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<row _id="2"><NumeroProcesso>54320747</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00001/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>6255</Id><NumeroEmpenho>2011NE02640</NumeroEmpenho><valorGlobal>11350,00</valorGlobal><saldo>11350,00</saldo><nomeFornecedor>CONTAUTO CONTIN. AUTOM. LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27024819001117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20606010723730000 - 2373FI0199 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905252 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3"><NumeroProcesso>56325053</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESP/00001/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>6372</Id><NumeroEmpenho>2012NE00020</NumeroEmpenho><valorGlobal>2640,00</valorGlobal><saldo>2640,00</saldo><nomeFornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28161362000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>06122080027300000 - 2730FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333913901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</naturezaDespesa></row>
<row _id="4"><NumeroProcesso>55314090</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/ESESP/001/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>6572</Id><NumeroEmpenho>2012NE00027</NumeroEmpenho><valorGlobal>109200,00</valorGlobal><saldo>109200,00</saldo><nomeFornecedor>MAGISTRAL SERVIÇO E COMERCIO LTDA EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13037586000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>04122054322650000 - 2265FI0199 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="5"><NumeroProcesso>55425445</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IPAJM/00001/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>6612</Id><NumeroEmpenho>2012NE00103</NumeroEmpenho><valorGlobal>55166,67</valorGlobal><saldo>55166,67</saldo><nomeFornecedor>HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>471823000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>041220800288550000 - 2885FI0099 - MANUTENÇÃO DO RPPS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="6"><NumeroProcesso>54703352</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IPAJM/00001/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>6613</Id><NumeroEmpenho>2012NE00110</NumeroEmpenho><valorGlobal>7700,00</valorGlobal><saldo>7700,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL DUCATO LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11897085000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>04122080028850000 - 2885FI0099 - MANUTENCAO DO REGIME PROPRI</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905230 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="7"><NumeroProcesso>55853404</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00008/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>6632</Id><NumeroEmpenho>2012NE00177</NumeroEmpenho><valorGlobal>48983,00</valorGlobal><saldo>48983,00</saldo><nomeFornecedor>VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5626958000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.125.0853.3361 - 3361FI0099 - APOIO À CERTIFICAÇÃO DE UNIDADES FAMILIARES DE PRODUÇÃO ORGÂNICA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903305 - LOCOMOCAO URBANA</naturezaDespesa></row>
<row _id="8"><NumeroProcesso>55679544</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00012/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>6712</Id><NumeroEmpenho>2012NE00925</NumeroEmpenho><valorGlobal>7123,20</valorGlobal><saldo>7123,20</saldo><nomeFornecedor>S A A GAZETA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28133619000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12122080026510000 - 2651FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</naturezaDespesa></row>
<row _id="9"><NumeroProcesso>54620325</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/FAMES/00001/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>6732</Id><NumeroEmpenho>2012NE00063</NumeroEmpenho><valorGlobal>330,00</valorGlobal><saldo>330,00</saldo><nomeFornecedor>WS Refrigeração Ltda-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2287984000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212208002685 - 2685FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="10"><NumeroProcesso>56373783</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAMES/0001/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>6792</Id><NumeroEmpenho>2012NE00062</NumeroEmpenho><valorGlobal>1368,00</valorGlobal><saldo>1368,00</saldo><nomeFornecedor>G&amp;E COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10775026000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212208002685 - 2685FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903004 - GAS ENGARRAFADO</naturezaDespesa></row>
<row _id="11"><NumeroProcesso>55211623</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00002/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>6832</Id><NumeroEmpenho>2012NE00032</NumeroEmpenho><valorGlobal>6667,00</valorGlobal><saldo>6667,00</saldo><nomeFornecedor>SO3 Assessoria Ocupacional Ltda EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36328540000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04122080022800000 - 2280FI0199 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="12"><NumeroProcesso>54391008</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00012/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>6872</Id><NumeroEmpenho>2012NE00352</NumeroEmpenho><valorGlobal>1250,00</valorGlobal><saldo>1250,00</saldo><nomeFornecedor>Comercial Unipro Ltda - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11718416000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.602.0852.3372 - 3372FI0099 - FORTALECIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="13"><NumeroProcesso>55795595</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEAG/00005/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>6893</Id><NumeroEmpenho>2012NE00040</NumeroEmpenho><valorGlobal>68910,00</valorGlobal><saldo>68910,00</saldo><nomeFornecedor>Andirá Textil Industria e Comércio Ltda-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10823297000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.606.0853.3358 - 3358FI0099 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903205 - MERCADORIAS PARA DOACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="14"><NumeroProcesso>55795595</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEAG/00006/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>6912</Id><NumeroEmpenho>2012NE00041</NumeroEmpenho><valorGlobal>37335,00</valorGlobal><saldo>37335,00</saldo><nomeFornecedor>PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4051013000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.606.0853.3358 - 3358FI0099 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903205 - MERCADORIAS PARA DOACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="15"><NumeroProcesso>55415121</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00013/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>6932</Id><NumeroEmpenho>2012NE00353</NumeroEmpenho><valorGlobal>111000,00</valorGlobal><saldo>111000,00</saldo><nomeFornecedor>Embramar Embarcações e Veículos Especiais Ltda Me</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8661880000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.602.0852.3372 - 3372FI0099 - FORTALECIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905220 - EMBARCACOES</naturezaDespesa></row>
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<row _id="17"><NumeroProcesso>56374585</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/0003/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>7053</Id><NumeroEmpenho>2012NE00104</NumeroEmpenho><valorGlobal>3981,60</valorGlobal><saldo>3981,60</saldo><nomeFornecedor>S A A GAZETA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28133619000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1212208002685 - 2685FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
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<row _id="90"><NumeroProcesso>57301166</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00044/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>8592</Id><NumeroEmpenho>2012NE0105</NumeroEmpenho><valorGlobal>55680,00</valorGlobal><saldo>55680,00</saldo><nomeFornecedor>Volkswagen do Brasil Industria de Veiculos Automotores Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>59104422000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>20.606.0853.3358 - 3358FI0099 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905252 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="95"><NumeroProcesso>56562969</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00032/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>8655</Id><NumeroEmpenho>2012NE01035</NumeroEmpenho><valorGlobal>724000,00</valorGlobal><saldo>724000,00</saldo><nomeFornecedor>BACEO MUDAS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13097394000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>20.601.0851.4361 - 4361FI0099 - AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS E MATERIAIS PARA PLANTIOS FLORESTAIS COMERCIAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903205 - MERCADORIAS PARA DOACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="134"><NumeroProcesso>59059940</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00004/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>9093</Id><NumeroEmpenho>2012NE00410</NumeroEmpenho><valorGlobal>907,97</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14211567000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>23122015721980000 - 2198FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="136"><NumeroProcesso>53376790 SECOM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/ASPE/00003/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>9114</Id><NumeroEmpenho>2012NE00173</NumeroEmpenho><valorGlobal>54166,70</valorGlobal><saldo>54166,70</saldo><nomeFornecedor>CONTEMPORÂNEA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2673885000204</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>25131038943210000 - 4321FI0099 - DIVULGACAO INSTITUCIONAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903992 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="137"><NumeroProcesso>59772735</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00067/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>9115</Id><NumeroEmpenho>2012NE02176</NumeroEmpenho><valorGlobal>35778,90</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VITÓRIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1727801000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.243.0853.3360 - 3360FI0099 - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA VALORIZAÇÃO DE AÇÕES PRODUTIVAS E SOCIAIS DA JUVENTURA RURAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="138"><NumeroProcesso>57206678</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00057/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>9116</Id><NumeroEmpenho>2012NE01880</NumeroEmpenho><valorGlobal>34900,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>C A L ALVES INFORMÁTICA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8650845000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.602.0852.3372 - 3372FI0099 - FORTALECIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="139"><NumeroProcesso>57206678</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00058/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>9117</Id><NumeroEmpenho>2012NE01882</NumeroEmpenho><valorGlobal>24183,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>HMB LABORVIX LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10762594000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.602.0852.3372 - 3372FI0099 - FORTALECIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905208 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="140"><NumeroProcesso>59636033</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FAMES/00012/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>9121</Id><NumeroEmpenho>2012NE00982</NumeroEmpenho><valorGlobal>3300,00</valorGlobal><saldo>3300,00</saldo><nomeFornecedor>UNIVOX DIGITAÇÃO, COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5137998000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0102000001 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</fonteRecurso><programaTrabalho>12122080026850000 - 2685FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="141"><NumeroProcesso>Pregão nº 003/2012</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SUPPIN/00004/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>9122</Id><NumeroEmpenho>2012NE00221</NumeroEmpenho><valorGlobal>45150,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Projects 2008 Comercio e Assessroia Empresarial Ltda-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9241463000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>22122080023000000 - 2300FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344903993 - AQUISICAO DE SOFTWARE</naturezaDespesa></row>
<row _id="142"><NumeroProcesso>58078630</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/ASPE/00005/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>9132</Id><NumeroEmpenho>2012NE00180</NumeroEmpenho><valorGlobal>3547,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Tavares Santos Terceirização de Serviços Ltda ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4497974000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>25122038923290000 - 2329FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903992 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="143"><NumeroProcesso>57847029</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00063/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>9133</Id><NumeroEmpenho>2012NE01977</NumeroEmpenho><valorGlobal>10700,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LAGOA DA SERRA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5162045000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.602.0852.3367 - 3367FI0399 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903205 - MERCADORIAS PARA DOACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="145"><NumeroProcesso>57847029</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00063/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>9135</Id><NumeroEmpenho>2012NE01980</NumeroEmpenho><valorGlobal>1300,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LAGOA DA SERRA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5162045000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.602.0852.3367 - 3367FI1199 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903205 - MERCADORIAS PARA DOACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="148"><NumeroProcesso>49322931</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00217/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>9138</Id><NumeroEmpenho>2012NE02166</NumeroEmpenho><valorGlobal>6130,00</valorGlobal><saldo>6130,00</saldo><nomeFornecedor>C A L ALVES INFORMÁTICA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8650845000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.125.0853.3361 - 3361FI0099 - APOIO À CERTIFICAÇÃO DE UNIDADES FAMILIARES DE PRODUÇÃO ORGÂNICA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903205 - MERCADORIAS PARA DOACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="152"><NumeroProcesso>Pregão Eletrônico nº 002/2012</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SUPPIN/00007/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>9161</Id><NumeroEmpenho>2012NE00233</NumeroEmpenho><valorGlobal>5495,00</valorGlobal><saldo>5495,00</saldo><nomeFornecedor>REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39316666000199</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>22122080023000000 - 2300FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="178"><NumeroProcesso>57847029</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00056/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>9218</Id><NumeroEmpenho>2012NE01868</NumeroEmpenho><valorGlobal>1840,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Semex do Brasil Comércio Importação e Exportação </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>593476000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.602.0852.3367 - 3367FI0699 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905240 - MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="179"><NumeroProcesso>Pregão n º 0004/2012</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SUPPIN/00009/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>9219</Id><NumeroEmpenho>2012NE00241</NumeroEmpenho><valorGlobal>964,63</valorGlobal><saldo>964,63</saldo><nomeFornecedor>OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5388792000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>22122080023000000 - 2300FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="184"><NumeroProcesso>58021671</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDURB/00001/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>9293</Id><NumeroEmpenho>2012NE00732</NumeroEmpenho><valorGlobal>139000,00</valorGlobal><saldo>93361,66</saldo><nomeFornecedor>ESEEL Espírito Santo Estrutural</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9229598000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1554100013536 - 3536FI0999 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS E CANAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
<row _id="185"><NumeroProcesso>58329064</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PRODEST/15629/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>9312</Id><NumeroEmpenho>2012NE00466</NumeroEmpenho><valorGlobal>3336,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VITA COMERCIAL LTDA EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>891123000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="186"><NumeroProcesso>56222890</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/DER/00011/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>9332</Id><NumeroEmpenho>2012NE00768</NumeroEmpenho><valorGlobal>1458,00</valorGlobal><saldo>162,00</saldo><nomeFornecedor>ELEALPHA ELEVADORES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2950651000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>26122080024500000 - 2450FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="187"><NumeroProcesso>57106061</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00362/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>9333</Id><NumeroEmpenho>2012NE02971</NumeroEmpenho><valorGlobal>30000,00</valorGlobal><saldo>30000,00</saldo><nomeFornecedor>VITA COMERCIAL LTDA EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>891123000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.606.0853.3356 - 3356FI0299 - APOIO AOS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS E TERRITÓRIOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905240 - MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="188"><NumeroProcesso>57106061</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00362/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>9334</Id><NumeroEmpenho>2012NE02972</NumeroEmpenho><valorGlobal>47900,00</valorGlobal><saldo>47900,00</saldo><nomeFornecedor>VITA COMERCIAL LTDA EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>891123000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0301000000 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR SUPERÁVIT</fonteRecurso><programaTrabalho>20.606.0853.3358 - 3358FI0099 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
<row _id="189"><NumeroProcesso>57162352/2012 SEGER</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/ASPE/00004/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>9372</Id><NumeroEmpenho>2013NE00019</NumeroEmpenho><valorGlobal>19886,15</valorGlobal><saldo>540,91</saldo><nomeFornecedor>Salute Locação e Empreendimento Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5466147000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>25.122.0389.2329 - 2329FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="190"><NumeroProcesso>59806516</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00100/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>9373</Id><NumeroEmpenho>2012NE02840</NumeroEmpenho><valorGlobal>7500,00</valorGlobal><saldo>7500,00</saldo><nomeFornecedor>INTERLOJA PROJETOS E INSTALACOES LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5322799000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0301000000 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR SUPERÁVIT</fonteRecurso><programaTrabalho>20.243.0853.3360 - 3360FI0099 - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA VALORIZAÇÃO DE AÇÕES PRODUTIVAS E SOCIAIS DA JUVENTURA RURAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="191"><NumeroProcesso>59806516</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00100/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>9374</Id><NumeroEmpenho>2012NE02841</NumeroEmpenho><valorGlobal>101240,00</valorGlobal><saldo>101240,00</saldo><nomeFornecedor>INTERLOJA PROJETOS E INSTALACOES LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5322799000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0301000000 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR SUPERÁVIT</fonteRecurso><programaTrabalho>20.243.0853.3360 - 3360FI0099 - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA VALORIZAÇÃO DE AÇÕES PRODUTIVAS E SOCIAIS DA JUVENTURA RURAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905228 - MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="192"><NumeroProcesso>59806516</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00100/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>9375</Id><NumeroEmpenho>2012NE02842</NumeroEmpenho><valorGlobal>5850,00</valorGlobal><saldo>5850,00</saldo><nomeFornecedor>INTERLOJA PROJETOS E INSTALACOES LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5322799000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0301000000 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR SUPERÁVIT</fonteRecurso><programaTrabalho>20.243.0853.3360 - 3360FI0099 - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA VALORIZAÇÃO DE AÇÕES PRODUTIVAS E SOCIAIS DA JUVENTURA RURAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="193"><NumeroProcesso>56867140</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00360/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>9376</Id><NumeroEmpenho>2012NE02968</NumeroEmpenho><valorGlobal>73198,00</valorGlobal><saldo>73198,00</saldo><nomeFornecedor>MAPE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39808621000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0301000000 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES POR SUPERÁVIT</fonteRecurso><programaTrabalho>20.606.0853.3358 - 3358FI0099 - FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905240 - MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="197"><NumeroProcesso>60066024</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00361/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>9395</Id><NumeroEmpenho>2012NE02976</NumeroEmpenho><valorGlobal>20000,00</valorGlobal><saldo>20000,00</saldo><nomeFornecedor>TRACBEL S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17312448000224</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0853.4364 - 4364FI0099 - FORTALECIMENTO DE ORGANIZAÇÕES NÃO ESTATAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905240 - MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="198"><NumeroProcesso>55651100</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00001/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>9432</Id><NumeroEmpenho>2013NE00001</NumeroEmpenho><valorGlobal>65417,15</valorGlobal><saldo>5774,30</saldo><nomeFornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28161362000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>45105.103020009.2771 - 2771FI0199 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333913990 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL</naturezaDespesa></row>
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<row _id="209"><NumeroProcesso>54042410</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00012/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>9501</Id><NumeroEmpenho>2012NE00494</NumeroEmpenho><valorGlobal>76269,78</valorGlobal><saldo>76269,78</saldo><nomeFornecedor>PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8272562000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>45105.103020009.2771 - 2771FI0199 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
<row _id="210"><NumeroProcesso>54042410</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00012/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>9512</Id><NumeroEmpenho>2013NE00026</NumeroEmpenho><valorGlobal>69597,39</valorGlobal><saldo>13492,50</saldo><nomeFornecedor>PRAIA DA COSTA DIAGNOSTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8272562000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0135000000 - SUS - PRODUÇÃO - SUS - PRODUÇÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>45105.103020009.2771 - 2771FI0199 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903950 - SERVICOS MEDICO HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.</naturezaDespesa></row>
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<row _id="215"><NumeroProcesso>50314408</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/JUCEES/00003/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>9637</Id><NumeroEmpenho>2012NE00129</NumeroEmpenho><valorGlobal>53,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Grafiarte Carimbos e Impressos Ltda - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>23122015721980000 - 2198FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="219"><NumeroProcesso>57558663</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SUPPIN/00003/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>9794</Id><NumeroEmpenho>2012NE00303</NumeroEmpenho><valorGlobal>2658,34</valorGlobal><saldo>2658,34</saldo><nomeFornecedor>ARAUJO RENTACAR LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7134140000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>22122080023000000 - 2300FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="220"><NumeroProcesso>Pregão n º 0004/2012</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SUPPIN/00009/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>9812</Id><NumeroEmpenho>2013NE00051</NumeroEmpenho><valorGlobal>13315,37</valorGlobal><saldo>13315,37</saldo><nomeFornecedor>OSIRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5388792000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>22122080023000000 - 2300FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903983 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="223"><NumeroProcesso>58078630</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/ASPE/00005/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>9852</Id><NumeroEmpenho>2013NE00002</NumeroEmpenho><valorGlobal>17522,50</valorGlobal><saldo>12685,00</saldo><nomeFornecedor>Tavares Santos Terceirização de Serviços Ltda ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4497974000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>25.122.0389.2329 - 2329FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903702 - LIMPEZA E CONSERVACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="241"><NumeroProcesso>52808629</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEGER/00012/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>10303</Id><NumeroEmpenho>2012NE0989</NumeroEmpenho><valorGlobal>69524,95</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CONSTRUTORA ARPA E SERVIÇOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5116388000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>0412208003254 - 3254FI0099 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="248"><NumeroProcesso>005/2012</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECONT/00008/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>10465</Id><NumeroEmpenho>2013NE00006</NumeroEmpenho><valorGlobal>12999,96</valorGlobal><saldo>12999,96</saldo><nomeFornecedor>HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>471823000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>04122080020960000 - 2096FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="249"><NumeroProcesso>53694899</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00017/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>10503</Id><NumeroEmpenho>2012NE03030</NumeroEmpenho><valorGlobal>1106560,00</valorGlobal><saldo>1106560,00</saldo><nomeFornecedor>VIESA ALIMENTAÇÃO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2467085000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="250"><NumeroProcesso>Pregão Eletrônico nº 002/2012</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SUPPIN/00007/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>11022</Id><NumeroEmpenho>2013NE00068</NumeroEmpenho><valorGlobal>35277,90</valorGlobal><saldo>35277,90</saldo><nomeFornecedor>REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39316666000199</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</fonteRecurso><programaTrabalho>22122080023000000 - 2300FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="251"><NumeroProcesso>55692370</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00009/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>11043</Id><NumeroEmpenho>2012NE01854</NumeroEmpenho><valorGlobal>130000,00</valorGlobal><saldo>130000,00</saldo><nomeFornecedor>F.B. GERA &amp; CIA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8480723000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="253"><NumeroProcesso>55883303</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00038/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>11062</Id><NumeroEmpenho>2012NE02681</NumeroEmpenho><valorGlobal>10188,00</valorGlobal><saldo>10188,00</saldo><nomeFornecedor>EVOLUÇÃO COMERCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32447500000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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