial><ValorFinal>1419,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-L733J</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12970</idOrigem><CnpjFormatado>46.440.212/0001-90</CnpjFormatado><Id>50489</Id></row>
<row _id="3589"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-F87PM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>286/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001084.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 503/2022 - ATA SERP - SERP XIV - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Digoxina 0,25mg comp.; Enalapril 5mg comp. entre outros] </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>310,65</ValorInicial><ValorFinal>310,65</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-F87PM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12136</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>50490</Id></row>
<row _id="3590"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PHH49</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>052/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000145.45105.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35253171000107</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: CATÉTER NASAL, COLETOR DE URINA, CONECTOR VALVULADO, COMPRESSA DE GAZE, E OUTROS – PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-07-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>125,00</ValorInicial><ValorFinal>125,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PHH49</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13403</idOrigem><CnpjFormatado>35.253.171/0001-07</CnpjFormatado><Id>50491</Id></row>
<row _id="3591"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-NRPW4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>068/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001080.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 436-2022 - Pirfenidona 267mg - Cápsula e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>286127,64</ValorInicial><ValorFinal>286127,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-NRPW4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12012</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50492</Id></row>
<row _id="3592"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-423JX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>044/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002167.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>8939895000136</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: CERA HEMOSTATICA PARA OSSO, ESPONJA HEMOSTATICA, KIT CIRURGICO PARA OTORRINO, PROTESE DE ESTAPEDECTOMIA E OUTROS – PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5488,00</ValorInicial><ValorFinal>5488,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-423JX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14012</idOrigem><CnpjFormatado>08.939.895/0001-36</CnpjFormatado><Id>50493</Id></row>
<row _id="3593"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WHT34</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>036/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000008.44913.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>33846912000138</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>375855,67</ValorInicial><ValorFinal>375855,67</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREFES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-WHT34</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12604</idOrigem><CnpjFormatado>33.846.912/0001-38</CnpjFormatado><Id>50494</Id></row>
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<row _id="3604"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-87GZ8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>186/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001162.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000904</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 023-2023 - Linagliptina 5 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8712,48</ValorInicial><ValorFinal>8712,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-87GZ8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12180</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0009-04</CnpjFormatado><Id>50505</Id></row>
<row _id="3605"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-87GZ8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>186/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001163.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000904</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 023-2023 - Linagliptina 5 mg comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>571,20</ValorInicial><ValorFinal>571,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-87GZ8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12181</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0009-04</CnpjFormatado><Id>50506</Id></row>
<row _id="3606"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FRCNF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>023/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001128.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4214068000124</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para aquisição de concentrados tensoativos alcalino e neutro, específicos para limpeza de vidrarias de laboratório, para atender ao LACEN, conforme especificações do Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1629,90</ValorInicial><ValorFinal>1629,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FRCNF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12109</idOrigem><CnpjFormatado>04.214.068/0001-24</CnpjFormatado><Id>50507</Id></row>
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<row _id="3608"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-FRCNF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>023/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001129.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LDM EQUIPAMENTOS LTDA-EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>538079000109</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para aquisição de concentrados tensoativos alcalino e neutro, específicos para limpeza de vidrarias de laboratório, para atender ao LACEN, conforme especificações do Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2113,60</ValorInicial><ValorFinal>2113,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-FRCNF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12107</idOrigem><CnpjFormatado>00.538.079/0001-09</CnpjFormatado><Id>50509</Id></row>
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<row _id="3623"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X9RXT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>249/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001064.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>Selexipague 0,6 mg - comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>439,33</ValorInicial><ValorFinal>439,33</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X9RXT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12223</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>50525</Id></row>
<row _id="3624"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X9RXT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>249/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001065.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>Selexipague 0,6 mg - comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>760,56</ValorInicial><ValorFinal>760,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X9RXT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12224</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>50526</Id></row>
<row _id="3625"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-X9RXT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>249/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001813.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>Selexipague 0,6 mg - comprimido e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>570,42</ValorInicial><ValorFinal>570,42</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-X9RXT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13331</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>50527</Id></row>
<row _id="3626"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-60P8T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>222/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001159.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 075-2023 - Travoprosta 0,04 mg/ml sol. Oftálmica frasco 2,5 ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1745,20</ValorInicial><ValorFinal>1745,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-60P8T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12232</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>50528</Id></row>
<row _id="3627"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-60P8T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>222/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002241.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 075-2023 - Travoprosta 0,04 mg/ml sol. Oftálmica frasco 2,5 ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>785,34</ValorInicial><ValorFinal>785,34</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-60P8T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14261</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>50529</Id></row>
<row _id="3628"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-60P8T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>222/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001508.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 075-2023 - Travoprosta 0,04 mg/ml sol. Oftálmica frasco 2,5 ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>346,50</ValorInicial><ValorFinal>346,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-60P8T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12778</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>50530</Id></row>
<row _id="3629"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-37TL8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>037/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000023.41201.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32787176000121</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS ELÉTRICOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>22037,00</ValorInicial><ValorFinal>22037,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>IASES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-37TL8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13291</idOrigem><CnpjFormatado>32.787.176/0001-21</CnpjFormatado><Id>50531</Id></row>
<row _id="3630"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-60P8T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>222/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001509.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 075-2023 - Travoprosta 0,04 mg/ml sol. Oftálmica frasco 2,5 ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>376,41</ValorInicial><ValorFinal>376,41</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-60P8T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12781</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>50532</Id></row>
<row _id="3631"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-60P8T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>222/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002242.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 075-2023 - Travoprosta 0,04 mg/ml sol. Oftálmica frasco 2,5 ml e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>501,88</ValorInicial><ValorFinal>501,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-60P8T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14262</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>50533</Id></row>
<row _id="3632"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-QB0BZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>092/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001170.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BAXTER HOSPITALAR LTDA(FILIAL SP - CABREUVA)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49351786001152</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 501 2022 - Ata Padrão CAP acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3158,25</ValorInicial><ValorFinal>3158,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-QB0BZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12235</idOrigem><CnpjFormatado>49.351.786/0011-52</CnpjFormatado><Id>50534</Id></row>
<row _id="3633"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N8GPN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>037/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001845.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>APEX COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>44381245000181</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO:BANDAGEM ELASTICA, COBERTURA PARA FERIDAS, CURATIVO EM ESPUMA E OUTROS - PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>31700,00</ValorInicial><ValorFinal>31700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N8GPN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13429</idOrigem><CnpjFormatado>44.381.245/0001-81</CnpjFormatado><Id>50535</Id></row>
<row _id="3634"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-N8GPN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>037/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001244.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>APEX COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>44381245000181</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO:BANDAGEM ELASTICA, COBERTURA PARA FERIDAS, CURATIVO EM ESPUMA E OUTROS - PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>98040,00</ValorInicial><ValorFinal>98040,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-N8GPN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12246</idOrigem><CnpjFormatado>44.381.245/0001-81</CnpjFormatado><Id>50536</Id></row>
<row _id="3635"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VKJPT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>170/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001950.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de preços para aquisição centralizada de medicamentos, visando atender às necessidades da Rede Estadual de Saúde</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>47489,40</ValorInicial><ValorFinal>47489,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VKJPT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13623</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>50537</Id></row>
<row _id="3636"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-VKJPT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>170/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001951.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de preços para aquisição centralizada de medicamentos, visando atender às necessidades da Rede Estadual de Saúde</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>22614,00</ValorInicial><ValorFinal>22614,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-VKJPT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13624</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>50538</Id></row>
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<row _id="3638"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-S07WT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>981/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001253.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIOS B BRAUN S A (FILIAL SAO GONCALO - RJ)</Fornecedor><CnpjFornecedor>31673254001095</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA (SERP HOSPITAIS) Nº 750 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (Propofol 10 mg/ml, ampola 20 ml)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>18000,00</ValorInicial><ValorFinal>18000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-S07WT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12252</idOrigem><CnpjFormatado>31.673.254/0010-95</CnpjFormatado><Id>50540</Id></row>
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<row _id="3641"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-JBGDK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>207/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001863.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HEXIS CIENTIFICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>53276010000110</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preço para aquisição de meios de cultura em placas para contagem, prontos para uso em ensaios quantitativos de microbiologia para atender ao LACEN.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10420,00</ValorInicial><ValorFinal>10420,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-JBGDK</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13476</idOrigem><CnpjFormatado>53.276.010/0001-10</CnpjFormatado><Id>50543</Id></row>
<row _id="3642"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZQ5CR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>227/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001281.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44152616000153</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada nº 3 de medicamentos (fluconazol 2mg/mL frasco 100mL, dentre outros) para a SESA.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8799,96</ValorInicial><ValorFinal>8799,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZQ5CR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12274</idOrigem><CnpjFormatado>44.152.616/0001-53</CnpjFormatado><Id>50545</Id></row>
<row _id="3643"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G3NRS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>825/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001347.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 613/2023 - Ata Padrão Acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>74952,00</ValorInicial><ValorFinal>74952,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-G3NRS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12710</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>50546</Id></row>
<row _id="3644"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G3NRS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>825/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001436.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 613/2023 - Ata Padrão Acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>907,20</ValorInicial><ValorFinal>907,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-G3NRS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12630</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>50547</Id></row>
<row _id="3645"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G3NRS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>825/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001345.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 613/2023 - Ata Padrão Acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1584,00</ValorInicial><ValorFinal>1584,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-G3NRS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12632</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>50548</Id></row>
<row _id="3646"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KXV00</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>151/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001256.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 475-2022 - Estradiol 1 mg drágea (Marca Primogyna) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>24261,30</ValorInicial><ValorFinal>24261,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KXV00</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12298</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50549</Id></row>
<row _id="3647"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KXV00</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>151/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001837.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 475-2022 - Estradiol 1 mg drágea (Marca Primogyna) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-07-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5326,44</ValorInicial><ValorFinal>5326,44</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KXV00</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13390</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>50550</Id></row>
<row _id="3648"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-KXV00</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>151/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001254.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>ATA MJ - SOL 475-2022 - Estradiol 1 mg drágea (Marca Primogyna) e outros; para continuidade de tratamento de pacientes oriundos de mandado judicial. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2193,24</ValorInicial><ValorFinal>2193,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-KXV00</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12299</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>50551</Id></row>
<row _id="3649"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TXCK8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>267/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001766.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 463/2022 - ATA SERP - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço).[Bisacodil 5mg; Fosfato de sodio monobasico + dibasico enema; Simeticona 75mg/ml] </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>242,00</ValorInicial><ValorFinal>242,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TXCK8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13169</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>50552</Id></row>
<row _id="3650"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TXCK8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>267/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001289.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 463/2022 - ATA SERP - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço).[Bisacodil 5mg; Fosfato de sodio monobasico + dibasico enema; Simeticona 75mg/ml] </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1542,33</ValorInicial><ValorFinal>1542,33</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TXCK8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12313</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>50553</Id></row>
<row _id="3651"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-TXCK8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>267/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001354.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000220</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 463/2022 - ATA SERP - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço).[Bisacodil 5mg; Fosfato de sodio monobasico + dibasico enema; Simeticona 75mg/ml] </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>347,90</ValorInicial><ValorFinal>347,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-TXCK8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12430</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0002-20</CnpjFormatado><Id>50554</Id></row>
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<row _id="3682"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-83NGK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>862/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002168.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA SERP - HOSPITAIS Nº 620 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (Sulfato de magnésio 100mg/mL ampola 10mL e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5880,00</ValorInicial><ValorFinal>5880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-83NGK</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14010</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>50585</Id></row>
<row _id="3683"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-LX10L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>852/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001783.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto> SOL 530/2023 - ATA SERP - SERP XV - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Alopurinol 100mg, Alopurinol 300mg]</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>39,18</ValorInicial><ValorFinal>39,18</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-LX10L</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13229</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50586</Id></row>
<row _id="3684"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BW913</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>950/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001563.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>S.P.M. PEREIRA EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31351099000108</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preço para aquisição carrinhos de transporte de amostras e de resíduos, para atender ao LACEN, conforme especificações do Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2815,00</ValorInicial><ValorFinal>2815,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BW913</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13037</idOrigem><CnpjFormatado>31.351.099/0001-08</CnpjFormatado><Id>50587</Id></row>
<row _id="3685"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-JP7HF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>982/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001704.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA (SERP HOSPITAIS) Nº 788 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (eletrólitos e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3840,00</ValorInicial><ValorFinal>3840,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-JP7HF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13146</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>50588</Id></row>
<row _id="3686"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HF3GS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>973/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001705.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4214068000124</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preço para aquisição de reagentes químicos, conforme especificações e requisitos descritos no Termo de Referência, visando atender ao Lacen.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>510,00</ValorInicial><ValorFinal>510,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HF3GS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13165</idOrigem><CnpjFormatado>04.214.068/0001-24</CnpjFormatado><Id>50589</Id></row>
<row _id="3687"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-8WT3J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>908/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001512.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>QHS EXECUCOES E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47808008000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de extintores de incêndio, luminárias de emergência, sinalização de emergência e sirenes eletrônicas com raio de alcance mínimo de 300 metros</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11417,06</ValorInicial><ValorFinal>11417,06</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8WT3J</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12792</idOrigem><CnpjFormatado>47.808.008/0001-42</CnpjFormatado><Id>50590</Id></row>
<row _id="3688"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-24355</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>110/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000289.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DELTA COMERCIAL E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>34263393000148</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços de “trator agrícola cabinado</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>139700,00</ValorInicial><ValorFinal>139700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-24355</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12923</idOrigem><CnpjFormatado>34.263.393/0001-48</CnpjFormatado><Id>50591</Id></row>
<row _id="3689"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TF7ZR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>108/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000319.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ANA CRISTINA MANJABOSCO - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>10688308000125</CnpjFornecedor><Objeto>ENXADA ROTATIVA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20400,00</ValorInicial><ValorFinal>20400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TF7ZR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13460</idOrigem><CnpjFormatado>10.688.308/0001-25</CnpjFormatado><Id>50592</Id></row>
<row _id="3690"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-TF7ZR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>108/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000354.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ANA CRISTINA MANJABOSCO - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>10688308000125</CnpjFornecedor><Objeto>ENXADA ROTATIVA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20400,00</ValorInicial><ValorFinal>20400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-TF7ZR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14252</idOrigem><CnpjFormatado>10.688.308/0001-25</CnpjFormatado><Id>50593</Id></row>
<row _id="3691"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-DX1RH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>048/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000016.47101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNISTAMP CONFECCOES E ESTAMPARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7620913000150</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>712,11</ValorInicial><ValorFinal>712,11</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-DX1RH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13132</idOrigem><CnpjFormatado>07.620.913/0001-50</CnpjFormatado><Id>50594</Id></row>
<row _id="3692"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-1KGPD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>213/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001365.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18774815000193</CnpjFornecedor><Objeto>Trata-se de aquisição de Medicamentos não padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>168249,60</ValorInicial><ValorFinal>168249,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-1KGPD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13065</idOrigem><CnpjFormatado>18.774.815/0001-93</CnpjFormatado><Id>50595</Id></row>
<row _id="3693"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q10Q4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>140/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001624.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18774815000193</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 473 2022 - Ata Nominal CAP acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>26197,20</ValorInicial><ValorFinal>26197,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q10Q4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13071</idOrigem><CnpjFormatado>18.774.815/0001-93</CnpjFormatado><Id>50596</Id></row>
<row _id="3694"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q10Q4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>140/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001626.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18774815000193</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 473 2022 - Ata Nominal CAP acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>27576,00</ValorInicial><ValorFinal>27576,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q10Q4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13073</idOrigem><CnpjFormatado>18.774.815/0001-93</CnpjFormatado><Id>50597</Id></row>
<row _id="3695"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q10Q4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>140/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001627.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 473 2022 - Ata Nominal CAP acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>19593,18</ValorInicial><ValorFinal>19593,18</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q10Q4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13075</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>50598</Id></row>
<row _id="3696"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-Q10Q4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>140/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001625.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>Sol 473 2022 - Ata Nominal CAP acoplado - Aquisição de medicamentos para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>39186,36</ValorInicial><ValorFinal>39186,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-Q10Q4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13072</idOrigem><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>50599</Id></row>
<row _id="3697"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2MQBN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>411/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001659.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 29 DE MEDICAMENTOS PARA SESA (HALOPERIDOL 5 MG/ML)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>378,00</ValorInicial><ValorFinal>378,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-2MQBN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13077</idOrigem><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>50600</Id></row>
<row _id="3698"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PVW4W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>291/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001667.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada n° 5 de medicamentos (daptomicina, ertapenem, etc) para a SESA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>36420,00</ValorInicial><ValorFinal>36420,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PVW4W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13082</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>50601</Id></row>
<row _id="3699"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-PVW4W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>291/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001954.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>Compra centralizada n° 5 de medicamentos (daptomicina, ertapenem, etc) para a SESA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>19880,00</ValorInicial><ValorFinal>19880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-PVW4W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13602</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>50602</Id></row>
<row _id="3700"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7LB49</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002011.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIOS B BRAUN S A (FILIAL SAO GONCALO - RJ)</Fornecedor><CnpjFornecedor>31673254001095</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO:EQUIPO MACROGOTAS, SONDAS DE ASPIRACAO E VALVULA DE FALA - PARA O HESVV</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17940,00</ValorInicial><ValorFinal>17940,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7LB49</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13697</idOrigem><CnpjFormatado>31.673.254/0010-95</CnpjFormatado><Id>50603</Id></row>
<row _id="3701"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-7LB49</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001734.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES</Fornecedor><CnpjFornecedor>28440217000131</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO:EQUIPO MACROGOTAS, SONDAS DE ASPIRACAO E VALVULA DE FALA - PARA O HESVV</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-7LB49</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13272</idOrigem><CnpjFormatado>28.440.217/0001-31</CnpjFormatado><Id>50604</Id></row>
<row _id="3702"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SGPSX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>120/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000040.46101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>27431055000102</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS para a futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, com o fornecimento de postos de serviços de Motorista de Diretoria/Gerência (terceirização), para atender às necessidades da Unidade de Gestão de Projetos (UGP) da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS), conforme especificações do Anexo I do presente Edital.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7339,55</ValorInicial><ValorFinal>7339,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEJUS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SGPSX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13353</idOrigem><CnpjFormatado>27.431.055/0001-02</CnpjFormatado><Id>50605</Id></row>
<row _id="3703"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-RNBCC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>907/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001805.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>377455000120</CnpjFornecedor><Objeto>Ata de registro de preços para aquisição de insumos para análises microbiológicas de água de consumo humano do Programa Vigiágua, de acordo com as especificações e requisitos do Termo de Referência, para atender ao Lacen e Laboratórios das Superintendências Regionais de Saúde.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>28470,00</ValorInicial><ValorFinal>28470,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-RNBCC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13397</idOrigem><CnpjFormatado>00.377.455/0001-20</CnpjFormatado><Id>50607</Id></row>
<row _id="3704"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-0WF8P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 001/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VINICIUS DA SILVA BORGES</Fornecedor><CnpjFornecedor>24309561000135</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Licença da Microsoft Office 2021 ou 2022 para PC, tipo perpétuas, sem o software Assu rance (SA).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-07-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>811998,00</ValorInicial><ValorFinal>811998,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-0WF8P</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13554</idOrigem><CnpjFormatado>24.309.561/0001-35</CnpjFormatado><Id>50608</Id></row>
<row _id="3705"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2L1FK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>030/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002130.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37091111000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MATERIAL DE EXPEDIENTE, CAIXA ORGANIZADORA E MALETA DE URGENCIA - POR MEIO DE ARP - PARA O HESVV</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5639,79</ValorInicial><ValorFinal>5639,79</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2L1FK</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14046</idOrigem><CnpjFormatado>37.091.111/0001-60</CnpjFormatado><Id>50609</Id></row>
<row _id="3706"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2L1FK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>030/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002008.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>50675253000133</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MATERIAL DE EXPEDIENTE, CAIXA ORGANIZADORA E MALETA DE URGENCIA - POR MEIO DE ARP - PARA O HESVV</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1557,58</ValorInicial><ValorFinal>1557,58</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2L1FK</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13738</idOrigem><CnpjFormatado>50.675.253/0001-33</CnpjFormatado><Id>50610</Id></row>
<row _id="3707"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2L1FK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>030/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002050.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MATERIAL DE EXPEDIENTE, CAIXA ORGANIZADORA E MALETA DE URGENCIA - POR MEIO DE ARP - PARA O HESVV</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1931,10</ValorInicial><ValorFinal>1931,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2L1FK</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13810</idOrigem><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>50611</Id></row>
<row _id="3708"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2L1FK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>030/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002051.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Wr Comercio de Papeis LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48975836000138</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MATERIAL DE EXPEDIENTE, CAIXA ORGANIZADORA E MALETA DE URGENCIA - POR MEIO DE ARP - PARA O HESVV</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>23157,00</ValorInicial><ValorFinal>23157,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2L1FK</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14026</idOrigem><CnpjFormatado>48.975.836/0001-38</CnpjFormatado><Id>50612</Id></row>
<row _id="3709"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-2L1FK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>030/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002037.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL H10 EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29106685000137</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL: MATERIAL DE EXPEDIENTE, CAIXA ORGANIZADORA E MALETA DE URGENCIA - POR MEIO DE ARP - PARA O HESVV</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>854,20</ValorInicial><ValorFinal>854,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-2L1FK</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13686</idOrigem><CnpjFormatado>29.106.685/0001-37</CnpjFormatado><Id>50613</Id></row>
<row _id="3710"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FBZGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>164/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001889.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DU PORTO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41841555000143</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Lanches para Doadores e pacientes da Hemorrede.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>213230,75</ValorInicial><ValorFinal>213230,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FBZGF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13456</idOrigem><CnpjFormatado>41.841.555/0001-43</CnpjFormatado><Id>50614</Id></row>
<row _id="3711"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FBZGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>164/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001892.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39630314000103</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Lanches para Doadores e pacientes da Hemorrede.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>97372,56</ValorInicial><ValorFinal>97372,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FBZGF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13459</idOrigem><CnpjFormatado>39.630.314/0001-03</CnpjFormatado><Id>50615</Id></row>
<row _id="3712"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-FBZGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>164/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001891.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7995625000180</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Lanches para Doadores e pacientes da Hemorrede.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>39655,20</ValorInicial><ValorFinal>39655,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-FBZGF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13458</idOrigem><CnpjFormatado>07.995.625/0001-80</CnpjFormatado><Id>50616</Id></row>
<row _id="3713"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-4GF2B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>428/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001936.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA CENTRALIZADA Nº 20 DE MEDICAMENTOS PARA SESA ( AMICACINA 250 MG/ML E OUTROS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3772,60</ValorInicial><ValorFinal>3772,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-4GF2B</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13461</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>50617</Id></row>
<row _id="3714"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-8HLW4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>084/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001911.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de preços para aquisição centralizada de medicamentos para a Rede Estadual de Saúde</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4578,00</ValorInicial><ValorFinal>4578,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-8HLW4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13468</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>50618</Id></row>
<row _id="3715"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KVKH9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>340/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001930.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 141/2023 - ATA SERP - SERP XV - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Dipirona 500mg comp., Dipirona 500mg/ml sol. oral, entre outros.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>671,52</ValorInicial><ValorFinal>671,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-KVKH9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13509</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>50619</Id></row>
<row _id="3716"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6LF3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>035/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001628.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21340481000154</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: GEL ANTISSEPTICO, CURATIVO SUPERABSORVENTE ESTERIL, CURATIVO SUPERABSORVENTE E OUTROS - PARA O
HESVV</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>76421,00</ValorInicial><ValorFinal>76421,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6LF3R</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13519</idOrigem><CnpjFormatado>21.340.481/0001-54</CnpjFormatado><Id>50620</Id></row>
<row _id="3717"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6LF3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>035/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001722.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18269125000187</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: GEL ANTISSEPTICO, CURATIVO SUPERABSORVENTE ESTERIL, CURATIVO SUPERABSORVENTE E OUTROS - PARA O
HESVV</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>22340,00</ValorInicial><ValorFinal>22340,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6LF3R</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13521</idOrigem><CnpjFormatado>18.269.125/0001-87</CnpjFormatado><Id>50621</Id></row>
<row _id="3718"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-6LF3R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>035/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001623.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>APEX COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>44381245000181</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO: GEL ANTISSEPTICO, CURATIVO SUPERABSORVENTE ESTERIL, CURATIVO SUPERABSORVENTE E OUTROS - PARA O
HESVV</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>47800,00</ValorInicial><ValorFinal>47800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-6LF3R</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13518</idOrigem><CnpjFormatado>44.381.245/0001-81</CnpjFormatado><Id>50622</Id></row>
<row _id="3719"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BJSBB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>078/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000013.41201.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MXM COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47784044000113</CnpjFornecedor><Objeto>registro de preços para aquisição de cadeado comum e cadeado tetra</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>22037,00</ValorInicial><ValorFinal>22037,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEJUS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BJSBB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13520</idOrigem><CnpjFormatado>47.784.044/0001-13</CnpjFormatado><Id>50623</Id></row>
<row _id="3720"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-37TL8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>037/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000024.41201.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1260374000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS ELÉTRICOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>42973,70</ValorInicial><ValorFinal>42973,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-37TL8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13296</idOrigem><CnpjFormatado>01.260.374/0001-09</CnpjFormatado><Id>50624</Id></row>
<row _id="3721"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-BJSBB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>078/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000002.41201.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MXM COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47784044000113</CnpjFornecedor><Objeto>registro de preços para aquisição de cadeado comum e cadeado tetra</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1572,40</ValorInicial><ValorFinal>1572,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEJUS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-BJSBB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13639</idOrigem><CnpjFormatado>47.784.044/0001-13</CnpjFormatado><Id>50625</Id></row>
<row _id="3722"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0TN28</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>219/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002000.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>68337658000127</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de insumos destinados ao sequenciamento genômico para detecção de variantes do novo coronavírus, múltiplos patógenos e micobactérias, visando atender a demanda do Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1715,00</ValorInicial><ValorFinal>1715,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-0TN28</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13935</idOrigem><CnpjFormatado>68.337.658/0001-27</CnpjFormatado><Id>50626</Id></row>
<row _id="3723"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-BZ0Q9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>193/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001972.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21681325000157</CnpjFornecedor><Objeto>SOL 511/2022 - ATA SERP - SERP XIV - Trata-se de aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Municípios participantes do SERP (Sistema Estadual de Registro de Preço). [Folinato de cálcio 15mg; Ivermectina 6mg comp.] </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15215,00</ValorInicial><ValorFinal>15215,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-BZ0Q9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13631</idOrigem><CnpjFormatado>21.681.325/0001-57</CnpjFormatado><Id>50627</Id></row>
<row _id="3724"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-HL1F8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>299/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002068.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2956455000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de filtros para remoção de leucócitos em concentrado de hemácias e concentrado de plaquetas, bem como cartucho para conexão estéril entre bolsas ou entre bolsas e filtros, com locação de equipamento, contemplando manutenção corretiva e preventiva, conforme demanda da Hemorrede Pública Estadual.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>150000,00</ValorInicial><ValorFinal>150000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-HL1F8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13821</idOrigem><CnpjFormatado>02.956.455/0001-00</CnpjFormatado><Id>50638</Id></row>
<row _id="3725"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-XZW4S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002117.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18466544000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO: CAPAS DE PLÁSTICO PARA VIDEO CIRURGIA POR MEIO DE ARP - PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1185,00</ValorInicial><ValorFinal>1185,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2022-XZW4S</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13911</idOrigem><CnpjFormatado>18.466.544/0001-09</CnpjFormatado><Id>50648</Id></row>
<row _id="3726"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5QS40</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>278/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002116.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>IMPRI+ ETIQUETAS ADESIVAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45309252000135</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Etiquetas de hemocomponentes para impressora com código de barras e Material Gráfico: Etiquetas de identificação de Bolsas, tubos e identificação de pacientes no ambulatório, para atender as necessidades da Hemorrede Pública Estadual. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>46025,00</ValorInicial><ValorFinal>46025,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5QS40</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14142</idOrigem><CnpjFormatado>45.309.252/0001-35</CnpjFormatado><Id>50654</Id></row>
<row _id="3727"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-ZFW9C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>799/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002344.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>33009945000204</CnpjFornecedor><Objeto>Bisoprolol 2,5mg e outros</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>80362,68</ValorInicial><ValorFinal>80362,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-ZFW9C</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14523</idOrigem><CnpjFormatado>33.009.945/0002-04</CnpjFormatado><Id>50659</Id></row>
<row _id="3728"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SQMVG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>792/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001350.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>Ruxolitinibe, fosfato 15 mg comprimido e outros</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4725,15</ValorInicial><ValorFinal>4725,15</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SQMVG</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14380</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>50660</Id></row>
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<row _id="3731"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-SQMVG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>792/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.002322.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Ruxolitinibe, fosfato 15 mg comprimido e outros</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>41031,31</ValorInicial><ValorFinal>41031,31</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SQMVG</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14515</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50663</Id></row>
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<row _id="3733"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-5DR4P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>816/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001349.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Brentuximabe, vedotina 50 mg - pó liofilizado injetável - frasco ampola e outros</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>387307,76</ValorInicial><ValorFinal>387307,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5DR4P</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14418</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50665</Id></row>
<row _id="3734"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QJXDH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>804/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001995.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>Pramipexol 1 mg comprimido e outros</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1380,00</ValorInicial><ValorFinal>1380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QJXDH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14443</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>50666</Id></row>
<row _id="3735"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QJXDH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>804/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001346.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>Pramipexol 1 mg comprimido e outros</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2898,00</ValorInicial><ValorFinal>2898,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QJXDH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14441</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>50667</Id></row>
<row _id="3736"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-QJXDH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>804/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001348.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Pramipexol 1 mg comprimido e outros</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>304368,85</ValorInicial><ValorFinal>304368,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-QJXDH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14442</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>50668</Id></row>
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<row _id="3738"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-J8KFK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>819/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.001738.44101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>26921908000202</CnpjFornecedor><Objeto>Sunitinibe 25mg cápsula e outros</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>32373,60</ValorInicial><ValorFinal>32373,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-J8KFK</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14547</idOrigem><CnpjFormatado>26.921.908/0002-02</CnpjFormatado><Id>50670</Id></row>
<row _id="3739"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-G6ZDJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Chamamento público</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 047/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SAMAUNA IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5582173000189</CnpjFornecedor><Objeto>Intenção de locação de imóvel para ser utilizado pelo 2º Pelotão da 2º Cia independente (Venda Nova do Imigrante) da PMES.</Objeto><TipoAquisicao>Alienação de Bens</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6000,00</ValorInicial><ValorFinal>6000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><idOrigem>11167</idOrigem><CnpjFormatado>05.582.173/0001-89</CnpjFormatado><Id>50709</Id></row>
<row _id="3740"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-SEI-150016/000460/2021</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>11/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1181242000787</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição sob demanda de Storage All-Flash (Armazenamento:220TB), incluindo Instalação, Configuração e Garantia por 60 meses; Aquisição sob demanda de Kit de Expansão III para Storage All-Flash (NVMe) -Unidades de Armazenamento e Gavetas (mínimo 220TB) e Treinamento sob demanda para Storage All-Flash Turma (6 alunos).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2023-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>86151,82</ValorInicial><ValorFinal>86151,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PRODERJ - CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5PDGZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>8654</idOrigem><CnpjFormatado>01.181.242/0007-87</CnpjFormatado><Id>50937</Id></row>
<row _id="3741"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-SEPLAG-PRO-2022/04119</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000002.32202.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>36932853000109</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-01-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>130000,00</ValorInicial><ValorFinal>130000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO-MT</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-5D73N</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>10665</idOrigem><CnpjFormatado>36.932.853/0001-09</CnpjFormatado><Id>50969</Id></row>
<row _id="3742"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-04119</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000016.31101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>36932853000109</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais por meio de ferramenta on-line de autoagendamento (self-booking).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-01-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>190000,00</ValorInicial><ValorFinal>190000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8G4TF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>9653</idOrigem><CnpjFormatado>36.932.853/0001-09</CnpjFormatado><Id>50974</Id></row>
<row _id="3743"><IdOrgao>62</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-0SD1F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004-CPP1/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 009/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39343199000196</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de Preços para aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado e tubulações, a fim de atender a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo (SESP) e suas unidades vinculadas, bem como os Órgãos Participantes (CBMES, DSPM, HDRC, HEAC, HESVV, HJSN, HMSA, HSJC, IASES, IDAF, SCM, SEDH, SEMOBI e SESAHEMOES), em seus respectivos quantitativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>55675,41</ValorInicial><ValorFinal>55675,41</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESP</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-006</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14555</idOrigem><CnpjFormatado>39.343.199/0001-96</CnpjFormatado><Id>50975</Id></row>
<row _id="3744"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-LV81Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>022/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 00057/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19917678000323</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços do equipamento “trator agrícola estreito cabinado”.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2024-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>453800,00</ValorInicial><ValorFinal>453800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-P87Q0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>12746</idOrigem><CnpjFormatado>19.917.678/0003-23</CnpjFormatado><Id>50976</Id></row>
<row _id="3745"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-0019.004658.00079/2021-93</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>040/2022</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000003.44901.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2836248000112</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MESA CIRÚRGICA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>390000,00</ValorInicial><ValorFinal>390000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SLQR1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11121</idOrigem><CnpjFormatado>02.836.248/0001-12</CnpjFormatado><Id>50980</Id></row>
<row _id="3746"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-9ZWSW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37263269000170</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Uniformes para Estagiários para atender aos Órgãos e Entidades do Governo do Estado do ES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quand</Situacao><DataCelebracao>2024-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1502,50</ValorInicial><ValorFinal>1502,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-SXP2K</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11364</idOrigem><CnpjFormatado>37.263.269/0001-70</CnpjFormatado><Id>50990</Id></row>
<row _id="3747"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-60D3Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000060.42101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22849352000159</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de equipamentos NoBreaks e demais acessórios necessários.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-03-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>129675,00</ValorInicial><ValorFinal>129675,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PRODEST</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-M5PH0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>11874</idOrigem><CnpjFormatado>22.849.352/0001-59</CnpjFormatado><Id>50994</Id></row>
<row _id="3748"><IdOrgao>62</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-2023/30550/00621</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>170/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000011.41101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>WPI SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>18944251000190</CnpjFornecedor><Objeto>A presente licitação tem por objeto a abertura de processo licitatório, com base
na Lei 8.666/93, para contratação de CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA
DE CONECTIVIDADE DE REDE, conforme condições, quantidades e exigências a
seguir estabelecidas, visando atender às novas instalações da Secretaria.
</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>347450,00</ValorInicial><ValorFinal>347450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEFAZ TOCANTINS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-M4012</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13496</idOrigem><CnpjFormatado>18.944.251/0001-90</CnpjFormatado><Id>50999</Id></row>
<row _id="3749"><IdOrgao>62</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-51.560/2023</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000008.41101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8368875000152</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de mobiliário, visando atender as necessidades do CREA-ES e inspetorias.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>336255,74</ValorInicial><ValorFinal>336255,74</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO - CREA-ES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-8H5FQ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13492</idOrigem><CnpjFormatado>08.368.875/0001-52</CnpjFormatado><Id>51003</Id></row>
<row _id="3750"><IdOrgao>62</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-04105.0000001107/2022</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>11.254/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000009.41101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8368875000152</CnpjFornecedor><Objeto>Processo para contratação de empresa que fornecerá divisórias com montagem para as salas 501 e 901.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>426956,00</ValorInicial><ValorFinal>426956,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE CONTRATAÇÕES PÚ</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2023-B9CN4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13497</idOrigem><CnpjFormatado>08.368.875/0001-52</CnpjFormatado><Id>51004</Id></row>
<row _id="3751"><IdOrgao>62</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-77.615/2023</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2024.000010.41101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24439931000159</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa, para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos à demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-04-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>470464,25</ValorInicial><ValorFinal>470464,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO – CREA-ES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-FV5F9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>13499</idOrigem><CnpjFormatado>24.439.931/0001-59</CnpjFormatado><Id>51005</Id></row>
<row _id="3752"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-77615</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 000011.35101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24439931000159</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para, sob demanda, executar serviços comuns de engenharia relativos a demolição, conserto, operação, conservação, reparação, adaptação e manutenção predial (serviços eventuais), com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilha de serviços e insumos diversos descritos do sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - SINAPI.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2024-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>44576631,18</ValorInicial><ValorFinal>44576631,18</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREA-ES - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-HGFVV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14000</idOrigem><CnpjFormatado>24.439.931/0001-59</CnpjFormatado><Id>51006</Id></row>
<row _id="3753"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-1H1QR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>052/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000019.47101.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48189059000104</CnpjFornecedor><Objeto>Café e Açúcar</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2024-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17250,00</ValorInicial><ValorFinal>17250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-35XSP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><idOrigem>14146</idOrigem><CnpjFormatado>48.189.059/0001-04</CnpjFormatado><Id>51007</Id></row>
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