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COBERTURA DE GALPÃO EM CONCRETO PRÉ MOLDADO EM DOIS TIPOS:
TIPO 1 (150 M2 - 10X15M) E TIPO 2 (300 M2 - 20X15M)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2025-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>142148,00</ValorInicial><ValorFinal>142148,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-02P37</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>35645</idOrigem><CnpjFormatado>02.347.663/0001-02</CnpjFormatado><Id>10810</Id></row>
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<row _id="154"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-PF211</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0061/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2025.000446.44910.05/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40582188000148</CnpjFornecedor><Objeto>PROCESSO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO:
PRONGAS NASAIS, FITA CREPE, DETEREGENTE HOSPITALAR 5 LITROS
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<row _id="155"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-9Q1VS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90061/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000024.31101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIVULGUE OUTDOOR &amp; COMUNICACAO VISUAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>39816459000101</CnpjFornecedor><Objeto>Adesivos e placas metálicas para identificação de bens.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-12-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12,09</ValorInicial><ValorFinal>12,09</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-9Q1VS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36384</idOrigem><CnpjFormatado>39.816.459/0001-01</CnpjFormatado><Id>27193</Id></row>
<row _id="156"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-DMTVH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>398/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000782.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de medicamentos/materiais imprescindíveis aos doadores e pacientes </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1596,00</ValorInicial><ValorFinal>1596,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-DMTVH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36597</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>27199</Id></row>
<row _id="157"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-DMTVH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>398/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000528.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de medicamentos/materiais imprescindíveis aos doadores e pacientes </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>942,50</ValorInicial><ValorFinal>942,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-DMTVH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36167</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>27200</Id></row>
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<row _id="228"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-67CD3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000021.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>52969017000155</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO : ADENOSINA,AGUA OXIGENADA,MONOETANOLAMINA E OUTROS POR MEIO DE ARP PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>300,00</ValorInicial><ValorFinal>300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-67CD3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37066</idOrigem><CnpjFormatado>52.969.017/0001-55</CnpjFormatado><Id>32315</Id></row>
<row _id="229"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-KZGXD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90020/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000002.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO (TIRA DE GLICEMIA E OUTROS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2040,00</ValorInicial><ValorFinal>2040,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>UIJM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-KZGXD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36056</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>32325</Id></row>
<row _id="230"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-KZGXD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90020/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000335.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO (TIRA DE GLICEMIA E OUTROS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>27200,00</ValorInicial><ValorFinal>27200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>UIJM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-KZGXD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>35801</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>32326</Id></row>
<row _id="231"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-KZGXD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90020/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000003.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>6105362000123</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO (TIRA DE GLICEMIA E OUTROS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1056,00</ValorInicial><ValorFinal>1056,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-KZGXD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36058</idOrigem><CnpjFormatado>06.105.362/0001-23</CnpjFormatado><Id>32332</Id></row>
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<row _id="234"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-VKXJH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>012/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000038.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>TR 0608/2024 - SERP - Aquisição de Medicamentos para Rede Hospitalar Estadual (2024-VKXJH)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>425,00</ValorInicial><ValorFinal>425,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-VKXJH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>35199</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>32448</Id></row>
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<row _id="294"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-0GDNT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>096/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000025.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>TR 0612/2024 - SERP - Aquisição de Medicamentos para Rede Hospitalar Estadual (2024-0GDNT)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2284,80</ValorInicial><ValorFinal>2284,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-0GDNT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37749</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>32975</Id></row>
<row _id="295"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-0GDNT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>096/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0398/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>TR 0612/2024 - SERP - Aquisição de Medicamentos para Rede Hospitalar Estadual (2024-0GDNT)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>506368,80</ValorInicial><ValorFinal>506368,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-0GDNT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38392</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>32976</Id></row>
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<row _id="303"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-H94M4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001092.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO : ATROPINA,BUDESONIDA,CIPROFLOXACINO E OUTROS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2561,55</ValorInicial><ValorFinal>2561,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-H94M4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37209</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>37665</Id></row>
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<row _id="305"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-L1G06</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90009/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000281.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>Secador cilíndrico rotativo para secagem de grãos de café, com capacidade mínima de 9.600 litros.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>56000,00</ValorInicial><ValorFinal>56000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-L1G06</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38364</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>37668</Id></row>
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<row _id="321"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-L1G06</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90009/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000075.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>Secador cilíndrico rotativo para secagem de grãos de café, com capacidade mínima de 9.600 litros.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>56000,00</ValorInicial><ValorFinal>56000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-L1G06</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37869</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>37696</Id></row>
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<row _id="399"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-DJVHV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000399.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BEAGA HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>10478755000150</CnpjFornecedor><Objeto>Filtro solar FPS 30 -gel creme hipoalergênico (Marca Sunmax) e outros</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>370,00</ValorInicial><ValorFinal>370,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-DJVHV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37287</idOrigem><CnpjFormatado>10.478.755/0001-50</CnpjFormatado><Id>38027</Id></row>
<row _id="400"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-SXGN2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>111/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000552.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A</Fornecedor><CnpjFornecedor>4099395000182</CnpjFornecedor><Objeto>TR 0188/2024 - SERP - Aquisição de Medicamentos para Rede Hospitalar Estadual (2024-SXGN2)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>228,00</ValorInicial><ValorFinal>228,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-SXGN2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36325</idOrigem><CnpjFormatado>04.099.395/0001-82</CnpjFormatado><Id>38029</Id></row>
<row _id="401"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-GZKZX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>140/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000516.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços - MJ - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimentos aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com a Federal nº 14.133/2021 e Decretos Estaduais n° 5545-R/2023 e 5354-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>578,38</ValorInicial><ValorFinal>578,38</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-GZKZX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36221</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>38032</Id></row>
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<row _id="403"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-GZKZX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>140/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000513.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços - MJ - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimentos aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com a Federal nº 14.133/2021 e Decretos Estaduais n° 5545-R/2023 e 5354-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>742,50</ValorInicial><ValorFinal>742,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-GZKZX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36218</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>38038</Id></row>
<row _id="404"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-GZKZX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>140/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000514.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços - MJ - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimentos aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com a Federal nº 14.133/2021 e Decretos Estaduais n° 5545-R/2023 e 5354-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1125,00</ValorInicial><ValorFinal>1125,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-GZKZX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36219</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>38039</Id></row>
<row _id="405"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-89G55</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 002/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000049.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>20515304000107</CnpjFornecedor><Objeto>CADEIRA DE RODAS PADRÃO PARAPLÉGICA E TETRAPLÉGICA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>40941,26</ValorInicial><ValorFinal>40941,26</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREFES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-89G55</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36913</idOrigem><CnpjFormatado>20.515.304/0001-07</CnpjFormatado><Id>38044</Id></row>
<row _id="406"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-89G55</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 002/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000048.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31228836000171</CnpjFornecedor><Objeto>CADEIRA DE RODAS PADRÃO PARAPLÉGICA E TETRAPLÉGICA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>100750,00</ValorInicial><ValorFinal>100750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREFES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-89G55</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36911</idOrigem><CnpjFormatado>31.228.836/0001-71</CnpjFormatado><Id>38045</Id></row>
<row _id="407"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-89G55</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 002/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000035.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>20139015000142</CnpjFornecedor><Objeto>CADEIRA DE RODAS PADRÃO PARAPLÉGICA E TETRAPLÉGICA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>26650,00</ValorInicial><ValorFinal>26650,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREFES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-89G55</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36459</idOrigem><CnpjFormatado>20.139.015/0001-42</CnpjFormatado><Id>38049</Id></row>
<row _id="408"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-89G55</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 002/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000047.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>20139015000142</CnpjFornecedor><Objeto>CADEIRA DE RODAS PADRÃO PARAPLÉGICA E TETRAPLÉGICA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>413700,00</ValorInicial><ValorFinal>413700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREFES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-89G55</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36908</idOrigem><CnpjFormatado>20.139.015/0001-42</CnpjFormatado><Id>38050</Id></row>
<row _id="409"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-37V9J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 002/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1721454000114</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de gás de cozinha GLP para as unidades e setores da grande vitória,</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3088,80</ValorInicial><ValorFinal>3088,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>IASES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-37V9J</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37868</idOrigem><CnpjFormatado>01.721.454/0001-14</CnpjFormatado><Id>38063</Id></row>
<row _id="410"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-37V9J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000006.45101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1721454000114</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de gás de cozinha GLP para as unidades e setores da grande vitória,</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1782,00</ValorInicial><ValorFinal>1782,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>IASES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-37V9J</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38832</idOrigem><CnpjFormatado>01.721.454/0001-14</CnpjFormatado><Id>38064</Id></row>
<row _id="411"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-Q5NLP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>450/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000377.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>92132786000119</CnpjFornecedor><Objeto>Alfaepoetina recobinante humana 40.000 UI frasco anpola e outros</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>26080,00</ValorInicial><ValorFinal>26080,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-Q5NLP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36352</idOrigem><CnpjFormatado>92.132.786/0001-19</CnpjFormatado><Id>38069</Id></row>
<row _id="412"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-Q5NLP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>450/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000379.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BAYER S.A</Fornecedor><CnpjFornecedor>18459628009767</CnpjFornecedor><Objeto>Alfaepoetina recobinante humana 40.000 UI frasco anpola e outros</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-12-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>28389,60</ValorInicial><ValorFinal>28389,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-Q5NLP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36358</idOrigem><CnpjFormatado>18.459.628/0097-67</CnpjFormatado><Id>38073</Id></row>
<row _id="413"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-Z9871</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 003/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000034.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>73142960000160</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kit para confecção de próteses</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>31424,00</ValorInicial><ValorFinal>31424,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREFES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-Z9871</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36454</idOrigem><CnpjFormatado>73.142.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>38085</Id></row>
<row _id="414"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-Z9871</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 003/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000067.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DILEPE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>73142960000160</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kit para confecção de próteses</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>63824,00</ValorInicial><ValorFinal>63824,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREFES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-Z9871</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38001</idOrigem><CnpjFormatado>73.142.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>38086</Id></row>
<row _id="415"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-MLWDB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>191/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000295.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>FORMULA NUTRICIONAL S6 GANUTTRIR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17251,92</ValorInicial><ValorFinal>17251,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-MLWDB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>35727</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>38092</Id></row>
<row _id="416"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-4SQ0D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000027.45101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>16701716000156</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE VIATURAS DESCARACTERIZADAS - PCES </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-09-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-08-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>878500,00</ValorInicial><ValorFinal>878500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-4SQ0D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38092</idOrigem><CnpjFormatado>16.701.716/0001-56</CnpjFormatado><Id>38098</Id></row>
<row _id="417"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-2X4Q7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90018/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000030.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de secador cilíndrico rotativo para secagem de grãos de café, com capacidade mínima de 6.400 litros.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-05-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>65000,00</ValorInicial><ValorFinal>65000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-2X4Q7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36923</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>38101</Id></row>
<row _id="418"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-2X4Q7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90018/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000134.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de secador cilíndrico rotativo para secagem de grãos de café, com capacidade mínima de 6.400 litros.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-10-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>65000,00</ValorInicial><ValorFinal>65000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-2X4Q7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38159</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>38103</Id></row>
<row _id="419"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-2X4Q7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90018/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000121.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de secador cilíndrico rotativo para secagem de grãos de café, com capacidade mínima de 6.400 litros.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>65000,00</ValorInicial><ValorFinal>65000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-2X4Q7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37933</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>38105</Id></row>
<row _id="420"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-2X4Q7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90018/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000122.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de secador cilíndrico rotativo para secagem de grãos de café, com capacidade mínima de 6.400 litros.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>65000,00</ValorInicial><ValorFinal>65000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-2X4Q7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37905</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>38106</Id></row>
<row _id="421"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-1PSVG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>153/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000898.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>Ceftazidima 2g + avibactam 0,5g FA  e outros.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>480,00</ValorInicial><ValorFinal>480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-1PSVG</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36751</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>38154</Id></row>
<row _id="422"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-SF70G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>176/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000616.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6814,80</ValorInicial><ValorFinal>6814,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-SF70G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36885</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>38157</Id></row>
<row _id="423"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-SF70G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>176/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000615.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>48312,61</ValorInicial><ValorFinal>48312,61</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-SF70G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36883</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>38159</Id></row>
<row _id="424"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-SF70G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>176/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000617.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MED CENTER COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>874929000140</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4162,62</ValorInicial><ValorFinal>4162,62</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-SF70G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36887</idOrigem><CnpjFormatado>00.874.929/0001-40</CnpjFormatado><Id>38160</Id></row>
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<row _id="426"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-QB9LH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>200/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001050.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>FÓRMULA NUTRICIONAL NÃO PADRÃO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6400,00</ValorInicial><ValorFinal>6400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-QB9LH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37128</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>38165</Id></row>
<row _id="427"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-XLH35</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0018/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000057.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>7204591000168</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: EXTENSÃO DE PVC E OUTROS.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2128,00</ValorInicial><ValorFinal>2128,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-XLH35</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38286</idOrigem><CnpjFormatado>07.204.591/0001-68</CnpjFormatado><Id>38183</Id></row>
<row _id="428"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-XLH35</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0018/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001546.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>7204591000168</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: EXTENSÃO DE PVC E OUTROS.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2613,60</ValorInicial><ValorFinal>2613,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-XLH35</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38367</idOrigem><CnpjFormatado>07.204.591/0001-68</CnpjFormatado><Id>38184</Id></row>
<row _id="429"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-XLH35</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0018/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000923.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIOPACK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>11934368000143</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: EXTENSÃO DE PVC E OUTROS.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1075,00</ValorInicial><ValorFinal>1075,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-XLH35</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37383</idOrigem><CnpjFormatado>11.934.368/0001-43</CnpjFormatado><Id>38185</Id></row>
<row _id="430"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-X7MR3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0019/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000932.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> RENOVATE DISTRIBUIDORA MAT. HIDRAULICO E CONSTRUÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>53509556000174</CnpjFornecedor><Objeto>PROCESSO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO MATERIAL DE MANUTENÇÃO:
TORNEIRAS,REPAROS, TUBULAÇÕES E OUTROS
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1160,00</ValorInicial><ValorFinal>1160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-X7MR3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37015</idOrigem><CnpjFormatado>53.509.556/0001-74</CnpjFormatado><Id>38190</Id></row>
<row _id="431"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-X7MR3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0019/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001347.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43892634000109</CnpjFornecedor><Objeto>PROCESSO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO MATERIAL DE MANUTENÇÃO:
TORNEIRAS,REPAROS, TUBULAÇÕES E OUTROS
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2676,00</ValorInicial><ValorFinal>2676,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-X7MR3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37767</idOrigem><CnpjFormatado>43.892.634/0001-09</CnpjFormatado><Id>38191</Id></row>
<row _id="432"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-X7MR3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0019/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001632.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46344050000197</CnpjFornecedor><Objeto>PROCESSO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO MATERIAL DE MANUTENÇÃO:
TORNEIRAS,REPAROS, TUBULAÇÕES E OUTROS
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>560,80</ValorInicial><ValorFinal>560,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-X7MR3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38896</idOrigem><CnpjFormatado>46.344.050/0001-97</CnpjFormatado><Id>38197</Id></row>
<row _id="433"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-X7MR3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0019/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001124.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22193764000183</CnpjFornecedor><Objeto>PROCESSO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO MATERIAL DE MANUTENÇÃO:
TORNEIRAS,REPAROS, TUBULAÇÕES E OUTROS
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>238,20</ValorInicial><ValorFinal>238,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-X7MR3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37420</idOrigem><CnpjFormatado>22.193.764/0001-83</CnpjFormatado><Id>38202</Id></row>
<row _id="434"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-G01PW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0034/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000254.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AACOSTA CONSTRUÇÕES EIRELLI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9664031000111</CnpjFornecedor><Objeto>PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMO DE MANUTENÇÃO EM ATA DE REGISTROD
E PREÇO: chuveiros, cabos elétricos, cadeados e Outros</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>810,00</ValorInicial><ValorFinal>810,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-G01PW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38005</idOrigem><CnpjFormatado>09.664.031/0001-11</CnpjFormatado><Id>38211</Id></row>
<row _id="435"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-D291G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>074/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000773.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos padronizados na REMEME - SESA/GEAF/NEGEP - CODEINA E OUTRO (2024-D291G)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1745,00</ValorInicial><ValorFinal>1745,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-D291G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36570</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>38212</Id></row>
<row _id="436"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-D291G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>074/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001346.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos padronizados na REMEME - SESA/GEAF/NEGEP - CODEINA E OUTRO (2024-D291G)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2443,00</ValorInicial><ValorFinal>2443,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-D291G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37768</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>38213</Id></row>
<row _id="437"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-D291G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>074/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000774.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos padronizados na REMEME - SESA/GEAF/NEGEP - CODEINA E OUTRO (2024-D291G)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>40929,70</ValorInicial><ValorFinal>40929,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-D291G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36571</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>38216</Id></row>
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<row _id="463"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-DTCDW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>113/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001415.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados FORMOTEROL+BUDESONIDA 6/100 (2024-DTCDW)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>280,80</ValorInicial><ValorFinal>280,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-DTCDW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38689</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>38293</Id></row>
<row _id="464"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-726Z3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>088/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000066.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17771867000143</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA DE PRODUTOS PARA SAÚDE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>338,00</ValorInicial><ValorFinal>338,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-726Z3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38710</idOrigem><CnpjFormatado>17.771.867/0001-43</CnpjFormatado><Id>38294</Id></row>
<row _id="465"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-726Z3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>088/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000088.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17771867000143</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA DE PRODUTOS PARA SAÚDE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9802,00</ValorInicial><ValorFinal>9802,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-726Z3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38886</idOrigem><CnpjFormatado>17.771.867/0001-43</CnpjFormatado><Id>38295</Id></row>
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<row _id="501"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-JC661</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>9022/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000330.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41132034000117</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preço para aquisição de Plaina Traseira.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5049,00</ValorInicial><ValorFinal>5049,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-JC661</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38652</idOrigem><CnpjFormatado>41.132.034/0001-17</CnpjFormatado><Id>40725</Id></row>
<row _id="502"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-JC661</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>9022/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000143.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41132034000117</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preço para aquisição de Plaina Traseira.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5049,00</ValorInicial><ValorFinal>5049,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-JC661</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38742</idOrigem><CnpjFormatado>41.132.034/0001-17</CnpjFormatado><Id>40726</Id></row>
<row _id="503"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-JC661</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>9022/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000276.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>41132034000117</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preço para aquisição de Plaina Traseira.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>131274,00</ValorInicial><ValorFinal>131274,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-JC661</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38782</idOrigem><CnpjFormatado>41.132.034/0001-17</CnpjFormatado><Id>40727</Id></row>
<row _id="504"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-975FQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>028/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0043/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>66437831000133</CnpjFornecedor><Objeto>ARP aquisição de MATERIAL Hospitalar - 2024-975FQ</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>280000,00</ValorInicial><ValorFinal>280000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-975FQ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38384</idOrigem><CnpjFormatado>66.437.831/0001-33</CnpjFormatado><Id>40733</Id></row>
<row _id="505"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-FK90V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>198/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000495.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos e/ou Produtos para Saúde para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17,10</ValorInicial><ValorFinal>17,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-FK90V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36212</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>40735</Id></row>
<row _id="506"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-WBSVL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>149/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000489.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAGISTRALLE PHARMA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>16686340000158</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos manipulados para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>264,60</ValorInicial><ValorFinal>264,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-WBSVL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36241</idOrigem><CnpjFormatado>16.686.340/0001-58</CnpjFormatado><Id>40741</Id></row>
<row _id="507"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-2WD9K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>155/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000010.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PURAH MEDICAL &amp; CO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>Produtos para Saúde/Materiais consumidos pelas unidades da Rede Estadual de Saúde.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-12-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>743,50</ValorInicial><ValorFinal>743,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-2WD9K</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36256</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>40743</Id></row>
<row _id="508"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-2WD9K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>155/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000062.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PURAH MEDICAL &amp; CO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28345933000130</CnpjFornecedor><Objeto>Produtos para Saúde/Materiais consumidos pelas unidades da Rede Estadual de Saúde.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>682,44</ValorInicial><ValorFinal>682,44</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-2WD9K</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36994</idOrigem><CnpjFormatado>28.345.933/0001-30</CnpjFormatado><Id>40744</Id></row>
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<row _id="510"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-2WD9K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>155/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000063.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21681325000157</CnpjFornecedor><Objeto>Produtos para Saúde/Materiais consumidos pelas unidades da Rede Estadual de Saúde.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>400,00</ValorInicial><ValorFinal>400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-2WD9K</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36997</idOrigem><CnpjFormatado>21.681.325/0001-57</CnpjFormatado><Id>40749</Id></row>
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<row _id="517"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-D20R4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>192/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000087.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PIUMA PAPEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>33022838000135</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de caixa coletora de material Perfurocortante</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5100,00</ValorInicial><ValorFinal>5100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-D20R4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38884</idOrigem><CnpjFormatado>33.022.838/0001-35</CnpjFormatado><Id>40770</Id></row>
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<row _id="598"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-J78XX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>277/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000376.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>54101,00</ValorInicial><ValorFinal>54101,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-J78XX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>35950</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>40983</Id></row>
<row _id="599"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-LJ2GK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>CE 90032-CCSI/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 008/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS E
ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM TRECHOS RODOVIÁRIOS DELEGADOS E
RODOVIAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS, QUE INTEGRAM A MALHA DO
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO – DER–ES.
</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-01-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22418424,82</ValorInicial><ValorFinal>22418424,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-LJ2GK</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37103</idOrigem><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>41002</Id></row>
<row _id="600"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-XL7R9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>225/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000802.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>733500,00</ValorInicial><ValorFinal>733500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-XL7R9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36652</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>41005</Id></row>
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<row _id="616"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-45XLV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 005/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000051.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DELLAMED SA - FILIAL SC</Fornecedor><CnpjFornecedor>11666105000362</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de cadeira de rodas para banho, adulto e infantil</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>48384,50</ValorInicial><ValorFinal>48384,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREFES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-45XLV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36928</idOrigem><CnpjFormatado>11.666.105/0003-62</CnpjFormatado><Id>41069</Id></row>
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<row _id="657"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-SR8VM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 004/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000082.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31228836000171</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, SOB MEDIDA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5800,00</ValorInicial><ValorFinal>5800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREFES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-SR8VM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38041</idOrigem><CnpjFormatado>31.228.836/0001-71</CnpjFormatado><Id>41251</Id></row>
<row _id="658"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-SR8VM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 004/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000080.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>94132024000148</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, SOB MEDIDA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>379434,00</ValorInicial><ValorFinal>379434,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREFES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-SR8VM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38083</idOrigem><CnpjFormatado>94.132.024/0001-48</CnpjFormatado><Id>41256</Id></row>
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<row _id="660"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-SR8VM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 004/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000045.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>94132024000148</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, SOB MEDIDA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>339191,00</ValorInicial><ValorFinal>339191,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREFES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-SR8VM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36897</idOrigem><CnpjFormatado>94.132.024/0001-48</CnpjFormatado><Id>41261</Id></row>
<row _id="661"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-SR8VM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 004/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000081.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>94132024000148</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, SOB MEDIDA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5749,00</ValorInicial><ValorFinal>5749,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREFES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-SR8VM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38051</idOrigem><CnpjFormatado>94.132.024/0001-48</CnpjFormatado><Id>41262</Id></row>
<row _id="662"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-SR8VM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 004/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000046.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RIGEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18855990000105</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA, SOB MEDIDA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14260,00</ValorInicial><ValorFinal>14260,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREFES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-SR8VM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36904</idOrigem><CnpjFormatado>18.855.990/0001-05</CnpjFormatado><Id>41265</Id></row>
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<row _id="664"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-8GWC2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 005/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000290.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39709960000160</CnpjFornecedor><Objeto>Materiais de limpeza</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>440,00</ValorInicial><ValorFinal>440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-8GWC2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36025</idOrigem><CnpjFormatado>39.709.960/0001-60</CnpjFormatado><Id>41273</Id></row>
<row _id="665"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-8GWC2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 005/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIPAR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39823091000109</CnpjFornecedor><Objeto>Materiais de limpeza</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-12-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1287,30</ValorInicial><ValorFinal>1287,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-8GWC2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36444</idOrigem><CnpjFormatado>39.823.091/0001-09</CnpjFormatado><Id>41277</Id></row>
<row _id="666"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-8GWC2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 005/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000065.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIPAR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39823091000109</CnpjFornecedor><Objeto>Materiais de limpeza</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9962,50</ValorInicial><ValorFinal>9962,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PMES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-8GWC2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38277</idOrigem><CnpjFormatado>39.823.091/0001-09</CnpjFormatado><Id>41278</Id></row>
<row _id="667"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-BHX0G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>008/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000008.45101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CLAUDIONOR BREMENKAMP CAMPONEZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>47986610000170</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO INCAPER.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>572,52</ValorInicial><ValorFinal>572,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>INCAPER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-BHX0G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36136</idOrigem><CnpjFormatado>47.986.610/0001-70</CnpjFormatado><Id>41287</Id></row>
<row _id="668"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-3J107</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 004/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000156.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>24553849000150</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>23175,00</ValorInicial><ValorFinal>23175,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-3J107</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36036</idOrigem><CnpjFormatado>24.553.849/0001-50</CnpjFormatado><Id>41291</Id></row>
<row _id="669"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NMSMR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>343/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001275.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Cabana Magazine Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>51621518000183</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de sapato e óculos de segurança para atender a demanda de toda Hemorrede Pública Estadual e órgão participante, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência. 
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2091,50</ValorInicial><ValorFinal>2091,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NMSMR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37717</idOrigem><CnpjFormatado>51.621.518/0001-83</CnpjFormatado><Id>41307</Id></row>
<row _id="670"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NMSMR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>343/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001274.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26950671000107</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de sapato e óculos de segurança para atender a demanda de toda Hemorrede Pública Estadual e órgão participante, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência. 
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>214,50</ValorInicial><ValorFinal>214,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NMSMR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37716</idOrigem><CnpjFormatado>26.950.671/0001-07</CnpjFormatado><Id>41308</Id></row>
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COBERTOR, PIJAMAS, HAMPERS E OUTROS
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2750,00</ValorInicial><ValorFinal>2750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-1S4HF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>35813</idOrigem><CnpjFormatado>02.812.282/0001-57</CnpjFormatado><Id>46363</Id></row>
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COBERTOR, PIJAMAS, HAMPERS E OUTROS
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<row _id="846"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-5TRLC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>373/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000662.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>51780468000268</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais.
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>101385,90</ValorInicial><ValorFinal>101385,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-5TRLC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36458</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>46407</Id></row>
<row _id="847"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-12130</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>367/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001321.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIASORIN LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>1896764000170</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kits sorológicos pelo método de Quimiluminescência com locação de equipamento</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>126513,00</ValorInicial><ValorFinal>126513,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-12130</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37748</idOrigem><CnpjFormatado>01.896.764/0001-70</CnpjFormatado><Id>46411</Id></row>
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<row _id="943"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-GPVB1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>443/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001276.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>4162170000123</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação são Medicamentos manipulados para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais, conforme as quantidades e
especificações técnicas anexadas a este Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>641,70</ValorInicial><ValorFinal>641,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-GPVB1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37693</idOrigem><CnpjFormatado>04.162.170/0001-23</CnpjFormatado><Id>46597</Id></row>
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<row _id="945"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-MW63Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>325/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000832.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Mediton Farmaceutica Ltda.</Fornecedor><CnpjFornecedor>29614830000190</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas não padronizadas, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>752,40</ValorInicial><ValorFinal>752,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-MW63Q</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36975</idOrigem><CnpjFormatado>29.614.830/0001-90</CnpjFormatado><Id>46599</Id></row>
<row _id="946"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-KK3FN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90003/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000003.47101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>RM PERSONAL CHEF LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>20694325000129</CnpjFornecedor><Objeto>Seleção da proposta mais vantajosa para o registro de preços para eventual contratação de empresa para o fornecimento de alimentação conforme especificações do termo de referência</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-12-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>500,00</ValorInicial><ValorFinal>500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>FEAS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-KK3FN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36865</idOrigem><CnpjFormatado>20.694.325/0001-29</CnpjFormatado><Id>46604</Id></row>
<row _id="947"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-MW63Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>325/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000831.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas não padronizadas, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4052,16</ValorInicial><ValorFinal>4052,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-MW63Q</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36973</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>46606</Id></row>
<row _id="948"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-MW63Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>325/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001422.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas não padronizadas, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>69618,00</ValorInicial><ValorFinal>69618,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-MW63Q</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37996</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>46608</Id></row>
<row _id="949"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-MW63Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>325/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000828.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas não padronizadas, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17136,96</ValorInicial><ValorFinal>17136,96</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-MW63Q</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36969</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>46611</Id></row>
<row _id="950"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-MW63Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>325/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000829.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas não padronizadas, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>104427,00</ValorInicial><ValorFinal>104427,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-MW63Q</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36971</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>46612</Id></row>
<row _id="951"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-MW63Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>325/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000833.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>28123417000160</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas não padronizadas, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>39234,60</ValorInicial><ValorFinal>39234,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-MW63Q</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36976</idOrigem><CnpjFormatado>28.123.417/0001-60</CnpjFormatado><Id>46615</Id></row>
<row _id="952"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-MW63Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>325/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001047.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>28123417000160</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas não padronizadas, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10462,56</ValorInicial><ValorFinal>10462,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-MW63Q</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37121</idOrigem><CnpjFormatado>28.123.417/0001-60</CnpjFormatado><Id>46616</Id></row>
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<row _id="973"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-VZP83</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90021/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000042.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39786983000179</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS de CAMINHÃO TRUCK COM CAÇAMBA BASCULANTE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17860000,00</ValorInicial><ValorFinal>17860000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-VZP83</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37225</idOrigem><CnpjFormatado>39.786.983/0001-79</CnpjFormatado><Id>46646</Id></row>
<row _id="974"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-VZP83</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90021/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000074.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39786983000179</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS de CAMINHÃO TRUCK COM CAÇAMBA BASCULANTE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>470000,00</ValorInicial><ValorFinal>470000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-VZP83</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37881</idOrigem><CnpjFormatado>39.786.983/0001-79</CnpjFormatado><Id>46647</Id></row>
<row _id="975"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-VZP83</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90021/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000062.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39786983000179</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS de CAMINHÃO TRUCK COM CAÇAMBA BASCULANTE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>470000,00</ValorInicial><ValorFinal>470000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-VZP83</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37770</idOrigem><CnpjFormatado>39.786.983/0001-79</CnpjFormatado><Id>46648</Id></row>
<row _id="976"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-L7WVD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>378/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001535.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>49601107000184</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kits descartáveis para aférese transfusional e terapêutica</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>144000,00</ValorInicial><ValorFinal>144000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-L7WVD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38190</idOrigem><CnpjFormatado>49.601.107/0001-84</CnpjFormatado><Id>46653</Id></row>
<row _id="977"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-L7WVD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>378/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000460.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>49601107000184</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kits descartáveis para aférese transfusional e terapêutica</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>115200,00</ValorInicial><ValorFinal>115200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-L7WVD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36022</idOrigem><CnpjFormatado>49.601.107/0001-84</CnpjFormatado><Id>46656</Id></row>
<row _id="978"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-RPR6G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>358/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001143.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2956455000100</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é Aquisição de filtros para remoção de leucócitos em concentrado de hemácias e concentrado de plaquetas, bem como cartucho para conexão estéril entre bolsas ou entre bolsas e filtros, com locação de equipamento, contemplando manutenção corretiva e preventiva para atender a
demanda Hemorrede Pública Estadual, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>25980,00</ValorInicial><ValorFinal>25980,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-RPR6G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37338</idOrigem><CnpjFormatado>02.956.455/0001-00</CnpjFormatado><Id>46661</Id></row>
<row _id="979"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-P4JMT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>404/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001176.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender as demandas padronizadas.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>46252,80</ValorInicial><ValorFinal>46252,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-P4JMT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37479</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>46663</Id></row>
<row _id="980"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-P4JMT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>404/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001177.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000491</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender as demandas padronizadas.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>84426,55</ValorInicial><ValorFinal>84426,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-P4JMT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37478</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0004-91</CnpjFormatado><Id>46666</Id></row>
<row _id="981"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NP955</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>510/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000061.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CLAUDIONOR BREMENKAMP CAMPONEZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>47986610000170</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de higiene, limpeza, copa e cozinha.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3825,00</ValorInicial><ValorFinal>3825,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NP955</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36992</idOrigem><CnpjFormatado>47.986.610/0001-70</CnpjFormatado><Id>46668</Id></row>
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<row _id="983"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-SHTVF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>221/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000481.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>4522343000177</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos manipulados para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>168,20</ValorInicial><ValorFinal>168,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-SHTVF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36064</idOrigem><CnpjFormatado>04.522.343/0001-77</CnpjFormatado><Id>46671</Id></row>
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<row _id="987"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-98XW0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>444/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000992.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas não padronizadas, conforme especificações,
requisitos e exigências descritos no Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>577,80</ValorInicial><ValorFinal>577,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-98XW0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38574</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>46683</Id></row>
<row _id="988"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-98XW0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>444/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000991.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas não padronizadas, conforme especificações,
requisitos e exigências descritos no Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1046,25</ValorInicial><ValorFinal>1046,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-98XW0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38571</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>46685</Id></row>
<row _id="989"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-98XW0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>444/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000990.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas não padronizadas, conforme especificações,
requisitos e exigências descritos no Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13679,64</ValorInicial><ValorFinal>13679,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-98XW0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38573</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>46686</Id></row>
<row _id="990"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-3C1HC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>017/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000024.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INNOV CARE HOSPITALAR FABRICACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E HIGIENE LTDA  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33667415000172</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kit banho que a utilização do kit banho permite a humanização, cuidados e a higienização dos pacientes acamados.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>34500,00</ValorInicial><ValorFinal>34500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-3C1HC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>35118</idOrigem><CnpjFormatado>33.667.415/0001-72</CnpjFormatado><Id>46690</Id></row>
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<row _id="997"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-Q5CX9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>453/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000353.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas não padronizadas, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>165,60</ValorInicial><ValorFinal>165,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-Q5CX9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>35864</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>46711</Id></row>
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<row _id="999"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-RRQZ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000039.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>58229293000163</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>242,00</ValorInicial><ValorFinal>242,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HSJC</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-RRQZ9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36486</idOrigem><CnpjFormatado>58.229.293/0001-63</CnpjFormatado><Id>46714</Id></row>
<row _id="1000"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-L0R2V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90034/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000235.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VINCITA COMÉRCIO E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>49461961000192</CnpjFornecedor><Objeto>PLANTADEIRA/ADUBADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25400,00</ValorInicial><ValorFinal>25400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-L0R2V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38756</idOrigem><CnpjFormatado>49.461.961/0001-92</CnpjFormatado><Id>46723</Id></row>
<row _id="1001"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-L0R2V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90034/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000248.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VINCITA COMÉRCIO E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>49461961000192</CnpjFornecedor><Objeto>PLANTADEIRA/ADUBADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25400,00</ValorInicial><ValorFinal>25400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-L0R2V</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38282</idOrigem><CnpjFormatado>49.461.961/0001-92</CnpjFormatado><Id>46724</Id></row>
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<row _id="1003"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-0967C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90024/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000432.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39786983000179</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE CAMINHÃO PIPA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>828000,00</ValorInicial><ValorFinal>828000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-0967C</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>39029</idOrigem><CnpjFormatado>39.786.983/0001-79</CnpjFormatado><Id>46727</Id></row>
<row _id="1004"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-0967C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90024/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000424.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39786983000179</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE CAMINHÃO PIPA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>414000,00</ValorInicial><ValorFinal>414000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-0967C</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>39030</idOrigem><CnpjFormatado>39.786.983/0001-79</CnpjFormatado><Id>46728</Id></row>
<row _id="1005"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-0967C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90024/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000423.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39786983000179</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE CAMINHÃO PIPA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>414000,00</ValorInicial><ValorFinal>414000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-0967C</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>39031</idOrigem><CnpjFormatado>39.786.983/0001-79</CnpjFormatado><Id>46729</Id></row>
<row _id="1006"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-0967C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90024/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000051.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39786983000179</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE CAMINHÃO PIPA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>414000,00</ValorInicial><ValorFinal>414000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-0967C</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37251</idOrigem><CnpjFormatado>39.786.983/0001-79</CnpjFormatado><Id>46734</Id></row>
<row _id="1007"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-64200</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90037/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000145.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32396643000192</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MÁQUINA "BATEDEIRA DE CEREAIS"</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15000,00</ValorInicial><ValorFinal>15000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-64200</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38735</idOrigem><CnpjFormatado>32.396.643/0001-92</CnpjFormatado><Id>46741</Id></row>
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<row _id="1009"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-HX2KR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0028/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001406.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TY BORTHOLIN COMNERCIAL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>5291541000130</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO (DISPENSER DE PAREDE, CARRO CONTÊINER E LIXEIRAS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-HX2KR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38236</idOrigem><CnpjFormatado>05.291.541/0001-30</CnpjFormatado><Id>46756</Id></row>
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<row _id="1011"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-FKRSS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>385/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000887.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de medicamentos não padronizados na REMEME</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>66781,60</ValorInicial><ValorFinal>66781,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-FKRSS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36797</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>46776</Id></row>
<row _id="1012"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-BSDG8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>421/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000054.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual, partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3680,00</ValorInicial><ValorFinal>3680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-BSDG8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38104</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>46779</Id></row>
<row _id="1013"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-BSDG8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>421/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001491.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual, partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4600,00</ValorInicial><ValorFinal>4600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-BSDG8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38122</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>46780</Id></row>
<row _id="1014"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-LL0DS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>460/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000776.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Mediton Farmaceutica Ltda.</Fornecedor><CnpjFornecedor>29614830000190</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos não padronizados na REMEME  (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados 
para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>135594,72</ValorInicial><ValorFinal>135594,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-LL0DS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37092</idOrigem><CnpjFormatado>29.614.830/0001-90</CnpjFormatado><Id>46784</Id></row>
<row _id="1015"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-LL0DS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>460/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000777.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Mediton Farmaceutica Ltda.</Fornecedor><CnpjFornecedor>29614830000190</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos não padronizados na REMEME  (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados 
para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>174558,72</ValorInicial><ValorFinal>174558,72</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-LL0DS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37093</idOrigem><CnpjFormatado>29.614.830/0001-90</CnpjFormatado><Id>46785</Id></row>
<row _id="1016"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-LL0DS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>460/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001302.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos não padronizados na REMEME  (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados 
para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>23016,00</ValorInicial><ValorFinal>23016,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-LL0DS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37771</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>46791</Id></row>
<row _id="1017"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-LL0DS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>460/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000778.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos não padronizados na REMEME  (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados 
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<row _id="1018"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-2C76J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>388/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000878.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31558431000100</CnpjFornecedor><Objeto>FÓRMULA NUTRICIONAL PADRONIZADA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5027,40</ValorInicial><ValorFinal>5027,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-2C76J</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36702</idOrigem><CnpjFormatado>31.558.431/0001-00</CnpjFormatado><Id>46794</Id></row>
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<row _id="1046"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-31HFG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90012/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000033.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Promed Distribuidora De Materiais E Equipamentos Hospitalares E Odontológicos Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>53976974000171</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL MÉDICO (DRENO, ATADURA E OUTROS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>234,00</ValorInicial><ValorFinal>234,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>UIJM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-31HFG</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37896</idOrigem><CnpjFormatado>53.976.974/0001-71</CnpjFormatado><Id>46852</Id></row>
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<row _id="1093"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NG1QG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>437/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000070.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ABC FARMACEUTICO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>52967925000100</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>892,00</ValorInicial><ValorFinal>892,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NG1QG</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38280</idOrigem><CnpjFormatado>52.967.925/0001-00</CnpjFormatado><Id>46936</Id></row>
<row _id="1094"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-BZ4MR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90003/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 005/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>33210290000157</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para aquisição de materiais de higiene em atendimento as necessidades do IASES. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12195,20</ValorInicial><ValorFinal>12195,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>IASES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-BZ4MR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38975</idOrigem><CnpjFormatado>33.210.290/0001-57</CnpjFormatado><Id>46940</Id></row>
<row _id="1095"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-BZ4MR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90003/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 003/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HIGIVITAL COMERCIO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>53405255000109</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para aquisição de materiais de higiene em atendimento as necessidades do IASES. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8725,44</ValorInicial><ValorFinal>8725,44</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>IASES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-BZ4MR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38958</idOrigem><CnpjFormatado>53.405.255/0001-09</CnpjFormatado><Id>46943</Id></row>
<row _id="1096"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-BZ4MR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90003/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 004/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HIGIVITAL COMERCIO DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>53405255000109</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para aquisição de materiais de higiene em atendimento as necessidades do IASES. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14475,00</ValorInicial><ValorFinal>14475,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>IASES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-BZ4MR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38971</idOrigem><CnpjFormatado>53.405.255/0001-09</CnpjFormatado><Id>46945</Id></row>
<row _id="1097"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-BZ4MR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90003/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001348.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AVF COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAMENTOS E FARMACEUTICOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>28900846000105</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para aquisição de materiais de higiene em atendimento as necessidades do IASES. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1750,00</ValorInicial><ValorFinal>1750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>IASES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-BZ4MR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37793</idOrigem><CnpjFormatado>28.900.846/0001-05</CnpjFormatado><Id>46946</Id></row>
<row _id="1098"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-BZ4MR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90003/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 009/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ALPINE SOLUCOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47940206000165</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para aquisição de materiais de higiene em atendimento as necessidades do IASES. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4180,00</ValorInicial><ValorFinal>4180,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>IASES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-BZ4MR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38973</idOrigem><CnpjFormatado>47.940.206/0001-65</CnpjFormatado><Id>46954</Id></row>
<row _id="1099"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NF20W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 013/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000025.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24230368000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de cadeira de rodas sob medida, adulto e infantil</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12593,77</ValorInicial><ValorFinal>12593,77</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREFES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NF20W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36558</idOrigem><CnpjFormatado>24.230.368/0001-04</CnpjFormatado><Id>46960</Id></row>
<row _id="1100"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NF20W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 013/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000069.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ORTOMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24230368000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de cadeira de rodas sob medida, adulto e infantil</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>39028,59</ValorInicial><ValorFinal>39028,59</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREFES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NF20W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38037</idOrigem><CnpjFormatado>24.230.368/0001-04</CnpjFormatado><Id>46961</Id></row>
<row _id="1101"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NF20W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 013/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000026.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>20139015000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de cadeira de rodas sob medida, adulto e infantil</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>26340,00</ValorInicial><ValorFinal>26340,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREFES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NF20W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36562</idOrigem><CnpjFormatado>20.139.015/0001-42</CnpjFormatado><Id>46962</Id></row>
<row _id="1102"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NF20W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 013/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000070.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>20139015000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de cadeira de rodas sob medida, adulto e infantil</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>26170,00</ValorInicial><ValorFinal>26170,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREFES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NF20W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38040</idOrigem><CnpjFormatado>20.139.015/0001-42</CnpjFormatado><Id>46963</Id></row>
<row _id="1103"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NF20W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 013/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000072.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de cadeira de rodas sob medida, adulto e infantil</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>33927,00</ValorInicial><ValorFinal>33927,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREFES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NF20W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38046</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>46967</Id></row>
<row _id="1104"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NF20W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 013/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000071.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de cadeira de rodas sob medida, adulto e infantil</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>136940,00</ValorInicial><ValorFinal>136940,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREFES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NF20W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38049</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>46969</Id></row>
<row _id="1105"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NF20W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 013/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000028.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de cadeira de rodas sob medida, adulto e infantil</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4364,00</ValorInicial><ValorFinal>4364,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREFES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NF20W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36467</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>46970</Id></row>
<row _id="1106"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NF20W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 013/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000027.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de cadeira de rodas sob medida, adulto e infantil</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-12-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9746,00</ValorInicial><ValorFinal>9746,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREFES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NF20W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36471</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>46971</Id></row>
<row _id="1107"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-WGBWK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>372/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000533.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GREENCARE PHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>36940761000170</CnpjFornecedor><Objeto>Produtos de Cannabis para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16707,00</ValorInicial><ValorFinal>16707,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-WGBWK</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36329</idOrigem><CnpjFormatado>36.940.761/0001-70</CnpjFormatado><Id>46973</Id></row>
<row _id="1108"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-5RPMR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>300/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000765.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44214782000137</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação são insumos e reagentes laboratoriais para atender a demanda de análises para diagnóstico de doenças de interesse em saúde pública realizadas no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4050,00</ValorInicial><ValorFinal>4050,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-5RPMR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36880</idOrigem><CnpjFormatado>44.214.782/0001-37</CnpjFormatado><Id>46980</Id></row>
<row _id="1109"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-5RPMR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>300/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000764.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Plast Labor Ind e Com de Equip Hosp e Lab. Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>31864051000195</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação são insumos e reagentes laboratoriais para atender a demanda de análises para diagnóstico de doenças de interesse em saúde pública realizadas no Lacen, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8700,00</ValorInicial><ValorFinal>8700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-5RPMR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36879</idOrigem><CnpjFormatado>31.864.051/0001-95</CnpjFormatado><Id>46982</Id></row>
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<row _id="1111"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-KDLBM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>024/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000105.42101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FRILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>5730111000177</CnpjFornecedor><Objeto>Equipamentos de Cozinha (Freezer Horizontal, Freezer Vertical e Refrigerador Porta de Vidro)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>125700,00</ValorInicial><ValorFinal>125700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-KDLBM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>39063</idOrigem><CnpjFormatado>05.730.111/0001-77</CnpjFormatado><Id>46986</Id></row>
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<row _id="1145"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-NJFCQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90006/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000029.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Sul.com atacadão e varejo ltda - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26469541000157</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4001,30</ValorInicial><ValorFinal>4001,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>UIJM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-NJFCQ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>35166</idOrigem><CnpjFormatado>26.469.541/0001-57</CnpjFormatado><Id>47051</Id></row>
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<row _id="1147"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-P80LS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 017/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000023.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OFICINA ORTOPEDICA OLIVEIRA LTDA -ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>19108900000185</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Calçados, Palmilhas e Órteses de Membro Inferior</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>79680,00</ValorInicial><ValorFinal>79680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREFES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-P80LS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36397</idOrigem><CnpjFormatado>19.108.900/0001-85</CnpjFormatado><Id>47054</Id></row>
<row _id="1148"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-P80LS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 017/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000024.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CASA ORTOPEDICA DOIS IRMAOS EIRELI-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>6104080000101</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Calçados, Palmilhas e Órteses de Membro Inferior</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>37450,00</ValorInicial><ValorFinal>37450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREFES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-P80LS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36393</idOrigem><CnpjFormatado>06.104.080/0001-01</CnpjFormatado><Id>47055</Id></row>
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<row _id="1150"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-3160J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>038/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001077.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>46053404000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>663,00</ValorInicial><ValorFinal>663,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HSJC</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-3160J</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37201</idOrigem><CnpjFormatado>46.053.404/0001-44</CnpjFormatado><Id>47058</Id></row>
<row _id="1151"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-3160J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>038/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000040.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>46053404000144</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2171,70</ValorInicial><ValorFinal>2171,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HSJC</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-3160J</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38617</idOrigem><CnpjFormatado>46.053.404/0001-44</CnpjFormatado><Id>47060</Id></row>
<row _id="1152"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-Z1LLS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0075/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001337.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>73297509000111</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
VIDEOCIRURGIA: ADAPTADORES, VÁLVULAS, VEDANTES E OUTROS
</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>200015,90</ValorInicial><ValorFinal>200015,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-Z1LLS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37788</idOrigem><CnpjFormatado>73.297.509/0001-11</CnpjFormatado><Id>47061</Id></row>
<row _id="1153"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-3160J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>038/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001543.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>14595725000184</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>875,00</ValorInicial><ValorFinal>875,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HSJC</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-3160J</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38217</idOrigem><CnpjFormatado>14.595.725/0001-84</CnpjFormatado><Id>47066</Id></row>
<row _id="1154"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-VRK1W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>487/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000080.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>50,97</ValorInicial><ValorFinal>50,97</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-VRK1W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38371</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>47069</Id></row>
<row _id="1155"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-VRK1W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>487/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001585.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>611,64</ValorInicial><ValorFinal>611,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-VRK1W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38323</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>47070</Id></row>
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<row _id="1157"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-VRK1W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>487/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000077.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21681325000157</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>200,00</ValorInicial><ValorFinal>200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-VRK1W</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38379</idOrigem><CnpjFormatado>21.681.325/0001-57</CnpjFormatado><Id>47073</Id></row>
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<row _id="1208"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-18D3L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>531/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001404.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>136993,50</ValorInicial><ValorFinal>136993,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-18D3L</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38003</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>47158</Id></row>
<row _id="1209"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NK5Q2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>428/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000814.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MED CENTER COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>874929000140</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas padronizadas, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>279,58</ValorInicial><ValorFinal>279,58</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NK5Q2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36956</idOrigem><CnpjFormatado>00.874.929/0001-40</CnpjFormatado><Id>47161</Id></row>
<row _id="1210"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NK5Q2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>428/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000816.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MED CENTER COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>874929000140</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas padronizadas, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>151597,20</ValorInicial><ValorFinal>151597,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NK5Q2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36957</idOrigem><CnpjFormatado>00.874.929/0001-40</CnpjFormatado><Id>47162</Id></row>
<row _id="1211"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NK5Q2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>428/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000801.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GENESIO A. MENDES &amp; CIA. LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>82873068000654</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas padronizadas, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2002,00</ValorInicial><ValorFinal>2002,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NK5Q2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36952</idOrigem><CnpjFormatado>82.873.068/0006-54</CnpjFormatado><Id>47164</Id></row>
<row _id="1212"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NK5Q2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>428/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000806.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GENESIO A. MENDES &amp; CIA. LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>82873068000654</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas padronizadas, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>476268,80</ValorInicial><ValorFinal>476268,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NK5Q2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36954</idOrigem><CnpjFormatado>82.873.068/0006-54</CnpjFormatado><Id>47165</Id></row>
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<row _id="1215"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-SM1WV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>566/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001002.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17700763000300</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para aquisição centralizada de medicamentos do Rede Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo no âmbito d Único de Saúde (SUS) visando atender às necessidades da Rede Hospitalar Estadual participantes do PERP</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7545,00</ValorInicial><ValorFinal>7545,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-SM1WV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37072</idOrigem><CnpjFormatado>17.700.763/0003-00</CnpjFormatado><Id>47169</Id></row>
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<row _id="1218"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-J96SM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>050/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000026.46101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PERFORM TECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21873370000103</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CFTV</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>308890,00</ValorInicial><ValorFinal>308890,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEJUS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-J96SM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36067</idOrigem><CnpjFormatado>21.873.370/0001-03</CnpjFormatado><Id>47183</Id></row>
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<row _id="1324"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-LLD20</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>406/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000053.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41977198000145</CnpjFornecedor><Objeto>Produtos para saúde consumidos pelas unidades da Rede Estadual de Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Hospitais Estaduais participantes do PERP (Programa Estadual de Registro de Preço).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1980,00</ValorInicial><ValorFinal>1980,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-LLD20</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38109</idOrigem><CnpjFormatado>41.977.198/0001-45</CnpjFormatado><Id>47332</Id></row>
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<row _id="1326"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-8V381</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>592/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000627.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação são Medicamentos para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais, conforme as quantidades e especificações técnicas descritas no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1170,00</ValorInicial><ValorFinal>1170,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-8V381</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37131</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>47335</Id></row>
<row _id="1327"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-8V381</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>592/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000628.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação são Medicamentos para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais, conforme as quantidades e especificações técnicas descritas no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1006,20</ValorInicial><ValorFinal>1006,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-8V381</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37132</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>47336</Id></row>
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<row _id="1336"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-X4H0K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>554/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000751.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>16699864000264</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1281,00</ValorInicial><ValorFinal>1281,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-X4H0K</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36782</idOrigem><CnpjFormatado>16.699.864/0002-64</CnpjFormatado><Id>47350</Id></row>
<row _id="1337"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-X4H0K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>554/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000754.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18774815000193</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>253000,00</ValorInicial><ValorFinal>253000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-X4H0K</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36783</idOrigem><CnpjFormatado>18.774.815/0001-93</CnpjFormatado><Id>47351</Id></row>
<row _id="1338"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-JS4PQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>454/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000059.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>W Medical Industria e Comercio de Produtos Medicos LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46952637000189</CnpjFornecedor><Objeto>Produtos para saúde consumidos pelas unidades da Rede Estadual de Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Hospitais Estauais participantes do PERP (Programa
Estadual de Registro de Preço).
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<row _id="1365"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-9ZSM2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>611/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001398.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>202,40</ValorInicial><ValorFinal>202,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-9ZSM2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37971</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>47395</Id></row>
<row _id="1366"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-9ZSM2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>611/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000044.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>50,60</ValorInicial><ValorFinal>50,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-9ZSM2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36933</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>47396</Id></row>
<row _id="1367"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-9ZSM2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>611/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000043.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>667,60</ValorInicial><ValorFinal>667,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-9ZSM2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36937</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>47397</Id></row>
<row _id="1368"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-9ZSM2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>611/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000079.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - Filial</Fornecedor><CnpjFornecedor>5439635000456</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2220,00</ValorInicial><ValorFinal>2220,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-9ZSM2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38369</idOrigem><CnpjFormatado>05.439.635/0004-56</CnpjFormatado><Id>47400</Id></row>
<row _id="1369"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-9K9JQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>616/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000521.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNI HOSPITALAR CEARA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21595464000168</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas padronizadas.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>624,90</ValorInicial><ValorFinal>624,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-9K9JQ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36273</idOrigem><CnpjFormatado>21.595.464/0001-68</CnpjFormatado><Id>47401</Id></row>
<row _id="1370"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-9K9JQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>616/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000517.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNI HOSPITALAR CEARA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21595464000168</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas padronizadas.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12498,00</ValorInicial><ValorFinal>12498,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-9K9JQ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36274</idOrigem><CnpjFormatado>21.595.464/0001-68</CnpjFormatado><Id>47402</Id></row>
<row _id="1371"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-3W4LT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>624/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000076.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>17159229000176</CnpjFornecedor><Objeto>medicamentos do Rede Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1621,75</ValorInicial><ValorFinal>1621,75</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-3W4LT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38506</idOrigem><CnpjFormatado>17.159.229/0001-76</CnpjFormatado><Id>47403</Id></row>
<row _id="1372"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-3W4LT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>624/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000028.44901.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>12418191000195</CnpjFornecedor><Objeto>medicamentos do Rede Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>150,00</ValorInicial><ValorFinal>150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-3W4LT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36057</idOrigem><CnpjFormatado>12.418.191/0001-95</CnpjFormatado><Id>47404</Id></row>
<row _id="1373"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NM7W8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>298/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001594.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>QUALITY ATACADO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>15724019000158</CnpjFornecedor><Objeto>Material Eletrico e Material para manutenção de bens móveis, (Pilhas recarregáveis e Elemento Filtrante)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1109,50</ValorInicial><ValorFinal>1109,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NM7W8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38387</idOrigem><CnpjFormatado>15.724.019/0001-58</CnpjFormatado><Id>47405</Id></row>
<row _id="1374"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NM7W8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>298/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000003.48101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PAMELLA MONTENEGRO</Fornecedor><CnpjFornecedor>46144377000115</CnpjFornecedor><Objeto>Material Eletrico e Material para manutenção de bens móveis, (Pilhas recarregáveis e Elemento Filtrante)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>304,00</ValorInicial><ValorFinal>304,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NM7W8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36770</idOrigem><CnpjFormatado>46.144.377/0001-15</CnpjFormatado><Id>47406</Id></row>
<row _id="1375"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NM7W8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>298/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001615.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PAMELLA MONTENEGRO</Fornecedor><CnpjFornecedor>46144377000115</CnpjFornecedor><Objeto>Material Eletrico e Material para manutenção de bens móveis, (Pilhas recarregáveis e Elemento Filtrante)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1250,00</ValorInicial><ValorFinal>1250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NM7W8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38799</idOrigem><CnpjFormatado>46.144.377/0001-15</CnpjFormatado><Id>47407</Id></row>
<row _id="1376"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NM7W8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>298/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000358.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PAMELLA MONTENEGRO</Fornecedor><CnpjFornecedor>46144377000115</CnpjFornecedor><Objeto>Material Eletrico e Material para manutenção de bens móveis, (Pilhas recarregáveis e Elemento Filtrante)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2890,00</ValorInicial><ValorFinal>2890,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NM7W8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>35868</idOrigem><CnpjFormatado>46.144.377/0001-15</CnpjFormatado><Id>47408</Id></row>
<row _id="1377"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-5Q7JG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>650/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000307.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1107391001263</CnpjFornecedor><Objeto>FÓRMULA NUTRICIONAL PADRONIZADA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13600,00</ValorInicial><ValorFinal>13600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-5Q7JG</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>35871</idOrigem><CnpjFormatado>01.107.391/0012-63</CnpjFormatado><Id>47412</Id></row>
<row _id="1378"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-PCTPH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90009/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000009.41201.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MABOL COMERCIAL EIRELI  - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21612343000187</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para a eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral, sem gás, envasada em garrafões poliméricos transparentes, com capacidade de 20 litros,</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>52500,00</ValorInicial><ValorFinal>52500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>IEMA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-PCTPH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37226</idOrigem><CnpjFormatado>21.612.343/0001-87</CnpjFormatado><Id>47413</Id></row>
<row _id="1379"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-W0MHG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>637/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000124.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>9322796000173</CnpjFornecedor><Objeto>INSUMOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE MICRORGANISMOS POR MEIO DA TÉCNICA DE ESPECTROMETRIA DE MASSA MALDI-TOF, COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO AUTOF MS 1000</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>61548,00</ValorInicial><ValorFinal>61548,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-W0MHG</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36109</idOrigem><CnpjFormatado>09.322.796/0001-73</CnpjFormatado><Id>47414</Id></row>
<row _id="1380"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-DK1H2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>231/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000858.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VS - VITAL SYSTEMS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11688995000141</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de KITS REAGENTES ANTICARDIOLIPINA IGG</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>43794,00</ValorInicial><ValorFinal>43794,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-DK1H2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36750</idOrigem><CnpjFormatado>11.688.995/0001-41</CnpjFormatado><Id>47417</Id></row>
<row _id="1381"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-FLZJ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>061/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000044.46101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FAP COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45895280000181</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para de aquisição de açúcar e café, visando atender às demandas das unidades prisionais e administrativas desta Secretaria de Estado da Justiça</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8980,00</ValorInicial><ValorFinal>8980,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEJUS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-FLZJ0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38390</idOrigem><CnpjFormatado>45.895.280/0001-81</CnpjFormatado><Id>47418</Id></row>
<row _id="1382"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-FLZJ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>061/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Empenho NE00084</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>FAP COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45895280000181</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para de aquisição de açúcar e café, visando atender às demandas das unidades prisionais e administrativas desta Secretaria de Estado da Justiça</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1796,00</ValorInicial><ValorFinal>1796,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEJUS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-FLZJ0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37045</idOrigem><CnpjFormatado>45.895.280/0001-81</CnpjFormatado><Id>47419</Id></row>
<row _id="1383"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-FLZJ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>061/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000001.47101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FAP COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45895280000181</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para de aquisição de açúcar e café, visando atender às demandas das unidades prisionais e administrativas desta Secretaria de Estado da Justiça</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1796,00</ValorInicial><ValorFinal>1796,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEJUS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-FLZJ0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36827</idOrigem><CnpjFormatado>45.895.280/0001-81</CnpjFormatado><Id>47420</Id></row>
<row _id="1384"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-BZ352</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>239/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000009.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32708161000120</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA DE PRODUTOS PARA SAÚDE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>984,00</ValorInicial><ValorFinal>984,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-BZ352</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36324</idOrigem><CnpjFormatado>32.708.161/0001-20</CnpjFormatado><Id>47423</Id></row>
<row _id="1385"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-BZ352</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>239/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001138.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32708161000120</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA DE PRODUTOS PARA SAÚDE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2460,00</ValorInicial><ValorFinal>2460,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-BZ352</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37923</idOrigem><CnpjFormatado>32.708.161/0001-20</CnpjFormatado><Id>47424</Id></row>
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<row _id="1395"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-03MXP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000006.48101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5340639000130</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para gerenciamento do abastecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva da frota oficial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-11-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>300012,48</ValorInicial><ValorFinal>300012,48</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-03MXP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36100</idOrigem><CnpjFormatado>05.340.639/0001-30</CnpjFormatado><Id>47434</Id></row>
<row _id="1396"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-03MXP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000023.45101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5340639000130</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para gerenciamento do abastecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva da frota oficial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1451550,24</ValorInicial><ValorFinal>1451550,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-03MXP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37884</idOrigem><CnpjFormatado>05.340.639/0001-30</CnpjFormatado><Id>47435</Id></row>
<row _id="1397"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-03MXP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000002.19101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5340639000130</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para gerenciamento do abastecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva da frota oficial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-02-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>111315,45</ValorInicial><ValorFinal>111315,45</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-03MXP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36712</idOrigem><CnpjFormatado>05.340.639/0001-30</CnpjFormatado><Id>47436</Id></row>
<row _id="1398"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-03MXP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000002.60201.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5340639000130</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para gerenciamento do abastecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva da frota oficial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23508,55</ValorInicial><ValorFinal>23508,55</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-03MXP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36776</idOrigem><CnpjFormatado>05.340.639/0001-30</CnpjFormatado><Id>47437</Id></row>
<row _id="1399"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-03MXP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000003.49205.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5340639000130</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para gerenciamento do abastecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva da frota oficial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-02-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>321134323,50</ValorInicial><ValorFinal>321134323,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-03MXP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38798</idOrigem><CnpjFormatado>05.340.639/0001-30</CnpjFormatado><Id>47438</Id></row>
<row _id="1400"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-03MXP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000004.10104.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5340639000130</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para gerenciamento do abastecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva da frota oficial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-02-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>371273,00</ValorInicial><ValorFinal>371273,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-03MXP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38897</idOrigem><CnpjFormatado>05.340.639/0001-30</CnpjFormatado><Id>47439</Id></row>
<row _id="1401"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-03MXP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000010.22101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5340639000130</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para gerenciamento do abastecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva da frota oficial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2026-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-09-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>0,00</ValorInicial><ValorFinal /><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-03MXP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38942</idOrigem><CnpjFormatado>05.340.639/0001-30</CnpjFormatado><Id>47440</Id></row>
<row _id="1402"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-03MXP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000001.10102.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5340639000130</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para gerenciamento do abastecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva da frota oficial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-05-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-04-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>321134323,50</ValorInicial><ValorFinal>321134323,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-03MXP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36790</idOrigem><CnpjFormatado>05.340.639/0001-30</CnpjFormatado><Id>47441</Id></row>
<row _id="1403"><IdOrgao>1413</IdOrgao><NomeOrgao>Secretaria de Estado de Recuperação do Rio Doce</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-03MXP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000003.51101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5340639000130</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para gerenciamento do abastecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva da frota oficial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>841773,00</ValorInicial><ValorFinal>841773,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-03MXP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36815</idOrigem><CnpjFormatado>05.340.639/0001-30</CnpjFormatado><Id>47442</Id></row>
<row _id="1404"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-03MXP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000002.47101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5340639000130</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para gerenciamento do abastecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva da frota oficial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>36225,40</ValorInicial><ValorFinal>36225,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-03MXP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36829</idOrigem><CnpjFormatado>05.340.639/0001-30</CnpjFormatado><Id>47443</Id></row>
<row _id="1405"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-03MXP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000004.28101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5340639000130</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para gerenciamento do abastecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva da frota oficial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-02-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>98812,99</ValorInicial><ValorFinal>98812,99</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-03MXP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37221</idOrigem><CnpjFormatado>05.340.639/0001-30</CnpjFormatado><Id>47444</Id></row>
<row _id="1406"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-03MXP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000008.41201.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5340639000130</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para gerenciamento do abastecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva da frota oficial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-02-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3120754,40</ValorInicial><ValorFinal>3120754,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-03MXP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37469</idOrigem><CnpjFormatado>05.340.639/0001-30</CnpjFormatado><Id>47445</Id></row>
<row _id="1407"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-03MXP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000061.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5340639000130</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para gerenciamento do abastecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva da frota oficial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>646035,30</ValorInicial><ValorFinal>646035,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-03MXP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37517</idOrigem><CnpjFormatado>05.340.639/0001-30</CnpjFormatado><Id>47446</Id></row>
<row _id="1408"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-03MXP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000001.32202.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5340639000130</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para gerenciamento do abastecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva da frota oficial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-05-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-04-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>65945,92</ValorInicial><ValorFinal>65945,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-03MXP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36446</idOrigem><CnpjFormatado>05.340.639/0001-30</CnpjFormatado><Id>47447</Id></row>
<row _id="1409"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-03MXP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000001.49204.0/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5340639000130</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para gerenciamento do abastecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva da frota oficial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-02-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>314940,62</ValorInicial><ValorFinal>314940,62</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-03MXP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36636</idOrigem><CnpjFormatado>05.340.639/0001-30</CnpjFormatado><Id>47448</Id></row>
<row _id="1410"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-03MXP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000003.10103.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5340639000130</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para gerenciamento do abastecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva da frota oficial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>66007,30</ValorInicial><ValorFinal>66007,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-03MXP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36688</idOrigem><CnpjFormatado>05.340.639/0001-30</CnpjFormatado><Id>47449</Id></row>
<row _id="1411"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-F45D2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0088/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000027.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTE LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>58229293000163</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HINSG: FIOS DE SUTURA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>159,84</ValorInicial><ValorFinal>159,84</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-F45D2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37937</idOrigem><CnpjFormatado>58.229.293/0001-63</CnpjFormatado><Id>47451</Id></row>
<row _id="1412"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-BQT7M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>549/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000815.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VERITAS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>53204333000107</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas não padronizadas, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>159798,00</ValorInicial><ValorFinal>159798,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-BQT7M</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36675</idOrigem><CnpjFormatado>53.204.333/0001-07</CnpjFormatado><Id>47455</Id></row>
<row _id="1413"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-BQT7M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>549/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2025.004892.44101.05/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VERITAS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>53204333000107</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas não padronizadas, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>79899,00</ValorInicial><ValorFinal>79899,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-BQT7M</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>34813</idOrigem><CnpjFormatado>53.204.333/0001-07</CnpjFormatado><Id>47456</Id></row>
<row _id="1414"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-BQT7M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>549/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000819.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Santini Medicamentos LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>58676108000189</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas não padronizadas, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5241,60</ValorInicial><ValorFinal>5241,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-BQT7M</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36676</idOrigem><CnpjFormatado>58.676.108/0001-89</CnpjFormatado><Id>47457</Id></row>
<row _id="1415"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-BQT7M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>549/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001146.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Santini Medicamentos LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>58676108000189</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas não padronizadas, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5385,60</ValorInicial><ValorFinal>5385,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-BQT7M</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37341</idOrigem><CnpjFormatado>58.676.108/0001-89</CnpjFormatado><Id>47458</Id></row>
<row _id="1416"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-BQT7M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>549/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000820.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas não padronizadas, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9553,50</ValorInicial><ValorFinal>9553,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-BQT7M</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36677</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>47459</Id></row>
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<row _id="1418"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NG56T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>676/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000431.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas não padronizadas, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2909,28</ValorInicial><ValorFinal>2909,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NG56T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36142</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>47461</Id></row>
<row _id="1419"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NG56T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>676/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000429.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - CAJAMAR</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000580</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas não padronizadas, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>70020,68</ValorInicial><ValorFinal>70020,68</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NG56T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36140</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0005-80</CnpjFormatado><Id>47462</Id></row>
<row _id="1420"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NG56T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>676/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001308.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - CAJAMAR</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164000580</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas não padronizadas, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>23340,20</ValorInicial><ValorFinal>23340,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NG56T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37932</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0005-80</CnpjFormatado><Id>47463</Id></row>
<row _id="1421"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NG56T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>676/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000430.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ASCLE BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28911309000152</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas não padronizadas, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>813,60</ValorInicial><ValorFinal>813,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NG56T</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36141</idOrigem><CnpjFormatado>28.911.309/0001-52</CnpjFormatado><Id>47464</Id></row>
<row _id="1422"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-07TDQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>539/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000497.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10044,00</ValorInicial><ValorFinal>10044,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-07TDQ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36214</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>47465</Id></row>
<row _id="1423"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-K792N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0073/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000792.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ULTRAMEVIX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>25149739000190</CnpjFornecedor><Objeto>PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR (etiqueta/membrana,
redutor de pressão e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4588,20</ValorInicial><ValorFinal>4588,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-K792N</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36576</idOrigem><CnpjFormatado>25.149.739/0001-90</CnpjFormatado><Id>47468</Id></row>
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<row _id="1430"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-Q151Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>631/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001334.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6682,20</ValorInicial><ValorFinal>6682,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-Q151Z</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37887</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>47484</Id></row>
<row _id="1431"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-Q151Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>631/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001333.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>15439366000139</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>352,80</ValorInicial><ValorFinal>352,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-Q151Z</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37886</idOrigem><CnpjFormatado>15.439.366/0001-39</CnpjFormatado><Id>47485</Id></row>
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<row _id="1433"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NW3FZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>627/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001296.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS – MANDADO JUDICIAL</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>402,99</ValorInicial><ValorFinal>402,99</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NW3FZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37667</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>47489</Id></row>
<row _id="1434"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-MMP6M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>027/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000004.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RADCARE RADIOPROTECAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11507723000106</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de serviços de testes de integridade de EPI e de controle de qualidade de RX odontológico.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9700,00</ValorInicial><ValorFinal>9700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-MMP6M</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36030</idOrigem><CnpjFormatado>11.507.723/0001-06</CnpjFormatado><Id>47493</Id></row>
<row _id="1435"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NW3FZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>627/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001295.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Mediton Farmaceutica Ltda.</Fornecedor><CnpjFornecedor>29614830000190</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS – MANDADO JUDICIAL</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1512,00</ValorInicial><ValorFinal>1512,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NW3FZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37664</idOrigem><CnpjFormatado>29.614.830/0001-90</CnpjFormatado><Id>47495</Id></row>
<row _id="1436"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-DXPFX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>581/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000054.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>43,26</ValorInicial><ValorFinal>43,26</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-DXPFX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>35264</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>47496</Id></row>
<row _id="1437"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-5V0B5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>652/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000045.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>67804,00</ValorInicial><ValorFinal>67804,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-5V0B5</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>35223</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>47497</Id></row>
<row _id="1438"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-5V0B5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>652/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000046.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1842,50</ValorInicial><ValorFinal>1842,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-5V0B5</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>35224</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>47498</Id></row>
<row _id="1439"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-5V0B5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>652/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000083.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1105,50</ValorInicial><ValorFinal>1105,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-5V0B5</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38483</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>47499</Id></row>
<row _id="1440"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-5V0B5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>652/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001303.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2211,00</ValorInicial><ValorFinal>2211,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-5V0B5</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37718</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>47500</Id></row>
<row _id="1441"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-5V0B5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>652/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001304.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>101706,00</ValorInicial><ValorFinal>101706,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-5V0B5</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37719</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>47501</Id></row>
<row _id="1442"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-874X0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>470/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000320.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4614288000145</CnpjFornecedor><Objeto>Produtos para saúde consumidos pelas unidades da Rede Estadual de Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os 
Hospitais Estauais participantes do PERP (Programa Estadual de Registro de Preço).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>23937,00</ValorInicial><ValorFinal>23937,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-874X0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>35810</idOrigem><CnpjFormatado>04.614.288/0001-45</CnpjFormatado><Id>47502</Id></row>
<row _id="1443"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-874X0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>470/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000016.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4614288000145</CnpjFornecedor><Objeto>Produtos para saúde consumidos pelas unidades da Rede Estadual de Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os 
Hospitais Estauais participantes do PERP (Programa Estadual de Registro de Preço).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>31498,00</ValorInicial><ValorFinal>31498,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-874X0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36117</idOrigem><CnpjFormatado>04.614.288/0001-45</CnpjFormatado><Id>47503</Id></row>
<row _id="1444"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-LGXJG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>026/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000014.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>20402099000165</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ANESTÉSICOS ODONTOLÓGICOS PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PMES E ÓRGÃO PARTICIPANTE (HEMOES)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2752,50</ValorInicial><ValorFinal>2752,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>DSPM</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-LGXJG</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36364</idOrigem><CnpjFormatado>20.402.099/0001-65</CnpjFormatado><Id>47504</Id></row>
<row _id="1445"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-B24N6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0093/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000006.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MG FLEX LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43121365000187</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR: ALGODÃO HIDRÓFILO E OUTROS.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>103,00</ValorInicial><ValorFinal>103,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-B24N6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36448</idOrigem><CnpjFormatado>43.121.365/0001-87</CnpjFormatado><Id>47508</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>264607,20</ValorInicial><ValorFinal>264607,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-JW8PV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>39002</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>47599</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>253042,20</ValorInicial><ValorFinal>253042,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-JW8PV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36004</idOrigem><CnpjFormatado>51.780.468/0002-68</CnpjFormatado><Id>47600</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8209,50</ValorInicial><ValorFinal>8209,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-JW8PV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>35269</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>47602</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>22406,40</ValorInicial><ValorFinal>22406,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-JW8PV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36599</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>47603</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1180,50</ValorInicial><ValorFinal>1180,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-JW8PV</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>39003</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>47604</Id></row>
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<row _id="1565"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-VV3DG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>633/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000051.44901.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>94389400000184</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4200,00</ValorInicial><ValorFinal>4200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-VV3DG</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36811</idOrigem><CnpjFormatado>94.389.400/0001-84</CnpjFormatado><Id>47650</Id></row>
<row _id="1566"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-VV3DG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>633/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000068.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000491</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1120,00</ValorInicial><ValorFinal>1120,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-VV3DG</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38279</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0004-91</CnpjFormatado><Id>47652</Id></row>
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<row _id="1568"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-JCMG5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90009/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001619.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>62139803000189</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de mobiliário de escritório por meio de Sistema de Registro de Preços.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>419225,29</ValorInicial><ValorFinal>419225,29</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-JCMG5</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38532</idOrigem><CnpjFormatado>62.139.803/0001-89</CnpjFormatado><Id>47662</Id></row>
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<row _id="1632"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-5QLVB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>695/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001331.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8892,00</ValorInicial><ValorFinal>8892,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-5QLVB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37862</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>47740</Id></row>
<row _id="1633"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-5QLVB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>695/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000281.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9360,00</ValorInicial><ValorFinal>9360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-5QLVB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>35855</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>47741</Id></row>
<row _id="1634"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-8PM4C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90008/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.00001.48101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VITORIA PRIME RENTAL CAR - LOC E COM. DE AUTOMOVEIS, MAQ. E EQUIP. P CONSTRUCAO E TRANSPORTES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>40201039000191</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada nos serviços de locação de veículos, com e sem motorista.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-01-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>76800,00</ValorInicial><ValorFinal>76800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-8PM4C</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36785</idOrigem><CnpjFormatado>40.201.039/0001-91</CnpjFormatado><Id>47743</Id></row>
<row _id="1635"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-S6FVJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>635/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001352.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000491</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>749,80</ValorInicial><ValorFinal>749,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-S6FVJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37956</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0004-91</CnpjFormatado><Id>47752</Id></row>
<row _id="1636"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-S6FVJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>635/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001354.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>55,74</ValorInicial><ValorFinal>55,74</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-S6FVJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37958</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>47753</Id></row>
<row _id="1637"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-S6FVJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>635/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001685.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>127,39</ValorInicial><ValorFinal>127,39</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-S6FVJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38812</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>47754</Id></row>
<row _id="1638"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-S6FVJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>635/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000072.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>37,47</ValorInicial><ValorFinal>37,47</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-S6FVJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38283</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>47755</Id></row>
<row _id="1639"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NQF6H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90049/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000028.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>secador de café com capacidade para 15.000 L a 15.500 L</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3160000,00</ValorInicial><ValorFinal>3160000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NQF6H</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36685</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>47756</Id></row>
<row _id="1640"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NQF6H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90049/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000029.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>secador de café com capacidade para 15.000 L a 15.500 L</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3160000,00</ValorInicial><ValorFinal>3160000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NQF6H</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36922</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>47757</Id></row>
<row _id="1641"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NQF6H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90049/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000097.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>secador de café com capacidade para 15.000 L a 15.500 L</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>79000,00</ValorInicial><ValorFinal>79000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NQF6H</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37898</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>47758</Id></row>
<row _id="1642"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NQF6H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90049/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000115.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>secador de café com capacidade para 15.000 L a 15.500 L</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>79000,00</ValorInicial><ValorFinal>79000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NQF6H</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37935</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>47759</Id></row>
<row _id="1643"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NQF6H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90049/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000070.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>secador de café com capacidade para 15.000 L a 15.500 L</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3160000,00</ValorInicial><ValorFinal>3160000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NQF6H</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37866</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>47760</Id></row>
<row _id="1644"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NQF6H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90049/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000279.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>secador de café com capacidade para 15.000 L a 15.500 L</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>79000,00</ValorInicial><ValorFinal>79000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-NQF6H</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38580</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>47761</Id></row>
<row _id="1645"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-3Z924</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>793/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000448.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000491</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4946,70</ValorInicial><ValorFinal>4946,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-3Z924</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>35970</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0004-91</CnpjFormatado><Id>47762</Id></row>
<row _id="1646"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-3Z924</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>793/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000293.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>17159229000176</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5030,00</ValorInicial><ValorFinal>5030,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-3Z924</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>35722</idOrigem><CnpjFormatado>17.159.229/0001-76</CnpjFormatado><Id>47763</Id></row>
<row _id="1647"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-3Z924</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>793/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001356.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>42,00</ValorInicial><ValorFinal>42,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-3Z924</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37803</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>47764</Id></row>
<row _id="1648"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-3Z924</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>793/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001380.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>73856593000166</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7350,00</ValorInicial><ValorFinal>7350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-3Z924</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37947</idOrigem><CnpjFormatado>73.856.593/0001-66</CnpjFormatado><Id>47765</Id></row>
<row _id="1649"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-G17K4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>041/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000043.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>969,00</ValorInicial><ValorFinal>969,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HSJC</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-G17K4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38069</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>47770</Id></row>
<row _id="1650"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-1MMZS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90020/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Empenho 2026.000020.45101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>PATRAS SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>12676013000164</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preço para aquisição de serviços gráficos para atender a Gerência de Proteção à Mulher - SESP, conforme especificações do Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9600,00</ValorInicial><ValorFinal>9600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESP</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-1MMZS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37166</idOrigem><CnpjFormatado>12.676.013/0001-64</CnpjFormatado><Id>47771</Id></row>
<row _id="1651"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-QB7MS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0114/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000173.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS (cloreto de sódio 0,9%)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>37872,00</ValorInicial><ValorFinal>37872,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-QB7MS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36020</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>47773</Id></row>
<row _id="1652"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-G17K4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>041/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000007.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>988,80</ValorInicial><ValorFinal>988,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HSJC</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-G17K4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36261</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>47775</Id></row>
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<row _id="1654"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-R24ZN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>046/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0174/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RTS RIO S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>4050750000129</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ANALISADOR DE SANGUE PORTÁTIL</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-07-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>530955,00</ValorInicial><ValorFinal>530955,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HSJC</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-R24ZN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37653</idOrigem><CnpjFormatado>04.050.750/0001-29</CnpjFormatado><Id>47777</Id></row>
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<row _id="1680"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-5GDFB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>049/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0022/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>EPEX INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11202475000187</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>172935,00</ValorInicial><ValorFinal>172935,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HSJC</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-5GDFB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38840</idOrigem><CnpjFormatado>11.202.475/0001-87</CnpjFormatado><Id>47807</Id></row>
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<row _id="1693"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-WPHPF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>696/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001375.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35536845000180</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação são Cosméticos para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1142,00</ValorInicial><ValorFinal>1142,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-WPHPF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38849</idOrigem><CnpjFormatado>35.536.845/0001-80</CnpjFormatado><Id>47823</Id></row>
<row _id="1694"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-WPHPF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>696/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000350.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35536845000180</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação são Cosméticos para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-WPHPF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>35843</idOrigem><CnpjFormatado>35.536.845/0001-80</CnpjFormatado><Id>47824</Id></row>
<row _id="1695"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-5GDFB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>049/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000038.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DATA MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29032826000114</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>257,04</ValorInicial><ValorFinal>257,04</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HSJC</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-5GDFB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38059</idOrigem><CnpjFormatado>29.032.826/0001-14</CnpjFormatado><Id>47827</Id></row>
<row _id="1696"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-5GDFB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>049/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000040.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48399006000100</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>540,00</ValorInicial><ValorFinal>540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HSJC</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-5GDFB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38061</idOrigem><CnpjFormatado>48.399.006/0001-00</CnpjFormatado><Id>47828</Id></row>
<row _id="1697"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-XKNPH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90001/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000010.41201.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28383198000159</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Laboratório de Análises Ambientais - Água e Solo</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>20074,92</ValorInicial><ValorFinal>20074,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2021-XKNPH</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36674</idOrigem><CnpjFormatado>28.383.198/0001-59</CnpjFormatado><Id>47829</Id></row>
<row _id="1698"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-LG4XK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90025/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000049.46101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBAL TECNOLOGIA SEGURANCA E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3900689000107</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de computação embarcada em viaturas das Forças de Segurança do Espírito Santo SESP ES e Órgão participante SEJUS ES, compreendendo o fornecimento, instalação e locação de terminais de computação embarcada, a instalação de módulos de telemetria veicular, a disponibilização de software de monitoramento e rastreamento, bem como de aplicativo para integração com os serviços.  </Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>179820,00</ValorInicial><ValorFinal>179820,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESP</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-LG4XK</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37785</idOrigem><CnpjFormatado>03.900.689/0001-07</CnpjFormatado><Id>47830</Id></row>
<row _id="1699"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-Z8RXJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>781/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000401.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1890,00</ValorInicial><ValorFinal>1890,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-Z8RXJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>35962</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>47831</Id></row>
<row _id="1700"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-WR2FP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>045/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000766.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7693520000176</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ENXOVAL</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>109170,00</ValorInicial><ValorFinal>109170,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HSJC</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-WR2FP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37296</idOrigem><CnpjFormatado>07.693.520/0001-76</CnpjFormatado><Id>47834</Id></row>
<row _id="1701"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-WR2FP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>045/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001145.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7693520000176</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ENXOVAL</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>55290,00</ValorInicial><ValorFinal>55290,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HSJC</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-WR2FP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37404</idOrigem><CnpjFormatado>07.693.520/0001-76</CnpjFormatado><Id>47835</Id></row>
<row _id="1702"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-WR2FP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>045/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000079.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7693520000176</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ENXOVAL</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12015,00</ValorInicial><ValorFinal>12015,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HSJC</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-WR2FP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38307</idOrigem><CnpjFormatado>07.693.520/0001-76</CnpjFormatado><Id>47836</Id></row>
<row _id="1703"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-41V49</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 020/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000073.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDMACH SOLUÇOES HOSPITALARES - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9608095000103</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Acessórios para Reabilitação de Pacientes com Prótese de MI</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14900,00</ValorInicial><ValorFinal>14900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREFES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-41V49</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37982</idOrigem><CnpjFormatado>09.608.095/0001-03</CnpjFormatado><Id>47837</Id></row>
<row _id="1704"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-41V49</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 020/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000074.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CRUZ SOLUÇÕES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>52071331000116</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Acessórios para Reabilitação de Pacientes com Prótese de MI</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3300,00</ValorInicial><ValorFinal>3300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREFES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-41V49</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37984</idOrigem><CnpjFormatado>52.071.331/0001-16</CnpjFormatado><Id>47838</Id></row>
<row _id="1705"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-41V49</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 020/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000075.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>20139015000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Acessórios para Reabilitação de Pacientes com Prótese de MI</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>43800,00</ValorInicial><ValorFinal>43800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREFES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-41V49</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37993</idOrigem><CnpjFormatado>20.139.015/0001-42</CnpjFormatado><Id>47839</Id></row>
<row _id="1706"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-41V49</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 020/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000076.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Acessórios para Reabilitação de Pacientes com Prótese de MI</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5896,80</ValorInicial><ValorFinal>5896,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CREFES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-41V49</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37995</idOrigem><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>47840</Id></row>
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<row _id="1721"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-C59TB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0130/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000056.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3402979000112</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (fraldas descartáveis, mamadeiras e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12500,00</ValorInicial><ValorFinal>12500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-C59TB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36984</idOrigem><CnpjFormatado>03.402.979/0001-12</CnpjFormatado><Id>47888</Id></row>
<row _id="1722"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-C59TB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0130/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000057.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>51293851VANIA GONÇALVES DA SILVA</Fornecedor><CnpjFornecedor>51293851000100</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR (fraldas descartáveis, mamadeiras e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11300,00</ValorInicial><ValorFinal>11300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-C59TB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36985</idOrigem><CnpjFormatado>51.293.851/0001-00</CnpjFormatado><Id>47890</Id></row>
<row _id="1723"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-GQBD2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000079.42101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>2604236000162</CnpjFornecedor><Objeto>Mobiliário Escolar em MDF e banqueta de laboratório</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>58800,00</ValorInicial><ValorFinal>58800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-GQBD2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38080</idOrigem><CnpjFormatado>02.604.236/0001-62</CnpjFormatado><Id>47891</Id></row>
<row _id="1724"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-QMSNP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>798/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000341.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1490595000173</CnpjFornecedor><Objeto>KIT SOROLÓGICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-01-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>148680,00</ValorInicial><ValorFinal>148680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-QMSNP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>35884</idOrigem><CnpjFormatado>01.490.595/0001-73</CnpjFormatado><Id>47893</Id></row>
<row _id="1725"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-QMSNP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>798/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000576.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1490595000173</CnpjFornecedor><Objeto>KIT SOROLÓGICO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>86649,00</ValorInicial><ValorFinal>86649,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-QMSNP</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36409</idOrigem><CnpjFormatado>01.490.595/0001-73</CnpjFormatado><Id>47894</Id></row>
<row _id="1726"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-GQBD2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000078.42101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>2604236000162</CnpjFornecedor><Objeto>Mobiliário Escolar em MDF e banqueta de laboratório</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>53700,00</ValorInicial><ValorFinal>53700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-GQBD2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38079</idOrigem><CnpjFormatado>02.604.236/0001-62</CnpjFormatado><Id>47895</Id></row>
<row _id="1727"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-GQBD2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000077.42101.05/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>2604236000162</CnpjFornecedor><Objeto>Mobiliário Escolar em MDF e banqueta de laboratório</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>120000,00</ValorInicial><ValorFinal>120000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-GQBD2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37167</idOrigem><CnpjFormatado>02.604.236/0001-62</CnpjFormatado><Id>47896</Id></row>
<row _id="1728"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-2GDNZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0133/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000041.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SERMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>16566588000185</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (kit cirúrgico universal)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3762,00</ValorInicial><ValorFinal>3762,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-2GDNZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38064</idOrigem><CnpjFormatado>16.566.588/0001-85</CnpjFormatado><Id>47897</Id></row>
<row _id="1729"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-GQBD2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000061.42101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>9258263000170</CnpjFornecedor><Objeto>Mobiliário Escolar em MDF e banqueta de laboratório</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>116480,00</ValorInicial><ValorFinal>116480,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-GQBD2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37967</idOrigem><CnpjFormatado>09.258.263/0001-70</CnpjFormatado><Id>47898</Id></row>
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<row _id="1731"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-GQBD2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000062.42101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI -EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>9258263000170</CnpjFornecedor><Objeto>Mobiliário Escolar em MDF e banqueta de laboratório</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>210000,00</ValorInicial><ValorFinal>210000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-GQBD2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37969</idOrigem><CnpjFormatado>09.258.263/0001-70</CnpjFormatado><Id>47900</Id></row>
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<row _id="1733"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-B2W09</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>729/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.001058.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11637221000191</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços de Aparelhos de Ultrassom Portátil</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-12-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>973524,70</ValorInicial><ValorFinal>973524,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-B2W09</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37448</idOrigem><CnpjFormatado>11.637.221/0001-91</CnpjFormatado><Id>47902</Id></row>
<row _id="1734"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-F6B0H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90068/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000033.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>92264472000170</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DO IMPLEMENTO "GRADE NIVELADORA".</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-05-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>27200,00</ValorInicial><ValorFinal>27200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-F6B0H</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36960</idOrigem><CnpjFormatado>92.264.472/0001-70</CnpjFormatado><Id>47903</Id></row>
<row _id="1735"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-F6B0H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90068/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000320.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>92264472000170</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DO IMPLEMENTO "GRADE NIVELADORA".</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>54400,00</ValorInicial><ValorFinal>54400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-F6B0H</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38492</idOrigem><CnpjFormatado>92.264.472/0001-70</CnpjFormatado><Id>47904</Id></row>
<row _id="1736"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-MDS68</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0107/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2025.000462.44910.05/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14013647000162</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (carimbo, livro de atas, caneta marca texto e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-07-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>423,80</ValorInicial><ValorFinal>423,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-MDS68</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37871</idOrigem><CnpjFormatado>14.013.647/0001-62</CnpjFormatado><Id>47907</Id></row>
<row _id="1737"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-SNQRL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>576/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000049.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>58635830000175</CnpjFornecedor><Objeto>medicamentos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2162,40</ValorInicial><ValorFinal>2162,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-SNQRL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38071</idOrigem><CnpjFormatado>58.635.830/0001-75</CnpjFormatado><Id>47908</Id></row>
<row _id="1738"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-N6V2X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0078/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2025.000125.44928.01/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MATERNIDADE SANTA URSULA DE VITORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27434992000111</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS COM FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E ANGIOTOMOGRAFIAS (DIVERSAS COM SEDAÇÃO), PARA ATENDER PACIENTES DA SRSC.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-01-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1212000,00</ValorInicial><ValorFinal>1212000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SRSC</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-N6V2X</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36075</idOrigem><CnpjFormatado>27.434.992/0001-11</CnpjFormatado><Id>47909</Id></row>
<row _id="1739"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-SNQRL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>576/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000793.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7752236001014</CnpjFornecedor><Objeto>medicamentos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10224,00</ValorInicial><ValorFinal>10224,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-SNQRL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36864</idOrigem><CnpjFormatado>07.752.236/0010-14</CnpjFormatado><Id>47910</Id></row>
<row _id="1740"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-CWV6P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0141/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000634.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA  - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3596923000146</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (equipos e conexões diversos)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6090,00</ValorInicial><ValorFinal>6090,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-CWV6P</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36650</idOrigem><CnpjFormatado>03.596.923/0001-46</CnpjFormatado><Id>47911</Id></row>
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<row _id="1749"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-6VQ15</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>583/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000787.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - Filial</Fornecedor><CnpjFornecedor>5439635000456</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13500,00</ValorInicial><ValorFinal>13500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-6VQ15</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36584</idOrigem><CnpjFormatado>05.439.635/0004-56</CnpjFormatado><Id>47920</Id></row>
<row _id="1750"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-6VQ15</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>583/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000018.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - Filial</Fornecedor><CnpjFornecedor>5439635000456</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2700,00</ValorInicial><ValorFinal>2700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-6VQ15</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36981</idOrigem><CnpjFormatado>05.439.635/0004-56</CnpjFormatado><Id>47921</Id></row>
<row _id="1751"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-Q4SV4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>659/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000599.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos não padronizados na REMEME(Relação Estadual de Medicamentos Essenciais Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>30724,56</ValorInicial><ValorFinal>30724,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-Q4SV4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36507</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>47922</Id></row>
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<row _id="1753"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-56H0R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>646/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001564.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LUTECH CIENTIFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44702299000100</CnpjFornecedor><Objeto>Pipetador e micropipetadores com calibração RBC</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7620,00</ValorInicial><ValorFinal>7620,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-56H0R</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38466</idOrigem><CnpjFormatado>44.702.299/0001-00</CnpjFormatado><Id>47924</Id></row>
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<row _id="1755"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-56H0R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>646/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001573.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BRAZDI IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8845041000190</CnpjFornecedor><Objeto>Pipetador e micropipetadores com calibração RBC</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17500,00</ValorInicial><ValorFinal>17500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-56H0R</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38474</idOrigem><CnpjFormatado>08.845.041/0001-90</CnpjFormatado><Id>47926</Id></row>
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<row _id="1765"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-WMKKM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>751/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000867.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61282661000141</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas não padronizadas, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>48400,00</ValorInicial><ValorFinal>48400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-WMKKM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36873</idOrigem><CnpjFormatado>61.282.661/0001-41</CnpjFormatado><Id>47936</Id></row>
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<row _id="1770"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-1Q5FR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>808/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000847.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61282661000141</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12191,00</ValorInicial><ValorFinal>12191,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-1Q5FR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36786</idOrigem><CnpjFormatado>61.282.661/0001-41</CnpjFormatado><Id>47941</Id></row>
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<row _id="1781"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-1Q5FR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>808/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001544.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>468,00</ValorInicial><ValorFinal>468,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-1Q5FR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38624</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>47952</Id></row>
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<row _id="1799"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-HW0GD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>780/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001638.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas padronizadas, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>612000,00</ValorInicial><ValorFinal>612000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-HW0GD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38682</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>47970</Id></row>
<row _id="1800"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-HW0GD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>780/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001635.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas padronizadas, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11577,00</ValorInicial><ValorFinal>11577,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-HW0GD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38685</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>47971</Id></row>
<row _id="1801"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-L5B0S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>810/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000791.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - BRASILIA 87</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164003687</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>161236,32</ValorInicial><ValorFinal>161236,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-L5B0S</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37397</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0036-87</CnpjFormatado><Id>47972</Id></row>
<row _id="1802"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-L5B0S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>810/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001717.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - BRASILIA 87</Fornecedor><CnpjFornecedor>12420164003687</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - MANDADO JUDICIAL</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>537454,40</ValorInicial><ValorFinal>537454,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-L5B0S</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38957</idOrigem><CnpjFormatado>12.420.164/0036-87</CnpjFormatado><Id>47973</Id></row>
<row _id="1803"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-B6C1M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>737/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000879.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA FARMACEUTICA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10447355000187</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4309,20</ValorInicial><ValorFinal>4309,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-B6C1M</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36703</idOrigem><CnpjFormatado>10.447.355/0001-87</CnpjFormatado><Id>47974</Id></row>
<row _id="1804"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-CQ03G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0151/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000046.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21340481000154</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (desinfetante, indicador biológico e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11250,00</ValorInicial><ValorFinal>11250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-CQ03G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38073</idOrigem><CnpjFormatado>21.340.481/0001-54</CnpjFormatado><Id>47975</Id></row>
<row _id="1805"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-C2SCL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90005/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000088.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Porto Livre Importação e Exportação Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>54593666000120</CnpjFornecedor><Objeto>"trator agrícola de 75 cv cabinado"</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>123000,00</ValorInicial><ValorFinal>123000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-C2SCL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37790</idOrigem><CnpjFormatado>54.593.666/0001-20</CnpjFormatado><Id>47976</Id></row>
<row _id="1806"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-C2SCL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90005/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000094.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Porto Livre Importação e Exportação Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>54593666000120</CnpjFornecedor><Objeto>"trator agrícola de 75 cv cabinado"</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>123000,00</ValorInicial><ValorFinal>123000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-C2SCL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37875</idOrigem><CnpjFormatado>54.593.666/0001-20</CnpjFormatado><Id>47977</Id></row>
<row _id="1807"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-C2SCL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90005/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000238.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Porto Livre Importação e Exportação Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>54593666000120</CnpjFornecedor><Objeto>"trator agrícola de 75 cv cabinado"</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>123000,00</ValorInicial><ValorFinal>123000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-C2SCL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38771</idOrigem><CnpjFormatado>54.593.666/0001-20</CnpjFormatado><Id>47978</Id></row>
<row _id="1808"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-C2SCL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90005/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000275.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Porto Livre Importação e Exportação Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>54593666000120</CnpjFornecedor><Objeto>"trator agrícola de 75 cv cabinado"</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>123000,00</ValorInicial><ValorFinal>123000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-C2SCL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38779</idOrigem><CnpjFormatado>54.593.666/0001-20</CnpjFormatado><Id>47979</Id></row>
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<row _id="1840"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-95Q42</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>036/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001639.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PRLV INDUSTRIA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>33089180000260</CnpjFornecedor><Objeto>FORMULA NUTRICINAL PADRONIZADA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3196,00</ValorInicial><ValorFinal>3196,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-95Q42</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38570</idOrigem><CnpjFormatado>33.089.180/0002-60</CnpjFormatado><Id>48023</Id></row>
<row _id="1841"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-M0CBW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0156/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000053.44901.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40455009000101</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS (insulina humana NPH e insulina humana regular)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4750,00</ValorInicial><ValorFinal>4750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-M0CBW</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36800</idOrigem><CnpjFormatado>40.455.009/0001-01</CnpjFormatado><Id>48024</Id></row>
<row _id="1842"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-5FXSR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0098/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000001.44928.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19003522000175</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preço com formalização de Contratação de Empresa para aquisição de TERAPIA INTENSIVA e THERASUIT CUEVAS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-02-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>77600,00</ValorInicial><ValorFinal>77600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SRSC</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-5FXSR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36732</idOrigem><CnpjFormatado>19.003.522/0001-75</CnpjFormatado><Id>48025</Id></row>
<row _id="1843"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-Q3BJX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>068/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000031.46101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FAP COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45895280000181</CnpjFornecedor><Objeto>registro de preços para aquisição de refletores e lâmpadas de LED, visando atender às demandas de todas as unidades vinculadas à Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo - SEJUS/ES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8748,00</ValorInicial><ValorFinal>8748,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-Q3BJX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37357</idOrigem><CnpjFormatado>45.895.280/0001-81</CnpjFormatado><Id>48026</Id></row>
<row _id="1844"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-LG7DN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90018/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000065.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>21308480000122</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para o fornecimento de certificados digitais, para os órgãos do Estado do Espírito Santo</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>640,00</ValorInicial><ValorFinal>640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PRODEST</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-LG7DN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38706</idOrigem><CnpjFormatado>21.308.480/0001-22</CnpjFormatado><Id>48027</Id></row>
<row _id="1845"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-LG7DN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90018/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Empenho 2026.00130</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>21308480000122</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para o fornecimento de certificados digitais, para os órgãos do Estado do Espírito Santo</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>384,00</ValorInicial><ValorFinal>384,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PRODEST</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-LG7DN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38864</idOrigem><CnpjFormatado>21.308.480/0001-22</CnpjFormatado><Id>48028</Id></row>
<row _id="1846"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-LG7DN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90018/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000005.48101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>21308480000122</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para o fornecimento de certificados digitais, para os órgãos do Estado do Espírito Santo</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2031-02-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>768,00</ValorInicial><ValorFinal>768,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PRODEST</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-LG7DN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36753</idOrigem><CnpjFormatado>21.308.480/0001-22</CnpjFormatado><Id>48029</Id></row>
<row _id="1847"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-LG7DN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90018/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Empenho NE00127</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>21308480000122</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para o fornecimento de certificados digitais, para os órgãos do Estado do Espírito Santo</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>136,00</ValorInicial><ValorFinal>136,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PRODEST</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-LG7DN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37111</idOrigem><CnpjFormatado>21.308.480/0001-22</CnpjFormatado><Id>48030</Id></row>
<row _id="1848"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-LG7DN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90018/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.001320.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>21308480000122</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para o fornecimento de certificados digitais, para os órgãos do Estado do Espírito Santo</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2031-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13390,00</ValorInicial><ValorFinal>13390,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>PRODEST</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-LG7DN</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38576</idOrigem><CnpjFormatado>21.308.480/0001-22</CnpjFormatado><Id>48031</Id></row>
<row _id="1849"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-3F6C0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>013/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001046.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Mediton Farmaceutica Ltda.</Fornecedor><CnpjFornecedor>29614830000190</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4305,60</ValorInicial><ValorFinal>4305,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-3F6C0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37117</idOrigem><CnpjFormatado>29.614.830/0001-90</CnpjFormatado><Id>48032</Id></row>
<row _id="1850"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-3F6C0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>013/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001048.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Mediton Farmaceutica Ltda.</Fornecedor><CnpjFornecedor>29614830000190</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>82,80</ValorInicial><ValorFinal>82,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-3F6C0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37120</idOrigem><CnpjFormatado>29.614.830/0001-90</CnpjFormatado><Id>48033</Id></row>
<row _id="1851"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-J58K0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000003.40101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35964659000142</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços Contratação de empresa de engenharia para prestação de prestação de serviço de manutenção predial preventiva e corretiva nos imóveis da SECULT, com fornecimento de materiais e mão de obra</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6773,23</ValorInicial><ValorFinal>6773,23</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECULT</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-J58K0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38952</idOrigem><CnpjFormatado>35.964.659/0001-42</CnpjFormatado><Id>48038</Id></row>
<row _id="1852"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-J58K0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000031.40101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35964659000142</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços Contratação de empresa de engenharia para prestação de prestação de serviço de manutenção predial preventiva e corretiva nos imóveis da SECULT, com fornecimento de materiais e mão de obra</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>219,51</ValorInicial><ValorFinal>219,51</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECULT</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-J58K0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38962</idOrigem><CnpjFormatado>35.964.659/0001-42</CnpjFormatado><Id>48039</Id></row>
<row _id="1853"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-CL7FS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0160/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000031.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21340481000154</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (dreno cirurgico e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2380,00</ValorInicial><ValorFinal>2380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-CL7FS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37894</idOrigem><CnpjFormatado>21.340.481/0001-54</CnpjFormatado><Id>48040</Id></row>
<row _id="1854"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-CL7FS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0160/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001396.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>7752236001014</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (dreno cirurgico e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>810,00</ValorInicial><ValorFinal>810,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-CL7FS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38043</idOrigem><CnpjFormatado>07.752.236/0010-14</CnpjFormatado><Id>48041</Id></row>
<row _id="1855"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-SHDDL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90003/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000427.31101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CIDADE ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36221828000117</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS E MEIOS-FIOS POSTOS EM OBRA, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE CALÇAMENTO RURAL – LOTE SUL</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>179800,00</ValorInicial><ValorFinal>179800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-SHDDL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38754</idOrigem><CnpjFormatado>36.221.828/0001-17</CnpjFormatado><Id>48043</Id></row>
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<row _id="1870"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-SHDDL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90003/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000149.31101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CIDADE ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36221828000117</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BLOCOS INTERTRAVADOS E MEIOS-FIOS POSTOS EM OBRA, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE CALÇAMENTO RURAL – LOTE SUL</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1488000,00</ValorInicial><ValorFinal>1488000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-SHDDL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38047</idOrigem><CnpjFormatado>36.221.828/0001-17</CnpjFormatado><Id>48058</Id></row>
<row _id="1871"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-1RPJD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>702/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000091.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIFAPI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>46053404000144</CnpjFornecedor><Objeto>Produtos para saúde consumidos pelas unidades da Rede Estadual de Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), exclusivamente para os Hospitais Estaduais participantes do PERP </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>578,70</ValorInicial><ValorFinal>578,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-1RPJD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38627</idOrigem><CnpjFormatado>46.053.404/0001-44</CnpjFormatado><Id>48059</Id></row>
<row _id="1872"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-V42TL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90033/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000074.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>12418191000195</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - HRAS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>21,00</ValorInicial><ValorFinal>21,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HRAS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-V42TL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38308</idOrigem><CnpjFormatado>12.418.191/0001-95</CnpjFormatado><Id>48061</Id></row>
<row _id="1873"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-18417</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>817/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001055.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>40274237000185</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação são Medicamentos para  atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais, conforme as quantidades e especificações técnicas anexadas a este Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>63,00</ValorInicial><ValorFinal>63,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-18417</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37181</idOrigem><CnpjFormatado>40.274.237/0001-85</CnpjFormatado><Id>48064</Id></row>
<row _id="1874"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-18417</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>817/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001057.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>15439366000139</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação são Medicamentos para  atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais, conforme as quantidades e especificações técnicas anexadas a este Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1540,80</ValorInicial><ValorFinal>1540,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-18417</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37182</idOrigem><CnpjFormatado>15.439.366/0001-39</CnpjFormatado><Id>48065</Id></row>
<row _id="1875"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-18417</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>817/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001053.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação são Medicamentos para  atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais, conforme as quantidades e especificações técnicas anexadas a este Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1103,16</ValorInicial><ValorFinal>1103,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-18417</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37180</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48066</Id></row>
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<row _id="1877"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-6SLCT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>752/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001221.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>64171697000499</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS – NOMINAL (CAP)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10080,00</ValorInicial><ValorFinal>10080,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-6SLCT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37616</idOrigem><CnpjFormatado>64.171.697/0004-99</CnpjFormatado><Id>48068</Id></row>
<row _id="1878"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-6SLCT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>752/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001222.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>64171697000499</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS – NOMINAL (CAP)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>28800,00</ValorInicial><ValorFinal>28800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-6SLCT</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37617</idOrigem><CnpjFormatado>64.171.697/0004-99</CnpjFormatado><Id>48069</Id></row>
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<row _id="1881"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-PBP8G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>601/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000066.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos consumidos pelas unidades da Rede Hospitalar Estadual partícipes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>346,30</ValorInicial><ValorFinal>346,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-PBP8G</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38288</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>48072</Id></row>
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<row _id="1884"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-5BMHX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>028/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001115.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>15439366000139</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>298,59</ValorInicial><ValorFinal>298,59</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-5BMHX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37579</idOrigem><CnpjFormatado>15.439.366/0001-39</CnpjFormatado><Id>48075</Id></row>
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<row _id="1888"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-8QTBL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>713/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001158.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>924,00</ValorInicial><ValorFinal>924,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-8QTBL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37414</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48079</Id></row>
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<row _id="1890"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-JGGG8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90024/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000031.45101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL MERLO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35011492000103</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Ar Condicionado</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>62024,50</ValorInicial><ValorFinal>62024,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-JGGG8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37872</idOrigem><CnpjFormatado>35.011.492/0001-03</CnpjFormatado><Id>48081</Id></row>
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<row _id="1898"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-HGN55</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>753/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001191.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24331585000190</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos padronizados na REMEME (Relação Estadual de Medicamentos Essenciais e Excepcionais) ou CID´s não contemplados para atendimento aos pacientes cadastrados nas Farmácias Cidadãs Estaduais sob processos administrativos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>61241,40</ValorInicial><ValorFinal>61241,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-HGN55</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37458</idOrigem><CnpjFormatado>24.331.585/0001-90</CnpjFormatado><Id>48089</Id></row>
<row _id="1899"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-2XLW1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 001/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000064.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RIOQUIMICA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>55643555000143</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO DISPENSADO EM FORMA DE ESPUMA COM DISPENSADORES FORNECIDOS EM REGIME DE COMODATO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7350,00</ValorInicial><ValorFinal>7350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-2XLW1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>36998</idOrigem><CnpjFormatado>55.643.555/0001-43</CnpjFormatado><Id>48090</Id></row>
<row _id="1900"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-K0NC4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>038/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001282.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3945035000191</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS - PERP</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>720,00</ValorInicial><ValorFinal>720,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-K0NC4</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37648</idOrigem><CnpjFormatado>03.945.035/0001-91</CnpjFormatado><Id>48091</Id></row>
<row _id="1901"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-SH6S9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>026/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001121.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ABC FARMACEUTICO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>52967925000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender as demandas padronizadas</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1900,80</ValorInicial><ValorFinal>1900,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-SH6S9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37280</idOrigem><CnpjFormatado>52.967.925/0001-00</CnpjFormatado><Id>48092</Id></row>
<row _id="1902"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-SH6S9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>026/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001122.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ABC FARMACEUTICO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>52967925000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de medicamentos para atender as demandas padronizadas</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3097,60</ValorInicial><ValorFinal>3097,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-SH6S9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37282</idOrigem><CnpjFormatado>52.967.925/0001-00</CnpjFormatado><Id>48093</Id></row>
<row _id="1903"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-45GCS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>49/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000088.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>G ATLANTICUS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48185743000371</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS para contratação de solução de terminais integrados inteligentes Escola + Segura e Conectada, visando atender as unidades escolares pertencentes ao Programa Escola do Futuro, englobando os contextos de segurança pública e pedagógico.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-12-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2031-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>293425588,82</ValorInicial><ValorFinal>293425588,82</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-45GCS</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37863</idOrigem><CnpjFormatado>48.185.743/0003-71</CnpjFormatado><Id>48094</Id></row>
<row _id="1904"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-9M4VZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>73/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000015.45101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3450477000167</CnpjFornecedor><Objeto> Registro de preços para aquisição de material de expediente</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>786,30</ValorInicial><ValorFinal>786,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEJUS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-9M4VZ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37189</idOrigem><CnpjFormatado>03.450.477/0001-67</CnpjFormatado><Id>48095</Id></row>
<row _id="1905"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-7LTQ8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001468.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - FILIAL 1 ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000260</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação são Medicamentos para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3150,00</ValorInicial><ValorFinal>3150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-7LTQ8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38125</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0002-60</CnpjFormatado><Id>48096</Id></row>
<row _id="1906"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-7LTQ8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001290.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SP HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27817504000155</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação são Medicamentos para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>22195,26</ValorInicial><ValorFinal>22195,26</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-7LTQ8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37922</idOrigem><CnpjFormatado>27.817.504/0001-55</CnpjFormatado><Id>48097</Id></row>
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<row _id="1913"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-DH8W2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>750/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000055.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41977198000145</CnpjFornecedor><Objeto>Produtos para saúde consumidos pelas unidades da Rede Estadual de Saúde</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>29889,00</ValorInicial><ValorFinal>29889,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-DH8W2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38108</idOrigem><CnpjFormatado>41.977.198/0001-45</CnpjFormatado><Id>48104</Id></row>
<row _id="1914"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-BF233</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>046/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001338.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBO FORMULAS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3618134000169</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação são Medicamentos manipulados para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>747,60</ValorInicial><ValorFinal>747,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-BF233</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37841</idOrigem><CnpjFormatado>03.618.134/0001-69</CnpjFormatado><Id>48105</Id></row>
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<row _id="1918"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-3W3LB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>72/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000013.41201.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>QHS EXECUCOES E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47808008000142</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para manutenção e recarga dos extintores de incêndio de sinalizações para as Unidades Prisionais e Sedes Administrativas da Sejus.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8110,26</ValorInicial><ValorFinal>8110,26</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-3W3LB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37772</idOrigem><CnpjFormatado>47.808.008/0001-42</CnpjFormatado><Id>48109</Id></row>
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<row _id="1945"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-2D29R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>731/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001478.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HSI COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48053679000103</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de meios de cultura em placas de contagem para ensaios quantitativos, contador de colônias eletrônico, bolsa plástica para stomacher e câmara escura ultravioleta.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>19500,00</ValorInicial><ValorFinal>19500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-2D29R</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38858</idOrigem><CnpjFormatado>48.053.679/0001-03</CnpjFormatado><Id>48139</Id></row>
<row _id="1946"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-2D29R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>731/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001473.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MOLDLAB COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38134478000187</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de meios de cultura em placas de contagem para ensaios quantitativos, contador de colônias eletrônico, bolsa plástica para stomacher e câmara escura ultravioleta.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5137,60</ValorInicial><ValorFinal>5137,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-2D29R</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38850</idOrigem><CnpjFormatado>38.134.478/0001-87</CnpjFormatado><Id>48140</Id></row>
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<row _id="1948"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-GF068</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>768/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000050.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221001690</CnpjFornecedor><Objeto>medicamentos do Rede Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1032,00</ValorInicial><ValorFinal>1032,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-GF068</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38152</idOrigem><CnpjFormatado>49.324.221/0016-90</CnpjFormatado><Id>48142</Id></row>
<row _id="1949"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-0HZC7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>029/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001332.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas não padronizadas.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4667,00</ValorInicial><ValorFinal>4667,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-0HZC7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37778</idOrigem><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>48143</Id></row>
<row _id="1950"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-QQZD8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>052/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001387.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>58430828000160</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>24320,00</ValorInicial><ValorFinal>24320,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-QQZD8</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37943</idOrigem><CnpjFormatado>58.430.828/0001-60</CnpjFormatado><Id>48144</Id></row>
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<row _id="1958"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-RWSJG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90052/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000272.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DELBA VICENTINI CREMASCO</Fornecedor><CnpjFornecedor>3138598000178</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MÁQUINA "ENSILADEIRA/PICADEIRA DE FORRAGENS"</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19600,00</ValorInicial><ValorFinal>19600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-RWSJG</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38785</idOrigem><CnpjFormatado>03.138.598/0001-78</CnpjFormatado><Id>48152</Id></row>
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<row _id="1960"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-RWSJG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90052/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000063.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DELBA VICENTINI CREMASCO</Fornecedor><CnpjFornecedor>3138598000178</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MÁQUINA "ENSILADEIRA/PICADEIRA DE FORRAGENS"</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9800,00</ValorInicial><ValorFinal>9800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-RWSJG</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37838</idOrigem><CnpjFormatado>03.138.598/0001-78</CnpjFormatado><Id>48154</Id></row>
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<row _id="1964"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-MDS68</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0107/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2025.000459.44910.05/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32102852000186</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (carimbo, livro de atas, caneta marca texto e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5687,10</ValorInicial><ValorFinal>5687,10</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-MDS68</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>37835</idOrigem><CnpjFormatado>32.102.852/0001-86</CnpjFormatado><Id>48158</Id></row>
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<row _id="1966"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-BQPNB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90001/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000308.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>IVG DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36519422000115</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços do veículo "caminhão toco com caçamba basculante"</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>398871,00</ValorInicial><ValorFinal>398871,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-BQPNB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38770</idOrigem><CnpjFormatado>36.519.422/0001-15</CnpjFormatado><Id>48161</Id></row>
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<row _id="1979"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-W83W1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>110/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001444.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DBR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>8396572000143</CnpjFornecedor><Objeto>Kits para diagnóstico confirmatório de HTLV I e II utilizando a metodologia de Western Blot ou Imunoensaio de Linha</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>22752,00</ValorInicial><ValorFinal>22752,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-W83W1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38187</idOrigem><CnpjFormatado>08.396.572/0001-43</CnpjFormatado><Id>48177</Id></row>
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<row _id="1990"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-5L3BJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001495.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000491</CnpjFornecedor><Objeto>Produtos para saúde consumidos pela unidade HESVV da Rede Estadual de Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>415,50</ValorInicial><ValorFinal>415,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-5L3BJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38304</idOrigem><CnpjFormatado>67.729.178/0004-91</CnpjFormatado><Id>48188</Id></row>
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<row _id="1992"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-5L3BJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001445.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>8939895000136</CnpjFornecedor><Objeto>Produtos para saúde consumidos pela unidade HESVV da Rede Estadual de Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>23600,00</ValorInicial><ValorFinal>23600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-5L3BJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38292</idOrigem><CnpjFormatado>08.939.895/0001-36</CnpjFormatado><Id>48190</Id></row>
<row _id="1993"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-5L3BJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001507.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>APEX COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>44381245000181</CnpjFornecedor><Objeto>Produtos para saúde consumidos pela unidade HESVV da Rede Estadual de Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>83700,00</ValorInicial><ValorFinal>83700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2024-5L3BJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38313</idOrigem><CnpjFormatado>44.381.245/0001-81</CnpjFormatado><Id>48191</Id></row>
<row _id="1994"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-9PGH2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>031/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001388.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação são Medicamentos para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>30044,70</ValorInicial><ValorFinal>30044,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-9PGH2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38339</idOrigem><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>48192</Id></row>
<row _id="1995"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-N06JC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 90007/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000387.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>25521683000153</CnpjFornecedor><Objeto>Escavadeira Hidráulica</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>419900,00</ValorInicial><ValorFinal>419900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2026-N06JC</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>39028</idOrigem><CnpjFormatado>25.521.683/0001-53</CnpjFormatado><Id>48193</Id></row>
<row _id="1996"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-287Z1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0111/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000008.44910.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40175705000164</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (conjunto completo para gastrostomia e medidor de estoma)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>644600,00</ValorInicial><ValorFinal>644600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-287Z1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38399</idOrigem><CnpjFormatado>40.175.705/0001-64</CnpjFormatado><Id>48194</Id></row>
<row _id="1997"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-287Z1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0111/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000009.44910.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>20541898000112</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (conjunto completo para gastrostomia e medidor de estoma)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>26250,00</ValorInicial><ValorFinal>26250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-287Z1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38453</idOrigem><CnpjFormatado>20.541.898/0001-12</CnpjFormatado><Id>48195</Id></row>
<row _id="1998"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-XQ0G5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 90014/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000415.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>SECADOR CILÍNDRICO ROTATIVO PARA SECAGEM DE GRÃOS DE CAFÉ, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6.400 LITROS.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>64000,00</ValorInicial><ValorFinal>64000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2026-XQ0G5</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38793</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>48196</Id></row>
<row _id="1999"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-XQ0G5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 90014/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000378.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>SECADOR CILÍNDRICO ROTATIVO PARA SECAGEM DE GRÃOS DE CAFÉ, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6.400 LITROS.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>64000,00</ValorInicial><ValorFinal>64000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2026-XQ0G5</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38577</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>48197</Id></row>
<row _id="2000"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-XQ0G5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 90014/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000383.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>SECADOR CILÍNDRICO ROTATIVO PARA SECAGEM DE GRÃOS DE CAFÉ, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6.400 LITROS.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-05-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>256000,00</ValorInicial><ValorFinal>256000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2026-XQ0G5</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38594</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>48198</Id></row>
<row _id="2001"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-XQ0G5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 90014/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000414.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>SECADOR CILÍNDRICO ROTATIVO PARA SECAGEM DE GRÃOS DE CAFÉ, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6.400 LITROS.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>64000,00</ValorInicial><ValorFinal>64000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2026-XQ0G5</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38789</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>48199</Id></row>
<row _id="2002"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-XQ0G5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 90014/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000381.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>SECADOR CILÍNDRICO ROTATIVO PARA SECAGEM DE GRÃOS DE CAFÉ, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6.400 LITROS.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>64000,00</ValorInicial><ValorFinal>64000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2026-XQ0G5</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38603</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>48200</Id></row>
<row _id="2003"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-XQ0G5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 90014/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000385.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PINHALENSE S/A.-MAQUINAS AGRICOLAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>54224423000114</CnpjFornecedor><Objeto>SECADOR CILÍNDRICO ROTATIVO PARA SECAGEM DE GRÃOS DE CAFÉ, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6.400 LITROS.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>64000,00</ValorInicial><ValorFinal>64000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEAG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2026-XQ0G5</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38794</idOrigem><CnpjFormatado>54.224.423/0001-14</CnpjFormatado><Id>48201</Id></row>
<row _id="2004"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-Z467D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>057/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001743.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81706251000198</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas não padronizadas, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4816,00</ValorInicial><ValorFinal>4816,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-Z467D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>39018</idOrigem><CnpjFormatado>81.706.251/0001-98</CnpjFormatado><Id>48204</Id></row>
<row _id="2005"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-Z467D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>057/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001744.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000293</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas não padronizadas, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>314,70</ValorInicial><ValorFinal>314,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-Z467D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>39019</idOrigem><CnpjFormatado>12.889.035/0002-93</CnpjFormatado><Id>48205</Id></row>
<row _id="2006"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-Z467D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>057/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001746.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas não padronizadas, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5221,80</ValorInicial><ValorFinal>5221,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-Z467D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>39022</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>48206</Id></row>
<row _id="2007"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-Z467D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>057/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001745.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9944371000368</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é aquisição de medicamentos para atender as demandas não padronizadas, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1262,25</ValorInicial><ValorFinal>1262,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-Z467D</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>39020</idOrigem><CnpjFormatado>09.944.371/0003-68</CnpjFormatado><Id>48207</Id></row>
<row _id="2008"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-JBC09</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>081/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001783.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5290,00</ValorInicial><ValorFinal>5290,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-JBC09</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>39066</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>48208</Id></row>
<row _id="2009"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-JBC09</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>081/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001784.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>64171697000499</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos para atendimento aos pacientes oriundos de decisões judiciais.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1050,00</ValorInicial><ValorFinal>1050,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-JBC09</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>39069</idOrigem><CnpjFormatado>64.171.697/0004-99</CnpjFormatado><Id>48209</Id></row>
<row _id="2010"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-8BNX3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0119/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000013.44910.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AJURDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9102265000175</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO (sabonete líquido, papel higiênico, papel toalha, copo descartável e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>47904,00</ValorInicial><ValorFinal>47904,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-8BNX3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38947</idOrigem><CnpjFormatado>09.102.265/0001-75</CnpjFormatado><Id>48211</Id></row>
<row _id="2011"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-8BNX3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0119/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000014.44910.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BQS DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>33613876000162</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO (sabonete líquido, papel higiênico, papel toalha, copo descartável e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>27600,00</ValorInicial><ValorFinal>27600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-8BNX3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38960</idOrigem><CnpjFormatado>33.613.876/0001-62</CnpjFormatado><Id>48212</Id></row>
<row _id="2012"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-8BNX3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0119/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000015.44910.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45149907000155</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO (sabonete líquido, papel higiênico, papel toalha, copo descartável e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3036,00</ValorInicial><ValorFinal>3036,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-8BNX3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38972</idOrigem><CnpjFormatado>45.149.907/0001-55</CnpjFormatado><Id>48213</Id></row>
<row _id="2013"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-8BNX3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0119/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000016.44910.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>16789936000183</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO (sabonete líquido, papel higiênico, papel toalha, copo descartável e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual com Execução Suspensa</Situacao><DataCelebracao>2026-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>365640,00</ValorInicial><ValorFinal>365640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-8BNX3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38977</idOrigem><CnpjFormatado>16.789.936/0001-83</CnpjFormatado><Id>48214</Id></row>
<row _id="2014"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-8BNX3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0119/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000017.44910.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>INOVARE SOLUCOES E LOGISTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44181256000118</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO (sabonete líquido, papel higiênico, papel toalha, copo descartável e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1900,80</ValorInicial><ValorFinal>1900,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-8BNX3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38992</idOrigem><CnpjFormatado>44.181.256/0001-18</CnpjFormatado><Id>48215</Id></row>
<row _id="2015"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-8BNX3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0119/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000018.44910.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40223106000179</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO (sabonete líquido, papel higiênico, papel toalha, copo descartável e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>921,60</ValorInicial><ValorFinal>921,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-8BNX3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38994</idOrigem><CnpjFormatado>40.223.106/0001-79</CnpjFormatado><Id>48216</Id></row>
<row _id="2016"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-8BNX3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0119/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000019.44910.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LL VERSATIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>49256572000125</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO (sabonete líquido, papel higiênico, papel toalha, copo descartável e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5244,00</ValorInicial><ValorFinal>5244,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-8BNX3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>38998</idOrigem><CnpjFormatado>49.256.572/0001-25</CnpjFormatado><Id>48217</Id></row>
<row _id="2017"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-8BNX3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0119/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000020.44910.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CLAUDIONOR BREMENKAMP CAMPONEZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>47986610000170</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO (sabonete líquido, papel higiênico, papel toalha, copo descartável e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4710,00</ValorInicial><ValorFinal>4710,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-8BNX3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>39000</idOrigem><CnpjFormatado>47.986.610/0001-70</CnpjFormatado><Id>48218</Id></row>
<row _id="2018"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-8BNX3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0119/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000021.44910.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>16789936000183</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO (sabonete líquido, papel higiênico, papel toalha, copo descartável e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>181440,00</ValorInicial><ValorFinal>181440,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-8BNX3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>3</origemContrato><idOrigem>39005</idOrigem><CnpjFormatado>16.789.936/0001-83</CnpjFormatado><Id>48219</Id></row>
<row _id="2019"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-V8QKB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000018.44913.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço de publicação de matéria legal do CREFES no Departamento de Imprensa Oficial - DIOES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>20342,35</ValorInicial><ValorFinal>20342,35</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36649</idOrigem><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>62429</Id></row>
<row _id="2020"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-TPWGH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2026.000002.35207.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA - COBE</Fornecedor><CnpjFornecedor>7064289000151</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para deslocamento residência trabalho de servidores residentes em Colatina e lotados funcionalmente na Ciretran Colatin</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2555,52</ValorInicial><ValorFinal>2555,52</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35029</idOrigem><CnpjFormatado>07.064.289/0001-51</CnpjFormatado><Id>68376</Id></row>
<row _id="2021"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-TPWGH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2026.000019.35207.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA - COBE</Fornecedor><CnpjFornecedor>7064289000151</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para deslocamento residência trabalho de servidores residentes em Colatina e lotados funcionalmente na Ciretran Colatin</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2555,52</ValorInicial><ValorFinal>2555,52</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37668</idOrigem><CnpjFormatado>07.064.289/0001-51</CnpjFormatado><Id>68377</Id></row>
<row _id="2022"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-JZZTK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2026.000001.35207.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIA NORTE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36355030000168</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para deslocamento residência-trabalho e vice-versa de servidores residentes em Linhares e lotados funcionalmente na Ciretran de Linhares</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11510,40</ValorInicial><ValorFinal>11510,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>34968</idOrigem><CnpjFormatado>36.355.030/0001-68</CnpjFormatado><Id>68395</Id></row>
<row _id="2023"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-G7S91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2025.000042.48101.01/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LAVA JATO SUA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28153880000155</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação da Frota da SEDH</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-12-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16129,20</ValorInicial><ValorFinal>16129,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>34446</idOrigem><CnpjFormatado>28.153.880/0001-55</CnpjFormatado><Id>68418</Id></row>
<row _id="2024"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-71V26</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2026.000006.35207.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIAÇÃO JOANA D ARC</Fornecedor><CnpjFornecedor>27487156000286</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PAV SOORETAMA (VIAÇÃO JOANA DARC LTDA) - EXERCÍCIO 2026</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4878,72</ValorInicial><ValorFinal>4878,72</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37460</idOrigem><CnpjFormatado>27.487.156/0002-86</CnpjFormatado><Id>68539</Id></row>
<row _id="2025"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-DG9H5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2026.000020.35207.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3033573000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE CIRETRAN DE ARACRUZ / CIRETRAN MARECHAL FLORIANO (CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA) - EXERCÍCIO 2026</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>21405,20</ValorInicial><ValorFinal>21405,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37669</idOrigem><CnpjFormatado>03.033.573/0001-00</CnpjFormatado><Id>68540</Id></row>
<row _id="2026"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NX9B2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2025.000270.42101.05/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FINO TRAÇO EDITORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7028685000123</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa para Impressão de 1000 (mil) exemplares do Livro Paebes 25 anos.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>21590,00</ValorInicial><ValorFinal>21590,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36953</idOrigem><CnpjFormatado>07.028.685/0001-23</CnpjFormatado><Id>68608</Id></row>
<row _id="2027"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-FGLVS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000001.48101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28156297000106</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para impressão de 159 (cento e cinquenta e nove) unidades de "Revista Lombada Quadrada - Relatório de Pesquisa</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>21976,98</ValorInicial><ValorFinal>21976,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36772</idOrigem><CnpjFormatado>28.156.297/0001-06</CnpjFormatado><Id>68718</Id></row>
<row _id="2028"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-QSHRM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000100.31202.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>11779005000180</CnpjFornecedor><Objeto>Publicidade de Matéria Legal em Jornal de Grande Circulação no Estado do ES em 2026</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3312,00</ValorInicial><ValorFinal>3312,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37234</idOrigem><CnpjFormatado>11.779.005/0001-80</CnpjFormatado><Id>68763</Id></row>
<row _id="2029"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-GZ4X4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2025.004888.44101.05/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>6065614000138</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>693,00</ValorInicial><ValorFinal>693,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35652</idOrigem><CnpjFormatado>06.065.614/0001-38</CnpjFormatado><Id>68827</Id></row>
<row _id="2030"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-5SLTL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2025.000051.60201.01/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28162790000120</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo – Prodest, para prestação de serviços de tecnologia.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2031-02-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9834170,40</ValorInicial><ValorFinal>9834170,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36769</idOrigem><CnpjFormatado>28.162.790/0001-20</CnpjFormatado><Id>68914</Id></row>
<row _id="2031"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-N3KVD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000009.27101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>51.779.604 AUGUSTO OLIVEIRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>51779604000119</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de mobiliário diverso, incluindo itens destinados a adequação, organização e funcionalidade dos ambientes institucionais, visando atender as necessidades operacionais e administrativas da nova sede da secretaria. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10082,70</ValorInicial><ValorFinal>10082,70</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37658</idOrigem><CnpjFormatado>51.779.604/0001-19</CnpjFormatado><Id>69023</Id></row>
<row _id="2032"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-FTQKK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000001.45105.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VIVA BEM JACARAIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30322971000119</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Detergente neutro de uso Hospitalar para a Diretoria de Saúde da PMES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-01-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14637,00</ValorInicial><ValorFinal>14637,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35282</idOrigem><CnpjFormatado>30.322.971/0001-19</CnpjFormatado><Id>69029</Id></row>
<row _id="2033"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-87LNL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000003.44926.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CDM - CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10235424000270</CnpjFornecedor><Objeto>EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7140,00</ValorInicial><ValorFinal>7140,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35103</idOrigem><CnpjFormatado>10.235.424/0002-70</CnpjFormatado><Id>69047</Id></row>
<row _id="2034"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-87LNL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000001.44926.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>4172259000170</CnpjFornecedor><Objeto>EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4600,00</ValorInicial><ValorFinal>4600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35102</idOrigem><CnpjFormatado>04.172.259/0001-70</CnpjFormatado><Id>69048</Id></row>
<row _id="2035"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-65GVK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000009.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28000129</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de assinatura de Normas Técnicas Brasileiras (NBR), Mercosul (NM) e ISO (International Organization for Standardization)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-12-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6000,00</ValorInicial><ValorFinal>6000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35185</idOrigem><CnpjFormatado>00.000.028/0001-29</CnpjFormatado><Id>69064</Id></row>
<row _id="2036"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-65GVK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000008.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT</Fornecedor><CnpjFornecedor>33402892000106</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de assinatura de Normas Técnicas Brasileiras (NBR), Mercosul (NM) e ISO (International Organization for Standardization)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-12-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5690,80</ValorInicial><ValorFinal>5690,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35184</idOrigem><CnpjFormatado>33.402.892/0001-06</CnpjFormatado><Id>69065</Id></row>
<row _id="2037"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-CH79P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2025.004887.44101.05/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HORTIFRUTI M&amp;A LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32244241000172</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação - MJ Novo - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>56,40</ValorInicial><ValorFinal>56,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35651</idOrigem><CnpjFormatado>32.244.241/0001-72</CnpjFormatado><Id>69070</Id></row>
<row _id="2038"><IdOrgao>767</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-7Z6GN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 004/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>51.779.604 AUGUSTO OLIVEIRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>51779604000119</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Gravador de Voz Inteligente</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2880,00</ValorInicial><ValorFinal>2880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37151</idOrigem><CnpjFormatado>51.779.604/0001-19</CnpjFormatado><Id>69071</Id></row>
<row _id="2039"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-S0923</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000018.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DAIANI MARTINS PEREIRA SANTOS MARINHO</Fornecedor><CnpjFornecedor>26105096000146</CnpjFornecedor><Objeto>DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5416,00</ValorInicial><ValorFinal>5416,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35491</idOrigem><CnpjFormatado>26.105.096/0001-46</CnpjFormatado><Id>69072</Id></row>
<row _id="2040"><IdOrgao>767</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-T3BN4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 006/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AZAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46695758000192</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA: Ring Light - CEPDEC</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>385,00</ValorInicial><ValorFinal>385,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38477</idOrigem><CnpjFormatado>46.695.758/0001-92</CnpjFormatado><Id>69073</Id></row>
<row _id="2041"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-2DNQ4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2025.000321.46101.01/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória - GVBUS, para concessão de vales-transportes para servidores e estagiários desta Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-05-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>513912,00</ValorInicial><ValorFinal>513912,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37064</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>69074</Id></row>
<row _id="2042"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-16B91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2025.000061.41201.05/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GHEAN LOURENÇO RAMINHO</Fornecedor><CnpjFornecedor>44261464000127</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO IEMA E UCS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6583,60</ValorInicial><ValorFinal>6583,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35163</idOrigem><CnpjFormatado>44.261.464/0001-27</CnpjFormatado><Id>69082</Id></row>
<row _id="2043"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-16B91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2025.000063.41201.05/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> QT QUASE TUDO NEGOCIOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>21686442000103</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO IEMA E UCS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9240,00</ValorInicial><ValorFinal>9240,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35170</idOrigem><CnpjFormatado>21.686.442/0001-03</CnpjFormatado><Id>69084</Id></row>
<row _id="2044"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-16B91</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2025.000056.41201.05/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AZAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46695758000192</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE DO IEMA E UCS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2157,10</ValorInicial><ValorFinal>2157,10</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35158</idOrigem><CnpjFormatado>46.695.758/0001-92</CnpjFormatado><Id>69085</Id></row>
<row _id="2045"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-SQW2D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2026.000001.10103.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065150000130</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de assinatura anual, no formato digital, do jornal A Tribuna, para atender à demanda da SECONT.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>118,80</ValorInicial><ValorFinal>118,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35162</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.150/0001-30</CnpjFormatado><Id>69086</Id></row>
<row _id="2046"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-HPSDX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2026.000002.10103.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de créditos tarifários de vale transporte de bilhetagem eletrônica, destinado à utilização no Sistema de Transporte Coletivo Municipal e Intermunicipal da Grande Vitória, para o deslocamento de servidores e estagiários da Secont. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>35000,00</ValorInicial><ValorFinal>35000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35174</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>69090</Id></row>
<row _id="2047"><IdOrgao>667</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-ZBDXZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 001/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MABOL COMERCIAL EIRELI  - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21612343000187</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada no fornecimento de Água Mineral, conforme as condições constantes no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-01-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5380,00</ValorInicial><ValorFinal>5380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36186</idOrigem><CnpjFormatado>21.612.343/0001-87</CnpjFormatado><Id>69091</Id></row>
<row _id="2048"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-2S9DZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2025.000098.35207.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO AGUIA BRANCA S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>27486182000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE CIRETRAN DE JOÃO NEIVA E AFONSO CLAUDIO (VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>30294,00</ValorInicial><ValorFinal>30294,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35777</idOrigem><CnpjFormatado>27.486.182/0001-09</CnpjFormatado><Id>69094</Id></row>
<row _id="2049"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-2S9DZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2026.000025.35207.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO AGUIA BRANCA S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>27486182000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE CIRETRAN DE JOÃO NEIVA E AFONSO CLAUDIO (VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>30294,00</ValorInicial><ValorFinal>30294,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37677</idOrigem><CnpjFormatado>27.486.182/0001-09</CnpjFormatado><Id>69095</Id></row>
<row _id="2050"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-22VZG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000001.45101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DA IMPRENSA OFICIAL (DIOES) - DISPENSA DE LICITAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2031-01-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>543375,00</ValorInicial><ValorFinal>543375,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35212</idOrigem><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>69098</Id></row>
<row _id="2051"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-LFC61</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000032.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>KAMILLA DOS SANTOS ANDRADE</Fornecedor><CnpjFornecedor>21548400000106</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Carimbo numerador para suprir as necessidades da Central Administrativa da SESA (Beira Mar e Enseada do Suá).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2090,00</ValorInicial><ValorFinal>2090,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35492</idOrigem><CnpjFormatado>21.548.400/0001-06</CnpjFormatado><Id>69125</Id></row>
<row _id="2052"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-HF41Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000033.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação em razão do valor - Clonazepam 0,5mg - Aquisição de Medicamentos padronizados para atendimento de pacientes cadastrados nas farmácias cidadãs estaduais em conformidade com o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1000,20</ValorInicial><ValorFinal>1000,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35340</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69131</Id></row>
<row _id="2053"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-D1B4W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000066.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBO FORMULAS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3618134000169</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação - MJ Manipulado Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>500,00</ValorInicial><ValorFinal>500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35348</idOrigem><CnpjFormatado>03.618.134/0001-69</CnpjFormatado><Id>69133</Id></row>
<row _id="2054"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-D1B4W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000065.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1640262000183</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação - MJ Manipulado Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>312,00</ValorInicial><ValorFinal>312,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35506</idOrigem><CnpjFormatado>01.640.262/0001-83</CnpjFormatado><Id>69134</Id></row>
<row _id="2055"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-T0G79</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000003.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BRASLIMP SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32444895000140</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação Emergencial de Serviços Contínuos de Limpeza e Conservação - Região Norte e Noroeste - Para atendimento às Unidades Escolares e Administrativas jurisdicionadas à SEDU.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-01-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28620965,76</ValorInicial><ValorFinal>28620965,76</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35760</idOrigem><CnpjFormatado>32.444.895/0001-40</CnpjFormatado><Id>69152</Id></row>
<row _id="2056"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-2KQ7D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000202.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3450477000167</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Material de Expediente para suprir as necessidades da Central Administrativa da SESA (Beira Mar e Enseada do Suá).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>18992,10</ValorInicial><ValorFinal>18992,10</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36023</idOrigem><CnpjFormatado>03.450.477/0001-67</CnpjFormatado><Id>69163</Id></row>
<row _id="2057"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-BTVVP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000002.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>33224254000142</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de suporte operacional e técnico, por meio de postos de trabalho, para atuação nas unidades administrativas, escolares da Secretaria de Estado da Educação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-01-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>293637707,04</ValorInicial><ValorFinal>293637707,04</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35488</idOrigem><CnpjFormatado>33.224.254/0001-42</CnpjFormatado><Id>69175</Id></row>
<row _id="2058"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-J7W9P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000006.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Viação São Gabriel Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>27492479000268</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da Empresa Viação São Gabriel Ltda para fornecer passe escolar para atendimento aos alunos da rede estadual de ensino matriculados nas escolas do município de São Mateus.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2031-01-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5429970,00</ValorInicial><ValorFinal>5429970,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35762</idOrigem><CnpjFormatado>27.492.479/0002-68</CnpjFormatado><Id>69185</Id></row>
<row _id="2059"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-XLBF9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000212.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ADM LICITACOES COMERCIO E SERVICO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61500079000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA DE BEBEDOURO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1400,00</ValorInicial><ValorFinal>1400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35573</idOrigem><CnpjFormatado>61.500.079/0001-04</CnpjFormatado><Id>69209</Id></row>
<row _id="2060"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-VQXGB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000064.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>702,00</ValorInicial><ValorFinal>702,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35502</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69210</Id></row>
<row _id="2061"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-SL2B7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000176.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>Processo de aquisição de equipamento de proteção individual (EPI) para atender as demandas do Lacen/ES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2773,50</ValorInicial><ValorFinal>2773,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35554</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>69214</Id></row>
<row _id="2062"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-CNVV1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000185.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ALL WAYS SOLUTIONS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>59469061000145</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de exemplares de livros técnicos para atender a demanda do Laboratório de Saúde Pública do estado do Espírito Santo (Lacen/ES), conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7160,00</ValorInicial><ValorFinal>7160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35567</idOrigem><CnpjFormatado>59.469.061/0001-45</CnpjFormatado><Id>69215</Id></row>
<row _id="2063"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-G2K0M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000061.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3659631000105</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA E COPEIRA PARA ATENDER A SESA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-01-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>518520,00</ValorInicial><ValorFinal>518520,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35496</idOrigem><CnpjFormatado>03.659.631/0001-05</CnpjFormatado><Id>69216</Id></row>
<row _id="2064"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-7N047</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000014.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2329485000197</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação emergencial de empresa ou cooperativa para executar o serviço de transporte escolar para atendimento aos alunos da rede estadual de ensino matriculados nas escolas da rede estadual localizadas no município de Barra de São Francisco no período de 2026.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-01-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1428204,67</ValorInicial><ValorFinal>1428204,67</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35620</idOrigem><CnpjFormatado>02.329.485/0001-97</CnpjFormatado><Id>69217</Id></row>
<row _id="2065"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-5FMFF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000013.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO SUSTENTABILIDADE BRASIL - ISB</Fornecedor><CnpjFornecedor>30582865000174</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de 1.500 inscrições para profissionais da educação que atuam na gestão escolar (secretários municipais, superintendentes regionais, diretores, assessores e técnicos da SEDU/ES e das Secretarias Municipais) participarem do curso formativo “A escola pública frente ao ODS 4: planejamento estratégico e atividades formativas”, promovido pelo Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3750000,00</ValorInicial><ValorFinal>3750000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35494</idOrigem><CnpjFormatado>30.582.865/0001-74</CnpjFormatado><Id>69223</Id></row>
<row _id="2066"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-F1G4P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000031.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1640262000183</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ANTIDOTOS MANIPULADOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-08-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>21714,00</ValorInicial><ValorFinal>21714,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35574</idOrigem><CnpjFormatado>01.640.262/0001-83</CnpjFormatado><Id>69284</Id></row>
<row _id="2067"><IdOrgao>94</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-K37V9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000001.47901.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LL VERSATIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>49256572000125</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para confecção de camisetas regata, tipo abadá, em tecido helanca 100% poliester, na cor azul, nos tamanhos P,M,G,GG e EXG (arte frente e verso)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10296,00</ValorInicial><ValorFinal>2059,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38442</idOrigem><CnpjFormatado>49.256.572/0001-25</CnpjFormatado><Id>69290</Id></row>
<row _id="2068"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-GJT1M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000225.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação - MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10777,20</ValorInicial><ValorFinal>10777,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35702</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69305</Id></row>
<row _id="2069"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-3TDH8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000256.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto> Dispensa de licitação - MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4789,92</ValorInicial><ValorFinal>4789,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35709</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69306</Id></row>
<row _id="2070"><IdOrgao>94</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-R9JLZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000003.47901.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28127603000178</CnpjFornecedor><Objeto>Operacionalização dos pagamentos do auxílio financeiro Cartão Reconstrução ES por meio de cartão bancário magnético</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>118150,00</ValorInicial><ValorFinal>118150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38448</idOrigem><CnpjFormatado>28.127.603/0001-78</CnpjFormatado><Id>69312</Id></row>
<row _id="2071"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-34WX3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000342.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de licitação - MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>223,44</ValorInicial><ValorFinal>223,44</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35865</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>69317</Id></row>
<row _id="2072"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-ZV6VB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000279.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMIX IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24649107000123</CnpjFornecedor><Objeto>DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Importado Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>109573,00</ValorInicial><ValorFinal>109573,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35817</idOrigem><CnpjFormatado>24.649.107/0001-23</CnpjFormatado><Id>69319</Id></row>
<row _id="2073"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-ZV6VB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000280.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Importado Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1940,00</ValorInicial><ValorFinal>1940,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35820</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69320</Id></row>
<row _id="2074"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-8LMTL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000286.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Importado Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1940,00</ValorInicial><ValorFinal>1940,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35835</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69321</Id></row>
<row _id="2075"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-8LMTL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000285.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMIX IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24649107000123</CnpjFornecedor><Objeto>DISPENSA DE LICITAÇÃO - MJ Importado Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>140355,99</ValorInicial><ValorFinal>140355,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35832</idOrigem><CnpjFormatado>24.649.107/0001-23</CnpjFormatado><Id>69322</Id></row>
<row _id="2076"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-K12WZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 152/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIAMEDILH ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>2060476000143</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEIA EM GEL (TAMANHO G), PARA COLOCAR EM BAIXO DA PRÓTESE, PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL DA SRSC EM FAVOR DE I.P.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-01-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>294,00</ValorInicial><ValorFinal>294,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35981</idOrigem><CnpjFormatado>02.060.476/0001-43</CnpjFormatado><Id>69323</Id></row>
<row _id="2077"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-98G9K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2026NE00020</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Banco do Brasil S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>191</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de fornecimento de plataforma agregadora de pesquisa de transporte por aplicativo de passageiros</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>60821,51</ValorInicial><ValorFinal>60821,51</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36016</idOrigem><CnpjFormatado>00.000.000/0001-91</CnpjFormatado><Id>69326</Id></row>
<row _id="2078"><IdOrgao>94</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-GFW0X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000007.47901.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39630314000103</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de espaço físico (auditório e salas), incluindo infraestrutura, equipamentos multimídia e alimentação, com a finalidade de viabilizar a realização do evento FNAS pelo Brasil - Etapa Espírito Santo - 2026.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-12-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>39770,00</ValorInicial><ValorFinal>39770,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38449</idOrigem><CnpjFormatado>39.630.314/0001-03</CnpjFormatado><Id>69334</Id></row>
<row _id="2079"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-7QLP2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000002.45104.0/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ALL WAYS SOLUTIONS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>59469061000145</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2845,50</ValorInicial><ValorFinal>2845,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37198</idOrigem><CnpjFormatado>59.469.061/0001-45</CnpjFormatado><Id>69335</Id></row>
<row _id="2080"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-F7MBD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000446.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMAUSA PHARMACEUTICAL GROUP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37124240000108</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade Canabidiol - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>56606,04</ValorInicial><ValorFinal>56606,04</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35942</idOrigem><CnpjFormatado>37.124.240/0001-08</CnpjFormatado><Id>69336</Id></row>
<row _id="2081"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-F7MBD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000447.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade Canabidiol - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1950,00</ValorInicial><ValorFinal>1950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35944</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69337</Id></row>
<row _id="2082"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-CWDCB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 205/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>11779005000180</CnpjFornecedor><Objeto>Publicação de Matéria Legal em Jornal de grande circulação no Estado do ES - Aviso de Licitação</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10950,00</ValorInicial><ValorFinal>10950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35985</idOrigem><CnpjFormatado>11.779.005/0001-80</CnpjFormatado><Id>69339</Id></row>
<row _id="2083"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-3V796</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 206/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA S/C LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2530555000170</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de PROCEDIMENTO COLETA DE ESPERMATOZOIDES MÉTODO PESA E FERTILIZAÇÃO IN VITRO </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>40425,00</ValorInicial><ValorFinal>40425,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35986</idOrigem><CnpjFormatado>02.530.555/0001-70</CnpjFormatado><Id>69340</Id></row>
<row _id="2084"><IdOrgao>94</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-NS5J1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000005.47901.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TATIANE CRISTINA DA SILVA GOMES</Fornecedor><CnpjFornecedor>47412316000154</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material gráfico para atender as demandas da Secretaria de Estado de Trabalho Assistência e Desenvolvimento Social - SETADES na execução das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>20160,00</ValorInicial><ValorFinal>20160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38445</idOrigem><CnpjFormatado>47.412.316/0001-54</CnpjFormatado><Id>69342</Id></row>
<row _id="2085"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-Z3G5F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 88/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CONSÓRCIO OPERACIONAL DE BILHETAGEM ELETRÔNICA DE COLATINA - COBE</Fornecedor><CnpjFornecedor>7064289000151</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição De Vale Transporte para os servidores lotados na Superintendência Regional de Saúde de Colatina para o exercício de 2026.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>23038,40</ValorInicial><ValorFinal>23038,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36021</idOrigem><CnpjFormatado>07.064.289/0001-51</CnpjFormatado><Id>69343</Id></row>
<row _id="2086"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-KD8C5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000001.60201.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>WP COMPANY COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30393954000172</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de kit de videoconferência e microfone de expansão, visando atender as necessidades do IPAJM ante as reuniões dos Conselhos Administrativos e Fiscal da Previdência.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>38161,00</ValorInicial><ValorFinal>38161,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35952</idOrigem><CnpjFormatado>30.393.954/0001-72</CnpjFormatado><Id>69344</Id></row>
<row _id="2087"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-2N52B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000001.49101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LEGACY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>38505078000130</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA SEDES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-07-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-08-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2031-07-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2129133,60</ValorInicial><ValorFinal>2129133,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36711</idOrigem><CnpjFormatado>38.505.078/0001-30</CnpjFormatado><Id>69345</Id></row>
<row _id="2088"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-8FW0J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 409/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MEDICAL HOPE ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. E DE INSTRUM. HOSP. MEDICOS E CIRURGICOS LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26285812000114</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE KIT DE SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON E TUBOS EXTENSORES COM DUPLA VIA DE ENTRADA, através de DISPENSA DE LICITAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5588,00</ValorInicial><ValorFinal>5588,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35988</idOrigem><CnpjFormatado>26.285.812/0001-14</CnpjFormatado><Id>69346</Id></row>
<row _id="2089"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-5T1L4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000444.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Assinatura do Jornal A Gazeta, modalidade de segunda à domingo (Digital).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>298,00</ValorInicial><ValorFinal>298,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37374</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>69347</Id></row>
<row _id="2090"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-QH6CJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 9912516841/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>34028316001266</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação direta dos serviços postais e logística integrada, na modalidade do pacote Platinum, com isenção de cota mínima, a serem prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-06-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-07-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2031-06-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1000,00</ValorInicial><ValorFinal>1000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36189</idOrigem><CnpjFormatado>34.028.316/0012-66</CnpjFormatado><Id>69349</Id></row>
<row _id="2091"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-QJSXT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000459.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Canabidiol Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1950,00</ValorInicial><ValorFinal>1950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35995</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69350</Id></row>
<row _id="2092"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-QJSXT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000455.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>H C IMPORTAÇÕES EXPORTAÇÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31958700000117</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Canabidiol Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>23200,00</ValorInicial><ValorFinal>23200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>35994</idOrigem><CnpjFormatado>31.958.700/0001-17</CnpjFormatado><Id>69351</Id></row>
<row _id="2093"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-PWXCR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000002.49205.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>IDEAL CONSULTORIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>38538382000184</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para a emissão de 01 (um) Laudo Técnico das  condições Ambientais do Trabalho LTCAT, referente à nova sede da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo - ARSP.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3000,00</ValorInicial><ValorFinal>3000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36208</idOrigem><CnpjFormatado>38.538.382/0001-84</CnpjFormatado><Id>69352</Id></row>
<row _id="2094"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-71FD9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000002.44926.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39309927000143</CnpjFornecedor><Objeto>CONE ENEMA (KIT IRRIGAÇÃO COLOSTOMIA).</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1328,00</ValorInicial><ValorFinal>1328,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36040</idOrigem><CnpjFormatado>39.309.927/0001-43</CnpjFormatado><Id>69355</Id></row>
<row _id="2095"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-BNW4J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000014.44926.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>7071866000213</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA DE CROSSLINKING NO OLHO ESQUERDO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8450,00</ValorInicial><ValorFinal>8450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36041</idOrigem><CnpjFormatado>07.071.866/0002-13</CnpjFormatado><Id>69356</Id></row>
<row _id="2096"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-JMVXH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000465.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>547,20</ValorInicial><ValorFinal>547,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36362</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69358</Id></row>
<row _id="2097"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-6H4MT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000466.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1342,80</ValorInicial><ValorFinal>1342,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36365</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69359</Id></row>
<row _id="2098"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-6H4MT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000467.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>KYF MED COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>33846912000138</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>316,80</ValorInicial><ValorFinal>316,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36367</idOrigem><CnpjFormatado>33.846.912/0001-38</CnpjFormatado><Id>69360</Id></row>
<row _id="2099"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-V914T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000463.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>75337,68</ValorInicial><ValorFinal>75337,68</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36361</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>69361</Id></row>
<row _id="2100"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-V914T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000462.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>376,20</ValorInicial><ValorFinal>376,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36359</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69362</Id></row>
<row _id="2101"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-6BDB9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000486.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>KYF MED COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>33846912000138</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1020,60</ValorInicial><ValorFinal>1020,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36372</idOrigem><CnpjFormatado>33.846.912/0001-38</CnpjFormatado><Id>69363</Id></row>
<row _id="2102"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-D2QPD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000496.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FDC FARMA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>58441329000178</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Manipulado Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>500,00</ValorInicial><ValorFinal>500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36374</idOrigem><CnpjFormatado>58.441.329/0001-78</CnpjFormatado><Id>69365</Id></row>
<row _id="2103"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-1LV0C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2026NE00083</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO PLANETA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27390160000140</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de vale-transporte, por meio da contratação da empresa Viação Planeta Ltda, em razão da inviabilidade de competição, para atender às necessidades de deslocamento de servidora da Secretaria de Estado de Direitos Humanos – SEDH, que reside em município não atendido pelo Sistema Integrado Transcol</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8649,54</ValorInicial><ValorFinal>8649,54</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36548</idOrigem><CnpjFormatado>27.390.160/0001-40</CnpjFormatado><Id>69366</Id></row>
<row _id="2104"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-D7DHW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000487.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>244,80</ValorInicial><ValorFinal>244,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36373</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>69367</Id></row>
<row _id="2105"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-253GP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000484.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8186,40</ValorInicial><ValorFinal>8186,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36369</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69368</Id></row>
<row _id="2106"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-KZ3JC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0009/26/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AVALIAÇÃO DE TERAPIA E REABILITAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA DOS PACIENTES HOSPITALIZADOS NESTA IH/HJSN, APARELHO ELETRO ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR E OUTROS. ESPECIFICAÇÕES CONFORME DFD E TERMO DE REFERÊNCIA.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1040,15</ValorInicial><ValorFinal>1040,15</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36254</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>69373</Id></row>
<row _id="2107"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-KZ3JC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0010/20206/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36035318000155</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AVALIAÇÃO DE TERAPIA E REABILITAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA DOS PACIENTES HOSPITALIZADOS NESTA IH/HJSN, APARELHO ELETRO ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR E OUTROS. ESPECIFICAÇÕES CONFORME DFD E TERMO DE REFERÊNCIA.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2112,00</ValorInicial><ValorFinal>2112,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36255</idOrigem><CnpjFormatado>36.035.318/0001-55</CnpjFormatado><Id>69374</Id></row>
<row _id="2108"><IdOrgao>94</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-PTKJF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000008.47901.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MAGGENTA PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28246274000184</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços gráficos para utililização no FNAS pelo Brasil etapa Espírito Santo 2026</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3246,00</ValorInicial><ValorFinal>3246,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38454</idOrigem><CnpjFormatado>28.246.274/0001-84</CnpjFormatado><Id>69384</Id></row>
<row _id="2109"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-RFN9T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 518/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>LINHARES MEDICAL CENTER</Fornecedor><CnpjFornecedor>30035903000179</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para realização de EXAME SEDG COM DEGLUTOGRAMA (VIDEODEGLUTOGRAMA)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6350,98</ValorInicial><ValorFinal>6350,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36170</idOrigem><CnpjFormatado>30.035.903/0001-79</CnpjFormatado><Id>69385</Id></row>
<row _id="2110"><IdOrgao>667</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-X2RTW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ANCEP - ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTABILISTAS DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29410826000100</CnpjFornecedor><Objeto>Elaboração das Demonstrações Contábeis 2025 das EFPCs</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>590,00</ValorInicial><ValorFinal>590,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36176</idOrigem><CnpjFormatado>29.410.826/0001-00</CnpjFormatado><Id>69388</Id></row>
<row _id="2111"><IdOrgao>667</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-PGZRP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>4449030016134</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de licença anual do pacote Adobe Creative Cloud para uso profissional por um único colaborador. A contratação visa atender a uma necessidade específica e pontual da área requisitante (Assessoria de Comunicação), relacionada à comunicação institucional da Fundação, visando aprimorar a comunicação com o público interno e externo, criando materiais visuais atrativos e profissionais.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2232,00</ValorInicial><ValorFinal>2232,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36184</idOrigem><CnpjFormatado>04.449.030/0161-34</CnpjFormatado><Id>69389</Id></row>
<row _id="2112"><IdOrgao>667</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-PG3QG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065614000108</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em impressão de material gráfico, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência, com o objetivo de atender às necessidades da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo – PREVES, na divulgação da instituição junto às entidades públicas do estado.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16250,00</ValorInicial><ValorFinal>16250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36188</idOrigem><CnpjFormatado>27.065.614/0001-08</CnpjFormatado><Id>69390</Id></row>
<row _id="2113"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-VKLG9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 527/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>WMC TECNOLOGIA EM SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17733261000113</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS COM FÓRMULAS METABÓLICAS ISENTA DE FENILALANINA PARA PACIENTE PORTADOR DE FENILCETONÚRIA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3342,96</ValorInicial><ValorFinal>3342,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36190</idOrigem><CnpjFormatado>17.733.261/0001-13</CnpjFormatado><Id>69391</Id></row>
<row _id="2114"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-RD2LT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 002/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>6698248000154</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto para atender a sede da Superintendência Regional 03 do DER/ES (Colatina), exercícios de 2026 a 2030</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2031-01-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15041,87</ValorInicial><ValorFinal>15041,87</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36228</idOrigem><CnpjFormatado>06.698.248/0001-54</CnpjFormatado><Id>69393</Id></row>
<row _id="2115"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-6147Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 543/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>RX ORAL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1734176000130</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAM DE MAXILA E MANDIBULA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-12-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>653,00</ValorInicial><ValorFinal>653,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36231</idOrigem><CnpjFormatado>01.734.176/0001-30</CnpjFormatado><Id>69395</Id></row>
<row _id="2116"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-L285Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 003/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>27485069000109</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a sede da Superintendência Regional 03 do DER/ES (Colatina), exercícios de 2026 até 2030, conforme condições, quantidades, especificações e exigências estabelecidas neste instrumento.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2030-01-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8466,88</ValorInicial><ValorFinal>8466,88</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36233</idOrigem><CnpjFormatado>27.485.069/0001-09</CnpjFormatado><Id>69397</Id></row>
<row _id="2117"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-HHXB0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 004/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN</Fornecedor><CnpjFornecedor>28151363000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto para atender as Unidades Administrativas do DER-ES, exercícios de 2026 até 2030, conforme condições, quantidades, especificações e exigências estabelecidas neste instrumento.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2030-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>536361,37</ValorInicial><ValorFinal>536361,37</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36236</idOrigem><CnpjFormatado>28.151.363/0001-47</CnpjFormatado><Id>69398</Id></row>
<row _id="2118"><IdOrgao>787</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-5FBR3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000014.45904.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL TRIUNFO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17344558000197</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de abafador para incêndio florestal</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10920,00</ValorInicial><ValorFinal>10920,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38497</idOrigem><CnpjFormatado>17.344.558/0001-97</CnpjFormatado><Id>69401</Id></row>
<row _id="2119"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-FB7LF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2026NE00157</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIAÇÃO ALVORADA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28055226000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vale transporte Viação Alvorada para atender o servidor ADÃO SIMÕES FILHO durante o exercício 2026.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8030,00</ValorInicial><ValorFinal>8030,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36787</idOrigem><CnpjFormatado>28.055.226/0001-09</CnpjFormatado><Id>69402</Id></row>
<row _id="2120"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-GJJ97</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000001.10109.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>66970229000167</CnpjFornecedor><Objeto>Contratacao de Empresa especializada na prestacao de servicos de acesso a sinais de TV por assinatura via cabo e fornecimento de internet banda larga, com a instalacao e assistencia tecnica, nas unidades administrativas da Secretaria de Estado do Governo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-01-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2424,00</ValorInicial><ValorFinal>2424,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36252</idOrigem><CnpjFormatado>66.970.229/0001-67</CnpjFormatado><Id>69405</Id></row>
<row _id="2121"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-GM9ZW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000518.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>340,20</ValorInicial><ValorFinal>340,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36375</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69408</Id></row>
<row _id="2122"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-GQS8T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000570.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-12-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5375,37</ValorInicial><ValorFinal>5375,37</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36398</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69410</Id></row>
<row _id="2123"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-0RLSQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000546.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3720,60</ValorInicial><ValorFinal>3720,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36376</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69411</Id></row>
<row _id="2124"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-WB806</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000559.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-12-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1527,30</ValorInicial><ValorFinal>1527,30</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36378</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69412</Id></row>
<row _id="2125"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-WB806</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000563.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-12-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>324,00</ValorInicial><ValorFinal>324,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36379</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69413</Id></row>
<row _id="2126"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-512DD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000013.44926.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11047985000127</CnpjFornecedor><Objeto>EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MAMAS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>998,00</ValorInicial><ValorFinal>998,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36286</idOrigem><CnpjFormatado>11.047.985/0001-27</CnpjFormatado><Id>69417</Id></row>
<row _id="2127"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-31X0M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000026.44926.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>Procedimento cirúrgico de Dacriocistorrinostomia,</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8809,00</ValorInicial><ValorFinal>8809,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36287</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>69418</Id></row>
<row _id="2128"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-FJD1H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000027.44926.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>1346611000159</CnpjFornecedor><Objeto>Inalador/Nebulizador A Jato(Compressor)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>235,00</ValorInicial><ValorFinal>235,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36295</idOrigem><CnpjFormatado>01.346.611/0001-59</CnpjFormatado><Id>69421</Id></row>
<row _id="2129"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-Z55Z3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 007/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>2628150000170</CnpjFornecedor><Objeto>FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - SR-2 - BRK - EXERCÍCIOS 2026 A 2030</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2031-02-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>137298,17</ValorInicial><ValorFinal>137298,17</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36326</idOrigem><CnpjFormatado>02.628.150/0001-70</CnpjFormatado><Id>69422</Id></row>
<row _id="2130"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-1JFHW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000007.45101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Oracle do Brasil Sistemas Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>59456277000176</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa Oracle do Brasil Sistemas Ltda, para prestação dos serviços de suporte técnico, atualizações de software relacionados às licenças de software Oracle já adquiridas e em uso pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Espírito Santo</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-11-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1449625,14</ValorInicial><ValorFinal>1449625,14</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36357</idOrigem><CnpjFormatado>59.456.277/0001-76</CnpjFormatado><Id>69424</Id></row>
<row _id="2131"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-S9FJ2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000003.49203.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO CULTURAL, ESPORTIVO E TURISTICO ACADEMIA DE SONHOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>13003590000158</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do serviço de locação de estande com espaço personalizado e exclusivo na Feira “PRAIA GRANDE ARTE VERÃO 2026 – 5ª EDIÇÃO” a ser realizada nos dias 14 a 17 de fevereiro de 2026, na Avenida Atlântica, Praia Grande, Fundão/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-12-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>583200,00</ValorInicial><ValorFinal>583200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36346</idOrigem><CnpjFormatado>13.003.590/0001-58</CnpjFormatado><Id>69426</Id></row>
<row _id="2132"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-8B50Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000002.49203.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO</Fornecedor><CnpjFornecedor>24063391000151</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de cota Patrocínio institucional pela ADERES no evento denominado “IV FESTIVAL GASTRONÔMICO E CULTURAL SANTO BOTECO 2026”, que se realizará no período de 13 a 17 de fevereiro de 2026, na Praça da Cultura – Santa Teresa/ES, conforme descrição detalhada dos serviços constantes na Proposta Comercial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-12-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>80000,00</ValorInicial><ValorFinal>80000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36363</idOrigem><CnpjFormatado>24.063.391/0001-51</CnpjFormatado><Id>69432</Id></row>
<row _id="2133"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-13T4K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000581.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1424,40</ValorInicial><ValorFinal>1424,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36496</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69438</Id></row>
<row _id="2134"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-RZVHS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000584.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>561,60</ValorInicial><ValorFinal>561,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36503</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69439</Id></row>
<row _id="2135"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-RZVHS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000582.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ELFA MEDICAMENTOS S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>9053134000145</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1355,40</ValorInicial><ValorFinal>1355,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36501</idOrigem><CnpjFormatado>09.053.134/0001-45</CnpjFormatado><Id>69440</Id></row>
<row _id="2136"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-T2JD1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2026.000004.35101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO PLANETA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27390160000140</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vales transportes da empresa Viação Planeta LTDA para uso do(s) servidor(es) da Semobi.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15000,00</ValorInicial><ValorFinal>15000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36771</idOrigem><CnpjFormatado>27.390.160/0001-40</CnpjFormatado><Id>69450</Id></row>
<row _id="2137"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-N2QWT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000032.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FEIRA MILANO BRASIL PUBLICAÇÕES E EVENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12591077000162</CnpjFornecedor><Objeto> Locação de espaço com montagem especial do estande da Seag onde ocorrerá o evento Fruit Attraction São Paulo 2026</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-05-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>238000,00</ValorInicial><ValorFinal>238000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36932</idOrigem><CnpjFormatado>12.591.077/0001-62</CnpjFormatado><Id>69452</Id></row>
<row _id="2138"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-2BCR8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 737/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CEM - CENTRO DE EXCELENCIA EM MEDICINA ESPECIALIZADA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30942209000135</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CONSULTAS PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL EM FAVOR DE N.S.V.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>700,00</ValorInicial><ValorFinal>700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36734</idOrigem><CnpjFormatado>30.942.209/0001-35</CnpjFormatado><Id>69460</Id></row>
<row _id="2139"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-7KFJQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000889.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Novo - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1498,50</ValorInicial><ValorFinal>1498,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37319</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69461</Id></row>
<row _id="2140"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-B2RJD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2026.000003.60201.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS</Fornecedor><CnpjFornecedor>29184280000117</CnpjFornecedor><Objeto>Participação de quatro servidores do Comitê de Investimentos do IPAJM no 8º Congresso Nacional de Investimentos do RPPS, que ocorrerá nos dias 04 a 06 de março de 2026, em Florianópolis/SC, organizado pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4180,00</ValorInicial><ValorFinal>4180,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36768</idOrigem><CnpjFormatado>29.184.280/0001-17</CnpjFormatado><Id>69462</Id></row>
<row _id="2141"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-6MVH3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000004.37101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PANROTAS EDITORAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46375531000160</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação técnica, qualificação profissional e relacionamento com a imprensa especializada no âmbito do evento FÓRUM PANROTAS 2026.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-05-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>285000,00</ValorInicial><ValorFinal>285000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37068</idOrigem><CnpjFormatado>46.375.531/0001-60</CnpjFormatado><Id>69464</Id></row>
<row _id="2142"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-41L7L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000885.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1798,80</ValorInicial><ValorFinal>1798,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37311</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69465</Id></row>
<row _id="2143"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-41L7L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000886.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>162,00</ValorInicial><ValorFinal>162,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37313</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>69466</Id></row>
<row _id="2144"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-41L7L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001080.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>145,80</ValorInicial><ValorFinal>145,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37314</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>69467</Id></row>
<row _id="2145"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-34S19</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000884.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>239,50</ValorInicial><ValorFinal>239,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37310</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69468</Id></row>
<row _id="2146"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-5LCWH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000882.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Uniao Farma Comercial Eireli</Fornecedor><CnpjFornecedor>29910022000170</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8632,80</ValorInicial><ValorFinal>8632,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37309</idOrigem><CnpjFormatado>29.910.022/0001-70</CnpjFormatado><Id>69469</Id></row>
<row _id="2147"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-BCTSP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0010/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SUPREMA AUTOBUS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8841894000154</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE - HJSN / 2026</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11230,00</ValorInicial><ValorFinal>11230,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37636</idOrigem><CnpjFormatado>08.841.894/0001-54</CnpjFormatado><Id>69470</Id></row>
<row _id="2148"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-KM1ZV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 832/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>1346611000159</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DE SILICONE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>490,80</ValorInicial><ValorFinal>490,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36841</idOrigem><CnpjFormatado>01.346.611/0001-59</CnpjFormatado><Id>69471</Id></row>
<row _id="2149"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-4XS2P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 005/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DAIANA PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11437063748</CnpjFornecedor><Objeto> período 03/03/2026, para atuar como Intérprete de Libras no "Seminário Estadual de Gestão de Projetos Governamentais: 19 Anos da Excelência do PMOES - Celebrando conquistas e entregando valor à sociedade" – Demanda SEP - Programa Especial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>850,00</ValorInicial><ValorFinal>850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36845</idOrigem><CnpjFormatado>00.011.437/0637-48</CnpjFormatado><Id>69472</Id></row>
<row _id="2150"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-BWD6C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 827/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA RADIOLOGICA ESPLANADA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27145564000330</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE MAMAS BILATERAL</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1000,00</ValorInicial><ValorFinal>1000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36843</idOrigem><CnpjFormatado>27.145.564/0003-30</CnpjFormatado><Id>69473</Id></row>
<row _id="2151"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-8WB6M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 792/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>BIO SCAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>4172259000170</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MEMBROS INFERIORES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>150,00</ValorInicial><ValorFinal>150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36847</idOrigem><CnpjFormatado>04.172.259/0001-70</CnpjFormatado><Id>69474</Id></row>
<row _id="2152"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-VDPRP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 797/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>APEX COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>44381245000181</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURATIVO AUTOADERENTE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>759000,00</ValorInicial><ValorFinal>759000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36853</idOrigem><CnpjFormatado>44.381.245/0001-81</CnpjFormatado><Id>69475</Id></row>
<row _id="2153"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-405NQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 006/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MARIA EDUARDA PIMENTA DE OLIVEIRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17772007760</CnpjFornecedor><Objeto>período 03/03/2026, para atuar como Intérprete de Libras no "Seminário Estadual de Gestão de Projetos Governamentais: 19 Anos da Excelência do PMOES - Celebrando conquistas e entregando valor à sociedade" – Demanda SEP - Programa Especial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>850,00</ValorInicial><ValorFinal>850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36855</idOrigem><CnpjFormatado>00.017.772/0077-60</CnpjFormatado><Id>69476</Id></row>
<row _id="2154"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-QH7NF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 790/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>331788000623</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO INSUFLADOR MECÂNICO (COUGH ASSIST) ACOMPANHADO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9948,00</ValorInicial><ValorFinal>9948,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36860</idOrigem><CnpjFormatado>00.331.788/0006-23</CnpjFormatado><Id>69477</Id></row>
<row _id="2155"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-QH7NF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000003.44928.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>331788000623</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE APARELHO INSUFLADOR MECÂNICO (COUGH ASSIST) ACOMPANHADO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9948,00</ValorInicial><ValorFinal>9948,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37387</idOrigem><CnpjFormatado>00.331.788/0006-23</CnpjFormatado><Id>69478</Id></row>
<row _id="2156"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-K0427</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 007/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SOLANGE FABIANA DE JESUS DA SILVA DE SOUZA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9697137706</CnpjFornecedor><Objeto>período 03/03/2026, para atuar como Intérprete de Libras no "Seminário Estadual de Gestão de Projetos Governamentais: 19 Anos da Excelência do PMO-ES - Celebrando conquistas e entregando valor à sociedade" – Demanda SEP - Programa Especial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>850,00</ValorInicial><ValorFinal>850,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36871</idOrigem><CnpjFormatado>00.009.697/1377-06</CnpjFormatado><Id>69479</Id></row>
<row _id="2157"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-G0NR9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000008.27101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CV EVENTOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>5525709000124</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na organização e execução do evento “Seminário Estadual de Gestão de Projetos Governamentais: 19 Anos de Excelência do PMO-ES”, incluindo infraestrutura, serviços técnicos e gestão de palestrantes.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10550,00</ValorInicial><ValorFinal>10550,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37612</idOrigem><CnpjFormatado>05.525.709/0001-24</CnpjFormatado><Id>69480</Id></row>
<row _id="2158"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-H8PK4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 010/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DER-ES – EDP - EXERCÍCIOS 2026 A 2030</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2030-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3036221,89</ValorInicial><ValorFinal>3036221,89</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36876</idOrigem><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>69481</Id></row>
<row _id="2159"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-8NZ56</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 008/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor> Leonardo Carvalho Ferraz de Amorim</Fornecedor><CnpjFornecedor>9127748782</CnpjFornecedor><Objeto> período 26/02/2026, para atuar como docente no curso "Letramento Racial". Demanda ESESP - Gestão Pública Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>872,00</ValorInicial><ValorFinal>872,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36878</idOrigem><CnpjFormatado>00.009.127/7487-82</CnpjFormatado><Id>69482</Id></row>
<row _id="2160"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-5DMX3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 009/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DIOGO MOISÉS CORCINO </Fornecedor><CnpjFornecedor>11081016663</CnpjFornecedor><Objeto>período 03/03/2026 a 05/03/2026, para atuar como docente no curso "Excel Avançado". Demanda ESESP - Gestão Pública Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-05-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1700,00</ValorInicial><ValorFinal>1700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36889</idOrigem><CnpjFormatado>00.011.081/0166-63</CnpjFormatado><Id>69484</Id></row>
<row _id="2161"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-12KT1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 010/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VITOR RANGEL ROQUE</Fornecedor><CnpjFornecedor>11067506756</CnpjFornecedor><Objeto>período 23/02/2026 a 26/02/2026, para atuar como docente no curso "Excel Básico". Demanda ESESP - Gestão Pública Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1504,00</ValorInicial><ValorFinal>1504,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36893</idOrigem><CnpjFormatado>00.011.067/5067-56</CnpjFormatado><Id>69486</Id></row>
<row _id="2162"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-KX9G3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 845/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FENIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40226233000121</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL SULFITE - A4 PCT C/ 500 GR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>22200,00</ValorInicial><ValorFinal>22200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36903</idOrigem><CnpjFormatado>40.226.233/0001-21</CnpjFormatado><Id>69487</Id></row>
<row _id="2163"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-S7JT9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 012/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GILVÂNIA BETO DE SANTANA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2455058735</CnpjFornecedor><Objeto>período 23/02/2026 a 28/04/2026, para atuar como docente no curso "Oratória Básica". Demanda ESESP - Gestão Pública Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3008,00</ValorInicial><ValorFinal>3008,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36907</idOrigem><CnpjFormatado>00.002.455/0587-35</CnpjFormatado><Id>69488</Id></row>
<row _id="2164"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-9MNXL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 013/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BEATRIZ OLIVEIRA MONTES</Fornecedor><CnpjFornecedor>11252661711</CnpjFornecedor><Objeto>período 23/02/2026 a 29/04/2026, para atuar como docente no curso "Nova Lei de Licitações Públicas Aspectos Gerais e Pontos de Atenção". Demanda ESESP - Gestão Pública Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3760,00</ValorInicial><ValorFinal>3760,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36914</idOrigem><CnpjFormatado>00.011.252/6617-11</CnpjFormatado><Id>69489</Id></row>
<row _id="2165"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-TK28X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 854/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE OLHOS VIEIRA MENDES LIMITADA - ME - (FILIAL)</Fornecedor><CnpjFornecedor>7071866000213</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE LENTE DE CONTATO RÍGIDA EM AMBOS OS OLHOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5569,00</ValorInicial><ValorFinal>5569,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36925</idOrigem><CnpjFormatado>07.071.866/0002-13</CnpjFormatado><Id>69494</Id></row>
<row _id="2166"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-74MGM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 847/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SONDA DE GASTROSTOMIA, DIÂMETRO 18 FR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>276,00</ValorInicial><ValorFinal>276,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36926</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>69497</Id></row>
<row _id="2167"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-2WXW9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 015/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1722338792</CnpjFornecedor><Objeto> período 26/02/2026, para atuar como docente no curso "Inteligência Artificial". Demanda ESESP - Gestão Publica Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>984,00</ValorInicial><ValorFinal>984,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36929</idOrigem><CnpjFormatado>00.001.722/3387-92</CnpjFormatado><Id>69500</Id></row>
<row _id="2168"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-N48F1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 859/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CAFE COLISEU LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>42619993000124</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DE MATERIAL DE GÊNEROSALIMENTICIOS - CAFÉ TORRADO MOÍDO, PCT C/ 500 GR</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12500,00</ValorInicial><ValorFinal>12500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36941</idOrigem><CnpjFormatado>42.619.993/0001-24</CnpjFormatado><Id>69502</Id></row>
<row _id="2169"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-KHB21</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 017/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CÉSAR MALAGUTI ANDRADE SOARES</Fornecedor><CnpjFornecedor>9997603605</CnpjFornecedor><Objeto>período 23/02/2026, para atuar como docente no curso "Inteligência Artificial". Demanda ESESP - Gestão Pública Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-02-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>872,00</ValorInicial><ValorFinal>872,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36945</idOrigem><CnpjFormatado>00.009.997/6036-05</CnpjFormatado><Id>69503</Id></row>
<row _id="2170"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-HK1GZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 018/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ANDRÉ LUIZ SANTOS CERQUEIRA </Fornecedor><CnpjFornecedor>3041053764</CnpjFornecedor><Objeto>período 24/02/2026 e 25/02/2026, para atuar como docente no curso "Power BI". Demanda ESESP - Gestão Pública Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-02-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1360,00</ValorInicial><ValorFinal>1360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36966</idOrigem><CnpjFormatado>00.003.041/0537-64</CnpjFormatado><Id>69504</Id></row>
<row _id="2171"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-KHSZ6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 019/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MAYA JOSEPHINE GOBIRA MENEGHELLI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7891863733</CnpjFornecedor><Objeto>período 26/02/2026, para atuar como palestrante sobre o tema "Atendimento à Pessoa Idosa: Excelência, Empatia e Dignidade no Serviço Público" - Demanda Esesp na Estrada. Gestão Pública Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>822,00</ValorInicial><ValorFinal>822,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>36986</idOrigem><CnpjFormatado>00.007.891/8637-33</CnpjFormatado><Id>69505</Id></row>
<row _id="2172"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-9N8GL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000968.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6961,80</ValorInicial><ValorFinal>6961,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37325</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69511</Id></row>
<row _id="2173"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-SJ579</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000920.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1451,40</ValorInicial><ValorFinal>1451,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37322</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69512</Id></row>
<row _id="2174"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-GZ39F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000982.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1197,60</ValorInicial><ValorFinal>1197,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37142</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69513</Id></row>
<row _id="2175"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-47FK6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 020/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ANA LUCIA DE LIMA PANSINI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2461622795</CnpjFornecedor><Objeto> período 23/02/2026 a 25/02/2026, para atuar como docente no curso "Elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência com Ênfase na Lei nº 14.133/21". Demanda ESESP - Gestão Pública Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-02-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2180,00</ValorInicial><ValorFinal>2180,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37010</idOrigem><CnpjFormatado>00.002.461/6227-95</CnpjFormatado><Id>69514</Id></row>
<row _id="2176"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-CC3H2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000980.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1155,60</ValorInicial><ValorFinal>1155,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37141</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69515</Id></row>
<row _id="2177"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-CC3H2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000979.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>529,38</ValorInicial><ValorFinal>529,38</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37140</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69516</Id></row>
<row _id="2178"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-76V5C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000984.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBO FORMULAS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3618134000169</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Manipulado Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>350,40</ValorInicial><ValorFinal>350,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37500</idOrigem><CnpjFormatado>03.618.134/0001-69</CnpjFormatado><Id>69517</Id></row>
<row _id="2179"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-2LML1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000005.37101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LIGHTWIRE PRODUCOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44526369000108</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para criação e execução de apresentação artística autoral, tecnológica e imersiva, destinada à abertura da participação institucional da SETUR/ES no Fórum Panrotas 2026, a ser realizada no dia 03 de março de 2026, em São Paulo/SP, com foco no lançamento oficial da nova marca do turismo do Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>114424,17</ValorInicial><ValorFinal>114424,17</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37373</idOrigem><CnpjFormatado>44.526.369/0001-08</CnpjFormatado><Id>69523</Id></row>
<row _id="2180"><IdOrgao>94</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-1QQ8J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000009.47901.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>ALL WAYS SOLUTIONS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>59469061000145</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para recepção e credenciamento para atender ao Seminário Estadual Intersetorial do Programa Bolsa Família nos dias 26 e 27 de março de 2026</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7840,00</ValorInicial><ValorFinal>7840,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38496</idOrigem><CnpjFormatado>59.469.061/0001-45</CnpjFormatado><Id>69524</Id></row>
<row _id="2181"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-25LZN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 887/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TRUEMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30160323000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL OPME PARA CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHOS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>33900,00</ValorInicial><ValorFinal>33900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37073</idOrigem><CnpjFormatado>30.160.323/0001-03</CnpjFormatado><Id>69525</Id></row>
<row _id="2182"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-HCXRC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000002.44912.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do serviço de publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo de atos oficiais e demais matérias de interesse do Hospital Estadual de Atenção Clínica - HEAC.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-01-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>55062,00</ValorInicial><ValorFinal>55062,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37087</idOrigem><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>69526</Id></row>
<row _id="2183"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-3FVBP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000007.44928.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FISIOLIN FISIOTERAPIA DE LINHARES COM E REP LTDA    - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>643191000100</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA (RPG) PARA SER EXECUTADO NO MUNICÍPIO DE LINHARES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28800,00</ValorInicial><ValorFinal>28800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38630</idOrigem><CnpjFormatado>00.643.191/0001-00</CnpjFormatado><Id>69527</Id></row>
<row _id="2184"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-N0SGN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000048.44926.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35100756000197</CnpjFornecedor><Objeto>Avaliação odontológica voltada ao diagnóstico e ao planejamento de tratamentos odontológicos.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1120,00</ValorInicial><ValorFinal>1120,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37118</idOrigem><CnpjFormatado>35.100.756/0001-97</CnpjFormatado><Id>69528</Id></row>
<row _id="2185"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-BPQPZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000006.37101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TC WORLD PUBLICIDADE LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>22745804000152</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de capacitação técnica da força de vendas e promoção comercial dos produtos turísticos do Espírito Santo durante a "Convenção de Vendas CVC 2026", que acontecerá entre os dias 05 e 09 de março de 2026, em João Pessoa/PB.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-04-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>870000,00</ValorInicial><ValorFinal>870000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37381</idOrigem><CnpjFormatado>22.745.804/0001-52</CnpjFormatado><Id>69529</Id></row>
<row _id="2186"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-F106G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2026NE00489</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>JACSON F RODRIGUES SERVIÇOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>39680239000195</CnpjFornecedor><Objeto>Reparo de Rodas Hidráulicas Aeronave Notaer</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3200,00</ValorInicial><ValorFinal>3200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37106</idOrigem><CnpjFormatado>39.680.239/0001-95</CnpjFormatado><Id>69530</Id></row>
<row _id="2187"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-Q731D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000050.44926.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na realização de Exame de painel genético para surdez.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2410,00</ValorInicial><ValorFinal>2410,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37160</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>69531</Id></row>
<row _id="2188"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-4P8C2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 930/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DANMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MAT PARA USO MED HOSP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43683053000167</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS: BOLSA DE COLOSTOMIA E CATETER VESICAL</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>31524,60</ValorInicial><ValorFinal>31524,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37150</idOrigem><CnpjFormatado>43.683.053/0001-67</CnpjFormatado><Id>69532</Id></row>
<row _id="2189"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-4P8C2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 929/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21340481000154</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS: BOLSA DE COLOSTOMIA E CATETER VESICAL</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10530,00</ValorInicial><ValorFinal>10530,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37149</idOrigem><CnpjFormatado>21.340.481/0001-54</CnpjFormatado><Id>69533</Id></row>
<row _id="2190"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-4P8C2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 931/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39808530000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS: BOLSA DE COLOSTOMIA E CATETER VESICAL</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8820,00</ValorInicial><ValorFinal>8820,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37152</idOrigem><CnpjFormatado>39.808.530/0001-04</CnpjFormatado><Id>69534</Id></row>
<row _id="2191"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-W6732</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 028/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALEXANDRE DE ALCÂNTARA CAETANO</Fornecedor><CnpjFornecedor>10454034741</CnpjFornecedor><Objeto>período 09/03/2026 a 27/03/2026, para atuar como docente no curso "Power BI". Demanda ESESP - Gestão Pública Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3008,00</ValorInicial><ValorFinal>3008,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37170</idOrigem><CnpjFormatado>00.010.454/0347-41</CnpjFormatado><Id>69535</Id></row>
<row _id="2192"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-K0X8R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000047.44926.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MULTI IMAGEM MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11047985000127</CnpjFornecedor><Objeto>Exame de angiorressonância de membros inferiores</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>912,00</ValorInicial><ValorFinal>912,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37212</idOrigem><CnpjFormatado>11.047.985/0001-27</CnpjFormatado><Id>69538</Id></row>
<row _id="2193"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-TN4XB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000005.10103.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA</Fornecedor><CnpjFornecedor>51952621000106</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de papel toalha em rolo para dispenser. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6532,90</ValorInicial><ValorFinal>6532,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37184</idOrigem><CnpjFormatado>51.952.621/0001-06</CnpjFormatado><Id>69539</Id></row>
<row _id="2194"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-PW9T8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 032/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALEF NOGUEIRA DE LIMA</Fornecedor><CnpjFornecedor>769788262</CnpjFornecedor><Objeto>período 02/03/2026 a 08/04/2026, para atuar como docente no curso "Gestão e Fiscalização Contratual na Lei 14.133/21". Demanda ESESP - Gestão Pública Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3760,00</ValorInicial><ValorFinal>3760,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37195</idOrigem><CnpjFormatado>00.000.769/7882-62</CnpjFormatado><Id>69540</Id></row>
<row _id="2195"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-0MBTL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2026.000006.10103.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>PSA CURADORIA DE PALESTRAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11324248000124</CnpjFornecedor><Objeto>Realização de palestra presencial a ser ministrada pelo palestrante Everton Alexandre Lima da Costa, no evento “Conectar, Compreender e Comunicar: O Papel Estratégico da Ouvidoria” a ser realizada no dia 16 de março de 2026.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17000,00</ValorInicial><ValorFinal>17000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37210</idOrigem><CnpjFormatado>11.324.248/0001-24</CnpjFormatado><Id>69541</Id></row>
<row _id="2196"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-82KXC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 004/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>JOATAN NUNES MACHADO  JUNIOR</Fornecedor><CnpjFornecedor>11574486748</CnpjFornecedor><Objeto>período 02/03/2026 a 31/01/2027, para atuar como Assessor Técnico na Subcoordenação Pedagógica da Pós Graduação - Demanda Específica - Gestão Pública e Inovação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>71940,00</ValorInicial><ValorFinal>71940,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37214</idOrigem><CnpjFormatado>00.011.574/4867-48</CnpjFormatado><Id>69542</Id></row>
<row _id="2197"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-R2G1Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000003.10109.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>HARPIA SERVICOS E ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24913295000155</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços continuados de mediação e educação para o Espaço Cultural Palácio Anchieta, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-04-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>152693,59</ValorInicial><ValorFinal>152693,59</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37222</idOrigem><CnpjFormatado>24.913.295/0001-55</CnpjFormatado><Id>69543</Id></row>
<row _id="2198"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-L3C7V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000007.10109.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>A.C. ALVES PEREIRA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>5725389000156</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada no fornecimento de arranjos, bouquets, botões de rosas e coroas de flores naturais, sob demanda, para atender o Cerimonial do Governo em eventos e solenidades oficiais.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>50550,00</ValorInicial><ValorFinal>50550,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38276</idOrigem><CnpjFormatado>05.725.389/0001-56</CnpjFormatado><Id>69545</Id></row>
<row _id="2199"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-2F1NX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 035/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CÉSAR MALAGUTI ANDRADE SOARES</Fornecedor><CnpjFornecedor>9997603605</CnpjFornecedor><Objeto>período 02/03/2026 a 07/04/2026, para atuar como docente no curso " Inteligência Artificial Avançada". Demanda ESESP - Gestão Pública Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-07-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5232,00</ValorInicial><ValorFinal>5232,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37240</idOrigem><CnpjFormatado>00.009.997/6036-05</CnpjFormatado><Id>69547</Id></row>
<row _id="2200"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-KVXPZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000084.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28127603000178</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para atuar em regime de exclusividade, na prestação de serviços bancários destinados ao pagamento de bolsas de estudo aos estudantes do Projeto INOVATEC.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2031-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>236250,00</ValorInicial><ValorFinal>236250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37254</idOrigem><CnpjFormatado>28.127.603/0001-78</CnpjFormatado><Id>69548</Id></row>
<row _id="2201"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-4H0W8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 037/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FRANCISCA JEANE PEREIRA DA SILVA MARTINS</Fornecedor><CnpjFornecedor>34448390225</CnpjFornecedor><Objeto>período 06/03/2026, para atuar como palestrante sobre o tema "Mulheres que Transformam: Memória, Liderança e Impacto no Serviço Público". Demanda ESESP - Programa QUALIVIDA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-06-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-06-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>822,00</ValorInicial><ValorFinal>822,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37260</idOrigem><CnpjFormatado>00.034.448/3902-25</CnpjFormatado><Id>69549</Id></row>
<row _id="2202"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-KX6DL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000026.45101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FC PRODUTOS E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>51854069000113</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição e instalação de 02 (duas) portas de correr em vidro temperado incolor de 10mm para serem instaladas na entrada principal do CIODES Sul.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4456,50</ValorInicial><ValorFinal>4456,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37430</idOrigem><CnpjFormatado>51.854.069/0001-13</CnpjFormatado><Id>69551</Id></row>
<row _id="2203"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-BRNXZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 041/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LUCAS DAMM CUZZUOL</Fornecedor><CnpjFornecedor>11918270708</CnpjFornecedor><Objeto>período 05/03/2026 a 13/03/2026, para atuar como docente no curso " Habitação de Interesse social" - Demanda ESESP - Programa Pós Graduação Cidades Sustentáveis.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-05-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3161,00</ValorInicial><ValorFinal>3161,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37271</idOrigem><CnpjFormatado>00.011.918/2707-08</CnpjFormatado><Id>69552</Id></row>
<row _id="2204"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-1NR07</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 045/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>JOÃO FELIPE DE ALMEIDA FONSECA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1967818258</CnpjFornecedor><Objeto>período 09/03/2026 a 11/03/2026, para atuar como docente no curso "Licitação Pública Fase Externa Ênfase na Lei 14.133/21". Demanda ESESP - Gestão Pública Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1700,00</ValorInicial><ValorFinal>1700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37277</idOrigem><CnpjFormatado>00.001.967/8182-58</CnpjFormatado><Id>69554</Id></row>
<row _id="2205"><IdOrgao>94</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-2NRZG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000014.47901.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>Soluções Serviços terceirizados Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>9445502000524</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço de fornecimento de alimentação, refeição, almoço, para realização do 1º Seminário Estadual de Direitos da População em Situação de Rua.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3218,00</ValorInicial><ValorFinal>3218,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38498</idOrigem><CnpjFormatado>09.445.502/0005-24</CnpjFormatado><Id>69555</Id></row>
<row _id="2206"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-CV8VM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2026NE00565</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>VITORIA FG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>25175867000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA CONFECÇÃO DE NOVAS CÉDULAS DE IDENTIDADE FUNCIONAL DA PMES </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1512,00</ValorInicial><ValorFinal>1512,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37291</idOrigem><CnpjFormatado>25.175.867/0001-09</CnpjFormatado><Id>69557</Id></row>
<row _id="2207"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-W7K7G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 046/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EVERSON OLIVEIRA DA CRUZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>5391841798</CnpjFornecedor><Objeto> período 04/03/2026, para atuar como Intérprete de Libras na "Cerimônia de Posse dos novos conselheiros do Conselho Estadual dos Diretores das Pessoas com Deficiência - Biênio 2026/2027 e Assembleia Eleitoral da nova mesa diretora do Condef/ES" – Demanda CASA CIVIL - Programa Especial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-04-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>425,00</ValorInicial><ValorFinal>425,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37332</idOrigem><CnpjFormatado>00.005.391/8417-98</CnpjFormatado><Id>69558</Id></row>
<row _id="2208"><IdOrgao>94</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-2XH13</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000016.47901.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J2BR COMERCIO, SERVICO, EVENTO, ALIMENTACAO, SAUDE E ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13421421000138</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para fornecimento de refeição (almoço e bebida) tipo sel-service sem balança</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>35832,00</ValorInicial><ValorFinal>35832,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38460</idOrigem><CnpjFormatado>13.421.421/0001-38</CnpjFormatado><Id>69560</Id></row>
<row _id="2209"><IdOrgao>94</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-L73S8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000015.47901.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J2BR COMERCIO, SERVICO, EVENTO, ALIMENTACAO, SAUDE E ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13421421000138</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em locação de espaço físico incluindo equipamentos e alimentação para atender às demandas desta SETADES na execução do Seminário Estadual Intersetorial do Programa Bolsa Família 2026</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>48520,00</ValorInicial><ValorFinal>48520,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38456</idOrigem><CnpjFormatado>13.421.421/0001-38</CnpjFormatado><Id>69561</Id></row>
<row _id="2210"><IdOrgao>94</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-TR7JN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000017.47901.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MARKA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24521173000113</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para confecção de material gráfico para atender ao Seminário Intersetorial do Programa Bolsa Família nos dias 26 e 27 de março de 2026</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2443,50</ValorInicial><ValorFinal>2443,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38462</idOrigem><CnpjFormatado>24.521.173/0001-13</CnpjFormatado><Id>69562</Id></row>
<row _id="2211"><IdOrgao>94</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-TR7JN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000018.47901.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LL VERSATIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>49256572000125</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para confecção de material gráfico para atender ao Seminário Intersetorial do Programa Bolsa Família nos dias 26 e 27 de março de 2026</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6682,50</ValorInicial><ValorFinal>6682,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38464</idOrigem><CnpjFormatado>49.256.572/0001-25</CnpjFormatado><Id>69563</Id></row>
<row _id="2212"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-4BJDL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000089.42101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>51.779.604 AUGUSTO OLIVEIRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>51779604000119</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para confecção de kit crachá.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7070,00</ValorInicial><ValorFinal>7070,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38082</idOrigem><CnpjFormatado>51.779.604/0001-19</CnpjFormatado><Id>69564</Id></row>
<row _id="2213"><IdOrgao>94</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-DQ760</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000021.47901.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>27740877000175</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de editoração, diagramação, revisão ortográfica e gramatical e impressão do Caderno de Resultados das ações no âmbito do Sistema Único da Assistência Social - SUAS no Espírito Santo, incluindo versão digital em formato PDF.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>24900,00</ValorInicial><ValorFinal>24900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38500</idOrigem><CnpjFormatado>27.740.877/0001-75</CnpjFormatado><Id>69565</Id></row>
<row _id="2214"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-WLN79</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 047/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SAMELLA SOUZA MACHADO </Fornecedor><CnpjFornecedor>14024041746</CnpjFornecedor><Objeto>período 04/03/2026, para atuar como Intérprete de Libras na " Cerimônia de Posse dos novos conselheiros do Conselho Estadual dos Diretores das Pessoas com Deficiência - Biênio 2026/2027 e Assembleia Eleitoral da nova mesa diretora do Condef/ES" – Demanda CASA CIVIL - Programa Especial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-04-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>425,00</ValorInicial><ValorFinal>425,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37367</idOrigem><CnpjFormatado>00.014.024/0417-46</CnpjFormatado><Id>69566</Id></row>
<row _id="2215"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-2WDQT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 003/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>7IMPORT MEDICAL GROUP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>53342372000162</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES ELÉTRICAS.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-11-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>297800,00</ValorInicial><ValorFinal>297800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37388</idOrigem><CnpjFormatado>53.342.372/0001-62</CnpjFormatado><Id>69567</Id></row>
<row _id="2216"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-JD566</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000003.37101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE GASTRONOMIA, CULTURA E TURISMO PANELA DE BARRO</Fornecedor><CnpjFornecedor>24063391000151</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço para locação de espaço institucional de 60 m² no Festival de Boteco Barra Folia – Conceição da Barra 2026, para participação da Secretaria de Estado do Turismo SETUR ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-12-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>150000,00</ValorInicial><ValorFinal>150000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38538</idOrigem><CnpjFormatado>24.063.391/0001-51</CnpjFormatado><Id>69568</Id></row>
<row _id="2217"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-9C5R6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 011/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - FILIAL ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>331788004610</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE BIPAP PARA O HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR DÓRIO SILVA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-01-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>170160,00</ValorInicial><ValorFinal>170160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37401</idOrigem><CnpjFormatado>00.331.788/0046-10</CnpjFormatado><Id>69569</Id></row>
<row _id="2218"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NWFMC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 009/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ASTERIXCO TELECOM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22416591000115</CnpjFornecedor><Objeto>FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CFTV, COM SOFTWARE PARA ACESSO ÀS IMAGENS EM AMBIENTE LOCAL E EM NUVEM, COM INSTALAÇÃO DE 16 CÂMERAS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-01-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22200,00</ValorInicial><ValorFinal>22200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37403</idOrigem><CnpjFormatado>22.416.591/0001-15</CnpjFormatado><Id>69570</Id></row>
<row _id="2219"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-N834N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 013/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AGROLAB-ANALISES E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39267166000104</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS – HMSA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-01-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>33516,00</ValorInicial><ValorFinal>33516,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37416</idOrigem><CnpjFormatado>39.267.166/0001-04</CnpjFormatado><Id>69571</Id></row>
<row _id="2220"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-J3H8Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 019/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>COLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29187710000154</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA AS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS – HMSA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-01-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12120,00</ValorInicial><ValorFinal>12120,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37437</idOrigem><CnpjFormatado>29.187.710/0001-54</CnpjFormatado><Id>69572</Id></row>
<row _id="2221"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-Q70NT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 020/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ATTENDANCE ELETROMEDICINA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1444396000129</CnpjFornecedor><Objeto>serviços de desinfecção química do sistema de tratamento de água purificada e aquisição de insumos</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10027,54</ValorInicial><ValorFinal>10027,54</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37447</idOrigem><CnpjFormatado>01.444.396/0001-29</CnpjFormatado><Id>69573</Id></row>
<row _id="2222"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-TBZRM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 024/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>1617634000150</CnpjFornecedor><Objeto>prestação de serviços de aferição, calibração e qualificação de equipamentos do laboratório e agência transfusional</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8100,00</ValorInicial><ValorFinal>8100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37472</idOrigem><CnpjFormatado>01.617.634/0001-50</CnpjFormatado><Id>69574</Id></row>
<row _id="2223"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-ZLDCC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 026/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PABLO MEDEIROS JABOR </Fornecedor><CnpjFornecedor>88915891953</CnpjFornecedor><Objeto>período 17/03/2026 e 18/03/2026, para atuar como Docente no curso "Engenharia de Prompts no Setor Público". Demanda ESESP - Gestão Pública Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1968,00</ValorInicial><ValorFinal>1968,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37498</idOrigem><CnpjFormatado>00.088.915/8919-53</CnpjFormatado><Id>69575</Id></row>
<row _id="2224"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-CWCQ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 023/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DAYANE SANTOS SCHMIDT</Fornecedor><CnpjFornecedor>64177276000122</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO PONTUAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA DAS CAIXAS DÁGUA DO HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR DÓRIO SILVA - HDDS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3749,00</ValorInicial><ValorFinal>3749,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37506</idOrigem><CnpjFormatado>64.177.276/0001-22</CnpjFormatado><Id>69576</Id></row>
<row _id="2225"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-0Q0R8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 1144/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITAL DOS OLHOS DE MINAS GERAIS SC LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>65279663000132</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA DE SINDROME DE IRLEN NO HOSPITAL DE OLHOS DE BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2390,00</ValorInicial><ValorFinal>2390,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37513</idOrigem><CnpjFormatado>65.279.663/0001-32</CnpjFormatado><Id>69577</Id></row>
<row _id="2226"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-H0LC7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2026NE01489</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10498974000109</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO, 21 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO, 23 A 26 DE MARÇO DE 2026.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>21000,00</ValorInicial><ValorFinal>21000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38895</idOrigem><CnpjFormatado>10.498.974/0001-09</CnpjFormatado><Id>69578</Id></row>
<row _id="2227"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-WJCV6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000004.49203.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>669794000180</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação do serviço de locação de estande com espaço personalizado e exclusivo no “CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO: LIQUIDA JARDIM CARAPINA” a ser realizado nos dias 26 de fevereiro a 01 de março de 2026, na Rua Jonatas Nunes Loureiro – Jardim Carapina – Serra ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>250003,20</ValorInicial><ValorFinal>250003,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37530</idOrigem><CnpjFormatado>00.669.794/0001-80</CnpjFormatado><Id>69579</Id></row>
<row _id="2228"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-QN6HB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 028/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LAVATEC GESTAO TEXTEIS Ltda,</Fornecedor><CnpjFornecedor>36824686000182</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDEIRA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DR. DÓRIO SILVA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-12-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3280200,00</ValorInicial><ValorFinal>3280200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37537</idOrigem><CnpjFormatado>36.824.686/0001-82</CnpjFormatado><Id>69580</Id></row>
<row _id="2229"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-DSP79</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001149.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>943,20</ValorInicial><ValorFinal>943,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37735</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69581</Id></row>
<row _id="2230"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-T50G1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001008.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5970,54</ValorInicial><ValorFinal>5970,54</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37639</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69582</Id></row>
<row _id="2231"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-S1ZDT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001021.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9659,70</ValorInicial><ValorFinal>9659,70</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37686</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69583</Id></row>
<row _id="2232"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-9MFB8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001011.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PARAGON FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43208384000145</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade - Aquisição de Medicamentos Importados não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4900,00</ValorInicial><ValorFinal>4900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37682</idOrigem><CnpjFormatado>43.208.384/0001-45</CnpjFormatado><Id>69584</Id></row>
<row _id="2233"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-9MFB8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001017.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade - Aquisição de Medicamentos Importados não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1950,00</ValorInicial><ValorFinal>1950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37684</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69585</Id></row>
<row _id="2234"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-1D6N8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000965.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>532,86</ValorInicial><ValorFinal>532,86</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37569</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>69586</Id></row>
<row _id="2235"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-0L2GC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000056.44926.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1513946000114</CnpjFornecedor><Objeto>Esfíncter Urinário Artificial (AMS 800)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>60000,00</ValorInicial><ValorFinal>60000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37566</idOrigem><CnpjFormatado>01.513.946/0001-14</CnpjFormatado><Id>69587</Id></row>
<row _id="2236"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-CNTST</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 030/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto> FORNECIMENTO DE REAGENTES E EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO E SUPORTE TÉCNICO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-02-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14124,40</ValorInicial><ValorFinal>14124,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37558</idOrigem><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>69588</Id></row>
<row _id="2237"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-CNTST</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 031/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2956455000100</CnpjFornecedor><Objeto> FORNECIMENTO DE REAGENTES E EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO E SUPORTE TÉCNICO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-02-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>59504,80</ValorInicial><ValorFinal>59504,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37564</idOrigem><CnpjFormatado>02.956.455/0001-00</CnpjFormatado><Id>69589</Id></row>
<row _id="2238"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-Z48F9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001022.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2684,28</ValorInicial><ValorFinal>2684,28</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37575</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69590</Id></row>
<row _id="2239"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-FW0NK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001006.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>135,00</ValorInicial><ValorFinal>135,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37572</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>69592</Id></row>
<row _id="2240"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-FW0NK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001004.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7912,80</ValorInicial><ValorFinal>7912,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37571</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69593</Id></row>
<row _id="2241"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-PFHQ2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001060.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>284,20</ValorInicial><ValorFinal>284,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37574</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>69594</Id></row>
<row _id="2242"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-PFHQ2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001059.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>239,52</ValorInicial><ValorFinal>239,52</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37573</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69595</Id></row>
<row _id="2243"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-JZV90</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 038/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>NILTON POSSATI DE JESUS</Fornecedor><CnpjFornecedor>12475788798</CnpjFornecedor><Objeto>período 19/03/2026 e 20/03/2026, para atuar como docente no curso "Politicas Públicas e suas Tipologias - Pós Graduação - Gestão Pública e Inovação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1526,00</ValorInicial><ValorFinal>1526,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37586</idOrigem><CnpjFormatado>00.012.475/7887-98</CnpjFormatado><Id>69596</Id></row>
<row _id="2244"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-Z8H76</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000975.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMAUSA PHARMACEUTICAL GROUP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37124240000108</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade Canabidiol - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>54177,12</ValorInicial><ValorFinal>54177,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37618</idOrigem><CnpjFormatado>37.124.240/0001-08</CnpjFormatado><Id>69597</Id></row>
<row _id="2245"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-Z8H76</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000976.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade Canabidiol - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1950,00</ValorInicial><ValorFinal>1950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37619</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69598</Id></row>
<row _id="2246"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-2QV20</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001007.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>640,80</ValorInicial><ValorFinal>640,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37635</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>69599</Id></row>
<row _id="2247"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-L4JW4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000967.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBO FORMULAS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3618134000169</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de Medicamentos Manipulados não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1404,00</ValorInicial><ValorFinal>1404,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37610</idOrigem><CnpjFormatado>03.618.134/0001-69</CnpjFormatado><Id>69600</Id></row>
<row _id="2248"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-3ZSCX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000977.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4308,00</ValorInicial><ValorFinal>4308,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37620</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69601</Id></row>
<row _id="2249"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-S5FWM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000972.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1938,60</ValorInicial><ValorFinal>1938,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37613</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69602</Id></row>
<row _id="2250"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-9GJ2T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001070.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1267,20</ValorInicial><ValorFinal>1267,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37689</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69603</Id></row>
<row _id="2251"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-9GJ2T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001072.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13833,96</ValorInicial><ValorFinal>13833,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37690</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69604</Id></row>
<row _id="2252"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-0236P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001066.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>433,80</ValorInicial><ValorFinal>433,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37688</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>69605</Id></row>
<row _id="2253"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-0236P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001065.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>880,00</ValorInicial><ValorFinal>880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37687</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69606</Id></row>
<row _id="2254"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-H15B0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001003.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>909,00</ValorInicial><ValorFinal>909,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37622</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69607</Id></row>
<row _id="2255"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-5NXSQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001101.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FDA ALLERGENIC LABORATORIO DE FORMULAÇÕES ESPECIAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>749145000190</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4635,00</ValorInicial><ValorFinal>4635,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37692</idOrigem><CnpjFormatado>00.749.145/0001-90</CnpjFormatado><Id>69608</Id></row>
<row _id="2256"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-HF3PL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001108.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>323,40</ValorInicial><ValorFinal>323,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37700</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69609</Id></row>
<row _id="2257"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-HF3PL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001109.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>936,00</ValorInicial><ValorFinal>936,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37708</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69610</Id></row>
<row _id="2258"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-7SKGL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001107.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2541,60</ValorInicial><ValorFinal>2541,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37695</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69611</Id></row>
<row _id="2259"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-PJR1Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000026.35207.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Associação de Municípios do Estado do Espírito Santo</Fornecedor><CnpjFornecedor>31699119000128</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de cota de patrocínio “Diamante”, com cessão de estande de 24 m² e contrapartidas correlatas, para viabilizar a participação institucional do DETRAN/ES no 9º Congresso Gestão das Cidades, contemplando espaço expositivo, comunicação visual nas peças do evento, inserções em painéis/locução e demais itens previstos no plano comercial, segundo as condições e exigências previstas no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>150000,00</ValorInicial><ValorFinal>150000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37852</idOrigem><CnpjFormatado>31.699.119/0001-28</CnpjFormatado><Id>69612</Id></row>
<row _id="2260"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-GF5C3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 036/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>WEB KRIATIVA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12359987000114</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE SISTEMA PACS COM HARDWARE, ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS PARA O HMSA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22680,00</ValorInicial><ValorFinal>22680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37592</idOrigem><CnpjFormatado>12.359.987/0001-14</CnpjFormatado><Id>69613</Id></row>
<row _id="2261"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-SHKFD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 042/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ANA CAROLINA JULIO DA SILVA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10176135758</CnpjFornecedor><Objeto>período 12/03/2026 a 27/03/2026, para atuar como docente no curso "Culturas Organizacionais e Inovação" - Demanda ESESP - Pós Graduação Gestão Pública e Inovação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-12-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3567,00</ValorInicial><ValorFinal>3567,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37607</idOrigem><CnpjFormatado>00.010.176/1357-58</CnpjFormatado><Id>69614</Id></row>
<row _id="2262"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-W578S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000060.44926.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>TERRAINOVA SAFE &amp; TECH LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>53974076000184</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de serviço de Análise Ergonômica do Trabalho (AET)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6700,00</ValorInicial><ValorFinal>6700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37628</idOrigem><CnpjFormatado>53.974.076/0001-84</CnpjFormatado><Id>69615</Id></row>
<row _id="2263"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-271H5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 021/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MARIO ARNALDO BATISTA VERDIBELLO </Fornecedor><CnpjFornecedor>5574333716</CnpjFornecedor><Objeto>período 20/03/2026 a 23/03/2026, para atuar como docente no curso "Inteligência Artificial". Demanda ESESP - Gestão Pública Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1504,00</ValorInicial><ValorFinal>1504,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37627</idOrigem><CnpjFormatado>00.005.574/3337-16</CnpjFormatado><Id>69616</Id></row>
<row _id="2264"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-9LG0D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 039/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ICONE ESTUDOS E SONDAGENS LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>15064293000148</CnpjFornecedor><Objeto>Elaboração de projeto “as built” arquitetônico para atender o Hospital Estadual Dr. Dório Silva. - HDDS </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-05-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>37787,75</ValorInicial><ValorFinal>37787,75</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37621</idOrigem><CnpjFormatado>15.064.293/0001-48</CnpjFormatado><Id>69617</Id></row>
<row _id="2265"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-H8BDL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 037/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>HIDRAUMIX TUBOS E CONEXOES LTDA  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3315233000171</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação De Serviço de Elaboração de Projetos de Redes de Gases para Sala Vermelha e Nefrologia para o Hospital Doutor Dório Silva (Projeto P7)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-06-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6948,59</ValorInicial><ValorFinal>6948,59</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37630</idOrigem><CnpjFormatado>03.315.233/0001-71</CnpjFormatado><Id>69618</Id></row>
<row _id="2266"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-7CR5D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 027/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ALEF NOGUEIRA DE LIMA</Fornecedor><CnpjFornecedor>769788262</CnpjFornecedor><Objeto>período 23/03/2026 a 27/03/2026, para atuar como docente no curso " Elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência com Ênfase na Lei nº 14.133/21". Demanda ESESP - Gestão Pública Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1880,00</ValorInicial><ValorFinal>1880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37638</idOrigem><CnpjFormatado>00.000.769/7882-62</CnpjFormatado><Id>69619</Id></row>
<row _id="2267"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-4QQ5H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 040/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37457979000131</CnpjFornecedor><Objeto>prestação de serviços de locação de videobroncoscópio com manutenção preventiva e corretiva para o Hospital Doutor Dório Silva – HDDS </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>119880,00</ValorInicial><ValorFinal>119880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37642</idOrigem><CnpjFormatado>37.457.979/0001-31</CnpjFormatado><Id>69620</Id></row>
<row _id="2268"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-F5TZ9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000003.27201.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CAPIXABA ELEVADORES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>51876719000121</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de assistência técnica e manutenção preventiva/corretiva nos 2 (dois) elevadores localizados na sede do IJSN, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-06-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>33600,00</ValorInicial><ValorFinal>33600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37641</idOrigem><CnpjFormatado>51.876.719/0001-21</CnpjFormatado><Id>69621</Id></row>
<row _id="2269"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-FF4LQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 064/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DAIANA PEREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11437063748</CnpjFornecedor><Objeto>período 17/03/2026, para atuar como Intérprete de Libras no "Lançamento do Programa de Fortalecimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência &amp; Reunião Ordinária do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CONDEF" – Demanda CASA CIVIL - Programa Especial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>595,00</ValorInicial><ValorFinal>595,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37650</idOrigem><CnpjFormatado>00.011.437/0637-48</CnpjFormatado><Id>69622</Id></row>
<row _id="2270"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-BBHG3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 065/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SAMILA BARBOSA ALVES</Fornecedor><CnpjFornecedor>14569799736</CnpjFornecedor><Objeto>período 17/03/2026, para atuar como Intérprete de Libras no "Lançamento do Programa de Fortalecimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência &amp; Reunião Ordinária do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência" - CONDEF – Demanda CASA CIVIL - Programa Especial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>595,00</ValorInicial><ValorFinal>595,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37742</idOrigem><CnpjFormatado>00.014.569/7997-36</CnpjFormatado><Id>69624</Id></row>
<row _id="2271"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-4S9R8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001140.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2073,60</ValorInicial><ValorFinal>2073,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37729</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69625</Id></row>
<row _id="2272"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-4S9R8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001139.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1777,20</ValorInicial><ValorFinal>1777,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37725</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69626</Id></row>
<row _id="2273"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-CPQ5G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000004.27201.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>11779005000180</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de jornal de grande circulação</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2031-02-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>112,80</ValorInicial><ValorFinal>112,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37680</idOrigem><CnpjFormatado>11.779.005/0001-80</CnpjFormatado><Id>69627</Id></row>
<row _id="2274"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-SHMQL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001269.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ADM LICITACOES COMERCIO E SERVICO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61500079000104</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de facas, espátulas e bandejas para atender o setor de físico-quimica de alimentos do Lacen.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>395,00</ValorInicial><ValorFinal>395,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38018</idOrigem><CnpjFormatado>61.500.079/0001-04</CnpjFormatado><Id>69628</Id></row>
<row _id="2275"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-69C7H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001285.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos padronizados para atendimento de pacientes cadastrados nas farmácias cidadãs estaduais em conformidade com o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2000,00</ValorInicial><ValorFinal>2000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38019</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>69629</Id></row>
<row _id="2276"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-J301C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001044.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>72481,50</ValorInicial><ValorFinal>72481,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37792</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>69630</Id></row>
<row _id="2277"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-51VS9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001095.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1485,00</ValorInicial><ValorFinal>1485,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37800</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>69631</Id></row>
<row _id="2278"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-02Q8C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001141.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2036,82</ValorInicial><ValorFinal>2036,82</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37819</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69632</Id></row>
<row _id="2279"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-ZJVG3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001110.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMIX IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24649107000123</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9000,00</ValorInicial><ValorFinal>9000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37809</idOrigem><CnpjFormatado>24.649.107/0001-23</CnpjFormatado><Id>69633</Id></row>
<row _id="2280"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-ZJVG3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001111.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMIX IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24649107000123</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1950,00</ValorInicial><ValorFinal>1950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37811</idOrigem><CnpjFormatado>24.649.107/0001-23</CnpjFormatado><Id>69634</Id></row>
<row _id="2281"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-4G8NS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001105.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMIX IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24649107000123</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade FIBROSE CISTICA - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7920,00</ValorInicial><ValorFinal>7920,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37804</idOrigem><CnpjFormatado>24.649.107/0001-23</CnpjFormatado><Id>69635</Id></row>
<row _id="2282"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-4G8NS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001106.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade FIBROSE CISTICA - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1940,00</ValorInicial><ValorFinal>1940,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37806</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69636</Id></row>
<row _id="2283"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-B3JLD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001091.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671002286</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5197,20</ValorInicial><ValorFinal>5197,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37799</idOrigem><CnpjFormatado>44.734.671/0022-86</CnpjFormatado><Id>69637</Id></row>
<row _id="2284"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-QMRSZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001104.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade Canabidiol - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1950,00</ValorInicial><ValorFinal>1950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37802</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69638</Id></row>
<row _id="2285"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-QMRSZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001103.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMAUSA PHARMACEUTICAL GROUP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37124240000108</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade Canabidiol - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12824,24</ValorInicial><ValorFinal>12824,24</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37801</idOrigem><CnpjFormatado>37.124.240/0001-08</CnpjFormatado><Id>69639</Id></row>
<row _id="2286"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-KF158</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001147.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMIX IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24649107000123</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7380,00</ValorInicial><ValorFinal>7380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37731</idOrigem><CnpjFormatado>24.649.107/0001-23</CnpjFormatado><Id>69640</Id></row>
<row _id="2287"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-KF158</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001148.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMIX IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24649107000123</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1950,00</ValorInicial><ValorFinal>1950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37733</idOrigem><CnpjFormatado>24.649.107/0001-23</CnpjFormatado><Id>69641</Id></row>
<row _id="2288"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-RPL15</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 066/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BEATRIZ OLIVEIRA MONTES</Fornecedor><CnpjFornecedor>11252661711</CnpjFornecedor><Objeto>período 18/03/2026 a 08/04/2026, para atuar como Docente Conteudista no curso "Gestão de Convênios: Convenente". Demanda ESESP - Gestão Pública Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4512,00</ValorInicial><ValorFinal>4512,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37739</idOrigem><CnpjFormatado>00.011.252/6617-11</CnpjFormatado><Id>69642</Id></row>
<row _id="2289"><IdOrgao>787</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-8P7BW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000023.45904.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública</Fornecedor><CnpjFornecedor>10498974000281</CnpjFornecedor><Objeto>Participação de militares e servidores do CBMES no 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6999,99</ValorInicial><ValorFinal>6999,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38748</idOrigem><CnpjFormatado>10.498.974/0002-81</CnpjFormatado><Id>69643</Id></row>
<row _id="2290"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-L0QZJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000004.19101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28086357000153</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de espelho para o banheiro da sala de reunião.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>290,00</ValorInicial><ValorFinal>290,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37787</idOrigem><CnpjFormatado>28.086.357/0001-53</CnpjFormatado><Id>69644</Id></row>
<row _id="2291"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-NGXHT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2026.00031</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ANAC - AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL</Fornecedor><CnpjFornecedor>8471457000196</CnpjFornecedor><Objeto>Pagamento das Guias de Recolhimento da União (GRU), utilizadas nos processos de habilitação e revalidação dos pilotos e mecânicos do NOTAER junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-07-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10000,00</ValorInicial><ValorFinal>10000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37757</idOrigem><CnpjFormatado>08.471.457/0001-96</CnpjFormatado><Id>69645</Id></row>
<row _id="2292"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-MRP29</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001164.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1940,00</ValorInicial><ValorFinal>1940,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37821</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69646</Id></row>
<row _id="2293"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-MRP29</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001162.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PARAGON FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43208384000145</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7000,00</ValorInicial><ValorFinal>7000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37820</idOrigem><CnpjFormatado>43.208.384/0001-45</CnpjFormatado><Id>69647</Id></row>
<row _id="2294"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-ZCZHK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001131.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>334,80</ValorInicial><ValorFinal>334,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37817</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>69648</Id></row>
<row _id="2295"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-ZCZHK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001129.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1550,40</ValorInicial><ValorFinal>1550,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37815</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69649</Id></row>
<row _id="2296"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-P27SS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.001208.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797967000195</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23160,00</ValorInicial><ValorFinal>23160,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38572</idOrigem><CnpjFormatado>07.797.967/0001-95</CnpjFormatado><Id>69650</Id></row>
<row _id="2297"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-TM48J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2025.000119.32101.01/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO AGUIA BRANCA S A</Fornecedor><CnpjFornecedor>27486182000109</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de prestação de serviços para fornecimento mensal de bilhetes de passagens aos servidores. O benefício destina-se aos servidores que residem em municípios localizados fora da Região Metropolitana ou na Grande Vitória e que atuam no Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Talmo Luiz Silva, em João Neiva/ES, e/ou no Programa QUALIFICAR ES. A contratação também contempla o deslocamento desses servidores para a ministração de cursos em diferentes municípios do interior do Estado do Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-06-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>31500,00</ValorInicial><ValorFinal>31500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37780</idOrigem><CnpjFormatado>27.486.182/0001-09</CnpjFormatado><Id>69651</Id></row>
<row _id="2298"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-M109S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000005.49203.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EXITO RODADAS DE NEGOCIOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45433875000115</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de cota Patrocínio institucional pela ADERES no evento denominado “1º SAMOG.e – São Mateus Óleo, Gás e Energia”, que se realizará no período de 04 a 05 de março de 2026, na CEPE – São Mateus / ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-05-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>40000,00</ValorInicial><ValorFinal>40000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37794</idOrigem><CnpjFormatado>45.433.875/0001-15</CnpjFormatado><Id>69652</Id></row>
<row _id="2299"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-6C675</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000006.49203.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIACAO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS DA GRANDE GOIABEIRAS EM VITORIA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>22458187000104</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do serviço de locação de estande com espaço personalizado e exclusivo no “LIQUIDA ESPÍRITO SANTO – EDIÇÃO GRANDE SÃO PEDRO” a ser realizada nos dias 06 a 08 de março de 2026, na Rua Felicidade Correa dos Santos (Campo do Racing) - Vitória - ES, conforme descrição detalhada dos serviços constantes na Proposta Comercial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-06-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>999600,00</ValorInicial><ValorFinal>999600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37797</idOrigem><CnpjFormatado>22.458.187/0001-04</CnpjFormatado><Id>69653</Id></row>
<row _id="2300"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-963M2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000007.49203.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO CULTURA, ESPORTE E COMPANHIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10227671000143</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do serviço de locação de estande com espaço personalizado e exclusivo na “2ª Edição Festival de Música e Sustentabilidade – Edição Marataizes - ES” a ser realizada nos dias 05 a 09 de março de 2026, na Praia Central, Localizado na Avenida Beira Mar,Centro, Marataizes – ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-05-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>552800,00</ValorInicial><ValorFinal>552800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37807</idOrigem><CnpjFormatado>10.227.671/0001-43</CnpjFormatado><Id>69654</Id></row>
<row _id="2301"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-V7LG3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.001358.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>NATIVITTA PLANEJAMENTOS PROJETOS E GERENCIAMENTO EM SAUDE E AMBIENTE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11049077000172</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA O HESVV.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>348448,00</ValorInicial><ValorFinal>348448,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38578</idOrigem><CnpjFormatado>11.049.077/0001-72</CnpjFormatado><Id>69655</Id></row>
<row _id="2302"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-CBL61</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001260.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MED CENTER COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>874929000140</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Novo/Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6328,56</ValorInicial><ValorFinal>6328,56</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38012</idOrigem><CnpjFormatado>00.874.929/0001-40</CnpjFormatado><Id>69656</Id></row>
<row _id="2303"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-810ZC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001179.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade Canabidiol - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1950,00</ValorInicial><ValorFinal>1950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37974</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69657</Id></row>
<row _id="2304"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-810ZC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001178.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMAUSA PHARMACEUTICAL GROUP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37124240000108</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade Canabidiol - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>27406,32</ValorInicial><ValorFinal>27406,32</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37973</idOrigem><CnpjFormatado>37.124.240/0001-08</CnpjFormatado><Id>69658</Id></row>
<row _id="2305"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-JN8PH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001173.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Uniao Farma Comercial Eireli</Fornecedor><CnpjFornecedor>29910022000170</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>40680,00</ValorInicial><ValorFinal>40680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37970</idOrigem><CnpjFormatado>29.910.022/0001-70</CnpjFormatado><Id>69659</Id></row>
<row _id="2306"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-6G2ZN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001254.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6307,20</ValorInicial><ValorFinal>6307,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38009</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69660</Id></row>
<row _id="2307"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-6G2ZN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001251.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6681,60</ValorInicial><ValorFinal>6681,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38008</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69661</Id></row>
<row _id="2308"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-031D1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001172.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Canabidiol Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1950,00</ValorInicial><ValorFinal>1950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37968</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69662</Id></row>
<row _id="2309"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-031D1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001171.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMAUSA PHARMACEUTICAL GROUP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37124240000108</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Canabidiol Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>59453,00</ValorInicial><ValorFinal>59453,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37966</idOrigem><CnpjFormatado>37.124.240/0001-08</CnpjFormatado><Id>69663</Id></row>
<row _id="2310"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-8PQBF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001151.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1950,00</ValorInicial><ValorFinal>1950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37965</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69664</Id></row>
<row _id="2311"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-8PQBF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001150.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24331585000190</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>559060,20</ValorInicial><ValorFinal>559060,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37963</idOrigem><CnpjFormatado>24.331.585/0001-90</CnpjFormatado><Id>69665</Id></row>
<row _id="2312"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-2C9BW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001174.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>21691,80</ValorInicial><ValorFinal>21691,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37972</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>69666</Id></row>
<row _id="2313"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-N3PS1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001246.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3321,00</ValorInicial><ValorFinal>3321,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38006</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69667</Id></row>
<row _id="2314"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-J44FX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001245.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1950,00</ValorInicial><ValorFinal>1950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38002</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69668</Id></row>
<row _id="2315"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-J44FX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001244.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ELBRIT PHARMA BIOTECH &amp; CONSULTING LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>37914841000114</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>395189,20</ValorInicial><ValorFinal>395189,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37999</idOrigem><CnpjFormatado>37.914.841/0001-14</CnpjFormatado><Id>69669</Id></row>
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<row _id="2317"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-FBLFQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001259.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Canabidiol Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1950,00</ValorInicial><ValorFinal>1950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38011</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69671</Id></row>
<row _id="2318"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-6GKBF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001243.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Novo - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1950,00</ValorInicial><ValorFinal>1950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37997</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69672</Id></row>
<row _id="2319"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-6GKBF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001242.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ELBRIT PHARMA BIOTECH &amp; CONSULTING LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>37914841000114</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Novo - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>710872,76</ValorInicial><ValorFinal>710872,76</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37994</idOrigem><CnpjFormatado>37.914.841/0001-14</CnpjFormatado><Id>69673</Id></row>
<row _id="2320"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-NDBHK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001261.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Novo/Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>86587,20</ValorInicial><ValorFinal>86587,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38013</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>69674</Id></row>
<row _id="2321"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-C589W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001265.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1950,00</ValorInicial><ValorFinal>1950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38015</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69675</Id></row>
<row _id="2322"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-C589W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001264.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24331585000190</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3046064,32</ValorInicial><ValorFinal>3046064,32</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38014</idOrigem><CnpjFormatado>24.331.585/0001-90</CnpjFormatado><Id>69676</Id></row>
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<row _id="2326"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-3MKN9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001325.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Canabidiol Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1950,00</ValorInicial><ValorFinal>1950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38022</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69680</Id></row>
<row _id="2327"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-4M5H7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001315.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12499494000180</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Novo - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>34730,16</ValorInicial><ValorFinal>34730,16</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38020</idOrigem><CnpjFormatado>12.499.494/0001-80</CnpjFormatado><Id>69681</Id></row>
<row _id="2328"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-X46Z6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001365.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4064,48</ValorInicial><ValorFinal>4064,48</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38029</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69682</Id></row>
<row _id="2329"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-X46Z6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001367.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>215,60</ValorInicial><ValorFinal>215,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38031</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69683</Id></row>
<row _id="2330"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-Z5X77</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001345.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1950,00</ValorInicial><ValorFinal>1950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38028</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69684</Id></row>
<row _id="2331"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-Z5X77</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001344.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MULTICARE PHARMACEUTICALS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24331585000190</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>590119,10</ValorInicial><ValorFinal>590119,10</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38027</idOrigem><CnpjFormatado>24.331.585/0001-90</CnpjFormatado><Id>69685</Id></row>
<row _id="2332"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-FM9QK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001234.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FDC FARMA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>58441329000178</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Manipulado Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>24800,00</ValorInicial><ValorFinal>24800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37976</idOrigem><CnpjFormatado>58.441.329/0001-78</CnpjFormatado><Id>69686</Id></row>
<row _id="2333"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-T1C3P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001249.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Novo - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>874,16</ValorInicial><ValorFinal>874,16</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38007</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>69687</Id></row>
<row _id="2334"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-CDRGN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2026.000003.19101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de 1 (uma) assinatura digital anual, com acesso ilimitado às publicações diárias (segunda a domingo), conteúdos exclusivos e acervo digital do jornal A Gazeta, pelo período de 12 (doze) meses a contar de 19.03.2026.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>298,80</ValorInicial><ValorFinal>298,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37824</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>69688</Id></row>
<row _id="2335"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-LNH5M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000008.49203.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO SUSTENTABILIDADE BRASIL - ISB</Fornecedor><CnpjFornecedor>30582865000174</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do serviço de locação de estande com espaço personalizado e exclusivo na “Feira Parceria Legal Empreendedor e Consumidor – Edição Porto Canoa” a ser realizada nos dias 06 a 08 de março de 2026, na Rua Pica Pau, SN 0 - Praça dos Girassóis - Porto Canoa - Serra/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-06-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>348300,00</ValorInicial><ValorFinal>348300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37829</idOrigem><CnpjFormatado>30.582.865/0001-74</CnpjFormatado><Id>69689</Id></row>
<row _id="2336"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-S737M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000009.49203.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Arflex Comercio e Servico Ltda ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>13265487000186</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do serviço de locação de estande com espaço personalizado e exclusivo no “FESTIVAL DA UVA E DO VINHO” a ser realizado nos dias 07 e 08 de março de 2026, em São Bento de Urânia - Alfredo Chaves /ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>50220,00</ValorInicial><ValorFinal>50220,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37837</idOrigem><CnpjFormatado>13.265.487/0001-86</CnpjFormatado><Id>69690</Id></row>
<row _id="2337"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-VW99B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 036/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GISLENE MARIA LEPPAUS </Fornecedor><CnpjFornecedor>8669103796</CnpjFornecedor><Objeto>período 30/03/2026 e 31/03/2026, para atuar como docente no curso " Comunicação Não Violenta e Inteligência Emocional". Demanda ESESP - Gestão Pública Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1360,00</ValorInicial><ValorFinal>1360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37945</idOrigem><CnpjFormatado>00.008.669/1037-96</CnpjFormatado><Id>69691</Id></row>
<row _id="2338"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-TNBHF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000011.49203.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>669794000180</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do serviço de locação de estande com espaço personalizado e exclusivo no “CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO: LIQUIDA COLINA DE LARANJEIRAS” a ser realizado nos dias 12 a 15 de março de 2026, Avenida Braúna, s/n – Colina de Laranjeiras. Serra ES – em frente a Padaria Café Arrumado.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-12-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>250003,20</ValorInicial><ValorFinal>250003,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37854</idOrigem><CnpjFormatado>00.669.794/0001-80</CnpjFormatado><Id>69692</Id></row>
<row _id="2339"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-0H520</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000014.49203.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>R COUTINHO FILMES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32992475000106</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de cota Patrocínio institucional pela ADERES no evento denominado “6º FESTIVAL NOSTRA CULTURA”, que se realizará no período de 20 a 22 de março de 2026, no centro de Santa Teresa/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>40000,00</ValorInicial><ValorFinal>40000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37897</idOrigem><CnpjFormatado>32.992.475/0001-06</CnpjFormatado><Id>69694</Id></row>
<row _id="2340"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-GMT2S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000015.49203.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIACAO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS DA GRANDE GOIABEIRAS EM VITORIA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>22458187000104</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do serviço de locação de estande com espaço personalizado e exclusivo no “LIQUIDA ESPÍRITO SANTO – 2° EDIÇÃO CARIACICA - 7º REGIÃO” a ser realizada nos dias 20 a 22 de março de 2026, na Av. Central 1438 - Jardim de Alah, Cariacica- Es.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>710600,00</ValorInicial><ValorFinal>710600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37909</idOrigem><CnpjFormatado>22.458.187/0001-04</CnpjFormatado><Id>69695</Id></row>
<row _id="2341"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-3FHXH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000017.49203.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FERRARI HOTEIS E EVENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19599275000111</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação do serviço de locação de estande com espaço personalizado e exclusivo no “2º FESTIVAL A MOQUECA É AQUI” a ser realizado no período de 20 a 22 de Março de 2026, Av. Beira Mar, s/n, Setiba – Guarapari / ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>381060,00</ValorInicial><ValorFinal>381060,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37919</idOrigem><CnpjFormatado>19.599.275/0001-11</CnpjFormatado><Id>69696</Id></row>
<row _id="2342"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-LPPP4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000016.49203.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO CULTURA, ESPORTE E COMPANHIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10227671000143</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do serviço de locação de estande com espaço personalizado e exclusivo na “Feira Inova ES Mulheres Empreendedoras – 02º Edição Parque da Cidade” a ser realizada nos dias 20 a 22 de março de 2026, no Parque da Cidade, localizando na Rua Anchieta, Serra – ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>751200,00</ValorInicial><ValorFinal>751200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37925</idOrigem><CnpjFormatado>10.227.671/0001-43</CnpjFormatado><Id>69697</Id></row>
<row _id="2343"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-8S9PR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000018.49203.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>JOSE AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28355740000160</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do serviço de locação de estande com espaço personalizado e exclusivo na “Feira da Mulher Empreendedora do ES” a ser realizada nos dias 20 a 22 de março de 2026, na Praça Astolpho Lobo, 249, Centro – Bom Jesus do Norte – ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>300600,00</ValorInicial><ValorFinal>300600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>37977</idOrigem><CnpjFormatado>28.355.740/0001-60</CnpjFormatado><Id>69698</Id></row>
<row _id="2344"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-L9LNV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000085.42101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SAPION NOVA EDUCAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8472014000110</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de treinamento e qualificação profissional, sendo 450 inscrições para os servidores da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) participarem do evento formativo “V Meeting Tribuna Educação – Projeto de Vida”</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>237600,00</ValorInicial><ValorFinal>237600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38097</idOrigem><CnpjFormatado>08.472.014/0001-10</CnpjFormatado><Id>69699</Id></row>
<row _id="2345"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-8L6SK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2026.000001.19101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>S/A O ESTADO DE SÃO PAULO</Fornecedor><CnpjFornecedor>61533949000141</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação anual do serviço de assinatura digital do jornal Estadão</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>356,72</ValorInicial><ValorFinal>356,72</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38077</idOrigem><CnpjFormatado>61.533.949/0001-41</CnpjFormatado><Id>69700</Id></row>
<row _id="2346"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NJ86W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001521.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COQUEIRAL MOVEIS E EQUIPTOS PARA ESCRITORIO LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8659319000135</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Armário de Aço para atender a demanda do setor de almoxarifado</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6375,00</ValorInicial><ValorFinal>6375,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38481</idOrigem><CnpjFormatado>08.659.319/0001-35</CnpjFormatado><Id>69701</Id></row>
<row _id="2347"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-PWGWM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001430.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMAUSA PHARMACEUTICAL GROUP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37124240000108</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Canabidiol Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>20422,44</ValorInicial><ValorFinal>20422,44</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38264</idOrigem><CnpjFormatado>37.124.240/0001-08</CnpjFormatado><Id>69702</Id></row>
<row _id="2348"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-PWGWM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001431.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Canabidiol Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1950,00</ValorInicial><ValorFinal>1950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38266</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69703</Id></row>
<row _id="2349"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-MKWH2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001371.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBO FORMULAS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3618134000169</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Manipulado Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1170,00</ValorInicial><ValorFinal>1170,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38221</idOrigem><CnpjFormatado>03.618.134/0001-69</CnpjFormatado><Id>69704</Id></row>
<row _id="2350"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-5PX3Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001382.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>57504,60</ValorInicial><ValorFinal>57504,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38223</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>69705</Id></row>
<row _id="2351"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-F58WD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001443.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>EUTHYMIO SALLES CAMPOS NETO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28086357000153</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL para a nova sede de Farmácia Cidadã de Cariacica POR DISPENSA DE LICITAÇÃO conforme inciso II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e alterações e Decretos Estaduais 5352-R/2023 e alterações e 5545-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1864,00</ValorInicial><ValorFinal>1864,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38275</idOrigem><CnpjFormatado>28.086.357/0001-53</CnpjFormatado><Id>69706</Id></row>
<row _id="2352"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-PS919</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001383.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1466694,00</ValorInicial><ValorFinal>1466694,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38224</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>69707</Id></row>
<row _id="2353"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-TWW6N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001407.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMAUSA PHARMACEUTICAL GROUP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37124240000108</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Canabidiol Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>103175,13</ValorInicial><ValorFinal>103175,13</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38239</idOrigem><CnpjFormatado>37.124.240/0001-08</CnpjFormatado><Id>69708</Id></row>
<row _id="2354"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-TWW6N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001408.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Canabidiol Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1909,00</ValorInicial><ValorFinal>1909,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38240</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69709</Id></row>
<row _id="2355"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-SK98S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001405.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade Canabidiol - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1950,00</ValorInicial><ValorFinal>1950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38235</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69710</Id></row>
<row _id="2356"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-SK98S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001401.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMAUSA PHARMACEUTICAL GROUP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37124240000108</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade Canabidiol - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>49932,96</ValorInicial><ValorFinal>49932,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38233</idOrigem><CnpjFormatado>37.124.240/0001-08</CnpjFormatado><Id>69711</Id></row>
<row _id="2357"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-B4HV9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001416.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMAUSA PHARMACEUTICAL GROUP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37124240000108</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade Canabidiol - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>104154,12</ValorInicial><ValorFinal>104154,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38254</idOrigem><CnpjFormatado>37.124.240/0001-08</CnpjFormatado><Id>69712</Id></row>
<row _id="2358"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-B4HV9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001417.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade Canabidiol - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1945,00</ValorInicial><ValorFinal>1945,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38255</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69713</Id></row>
<row _id="2359"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-17R6S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001410.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Canabidiol Continuidade- Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1945,00</ValorInicial><ValorFinal>1945,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38242</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69714</Id></row>
<row _id="2360"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-17R6S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001409.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HEMP MEDS DO BRASIL</Fornecedor><CnpjFornecedor>22989799000123</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Canabidiol Continuidade- Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>181598,76</ValorInicial><ValorFinal>181598,76</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38241</idOrigem><CnpjFormatado>22.989.799/0001-23</CnpjFormatado><Id>69715</Id></row>
<row _id="2361"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-69FFM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000097.42101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JOSE CARLOS VILAR DE ARAUJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>33763390000100</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de profissional especializado na prestação de serviço de conservação e restauração da obra de arte em homenagem ao povo espírito-santense</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>31500,00</ValorInicial><ValorFinal>31500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38094</idOrigem><CnpjFormatado>33.763.390/0001-00</CnpjFormatado><Id>69716</Id></row>
<row _id="2362"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-GJSDS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000005.10104.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>RDL CORP SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>60595556000108</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de receptor de microfone para câmera</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>488,50</ValorInicial><ValorFinal>488,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38017</idOrigem><CnpjFormatado>60.595.556/0001-08</CnpjFormatado><Id>69717</Id></row>
<row _id="2363"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-J1RM0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000006.49205.02/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTO TURISMO &amp; EVENTOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>2616238000171</CnpjFornecedor><Objeto>Pedido de Patrocínio Semana das Câmaras Técnicas da ABAR - Edição Vitória - ES - 23 a 27 de março de 2026</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>60000,00</ValorInicial><ValorFinal>60000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38093</idOrigem><CnpjFormatado>02.616.238/0001-71</CnpjFormatado><Id>69718</Id></row>
<row _id="2364"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-4BTM3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001487.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1909,00</ValorInicial><ValorFinal>1909,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38409</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69719</Id></row>
<row _id="2365"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-4BTM3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001485.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PARAGON FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43208384000145</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>26164,80</ValorInicial><ValorFinal>26164,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38406</idOrigem><CnpjFormatado>43.208.384/0001-45</CnpjFormatado><Id>69720</Id></row>
<row _id="2366"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-DHSW8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001560.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8451,00</ValorInicial><ValorFinal>8451,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38528</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69721</Id></row>
<row _id="2367"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-DHSW8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001561.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10588595001335</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14119,20</ValorInicial><ValorFinal>14119,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38529</idOrigem><CnpjFormatado>10.588.595/0013-35</CnpjFormatado><Id>69722</Id></row>
<row _id="2368"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-KBM2W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000021.49203.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</Fornecedor><CnpjFornecedor>30970016000198</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do serviço de locação de estande com espaço personalizado e exclusivo na “2ª “Arts na Praça: Páscoa, Sabores e Encantos” a ser realizada nos dias 01 a 02 e 04 a 05 de abril de 2026, na Praça de Fátima, Avenida Beira Rio, Cachoeiro de Itapemirim - ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>189080,00</ValorInicial><ValorFinal>189080,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38103</idOrigem><CnpjFormatado>30.970.016/0001-98</CnpjFormatado><Id>69723</Id></row>
<row _id="2369"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-GSWC7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 1292/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>VIVENSER CLINICA MULTIPROFISSIONAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38043651000131</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÕES DE TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA MOTORA PELO MÉTODO PEDIASUITH E MANUTENÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>83500,00</ValorInicial><ValorFinal>83500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38098</idOrigem><CnpjFormatado>38.043.651/0001-31</CnpjFormatado><Id>69724</Id></row>
<row _id="2370"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-9HSVS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 1408/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>BIOFERT REPRODUÇÃO HUMANA</Fornecedor><CnpjFornecedor>59974230000102</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM REPRODUÇÃO ASSISTIDA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>200,00</ValorInicial><ValorFinal>200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38100</idOrigem><CnpjFormatado>59.974.230/0001-02</CnpjFormatado><Id>69725</Id></row>
<row _id="2371"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-Z0TZ3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 1399/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5045065000177</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE IMPLANTE VALVAR MITRAL TRANSCATETER POR VIA TRANSEPTAL</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>138700,00</ValorInicial><ValorFinal>138700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38101</idOrigem><CnpjFormatado>05.045.065/0001-77</CnpjFormatado><Id>69726</Id></row>
<row _id="2372"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-5J70H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000019.49203.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SEBRAE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27364462000144</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do serviço de locação de estande com espaço personalizado e exclusivo na Feira “CORES &amp; SABORES – EDIÇÃO PONTO BELO”, por meio do programa de subsídio do SEBRAE-ES, a ser realizada nos dias 27, 28 e 29 de março de 2026, na Praça Central – Ponto Belo/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>531360,00</ValorInicial><ValorFinal>531360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38107</idOrigem><CnpjFormatado>27.364.462/0001-44</CnpjFormatado><Id>69727</Id></row>
<row _id="2373"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-FPN88</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000020.49203.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>UCL Associaçãode Ensino Superior Unificado do Centro Leste</Fornecedor><CnpjFornecedor>2598162000107</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de cota Patrocínio institucional pela ADERES no evento denominado “Inova techlog 2026”, que se realizará no período de 26 a 28 de março de 2026, na Rod. ES-010, km. 6, Campus da UCL, Serra, ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20000,00</ValorInicial><ValorFinal>20000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38117</idOrigem><CnpjFormatado>02.598.162/0001-07</CnpjFormatado><Id>69728</Id></row>
<row _id="2374"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-R88G3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000022.49203.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FERRARI HOTEIS E EVENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19599275000111</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do serviço de locação de estande com espaço personalizado e exclusivo no “12º FESTIVAL IRIRI PAIXÃO CAPIXABA” a ser realizado nos dias 02 a 05 de abril de 2026, na Av. Dom Helvécio de Oliveira – Iriri - Anchieta/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>450000,00</ValorInicial><ValorFinal>450000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38126</idOrigem><CnpjFormatado>19.599.275/0001-11</CnpjFormatado><Id>69729</Id></row>
<row _id="2375"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-0X0SB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000001.46202.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE - GVBUS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2031-01-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>740520,00</ValorInicial><ValorFinal>740520,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38140</idOrigem><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>69730</Id></row>
<row _id="2376"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-D8220</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0002/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>LUCIMAR NOVAIS DE SOUZA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>33441376000190</CnpjFornecedor><Objeto> Processo de Contratação de empresa especializada para a execução de Serviços de Manutenção Corretiva em Monitores Multiparâmetros - HJSN</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>18000,00</ValorInicial><ValorFinal>18000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38174</idOrigem><CnpjFormatado>33.441.376/0001-90</CnpjFormatado><Id>69731</Id></row>
<row _id="2377"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-LVG1Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000024.49203.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>19675207000194</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do serviço de locação de estande com espaço personalizado e exclusivo na “PASCOARTE - SANTA LEOPOLDINA /ES”, a ser realizado nos dias 3 a 5 de abril de 2026, na R. Bernardino Monteiro, 384-440 - Centro, Santa Leopoldina - ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>243450,00</ValorInicial><ValorFinal>243450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38136</idOrigem><CnpjFormatado>19.675.207/0001-94</CnpjFormatado><Id>69732</Id></row>
<row _id="2378"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-2P48H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 1457/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIO DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>530076000129</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME GENÉTICO DENOMINADO “PAINEL DE MUTAÇÕES PARA SÍNDROME NEFRÓTICA” - SEQUENCIALMENTO DE NOVA GERAÇÃO (NGS)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2511,00</ValorInicial><ValorFinal>2511,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38139</idOrigem><CnpjFormatado>00.530.076/0001-29</CnpjFormatado><Id>69733</Id></row>
<row _id="2379"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-JGBG4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000025.49203.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PERFIL LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>669794000180</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do serviço de locação de estande com espaço personalizado e exclusivo no “CIRCUITO LIQUIDA SERRA – EDIÇÃO: LIQUIDA SERRA DOURADA” a ser realizado nos dias 09 a 12 de abril de 2026, na Av. Rio Amazonas, s/n. Ao lado da Unidade Regional de Saúde de Serra Dourada - ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-09-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>250080,00</ValorInicial><ValorFinal>250080,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38146</idOrigem><CnpjFormatado>00.669.794/0001-80</CnpjFormatado><Id>69734</Id></row>
<row _id="2380"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-81WF1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2026.000035.45101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>NEUROBOX TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9136376000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 01 (uma) inscrição no evento “Agile Trends GOV 2026 Inteligência Pública: Inovação, Agilidade e IA para Governo” a ser realizado em Brasília/DF, no período de 14 a 17 de abril de 2026. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3100,00</ValorInicial><ValorFinal>3100,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38156</idOrigem><CnpjFormatado>09.136.376/0001-00</CnpjFormatado><Id>69735</Id></row>
<row _id="2381"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-ZGJH0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000027.49203.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TCI EQUIPAMENTOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>13505478000115</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do serviço de locação de estande com espaço personalizado e exclusivo na feira “CORES &amp; SABORES CAPIXABA – EDIÇÃO SÃO MATEUS (GURIRI)” a ser realizada nos dias 10 a 12 de abril de 2026, e na Rua Alberto Sartório, nº 404, Bairro Carapina, São Mateus/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-10-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-12-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>590400,00</ValorInicial><ValorFinal>590400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38149</idOrigem><CnpjFormatado>13.505.478/0001-15</CnpjFormatado><Id>69737</Id></row>
<row _id="2382"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-LVK0N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 001/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>METALES SERVIÇOS MUSICAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>52028525000139</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13999,99</ValorInicial><ValorFinal>13999,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38151</idOrigem><CnpjFormatado>52.028.525/0001-39</CnpjFormatado><Id>69738</Id></row>
<row _id="2383"><IdOrgao>40</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-ZWFVJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000023.49203.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FERRARI HOTEIS E EVENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19599275000111</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação do serviço de locação de estande com espaço personalizado e exclusivo no “19º FESTIVAL GASTRONÔMICO DE FRUTOS DO MAR DE ITAPEMIRIM” a ser realizada nos dias 02 a 05 de abril de 2026, na Orla da Praia de Itaipava – Itapemirim - ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>420000,00</ValorInicial><ValorFinal>420000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38398</idOrigem><CnpjFormatado>19.599.275/0001-11</CnpjFormatado><Id>69739</Id></row>
<row _id="2384"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-289GG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2026NE03204</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública</Fornecedor><CnpjFornecedor>10498974000281</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação da Empresa Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Ltda para prestação de serviço de capacitação, com disponibilização de 09 (nove) vagas no curso 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>55710,00</ValorInicial><ValorFinal>55710,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38268</idOrigem><CnpjFormatado>10.498.974/0002-81</CnpjFormatado><Id>69740</Id></row>
<row _id="2385"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-Q7KT5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001493.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Canabidiol Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1950,00</ValorInicial><ValorFinal>1950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38423</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69741</Id></row>
<row _id="2386"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-Q7KT5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001492.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMAUSA PHARMACEUTICAL GROUP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37124240000108</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Canabidiol Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>71436,00</ValorInicial><ValorFinal>71436,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38422</idOrigem><CnpjFormatado>37.124.240/0001-08</CnpjFormatado><Id>69742</Id></row>
<row _id="2387"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-5GDW3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001499.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMAUSA PHARMACEUTICAL GROUP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37124240000108</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Canabidiol - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>36999,99</ValorInicial><ValorFinal>36999,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38467</idOrigem><CnpjFormatado>37.124.240/0001-08</CnpjFormatado><Id>69743</Id></row>
<row _id="2388"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-5GDW3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001501.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Canabidiol - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1950,00</ValorInicial><ValorFinal>1950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38470</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69744</Id></row>
<row _id="2389"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-F9LNZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001505.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade Canabidiol - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1950,00</ValorInicial><ValorFinal>1950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38473</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69745</Id></row>
<row _id="2390"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-F9LNZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001504.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMAUSA PHARMACEUTICAL GROUP LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>37124240000108</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade Canabidiol - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>20884,00</ValorInicial><ValorFinal>20884,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38472</idOrigem><CnpjFormatado>37.124.240/0001-08</CnpjFormatado><Id>69746</Id></row>
<row _id="2391"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-L5XXN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2026.000037.45101.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35963479000146</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 06 (seis) inscrições para o curso Inteligência Artificial IA nos fluxos e rotinas de trabalho da Administração Pública. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>27540,00</ValorInicial><ValorFinal>27540,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38192</idOrigem><CnpjFormatado>35.963.479/0001-46</CnpjFormatado><Id>69747</Id></row>
<row _id="2392"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-KFVJK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001427.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos não padronizados</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1375,00</ValorInicial><ValorFinal>1375,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38261</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>69748</Id></row>
<row _id="2393"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-KFVJK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001428.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos não padronizados</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>106,40</ValorInicial><ValorFinal>106,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38262</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>69749</Id></row>
<row _id="2394"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-6WLSF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001307.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos não padronizados</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>6114,90</ValorInicial><ValorFinal>6114,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38312</idOrigem><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>69750</Id></row>
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<row _id="2416"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-M1T0V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001518.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>56998701003484</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos não padronizados</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8877,60</ValorInicial><ValorFinal>8877,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38479</idOrigem><CnpjFormatado>56.998.701/0034-84</CnpjFormatado><Id>69772</Id></row>
<row _id="2417"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-Q37SM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 014-2026/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública</Fornecedor><CnpjFornecedor>10498974000281</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 03 (três) inscrições para participação de servidores no 21º CongressoBrasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação de forma presencial, a ser realizado no período de 23 a 26 de março de 2026, em Foz do Iguaçu-PR.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>19791,00</ValorInicial><ValorFinal>19791,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38170</idOrigem><CnpjFormatado>10.498.974/0002-81</CnpjFormatado><Id>69773</Id></row>
<row _id="2418"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-G66C2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000006.10109.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>J2BR COMERCIO, SERVICO, EVENTO, ALIMENTACAO, SAUDE E ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13421421000138</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para a prestação de serviços de Chaveiro sob demanda, incluindo confecção e fornecimento de chaves, reparos, substituição e instalação de fechaduras em portas, salas, armários e gavetas, para atender as necessidades desta Secretaria de Estado do Governo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>20537,41</ValorInicial><ValorFinal>20537,41</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38197</idOrigem><CnpjFormatado>13.421.421/0001-38</CnpjFormatado><Id>69774</Id></row>
<row _id="2419"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-FV5C8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 1495/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45607332000177</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>412,30</ValorInicial><ValorFinal>412,30</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38175</idOrigem><CnpjFormatado>45.607.332/0001-77</CnpjFormatado><Id>69775</Id></row>
<row _id="2420"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-H588R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2026.000004.60201.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública</Fornecedor><CnpjFornecedor>10498974000281</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de duas vagas no evento de capacitação presencial 21º Congresso Brasileiro de Pregoeiros e Agentes de Contratação promovido pelo Instituto Negócios Públicos, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR, de 23 a 26 de março de 2026, para dois servidores que atuam como Agente de Contratação</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>12780,00</ValorInicial><ValorFinal>12780,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38199</idOrigem><CnpjFormatado>10.498.974/0002-81</CnpjFormatado><Id>69776</Id></row>
<row _id="2421"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-K98FF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 003/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ALL WAYS SOLUTIONS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>59469061000145</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GANCHOS DE PAREDE</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>896,80</ValorInicial><ValorFinal>896,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38179</idOrigem><CnpjFormatado>59.469.061/0001-45</CnpjFormatado><Id>69777</Id></row>
<row _id="2422"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-3SQNW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 002/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>GENTE SEGURADORA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>90180605000102</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SEGURO TOTAL AUTOMOTIVO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3150,00</ValorInicial><ValorFinal>3150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38185</idOrigem><CnpjFormatado>90.180.605/0001-02</CnpjFormatado><Id>69778</Id></row>
<row _id="2423"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-8N747</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000009.10109.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ZENAVI COMERCIO E INDUSTRIA PANIFICAÇÃO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8240924000177</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação para o fornecimento sob demanda de produtos de panificação(pães, bolos, biscoitos e correlatos) para atendimento às demandas da Secretaria de Estado do Governo – SEG</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11322,38</ValorInicial><ValorFinal>11322,38</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38212</idOrigem><CnpjFormatado>08.240.924/0001-77</CnpjFormatado><Id>69781</Id></row>
<row _id="2424"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-9L7GH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000018.41201.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TATIANE CRISTINA DA SILVA GOMES</Fornecedor><CnpjFornecedor>47412316000154</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Rolos de Fita Filtrante em Fibra de Vidro para Analisadores de Material Particulado </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>17800,00</ValorInicial><ValorFinal>17800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38216</idOrigem><CnpjFormatado>47.412.316/0001-54</CnpjFormatado><Id>69782</Id></row>
<row _id="2425"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-LXVF6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000010.10109.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MABOL COMERCIAL EIRELI  - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21612343000187</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação para fornecimento, sob demanda, de água mineral, natural, potável, com e sem gás de mesa e bebedouros, para atender às necessidades das unidades pertencentes a esta Secretaria de Estado do Governo-SEG.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>64035,95</ValorInicial><ValorFinal>64035,95</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38234</idOrigem><CnpjFormatado>21.612.343/0001-87</CnpjFormatado><Id>69783</Id></row>
<row _id="2426"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-XZCFX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001484.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Canabidiol Continuação - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1950,00</ValorInicial><ValorFinal>1950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38404</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69784</Id></row>
<row _id="2427"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-XZCFX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001483.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ELBRIT PHARMA BIOTECH &amp; CONSULTING LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>37914841000114</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Canabidiol Continuação - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>71867,52</ValorInicial><ValorFinal>71867,52</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38402</idOrigem><CnpjFormatado>37.914.841/0001-14</CnpjFormatado><Id>69785</Id></row>
<row _id="2428"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-BCS5S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001528.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>167,44</ValorInicial><ValorFinal>167,44</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38485</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>69786</Id></row>
<row _id="2429"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-BCS5S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001530.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>799,20</ValorInicial><ValorFinal>799,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38486</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69787</Id></row>
<row _id="2430"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-BCS5S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001527.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28194914000230</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4644,00</ValorInicial><ValorFinal>4644,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38484</idOrigem><CnpjFormatado>28.194.914/0002-30</CnpjFormatado><Id>69788</Id></row>
<row _id="2431"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-K7J8T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001534.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Novo - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>259,20</ValorInicial><ValorFinal>259,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38501</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69789</Id></row>
<row _id="2432"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-TK7H7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001523.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14616,00</ValorInicial><ValorFinal>14616,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38482</idOrigem><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>69790</Id></row>
<row _id="2433"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-X2K0J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001237.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>59,40</ValorInicial><ValorFinal>59,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38302</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69791</Id></row>
<row _id="2434"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-X2K0J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001239.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4530,60</ValorInicial><ValorFinal>4530,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38306</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69792</Id></row>
<row _id="2435"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-75RZ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001299.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Novo/Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>47502,00</ValorInicial><ValorFinal>47502,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38310</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>69793</Id></row>
<row _id="2436"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-RDW4H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001397.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMIX IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24649107000123</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>53460,00</ValorInicial><ValorFinal>53460,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38317</idOrigem><CnpjFormatado>24.649.107/0001-23</CnpjFormatado><Id>69794</Id></row>
<row _id="2437"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-RDW4H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001399.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1909,00</ValorInicial><ValorFinal>1909,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38319</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69795</Id></row>
<row _id="2438"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-C54R1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000077.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CAVENAGHI IND. COM. EQUIP. ESPECIAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4589483000162</CnpjFornecedor><Objeto>MANDADO JUDICIAL - AQUISIÇÃO DE CARRINHO POSTURAL </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>26360,00</ValorInicial><ValorFinal>26360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38290</idOrigem><CnpjFormatado>04.589.483/0001-62</CnpjFormatado><Id>69796</Id></row>
<row _id="2439"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-0SP01</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 1550/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MAED LICITACOES E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>59631430000154</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - PAPEL HIGIÊNICO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2486,40</ValorInicial><ValorFinal>2486,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38326</idOrigem><CnpjFormatado>59.631.430/0001-54</CnpjFormatado><Id>69797</Id></row>
<row _id="2440"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-FJV25</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 046/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LOKCAL NUTRI DIETA ENTERAL E SUPLEMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>54577811000189</CnpjFornecedor><Objeto>FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO PARA O HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>98076,00</ValorInicial><ValorFinal>98076,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38419</idOrigem><CnpjFormatado>54.577.811/0001-89</CnpjFormatado><Id>69798</Id></row>
<row _id="2441"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-FJV25</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 045/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4550922000123</CnpjFornecedor><Objeto>FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO PARA O HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-12-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>309567,00</ValorInicial><ValorFinal>309567,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38411</idOrigem><CnpjFormatado>04.550.922/0001-23</CnpjFormatado><Id>69799</Id></row>
<row _id="2442"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-FJV25</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 047/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31558431000100</CnpjFornecedor><Objeto>FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL E SUPLEMENTO PARA O HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-12-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70680,00</ValorInicial><ValorFinal>70680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38424</idOrigem><CnpjFormatado>31.558.431/0001-00</CnpjFormatado><Id>69800</Id></row>
<row _id="2443"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-Q3B4V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 116/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>PW SERVICOS MEDICOS S/S LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27616066000167</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA FETAL PARA CORREÇÃO DE MIELOMENINGOCELE,</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>131500,00</ValorInicial><ValorFinal>131500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38491</idOrigem><CnpjFormatado>27.616.066/0001-67</CnpjFormatado><Id>69801</Id></row>
<row _id="2444"><IdOrgao>166</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-Q3B4V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 117/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DOR DE SAO PAULO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7099347000182</CnpjFornecedor><Objeto>CIRURGIA FETAL PARA CORREÇÃO DE MIELOMENINGOCELE,</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>23000,00</ValorInicial><ValorFinal>23000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38499</idOrigem><CnpjFormatado>07.099.347/0001-82</CnpjFormatado><Id>69802</Id></row>
<row _id="2445"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-WS2ZT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 014/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ADRIANA DA COSTA BARBOSA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8937652790</CnpjFornecedor><Objeto>período 14/04/2026 a 16/04/2026, para atuar como docente no curso "Excel Avançado". Demanda ESESP - Gestão Pública Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-04-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2180,00</ValorInicial><ValorFinal>2180,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38410</idOrigem><CnpjFormatado>00.008.937/6527-90</CnpjFormatado><Id>69803</Id></row>
<row _id="2446"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-B8RG2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 048/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19682450000130</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BANHO MARIA, PLAQUETÁRIO E SELADORA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14400,00</ValorInicial><ValorFinal>14400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38441</idOrigem><CnpjFormatado>19.682.450/0001-30</CnpjFormatado><Id>69804</Id></row>
<row _id="2447"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-2V5B2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 1573/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>WANDERSON EPIFANIO CELESTRINO</Fornecedor><CnpjFornecedor>57643368000195</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de tinta antiderrapante.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5500,00</ValorInicial><ValorFinal>5500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38433</idOrigem><CnpjFormatado>57.643.368/0001-95</CnpjFormatado><Id>69805</Id></row>
<row _id="2448"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-86NFC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 025/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ANTONIO RICARDO FREISLEBEM DA ROCHA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1722338792</CnpjFornecedor><Objeto>período 02/04/2026 e 17/04/2026, para atuar como Docente no curso "Inteligência Artificial". Demanda ESESP - Gestão Pública Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-04-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1968,00</ValorInicial><ValorFinal>1968,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38439</idOrigem><CnpjFormatado>00.001.722/3387-92</CnpjFormatado><Id>69806</Id></row>
<row _id="2449"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-XRTSC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 051/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</Fornecedor><CnpjFornecedor>61198164000160</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS - HMSA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9999,00</ValorInicial><ValorFinal>9999,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38461</idOrigem><CnpjFormatado>61.198.164/0001-60</CnpjFormatado><Id>69807</Id></row>
<row _id="2450"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-F84JD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 029/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>THIAGO PORTUGAL SOLEDADE</Fornecedor><CnpjFornecedor>9282902714</CnpjFornecedor><Objeto> período 14/04/2026 e 15/04/2026, para atuar como docente no curso "Proteção de Dados, Privacidade e LGPD para Servidores Públicos". Demanda ESESP - Gestão Pública Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1504,00</ValorInicial><ValorFinal>1504,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38521</idOrigem><CnpjFormatado>00.009.282/9027-14</CnpjFormatado><Id>69808</Id></row>
<row _id="2451"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-T54LG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 052/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31558431000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ESPESSANTE ALIMENTAR PARA O HOSPITAL DOUTOR DÓRIO SILVA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3744,00</ValorInicial><ValorFinal>3744,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38495</idOrigem><CnpjFormatado>31.558.431/0001-00</CnpjFormatado><Id>69809</Id></row>
<row _id="2452"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NNL7X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 053/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19682450000130</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ARCO CIRÚRGICO MARCA SIEMENS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>72000,00</ValorInicial><ValorFinal>72000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38509</idOrigem><CnpjFormatado>19.682.450/0001-30</CnpjFormatado><Id>69811</Id></row>
<row _id="2453"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-7VMJM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000011.39101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21107770000108</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de curso de capacitação para os servidores 2026 - Curso: "A prestação de contas das parcerias da Lei nº 13.019/2014 (MROSC)".</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-02-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9800,00</ValorInicial><ValorFinal>9800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>39040</idOrigem><CnpjFormatado>21.107.770/0001-08</CnpjFormatado><Id>69812</Id></row>
<row _id="2454"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-86LJ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001597.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PARAGON FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43208384000145</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Dieta - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>229455,00</ValorInicial><ValorFinal>229455,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38541</idOrigem><CnpjFormatado>43.208.384/0001-45</CnpjFormatado><Id>69813</Id></row>
<row _id="2455"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-86LJ5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001599.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Dieta - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1950,00</ValorInicial><ValorFinal>1950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38544</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69814</Id></row>
<row _id="2456"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-44S0G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001582.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>15439366000139</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>792,00</ValorInicial><ValorFinal>792,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38535</idOrigem><CnpjFormatado>15.439.366/0001-39</CnpjFormatado><Id>69815</Id></row>
<row _id="2457"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-44S0G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001583.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10152,00</ValorInicial><ValorFinal>10152,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38536</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69816</Id></row>
<row _id="2458"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-V7JNS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001603.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Novo - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>594,00</ValorInicial><ValorFinal>594,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38550</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69817</Id></row>
<row _id="2459"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-80GCC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001609.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>113,40</ValorInicial><ValorFinal>113,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38875</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>69818</Id></row>
<row _id="2460"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-80GCC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001610.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2424344000153</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>28743,00</ValorInicial><ValorFinal>28743,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38878</idOrigem><CnpjFormatado>02.424.344/0001-53</CnpjFormatado><Id>69819</Id></row>
<row _id="2461"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-80GCC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001611.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3963,96</ValorInicial><ValorFinal>3963,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38880</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69820</Id></row>
<row _id="2462"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-4CX89</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001600.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>786,60</ValorInicial><ValorFinal>786,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38547</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>69821</Id></row>
<row _id="2463"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-4CX89</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001601.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9259,20</ValorInicial><ValorFinal>9259,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38548</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>69822</Id></row>
<row _id="2464"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-MP4H8</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 054/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ICONE ESTUDOS E SONDAGENS LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>15064293000148</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE SONDAGEM SPT E TOPOGRAFIA, VISANDO À ANÁLISE DA ÁREA DE INSTALAÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS E ESCADA DE EMERGÊNCIA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12380,00</ValorInicial><ValorFinal>12380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38526</idOrigem><CnpjFormatado>15.064.293/0001-48</CnpjFormatado><Id>69823</Id></row>
<row _id="2465"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-J9CR3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000007.10103.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GO! TREINAMENTOS E GESTAO ORIENTADA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22083464000141</CnpjFornecedor><Objeto>Capacitação técnica em Inteligência Artificial Generativa para 100 servidores da Secretaria de Controle e Transparência (SECONT), visando preparar as equipes para o uso adequado da tecnologia em apoio às atividades de controle, auditoria e transparência, em alinhamento com a implantação de solução de IA em andamento.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-04-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>140000,00</ValorInicial><ValorFinal>140000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38514</idOrigem><CnpjFormatado>22.083.464/0001-41</CnpjFormatado><Id>69824</Id></row>
<row _id="2466"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-G5ZFC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 055/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3570806000103</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS - HMSA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>722097,24</ValorInicial><ValorFinal>722097,24</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38596</idOrigem><CnpjFormatado>03.570.806/0001-03</CnpjFormatado><Id>69825</Id></row>
<row _id="2467"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-CHQRS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001649.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Novo - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>111,00</ValorInicial><ValorFinal>111,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38717</idOrigem><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>69826</Id></row>
<row _id="2468"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-X66B6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001607.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade - Aquisição de Medicamentos/Equipamentos importados não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1940,00</ValorInicial><ValorFinal>1940,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38698</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69827</Id></row>
<row _id="2469"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-X66B6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001606.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ELBRIT PHARMA BIOTECH &amp; CONSULTING LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>37914841000114</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade - Aquisição de Medicamentos/Equipamentos importados não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>111152,80</ValorInicial><ValorFinal>111152,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38695</idOrigem><CnpjFormatado>37.914.841/0001-14</CnpjFormatado><Id>69828</Id></row>
<row _id="2470"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-7SHTS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 030/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GILBERTO LIMA ARAÚJO</Fornecedor><CnpjFornecedor>3748381786</CnpjFornecedor><Objeto> período 14/04/2026 a 16/04/2026, para atuar como docente no curso "Sistema de Registro de Preços na Lei Nº 14.133/21". Demanda ESESP - Gestão Pública Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-04-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2180,00</ValorInicial><ValorFinal>2180,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38592</idOrigem><CnpjFormatado>00.003.748/3817-86</CnpjFormatado><Id>69829</Id></row>
<row _id="2471"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-QB80G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 031/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PATRICK SILVA RIBEIRO</Fornecedor><CnpjFornecedor>12359277766</CnpjFornecedor><Objeto>período 06/04/2026 a 08/04/2026, para atuar como docente no curso " Elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência com Ênfase na Lei nº 14.133/21". Demanda ESESP - Gestão Pública Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2180,00</ValorInicial><ValorFinal>2180,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38605</idOrigem><CnpjFormatado>00.012.359/2777-66</CnpjFormatado><Id>69830</Id></row>
<row _id="2472"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-Z2CC6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 085/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>50429810000136</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de monitoração pessoal com dosímetros termoluminescentes (TLD), luminescência oticamente estimulada (OSL) e/ou oticamente estimulado inlight (OSLD) que permitam a medida da dose de radiação recebida pelos colaboradores do hospital dr. dório silva — HDDS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38628</idOrigem><CnpjFormatado>50.429.810/0001-36</CnpjFormatado><Id>69831</Id></row>
<row _id="2473"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-LDT4Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 059/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>M &amp; L CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9144081000178</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM GERADORES DE ELETRICIDADE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS - HMSA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>69036,00</ValorInicial><ValorFinal>69036,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38634</idOrigem><CnpjFormatado>09.144.081/0001-78</CnpjFormatado><Id>69832</Id></row>
<row _id="2474"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-ZMCMH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 060/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>7C SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>30536943000102</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS - HMSA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1456103,52</ValorInicial><ValorFinal>1456103,52</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38655</idOrigem><CnpjFormatado>30.536.943/0001-02</CnpjFormatado><Id>69833</Id></row>
<row _id="2475"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-D9LKR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 034/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>KETTELLY BATISTA DA SILVA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13064736671</CnpjFornecedor><Objeto>período 15/04/2026 a 17/04/2026, para atuar como docente no curso "Gestão e Fiscalização Contratual na Lei 14.133/21" - ESESP na Estrada (Domingos Martins) - Gestão Pública Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-04-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1880,00</ValorInicial><ValorFinal>1880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38653</idOrigem><CnpjFormatado>00.013.064/7366-71</CnpjFormatado><Id>69834</Id></row>
<row _id="2476"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-R89R5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 039/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DIÓGENES DUARTE CANO</Fornecedor><CnpjFornecedor>11093562773</CnpjFornecedor><Objeto>período 30/03/2026 e 31/03/2026, para atuar como docente no curso "Noções Básicas de Primeiros Socorros". Demanda ESESP - Gestão Pública Contemporânea</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1360,00</ValorInicial><ValorFinal>1360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38658</idOrigem><CnpjFormatado>00.011.093/5627-73</CnpjFormatado><Id>69835</Id></row>
<row _id="2477"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-7T950</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 062/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>R&amp;S CONSTRUÇOES E METALURGICA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>33291126000111</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço de retirada, confecção, fornecimento, instalação e pintura de guarda corpo/corrimão da rampa de acesso ao segundo pavimento do Hospital Antônio Bezerra de Faria - HABF</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>192489,83</ValorInicial><ValorFinal>192489,83</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38667</idOrigem><CnpjFormatado>33.291.126/0001-11</CnpjFormatado><Id>69836</Id></row>
<row _id="2478"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-K65CW</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 1617/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32440968002098</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA DE MAMOPLASTIA COM PRÓTESE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>38892,09</ValorInicial><ValorFinal>38892,09</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38674</idOrigem><CnpjFormatado>32.440.968/0020-98</CnpjFormatado><Id>69837</Id></row>
<row _id="2479"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-VHNVB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 040/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>APARECIDA BASILIO CARDOSO</Fornecedor><CnpjFornecedor>804469733</CnpjFornecedor><Objeto>período 30/03/2026 a 01/04/2026, para atuar como docente no curso "Nova Lei de Licitações Públicas Aspectos Gerais e Pontos de Atenção". Demanda ESESP - Gestão Pública Contemporânea</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1880,00</ValorInicial><ValorFinal>1880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38691</idOrigem><CnpjFormatado>00.000.804/4697-33</CnpjFormatado><Id>69838</Id></row>
<row _id="2480"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-96ZXQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 063/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SÃO JOSÉ EXTINTORES E INSTALAÇÕES DE INCENDIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30121681000107</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de desinstalação de filtros industriais na cobertura e implantação de barriletes, com vedação de parede de alvenaria e abertura de acesso da casa de bombas do Hospital Antônio Bezerra de Faria - HABF</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22053,63</ValorInicial><ValorFinal>22053,63</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38719</idOrigem><CnpjFormatado>30.121.681/0001-07</CnpjFormatado><Id>69839</Id></row>
<row _id="2481"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-P3HNP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 0442.026/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ANDRÉ LUIZ SANTOS CERQUEIRA </Fornecedor><CnpjFornecedor>3041053764</CnpjFornecedor><Objeto> período 06/04/2026 a 28/04/2026, para atuar como docente no curso "Power BI". Demanda ESESP - Gestão Pública Contemporânea</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2026-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2720,00</ValorInicial><ValorFinal>2720,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38720</idOrigem><CnpjFormatado>00.003.041/0537-64</CnpjFormatado><Id>69840</Id></row>
<row _id="2482"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-GZ6CP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2026NE00192</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública</Fornecedor><CnpjFornecedor>10498974000281</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE INSCRIÇÕES PARA O 21º CONGRESSO NACIONAL DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15399,00</ValorInicial><ValorFinal>15399,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38725</idOrigem><CnpjFormatado>10.498.974/0002-81</CnpjFormatado><Id>69841</Id></row>
<row _id="2483"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-S0G2N</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 064/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VALENTIM DESINSETIZADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>59117764000104</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E LIMPEZA DE CAIXAS D’ ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS E ALMOXARIFADO CENTRAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS - HMSA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22424,04</ValorInicial><ValorFinal>22424,04</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38721</idOrigem><CnpjFormatado>59.117.764/0001-04</CnpjFormatado><Id>69842</Id></row>
<row _id="2484"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-K907J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 049/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VINICIUS VALOIS PEREIRA MARTINS</Fornecedor><CnpjFornecedor>10167368788</CnpjFornecedor><Objeto>período 09/04/2026 e 10/04/2026, para atuar como docente no curso "Noções Básicas em Primeiros Socorros" - ESESP na Estrada (Aracruz) - Gestão Pública Contemporânea</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2026-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-09-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-10-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1744,00</ValorInicial><ValorFinal>1744,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38741</idOrigem><CnpjFormatado>00.010.167/3687-88</CnpjFormatado><Id>69843</Id></row>
<row _id="2485"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-MCVGC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 066/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SGS SERVICOS MEDICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>32894249000184</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS - HMSA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2040000,00</ValorInicial><ValorFinal>2040000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38740</idOrigem><CnpjFormatado>32.894.249/0001-84</CnpjFormatado><Id>69844</Id></row>
<row _id="2486"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-0K4Q2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000032.44901.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VASCULAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21903751000198</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CIRURGIA VASCULAR E ANESTESIOLOGIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA UIJM.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-05-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-04-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2909462,40</ValorInicial><ValorFinal>2909462,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38939</idOrigem><CnpjFormatado>21.903.751/0001-98</CnpjFormatado><Id>69845</Id></row>
<row _id="2487"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-0K4Q2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000031.44901.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VISANE - VÍTÓRIA SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA S/S LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>11432160000126</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE CIRURGIA VASCULAR E ANESTESIOLOGIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA UIJM.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-05-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-04-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>49416,72</ValorInicial><ValorFinal>49416,72</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38854</idOrigem><CnpjFormatado>11.432.160/0001-26</CnpjFormatado><Id>69846</Id></row>
<row _id="2488"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-CJ9SL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 050/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GILVÂNIA BETO DE SANTANA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2455058735</CnpjFornecedor><Objeto>período 06/04/2026, 06/04/2026, para atuar como Palestrante sobre o tema "Inteligência Emocional e Comunicação Consciente" - ESESP na Estrada (Aracruz) - Gestão Pública Contemporânea</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2026-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-06-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>822,00</ValorInicial><ValorFinal>822,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38751</idOrigem><CnpjFormatado>00.002.455/0587-35</CnpjFormatado><Id>69847</Id></row>
<row _id="2489"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-ZD8T3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 067/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Planisa Planejamento e Organizacao de Instituicoes de Saude LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>58921792000117</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA VOLTADOS À APURAÇÃO, MONITORAMENTO E ANÁLISE DE CUSTOS HOSPITALARES, A SEREM EXECUTADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA E EM SUAS UNIDADES HOSPITALARES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2031-03-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5335631,40</ValorInicial><ValorFinal>5335631,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38764</idOrigem><CnpjFormatado>58.921.792/0001-17</CnpjFormatado><Id>69848</Id></row>
<row _id="2490"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-WCK08</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000111.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>NERO COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>58884218000136</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicação de matérias legais em jornal diário de grande circulação no Estado do Espírito</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29400,00</ValorInicial><ValorFinal>29400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38966</idOrigem><CnpjFormatado>58.884.218/0001-36</CnpjFormatado><Id>69850</Id></row>
<row _id="2491"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-1Z90X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 2026.000050.44913.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AJP DESINSETIZADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>776218000132</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA COM DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXAS DE ÁGUA E RESERVATÓRIOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13086,00</ValorInicial><ValorFinal>13086,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38846</idOrigem><CnpjFormatado>00.776.218/0001-32</CnpjFormatado><Id>69851</Id></row>
<row _id="2492"><IdOrgao>173</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-G86BJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2026NE00623</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>MULTI FERRAGENS FREIRE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19999276000153</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de molas hidráulicas para as portas do NOTAER</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1524,00</ValorInicial><ValorFinal>1524,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38800</idOrigem><CnpjFormatado>19.999.276/0001-53</CnpjFormatado><Id>69852</Id></row>
<row _id="2493"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-NBSV9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 051/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LUIZ FERNANDO SCHETTINO </Fornecedor><CnpjFornecedor>71381953700</CnpjFornecedor><Objeto>período 26/03/2026 a 10/04/2026, para atuar como docente no curso "Educação Ambiental e Cidadania". Demanda ESESP - Programa Pós Graduação Cidades Sustentáveis.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-10-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3567,00</ValorInicial><ValorFinal>3567,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38803</idOrigem><CnpjFormatado>00.071.381/9537-00</CnpjFormatado><Id>69853</Id></row>
<row _id="2494"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-8Q8BV</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 052/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>JOÃO FELIPE DE ALMEIDA FONSECA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1967818258</CnpjFornecedor><Objeto>período 06/04/2026 a 08/04/2026, para atuar como docente no curso "Elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência com Ênfase na Lei nº 14.133/21 - Demanda ESESP na Estrada (Aracruz)". Demanda ESESP na Estrada - Gestão Pública Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1880,00</ValorInicial><ValorFinal>1880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38851</idOrigem><CnpjFormatado>00.001.967/8182-58</CnpjFormatado><Id>69854</Id></row>
<row _id="2495"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-2VFN4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 068/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>UP ELEVADORES</Fornecedor><CnpjFornecedor>24703927000156</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>44280,00</ValorInicial><ValorFinal>44280,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38857</idOrigem><CnpjFormatado>24.703.927/0001-56</CnpjFormatado><Id>69855</Id></row>
<row _id="2496"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-N4TGZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 053/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>NILTON POSSATI DE JESUS</Fornecedor><CnpjFornecedor>12475788798</CnpjFornecedor><Objeto> período 16/04/2026 e 17/04/2026, para atuar como docente no curso " Ética, Compliance e Assédio no Serviço Público".</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2026-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-04-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1526,00</ValorInicial><ValorFinal>1526,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38859</idOrigem><CnpjFormatado>00.012.475/7887-98</CnpjFormatado><Id>69856</Id></row>
<row _id="2497"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-2LKHX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 070/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21514574000158</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE LAJE DE CONCRETO DA ALA C</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70500,00</ValorInicial><ValorFinal>70500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38887</idOrigem><CnpjFormatado>21.514.574/0001-58</CnpjFormatado><Id>69857</Id></row>
<row _id="2498"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-268KG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 054/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GILBERTO LIMA ARAÚJO</Fornecedor><CnpjFornecedor>3748381786</CnpjFornecedor><Objeto>período 06/04/2026 a 08/04/2026, para atuar como docente no curso "Captação de Recursos". Demanda ESESP na Estrada (Aracruz) - Gestão Pública Contemporânea</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2026-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2180,00</ValorInicial><ValorFinal>2180,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38871</idOrigem><CnpjFormatado>00.003.748/3817-86</CnpjFormatado><Id>69858</Id></row>
<row _id="2499"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-2LRTC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001654.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7896,60</ValorInicial><ValorFinal>7896,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38941</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69859</Id></row>
<row _id="2500"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-2LRTC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001651.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>10692,00</ValorInicial><ValorFinal>10692,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38938</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69860</Id></row>
<row _id="2501"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-STX5M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001655.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2772,40</ValorInicial><ValorFinal>2772,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38944</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69861</Id></row>
<row _id="2502"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-STX5M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001660.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>360,00</ValorInicial><ValorFinal>360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38950</idOrigem><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>69862</Id></row>
<row _id="2503"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-STX5M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001659.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALAR COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61001813000190</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>351,00</ValorInicial><ValorFinal>351,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38949</idOrigem><CnpjFormatado>61.001.813/0001-90</CnpjFormatado><Id>69863</Id></row>
<row _id="2504"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-BS0V5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001664.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMIX IMPORTACAO EXPORTACAO DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24649107000123</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4980,00</ValorInicial><ValorFinal>4980,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38953</idOrigem><CnpjFormatado>24.649.107/0001-23</CnpjFormatado><Id>69864</Id></row>
<row _id="2505"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-BS0V5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001667.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1950,00</ValorInicial><ValorFinal>1950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38956</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69865</Id></row>
<row _id="2506"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-5MN3H</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001684.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FDA ALLERGENIC LABORATORIO DE FORMULAÇÕES ESPECIAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>749145000190</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>41820,00</ValorInicial><ValorFinal>41820,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38982</idOrigem><CnpjFormatado>00.749.145/0001-90</CnpjFormatado><Id>69866</Id></row>
<row _id="2507"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-DG4T7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001758.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Canabidiol - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1950,00</ValorInicial><ValorFinal>1950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38991</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69867</Id></row>
<row _id="2508"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-DG4T7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001757.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>QUALIGREEN DITRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>52629244000131</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Canabidiol - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>20374,45</ValorInicial><ValorFinal>20374,45</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38990</idOrigem><CnpjFormatado>52.629.244/0001-31</CnpjFormatado><Id>69868</Id></row>
<row _id="2509"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-7205X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001669.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Continuidade - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>528,00</ValorInicial><ValorFinal>528,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38965</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69869</Id></row>
<row _id="2510"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-J9MB4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001693.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> MELKMED OLIVEIRA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36335560000144</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Novo - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>848,30</ValorInicial><ValorFinal>848,30</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38983</idOrigem><CnpjFormatado>36.335.560/0001-44</CnpjFormatado><Id>69870</Id></row>
<row _id="2511"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-J9MB4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001694.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10269296000102</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Novo - Aquisição de Medicamentos não padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>32,50</ValorInicial><ValorFinal>32,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38984</idOrigem><CnpjFormatado>10.269.296/0001-02</CnpjFormatado><Id>69871</Id></row>
<row _id="2512"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-ZMRX1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.001750.44101.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>MEDLOG LOGISTICA ADUANEIRA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>11012532000165</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Canabidiol Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1950,00</ValorInicial><ValorFinal>1950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38989</idOrigem><CnpjFormatado>11.012.532/0001-65</CnpjFormatado><Id>69872</Id></row>
<row _id="2513"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-ZMRX1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001749.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>HEMP MEDS DO BRASIL</Fornecedor><CnpjFornecedor>22989799000123</CnpjFornecedor><Objeto>MJ Importado Canabidiol Continuidade - Aquisição de medicamentos não-padronizados para atendimento aos pacientes oriundos de mandados judiciais em conformidade com o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e decreto estadual 5352-R/2023.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>40834,05</ValorInicial><ValorFinal>40834,05</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38986</idOrigem><CnpjFormatado>22.989.799/0001-23</CnpjFormatado><Id>69873</Id></row>
<row _id="2514"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-FW51G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 055/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>RENATA DE SOUSA VIDON</Fornecedor><CnpjFornecedor>88076571715</CnpjFornecedor><Objeto>período 09/04/2026 e 10/04/2026, para atuar como docente no curso " Gestão de Conflitos" - ESESP na Estrada (Aracruz) - Gestão Pública Contemporânea</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2026-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-09-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-10-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1504,00</ValorInicial><ValorFinal>1504,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38906</idOrigem><CnpjFormatado>00.088.076/5717-15</CnpjFormatado><Id>69874</Id></row>
<row _id="2515"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-D6786</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 071/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A</Fornecedor><CnpjFornecedor>20231343000689</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de Serviços Médicos de Dermatologia para atendimento da Unidade Hospitalar Doutor Dório Silva - HDDS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-07-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-06-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>524637,00</ValorInicial><ValorFinal>524637,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38911</idOrigem><CnpjFormatado>20.231.343/0006-89</CnpjFormatado><Id>69875</Id></row>
<row _id="2516"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-RQZZX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Empenho 2026.000008.10104.02</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Assinatura anual jornal A Gazeta</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>298,80</ValorInicial><ValorFinal>298,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38912</idOrigem><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>69876</Id></row>
<row _id="2517"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-PV49C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 073/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>JP SERVICOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48010568000110</CnpjFornecedor><Objeto>prestação de serviços médicos especializados em odontologia pne e bucomaxilofacial</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-04-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>705692,52</ValorInicial><ValorFinal>705692,52</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38927</idOrigem><CnpjFormatado>48.010.568/0001-10</CnpjFormatado><Id>69877</Id></row>
<row _id="2518"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-T74HD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Dispensa de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 075/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DOUGLAS REFRIGERACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28579827000110</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, mão de obra e insumos para aparelho de ar condicionado e cortina de ar</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-09-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>227832,00</ValorInicial><ValorFinal>227832,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38946</idOrigem><CnpjFormatado>28.579.827/0001-10</CnpjFormatado><Id>69878</Id></row>
<row _id="2519"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-L4L2C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 061/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CÉSAR MALAGUTI ANDRADE SOARES</Fornecedor><CnpjFornecedor>9997603605</CnpjFornecedor><Objeto>período 14/04/2026, para atuar como docente no curso "Preparação para Aposentadoria" - Finanças Pessoais. Demanda ESESP - Gestão Pública Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-04-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>436,00</ValorInicial><ValorFinal>436,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38970</idOrigem><CnpjFormatado>00.009.997/6036-05</CnpjFormatado><Id>69879</Id></row>
<row _id="2520"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-5FPBP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 056/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CHRISTIANE RIOS PIMENTEL</Fornecedor><CnpjFornecedor>8543027780</CnpjFornecedor><Objeto>período 06/04/2026 a 08/04/2026, para atuar como docente no curso "Gestão e Fiscalização Contratual na Lei 14.133/21" - ESESP na Estrada (Aracruz) - Gestão Pública Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2026-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1880,00</ValorInicial><ValorFinal>1880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>38987</idOrigem><CnpjFormatado>00.008.543/0277-80</CnpjFormatado><Id>69880</Id></row>
<row _id="2521"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-ZM1FH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 059/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GILVÂNIA BETO DE SANTANA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2455058735</CnpjFornecedor><Objeto>período 09/04/2026 e 10/04/2026, para atuar como docente no curso "Comunicação Não Violenta e Inteligência Emocional" - Demanda ESESP na Estrada (Aracruz) - Gestão Pública Contemporânea</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2026-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-09-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-10-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3008,00</ValorInicial><ValorFinal>3008,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>39011</idOrigem><CnpjFormatado>00.002.455/0587-35</CnpjFormatado><Id>69881</Id></row>
<row _id="2522"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-6Q03T</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 057/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DIEGO POLTRONIERI</Fornecedor><CnpjFornecedor>5557896759</CnpjFornecedor><Objeto> período 06/04/2026 a 08/04/2026, para atuar como docente no curso "Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho" - Demanda ESESP na Estrada (Aracruz) - Gestão Pública Contemporânea.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2026-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1880,00</ValorInicial><ValorFinal>1880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>39016</idOrigem><CnpjFormatado>00.005.557/8967-59</CnpjFormatado><Id>69882</Id></row>
<row _id="2523"><IdOrgao>34</IdOrgao><NomeOrgao>ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO EPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-CH9WF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Inexigibilidade de Licitação</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Contrato 058/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PABLO MEDEIROS JABOR </Fornecedor><CnpjFornecedor>88915891953</CnpjFornecedor><Objeto>período 23/04/2026 a 08/05/2026, para atuar como docente no curso "Geoprocessamento e Análise Espacial Utilizando QGIS". Demanda ESESP - Programa Pós-graduação Cidades Sustentáveis</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Situação não cadastrada</Situacao><DataCelebracao>2026-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-08-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3567,00</ValorInicial><ValorFinal>3567,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>2</origemContrato><idOrigem>39036</idOrigem><CnpjFormatado>00.088.915/8919-53</CnpjFormatado><Id>69883</Id></row>
<row _id="2524"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-7180L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Credenciamento</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000095.42101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MARIANA ITABORAI MOREIRA FREITAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>10554537761</CnpjFornecedor><Objeto>CREDENCIAMENTO para contratação de serviços de assessoramento técnico, por meio de profissionais especializados, para avaliar as condições da oferta de cursos técnicos profissionais de nível médio, de educação básica e de cursos de nível superior a serem aprovados/autorizados pelo Conselho Estadual de Educação (CEE).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>5</origemContrato><idOrigem>37927</idOrigem><CnpjFormatado>00.010.554/5377-61</CnpjFormatado><Id>69884</Id></row>
<row _id="2525"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-7180L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Credenciamento</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000104.42101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MICHELE SILVA DA MATA CAETANO</Fornecedor><CnpjFornecedor>5658205751</CnpjFornecedor><Objeto>CREDENCIAMENTO para contratação de serviços de assessoramento técnico, por meio de profissionais especializados, para avaliar as condições da oferta de cursos técnicos profissionais de nível médio, de educação básica e de cursos de nível superior a serem aprovados/autorizados pelo Conselho Estadual de Educação (CEE).</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>5</origemContrato><idOrigem>38626</idOrigem><CnpjFormatado>00.005.658/2057-51</CnpjFormatado><Id>69885</Id></row>
<row _id="2526"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KR1DX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000041.44913.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>TELEVISAO CAPIXABA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31296882000108</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>346,84</ValorInicial><ValorFinal>346,84</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>36569</idOrigem><CnpjFormatado>31.296.882/0001-08</CnpjFormatado><Id>71997</Id></row>
<row _id="2527"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-KR1DX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>034/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000042.44913.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>TELEVISAO CAPIXABA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31296882000108</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>3549,44</ValorInicial><ValorFinal>3549,44</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>36640</idOrigem><CnpjFormatado>31.296.882/0001-08</CnpjFormatado><Id>71998</Id></row>
<row _id="2528"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-PNKGS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>070/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 195/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>10921809000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Carro de Curativos, Hamper, Biombo, Mesa Mayo e Suporte de Soro para o HEC</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-07-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-07-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-07-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2730,00</ValorInicial><ValorFinal>2730,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37327</idOrigem><CnpjFormatado>10.921.809/0001-00</CnpjFormatado><Id>72585</Id></row>
<row _id="2529"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-SS08C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>071/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 001/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA PRAIA DA COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>536723000100</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO HEC.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-06-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-06-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-06-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3192000,00</ValorInicial><ValorFinal>3192000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37337</idOrigem><CnpjFormatado>00.536.723/0001-00</CnpjFormatado><Id>72587</Id></row>
<row _id="2530"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-JBMR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>075/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 016/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>M C QUADRO SETRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO</Fornecedor><CnpjFornecedor>33632807000104</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviços de Avaliações Ambientais Ocupacionais para as Unidades Hospitalares.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-01-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5029,00</ValorInicial><ValorFinal>5029,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37427</idOrigem><CnpjFormatado>33.632.807/0001-04</CnpjFormatado><Id>72594</Id></row>
<row _id="2531"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-JBMR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>075/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 017/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>M C QUADRO SETRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO</Fornecedor><CnpjFornecedor>33632807000104</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviços de Avaliações Ambientais Ocupacionais para as Unidades Hospitalares.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-01-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6718,00</ValorInicial><ValorFinal>6718,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37431</idOrigem><CnpjFormatado>33.632.807/0001-04</CnpjFormatado><Id>72595</Id></row>
<row _id="2532"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-JBMR2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>075/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 018/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>M C QUADRO SETRAB MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO</Fornecedor><CnpjFornecedor>33632807000104</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviços de Avaliações Ambientais Ocupacionais para as Unidades Hospitalares.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-01-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>785,00</ValorInicial><ValorFinal>785,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37433</idOrigem><CnpjFormatado>33.632.807/0001-04</CnpjFormatado><Id>72596</Id></row>
<row _id="2533"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-GQBD2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000052.42101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>2604236000162</CnpjFornecedor><Objeto>Mobiliário Escolar em MDF e banqueta de laboratório</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>83300,00</ValorInicial><ValorFinal>83300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>36157</idOrigem><CnpjFormatado>02.604.236/0001-62</CnpjFormatado><Id>72834</Id></row>
<row _id="2534"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-FV65S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>054/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 196/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A</Fornecedor><CnpjFornecedor>20231343000689</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO ORDINARIA DE SERVIÇOS MÉDICOS DA NEUROLOGIA PARA O HOSPITAL DOUTOR DÓRIO SILVA - HDDS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-05-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-04-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1126248,00</ValorInicial><ValorFinal>1126248,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37334</idOrigem><CnpjFormatado>20.231.343/0006-89</CnpjFormatado><Id>72835</Id></row>
<row _id="2535"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-WXK6M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>055/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 004/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A</Fornecedor><CnpjFornecedor>20231343000689</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ELETROENCEFALOGRAFIA - BEIRA LEITO HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL-HEC,</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-01-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1319040,00</ValorInicial><ValorFinal>1319040,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37358</idOrigem><CnpjFormatado>20.231.343/0006-89</CnpjFormatado><Id>72837</Id></row>
<row _id="2536"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-XQ447</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>063/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 002/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SERMEP SERVIÇOS MÉDICOS S.A</Fornecedor><CnpjFornecedor>20231343000689</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO ORDINARIA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PNEUMOLOGIA PARA O HOSPITAL DOUTOR DÓRIO SILVA - HDDS.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-08-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-07-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1193400,00</ValorInicial><ValorFinal>1193400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37343</idOrigem><CnpjFormatado>20.231.343/0006-89</CnpjFormatado><Id>72972</Id></row>
<row _id="2537"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-0LDZR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>064/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 026/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ELIAS VERGILIO DA CAS E CIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17078245000134</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE E LEVANTAMENTOS RADIOMÉTRICOS CONFORME RDC-611 E RESPECTIVAS INS (INSTRUÇÕES NORMATIVAS) EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, PORTARIAS E RESOLUÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE ...</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-12-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6507,14</ValorInicial><ValorFinal>6507,14</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37494</idOrigem><CnpjFormatado>17.078.245/0001-34</CnpjFormatado><Id>72975</Id></row>
<row _id="2538"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-T5Q1Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>068/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 014/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TRUE VIEW ECOCARDIOGRAFIA </Fornecedor><CnpjFornecedor>30172495000105</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO ORDINÁRIA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO E ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO COM SEDAÇÃO, PARA O HOSPITAL DOUTOR DÓRIO SILVA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-01-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2508000,00</ValorInicial><ValorFinal>2508000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37418</idOrigem><CnpjFormatado>30.172.495/0001-05</CnpjFormatado><Id>72979</Id></row>
<row _id="2539"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-B9ZV5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>074/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 032/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VASCULAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21903751000198</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA VASCULAR PARA O HOSPITAL DOUTOR DÓRIO SILVA – HDDS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5625115,20</ValorInicial><ValorFinal>5625115,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37550</idOrigem><CnpjFormatado>21.903.751/0001-98</CnpjFormatado><Id>72984</Id></row>
<row _id="2540"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-XBLV0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000004.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>HANGAR CONSTRUÇÕES E PRE MOLDADOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45936521000193</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para execução da obra de construção da nova sede da EEEFM Armando Barbosa Quitiba, localizada no município de Sooretama/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2029-01-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14885028,00</ValorInicial><ValorFinal>14885028,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37439</idOrigem><CnpjFormatado>45.936.521/0001-93</CnpjFormatado><Id>72994</Id></row>
<row _id="2541"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-WBZCG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>029/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000048.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MIRANDA MARTINS EVENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7504985000131</CnpjFornecedor><Objeto>contratar empresa especializada na organização e realização de eventos objetivando a prestação dos serviços de planejamento, organização e execução com fornecimento de
hospedagem, alimentação, locação de espaço físico e serviços gráficos para promover formação continuada, em formato de imersão, “Jornada Formativa: Conexões Sedu"</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1104000,00</ValorInicial><ValorFinal>1104000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>36143</idOrigem><CnpjFormatado>07.504.985/0001-31</CnpjFormatado><Id>73029</Id></row>
<row _id="2542"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-HFV6M</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>030/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000064.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE AUTORIA E CULTURA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21590974000142</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em fornecimento de serviços de solução tecnológica direcionada a atividades de leitura e de produção textual para atender as
demandas da Secretaria Estadual da Educação (Sedu) que contemple: utilização de metodologia e de recursos pedagógicos inovadores, assessoria pedagógica, produção de conteúdo (tema, pré-escrita e pósescrita), plataforma de correção textual por meio de inteligência artificial (IA) com devolutivas imediatas aos estudantes.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2029-04-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9976680,00</ValorInicial><ValorFinal>9976680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37423</idOrigem><CnpjFormatado>21.590.974/0001-42</CnpjFormatado><Id>73031</Id></row>
<row _id="2543"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-VWCC2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>012/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000086.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>WVS CONSTRUTORA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>23023695000122</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para execução da obra de reforma da Superintendência Regional de Colatina, localizada no município de Colatina/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-10-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2522914,83</ValorInicial><ValorFinal>2522914,83</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38430</idOrigem><CnpjFormatado>23.023.695/0001-22</CnpjFormatado><Id>73032</Id></row>
<row _id="2544"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-SFXF1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>079/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 012/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SORS CONCEPT LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>38826576000185</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E PROJETOS COMPLEMENTARES, VISANDO À REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SALA DE RAIO-X DO HOSPITAL ESTADUAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIA.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-01-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>54782,00</ValorInicial><ValorFinal>54782,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37386</idOrigem><CnpjFormatado>38.826.576/0001-85</CnpjFormatado><Id>73038</Id></row>
<row _id="2545"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-PH730</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>082/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 025/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>QMS BRASIL SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>13412324000189</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO ORDINÁRIA DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO – ONA – HEC.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-11-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2029-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>83600,00</ValorInicial><ValorFinal>83600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37476</idOrigem><CnpjFormatado>13.412.324/0001-89</CnpjFormatado><Id>73040</Id></row>
<row _id="2546"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-SQ846</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90004/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000003.35101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1980404000151</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) NOVAS ESTAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DO SISTEMA DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS DA GRANDE VITÓRIA.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>45361706,00</ValorInicial><ValorFinal>45361706,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38861</idOrigem><CnpjFormatado>01.980.404/0001-51</CnpjFormatado><Id>73067</Id></row>
<row _id="2547"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-LR48C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>014/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000071.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA TRÊS MARIAS LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7690538000114</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para execução da obra de reforma da EEEFM Santíssima Trindade, localizada no município de Iúna/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2180622,00</ValorInicial><ValorFinal>2180622,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38487</idOrigem><CnpjFormatado>07.690.538/0001-14</CnpjFormatado><Id>73095</Id></row>
<row _id="2548"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-LZHX5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>047/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000031.44922.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>INOVA - ASSESSORIA GESTAO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40586491000119</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS na área de CIRURGIA GERAL</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2029-02-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8319479,99</ValorInicial><ValorFinal>8319479,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>36047</idOrigem><CnpjFormatado>40.586.491/0001-19</CnpjFormatado><Id>73108</Id></row>
<row _id="2549"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-82VMF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2025.000209.42101.01/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VIX EVENTOS E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>50974018000162</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de locação de espaço físico, infraestrutura, recursos audiovisuais, apoio logístico, hospedagem e alimentação, bem como a aquisição de materiais gráficos, com vistas à realização das Imersões dos Núcleos Estaduais de Apoio Pedagógico.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-11-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2025-11-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2025-12-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22600,00</ValorInicial><ValorFinal>22600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38072</idOrigem><CnpjFormatado>50.974.018/0001-62</CnpjFormatado><Id>73117</Id></row>
<row _id="2550"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-R55T5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>091/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 008/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITAL MERIDIONAL S.A</Fornecedor><CnpjFornecedor>625711000151</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRATAMENTO MÉDICO EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBÁRICA PARA O HOSPITAL DOUTOR DÓRIO SILVA</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-01-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>364800,00</ValorInicial><ValorFinal>364800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37363</idOrigem><CnpjFormatado>00.625.711/0001-51</CnpjFormatado><Id>73121</Id></row>
<row _id="2551"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-9HL66</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>040/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000011.42101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FAP COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45895280000181</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de carrinhos e transpaleteiras para transporte de carga.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>70507,85</ValorInicial><ValorFinal>70507,85</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>35636</idOrigem><CnpjFormatado>45.895.280/0001-81</CnpjFormatado><Id>73147</Id></row>
<row _id="2552"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-9HL66</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>040/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000012.42101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>G.R CARNEIRO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>43032617000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de carrinhos e transpaleteiras para transporte de carga.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>21797,50</ValorInicial><ValorFinal>21797,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>35635</idOrigem><CnpjFormatado>43.032.617/0001-00</CnpjFormatado><Id>73148</Id></row>
<row _id="2553"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-9HL66</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>040/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000010.42101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GALVANI SOLUCOES EM LICITACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61726920000186</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de carrinhos e transpaleteiras para transporte de carga.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16130,00</ValorInicial><ValorFinal>16130,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>35638</idOrigem><CnpjFormatado>61.726.920/0001-86</CnpjFormatado><Id>73149</Id></row>
<row _id="2554"><IdOrgao>847</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIARIO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-442WR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>060/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000007.46901.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>22025872000147</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para o fornecimento de brinquedos recreativos, piso modular e tendas estruturadas, divididos em lotes, destinados à implantação e padronização dos espaços lúdicos e de convivência materno-infantil do Projeto “Maternar e Brincar”, conforme especificações do Termo de Referência, Anexo I deste Edital</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>62085,00</ValorInicial><ValorFinal>62085,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37743</idOrigem><CnpjFormatado>22.025.872/0001-47</CnpjFormatado><Id>73158</Id></row>
<row _id="2555"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-J2Q8S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>015/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000055.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>16482687000189</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para execução da obra de reconstrução da EEEFM Manoel Rosindo da Silva, localizada no município de Guarapari/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2029-06-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9917326,32</ValorInicial><ValorFinal>9917326,32</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37127</idOrigem><CnpjFormatado>16.482.687/0001-89</CnpjFormatado><Id>73162</Id></row>
<row _id="2556"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-X9PZB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 022/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000001.44913.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SINTIA KUTZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>20626756000158</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço de manutenção preventiva, calibração e suporte técnico de equipamentos audiológicos</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-01-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29049,00</ValorInicial><ValorFinal>29049,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>35394</idOrigem><CnpjFormatado>20.626.756/0001-58</CnpjFormatado><Id>73163</Id></row>
<row _id="2557"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-X9PZB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 022/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000068.44913.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SINTIA KUTZ</Fornecedor><CnpjFornecedor>20626756000158</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço de manutenção preventiva, calibração e suporte técnico de equipamentos audiológicos</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>7128,00</ValorInicial><ValorFinal>7128,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38038</idOrigem><CnpjFormatado>20.626.756/0001-58</CnpjFormatado><Id>73164</Id></row>
<row _id="2558"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-B5F21</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>044/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2025.000265.42101.05/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>48277417000122</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de cafeteira industrial, garrafas de café e coador.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15573,20</ValorInicial><ValorFinal>15573,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>36528</idOrigem><CnpjFormatado>48.277.417/0001-22</CnpjFormatado><Id>73175</Id></row>
<row _id="2559"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-B5F21</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>044/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2025.000264.42101.05/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ANA ROSA SAMPAIO DE MELO SOUSA</Fornecedor><CnpjFornecedor>14908231000102</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de cafeteira industrial, garrafas de café e coador.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>102698,00</ValorInicial><ValorFinal>102698,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>36524</idOrigem><CnpjFormatado>14.908.231/0001-02</CnpjFormatado><Id>73176</Id></row>
<row _id="2560"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-RCGX1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>019/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000053.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONCEITO EDIFICACOES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>21554838000105</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para execução da obra de reconstrução do muro, limpeza e regularização de terrenos pertencentes à Sedu, localizados no município de Vila Velha/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-11-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>547000,00</ValorInicial><ValorFinal>547000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>36284</idOrigem><CnpjFormatado>21.554.838/0001-05</CnpjFormatado><Id>73189</Id></row>
<row _id="2561"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-SKSR3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>016/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000069.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ART DECO CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32416430000185</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para execução da obra de construção da nova sede da EEEFM Joaquim Caetano de Paiva, localizada no município de Laranja da Terra/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2029-01-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13088396,41</ValorInicial><ValorFinal>13088396,41</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37432</idOrigem><CnpjFormatado>32.416.430/0001-85</CnpjFormatado><Id>73190</Id></row>
<row _id="2562"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-BMT5P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>020/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000082.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para execução da obra de construção da nova sede da EEEM Mário Gurgel II, localizada no município de Vila Velha/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2029-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16795865,29</ValorInicial><ValorFinal>16795865,29</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37773</idOrigem><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>73192</Id></row>
<row _id="2563"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2021-60V0P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>466/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2025.004539.44101.01/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SOFIS INFORMÁTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29366523000138</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de fornecimento de um sistema integrado para a Gestão de Serviço de Hemoterapia do HEMOES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-01-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1829900,00</ValorInicial><ValorFinal>1829900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>35654</idOrigem><CnpjFormatado>29.366.523/0001-38</CnpjFormatado><Id>73213</Id></row>
<row _id="2564"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-L66BN</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90008/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000027.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>REP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36157982000177</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DO TRECHO “ENTR. ES-261 – PICADÃO - JOATUBA”, COM EXTENSÃO DE 13,78 KM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-07-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>0,00</ValorInicial><ValorFinal /><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38034</idOrigem><CnpjFormatado>36.157.982/0001-77</CnpjFormatado><Id>73222</Id></row>
<row _id="2565"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-1XDXS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>106/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 069/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31904107000198</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS MÉDICOS EM ORTOPEDIA PARA O HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13064263,20</ValorInicial><ValorFinal>13064263,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38929</idOrigem><CnpjFormatado>31.904.107/0001-98</CnpjFormatado><Id>73229</Id></row>
<row _id="2566"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-ZMF1B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>028/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000002.45105.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>E A P PINGO REFRIGERAÇÃO</Fornecedor><CnpjFornecedor>14849140000143</CnpjFornecedor><Objeto>prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, cortina de ar e unidade de descontaminação.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-12-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-02-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17465,00</ValorInicial><ValorFinal>17465,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>36248</idOrigem><CnpjFormatado>14.849.140/0001-43</CnpjFormatado><Id>73231</Id></row>
<row _id="2567"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NCC3P</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>69/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000003.46101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28383198000159</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e análises físico-químicas e bacteriológicas de amostras de esgoto bruto e tratado das Estações de Tratamento de Efluentes, localizadas nas Unidades Prisionais administradas da Sejus.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-01-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28921,14</ValorInicial><ValorFinal>28921,14</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>36658</idOrigem><CnpjFormatado>28.383.198/0001-59</CnpjFormatado><Id>73235</Id></row>
<row _id="2568"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-QC8K1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>675/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000127.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>Uniao Coletas e Prestação de Serviços Ambientais LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>35850042000104</CnpjFornecedor><Objeto>objeto da presente licitação é a contratação de Serviços Especializados de coleta externa, transporte, tratamento e disposição final de resíduos</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-01-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1008,00</ValorInicial><ValorFinal>1008,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>35618</idOrigem><CnpjFormatado>35.850.042/0001-04</CnpjFormatado><Id>73246</Id></row>
<row _id="2569"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-K9GZQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>036/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000008.42101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Lança Produtos – Comércio e Serviços Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>44258379000100</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de material permanente, de consumo, equipamentos e ferramentas que serão destinados ao uso nas atividades da GEAD em pequenas manutenções e reparos na estrutura física e bens móveis da Unidade Central da SEDU, Conselho Estadual de Educação, SRE’s e demais unidades administrativas.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16499,44</ValorInicial><ValorFinal>16499,44</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>35390</idOrigem><CnpjFormatado>44.258.379/0001-00</CnpjFormatado><Id>73247</Id></row>
<row _id="2570"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-K9GZQ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>036/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000009.42101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor> GUSTAVO FRANCA ROQUE</Fornecedor><CnpjFornecedor>63550402000180</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de material permanente, de consumo, equipamentos e ferramentas que serão destinados ao uso nas atividades da GEAD em pequenas manutenções e reparos na estrutura física e bens móveis da Unidade Central da SEDU, Conselho Estadual de Educação, SRE’s e demais unidades administrativas.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>74000,00</ValorInicial><ValorFinal>74000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>35392</idOrigem><CnpjFormatado>63.550.402/0001-80</CnpjFormatado><Id>73248</Id></row>
<row _id="2571"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-5SF77</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90011/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000002.10109.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13520423000184</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços contínuos de apoio administrativo e operacional, com fornecimento de materiais e equipamentos, visando o atendimento o CAAD Vitória.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2031-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>85742,07</ValorInicial><ValorFinal>85742,07</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38243</idOrigem><CnpjFormatado>13.520.423/0001-84</CnpjFormatado><Id>73249</Id></row>
<row _id="2572"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-6HQRS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>110/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 041/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2836248000112</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MESA CIRÚRGICA DE ANGIOGRAFIA PARA O HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>194000,00</ValorInicial><ValorFinal>194000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38345</idOrigem><CnpjFormatado>02.836.248/0001-12</CnpjFormatado><Id>73268</Id></row>
<row _id="2573"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-NSNBZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>111/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 042/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITAL MERIDIONAL S.A</Fornecedor><CnpjFornecedor>625711000151</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS – ANGIOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA - HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR DÓRIO SILVA - HDDS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-02-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>981360,00</ValorInicial><ValorFinal>981360,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38357</idOrigem><CnpjFormatado>00.625.711/0001-51</CnpjFormatado><Id>73269</Id></row>
<row _id="2574"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-JVML5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>745/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000126.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor> MEDMIX BIOENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45883165000197</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de manutenção preventiva, corretiva, calibração, com fornecimento de peça</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-01-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>50378,40</ValorInicial><ValorFinal>50378,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>35615</idOrigem><CnpjFormatado>45.883.165/0001-97</CnpjFormatado><Id>73279</Id></row>
<row _id="2575"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-PB9LH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>665/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000004.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>UP ELEVADORES</Fornecedor><CnpjFornecedor>24703927000156</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é Contratação de manutenção preventiva e corretiva de elevadores com fornecimento de peças, componentes e acessórios para atender a demanda em unidades da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo SESA </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>75120,00</ValorInicial><ValorFinal>75120,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37365</idOrigem><CnpjFormatado>24.703.927/0001-56</CnpjFormatado><Id>73283</Id></row>
<row _id="2576"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-LB9DZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>721/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000125.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMEDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1299509000140</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é a contratação de Serviço de Manutenção preventiva, corretiva em Agregômetros, com fornecimento de peças para atender a
demanda do HEMOES Coordenador, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-01-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>49704,00</ValorInicial><ValorFinal>49704,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>35610</idOrigem><CnpjFormatado>01.299.509/0001-40</CnpjFormatado><Id>73284</Id></row>
<row _id="2577"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-XLHB3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>736/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000003.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SERTIN COMERCIO E SERVICOS TECNICOS DE INSTRUMENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45997558000121</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em efetuar serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos do Lacen.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-01-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>153888,00</ValorInicial><ValorFinal>153888,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>35329</idOrigem><CnpjFormatado>45.997.558/0001-21</CnpjFormatado><Id>73289</Id></row>
<row _id="2578"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-K1583</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>029/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000034.45105.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VANTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTOLÓGICA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32851025000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA PMES E ÓRGÃO PARTICIPANTE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PELA EMPRESA CONTRATADA, INCLUINDO TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA NOS APARELHOS DE ULTRASSOM, E INSPEÇÃO DOS VASOS DE PRESSÃO</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7400,00</ValorInicial><ValorFinal>7400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38081</idOrigem><CnpjFormatado>32.851.025/0001-95</CnpjFormatado><Id>73292</Id></row>
<row _id="2579"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-7Z3N4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>021/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000083.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>METAL EDIFICACOES E ESTRUTURAS METALICAS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>15918222000165</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para execução da obra de reforma do CEEFTI Galdino Antônio Vieira, localizado no município de Vila Velha/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1855500,00</ValorInicial><ValorFinal>1855500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37779</idOrigem><CnpjFormatado>15.918.222/0001-65</CnpjFormatado><Id>73293</Id></row>
<row _id="2580"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-X3QP3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>762/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000535.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CRIATIVA PRODUTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>55491907000192</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Fantasia Mosquito da Dengue</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-12-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>20900,00</ValorInicial><ValorFinal>20900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>36396</idOrigem><CnpjFormatado>55.491.907/0001-92</CnpjFormatado><Id>73294</Id></row>
<row _id="2581"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-S3X8V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>724/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000005.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VIX SERVICE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>25277129000172</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CAPINA E ROÇAGEM</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-09-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>146400,00</ValorInicial><ValorFinal>146400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>35335</idOrigem><CnpjFormatado>25.277.129/0001-72</CnpjFormatado><Id>73295</Id></row>
<row _id="2582"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-HLWCC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>39/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000057.42101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>41826585000180</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para o fornecimento de Smart Tv’s e pedestal para TV’s de 55 a 75 Polegadas com bandeja de apoio.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>40695,30</ValorInicial><ValorFinal>40695,30</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37215</idOrigem><CnpjFormatado>41.826.585/0001-80</CnpjFormatado><Id>73296</Id></row>
<row _id="2583"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NFM33</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90018/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2025.000185.45101.01/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONSOLIDE SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>42283008000152</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos de Ar Condicionado e Cortinas de Ar, com fornecimento de peças</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-06-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-05-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>278695,60</ValorInicial><ValorFinal>310892,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>34897</idOrigem><CnpjFormatado>42.283.008/0001-52</CnpjFormatado><Id>73298</Id></row>
<row _id="2584"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-C5GK7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>108/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 049/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUÇÃO RADIOLOGIA DIGITAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>24661252000120</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORES DE IMAGEM DE RAIO-X PARA O HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>188640,00</ValorInicial><ValorFinal>188640,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38389</idOrigem><CnpjFormatado>24.661.252/0001-20</CnpjFormatado><Id>73300</Id></row>
<row _id="2585"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-Q8G7B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>046/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000070.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>B2 HOTEIS TURISMO &amp; EVENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22816081000135</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em organização, planejamento e execução de evento institucional de médio porte, com locação de espaço, fornecimento de alimentação, sonorização e decoração, para a realização da cerimônia de premiação do “Prêmio Escola que Colabora” (PEC) promovida pela Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo - SEDU.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-09-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>43590,00</ValorInicial><ValorFinal>43590,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37491</idOrigem><CnpjFormatado>22.816.081/0001-35</CnpjFormatado><Id>73301</Id></row>
<row _id="2586"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-97CQ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>48/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000058.42101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>L. DE NARDIN LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47363565000105</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material específico e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) a serem utilizados no setor de Arquivo.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>42350,00</ValorInicial><ValorFinal>42350,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>36758</idOrigem><CnpjFormatado>47.363.565/0001-05</CnpjFormatado><Id>73302</Id></row>
<row _id="2587"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-97CQ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>48/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000059.42101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32316475000188</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material específico e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) a serem utilizados no setor de Arquivo.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>60000,00</ValorInicial><ValorFinal>60000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>36759</idOrigem><CnpjFormatado>32.316.475/0001-88</CnpjFormatado><Id>73303</Id></row>
<row _id="2588"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-TDN6K</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>056/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000032.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GENTE SEGURADORA SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>90180605000102</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em fornecimento de apólice de seguro para acobertar os 15 (quinze) caminhões da frota própria da SEDU, contemplando coberturas para casco, danos materiais, danos corporais, morte, invalidez, danos morais, cobertura de vidros, franquia dos veículos e assistência 24 horas</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-01-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>31476,41</ValorInicial><ValorFinal>31476,41</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>36230</idOrigem><CnpjFormatado>90.180.605/0001-02</CnpjFormatado><Id>73304</Id></row>
<row _id="2589"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-RLBWJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>061/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000047.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EDITORA DIGITAL BRASIL SUDESTE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28321190000168</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Material Didático Complementar (MDC) em versão física e digital, com recursos complementares em ambiente virtual e com formação docente sobre a utilização didática desses materiais para o desenvolvimento de projetos transdisciplinares de Tecnologia e Pensamento Computacional para atender aos estudantes da rede pública do Espírito Santo</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-05-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2029-05-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>57725388,30</ValorInicial><ValorFinal>57725388,30</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>36244</idOrigem><CnpjFormatado>28.321.190/0001-68</CnpjFormatado><Id>73311</Id></row>
<row _id="2590"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-ZQM7D</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>055/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000049.42101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40223106000179</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de apoio para os pés</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>41000,00</ValorInicial><ValorFinal>41000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>36959</idOrigem><CnpjFormatado>40.223.106/0001-79</CnpjFormatado><Id>73312</Id></row>
<row _id="2591"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-QB11C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>059/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000065.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO SUDESTE TRANSPORTES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17417360000196</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa ou cooperativa para executar serviços de transporte escolar aos alunos da rede estadual de ensino matriculados nas escolas do município de São Mateus.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2029-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23414998,67</ValorInicial><ValorFinal>23414998,67</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37056</idOrigem><CnpjFormatado>17.417.360/0001-96</CnpjFormatado><Id>73313</Id></row>
<row _id="2592"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NM8C4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>816/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000094.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>398423,36</ValorInicial><ValorFinal>398423,36</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>35354</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>73314</Id></row>
<row _id="2593"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NM8C4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>816/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000095.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Medicamentos</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>11613,90</ValorInicial><ValorFinal>11613,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>35355</idOrigem><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>73315</Id></row>
<row _id="2594"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-PJGSJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>109/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 061/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CENTROCOR CARDIOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31481500000116</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO ORDINARIA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CINTILOGRAFIA PARA O HOSPITAL DOUTOR DÓRIO SILVA - HDDS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-03-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>334320,00</ValorInicial><ValorFinal>334320,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38908</idOrigem><CnpjFormatado>31.481.500/0001-16</CnpjFormatado><Id>73317</Id></row>
<row _id="2595"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-KNL77</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000087.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MOZER ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10845282000181</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para execução da obra de reforma da EEEFM Padre Humberto Piacente, localizada no município de Vila Velha/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-10-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3299842,76</ValorInicial><ValorFinal>3299842,76</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37493</idOrigem><CnpjFormatado>10.845.282/0001-81</CnpjFormatado><Id>73320</Id></row>
<row _id="2596"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-LG4XK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90025/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000010.45101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBAL TECNOLOGIA SEGURANCA E CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3900689000107</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de computação embarcada em viaturas das Forças de Segurança do Espírito Santo SESP ES e Órgão participante SEJUS ES, compreendendo o fornecimento, instalação e locação de terminais de computação embarcada, a instalação de módulos de telemetria veicular, a disponibilização de software de monitoramento e rastreamento, bem como de aplicativo para integração com os serviços.  </Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>631220,00</ValorInicial><ValorFinal>631220,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>36801</idOrigem><CnpjFormatado>03.900.689/0001-07</CnpjFormatado><Id>73321</Id></row>
<row _id="2597"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-LQ76Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>02/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000002.42201.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AZ TURISMO E VIAGENS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39327556000122</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-02-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>34300,00</ValorInicial><ValorFinal>34300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>36598</idOrigem><CnpjFormatado>39.327.556/0001-22</CnpjFormatado><Id>73322</Id></row>
<row _id="2598"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-W7BM6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90005/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000001.37101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>IGOR OLAVO RAMOS TAVARES</Fornecedor><CnpjFornecedor>38346323000104</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para a realização de pesquisas de identificação do perfil do turista no Estado do Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>240922,00</ValorInicial><ValorFinal>240922,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>35883</idOrigem><CnpjFormatado>38.346.323/0001-04</CnpjFormatado><Id>73326</Id></row>
<row _id="2599"><IdOrgao>827</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-213HG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 050/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GSS - GESTAO SERVICOS A SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18670594000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TELELAUDO RADIOLÓGICO PARA O HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA – HABF</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>88872,00</ValorInicial><ValorFinal>88872,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38397</idOrigem><CnpjFormatado>18.670.594/0001-03</CnpjFormatado><Id>73327</Id></row>
<row _id="2600"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-2J734</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>777/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000355.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BIO-RAD LABORATÓRIOS BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3188198000681</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para fornecimento contínuo de serviço e insumo com locação de equipamentos incluindo manutenções preventiva e corretiva com fornecimento de peças, para realização de testes imunohematológicos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-06-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>339192,60</ValorInicial><ValorFinal>339192,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>36478</idOrigem><CnpjFormatado>03.188.198/0006-81</CnpjFormatado><Id>73329</Id></row>
<row _id="2601"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-2J734</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>777/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000961.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BIO-RAD LABORATÓRIOS BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3188198000681</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para fornecimento contínuo de serviço e insumo com locação de equipamentos incluindo manutenções preventiva e corretiva com fornecimento de peças, para realização de testes imunohematológicos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2666124,90</ValorInicial><ValorFinal>2666124,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37349</idOrigem><CnpjFormatado>03.188.198/0006-81</CnpjFormatado><Id>73330</Id></row>
<row _id="2602"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-2J734</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>777/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001019.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>BIO-RAD LABORATÓRIOS BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3188198000681</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para fornecimento contínuo de serviço e insumo com locação de equipamentos incluindo manutenções preventiva e corretiva com fornecimento de peças, para realização de testes imunohematológicos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>376857,77</ValorInicial><ValorFinal>376857,77</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37352</idOrigem><CnpjFormatado>03.188.198/0006-81</CnpjFormatado><Id>73331</Id></row>
<row _id="2603"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-GL7KD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0122/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000022.44910.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>49535491000164</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO (balança e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>16200,00</ValorInicial><ValorFinal>16200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>39033</idOrigem><CnpjFormatado>49.535.491/0001-64</CnpjFormatado><Id>73332</Id></row>
<row _id="2604"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-V4F1Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>818/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000456.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA - FILIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>63067904000235</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para fornecer serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como para realizar as calibrações e qualificações adequadas dos extratores e termocicladores.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>443573,52</ValorInicial><ValorFinal>443573,52</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37405</idOrigem><CnpjFormatado>63.067.904/0002-35</CnpjFormatado><Id>73333</Id></row>
<row _id="2605"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-V4F1Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>818/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000458.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMA CIENTIFICA EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7993655000157</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para fornecer serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como para realizar as calibrações e qualificações adequadas dos extratores e termocicladores.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>133896,00</ValorInicial><ValorFinal>133896,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37409</idOrigem><CnpjFormatado>07.993.655/0001-57</CnpjFormatado><Id>73334</Id></row>
<row _id="2606"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-V4F1Q</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>818/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000457.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>WF TECNOLOGIA CIENTIFICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9524545000171</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para fornecer serviços de manutenção preventiva e corretiva, bem como para realizar as calibrações e qualificações adequadas dos extratores e termocicladores.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>169200,00</ValorInicial><ValorFinal>169200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37408</idOrigem><CnpjFormatado>09.524.545/0001-71</CnpjFormatado><Id>73335</Id></row>
<row _id="2607"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-1P66C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>591/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000327.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LABORATORIOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>29511607000118</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - ENSAIO DE PROFICIÊNCIA EM HEMOTERAPIA E ANÁLISES CLÍNICAS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-12-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>61341,00</ValorInicial><ValorFinal>61341,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>36468</idOrigem><CnpjFormatado>29.511.607/0001-18</CnpjFormatado><Id>73336</Id></row>
<row _id="2608"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-68QKB</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>782/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000334.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2472396000286</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de talonários de notificação de receita amarela.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-01-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>14040,00</ValorInicial><ValorFinal>14040,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>35767</idOrigem><CnpjFormatado>02.472.396/0002-86</CnpjFormatado><Id>73337</Id></row>
<row _id="2609"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-XMDDM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>789/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000413.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1955600000176</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SERVIÇO E INSUMO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-06-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30720,00</ValorInicial><ValorFinal>30720,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>36487</idOrigem><CnpjFormatado>01.955.600/0001-76</CnpjFormatado><Id>73338</Id></row>
<row _id="2610"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-XMDDM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>789/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.001434.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1955600000176</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SERVIÇO E INSUMO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-08-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-07-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>90000,00</ValorInicial><ValorFinal>90000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38376</idOrigem><CnpjFormatado>01.955.600/0001-76</CnpjFormatado><Id>73339</Id></row>
<row _id="2611"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-XMDDM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>789/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001476.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1955600000176</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SERVIÇO E INSUMO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>22500,00</ValorInicial><ValorFinal>22500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38391</idOrigem><CnpjFormatado>01.955.600/0001-76</CnpjFormatado><Id>73340</Id></row>
<row _id="2612"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-CB1VT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000471.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26527362000129</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE - FOTÓFORO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-11-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-10-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>54899,91</ValorInicial><ValorFinal>54899,91</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>36492</idOrigem><CnpjFormatado>26.527.362/0001-29</CnpjFormatado><Id>73343</Id></row>
<row _id="2613"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-QGFQL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>674/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000986.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BIOMA CIENTIFICA EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7993655000157</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação trata-se da aquisição de freezer e ultrafreezer , requisitos e exigências descritos no Termo de Referência. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>71965,00</ValorInicial><ValorFinal>71965,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37538</idOrigem><CnpjFormatado>07.993.655/0001-57</CnpjFormatado><Id>73344</Id></row>
<row _id="2614"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-QGFQL</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>674/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000985.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3796347000180</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação trata-se da aquisição de freezer e ultrafreezer , requisitos e exigências descritos no Termo de Referência. </Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>65000,00</ValorInicial><ValorFinal>65000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37536</idOrigem><CnpjFormatado>03.796.347/0001-80</CnpjFormatado><Id>73345</Id></row>
<row _id="2615"><IdOrgao>927</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-PBTGJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000005.49101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>OMEGA SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>23556268000100</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviços de Limpeza asseio e conservação para esta SEDES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>137109,60</ValorInicial><ValorFinal>137109,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37239</idOrigem><CnpjFormatado>23.556.268/0001-00</CnpjFormatado><Id>73346</Id></row>
<row _id="2616"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-0V1WC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>801/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.001027.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8380296000125</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de balanças eletrônica e câmaras refrigerada para pesagem e conservação de hemocomponentes.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>63000,00</ValorInicial><ValorFinal>63000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37446</idOrigem><CnpjFormatado>08.380.296/0001-25</CnpjFormatado><Id>73347</Id></row>
<row _id="2617"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-0V1WC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>801/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.001026.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VERLUMA COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>63679550000107</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de balanças eletrônica e câmaras refrigerada para pesagem e conservação de hemocomponentes.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2176,00</ValorInicial><ValorFinal>2176,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37440</idOrigem><CnpjFormatado>63.679.550/0001-07</CnpjFormatado><Id>73348</Id></row>
<row _id="2618"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-3WZS5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>730/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.001130.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>BIOLABBRASIL - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19834932000168</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE – SCANNER DE LÂMINAS COM COMPUTADOR E SOFTWARE DE ANÁLISE COM INSTALAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-03-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1689000,00</ValorInicial><ValorFinal>1689000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37457</idOrigem><CnpjFormatado>19.834.932/0001-68</CnpjFormatado><Id>73349</Id></row>
<row _id="2619"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-1Z04L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>14/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000003.39101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL SPONCHIADO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>13338681000144</CnpjFornecedor><Objeto> Aquisição de Mangueira de Incêndio, Esguicho Regulável Latão e Adaptador Latão para atender as demandas do Estádio Kleber Andrade.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>74504,30</ValorInicial><ValorFinal>74504,30</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>36351</idOrigem><CnpjFormatado>13.338.681/0001-44</CnpjFormatado><Id>73350</Id></row>
<row _id="2620"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-4R4KK</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>CE 90020/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 005/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONSORCIO PROSUL -  QUADRANTE/EGP</Fornecedor><CnpjFornecedor>65015863000188</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DO DER-ES, ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES DAS OBRAS, APOIO À CAPTAÇÃO INICIAL DE RECURSOS, PREPARAÇÃO E MONITORAMENTO DE FINANCIAMENTOS E SERVIÇOS GERENCIADOS PELO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-09-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2029-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7487883,00</ValorInicial><ValorFinal>7487883,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>36250</idOrigem><CnpjFormatado>65.015.863/0001-88</CnpjFormatado><Id>73352</Id></row>
<row _id="2621"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-HJCLC</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>CE 90026/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 006/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONSORCIO SOLUCAO AMBIENTAL - SMP/NEO</Fornecedor><CnpjFornecedor>64930748000176</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA GESTÃO DE LICENÇAS E CONDICIONANTES AMBIENTAIS; AO SUPORTE TÉCNICO E JURÍDICO PARA ELABORAÇÃO DE RESPOSTAS ÀS NOTIFICAÇÕES (AUTOS DE MULTA, TERMOS DE ADVERTÊNCIA, TERMOS DE EMBARGO ETC.) EMITIDAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE; NAS QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS PRESENTES NOS PROGRAMAS E PROJETOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CORRELATOS; NOS ASPECTOS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO; E NA INCORPORAÇÃO DAS POLÍTICAS, DIRETRIZES, NORMAS E SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS E DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PRECONIZADAS PELOS ORGANISMOS DE FINANCIAMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS GERENCIADOS PELO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-10-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-11-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2029-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5671499,40</ValorInicial><ValorFinal>5671499,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>36320</idOrigem><CnpjFormatado>64.930.748/0001-76</CnpjFormatado><Id>73353</Id></row>
<row _id="2622"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-5GZ64</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90006/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000008.36101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MIDT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>40301626000152</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS HIDROLÓGICOS, HIDRÁULICOS E PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO NOVO, REGIÃO DO VALE DO OROBÓ, MUNICÍPIOS DE PIÚMA/ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>170000,00</ValorInicial><ValorFinal>170000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38893</idOrigem><CnpjFormatado>40.301.626/0001-52</CnpjFormatado><Id>73355</Id></row>
<row _id="2623"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-9WMV2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90005/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000005.36101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13520423000184</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COPEIRAGEM E ARTÍFICE, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-01-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>276600,00</ValorInicial><ValorFinal>276600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>36371</idOrigem><CnpjFormatado>13.520.423/0001-84</CnpjFormatado><Id>73356</Id></row>
<row _id="2624"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-P6SQ7</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>706/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.001005.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>52496119000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de balança digital eletrônica.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>13470,00</ValorInicial><ValorFinal>13470,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37435</idOrigem><CnpjFormatado>52.496.119/0001-09</CnpjFormatado><Id>73357</Id></row>
<row _id="2625"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-1N5D5</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90001/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000002.32202.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PABLO HENRIQUE ROSA CORREA LATTOS REFRIGERACAO</Fornecedor><CnpjFornecedor>44804558000103</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição total de peças.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-10-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2029-09-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>88699,68</ValorInicial><ValorFinal>88699,68</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>36900</idOrigem><CnpjFormatado>44.804.558/0001-03</CnpjFormatado><Id>73360</Id></row>
<row _id="2626"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-WHGHH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PE 016/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000003.22101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3535902000110</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição e implementação de solução de backup em disco, com fornecimento de appliance, instalação, configuração, garantia e treinamento.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2031-02-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11999499,60</ValorInicial><ValorFinal>11999499,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37331</idOrigem><CnpjFormatado>03.535.902/0001-10</CnpjFormatado><Id>73362</Id></row>
<row _id="2627"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-CBRBM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>467/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.001000.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9445502000109</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5275685,04</ValorInicial><ValorFinal>5275685,04</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37421</idOrigem><CnpjFormatado>09.445.502/0001-09</CnpjFormatado><Id>73363</Id></row>
<row _id="2628"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-CBRBM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>467/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.001230.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9445502000109</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, EM AMBIE</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-07-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14710430,64</ValorInicial><ValorFinal>14710430,64</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38332</idOrigem><CnpjFormatado>09.445.502/0001-09</CnpjFormatado><Id>73364</Id></row>
<row _id="2629"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-X460X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>784/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.001183.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>12086330000120</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em assistência técnica para serviços de manutenção preventiva e corretiva em bebedouros, geladeiras, freezers e ultrafreezer</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2031-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>550200,00</ValorInicial><ValorFinal>550200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38556</idOrigem><CnpjFormatado>12.086.330/0001-20</CnpjFormatado><Id>73366</Id></row>
<row _id="2630"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-X460X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>784/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.001182.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MS SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19499671000177</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em assistência técnica para serviços de manutenção preventiva e corretiva em bebedouros, geladeiras, freezers e ultrafreezer</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2031-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>146520,00</ValorInicial><ValorFinal>146520,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38553</idOrigem><CnpjFormatado>19.499.671/0001-77</CnpjFormatado><Id>73367</Id></row>
<row _id="2631"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-T60CR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000098.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ELETRO AR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>20773955000199</CnpjFornecedor><Objeto>manutenção preventiva, corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado, com fornecimento de peças e acessórios originais para a SEDU, Galpão (Viana-ES), CEFOPE,SRE’s Vila Velha, Carapina e Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí, Colatina, Afonso Claudio, Linhares, São Mateus, Nova Venécia e Barra de São Francisco</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-04-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1294564,50</ValorInicial><ValorFinal>1294564,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38318</idOrigem><CnpjFormatado>20.773.955/0001-99</CnpjFormatado><Id>73369</Id></row>
<row _id="2632"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-T60CR</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000099.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PABLO HENRIQUE ROSA CORREA LATTOS REFRIGERACAO</Fornecedor><CnpjFornecedor>44804558000103</CnpjFornecedor><Objeto>manutenção preventiva, corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado, com fornecimento de peças e acessórios originais para a SEDU, Galpão (Viana-ES), CEFOPE,SRE’s Vila Velha, Carapina e Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí, Colatina, Afonso Claudio, Linhares, São Mateus, Nova Venécia e Barra de São Francisco</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-04-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>48136544,36</ValorInicial><ValorFinal>48136544,36</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38651</idOrigem><CnpjFormatado>44.804.558/0001-03</CnpjFormatado><Id>73370</Id></row>
<row _id="2633"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-6567B</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000004.10103.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>VERT ANALYTICS</Fornecedor><CnpjFornecedor>53307871000119</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de suporte técnico, manutenção e atualização (patches e updates) para a solução de inteligência e processamento analítico SAS Detection and Investigation.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-12-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-12-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1092000,00</ValorInicial><ValorFinal>1092000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37272</idOrigem><CnpjFormatado>53.307.871/0001-19</CnpjFormatado><Id>73372</Id></row>
<row _id="2634"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-GGCPS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000059.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4741904000129</CnpjFornecedor><Objeto> Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de natureza contínua de recepcionista, incluindo mão de obra, para execução dos serviços na Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-04-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7229,48</ValorInicial><ValorFinal>7229,48</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37831</idOrigem><CnpjFormatado>04.741.904/0001-29</CnpjFormatado><Id>73373</Id></row>
<row _id="2635"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-4PP0W</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>020/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.001165.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MUDANCAS E TRANSPORTES GARANTE LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1414219000108</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ FECHADO, COM COMBUSTÍVEL, MOTORISTA E AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA, PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, FÓRMULAS NUTRICIONAIS E OUTROS INSUMOS PELA GEAF.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-03-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2157600,00</ValorInicial><ValorFinal>2157600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37543</idOrigem><CnpjFormatado>01.414.219/0001-08</CnpjFormatado><Id>73376</Id></row>
<row _id="2636"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-HBHGZ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>030/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.001202.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PURA VIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>61908135000144</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15323,00</ValorInicial><ValorFinal>15323,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38566</idOrigem><CnpjFormatado>61.908.135/0001-44</CnpjFormatado><Id>73377</Id></row>
<row _id="2637"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-7B00G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90022/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000012.45101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>NEW FITNESS COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA  LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5888090000112</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – RECURSO FESP.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-06-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>875970,01</ValorInicial><ValorFinal>875970,01</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37546</idOrigem><CnpjFormatado>05.888.090/0001-12</CnpjFormatado><Id>73378</Id></row>
<row _id="2638"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-7B00G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90022/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000011.45101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CASA DO FITNESS</Fornecedor><CnpjFornecedor>31915974000129</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – RECURSO FESP.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-06-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>177798,63</ValorInicial><ValorFinal>177798,63</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37560</idOrigem><CnpjFormatado>31.915.974/0001-29</CnpjFormatado><Id>73379</Id></row>
<row _id="2639"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-2QNN4</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>9011/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000165.31101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PABLO HENRIQUE ROSA CORREA LATTOS REFRIGERACAO</Fornecedor><CnpjFornecedor>44804558000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEAG</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-04-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>32400,00</ValorInicial><ValorFinal>32400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38565</idOrigem><CnpjFormatado>44.804.558/0001-03</CnpjFormatado><Id>73380</Id></row>
<row _id="2640"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-P2PJG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>CE 90025 S.INT/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 011/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PREMIER ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8750243000159</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DO PROCESSO EROSIVO DA PRAIA DA GUAXINDIBA, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA REGIONAL 4 – SR - 4 DO DER-ES</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-07-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>96918130,21</ValorInicial><ValorFinal>96918130,21</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37753</idOrigem><CnpjFormatado>08.750.243/0001-59</CnpjFormatado><Id>73381</Id></row>
<row _id="2641"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-D68VX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>017/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.001324.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>9322796000173</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOS CONTÍNUOS (SERVIÇOS CONTÍNUOS) DE INSUMOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO – FRASCO DE HEMOCULTURA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>126000,00</ValorInicial><ValorFinal>126000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38207</idOrigem><CnpjFormatado>09.322.796/0001-73</CnpjFormatado><Id>73382</Id></row>
<row _id="2642"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-D68VX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>017/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001363.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>DIAGMASTER CIENTIFICA LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>9322796000173</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOS CONTÍNUOS (SERVIÇOS CONTÍNUOS) DE INSUMOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO – FRASCO DE HEMOCULTURA</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>30600,00</ValorInicial><ValorFinal>30600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38209</idOrigem><CnpjFormatado>09.322.796/0001-73</CnpjFormatado><Id>73383</Id></row>
<row _id="2643"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-84LHG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>746/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.001595.44101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CLEVERSON A M SOARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>30001450000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BEM – FERRAMENTAS, E APARELHOS DE MEDIÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>29174,00</ValorInicial><ValorFinal>29174,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38539</idOrigem><CnpjFormatado>30.001.450/0001-60</CnpjFormatado><Id>73384</Id></row>
<row _id="2644"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-HRLSM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>024/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.001435.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>QHS EXECUCOES E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>47808008000142</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviços Especializados – Inspeção Técnica e Manutenção de Extintores de Incêndio.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-08-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-07-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8804,00</ValorInicial><ValorFinal>8804,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38600</idOrigem><CnpjFormatado>47.808.008/0001-42</CnpjFormatado><Id>73385</Id></row>
<row _id="2645"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-32HTG</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90014/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 499/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>Jc Solucoes Facilitadora de Negocios LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>57390381000180</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de Materiais de Consumo de Higiene Pessoal, para atender as necessidades do Hospital Estadual de Atenção Clinica - HEAC.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-07-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>15277,50</ValorInicial><ValorFinal>15277,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37828</idOrigem><CnpjFormatado>57.390.381/0001-80</CnpjFormatado><Id>73386</Id></row>
<row _id="2646"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-MSS9X</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90011/2025/INT/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 015/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>638562000165</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO LEITO ESTRADAL NO KM 41,3 E KM 41,57 DA ES-391 NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL – ES, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA REGIONAL II (SR-II) DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DERES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-04-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>0,00</ValorInicial><ValorFinal /><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>37998</idOrigem><CnpjFormatado>00.638.562/0001-65</CnpjFormatado><Id>73387</Id></row>
<row _id="2647"><IdOrgao>1052</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-FNBM1</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000004.49205.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>I C SERAFINI REFRIGERACAO - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>14516591000169</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de aparelhos de climatização.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>105599,00</ValorInicial><ValorFinal>105599,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38096</idOrigem><CnpjFormatado>14.516.591/0001-69</CnpjFormatado><Id>73388</Id></row>
<row _id="2648"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-1JX7V</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90016/2025/INT/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 016/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27887959000147</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E NA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO LEITO ESTRADAL LOCALIZADA NA ES-181 (KM 85,90) NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA REGIONAL II (SR-2) DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>0,00</ValorInicial><ValorFinal /><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38030</idOrigem><CnpjFormatado>27.887.959/0001-47</CnpjFormatado><Id>73389</Id></row>
<row _id="2649"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-0VWT0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Concorrência</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>CE 90034/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 017/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>CONSÓRCIO SOLUÇÃO INTEGRADA  SMP/NEO</Fornecedor><CnpjFornecedor>65972222000111</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO DER-ES NOS PROGRAMAS DE DESAPROPRIAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS DE DESLOCAMENTO/REMOÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVA E APOIO NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DAS OBRAS DE DESLOCAMENTO/REMOÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ATIVA NECESSÁRIOS PARA AS OBRAS E SERVIÇOS GERENCIADOS PELO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES, PARA LIBERAÇÃO DE FRENTES DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO DER-ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8113483,09</ValorInicial><ValorFinal>8113483,09</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38045</idOrigem><CnpjFormatado>65.972.222/0001-11</CnpjFormatado><Id>73390</Id></row>
<row _id="2650"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-HNJRJ</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000011.10109.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SUDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>22652918000158</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para os prestação de serviços de copeiragem, cozinha e afins – copeira, cozinheiro, auxiliar de cozinha, garçom, arrumação e lavanderia, incluindo fornecimento de materiais e encarregado geral a serem executados de forma contínua nas sedes da Secretaria de Estado do Governo - SEG.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>221930,96</ValorInicial><ValorFinal>221930,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38171</idOrigem><CnpjFormatado>22.652.918/0001-58</CnpjFormatado><Id>73392</Id></row>
<row _id="2651"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-XTN2F</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90015/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000001.44912.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>POAR REFRIGERACAO E SERVICOS EM GERAIS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>97530084000107</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, com fornecimento de peças, suportes para condensadora, tubulações componentes e acessórios originais ou recomendados pelo fabricante, dos Aparelhos Condicionadores, incluindo instalação e remanejamento de aparelhos e cortinas de ar conforme demanda para atender as necessidades deste HEAC.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-12-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>134520,00</ValorInicial><ValorFinal>134520,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38613</idOrigem><CnpjFormatado>97.530.084/0001-07</CnpjFormatado><Id>73395</Id></row>
<row _id="2652"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-NKDFX</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90026/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000024.45101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>36006690000133</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENCARREGADO E ARTÍFICES. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>299251,68</ValorInicial><ValorFinal>299251,68</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38883</idOrigem><CnpjFormatado>36.006.690/0001-33</CnpjFormatado><Id>73397</Id></row>
<row _id="2653"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-SXDW2</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>059/2026-1/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.001459.44101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>EC DIFERENCIAL AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>22969924000133</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Auditoria Externa Independente para o Projeto Saúde para o Norte do ES.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-10-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30000,00</ValorInicial><ValorFinal>30000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>38900</idOrigem><CnpjFormatado>22.969.924/0001-33</CnpjFormatado><Id>73398</Id></row>
<row _id="2654"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-FW596</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>00002/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 124/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material médico, coletor de urina sistema fechado capacidade para 2000ml e absorvente.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5760,00</ValorInicial><ValorFinal>5760,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>39015</idOrigem><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>73401</Id></row>
<row _id="2655"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-L696Z</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000004.44912.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITAL MERIDIONAL S.A</Fornecedor><CnpjFornecedor>625711000151</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em serviços de oxigenoterapia hiperbárica para atender o HEAC.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>129018,75</ValorInicial><ValorFinal>129018,75</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>39037</idOrigem><CnpjFormatado>00.625.711/0001-51</CnpjFormatado><Id>73402</Id></row>
<row _id="2656"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-3MH35</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2026</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000008.10103.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>SAFETEC INFORMATICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7333111000169</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de solução de Inteligência Artificial Generativa (IA Gen) disponibilizada como serviço em nuvem (SaaS), com capacidade de compreensão e geração de linguagem natural em português, visando apoiar a transformação digital, a modernização administrativa e o aumento da eficiência operacional da Secretaria de Controle e Transparência.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2029-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>396972,00</ValorInicial><ValorFinal>396972,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>1</origemContrato><idOrigem>39078</idOrigem><CnpjFormatado>07.333.111/0001-69</CnpjFormatado><Id>73403</Id></row>
<row _id="2657"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-3V40R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Credenciamento</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000090.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1035382000151</CnpjFornecedor><Objeto>Credenciamento de empresas para fornecimento de AASI</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>31375,00</ValorInicial><ValorFinal>31375,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>5</origemContrato><idOrigem>38355</idOrigem><CnpjFormatado>01.035.382/0001-51</CnpjFormatado><Id>73414</Id></row>
<row _id="2658"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-3V40R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Credenciamento</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000096.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1035382000151</CnpjFornecedor><Objeto>Credenciamento de empresas para fornecimento de AASI</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>39875,00</ValorInicial><ValorFinal>39875,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>5</origemContrato><idOrigem>38612</idOrigem><CnpjFormatado>01.035.382/0001-51</CnpjFormatado><Id>73415</Id></row>
<row _id="2659"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-3V40R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Credenciamento</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000093.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AUDIOMASTER COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8648187000146</CnpjFornecedor><Objeto>Credenciamento de empresas para fornecimento de AASI</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>40900,00</ValorInicial><ValorFinal>40900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>5</origemContrato><idOrigem>38585</idOrigem><CnpjFormatado>08.648.187/0001-46</CnpjFormatado><Id>73433</Id></row>
<row _id="2660"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-3V40R</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Credenciamento</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000086.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>AUDIOMASTER COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8648187000146</CnpjFornecedor><Objeto>Credenciamento de empresas para fornecimento de AASI</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>30950,00</ValorInicial><ValorFinal>30950,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>5</origemContrato><idOrigem>38173</idOrigem><CnpjFormatado>08.648.187/0001-46</CnpjFormatado><Id>73439</Id></row>
<row _id="2661"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-FX2HP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Credenciamento</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000012.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CASA ORTOPEDICA DOIS IRMAOS EIRELI-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>6104080000101</CnpjFornecedor><Objeto>CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>49173,60</ValorInicial><ValorFinal>49173,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>5</origemContrato><idOrigem>36086</idOrigem><CnpjFormatado>06.104.080/0001-01</CnpjFormatado><Id>73453</Id></row>
<row _id="2662"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-FX2HP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Credenciamento</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000100.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CASA ORTOPEDICA DOIS IRMAOS EIRELI-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>6104080000101</CnpjFornecedor><Objeto>CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>43917,30</ValorInicial><ValorFinal>43917,30</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>5</origemContrato><idOrigem>38678</idOrigem><CnpjFormatado>06.104.080/0001-01</CnpjFormatado><Id>73454</Id></row>
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<row _id="2679"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-FX2HP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Credenciamento</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000015.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ORTOPEDICOS VITÓRIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>59161102000131</CnpjFornecedor><Objeto>CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>62634,60</ValorInicial><ValorFinal>62634,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>5</origemContrato><idOrigem>36102</idOrigem><CnpjFormatado>59.161.102/0001-31</CnpjFormatado><Id>73703</Id></row>
<row _id="2680"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-FX2HP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Credenciamento</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000085.44913.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ORTOPEDICOS VITÓRIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>59161102000131</CnpjFornecedor><Objeto>CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>60076,80</ValorInicial><ValorFinal>60076,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><origem>2</origem><origemContrato>5</origemContrato><idOrigem>38696</idOrigem><CnpjFormatado>59.161.102/0001-31</CnpjFormatado><Id>73704</Id></row>
<row _id="2681"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-5QMHM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000066.42101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI-EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3241181000136</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviços de Locação de Transporte Terrestre (Ônibus e Vans)</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>57536,00</ValorInicial><ValorFinal>57536,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESPORT</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-5QMHM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>4</origemContrato><idOrigem>36877</idOrigem><CnpjFormatado>03.241.181/0001-36</CnpjFormatado><Id>74440</Id></row>
<row _id="2682"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-23034.033974/2024-63</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90010/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000007.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>11676271000188</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preço Nacional para futura e eventual aquisição de mobiliários escolares, por parte dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9992700,00</ValorInicial><ValorFinal>9992700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-F5Q49</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>4</origemContrato><idOrigem>35403</idOrigem><CnpjFormatado>11.676.271/0001-88</CnpjFormatado><Id>74488</Id></row>
<row _id="2683"><IdOrgao>66</IdOrgao><NomeOrgao>FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-03MXP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000001.42201.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5340639000130</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para gerenciamento do abastecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva da frota oficial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-01-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>74205,25</ValorInicial><ValorFinal>74205,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2026-X2KC6</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>4</origemContrato><idOrigem>35866</idOrigem><CnpjFormatado>05.340.639/0001-30</CnpjFormatado><Id>74491</Id></row>
<row _id="2684"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-2Z4Q3</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>064/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000001.27201.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TOP CENTER TECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4270051000194</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO ORDINÁRIA DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, PULSEIRAS E ETIQUETAS ON- SITE PARA A INOVA CAPIXABA E UNIDADES HOSPITALARES</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2031-12-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1384,50</ValorInicial><ValorFinal>1384,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>INOVA CAPIXABA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-ZQ4RB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>4</origemContrato><idOrigem>35917</idOrigem><CnpjFormatado>04.270.051/0001-94</CnpjFormatado><Id>74492</Id></row>
<row _id="2685"><IdOrgao>38</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-FH7VH</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>008/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000002.49204.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>ARGOSVIG SEGURANCA, VIGILANCIA E INTELIGENCIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>39327524000127</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços Vigilância Patrimonial Armada</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-04-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2031-03-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>26723,92</ValorInicial><ValorFinal>26723,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>IEMA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2026-00871</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>4</origemContrato><idOrigem>35974</idOrigem><CnpjFormatado>39.327.524/0001-27</CnpjFormatado><Id>74495</Id></row>
<row _id="2686"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-BL0P0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>1/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000051.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12477490000281</CnpjFornecedor><Objeto>compra de desktop</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3359000,00</ValorInicial><ValorFinal>3359000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-BL0P0</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>4</origemContrato><idOrigem>36440</idOrigem><CnpjFormatado>12.477.490/0002-81</CnpjFormatado><Id>74501</Id></row>
<row _id="2687"><IdOrgao>1413</IdOrgao><NomeOrgao>Secretaria de Estado de Recuperação do Rio Doce</NomeOrgao><NumeroProcesso>2022-HN347</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000001.51101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>46096695000158</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo Split Inverter
instalados e do tipo janela, tubulações e cabeamentos, com fornecimento dos equipamentos e
demais materiais, para toda a Rede de Ensino do Estado do ES.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>98919,20</ValorInicial><ValorFinal>98919,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEDU</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2026-NKCVL</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>4</origemContrato><idOrigem>36488</idOrigem><CnpjFormatado>46.096.695/0001-58</CnpjFormatado><Id>74503</Id></row>
<row _id="2688"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-03MXP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000004.39101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5340639000130</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para gerenciamento do abastecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva da frota oficial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-02-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>811139,20</ValorInicial><ValorFinal>811139,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2026-BFMNX</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>4</origemContrato><idOrigem>36692</idOrigem><CnpjFormatado>05.340.639/0001-30</CnpjFormatado><Id>74505</Id></row>
<row _id="2689"><IdOrgao>847</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIARIO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-L0DTD</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>673/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000012.46901.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39307673000124</CnpjFornecedor><Objeto>INFRAESTRUTURA DE SUPORTE A OPERAÇÃO DE TIC. O objetivo da presente licitação é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços com fornecimento e instalação de materiais, para execução, substituição e manutenção de infraestrutura de suporte a operação de TIC, envolvendo elaboração de projeto executivo, instalação de cabeamento estruturado, instalação de rede elétrica e sala de equipamentos.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-02-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5683429,64</ValorInicial><ValorFinal>5683429,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2026-9090H</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>4</origemContrato><idOrigem>36898</idOrigem><CnpjFormatado>39.307.673/0001-24</CnpjFormatado><Id>74509</Id></row>
<row _id="2690"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2023-08650.074148/2023-32</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>24/2023</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000021.45101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>59275792000150</CnpjFornecedor><Objeto>CAMIONETA/SUV 4X4 CARACTERIZADA - CANIL</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-12-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>611723,78</ValorInicial><ValorFinal>611723,78</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA  </orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2026-CVTW7</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>4</origemContrato><idOrigem>37535</idOrigem><CnpjFormatado>59.275.792/0001-50</CnpjFormatado><Id>74510</Id></row>
<row _id="2691"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-FLZJ0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>061/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000022.45101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>FAP COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45895280000181</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para de aquisição de açúcar e café, visando atender às demandas das unidades prisionais e administrativas desta Secretaria de Estado da Justiça</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>4490,00</ValorInicial><ValorFinal>4490,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEJUS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2026-4BPFR</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>4</origemContrato><idOrigem>37278</idOrigem><CnpjFormatado>45.895.280/0001-81</CnpjFormatado><Id>74512</Id></row>
<row _id="2692"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-37V9J</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000009.39101.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1721454000114</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para aquisição de gás de cozinha GLP para as unidades e setores da grande vitória,</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>9015,60</ValorInicial><ValorFinal>9015,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>IASES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2026-FP1WB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>4</origemContrato><idOrigem>38508</idOrigem><CnpjFormatado>01.721.454/0001-14</CnpjFormatado><Id>74514</Id></row>
<row _id="2693"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-3MR7S</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>039/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000023.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44462035000118</CnpjFornecedor><Objeto>REAGENTES LABORATORIAIS</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>8862,00</ValorInicial><ValorFinal>8862,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HSJC</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2026-73M47</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>4</origemContrato><idOrigem>37316</idOrigem><CnpjFormatado>44.462.035/0001-18</CnpjFormatado><Id>74517</Id></row>
<row _id="2694"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-007.00023837/2024-15</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90006/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000090.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DMK3 Tecnologia Ltda</Fornecedor><CnpjFornecedor>23247377000145</CnpjFornecedor><Objeto>Constituição de Sistema de Registro de Preços para eventual e futura aquisição de licenças de software de segurança, incluindo instalação, configuração e suporte, treinamento e atualização do software.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2029-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18393846,50</ValorInicial><ValorFinal>18393846,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2026-J2PG1</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>4</origemContrato><idOrigem>37850</idOrigem><CnpjFormatado>23.247.377/0001-45</CnpjFormatado><Id>74531</Id></row>
<row _id="2695"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-057.00283107/2024-95</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90002/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000032.45101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MOTOROLA SOLUTIONS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10652730000120</CnpjFornecedor><Objeto>Ata de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos de radiocomunicação na faixa de VHF conforme as normas do padrão P25 visando a expansão da rede da PMESP. </Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-07-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>41020000,00</ValorInicial><ValorFinal>41020000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2026-J3PB2</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>4</origemContrato><idOrigem>37906</idOrigem><CnpjFormatado>10.652.730/0001-20</CnpjFormatado><Id>74534</Id></row>
<row _id="2696"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-23034.033974/2024-63</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>90010/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000081.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>11676271000188</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preço Nacional para futura e eventual aquisição de mobiliários escolares, por parte dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2026-11-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>632002,70</ValorInicial><ValorFinal>632002,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2026-BWK0Z</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>4</origemContrato><idOrigem>38270</idOrigem><CnpjFormatado>11.676.271/0001-88</CnpjFormatado><Id>74538</Id></row>
<row _id="2697"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-011.8750.2024.0042370-08</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000094.42101.01/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>34203752000171</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa especializada para instalação e manutenção de Ativos de Rede – Switchs de Borda POE e Pontos de Acesso WiFi-6</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Publicado</Situacao><DataCelebracao>2026-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2029-03-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25321048,64</ValorInicial><ValorFinal>25321048,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>Secretária Estadual da Educação do Estado da Bahia</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2026-8DJQF</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>4</origemContrato><idOrigem>38032</idOrigem><CnpjFormatado>34.203.752/0001-71</CnpjFormatado><Id>74540</Id></row>
<row _id="2698"><IdOrgao>50</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-03MXP</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 013/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5340639000130</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de Preços para gerenciamento do abastecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva da frota oficial.</Objeto><TipoAquisicao>Serviços</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2028-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>835315,38</ValorInicial><ValorFinal>835315,38</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SEGER</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2026-VD1P3</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>4</origemContrato><idOrigem>38172</idOrigem><CnpjFormatado>05.340.639/0001-30</CnpjFormatado><Id>74541</Id></row>
<row _id="2699"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-CL7FS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0160/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000031.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21340481000154</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (dreno cirurgico e outros)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>2380,00</ValorInicial><ValorFinal>2380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2026-152GJ</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>4</origemContrato><idOrigem>38218</idOrigem><CnpjFormatado>21.340.481/0001-54</CnpjFormatado><Id>74545</Id></row>
<row _id="2700"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-W9F0L</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0152/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000069.45105.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>IMPRI+ ETIQUETAS ADESIVAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>45309252000135</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO (etiqueta auto adesiva, pulseira de identificação e ribbon)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>1245,60</ValorInicial><ValorFinal>1245,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HINSG</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-Q2ZFD</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>4</origemContrato><idOrigem>38303</idOrigem><CnpjFormatado>45.309.252/0001-35</CnpjFormatado><Id>74546</Id></row>
<row _id="2701"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-RPR6G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>358/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000472.44910.04/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2956455000100</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é Aquisição de filtros para remoção de leucócitos em concentrado de hemácias e concentrado de plaquetas, bem como cartucho para conexão estéril entre bolsas ou entre bolsas e filtros, com locação de equipamento, contemplando manutenção corretiva e preventiva para atender a
demanda Hemorrede Pública Estadual, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual Finalizado (quando não houver mais informações a serem prestadas sobre o instrumento contratual e sua execução)</Situacao><DataCelebracao>2026-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>38970,00</ValorInicial><ValorFinal>38970,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-71VSB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>4</origemContrato><idOrigem>38281</idOrigem><CnpjFormatado>02.956.455/0001-00</CnpjFormatado><Id>74547</Id></row>
<row _id="2702"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2024-RPR6G</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>358/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Contrato 2026.000007.44910.01/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Fornecedor>MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2956455000100</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto da presente licitação é Aquisição de filtros para remoção de leucócitos em concentrado de hemácias e concentrado de plaquetas, bem como cartucho para conexão estéril entre bolsas ou entre bolsas e filtros, com locação de equipamento, contemplando manutenção corretiva e preventiva para atender a
demanda Hemorrede Pública Estadual, conforme especificações, requisitos e exigências descritos no Termo de Referência</Objeto><TipoAquisicao>Serviços e compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2026-10-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2027-09-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9600,00</ValorInicial><ValorFinal>9600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2025-71VSB</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>4</origemContrato><idOrigem>38289</idOrigem><CnpjFormatado>02.956.455/0001-00</CnpjFormatado><Id>74548</Id></row>
<row _id="2703"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-8G5D9</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0093/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000010.44910.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>64171697000499</CnpjFornecedor><Objeto>Citarabina</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>36000,00</ValorInicial><ValorFinal>36000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2026-8G5D9</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>4</origemContrato><idOrigem>38476</idOrigem><CnpjFormatado>64.171.697/0004-99</CnpjFormatado><Id>74549</Id></row>
<row _id="2704"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-GVJGM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0419/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000011.44910.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>ROSS MEDICAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8747635000169</CnpjFornecedor><Objeto>ESCOVA, PARA HIGIENE ORAL</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>50211,00</ValorInicial><ValorFinal>50211,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESAB - ESTADO DA BAHIA E ESTADOS CONSORCIO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2026-GVJGM</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>4</origemContrato><idOrigem>38523</idOrigem><CnpjFormatado>08.747.635/0001-69</CnpjFormatado><Id>74551</Id></row>
<row _id="2705"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>2026-L2418</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0013/2024</NumeroEdital><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2026.000012.44910.04/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Fornecedor>SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24487206000156</CnpjFornecedor><Objeto>.</Objeto><TipoAquisicao>Obras e serviços de engenharia</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>31922,90</ValorInicial><ValorFinal>31922,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COMANDO MILITAR DO LESTE</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2026-L2418</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>4</origemContrato><idOrigem>38558</idOrigem><CnpjFormatado>24.487.206/0001-56</CnpjFormatado><Id>74552</Id></row>
<row _id="2706"><IdOrgao>1267</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA PENAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2025-46001.001993/2025-94</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>Pregão Eletrônico</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>20250010/2025</NumeroEdital><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2026.000005.46113.05/2026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Fornecedor>TREDE CENTER COMMERCE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>59095876000101</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisições de Material de Consumo – Utilidade Domésticas (Vidros e Garrafas Térmicas)</Objeto><TipoAquisicao>Compras</TipoAquisicao><Situacao>Instrumento Contratual em Execução</Situacao><DataCelebracao>2026-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial>5877,60</ValorInicial><ValorFinal>5877,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2026-KGV7K</numProcUtilizacao><origem>2</origem><origemContrato>4</origemContrato><idOrigem>39065</idOrigem><CnpjFormatado>59.095.876/0001-01</CnpjFormatado><Id>74554</Id></row>
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