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<row _id="1"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>69108960</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HMSA/00082/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5388792000137</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE REPRODUÇÃO E GRAFICA RAPIDA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>57600,00</ValorInicial><ValorFinal>57600,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.388.792/0001-37</CnpjFormatado><Id>25419</Id></row>
<row _id="2"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70529191</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0104/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00001/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALIMENTARES REFEICOES EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>14086728000192</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA OS INTERNOS DO HCTP E USSP</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>1753-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-01-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2411638,95</ValorInicial><ValorFinal>2411638,95</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>14.086.728/0001-92</CnpjFormatado><Id>31858</Id></row>
<row _id="3"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00003/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e/ou pequenas reformas na EEEFM Frederico Boldt, localizada no Município de Santa Maria de Jetibá/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>357243,62</ValorInicial><ValorFinal>357243,62</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>31878</Id></row>
<row _id="4"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70398267</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00001/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>65295172000185</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP. (ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2015-SEGER, PREGÃO Nº 016/215-SEGER, PROCESSO Nº 64559459 SEGER). </Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2021-01-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>673004,80</ValorInicial><ValorFinal>809947,30</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>65.295.172/0001-85</CnpjFormatado><Id>32078</Id></row>
<row _id="5"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00006/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM PLANALTO SERRANO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13503,36</ValorInicial><ValorFinal>13503,36</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>32099</Id></row>
<row _id="6"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70664927</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0073/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00002/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>5264014000136</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em máquinas de costura e passadeiras industriais.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>50319,60</ValorInicial><ValorFinal>50319,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.264.014/0001-36</CnpjFormatado><Id>32198</Id></row>
<row _id="7"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66629012</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>025/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00004/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MARCOS KENEIP NAVARRO</Fornecedor><CnpjFornecedor>60560193653</CnpjFornecedor><Objeto>locação de imovel urbano, para instalaçao e funcionamento do posto de atendimento veicular no municipio de anchieta, localizado na RUA HUGO GOMES DOS SANTOS, 149, LOJA 05, BAIRRO ANCHIETA, ANCHIETA/ES, MEDINDO 46,51 M²</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-01-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>33480,00</ValorInicial><ValorFinal>33480,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.060.560/1936-53</CnpjFormatado><Id>32298</Id></row>
<row _id="8"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00002/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e/ou pequenas reformas na EEEFM Fernando de Abreu, localizada no Município de Atílio Vivacqua/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>312337,64</ValorInicial><ValorFinal>312337,64</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>32318</Id></row>
<row _id="9"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00005/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e/ou pequenas reformas na EEEM Bráulio Franco, localizada no Município de Muniz Freire/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>63700,36</ValorInicial><ValorFinal>63700,36</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>32378</Id></row>
<row _id="10"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68475020</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00005/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OLICIO LEITE FERREIRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>98223437791</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA INSTALAÇAO DE PAV DE JAGUARÉ</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>37080,00</ValorInicial><ValorFinal>37080,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.098.223/4377-91</CnpjFormatado><Id>32398</Id></row>
<row _id="11"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67278914</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00007/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DARCI HULLE</Fornecedor><CnpjFornecedor>47071095787</CnpjFornecedor><Objeto>locação de imovel urbano destinado a instalação e funcionamento da pav de baixo guandu, contrato 007/2016, medindo 115m²</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-01-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>57600,00</ValorInicial><ValorFinal>57600,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.047.071/0957-87</CnpjFormatado><Id>32438</Id></row>
<row _id="12"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72990384</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00002/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA E ENCADERNADORA SODRE LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>30727408000120</CnpjFornecedor><Objeto>REVISTA DE PUBLICAÇÃO TÉCNICA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4565,00</ValorInicial><ValorFinal>4565,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>30.727.408/0001-20</CnpjFormatado><Id>32518</Id></row>
<row _id="13"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>66938546</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0034/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEGER/00001/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PROAD INFORMATICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2955183000124</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de equipamentos de informática (Tablet), conforme Anexo I do Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>149632,00</ValorInicial><ValorFinal>149632,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.955.183/0001-24</CnpjFormatado><Id>32659</Id></row>
<row _id="14"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00021/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Oscar de Almeida Gama, localizada no município de Alegre/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>121556,43</ValorInicial><ValorFinal>121556,43</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>32718</Id></row>
<row _id="15"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00022/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Francisco Coelho Ávila Júnior, localizada no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>183398,00</ValorInicial><ValorFinal>183398,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>32738</Id></row>
<row _id="16"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>72379839</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SECONT/00001/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VIX SERVICOS - ES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>13729411000164</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERV, COPEIRA E ARTÍFICE</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>145597,89</ValorInicial><ValorFinal>159094,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>13.729.411/0001-64</CnpjFormatado><Id>32818</Id></row>
<row _id="17"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>72421630</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SECTI/00001/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23075030000162</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBA D"AGUA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-02-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>815,00</ValorInicial><ValorFinal>815,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>23.075.030/0001-62</CnpjFormatado><Id>32858</Id></row>
<row _id="18"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00010/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Zumbi dos Palmares, localizada no município da Serra/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>51471,83</ValorInicial><ValorFinal>51471,83</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>32878</Id></row>
<row _id="19"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00016/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5116388000104</CnpjFornecedor><Objeto>Contrato de prestação de serviços e manutenção corretiva e preventiva na EEEFM Irinei Morello, localizada no município de Governador Lindenberg/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3706,41</ValorInicial><ValorFinal>3706,41</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.116.388/0001-04</CnpjFormatado><Id>32898</Id></row>
<row _id="20"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72421320</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00015/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>K V GOMES - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>6087994000101</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de rede de carga para transporte externo em helicópteros.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7990,00</ValorInicial><ValorFinal>7990,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>06.087.994/0001-01</CnpjFormatado><Id>32958</Id></row>
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<row _id="24"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00008/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e/ou pequenas reformas na EEEFM ECOPORANGA, localizada no município de Ecoporanga/ES</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>302190,78</ValorInicial><ValorFinal>302190,78</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>33119</Id></row>
<row _id="25"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00017/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e/ou pequenas reformas na EEEFM Laranjeiras, localizada no Município da Serra/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8882,25</ValorInicial><ValorFinal>8882,25</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>33122</Id></row>
<row _id="26"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>72334118</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>044/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00003/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>20288629000196</CnpjFornecedor><Objeto>Execução de serviços de recepcionista.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>48089,04</ValorInicial><ValorFinal>48089,04</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>20.288.629/0001-96</CnpjFormatado><Id>33198</Id></row>
<row _id="27"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00032/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e/ou pequenas reformas na EEEFM Francisco Coelho Ávila Júnior localizada no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, com fornecimento de materiais e mão-de-obra</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>154555,57</ValorInicial><ValorFinal>154555,57</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>33201</Id></row>
<row _id="28"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00056/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>execução dos serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM MÁRIO GURGEL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3210,98</ValorInicial><ValorFinal>3210,98</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>33202</Id></row>
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<row _id="38"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00024/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MESTRE ÁLVARO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>39681,38</ValorInicial><ValorFinal>39681,38</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>33231</Id></row>
<row _id="39"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00062/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFESSOR CLAUDIONOR RIBEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5226,96</ValorInicial><ValorFinal>5226,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>33238</Id></row>
<row _id="40"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00031/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5116388000104</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO EEEFM PROFESSORA NEA MONTEIRO COSTA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2689,48</ValorInicial><ValorFinal>2689,48</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.116.388/0001-04</CnpjFormatado><Id>33239</Id></row>
<row _id="41"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>63373122</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00015/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>49601107000184</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO BOLSA PARA COLETA DE SANGUE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>796458,00</ValorInicial><ValorFinal>796458,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>49.601.107/0001-84</CnpjFormatado><Id>33241</Id></row>
<row _id="42"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71351825</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00029/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GJ EMPREENDIMENTOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>7780086000161</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO DO LIED EEEFM LEANDRO ESCOBAR, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>34758,34</ValorInicial><ValorFinal>34758,34</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.780.086/0001-61</CnpjFormatado><Id>33242</Id></row>
<row _id="43"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72655666</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00008/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>F B GERA &amp; CIA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>8480723000147</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ETILÔMETROS E EM SUAS RESPECTIVAS IMPRESSORAS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>367984,00</ValorInicial><ValorFinal>367984,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.480.723/0001-47</CnpjFormatado><Id>33258</Id></row>
<row _id="44"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72600900</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00001/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSERMA - SERVICOS, MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>39272265000184</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço de Portaria para sede da JUCEES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>62378,88</ValorInicial><ValorFinal>62378,88</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.272.265/0001-84</CnpjFormatado><Id>33260</Id></row>
<row _id="45"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72025166</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00064/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EDIFICA ENGENHARIA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10965509000122</CnpjFornecedor><Objeto>OBRA DE REFORMA DE BANHEIROS, VESTIARIOS E COBERTURA DA EEEFM ITAGIBA ESCOBAR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>506956,72</ValorInicial><ValorFinal>506956,72</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.965.509/0001-22</CnpjFormatado><Id>33279</Id></row>
<row _id="46"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72373385</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00065/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GROUNT SERVIÇO E COMERCIO EIRELI -ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3835431000166</CnpjFornecedor><Objeto>OBRA DE MANUTENÇÃO CIVIL E REESTRUTURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA EEEFM MISAEL PINTO NETTO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>288031,29</ValorInicial><ValorFinal>288031,29</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>03.835.431/0001-66</CnpjFormatado><Id>33280</Id></row>
<row _id="47"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71706305</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00002/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>27054717000172</CnpjFornecedor><Objeto>FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE MUNICIPAL AOS SERVIDORES DO DETRAN/ES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>126720,00</ValorInicial><ValorFinal>126720,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>27.054.717/0001-72</CnpjFormatado><Id>33298</Id></row>
<row _id="48"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72239824</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00066/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>22288295000186</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEEFM VILA NOVA DE COLARES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SERRA/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>55238,77</ValorInicial><ValorFinal>55238,77</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>22.288.295/0001-86</CnpjFormatado><Id>33299</Id></row>
<row _id="49"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72728140</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00006/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>F B GERA &amp; CIA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>8480723000147</CnpjFornecedor><Objeto>Bafômetro, modelo Alco sensor </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1130000,00</ValorInicial><ValorFinal>1130000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.480.723/0001-47</CnpjFormatado><Id>33300</Id></row>
<row _id="50"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00067/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ALTO RIO POSSMOSER, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-05-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>189946,10</ValorInicial><ValorFinal>189946,10</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>33301</Id></row>
<row _id="51"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00068/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM DESEMBARGADOR CARLOS XAVIER PAES BARRETO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>49195,31</ValorInicial><ValorFinal>49195,31</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>33302</Id></row>
<row _id="52"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72077808</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00070/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VX ENGENHARIA EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>18199515000128</CnpjFornecedor><Objeto>OBRA DE ADEQUAÇÃO DE CALÇADA E IMPLANTAÇÃO DE CISTERNA DA EEEFM PROFESSOR FERNANDO DUARTE RABELO,  LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>224353,00</ValorInicial><ValorFinal>224353,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.199.515/0001-28</CnpjFormatado><Id>33305</Id></row>
<row _id="53"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72498960</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00073/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>22288295000186</CnpjFornecedor><Objeto>OBRA DE RECONSTRUÇÃO DO MURO DA EEEFM AGENOR RORIS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>161849,66</ValorInicial><ValorFinal>161849,66</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>22.288.295/0001-86</CnpjFormatado><Id>33306</Id></row>
<row _id="54"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>71712267</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00001/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DI CASTELLI SERVICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>3919852000175</CnpjFornecedor><Objeto>UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016, DA SEGER, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARIMBOS)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>514,65</ValorInicial><ValorFinal>514,65</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>03.919.852/0001-75</CnpjFormatado><Id>33307</Id></row>
<row _id="55"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00077/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EMEF PROFESSORA LIA THEREZINHA MERÇON ROCHA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>114064,43</ValorInicial><ValorFinal>114064,43</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>33309</Id></row>
<row _id="56"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00080/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM SERRA SEDE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>76685,85</ValorInicial><ValorFinal>76685,85</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>33310</Id></row>
<row _id="57"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00081/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM DESEMBARGADOR CARLOS XAVIER PAES BARRETO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>26661,91</ValorInicial><ValorFinal>26661,91</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>33311</Id></row>
<row _id="58"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00075/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM SILVIO ROCIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>195531,04</ValorInicial><ValorFinal>195531,04</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>33312</Id></row>
<row _id="59"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00076/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF CELESTINO DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>344028,43</ValorInicial><ValorFinal>344028,43</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>33313</Id></row>
<row _id="60"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00069/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEE ORAL E AUDITVA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, </Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23654,14</ValorInicial><ValorFinal>23654,14</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>33338</Id></row>
<row _id="61"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72238879</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00071/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>N2 CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>30756274000176</CnpjFornecedor><Objeto>OBRA DE RECONSTRUÇÃO DO MURO E ADEQUAÇÃO DA CALÇADA CIDADÃ DA EEEFM CABOCLO BERNARDO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-05-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>183034,47</ValorInicial><ValorFinal>183034,47</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>30.756.274/0001-76</CnpjFormatado><Id>33339</Id></row>
<row _id="62"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72373130</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00072/2012</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>L &amp; B CONSTRUCOES LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7531897000129</CnpjFornecedor><Objeto>OBRA DE MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM MARIA JOSÉ ZOUAIN DE MIRANDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>416661,52</ValorInicial><ValorFinal>416661,52</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.531.897/0001-29</CnpjFormatado><Id>33340</Id></row>
<row _id="63"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00078/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MAJOR ALFREDO RABAIOLI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18315,00</ValorInicial><ValorFinal>18315,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>33358</Id></row>
<row _id="64"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00079/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FRANCISCA PEIXOTO MIGUEL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13317,07</ValorInicial><ValorFinal>13317,07</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>33359</Id></row>
<row _id="65"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>72177381</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>022/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SETADES/00002/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>65295172000185</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2021-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>129804,90</ValorInicial><ValorFinal>129804,90</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>72177381</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>65.295.172/0001-85</CnpjFormatado><Id>33360</Id></row>
<row _id="66"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71706321</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00003/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE TRANSCOL AOS SERVIDORES DO DETRAN/ES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>217800,00</ValorInicial><ValorFinal>217800,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>33418</Id></row>
<row _id="67"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72948116</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00002/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28162790000120</CnpjFornecedor><Objeto>Emissão, sob demanda, de certificados digitais no padrão ICP - Brasil - Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11861,00</ValorInicial><ValorFinal>11861,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.162.790/0001-20</CnpjFormatado><Id>33438</Id></row>
<row _id="68"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72566159</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00082/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>G&amp;E COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10775026000165</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) para ser utilizado em cozinha acondicionado em botijas com 13 (treze) kg de produto para o atendimento desta Unidade Central da Secretaria de Estado da Educação ¿ SEDU, galpão do Setor de Arquivo, galpão da Subgerência de Patrimônio, Superintendência Regional de Educação de Carapina, Superintendência Regional de Educação de Cariacica e Superintendência Regional de Educação de Vila Velha no exercício de 2016.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6650,00</ValorInicial><ValorFinal>6650,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.775.026/0001-65</CnpjFormatado><Id>33478</Id></row>
<row _id="69"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71473840</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00003/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CAC COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4344817000138</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento diário de materiais de consumo ¿ gêneros alimentícios - pão de sal, pão doce e manteiga, para lanche dos servidores e estagiários da sede da JUCEES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>21489,52</ValorInicial><ValorFinal>21489,52</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.344.817/0001-38</CnpjFormatado><Id>33518</Id></row>
<row _id="70"><IdOrgao>95</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72393637</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0004/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IPAJM/00002/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor> ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA ATUARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA . </Fornecedor><CnpjFornecedor>57125353000135</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Consultoria Atuarial</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>68400,00</ValorInicial><ValorFinal>68400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>57.125.353/0001-35</CnpjFormatado><Id>33540</Id></row>
<row _id="71"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73075590</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00020/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ELIAS EVANGELISTA BILUCAS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>7377389000138</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de sistema de sonorização para eventos e solenidades do CBMES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5340,00</ValorInicial><ValorFinal>5340,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.377.389/0001-38</CnpjFormatado><Id>33598</Id></row>
<row _id="72"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72498919</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00074/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>L &amp; B CONSTRUCOES LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7531897000129</CnpjFornecedor><Objeto>OBRA DE ADEQUAÇÃO DA CALÇADA DA EEEFM FRANCISCO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>52527,49</ValorInicial><ValorFinal>52527,49</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.531.897/0001-29</CnpjFormatado><Id>33679</Id></row>
<row _id="73"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00084/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM VIRGÍNIA NOVA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>58631,17</ValorInicial><ValorFinal>58631,17</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>33680</Id></row>
<row _id="74"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00086/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MARINETE DE SOUZA LIRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16351,19</ValorInicial><ValorFinal>16351,19</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>33681</Id></row>
<row _id="75"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00088/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM GOMES CARDIM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12440,46</ValorInicial><ValorFinal>12440,46</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>33683</Id></row>
<row _id="76"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00083/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF PROFESSOR LELLIS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7102,64</ValorInicial><ValorFinal>7102,64</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>33698</Id></row>
<row _id="77"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00085/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ARISTEU AGUIAR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>333688,90</ValorInicial><ValorFinal>333688,90</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>33718</Id></row>
<row _id="78"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00087/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM TAQUARA I, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>470788,85</ValorInicial><ValorFinal>470788,85</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>33738</Id></row>
<row _id="79"><IdOrgao>57</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>70353654</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONCORRÊNCIA</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/FEHAB/00001/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CAVALCANTE SERVICOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>3003203000120</CnpjFornecedor><Objeto>Execução de obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, obras de arte  corrente  e  drenagem,  sinalização  e  obras  complementares  em  rua  adjacente  ao empreendimento Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - ¿Residencial Otílio Roncete 1, 2 e 3¿, localizado no município de Cachoeiro de Itapemirim - ES.</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1999997,68</ValorInicial><ValorFinal>1999997,68</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>03.003.203/0001-20</CnpjFormatado><Id>33758</Id></row>
<row _id="80"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72578335</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00096/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CTS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>8432243000100</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO de SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EEEFM PRESIDENTE KENNEDY, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>26615,11</ValorInicial><ValorFinal>26615,11</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.432.243/0001-00</CnpjFormatado><Id>33778</Id></row>
<row _id="81"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68800983</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00001/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTO POSTO SÃO GABRIEL LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>6367897000172</CnpjFornecedor><Objeto>CIRETRAN SÃO GABRIEL DA PALHA - A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM 250,70M² DE ÁREA PRIVATIVA, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA, 286, BAIRRO APARECIDA, SÃO GABRIEL DA PALHA/ES. CEP: 29.780-000, MATRICULADO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES SOB O N° 6347, LIVRO N°02</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>108000,00</ValorInicial><ValorFinal>108000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>06.367.897/0001-72</CnpjFormatado><Id>33804</Id></row>
<row _id="82"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>73597120</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECTI/00001/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FLIX ENGENHARIA EIRELI - ME        </Fornecedor><CnpjFornecedor>21179293000196</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO DA SUBESTACAO DE MEDIA TENSAO</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15000,00</ValorInicial><ValorFinal>15000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>21.179.293/0001-96</CnpjFormatado><Id>33818</Id></row>
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<row _id="84"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70146500</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0006/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00015/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>11205159000169</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA AS INTERNAS DO CENTRO PRISIONAL FEMININO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - CPFCI.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1319482,30</ValorInicial><ValorFinal>1319482,30</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.205.159/0001-69</CnpjFormatado><Id>33821</Id></row>
<row _id="85"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>73079880</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00007/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COZISUL - ALIMENTACAO COLETIVA EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>2373492000196</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DA PRCI</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-03-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1478629,80</ValorInicial><ValorFinal>1478629,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.373.492/0001-96</CnpjFormatado><Id>33823</Id></row>
<row _id="86"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>72995211</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00009/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SERV-FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>7567242000100</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA CASCUVV.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1559250,00</ValorInicial><ValorFinal>1559250,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.567.242/0001-00</CnpjFormatado><Id>33824</Id></row>
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<row _id="94"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>73080047</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00006/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COZISUL - ALIMENTACAO COLETIVA EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>2373492000196</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A CPFCI.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-03-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>464913,00</ValorInicial><ValorFinal>464913,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.373.492/0001-96</CnpjFormatado><Id>33859</Id></row>
<row _id="95"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>72253525</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00017/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI  </Fornecedor><CnpjFornecedor>8944765000191</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA APAC</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>441503,52</ValorInicial><ValorFinal>441503,52</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.944.765/0001-91</CnpjFormatado><Id>33864</Id></row>
<row _id="96"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>71159843</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00001/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A </Fornecedor><CnpjFornecedor>7432517000107</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa Especializada, neste documento denominado contratada, em serviços de impressão corporativa para atender às necessidades de impressão, cópia, digitalização e recebimento e transmissão, por fax, de documentos do IEMA. ADESÃO ARP 004/2015 - EDITAL 005/2015 - MPF - Procuradoria da República no Estado do Paraná.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-11-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>107524,08</ValorInicial><ValorFinal>107524,08</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>71159843</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>07.432.517/0001-07</CnpjFormatado><Id>33865</Id></row>
<row _id="97"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>Dispensa de Licitação</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00004/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DELGE CONSTRUTORA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>4975781000190</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços por empresa especializada em construção civil para execução das obras de escoramento para as paredes dos edifícios que abrigarão o Museu Dr. Dirceu Cardoso, com fornecimento de material e mão de obra, no município de Muqui/ES, de acordo com o PROJETO BÁSICO: 004-15.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>85000,00</ValorInicial><ValorFinal>85000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.975.781/0001-90</CnpjFormatado><Id>33881</Id></row>
<row _id="98"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00089/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JESUS CRISTO REI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1720,41</ValorInicial><ValorFinal>1720,41</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>33888</Id></row>
<row _id="99"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>72462302</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SETOP/00001/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>14931404000103</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição e Instalação de Suporte para Bicicletas e Totem de Sinalização para Prédios Públicos da Administração Direta e Autarquias do Estado localizados na Região Metropolitana da Grande Vitória, incluindo a prestação de serviços de assistência técnica gratuita durante o período de garantia</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>239999,76</ValorInicial><ValorFinal>239999,76</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>72462302</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>14.931.404/0001-03</CnpjFormatado><Id>33898</Id></row>
<row _id="100"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00090/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM VICTÓRIO BRAVIM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5592,83</ValorInicial><ValorFinal>5592,83</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>33918</Id></row>
<row _id="101"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00102/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM HILDEBRANDO LUCAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>426218,05</ValorInicial><ValorFinal>426218,05</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>33920</Id></row>
<row _id="102"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00106/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ALZIRA RAMOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20901,08</ValorInicial><ValorFinal>20901,08</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>33921</Id></row>
<row _id="103"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72105380</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>022/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00004/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>28986000701</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação  de manutenção do elevador.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10800,00</ValorInicial><ValorFinal>10800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.028.986/0007-01</CnpjFormatado><Id>33922</Id></row>
<row _id="104"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71379991</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0020/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00005/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMBIENTAL CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9023884000174</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de dedetização, descupinização, desinsetização, desratização e limpeza de caixa d¿água </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3989,96</ValorInicial><ValorFinal>3989,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.023.884/0001-74</CnpjFormatado><Id>33923</Id></row>
<row _id="105"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72173890</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0024/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00009/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>B&amp;L SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>21334948000153</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de limpeza de Terreno de propriedade do PRODEST</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9998,00</ValorInicial><ValorFinal>9998,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>21.334.948/0001-53</CnpjFormatado><Id>33924</Id></row>
<row _id="106"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00091/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JOSÉ ZAMPROGNO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>47686,07</ValorInicial><ValorFinal>47686,07</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>33938</Id></row>
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<row _id="110"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>71093923</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SETADES/00001/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OFICIAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>10518614000113</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa de conservação, limpeza e manutenção predial nas dependências desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>387338,88</ValorInicial><ValorFinal>387338,88</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.518.614/0001-13</CnpjFormatado><Id>34038</Id></row>
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<row _id="112"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73239283</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00003/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MABOL COMERCIAL LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>21612343000187</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de açúcar cristal</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1745,52</ValorInicial><ValorFinal>1745,52</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>21.612.343/0001-87</CnpjFormatado><Id>34059</Id></row>
<row _id="113"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69715912</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>016/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00006/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NEXA TECNOLOGIA &amp; OUTSOURCING LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>412839000137</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SUPORTE E GARANTIA PARA CORE DE REDE DATACENTER GOVERNO - CISCO NEXUS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>391000,00</ValorInicial><ValorFinal>391000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.412.839/0001-37</CnpjFormatado><Id>34078</Id></row>
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<row _id="120"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00108/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM BRAULIO FRANCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>101808,60</ValorInicial><ValorFinal>101808,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>34207</Id></row>
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<row _id="122"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>72494425</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0004/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEGER/00006/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>776218000132</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em  desinsetização, descupinização e desratização</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-05-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7837,56</ValorInicial><ValorFinal>7837,56</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.776.218/0001-32</CnpjFormatado><Id>34233</Id></row>
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<row _id="124"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00110/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANTÔNIO JACQUES SOARES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28537,59</ValorInicial><ValorFinal>28537,59</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>34246</Id></row>
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<row _id="127"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00109/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LIONS SEBASTIÃO DE PAIVA VIDAURRE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>275229,71</ValorInicial><ValorFinal>275229,71</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>34298</Id></row>
<row _id="128"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00107/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JOVENTINA SIMÕES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23927,61</ValorInicial><ValorFinal>23927,61</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>34318</Id></row>
<row _id="129"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00111/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PIO XII, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>211021,60</ValorInicial><ValorFinal>211021,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>34338</Id></row>
<row _id="130"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00112/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM RIO CLARO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-03-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>148604,36</ValorInicial><ValorFinal>148604,36</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>34358</Id></row>
<row _id="131"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00114/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM JACARAÍPE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-03-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6454,25</ValorInicial><ValorFinal>6454,25</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>34378</Id></row>
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<row _id="134"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69308020</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00005/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VISTA LINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>6217047000198</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO - CAFÉ</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1455,00</ValorInicial><ValorFinal>1455,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>69308020</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>06.217.047/0001-98</CnpjFormatado><Id>34381</Id></row>
<row _id="135"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68175922</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>12/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00002/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>39320254000122</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/ EXPEDIENTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-02-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>207,20</ValorInicial><ValorFinal>207,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>68175922</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>39.320.254/0001-22</CnpjFormatado><Id>34398</Id></row>
<row _id="136"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73807869</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDURB/00001/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>E DE J R ALVES - ALAVANCAR - ME        </Fornecedor><CnpjFornecedor>22804475000173</CnpjFornecedor><Objeto>Montagem e Remontagem de divisórias em três salas da SEDURB.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2398,00</ValorInicial><ValorFinal>2398,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>22.804.475/0001-73</CnpjFormatado><Id>34399</Id></row>
<row _id="137"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71057196</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>026/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00007/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>39320254000122</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1910,96</ValorInicial><ValorFinal>1910,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>71057196</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>39.320.254/0001-22</CnpjFormatado><Id>34400</Id></row>
<row _id="138"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72694394</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEDURB/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DO DIO REF. AO EXERCICIO DE 2016 COM PUBLICAÇÕES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>60000,00</ValorInicial><ValorFinal>60000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>34438</Id></row>
<row _id="139"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72785080</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEDURB/00002/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>27054717000172</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15206,40</ValorInicial><ValorFinal>15206,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>27.054.717/0001-72</CnpjFormatado><Id>34440</Id></row>
<row _id="140"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72785080</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEDURB/00003/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>42696,15</ValorInicial><ValorFinal>42696,15</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>34441</Id></row>
<row _id="141"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73065129/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00044/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>JORGE ARISTEU SELESTRINI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>97518939000184</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>51558,12</ValorInicial><ValorFinal>51558,12</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>97.518.939/0001-84</CnpjFormatado><Id>34442</Id></row>
<row _id="142"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73065129/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00038/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ERNESTO BRAUN TRANSPORTE - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>14792879000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇAÕ DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>44798,40</ValorInicial><ValorFinal>44798,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>14.792.879/0001-66</CnpjFormatado><Id>34444</Id></row>
<row _id="143"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73065129/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00047/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TRANSPORTAR E TRANSPORTE TURISMO RENT A CAR LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>6187662000107</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>61830,00</ValorInicial><ValorFinal>61830,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>06.187.662/0001-07</CnpjFormatado><Id>34445</Id></row>
<row _id="144"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73065129/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00045/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BRAVANI TRANSPORTES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>17238161000110</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>21040,99</ValorInicial><ValorFinal>21040,99</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>17.238.161/0001-10</CnpjFormatado><Id>34459</Id></row>
<row _id="145"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68675194</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00012/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ORLINDO BOASQUIVISKI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32663820725</CnpjFornecedor><Objeto>PAV DE PEDRO CANÁRIO LOCAÇÃO DE IMÓVEL.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>59400,00</ValorInicial><ValorFinal>59400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.032.663/8207-25</CnpjFormatado><Id>34461</Id></row>
<row _id="146"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>73006416</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>089/2016/ULILIZAÇÃO</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEGER/00004/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA </Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>47255,05</ValorInicial><ValorFinal>47255,05</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>34479</Id></row>
<row _id="147"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00137/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM AFLORDÍZIO CARVALHO DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15381,89</ValorInicial><ValorFinal>15381,89</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>34481</Id></row>
<row _id="148"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72969946</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00113/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BERTOLI CONSTRUCOES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>10395017000149</CnpjFornecedor><Objeto>EXECUÇÃO DA OBRA DE RECONSTRUÇÃO DO MURO E DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR DESATIVADO NA EEEFM AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>559024,31</ValorInicial><ValorFinal>559024,31</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.395.017/0001-49</CnpjFormatado><Id>34482</Id></row>
<row _id="149"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73065129/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00050/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>11371019000160</Fornecedor><CnpjFornecedor>11371019000160</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>67712,54</ValorInicial><ValorFinal>67712,54</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.371.019/0001-60</CnpjFormatado><Id>34483</Id></row>
<row _id="150"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00132/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFESSOR FERNANDO DURTE RABELO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>50208,41</ValorInicial><ValorFinal>50208,41</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>34518</Id></row>
<row _id="151"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00120/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF PEDRO CANÁRIO RIBEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1238,93</ValorInicial><ValorFinal>1238,93</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>34520</Id></row>
<row _id="152"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>73251410</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>TOMADA DE PREÇOS</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SECTI/00003/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VISAO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA - EPP   </Fornecedor><CnpjFornecedor>9114996000130</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA AGRICULTORES</Objeto><TipoAquisicao>ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>68780,00</ValorInicial><ValorFinal>68780,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.114.996/0001-30</CnpjFormatado><Id>34538</Id></row>
<row _id="153"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73697010/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00099/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VIAÇÃO JOANA D'ARC</Fornecedor><CnpjFornecedor>27487156000286</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR PARA O ATENDIMENTODE APROXIMADAMENTE 1.550 (HUM MIL QIUINHENTOS E CINQUENTA) ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RESIDENTES NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CONFORME ANEXO I, ÀS FOLHAS 10 A 99 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 73697010/2016, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>826150,00</ValorInicial><ValorFinal>826150,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>27.487.156/0002-86</CnpjFormatado><Id>34540</Id></row>
<row _id="154"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70122229</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00013/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>32489098000189</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17060000,00</ValorInicial><ValorFinal>17060000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>32.489.098/0001-89</CnpjFormatado><Id>34558</Id></row>
<row _id="155"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73065129/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00039/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REGIÃO SUL DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>7383990000133</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRNASPORTE ESCOLAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, REIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>571343,64</ValorInicial><ValorFinal>571343,64</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.383.990/0001-33</CnpjFormatado><Id>34578</Id></row>
<row _id="156"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73065129/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00042/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>WALTER ABRAAO VON SCHAFFEL </Fornecedor><CnpjFornecedor>14909698000177</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇAÕ DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RSIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>38309,46</ValorInicial><ValorFinal>38309,46</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>14.909.698/0001-77</CnpjFormatado><Id>34598</Id></row>
<row _id="157"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73065129/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00053/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DANIEL LOPES RANGEL ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9237784000140</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>81676,89</ValorInicial><ValorFinal>81676,89</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.237.784/0001-40</CnpjFormatado><Id>34599</Id></row>
<row _id="158"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73065129/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00040/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>16524766000105</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>144218,88</ValorInicial><ValorFinal>144218,88</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>16.524.766/0001-05</CnpjFormatado><Id>34618</Id></row>
<row _id="159"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>73199788</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00003/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PALACIO DAS CHAVES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>35965144000167</CnpjFornecedor><Objeto>prestação de serviços de confecção de chaves, troca de segredo, conserto, instalação, desinstalação de fechaduras e instalação de molas hidráulicas com fornecimento, para atendimento ao IEMA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-05-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11700,00</ValorInicial><ValorFinal>11700,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>35.965.144/0001-67</CnpjFormatado><Id>34638</Id></row>
<row _id="160"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73812838/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00122/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7155379000158</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOALR RURAL PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>140318,08</ValorInicial><ValorFinal>140318,08</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.155.379/0001-58</CnpjFormatado><Id>34678</Id></row>
<row _id="161"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73812838/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00127/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>JOSE CARLOS GROSMANN KAISER - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5612450000159</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>21770,00</ValorInicial><ValorFinal>21770,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.612.450/0001-59</CnpjFormatado><Id>34679</Id></row>
<row _id="162"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71709576</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00133/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ELETROALVO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>12083764000177</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE REFRIGERAÇÃO PARA O CPD DA SEDU.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>42998,00</ValorInicial><ValorFinal>42998,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>12.083.764/0001-77</CnpjFormatado><Id>34698</Id></row>
<row _id="163"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73065129/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00033/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MARITRANS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8733646000190</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ENSIMO MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>307680,12</ValorInicial><ValorFinal>307680,12</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.733.646/0001-90</CnpjFormatado><Id>34721</Id></row>
<row _id="164"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71156364</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0008/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00004/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>JOSE ROBERTO MARINHO SIQUARA - EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>2429119000100</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de Manutenção Predial preventiva e corretiva (predial civil, elétrica e hidráulica) com fornecimento de materiais, para atender as necessidades nas dependências da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo ¿ JUCEES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>64429,92</ValorInicial><ValorFinal>64429,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.429.119/0001-00</CnpjFormatado><Id>34730</Id></row>
<row _id="165"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>70122229</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECTI/00004/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>32489098000189</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1500000,00</ValorInicial><ValorFinal>1500000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>32.489.098/0001-89</CnpjFormatado><Id>34738</Id></row>
<row _id="166"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73176915</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0021/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00139/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SCORPION TELOES LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5792158000165</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de locação de espaço, equipamentos e recursos humanos e alimentação para o 13º e 14º Encontro Estadual de Diretores de Escolas Públicas Estaduais.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>109499,00</ValorInicial><ValorFinal>109499,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.792.158/0001-65</CnpjFormatado><Id>34741</Id></row>
<row _id="167"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>705666623</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00002/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5961368000130</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CAPAS DE PROCESSO E BOLETIM DE ANDAMENTO)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>485,50</ValorInicial><ValorFinal>485,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.961.368/0001-30</CnpjFormatado><Id>34758</Id></row>
<row _id="168"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71962115</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0006/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00005/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>KIOSHI SERVICOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>36009835000150</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços por de empresa especializada na prestação de desinsetização e desratização nas áreas internas do imóvel do Escritório Regional da JUCEES no município de Cachoeiro de Itapemirim.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3080,00</ValorInicial><ValorFinal>3080,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>36.009.835/0001-50</CnpjFormatado><Id>34772</Id></row>
<row _id="169"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00116/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5116388000104</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO EEEFM PROFESSOR MANOEL DE ABREU, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17363,58</ValorInicial><ValorFinal>17363,58</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.116.388/0001-04</CnpjFormatado><Id>34773</Id></row>
<row _id="170"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00131/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM CABOCLO BERNARDO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>322483,90</ValorInicial><ValorFinal>322483,90</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>34774</Id></row>
<row _id="171"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00135/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CEEFMTI DANIEL COMBONI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>60489,68</ValorInicial><ValorFinal>60489,68</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>34775</Id></row>
<row _id="172"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00136/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SRE BARRA DE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4561,67</ValorInicial><ValorFinal>4561,67</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>34776</Id></row>
<row _id="173"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00138/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM SENADOR DIRCEU CARDOSO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MUQUI/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1657,08</ValorInicial><ValorFinal>1657,08</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>34777</Id></row>
<row _id="174"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00115/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5116388000104</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO EEEFM PROFESSOR CARLOS MENDES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16374,90</ValorInicial><ValorFinal>16374,90</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.116.388/0001-04</CnpjFormatado><Id>34778</Id></row>
<row _id="175"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00140/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5116388000104</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO EEEFM MANOEL SALUSTIANO DE SOUZA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>409462,94</ValorInicial><ValorFinal>409462,94</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.116.388/0001-04</CnpjFormatado><Id>34798</Id></row>
<row _id="176"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00141/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5116388000104</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO NA CEEJA DE LINHARES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8903,44</ValorInicial><ValorFinal>8903,44</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.116.388/0001-04</CnpjFormatado><Id>34799</Id></row>
<row _id="177"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70122229/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SETOP/00002/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MP PUBLICIDADE LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>31479710000170</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MÍDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3125000,00</ValorInicial><ValorFinal>3125000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.479.710/0001-70</CnpjFormatado><Id>34808</Id></row>
<row _id="178"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>60515988</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0505/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00007/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>1213772000174</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de Serviços Contínuos de Rede de Transportes e Telecomunicações e Serviços de Comunicação e Multimídia.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>178790,40</ValorInicial><ValorFinal>178790,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.213.772/0001-74</CnpjFormatado><Id>34810</Id></row>
<row _id="179"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73547808</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00130/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>1213772000174</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>388080,00</ValorInicial><ValorFinal>388080,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.213.772/0001-74</CnpjFormatado><Id>34811</Id></row>
<row _id="180"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00142/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FERNANDO DE ABREU, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>468924,18</ValorInicial><ValorFinal>468924,18</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>34812</Id></row>
<row _id="181"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00145/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM MARIA PENEDO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SERRA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>61408,98</ValorInicial><ValorFinal>61408,98</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>34813</Id></row>
<row _id="182"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00146/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM CORONEL OLÍMPIO CUNHA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>49173,59</ValorInicial><ValorFinal>49173,59</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>34814</Id></row>
<row _id="183"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00147/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF MANOEL ROSINDO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16145,07</ValorInicial><ValorFinal>16145,07</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>34815</Id></row>
<row _id="184"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74065068</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00047/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PLANETA AGUA COMERCIO VAREJISTA EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>8474345000199</CnpjFornecedor><Objeto>A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E  TROCA DOS FILTROS DOS PURIFICADORES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-03-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>234,00</ValorInicial><ValorFinal>234,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.474.345/0001-99</CnpjFormatado><Id>34823</Id></row>
<row _id="185"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70122229</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00006/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMPLA COMUNICACAO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>11145893000341</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>120000,00</ValorInicial><ValorFinal>120000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.145.893/0003-41</CnpjFormatado><Id>34858</Id></row>
<row _id="186"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71306633</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00002/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EDE DUARTE DE CARVALHO AGOSTINHO</Fornecedor><CnpjFornecedor>66882214891</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. SATURNINO RANGEL MAURO, Nº 1481, PRAIA DE ITAPARICA, VILA VELHA ¿ ES, CEP 29.102-034, MATRICULADO NO REGISTRO GERAL DE  IMÓVEIS DE VILA VELHA/ES, 1ª ZONA, SOB O Nº 30.997, LIVRO 2, FLS. 158</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>87492,00</ValorInicial><ValorFinal>87492,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.066.882/2148-91</CnpjFormatado><Id>34860</Id></row>
<row _id="187"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73489760</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0009/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00008/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AJP DESINSETIZADORA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>776218000132</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1598,00</ValorInicial><ValorFinal>1598,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.776.218/0001-32</CnpjFormatado><Id>34861</Id></row>
<row _id="188"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00143/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ECOPORANGA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>21477,93</ValorInicial><ValorFinal>21477,93</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>34878</Id></row>
<row _id="189"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73260959</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00121/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>22288295000186</CnpjFornecedor><Objeto>OBRA DE DEMOLIÇÃO DO MURO E INSTALAÇÃO DE GRADIL DA EEEM GOMES CARDIM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>93932,81</ValorInicial><ValorFinal>93932,81</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>22.288.295/0001-86</CnpjFormatado><Id>34880</Id></row>
<row _id="190"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>74261363</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00004/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MP PUBLICIDADE LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>31479710000170</CnpjFornecedor><Objeto>prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-01-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>400000,00</ValorInicial><ValorFinal>400000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.479.710/0001-70</CnpjFormatado><Id>34998</Id></row>
<row _id="191"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70681449</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00001/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SERASA S.A. </Fornecedor><CnpjFornecedor>62173620000180</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação, por inexigibilidade, do PSS SERASA EXPERIAN para a AC PRODEST RFB</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-03-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>227769,48</ValorInicial><ValorFinal>227769,48</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>62.173.620/0001-80</CnpjFormatado><Id>35000</Id></row>
<row _id="192"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00160/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e/ou pequenas reformas na EEEF MARCONDES DE SOUZA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MUQUI/ES, com fornecimento de materiais e mão-de-obra</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10222,84</ValorInicial><ValorFinal>10222,84</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>35038</Id></row>
<row _id="193"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72809639</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00016/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VERA CRUZ LOCACAO E SERVICOS MARITIMOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10243846000106</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de transporte de volumes e documentos</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19999,80</ValorInicial><ValorFinal>19999,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.243.846/0001-06</CnpjFormatado><Id>35058</Id></row>
<row _id="194"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00156/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROF GERALDO COSTA ALVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>392963,32</ValorInicial><ValorFinal>392963,32</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>35078</Id></row>
<row _id="195"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70898472</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONCORRÊNCIA</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDURB/00001/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PROJEINFRA ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8091355000145</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços técnicos especializados para a elaboração de projetos executivos para o sistema de macrodrenagem e manejo de águas pluviais das baciais urbanas do Canal Guaranhuns, Córrego Campo Grande/Rio Marinho e Córrego Jardim de Alah, em Vila Velha e Cariacica, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1185312,14</ValorInicial><ValorFinal>1185312,14</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>70898472</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>08.091.355/0001-45</CnpjFormatado><Id>35098</Id></row>
<row _id="196"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00155/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF Castelo Branco, localizada no município de Cariacica/ES, com fornecimento de materiais e mão-de-obra.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2718,60</ValorInicial><ValorFinal>2718,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>35099</Id></row>
<row _id="197"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00154/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LUIZ MANOEL VELLOZO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29791,12</ValorInicial><ValorFinal>29791,12</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>35138</Id></row>
<row _id="198"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65211103</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00011/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MACIEL JOSÉ TRAVISANI</Fornecedor><CnpjFornecedor>45146179700</CnpjFornecedor><Objeto>Locação CIRETRAN DE ICONHA, com 198,00 m² de área construída, para instalação e funcionamento do CIRETRAN DE ICONHA/ES.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2021-01-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>306000,00</ValorInicial><ValorFinal>306000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.045.146/1797-00</CnpjFormatado><Id>35160</Id></row>
<row _id="199"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00157/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM SERRA SEDE, localizada no município de Serra/Es.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>130017,25</ValorInicial><ValorFinal>130017,25</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>35161</Id></row>
<row _id="200"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00158/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na SRE CARAPINA, localizada no município de Vitória/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>133786,62</ValorInicial><ValorFinal>133786,62</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>35162</Id></row>
<row _id="201"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00159/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM ZUMBI DOS PALMARES, localizada no município de Serra/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5582,10</ValorInicial><ValorFinal>5582,10</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>35163</Id></row>
<row _id="202"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00178/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5116388000104</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO NA EEEM EMIR DE MACEDO GOMES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4949,60</ValorInicial><ValorFinal>4949,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.116.388/0001-04</CnpjFormatado><Id>35198</Id></row>
<row _id="203"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00180/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANTÔNIO DOS SANTOS NEVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>139181,36</ValorInicial><ValorFinal>139181,36</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>35199</Id></row>
<row _id="204"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>Concorrência 001-2015/SECOM</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00005/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MP PUBLICIDADE LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>31479710000170</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-06-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1000000,00</ValorInicial><ValorFinal>1000000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.479.710/0001-70</CnpjFormatado><Id>35200</Id></row>
<row _id="205"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70900256</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONCORRÊNCIA</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDURB/00002/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>2042399000107</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O SISTEMA DE MACRONDRENAGEM E MANEJO DE AGUAAS PLUVIAIS DAS BACIAS URBANAS DO RIO ARIBIRI E DO CANAL DA COSTA, NO MUNICIPIO DE VILA VELHA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>603036,65</ValorInicial><ValorFinal>603036,65</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.042.399/0001-07</CnpjFormatado><Id>35220</Id></row>
<row _id="206"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00184/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM ADOLFINA ZAMPROGNO, localizada no município de Vila Velha/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>95108,52</ValorInicial><ValorFinal>95108,52</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>35221</Id></row>
<row _id="207"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00183/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM AGENOR DE SOUZA LE, localizado no município de Vila Velha/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35329,33</ValorInicial><ValorFinal>35329,33</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>35240</Id></row>
<row _id="208"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00182/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM PROFESSORA MARIA DE LOURDES SANTOS SILVA, localizada no município de Cariacica/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6588,26</ValorInicial><ValorFinal>6588,26</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>35241</Id></row>
<row _id="209"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70892270</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0003/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00003/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EGS ELEVADORES LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>5379701000105</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>60580,00</ValorInicial><ValorFinal>60580,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.379.701/0001-05</CnpjFormatado><Id>35278</Id></row>
<row _id="210"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00187/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM MARINETE DE SOUZA LIRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-02-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28131,17</ValorInicial><ValorFinal>28131,17</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>35279</Id></row>
<row _id="211"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00188/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM PROFESSORA MAURA ABAURRE, localizada no município de Vila Velha/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>83963,28</ValorInicial><ValorFinal>83963,28</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>35280</Id></row>
<row _id="212"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00190/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF ANTONIO ESTEVES, localizada no município de Cariacica/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>47256,14</ValorInicial><ValorFinal>47256,14</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>35281</Id></row>
<row _id="213"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73776041</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00006/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor> F. B. NONATO - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>5469880000163</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de Reabastecimento de manutenção de cilindros de gás liquefeito de petróleo- 45 kg</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1380,00</ValorInicial><ValorFinal>1380,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.469.880/0001-63</CnpjFormatado><Id>35282</Id></row>
<row _id="214"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73797260</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00185/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO PELA SAÚDE EMOCIONAL DE CRIANÇAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>7270546000101</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de instituição especializada para formação continuada de professores dos 2º e 3º anos do ensino fundamental de escolas da rede estadual de ensino localizadas nos municípios de CARIACICA, SERRA e VILA VELHA e de docentes dos 2º e 3º anos do Ensino Fundamental de 29 escolas da Rede Pública Municipal de VILA VELHA através do PROGRAMA AMIGOS DO ZIPPY ¿ EDUCAÇÃO EMOCIONAL.

</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>625872,10</ValorInicial><ValorFinal>625872,10</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.270.546/0001-01</CnpjFormatado><Id>35283</Id></row>
<row _id="215"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00189/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM ERMENTINA LEAL, localizada no município de Aracruz/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24833,85</ValorInicial><ValorFinal>24833,85</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>35298</Id></row>
<row _id="216"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74376578</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00066/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>645,00</ValorInicial><ValorFinal>645,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>35318</Id></row>
<row _id="217"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00192/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM SIRENA REZENDE FONSECA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>248276,48</ValorInicial><ValorFinal>248276,48</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>35338</Id></row>
<row _id="218"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73052213/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00161/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31707409000176</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>612605,81</ValorInicial><ValorFinal>612605,81</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.707.409/0001-76</CnpjFormatado><Id>35341</Id></row>
<row _id="219"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67666701</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00153/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ESCOLA TECNICA PREMIER ARACRUZ LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>12316217000194</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de vagas em cursos técnicos de nível médio em instituições privadas de ensino do estado do Espírito Santo ¿ ¿PROGRAMA BOLSA SEDU¿, cujas características técnicas estão descritas no Anexo I, parte integrante deste instrumento independente de transcrição.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-05-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>649957,60</ValorInicial><ValorFinal>649957,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>12.316.217/0001-94</CnpjFormatado><Id>35398</Id></row>
<row _id="220"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73052213/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00167/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DE EMPREENDEDORES RURAIS DE DOMINGOS MARTINS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9003688000138</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>571436,66</ValorInicial><ValorFinal>571436,66</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.003.688/0001-38</CnpjFormatado><Id>35418</Id></row>
<row _id="221"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68460465</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00008/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9392396000134</CnpjFornecedor><Objeto>A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos produtos especificados no Anexo I do Edital de Registro de Preço n° 0013/2015, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do processo nº 68460465.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13791,89</ValorInicial><ValorFinal>13791,89</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.392.396/0001-34</CnpjFormatado><Id>35419</Id></row>
<row _id="222"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73052213/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00163/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA AGRÁRIA MISTA DE CASTELO - CACAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>27443308000168</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>239918,72</ValorInicial><ValorFinal>239918,72</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>27.443.308/0001-68</CnpjFormatado><Id>35420</Id></row>
<row _id="223"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73052213/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00169/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE AFONSO CLÁUDIO</Fornecedor><CnpjFornecedor>14799034000100</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>197674,45</ValorInicial><ValorFinal>197674,45</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>14.799.034/0001-00</CnpjFormatado><Id>35421</Id></row>
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<row _id="230"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73052213/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00172/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DE VALORIZAÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SUSTENTÁVEL - COOPERVIDAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9555854000109</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>190947,05</ValorInicial><ValorFinal>190947,05</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.555.854/0001-09</CnpjFormatado><Id>35438</Id></row>
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<row _id="232"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68460465</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00015/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PROTENDI COMERCIO DE EPI LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9392396000134</CnpjFornecedor><Objeto>A presente Ata tem por objeto o registro de preços dos produtos especificados no Anexo I do Edital de Registro de Preço n° 0013/2015, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes classificadas, conforme consta nos autos do processo nº 68460465.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-05-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1448,50</ValorInicial><ValorFinal>1448,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.392.396/0001-34</CnpjFormatado><Id>35459</Id></row>
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<row _id="238"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73052213/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00168/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES SUL LITORÂNEA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>14645144000100</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>171409,82</ValorInicial><ValorFinal>171409,82</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>14.645.144/0001-00</CnpjFormatado><Id>35483</Id></row>
<row _id="239"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72344938</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0008/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00014/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>13336262000173</CnpjFornecedor><Objeto>prestação de serviços de ginástica laboral nas dependências do PRODEST para empregados, servidores comissionados e estagiários do prdest</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25248,30</ValorInicial><ValorFinal>25248,30</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>13.336.262/0001-73</CnpjFormatado><Id>35484</Id></row>
<row _id="240"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73052213/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00177/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO DOS PSICULTORES DO GUAXE</Fornecedor><CnpjFornecedor>4093262000107</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>42666,21</ValorInicial><ValorFinal>42666,21</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.093.262/0001-07</CnpjFormatado><Id>35498</Id></row>
<row _id="241"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>63283808</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00017/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>IVAN ROBERTO CANAL </Fornecedor><CnpjFornecedor>65351240700</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de Mucurici - Este contrato tem por objeto a locação do imóvel, com 100,77 m² de área útil (conforme Parecer Técnico 004/2016 CAI), localizado à PÇA. São Sebastião, 125, Centro, Mucurici ¿ CEP 29880-000 matriculado no Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Mucurici/ES matricula nº 4730, fl. 170 do Livro nº 2-V, aos 03/08/2011.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>54540,00</ValorInicial><ValorFinal>54540,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.065.351/2407-00</CnpjFormatado><Id>35558</Id></row>
<row _id="242"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74831470</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00037/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23075030000162</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (ACUCAR)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>448,32</ValorInicial><ValorFinal>448,32</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>23.075.030/0001-62</CnpjFormatado><Id>35578</Id></row>
<row _id="243"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67580580</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00019/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>J F L SERVICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>11511109000100</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>323049,48</ValorInicial><ValorFinal>323049,48</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.511.109/0001-00</CnpjFormatado><Id>35579</Id></row>
<row _id="244"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73052213/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00170/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5642134000120</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>149799,70</ValorInicial><ValorFinal>149799,70</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.642.134/0001-20</CnpjFormatado><Id>35580</Id></row>
<row _id="245"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74696394</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00035/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EMPORIO 95 GRAUS LTDA- ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>15548064000107</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>950,00</ValorInicial><ValorFinal>950,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>15.548.064/0001-07</CnpjFormatado><Id>35598</Id></row>
<row _id="246"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73052213/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00165/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DAS COMUNIDADES DE CACHOEIRINHA E SABAO - ASMURCAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>1872199000100</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19963,35</ValorInicial><ValorFinal>19963,35</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.872.199/0001-00</CnpjFormatado><Id>35618</Id></row>
<row _id="247"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73052213/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00164/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA LUCIA - AFSL</Fornecedor><CnpjFornecedor>19418887000160</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>76060,20</ValorInicial><ValorFinal>76060,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>19.418.887/0001-60</CnpjFormatado><Id>35638</Id></row>
<row _id="248"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73052213/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00171/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA MARIA DE  JETIBÁ</Fornecedor><CnpjFornecedor>9166343000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>349973,42</ValorInicial><ValorFinal>349973,42</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.166.343/0001-03</CnpjFormatado><Id>35658</Id></row>
<row _id="249"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73052213/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00173/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIÃO DO CAPARAÓ CAPIXABA - CAF MF</Fornecedor><CnpjFornecedor>21244204000148</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL E DE SUAS ORGANIZAÇÕES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>53056,34</ValorInicial><ValorFinal>53056,34</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>21.244.204/0001-48</CnpjFormatado><Id>35678</Id></row>
<row _id="250"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72317175</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDURB/00003/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>27065150000130</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço de publicação legal e atos administrativos em jornais de grande circulação.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>64000,00</ValorInicial><ValorFinal>64000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>27.065.150/0001-30</CnpjFormatado><Id>35698</Id></row>
<row _id="251"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74246100</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>0001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDURB/00006/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>32489098000189</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-05-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>500000,00</ValorInicial><ValorFinal>500000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>32.489.098/0001-89</CnpjFormatado><Id>35699</Id></row>
<row _id="252"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73236853</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00019/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PALACIO DAS CHAVES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>35965144000167</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE CHAVEIRO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>150,00</ValorInicial><ValorFinal>150,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>35.965.144/0001-67</CnpjFormatado><Id>35700</Id></row>
<row _id="253"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68019017</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>TOMADA DE PREÇOS</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDURB/00005/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>A &amp; F GLOBAL SERVICE BRASIL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>8968074000128</CnpjFornecedor><Objeto>EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>390881,23</ValorInicial><ValorFinal>390881,23</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.968.074/0001-28</CnpjFormatado><Id>35718</Id></row>
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<row _id="255"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00198/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF Eulália Moreira, localizada no município de Cariacica/Es.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>275559,51</ValorInicial><ValorFinal>275559,51</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>35740</Id></row>
<row _id="256"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00199/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Marcilio Dias, localizada no município de Vila Velha/Es.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>31042,44</ValorInicial><ValorFinal>31042,44</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>35741</Id></row>
<row _id="257"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74151169</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00040/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LUXOR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>39224738000178</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de plotagem</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7349,00</ValorInicial><ValorFinal>7349,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.224.738/0001-78</CnpjFormatado><Id>35759</Id></row>
<row _id="258"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74224522</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00203/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FEDERAÇÃO CAPIXABA DE DESPORTO ESCOLAR - FECADE</Fornecedor><CnpjFornecedor>8668786000121</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de instituição especializada para realizar os serviços necessários de arbitragem para realização dos Jogos Escolares da Rede Estadual ¿ 2016, ¿NA REDE¿.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>415208,10</ValorInicial><ValorFinal>415208,10</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.668.786/0001-21</CnpjFormatado><Id>35778</Id></row>
<row _id="259"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73066311</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00205/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MOSTEIRO ZEM MORRO DA VARGEM-MZMV</Fornecedor><CnpjFornecedor>32405573000191</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de serviço para Disponibilizar 630 (seiscentos e trinta) vagas do programa de Educação Ambiental ¿Zezinho Sustentável¿ para alunos e professores da Rede Pública Estadual vivenciarem ações direcionadas para Educação Ambiental e desenvolvimento de competências socioemocionais de acordo com o projeto básico.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>176400,00</ValorInicial><ValorFinal>176400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>32.405.573/0001-91</CnpjFormatado><Id>35779</Id></row>
<row _id="260"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00186/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EMEF PROFESSORA LIA THEREZINHA MERÇON ROCHA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>122338,03</ValorInicial><ValorFinal>122338,03</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>35798</Id></row>
<row _id="261"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75069199</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00200/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CENTROESTE TRANSPORTES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10543319000117</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa ou cooperativa especializada em transporte escolar, para atendimento de alunos da zona rural do município de Barra de São Francisco/ES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>177557,26</ValorInicial><ValorFinal>177557,26</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.543.319/0001-17</CnpjFormatado><Id>35799</Id></row>
<row _id="262"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00206/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFESSOR CLAUDIONOR RIBEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-02-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>34524,84</ValorInicial><ValorFinal>34524,84</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>35800</Id></row>
<row _id="263"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00201/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5116388000104</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO EEEFM JOSÉ PINTO COELHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17865,19</ValorInicial><ValorFinal>17865,19</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.116.388/0001-04</CnpjFormatado><Id>35818</Id></row>
<row _id="264"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00202/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5116388000104</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO NA EEEFM JOSÉ DAMASCENO FILHO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>60976,54</ValorInicial><ValorFinal>60976,54</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.116.388/0001-04</CnpjFormatado><Id>35819</Id></row>
<row _id="265"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00179/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FRANCISCO COELHO ÁVILA JUNIOR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>31927,52</ValorInicial><ValorFinal>31927,52</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>35820</Id></row>
<row _id="266"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67666701</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0006/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00152/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO EDUCACIONAL TECNICO SAO MATEUS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>13300533000130</CnpjFornecedor><Objeto>Contrato tem por objeto a contratação de vagas em cursos técnicos de nível médio em instituições privadas de ensino do Espírito Santo - PROGRAMA BOLSA SEDU.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>179992,80</ValorInicial><ValorFinal>179992,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>13.300.533/0001-30</CnpjFormatado><Id>35821</Id></row>
<row _id="267"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74082019</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00018/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMPLA COMUNICACAO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>11145893000341</CnpjFornecedor><Objeto>prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>141050,00</ValorInicial><ValorFinal>141050,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.145.893/0003-41</CnpjFormatado><Id>35822</Id></row>
<row _id="268"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>74684175</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00006/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEONARDO SOARES LIMA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>19671702000125</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE RECARGA EM 04 EXTINTORES  PARA ATENDER A SECTI.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>150,00</ValorInicial><ValorFinal>150,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>19.671.702/0001-25</CnpjFormatado><Id>35823</Id></row>
<row _id="269"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>001/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00002/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMPLA COMUNICACAO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>11145893000341</CnpjFornecedor><Objeto>Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>200000,00</ValorInicial><ValorFinal>200000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.145.893/0003-41</CnpjFormatado><Id>35838</Id></row>
<row _id="270"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70024553</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0003/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>RESUMOORDEMSERVICO/DETRAN/00020/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>RESUMO DE ORDEM DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>E V FERREIRA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>14267402000161</CnpjFornecedor><Objeto>Papelaria - fornecimento adiante discriminados, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I do Pregão Eletrônico nº. 003/2016, da Ata de Registro de Preços nº 004/2016 da SEGER e à sua proposta - Processo nº. 70024553.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2663,23</ValorInicial><ValorFinal>2663,23</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>14.267.402/0001-61</CnpjFormatado><Id>35840</Id></row>
<row _id="271"><IdOrgao>57</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>73448753</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONCORRÊNCIA</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/FEHAB/00005/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALPS CONSTRUTORA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>3110785000143</CnpjFornecedor><Objeto>Execução obra de esgotamento sanitário, acesso Res Otílio Roncete, Cach Itapemirim.</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>148625,00</ValorInicial><ValorFinal>148625,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>03.110.785/0001-43</CnpjFormatado><Id>35841</Id></row>
<row _id="272"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00204/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Professora Ana Portela de Sá, localizada no município de Vila Pavão/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3403,32</ValorInicial><ValorFinal>3403,32</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>35858</Id></row>
<row _id="273"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>74010697</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00003/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>39320254000122</CnpjFornecedor><Objeto>UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2015, DA SEGER, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>661,70</ValorInicial><ValorFinal>661,70</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.320.254/0001-22</CnpjFormatado><Id>35859</Id></row>
<row _id="274"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>74033565</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00005/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>39320254000122</CnpjFornecedor><Objeto>UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2015, DA SEGER, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>108,24</ValorInicial><ValorFinal>108,24</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.320.254/0001-22</CnpjFormatado><Id>35878</Id></row>
<row _id="275"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64559459</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>016/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDURB/00008/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>65295172000185</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2021-08-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>98602,22</ValorInicial><ValorFinal>98602,22</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>65.295.172/0001-85</CnpjFormatado><Id>35898</Id></row>
<row _id="276"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>72651113</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00003/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>JNNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7687904000186</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de Conexão de Internet de Alta Velocidade/Conexão de Banda Larga para o ELDR GUARANÁ.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1428,00</ValorInicial><ValorFinal>1428,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.687.904/0001-86</CnpjFormatado><Id>35958</Id></row>
<row _id="277"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66629047</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00023/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AIRAM QUIUQUI DE ABREU</Fornecedor><CnpjFornecedor>13744888797</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO - PAV DE ÁGUIA BRANCA/ES</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2021-08-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>78000,00</ValorInicial><ValorFinal>78000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.013.744/8887-97</CnpjFormatado><Id>35978</Id></row>
<row _id="278"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74321889</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0008/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/VICE/00009/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>4924652000173</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA VICE-GOVERNADORIA E DO FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS - FESAD. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>189479,88</ValorInicial><ValorFinal>189479,88</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.924.652/0001-73</CnpjFormatado><Id>35998</Id></row>
<row _id="279"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00208/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na CEEEMTI Daniel Comboni, localizado no município de Ecoporanga/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4202,37</ValorInicial><ValorFinal>4202,37</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>36018</Id></row>
<row _id="280"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>73760080</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CEPDEC/00045/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>C A L ALVES INFORMATICA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>8650845000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE CABO HDMI COM 5M DE COMPRIMENTO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>99,95</ValorInicial><ValorFinal>99,95</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.650.845/0001-34</CnpjFormatado><Id>36038</Id></row>
<row _id="281"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68717148</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00025/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ROMÁRIO BATISTA VIEIRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>78845602753</CnpjFornecedor><Objeto>Locação CIRETRAN de Iúna - locação do imóvel, com 203,76 m² de área privativa, localizado na Avenida Capitão João Inácio de Almeida, s/n, Centro Iúna/ES, CEP: 29.390-000, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iúna/ES sob o nº 6.537, Livro nº 02.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>86400,00</ValorInicial><ValorFinal>86400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.078.845/6027-53</CnpjFormatado><Id>36138</Id></row>
<row _id="282"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64559459</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0016/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00016/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>65295172000185</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO TDM/IP - PABX</Objeto><TipoAquisicao>ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2021-10-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>316156,60</ValorInicial><ValorFinal>316156,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>65.295.172/0001-85</CnpjFormatado><Id>36198</Id></row>
<row _id="283"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73168777</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/VICE/00002/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ANCORA TURISMO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3051400000114</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRUTURA FÍSICA, HOSPEDAGEM, INTÉRPRETE DE LIBRAS, BEM COMO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, VISANDO A REALIZAÇÃO DA III CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>51800,00</ValorInicial><ValorFinal>51800,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>73168777</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>03.051.400/0001-14</CnpjFormatado><Id>36218</Id></row>
<row _id="284"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73657654/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00095/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27436815000174</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPESA E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXCETO DE HIGIENE PESSOAL), PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ADMINISTRATIVAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6964745,46</ValorInicial><ValorFinal>6964745,46</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>27.436.815/0001-74</CnpjFormatado><Id>36238</Id></row>
<row _id="285"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74377590</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00014/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EXCELLENCE WORK EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>22595033000164</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE 8 ESTANTES DE AÇO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2549,30</ValorInicial><ValorFinal>2549,30</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>22.595.033/0001-64</CnpjFormatado><Id>36258</Id></row>
<row _id="286"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73728527/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00093/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BRASLIMP SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32444895000140</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPESA E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXCETO DE HIGIENE PESSOAL), PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ADMINISTRATIVAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8191440,60</ValorInicial><ValorFinal>8191440,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>32.444.895/0001-40</CnpjFormatado><Id>36339</Id></row>
<row _id="287"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>71248595</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0494/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00050/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>21551379000106</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>101964,00</ValorInicial><ValorFinal>101964,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>21.551.379/0001-06</CnpjFormatado><Id>36343</Id></row>
<row _id="288"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65995708</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0007/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDURB/00007/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>32454894000186</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA SEDURB, QUE ENTRE SI FAZEM O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POR INTERMÉDIO DA SEDURB E A EMPRESA THERMICA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35126,64</ValorInicial><ValorFinal>35126,64</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>32.454.894/0001-86</CnpjFormatado><Id>36345</Id></row>
<row _id="289"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>68044518</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>68044518</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00053/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EGS ELEVADORES LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>5379701000105</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23703,12</ValorInicial><ValorFinal>23703,12</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.379.701/0001-05</CnpjFormatado><Id>36438</Id></row>
<row _id="290"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>74750305</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00010/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA E EDITORA JEP LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>27252147000125</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Folder 21 x 15 couche brilho 115 g</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>512,00</ValorInicial><ValorFinal>512,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>27.252.147/0001-25</CnpjFormatado><Id>36478</Id></row>
<row _id="291"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00209/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Monsenhor Miguel de Sanctis, localizada no município de Guaçuí/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>50931,83</ValorInicial><ValorFinal>50931,83</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>36498</Id></row>
<row _id="292"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00210/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEE Auditiva Lions Professor Napoleão Albuquerque, localizada no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>31657,08</ValorInicial><ValorFinal>31657,08</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>36518</Id></row>
<row _id="293"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>73692174</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>EDITAL VG/CESD Nº 001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDH/10003/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE CONSCIÊNCIA ANTIDROGAS COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA DEPENDENTES QUÍMICOS - ICAD</Fornecedor><CnpjFornecedor>16731425000100</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÀS PESSOAS QUE APRESENTAM PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>240000,00</ValorInicial><ValorFinal>240000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>16.731.425/0001-00</CnpjFormatado><Id>36520</Id></row>
<row _id="294"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73805289</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>EDITAL VG/CESD Nº 001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/VICE/00004/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE TERAPÊUTICA MIGUEL ARCANJO - AMAR</Fornecedor><CnpjFornecedor>13721798000293</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÀS PESSOAS QUE APRESENTAM PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>360000,00</ValorInicial><ValorFinal>360000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>13.721.798/0002-93</CnpjFormatado><Id>36527</Id></row>
<row _id="295"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>73820857</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>EDITAL VG/CESD Nº 001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDH/00006/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, SOCIAL E DE INCLUSÃO SOCIAL - COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESIGNIFICAR</Fornecedor><CnpjFornecedor>21585490000105</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÀS PESSOAS QUE APRESENTAM PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>144000,00</ValorInicial><ValorFinal>144000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>21.585.490/0001-05</CnpjFormatado><Id>36534</Id></row>
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<row _id="297"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73821098</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>EDITAL VG/CESD Nº 001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/VICE/00005/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>A.A.T.R. - ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER ( CASA AMME REVIVER)</Fornecedor><CnpjFornecedor>9558780000326</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÀS PESSOAS QUE APRESENTAM PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>EXTINTO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>360000,00</ValorInicial><ValorFinal>360000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.558.780/0003-26</CnpjFormatado><Id>36658</Id></row>
<row _id="298"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>72521163</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0128/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00007/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NEUROTECNO SERV MEDICOS DE NEUROL NEUROCIR E PSIC LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>686715000140</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE DOPPLER TRASCRANIANO-HERAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>57599,52</ValorInicial><ValorFinal>57599,52</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.686.715/0001-40</CnpjFormatado><Id>36778</Id></row>
<row _id="299"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>72430982</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00008/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA NORTE DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7749134000230</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - HERAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>407748,00</ValorInicial><ValorFinal>407748,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.749.134/0002-30</CnpjFormatado><Id>36798</Id></row>
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<row _id="301"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73820938</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>EDITAL VG/CESD Nº 001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/VICE/00007/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO CASA BOM SAMARITANO</Fornecedor><CnpjFornecedor>11235360000199</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÀS PESSOAS QUE APRESENTAM PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>192000,00</ValorInicial><ValorFinal>192000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.235.360/0001-99</CnpjFormatado><Id>36838</Id></row>
<row _id="302"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>73830879</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>EDITAL VG/CESD Nº 001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDH/00008/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ABREC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RENASCER EM CRISTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>4079792000192</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÀS PESSOAS QUE APRESENTAM PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>234000,00</ValorInicial><ValorFinal>234000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.079.792/0001-92</CnpjFormatado><Id>36878</Id></row>
<row _id="303"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00214/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Professor Geraldo Costa Alves, localizada no município de Vila Velha/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>175288,82</ValorInicial><ValorFinal>175288,82</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>37007</Id></row>
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<row _id="305"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><NumeroProcesso>70780536</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0122/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HABF/00025/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>HMB LABORVIX EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10762594000121</CnpjFornecedor><Objeto>REAGENTES PARA DETERMINAÇÕES DOS TEMPOS E COAGULAÇÃO DO SANGUE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>84999,96</ValorInicial><ValorFinal>84999,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.762.594/0001-21</CnpjFormatado><Id>37158</Id></row>
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<row _id="308"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72045191</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00013/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BEM CUIDADO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>16383755000152</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de material de expediente para reposição de estoque do almoxarifado</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10998,00</ValorInicial><ValorFinal>10998,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>16.383.755/0001-52</CnpjFormatado><Id>37404</Id></row>
<row _id="309"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72045191</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00021/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DOCFINISH DO BRASIL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4521279000100</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de material de expediente para reposição de estoque do almoxarifado</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5100,00</ValorInicial><ValorFinal>5100,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.521.279/0001-00</CnpjFormatado><Id>37410</Id></row>
<row _id="310"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72225750</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>006/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/VICE/00001/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PERSONAL CAR EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>19095604000197</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO ESTADUAL SOBRE DROGAS. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>EXTINTO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3840,00</ValorInicial><ValorFinal>3840,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>19.095.604/0001-97</CnpjFormatado><Id>37739</Id></row>
<row _id="311"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00212/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Nelson Vieira Pimentel, localizada no município de Viana/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4537,69</ValorInicial><ValorFinal>4537,69</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>37740</Id></row>
<row _id="312"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00211/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEM Doutor Silva Mello, localizada no município de Guarapari/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15774,25</ValorInicial><ValorFinal>15774,25</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>37741</Id></row>
<row _id="313"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72591617</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00207/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>710799000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Licenciamento de Microsoft na Modalidade School Pil, conforme discriminado no anexo 1 do contrato.</Objeto><TipoAquisicao>UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>478400,00</ValorInicial><ValorFinal>478400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.710.799/0001-00</CnpjFormatado><Id>37742</Id></row>
<row _id="314"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73896756</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEDURB/00006/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>27065150000130</CnpjFornecedor><Objeto>RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE JORNAIS - A TRIBUNA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>756,50</ValorInicial><ValorFinal>756,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>27.065.150/0001-30</CnpjFormatado><Id>37753</Id></row>
<row _id="315"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73896756</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEDURB/00007/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor> A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619001408</CnpjFornecedor><Objeto>RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE JORNAIS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>748,25</ValorInicial><ValorFinal>748,25</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.133.619/0014-08</CnpjFormatado><Id>37788</Id></row>
<row _id="316"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00215/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEM DR Francisco Freitas Lima, localizada no município de Vila Velha/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22795,08</ValorInicial><ValorFinal>22795,08</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>37789</Id></row>
<row _id="317"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>71453580</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0521/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00034/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>R. FIENI ENGENHARIA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>97529389000107</CnpjFornecedor><Objeto> Serviço de manutenção corretiva e preventiva dos aparelhos de ar condicionado.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10139,76</ValorInicial><ValorFinal>10139,76</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>97.529.389/0001-07</CnpjFormatado><Id>37792</Id></row>
<row _id="318"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>69627436</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0216/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00039/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>25354812000166</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação Empresa especializada em assist. técnica para manutenção nos equipamentos microscópio.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>208809,96</ValorInicial><ValorFinal>208809,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>25.354.812/0001-66</CnpjFormatado><Id>37793</Id></row>
<row _id="319"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73812838</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00129/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>17738785000105</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para executar serviços de transporte escolar rural para o atendimento dos alunos de Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos - EJA, residentes na zona rural do município de Barra de São Francisco/ES, LOTE 14.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22019,45</ValorInicial><ValorFinal>22019,45</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>17.738.785/0001-05</CnpjFormatado><Id>37795</Id></row>
<row _id="320"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00213/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF General Tibúrcio, localizada no município de Cariacica/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1519,50</ValorInicial><ValorFinal>1519,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>37798</Id></row>
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<row _id="322"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>69627436</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0216/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00040/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>9426307000123</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação Empresa especializada em assist. técnica para manutenção nos equipamentos microscópio.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5199,96</ValorInicial><ValorFinal>5199,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.426.307/0001-23</CnpjFormatado><Id>37802</Id></row>
<row _id="323"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>72617454</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00004/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ITAMAR KLEIN</Fornecedor><CnpjFornecedor>86704907734</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de Imóvel para o ELDR Marechal Floriano.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10390,92</ValorInicial><ValorFinal>10390,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.086.704/9077-34</CnpjFormatado><Id>37804</Id></row>
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<row _id="325"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73812868</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00123/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OSVALDO VALSON SAAR - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>5749489000112</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para executar serviços de transporte escolar rural para o atendimento dos alunos de Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos - EJA, residentes na zona rural do município de Barra de São Francisco/ES, lotes 04 e 05.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>84641,00</ValorInicial><ValorFinal>84641,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.749.489/0001-12</CnpjFormatado><Id>37818</Id></row>
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<row _id="327"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73812838</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00125/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGUIA TRANSPORTE LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3744120000191</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para executar serviços de transporte escolar rural para o atendimento dos alunos de Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos - EJA, residentes na zona rural do município de Barra de São Francisco/ES, lote 06.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>60082,16</ValorInicial><ValorFinal>60082,16</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>03.744.120/0001-91</CnpjFormatado><Id>37820</Id></row>
<row _id="328"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72329254</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00010/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOCLIP SERVIÇOS PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10777333000185</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços profissionais especializados para o fornecimento de informações relevantes à Procuradoria Jurídica da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo ¿ JUCEES. 
Processo de Pagamento nº 75220768.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1704,00</ValorInicial><ValorFinal>1704,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.777.333/0001-85</CnpjFormatado><Id>37840</Id></row>
<row _id="329"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74966456</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00237/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>34028316001266</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2021-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>275000,00</ValorInicial><ValorFinal>275000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>34.028.316/0012-66</CnpjFormatado><Id>37841</Id></row>
<row _id="330"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>72651768</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00002/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NTERCOL TELECOMUNICACOES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>3879067000136</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de Conexão de Internet de Alta Velocidade / Conexão de Banda Larga para o ELDR GOVERNADOR LI</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1176,00</ValorInicial><ValorFinal>1176,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>03.879.067/0001-36</CnpjFormatado><Id>37842</Id></row>
<row _id="331"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67666701</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00149/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO ESPIRITO SANTO S/S LTDA - ETESES - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>1278952000134</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de vagas em cursos técnicos de nível médio em instituições privadas de ensino do Espírito Santo - ¿PROGRAMA BOLSA SEDU¿</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-01-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>289584,00</ValorInicial><ValorFinal>289584,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.278.952/0001-34</CnpjFormatado><Id>37843</Id></row>
<row _id="332"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00216/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Mestre Álvaro, localizada no município da Serra/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>69462,17</ValorInicial><ValorFinal>69462,17</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>37844</Id></row>
<row _id="333"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70197873</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00238/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>15549061000180</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MÃO-DE-OBRA E SUPORTE TELEFÔNICO, NOS COMPUTADORES DENOMINADOS SERVIDORES, DE FABRICAÇÃO DELL COMPUTADORES. </Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>61999,92</ValorInicial><ValorFinal>61999,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>15.549.061/0001-80</CnpjFormatado><Id>37846</Id></row>
<row _id="334"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00218/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Caboclo Bernardo, localizado no município de Aracruz/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9900,00</ValorInicial><ValorFinal>9900,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>37847</Id></row>
<row _id="335"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>72712694</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>TOMADA DE PREÇOS</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>TP 001/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00008/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ENGEO - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10303138000113</CnpjFornecedor><Objeto>Este contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE URBANISMO DA FAZENDA EXPERIMENTAL DE LINHARES/ES, com fornecimento de mão-de-obra e materiais, situado na Rodovia BR 101 ¿ Norte, KM 151 ¿ Linhares/ES ¿ Cep: 29900-970.</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>1753-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>79846,00</ValorInicial><ValorFinal>79846,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.303.138/0001-13</CnpjFormatado><Id>37848</Id></row>
<row _id="336"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73787680</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONVITE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDURB/00010/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMR ENGENHARIA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>19166417000157</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA VI</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>75000,93</ValorInicial><ValorFinal>75000,93</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>19.166.417/0001-57</CnpjFormatado><Id>37849</Id></row>
<row _id="337"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00219/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na SEDU, localizada no município de Vitoria/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>21351,80</ValorInicial><ValorFinal>21351,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>37852</Id></row>
<row _id="338"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00221/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na SRE Carapina, localizada no município de Vitoria/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3449,40</ValorInicial><ValorFinal>3449,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>37854</Id></row>
<row _id="339"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71712267</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00008/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DI CASTELLI SERVICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>3919852000175</CnpjFornecedor><Objeto>CONFECÇÃO DE CARIMBOS E AQUISIÇAO DE MATERIAIS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>88,20</ValorInicial><ValorFinal>88,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>71712267</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>03.919.852/0001-75</CnpjFormatado><Id>37855</Id></row>
<row _id="340"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71712267</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00011/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DI CASTELLI SERVICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>3919852000175</CnpjFornecedor><Objeto>CONFECÇÃO DE CARIMBO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-05-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>230,36</ValorInicial><ValorFinal>230,36</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>71712267</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>03.919.852/0001-75</CnpjFormatado><Id>37856</Id></row>
<row _id="341"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71712267</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00013/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DI CASTELLI SERVICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>3919852000175</CnpjFornecedor><Objeto>CONFECÇÃO DE CARIMBO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>92,79</ValorInicial><ValorFinal>92,79</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>71712267</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>03.919.852/0001-75</CnpjFormatado><Id>37857</Id></row>
<row _id="342"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73489760</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00009/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>QUALITY FUMIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>6863643000145</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de empresa especializada na prestação de desinsetização e desratização nas áreas internas do imóvel do Escritório Regional da JUCEES no município de Linhares.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1094,00</ValorInicial><ValorFinal>1094,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>73489760</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>06.863.643/0001-45</CnpjFormatado><Id>37858</Id></row>
<row _id="343"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>003/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00003/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MFX SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>14211567000111</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DIO/ES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23388,00</ValorInicial><ValorFinal>23388,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>14.211.567/0001-11</CnpjFormatado><Id>37878</Id></row>
<row _id="344"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71962875</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0013/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00011/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>20288629000196</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços terceirizados de Auxiliar de Informática.
Processo de Pagamento nº 75490811.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>338598,72</ValorInicial><ValorFinal>338598,72</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>20.288.629/0001-96</CnpjFormatado><Id>37879</Id></row>
<row _id="345"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73013366</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>15/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00012/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>REFRIGERACAO TRES IRMAOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>9360658000189</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado com fornecimento de peças, incluindo instalação e remanejamento de aparelhos conforme demanda para atender as necessidades da Sede da JUCEES e seus Escritórios Regionais.
Processo de Pagamento nº 75509679.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>41472,00</ValorInicial><ValorFinal>41472,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.360.658/0001-89</CnpjFormatado><Id>37880</Id></row>
<row _id="346"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72912219</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0010/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00020/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUDITSAFE AUDITORIA E CONSULTORIA EM RISCOS CORPORATIVOS LTDA.    </Fornecedor><CnpjFornecedor>7698985000110</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de auditoria operacional na AC PRODEST RFB.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>342900,00</ValorInicial><ValorFinal>342900,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.698.985/0001-10</CnpjFormatado><Id>37918</Id></row>
<row _id="347"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>72649674</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00001/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AKI PROVEDOR DE INTERNET LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7733013000119</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de Conexão de Internet de Alta Velocidade/Conexão de Banda Larga para o ELD NESTOR GOMES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1188,00</ValorInicial><ValorFinal>1188,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.733.013/0001-19</CnpjFormatado><Id>37938</Id></row>
<row _id="348"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00217/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Alto Rio Possmoser, localizada no município de Santa Maria de Jetibá/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>32938,33</ValorInicial><ValorFinal>32938,33</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>37978</Id></row>
<row _id="349"><IdOrgao>53</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73763349</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IOPES/00007/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ORION SERVICOS GERAIS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10456082000137</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COPEIRAGEM, RECEPÇÃO, APOIO ADMINISTRATIVO E ARTÍFICE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>361200,00</ValorInicial><ValorFinal>361200,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.456.082/0001-37</CnpjFormatado><Id>38019</Id></row>
<row _id="350"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00220/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF Campinho, localizado no município da Serra/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3599,23</ValorInicial><ValorFinal>3599,23</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>38020</Id></row>
<row _id="351"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00239/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LEOGILDO SEVERIANO DE SOUZA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BREJUTUBA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>45786,40</ValorInicial><ValorFinal>45786,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>38038</Id></row>
<row _id="352"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00240/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ELICEU MUNIZ FREIRE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18601,07</ValorInicial><ValorFinal>18601,07</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>38039</Id></row>
<row _id="353"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00241/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17651,87</ValorInicial><ValorFinal>17651,87</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>38058</Id></row>
<row _id="354"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00242/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5116388000104</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO EEEFM ALTO JATIBOCAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4322,91</ValorInicial><ValorFinal>4322,91</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.116.388/0001-04</CnpjFormatado><Id>38059</Id></row>
<row _id="355"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75267624</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00049/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>REDELAN COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10657301000146</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de informatica visando atender a nova Subsecretaria vinda do Idurb</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>548,30</ValorInicial><ValorFinal>548,30</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.657.301/0001-46</CnpjFormatado><Id>38098</Id></row>
<row _id="356"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73461806</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>TOMADA DE PREÇOS</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00060/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MATIX CONSTRUTORA LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>19478201000127</CnpjFornecedor><Objeto>Solicita contratação de empresa de serviço de engenharia para reforma e adequação da calçada CBMES.</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>80277,37</ValorInicial><ValorFinal>80277,37</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>19.478.201/0001-27</CnpjFormatado><Id>38138</Id></row>
<row _id="357"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74638807</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0032/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00057/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ML - PROJETOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>21268022000107</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços técnicos especializados em projetos e planilhas de engenharia </Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3900,00</ValorInicial><ValorFinal>3900,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>21.268.022/0001-07</CnpjFormatado><Id>38158</Id></row>
<row _id="358"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>75299119</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00241/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>39309927000143</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE LEITOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 01351/2015)</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>32484,00</ValorInicial><ValorFinal>32484,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.309.927/0001-43</CnpjFormatado><Id>38220</Id></row>
<row _id="359"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69715955</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00022/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CLARO S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>40432544000147</CnpjFornecedor><Objeto>LINKS DE ACESSO À INTERNET - SUBSTITUIÇÃO CONTRATOS 10/2011 E 11/2011</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2021-09-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2764265,92</ValorInicial><ValorFinal>2764265,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>40.432.544/0001-47</CnpjFormatado><Id>38221</Id></row>
<row _id="360"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00246/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Jones Jose do Nascimento, localizado no município da Serra/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>391654,58</ValorInicial><ValorFinal>391654,58</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>38238</Id></row>
<row _id="361"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70599548</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0012/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00024/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI  </Fornecedor><CnpjFornecedor>62807599000127</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15588,00</ValorInicial><ValorFinal>15588,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>62.807.599/0001-27</CnpjFormatado><Id>38258</Id></row>
<row _id="362"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74595091</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00248/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28162790000120</CnpjFornecedor><Objeto>A emissão, sob demanda, de certificados digitais no padrão ICP - Brasil - Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>976,50</ValorInicial><ValorFinal>976,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.162.790/0001-20</CnpjFormatado><Id>38318</Id></row>
<row _id="363"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67666701</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00151/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>IESG-INSTITUTO DE EDUCACAO SAO GABRIEL DA PALHA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>11014207000131</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de vagas em cursos técnicos de nível médio em instituições privadas de ensino do Espírito Santo - ¿PROGRAMA BOLSA SEDU¿, cujas características técnicas estão descritas no Anexo I do contrato.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-09-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>317052,00</ValorInicial><ValorFinal>317052,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.014.207/0001-31</CnpjFormatado><Id>38438</Id></row>
<row _id="364"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73953393</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00229/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VANINI TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7835455000176</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa ou cooperativa especializada em transporte escolar, para atendimento de alunos da zona rural do município de Linhares/ES, cujas características técnicas estão descritas no Anexo I do contrato.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>384614,85</ValorInicial><ValorFinal>384614,85</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.835.455/0001-76</CnpjFormatado><Id>38458</Id></row>
<row _id="365"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74374915</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0017/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00013/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>W.TEIXEIRA FARIA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>25208564000145</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de recuperação de jardim, incluindo o fornecimento de mão de obra especializada e todos os materiais necessários para serviço a ser executado na sede da JUCEES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9198,00</ValorInicial><ValorFinal>9198,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>25.208.564/0001-45</CnpjFormatado><Id>38518</Id></row>
<row _id="366"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00243/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Juraci Machado, localizado no município da Serra/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16127,69</ValorInicial><ValorFinal>16127,69</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>38538</Id></row>
<row _id="367"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00222/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF Maringá, localizada no município de Serra/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6341,80</ValorInicial><ValorFinal>6341,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>38558</Id></row>
<row _id="368"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>75217180</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDH/00001/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Constitui objeto do presente contrato as publicações de atos oficiais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessário. </Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>40000,00</ValorInicial><ValorFinal>40000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>38578</Id></row>
<row _id="369"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>75346761</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDH/00002/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>27054717000172</CnpjFornecedor><Objeto>O presente Contrato tem por objeto a aquisição de créditos tarifários (carga/recarga) de vale transporte da bilhetagem eletrônica (cartão magnético) do Sistema de Transporte Municipal de Vitória, visando atender as necessidades de deslocamento de servidores e estagiários da CONTRATANTE, em sua jornada de trabalho, conforme especificado a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R$)
Vale-Transporte do Sistema Municipal de Vitória	2,70
</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-10-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17000,00</ValorInicial><ValorFinal>17000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>27.054.717/0001-72</CnpjFormatado><Id>38598</Id></row>
<row _id="370"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00223/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Professor Adevalni Azevedo, localizado no município de Serra/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>21641,55</ValorInicial><ValorFinal>21641,55</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>38618</Id></row>
<row _id="371"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>75311003</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDH/00003/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>O presente contrato tem por objeto a aquisição de créditos tarifários (carga/recarga) de vale transporte da bilhetagem eletrônica (cartão magnético) do sistema de transporte TRANSCOL (intermunicipal), visando atender as necessidades de deslocamento de servidores e estagiários da CONTRATANTE, em sua jornada de trabalho, conforme especificado a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R$)
Vale-transporte do Sistema de Transporte TRANSCOL (Intermunicipal).	2,75
</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20000,00</ValorInicial><ValorFinal>20000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>38638</Id></row>
<row _id="372"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00244/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Taquara I, localizado no município da Serra/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19641,58</ValorInicial><ValorFinal>19641,58</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>38658</Id></row>
<row _id="373"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00245/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEM Guilhermina Hilda Kruger Reinholz, localizada no município de Santa Leopoldina/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6496,72</ValorInicial><ValorFinal>6496,72</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>38678</Id></row>
<row _id="374"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00247/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Maria Jose Zouain de Miranda, localizada no município de Serra/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15171,64</ValorInicial><ValorFinal>15171,64</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>38698</Id></row>
<row _id="375"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>72020830</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0003/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00006/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALILES MONTEIRO VIEIRA 05508484795</Fornecedor><CnpjFornecedor>13540305000138</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Máquinas e Implementos, Convênios SICONV 813216/2014</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6600,00</ValorInicial><ValorFinal>6600,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>13.540.305/0001-38</CnpjFormatado><Id>38738</Id></row>
<row _id="376"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67324630</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00255/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SERDEL SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27436815000174</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação Emergencial de serviços de limpeza e conservação LOTE IV</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7567362,18</ValorInicial><ValorFinal>7567362,18</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>27.436.815/0001-74</CnpjFormatado><Id>38758</Id></row>
<row _id="377"><IdOrgao>487</IdOrgao><NomeOrgao>COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>74889354</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00011/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>H. S - BICALHO - COPIADORA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>8036673000103</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL GRAFICO;BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL(POLICROMATICO)NO TAMANHO DE0,90 X 1,20 M UNIDADE:20

MATERIAL GRAFICO;BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL(POLICROMATICO)NO TAMANHO DE 1,20 X 1,80 M UNIDADE:1</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>819,72</ValorInicial><ValorFinal>819,72</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.036.673/0001-03</CnpjFormatado><Id>38780</Id></row>
<row _id="378"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75244268</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00032/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>21146066000164</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (VAN) COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DETRAN/ES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>365499,93</ValorInicial><ValorFinal>365499,93</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>21.146.066/0001-64</CnpjFormatado><Id>38781</Id></row>
<row _id="379"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00257/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na SEDU, localizada no município de Vitoria/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>994,62</ValorInicial><ValorFinal>994,62</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>38782</Id></row>
<row _id="380"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75117100</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00112/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1260374000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de ventilador de parede tipo tufão 60 cm</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1730,30</ValorInicial><ValorFinal>1730,30</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.260.374/0001-09</CnpjFormatado><Id>38783</Id></row>
<row _id="381"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75549565/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00253/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BRASLIMP SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32444895000140</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E CONSUMO (EXCETO MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL), PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES,  SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ADMINISTRATIVAS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8945062,32</ValorInicial><ValorFinal>8945062,32</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>32.444.895/0001-40</CnpjFormatado><Id>38784</Id></row>
<row _id="382"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75549743/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00252/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>17027806000680</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXECETO MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL), PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES, SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SENDO 222 (DUZENTOS E VINTE E DOIS) POSOTS SEM INSALUBRIDADE, COM MARGEM DE SEGURANÇA DE 05 (CINCO) POSTOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2.933,19 (DOIS MIL NOVECENTOS TRINTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) E 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) POSTOS COM INSALUBRIDADE, COM MARGEM DE SEGURANÇA DE 05 (CINCO) POSTOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3.800,72 (TRÊS MIL OITOCENTOS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME INDICADO NO ANEXO I DESTE CONTRATO E NO PROJETO BÁSICO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 75549743/2016 ÀS FOLHAS 04 A 24.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8076978,06</ValorInicial><ValorFinal>8076978,06</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>17.027.806/0006-80</CnpjFormatado><Id>38818</Id></row>
<row _id="383"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75549476/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00254/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>17027806000680</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXCETO MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL), PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES, SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SENDO 208 (DUZENTOS E OITO) POSTOS SEM INSALUBRIDADE, COM MARGEM DE SEGURANÇA DE 05 (CINCO) POSTOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2.915,00 (DOIS MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS) E 183 (CENTO E OITENTA E TRÊS) POSTOS COM INSALUBRIDADE, COM MARGEM DE SEGURANÇA DE 05 (CINCO) POSTOS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3.792,40 (TRÊS MIL SETECENTOS NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), CONFORME INDICADO NO ANEXO I DESTE CONTRATO E NO PROJETO BÁSICO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ÀS FOLHAS 04 A 24.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7985707,20</ValorInicial><ValorFinal>7985707,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>17.027.806/0006-80</CnpjFormatado><Id>38838</Id></row>
<row _id="384"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00258/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Hildebrando Lucas, localizada no município de Vitoria/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>32959,32</ValorInicial><ValorFinal>32959,32</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>38858</Id></row>
<row _id="385"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00259/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEM Guilhermina Hulda Kruger Reinholz, localizada no município de Santa Leopoldina/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>46563,53</ValorInicial><ValorFinal>46563,53</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>38878</Id></row>
<row _id="386"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73953393/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00235/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>JORGE ARISTEU SELESTRINI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>97518939000184</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>163747,85</ValorInicial><ValorFinal>163747,85</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>97.518.939/0001-84</CnpjFormatado><Id>38898</Id></row>
<row _id="387"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74168347</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>TOMADA DE PREÇOS</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00250/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMPLA CONSTRUTORA EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>23743992000142</CnpjFornecedor><Objeto>EXECUÇÃO DE REFORMA ELÉTRICA NA EEEF PEDRO CANÁRIO RIBEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>132953,44</ValorInicial><ValorFinal>132953,44</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>23.743.992/0001-42</CnpjFormatado><Id>38918</Id></row>
<row _id="388"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74775464</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>TOMADA DE PREÇOS</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00251/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LIDER EDIFICACOES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>11935110000161</CnpjFornecedor><Objeto>EXECUÇÃO DA REFORMA ELÉTRICA NA EEEFM ECOPORANGA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>257754,23</ValorInicial><ValorFinal>257754,23</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.935.110/0001-61</CnpjFormatado><Id>38938</Id></row>
<row _id="389"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00262/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM CORONEL ANTÔNIO DUARTE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ICONHA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2690,76</ValorInicial><ValorFinal>2690,76</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>38958</Id></row>
<row _id="390"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00249/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5116388000104</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO EEEFM BAIXO QUARTEL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1575,31</ValorInicial><ValorFinal>1575,31</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.116.388/0001-04</CnpjFormatado><Id>38978</Id></row>
<row _id="391"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75206676</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>TOMADA DE PREÇOS</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00265/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>22288295000186</CnpjFornecedor><Objeto>DESMONTAGEM DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EEEFM FRANCISCO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>31495,13</ValorInicial><ValorFinal>31495,13</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>22.288.295/0001-86</CnpjFormatado><Id>38998</Id></row>
<row _id="392"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00264/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM SEBASTIÃO COIMBRA ELIZEU, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>33652,51</ValorInicial><ValorFinal>33652,51</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>39001</Id></row>
<row _id="393"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75325748</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONCORRÊNCIA</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00266/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>8729407000166</CnpjFornecedor><Objeto>OBRA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES E ADEQUAÇÕES CIVIS E ELÉTRICAS NO CEEFMTI COBILÂNDIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1746875,64</ValorInicial><ValorFinal>1746875,64</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.729.407/0001-66</CnpjFormatado><Id>39018</Id></row>
<row _id="394"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>75571137</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDH/00004/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA </Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de serviço de publicação de matéria legal em jornal de grande circulação- A Gazeta</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13842,00</ValorInicial><ValorFinal>13842,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>39038</Id></row>
<row _id="395"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>008/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00006/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PADARIA E CONFEITARIA PANES PAM LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>28423382000185</CnpjFornecedor><Objeto>FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃES, LEITE E MANTEIGA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>49845,60</ValorInicial><ValorFinal>49845,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.423.382/0001-85</CnpjFormatado><Id>39078</Id></row>
<row _id="396"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70122229</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00018/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MP PUBLICIDADE LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>31479710000170</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>800000,00</ValorInicial><ValorFinal>800000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.479.710/0001-70</CnpjFormatado><Id>39098</Id></row>
<row _id="397"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>74777831</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00007/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>THEREZA BRUNI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2285740727</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de Imóvel na região central de Águia Branca/ES para o ELDR Águia Branca.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6600,00</ValorInicial><ValorFinal>6600,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.002.285/7407-27</CnpjFormatado><Id>39100</Id></row>
<row _id="398"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67666701/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00148/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>IDES - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTOS EDUCACIONAIS &amp; SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>15448821000162</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE VAGAS DE CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO DO ESPÍRITO SANTO - "PROGRAMA BOLSA SEDU", CUJAS CARACTEÍSITCAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTURMENTO INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>580644,00</ValorInicial><ValorFinal>580644,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>15.448.821/0001-62</CnpjFormatado><Id>39102</Id></row>
<row _id="399"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>74594362</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00022/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO - DIOES</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>210000,00</ValorInicial><ValorFinal>210000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>39138</Id></row>
<row _id="400"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>72138734</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0040/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00024/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALIMENTARES REFEICOES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>14086728000192</CnpjFornecedor><Objeto>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - CDPS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5520435,20</ValorInicial><ValorFinal>5520435,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>14.086.728/0001-92</CnpjFormatado><Id>39158</Id></row>
<row _id="401"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71648348</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00008/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COPYCAD DIGITAL LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>2127123000113</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS, IMAGENS E DIVERSOS</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>524,40</ValorInicial><ValorFinal>524,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.127.123/0001-13</CnpjFormatado><Id>39199</Id></row>
<row _id="402"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67666701/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00150/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO EDUCACIONAL APOGEU EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8237892000150</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE VAGAS EM CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO DO ESPÍRITO SANTO - "PROGRAMA BOLSA SEDU", CUJAS CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-07-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>586051,20</ValorInicial><ValorFinal>586051,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.237.892/0001-50</CnpjFormatado><Id>39200</Id></row>
<row _id="403"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00279/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SRE SÃO MATEUS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29822,83</ValorInicial><ValorFinal>29822,83</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>39238</Id></row>
<row _id="404"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00280/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM DOM DANIEL COMBONI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16996,78</ValorInicial><ValorFinal>16996,78</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>39239</Id></row>
<row _id="405"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73953393/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00236/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BRAVANI TRANSPORTES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>17238161000110</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO i, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>131432,88</ValorInicial><ValorFinal>131432,88</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>17.238.161/0001-10</CnpjFormatado><Id>39278</Id></row>
<row _id="406"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>73741213</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>73741213</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00272/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>UNITED MEDICAL LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>68949239000570</CnpjFornecedor><Objeto>Este Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMBISOME ¿ ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL 50 MG), de acordo com o descrito no anexo I, deste Contrato.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>870904,20</ValorInicial><ValorFinal>870904,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>68.949.239/0005-70</CnpjFormatado><Id>39298</Id></row>
<row _id="407"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>74707698</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEGER/00011/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>34028316001266</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGERIA OFICIAL, QUE COMPREENDEM OS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, COLETA, ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTOS OFICIAIS E PROCESSOS, A SEREM EXPEDIDOS EM MALOTE, ENTRE OS ÓRGÃOS DO GOVERNO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1397083,44</ValorInicial><ValorFinal>1397083,44</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>34.028.316/0012-66</CnpjFormatado><Id>39318</Id></row>
<row _id="408"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>65771176</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0424/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00233/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>D S N LOCACOES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>4080118000128</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MOTORISTA.</Objeto><TipoAquisicao>FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE TECNOLÓGICA E DEFESA NACIONAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>465000,00</ValorInicial><ValorFinal>465000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.080.118/0001-28</CnpjFormatado><Id>39319</Id></row>
<row _id="409"><IdOrgao>53</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75606194</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>EMERGENCIAL</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IOPES/00008/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32479123000143</CnpjFornecedor><Objeto>DISPONIBILIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DE OBRAS PUBLICAS - OAASIS, O FORNECIMENTO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DOS SISTEMA E DIVULGAÇÃO DA TABELA DE CUSTOS REFERENCIAIS DO IOPES VIA WEBSITE.</Objeto><TipoAquisicao>UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>344145,72</ValorInicial><ValorFinal>344145,72</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>32.479.123/0001-43</CnpjFormatado><Id>39358</Id></row>
<row _id="410"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>72461152</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0228/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00210/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CISABRASILE LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>5120289000104</CnpjFornecedor><Objeto>Este Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - LABORATORIAL, incluindo a prestação de serviços de assistência técnica gratuita durante o período de garantia, de acordo com o descrito no anexo I, deste Contrato.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>99400,00</ValorInicial><ValorFinal>99400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.120.289/0001-04</CnpjFormatado><Id>39378</Id></row>
<row _id="411"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00278/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LIONS SEBASTIÃO DE PAIVA VIDAURRE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>40528,77</ValorInicial><ValorFinal>40528,77</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>39379</Id></row>
<row _id="412"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00267/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos Serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF Jose Rodrigues Coutinho, localizada no município de Cariacica/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30976,34</ValorInicial><ValorFinal>30976,34</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>39380</Id></row>
<row _id="413"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00275/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEE AUDITIVA LIONS PROFESSOR NAPOLEÃO ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9029,89</ValorInicial><ValorFinal>9029,89</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>39398</Id></row>
<row _id="414"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00276/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF GIRONDA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>104942,99</ValorInicial><ValorFinal>104942,99</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>39399</Id></row>
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<row _id="426"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73953393/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00226/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TRANSPORTAR E TRANSPORTE TURISMO RENT A CAR LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>6187662000107</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSITICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>269712,35</ValorInicial><ValorFinal>269712,35</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>06.187.662/0001-07</CnpjFormatado><Id>39421</Id></row>
<row _id="427"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73953393/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00232/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>WEVERTON FREITAS DUARTE - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>14051618000195</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>101786,60</ValorInicial><ValorFinal>101786,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>14.051.618/0001-95</CnpjFormatado><Id>39438</Id></row>
<row _id="428"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73953393/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00227/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EDUARDO MORA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18394057000188</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>199708,95</ValorInicial><ValorFinal>199708,95</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.394.057/0001-88</CnpjFormatado><Id>39458</Id></row>
<row _id="429"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75438720</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00066/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PERFIL PERSIANAS E COMÉRCIO LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>5663530000133</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de instalação de vidro comum incolor com fornecimento do material.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>93,00</ValorInicial><ValorFinal>93,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.663.530/0001-33</CnpjFormatado><Id>39478</Id></row>
<row _id="430"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>69995419</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0416/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00285/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>HUCZOK &amp; LEME CONSULTORIA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>58094000150</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ¿ DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>882000,00</ValorInicial><ValorFinal>882000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.058.094/0001-50</CnpjFormatado><Id>39498</Id></row>
<row _id="431"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>75011760</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00008/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEONARDO SOARES LIMA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>19671702000125</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO E CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA. SENDO: 18 RECARGAS PARA O CEET TALMO LUIZ; 1 RECARGA PARA SECTI; 29 RECARGAS E 29 PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O CEET VASCO COUTINHO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1732,00</ValorInicial><ValorFinal>1732,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>19.671.702/0001-25</CnpjFormatado><Id>39518</Id></row>
<row _id="432"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72967064</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00004/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVO INFORMATICA S/A </Fornecedor><CnpjFornecedor>81243735001977</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>674850,00</ValorInicial><ValorFinal>674850,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>81.243.735/0019-77</CnpjFormatado><Id>39558</Id></row>
<row _id="433"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71033254</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>025/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00012/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>TRINCA ESPORTES LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>2902969000183</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ESTAGIÁRIOS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>456,00</ValorInicial><ValorFinal>456,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>71033254</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>02.902.969/0001-83</CnpjFormatado><Id>39578</Id></row>
<row _id="434"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73953393/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00231/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ANA PAULA PEREIRA BARCELOS 14339794708CCCC</Fornecedor><CnpjFornecedor>23646163000141</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO i, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>127833,90</ValorInicial><ValorFinal>127833,90</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>23.646.163/0001-41</CnpjFormatado><Id>39580</Id></row>
<row _id="435"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73768294</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>TOMADA DE PREÇOS</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00284/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LIDER EDIFICACOES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>11935110000161</CnpjFornecedor><Objeto>EXECUÇÃO DE REFORMA DA EEEFM LYRA RIBEIRO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1077380,68</ValorInicial><ValorFinal>1077380,68</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.935.110/0001-61</CnpjFormatado><Id>39581</Id></row>
<row _id="436"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00263/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF GRAÚNA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11337,69</ValorInicial><ValorFinal>11337,69</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>39582</Id></row>
<row _id="437"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73953393/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00225/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>L R LOCACOES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>11069490000107</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CACTERÍSITICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>769668,01</ValorInicial><ValorFinal>769668,01</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.069.490/0001-07</CnpjFormatado><Id>39585</Id></row>
<row _id="438"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73953393/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00230/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LOURANGE TRANSPORTES LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>4035649000107</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A TENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>501704,29</ValorInicial><ValorFinal>501704,29</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.035.649/0001-07</CnpjFormatado><Id>39586</Id></row>
<row _id="439"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73953393/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00224/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRO MIGUEL MIRANDA RANGEL - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>16524766000105</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>382595,19</ValorInicial><ValorFinal>382595,19</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>16.524.766/0001-05</CnpjFormatado><Id>39618</Id></row>
<row _id="440"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70954534</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00024/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>JOSÉ XIBLE</Fornecedor><CnpjFornecedor>57696209787</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de imóvel urbano para instalação e funcionamento do PAV de São Roque do Canaã.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-10-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>82800,00</ValorInicial><ValorFinal>82800,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.057.696/2097-87</CnpjFormatado><Id>39639</Id></row>
<row _id="441"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75566893</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00071/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>THAISA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>7890909000101</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de construção para manutenção da Unidade de Vitória.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>453,60</ValorInicial><ValorFinal>453,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.890.909/0001-01</CnpjFormatado><Id>39679</Id></row>
<row _id="442"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73953393/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00260/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>WEVERTON FREITAS DUARTE - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>14051618000195</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECILAIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSITICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>158968,48</ValorInicial><ValorFinal>158968,48</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>14.051.618/0001-95</CnpjFormatado><Id>39798</Id></row>
<row _id="443"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70172889</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0007/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00037/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>16502551000193</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES - LOTE 01</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4783800,00</ValorInicial><ValorFinal>4783800,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>16.502.551/0001-93</CnpjFormatado><Id>39838</Id></row>
<row _id="444"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72967064</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDURB/00011/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVO INFORMATICA S/A </Fornecedor><CnpjFornecedor>81243735001977</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA DURANTE O PERIODO DE GARANTIA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-07-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>211453,00</ValorInicial><ValorFinal>211453,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>72967064</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>81.243.735/0019-77</CnpjFormatado><Id>39878</Id></row>
<row _id="445"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00281/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5116388000104</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO EEEFM ARMANDO BARBOSA QUITIBA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SOORETAMA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>1753-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-02-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1043960,63</ValorInicial><ValorFinal>1043960,63</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.116.388/0001-04</CnpjFormatado><Id>39898</Id></row>
<row _id="446"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00294/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ANTÔNIO JACQUES SOARES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2604,22</ValorInicial><ValorFinal>2604,22</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>39899</Id></row>
<row _id="447"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00303/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFESSORA HOSANA SALLES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>74362,03</ValorInicial><ValorFinal>74362,03</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>39900</Id></row>
<row _id="448"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75879778</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00035/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31471162000131</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O NÚCLEO INTEGRADOR DA REDE - NIR. </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>783,08</ValorInicial><ValorFinal>783,08</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.471.162/0001-31</CnpjFormatado><Id>39901</Id></row>
<row _id="449"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00283/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5116388000104</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSERVAÇÃO EEEM EMIR DE MACEDO GOMES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4377,64</ValorInicial><ValorFinal>4377,64</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.116.388/0001-04</CnpjFormatado><Id>39918</Id></row>
<row _id="450"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00285/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SRE BARRA DE SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3929,40</ValorInicial><ValorFinal>3929,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>39938</Id></row>
<row _id="451"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00286/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM CANDIDA POVOA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE APIACÁ/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35013,10</ValorInicial><ValorFinal>35013,10</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>39958</Id></row>
<row _id="452"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00302/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM LEOPOLDINO ROCHA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24922,33</ValorInicial><ValorFinal>24922,33</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>39978</Id></row>
<row _id="453"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74849670/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00295/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIA SESC AR ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>5305785000124</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A ETAPA FINAL DOS JOGOS ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE DUCAÇÃO ¿NA REDE ¿ 2016¿.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>601576,00</ValorInicial><ValorFinal>601576,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.305.785/0001-24</CnpjFormatado><Id>39998</Id></row>
<row _id="454"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70172889</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0007/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00038/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>36377091000126</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5495000,00</ValorInicial><ValorFinal>5495000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>36.377.091/0001-26</CnpjFormatado><Id>40018</Id></row>
<row _id="455"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71712267</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0033/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00026/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DI CASTELLI SERVICOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>3919852000175</CnpjFornecedor><Objeto>CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016/SEGER.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>551,74</ValorInicial><ValorFinal>551,74</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>03.919.852/0001-75</CnpjFormatado><Id>40020</Id></row>
<row _id="456"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75450798</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/VICE/00309/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>60452752000115</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS DIGITAIS DE JORNAIS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>358,80</ValorInicial><ValorFinal>358,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>60.452.752/0001-15</CnpjFormatado><Id>40021</Id></row>
<row _id="457"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75450798</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/VICE/00310/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor> VALOR ECONOMICO S.A. </Fornecedor><CnpjFornecedor>3687592000150</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS DIGITAIS DE JORNAIS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>462,00</ValorInicial><ValorFinal>462,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>03.687.592/0001-50</CnpjFormatado><Id>40038</Id></row>
<row _id="458"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75450798</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/VICE/00311/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>S/A O ESTADO DE SÃO PAULO</Fornecedor><CnpjFornecedor>61533949000141</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS DIGITAIS DE JORNAIS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>394,80</ValorInicial><ValorFinal>394,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>61.533.949/0001-41</CnpjFormatado><Id>40039</Id></row>
<row _id="459"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75450798</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/VICE/00312/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>60579703000148</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS DIGITAIS DE JORNAIS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>358,80</ValorInicial><ValorFinal>358,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>60.579.703/0001-48</CnpjFormatado><Id>40058</Id></row>
<row _id="460"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>70519897</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0133-2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00287/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AIR LIQUIDE BRASIL LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>331788004610</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO E PERMANENTE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>560,00</ValorInicial><ValorFinal>560,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.331.788/0046-10</CnpjFormatado><Id>40059</Id></row>
<row _id="461"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73953393/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00234/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DEVANIR MANTOVANI EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>13796181000156</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSITICAS TÉCICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>102121,57</ValorInicial><ValorFinal>102121,57</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>13.796.181/0001-56</CnpjFormatado><Id>40060</Id></row>
<row _id="462"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>74651307</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00295/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>39808530000104</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19332,00</ValorInicial><ValorFinal>19332,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.808.530/0001-04</CnpjFormatado><Id>40061</Id></row>
<row _id="463"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>72316624</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0324/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00289/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>9426307000123</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>58795,80</ValorInicial><ValorFinal>58795,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.426.307/0001-23</CnpjFormatado><Id>40063</Id></row>
<row _id="464"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>73793370</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0348/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00277/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>49601107000184</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>192913,80</ValorInicial><ValorFinal>192913,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>49.601.107/0001-84</CnpjFormatado><Id>40064</Id></row>
<row _id="465"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>73745588</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>TOMADA DE PREÇOS</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00246/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VMF DESENHOS TÉCNICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>12515812000159</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO PARA O PRÉDIO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16200,00</ValorInicial><ValorFinal>16200,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>12.515.812/0001-59</CnpjFormatado><Id>40065</Id></row>
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<row _id="486"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00313/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM PROFESSOR CLAUDIONOR RIBEIRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5534,48</ValorInicial><ValorFinal>5534,48</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>40458</Id></row>
<row _id="487"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00322/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM HORÁCIO PLÍNIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20608,20</ValorInicial><ValorFinal>20608,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>40478</Id></row>
<row _id="488"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75910926</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00041/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 1.000 envelopes timbrados</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>380,00</ValorInicial><ValorFinal>380,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>40498</Id></row>
<row _id="489"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00314/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FRANCISCO COELHO ÁVILA JUNIOR, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>76638,56</ValorInicial><ValorFinal>76638,56</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>40499</Id></row>
<row _id="490"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00315/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM FILOMENA QUITIBA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>163232,87</ValorInicial><ValorFinal>163232,87</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>40518</Id></row>
<row _id="491"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00318/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM AFONSO CLAUDIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>21295,40</ValorInicial><ValorFinal>21295,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>40538</Id></row>
<row _id="492"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00321/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEF PROFESSOR CARLOS DIAS MIRANDA CUNHA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>36347,28</ValorInicial><ValorFinal>36347,28</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>40539</Id></row>
<row _id="493"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00325/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM AGOSTINHO AGRIZZI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12436,83</ValorInicial><ValorFinal>12436,83</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>40558</Id></row>
<row _id="494"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>69902593</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HMSA/00003/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA NEFROLOGICA DE COLATINA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>31800113000103</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE HEMODIALISES NO LEITO </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1020000,00</ValorInicial><ValorFinal>1020000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.800.113/0001-03</CnpjFormatado><Id>40598</Id></row>
<row _id="495"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>72316314</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0366/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00313/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>L G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>2679144000141</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>69999,96</ValorInicial><ValorFinal>69999,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.679.144/0001-41</CnpjFormatado><Id>40618</Id></row>
<row _id="496"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>. 75081067</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>003/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/CAPAAC/00273/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE EIRELI - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>9317497000140</CnpjFornecedor><Objeto>prestação de serviços de lavanderia hospitalar.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2021-10-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>141980,00</ValorInicial><ValorFinal>141980,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.317.497/0001-40</CnpjFormatado><Id>40638</Id></row>
<row _id="497"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><NumeroProcesso>62881540</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HABF/00004/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FASTMED COMERCIO LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4779188000179</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de bombas de infusão, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>165519,90</ValorInicial><ValorFinal>165519,90</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.779.188/0001-79</CnpjFormatado><Id>40658</Id></row>
<row _id="498"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><NumeroProcesso>75147645</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0013/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HEAC/00249/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LAVANDERIA ESPIRITO SANTO NORTE EIRELI - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>9317497000140</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR .</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>192000,00</ValorInicial><ValorFinal>192000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.317.497/0001-40</CnpjFormatado><Id>40678</Id></row>
<row _id="499"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>68590695</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00005/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BSF RESSONANCIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>12390887000150</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de exames médicos</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>316761,00</ValorInicial><ValorFinal>316761,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>12.390.887/0001-50</CnpjFormatado><Id>40698</Id></row>
<row _id="500"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00356/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM ALARICO JOSÉ DE LIMA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>110972,05</ValorInicial><ValorFinal>110972,05</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>40718</Id></row>
<row _id="501"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00357/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEM DOM DANIEL COMBONI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>346408,21</ValorInicial><ValorFinal>346408,21</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>40738</Id></row>
<row _id="502"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>74251317</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0098/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HINSG/00235/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MHM MEDICINA HIPERBARICA METROPOLITANO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3622789000100</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços Contínuos.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>135276,35</ValorInicial><ValorFinal>135276,35</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>03.622.789/0001-00</CnpjFormatado><Id>40778</Id></row>
<row _id="503"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>64974901</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0279/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00127/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MELHOR ALIMENTACAO LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>2589791000162</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.
Ata Registro de Preços nº 1232/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-05-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7822482,00</ValorInicial><ValorFinal>7822482,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.589.791/0001-62</CnpjFormatado><Id>40798</Id></row>
<row _id="504"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>64974901</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0279/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00083/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRUDENTE REFEICOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>42947333000172</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3889734,00</ValorInicial><ValorFinal>3889734,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>42.947.333/0001-72</CnpjFormatado><Id>40818</Id></row>
<row _id="505"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>75128047</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0137/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HINSG/00247/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ZURIEL PUBLICIDADE E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>18553210000172</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>302998,96</ValorInicial><ValorFinal>302998,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.553.210/0001-72</CnpjFormatado><Id>40838</Id></row>
<row _id="506"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73634018/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00094/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>17027806000680</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPESA E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXCETO DE HIGIENE PESSOAL), PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ADMINISTRATIVAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7280257,44</ValorInicial><ValorFinal>7280257,44</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>17.027.806/0006-80</CnpjFormatado><Id>40879</Id></row>
<row _id="507"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64657353</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDURB/00007/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32479123000143</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1821000,00</ValorInicial><ValorFinal>1898306,52</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>32.479.123/0001-43</CnpjFormatado><Id>40882</Id></row>
<row _id="508"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74979833</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONCORRÊNCIA</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00304/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>R MAIA ENGENHARIA EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>8015937000142</CnpjFornecedor><Objeto>REFORMA DA EEEFM EMÍLIO OSCAR HULLE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-11-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1236178,10</ValorInicial><ValorFinal>1236178,10</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.015.937/0001-42</CnpjFormatado><Id>40883</Id></row>
<row _id="509"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00353/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF Manoel Paschoal de Oliveira, localizada no município de Cariacica/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20608,00</ValorInicial><ValorFinal>20608,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>40885</Id></row>
<row _id="510"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00346/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Coronel Olímpio Cunha, localizado no município de Cariacica/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>39801,25</ValorInicial><ValorFinal>39801,25</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>40888</Id></row>
<row _id="511"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00344/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF Manoel Rosindo da Silva, localizada no município de Guarapari/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>147323,31</ValorInicial><ValorFinal>147323,31</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>40890</Id></row>
<row _id="512"><IdOrgao>159</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>75711850</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/CAPAAC/00311/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>5080045000137</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17520,00</ValorInicial><ValorFinal>17520,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.080.045/0001-37</CnpjFormatado><Id>40891</Id></row>
<row _id="513"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00343/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF Galdino Antonio Vieira, localizada no município de Vila Velha/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13795,29</ValorInicial><ValorFinal>13795,29</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>40893</Id></row>
<row _id="514"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><NumeroProcesso>63710528</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>0148/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HEAC/00178/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>39309927000143</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE 03 CARDIOVERSOR / DESVIBRILADOR</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>62208,00</ValorInicial><ValorFinal>62208,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.309.927/0001-43</CnpjFormatado><Id>40894</Id></row>
<row _id="515"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00341/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Marcílio Dias, localizada no município de Vila Velha/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>108760,18</ValorInicial><ValorFinal>108760,18</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>40895</Id></row>
<row _id="516"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><NumeroProcesso>63710528</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>0148/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HEAC/00179/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>58763350000190</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE 03 VENTILADOR PULMONAR</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>64396,80</ValorInicial><ValorFinal>64396,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>58.763.350/0001-90</CnpjFormatado><Id>40896</Id></row>
<row _id="517"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>73083321</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HDS/00116/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>KLIMA REFRIGERACAO, SERVICOS E REPAROS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>28483253000182</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em Manutenção preventiva e corretiva para Ar Condicionado SPLIT e Centrais.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>95598,00</ValorInicial><ValorFinal>95598,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.483.253/0001-82</CnpjFormatado><Id>40897</Id></row>
<row _id="518"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73442690</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0016/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00041/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EGS ELEVADORES LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>5379701000105</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01(UM) ELEVADOR</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28666,00</ValorInicial><ValorFinal>28666,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.379.701/0001-05</CnpjFormatado><Id>40898</Id></row>
<row _id="519"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00355/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF Presidente Medice, localizada no município de Cariacica/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>201458,68</ValorInicial><ValorFinal>201458,68</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>40918</Id></row>
<row _id="520"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><NumeroProcesso>69823464</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HABF/00010/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>IMUNOTECH SISTEMAS DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>904728000148</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATÓRIO (reagentes para análises imunológicas)</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>302092,50</ValorInicial><ValorFinal>302092,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.904.728/0001-48</CnpjFormatado><Id>40938</Id></row>
<row _id="521"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00345/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Padre Humberto Piaciente, localizada no município de Vila Velha/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>79705,04</ValorInicial><ValorFinal>79705,04</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>40958</Id></row>
<row _id="522"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>72384107</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00014/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BENEDITO BARBOSA FILHO - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>754541000105</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA INFERIORES E SUPERIORES, CISTERNAS E CAIXAS PROTETORAS DE CISTERNAS, COM ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA, CO EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO LABORATORIAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18500,00</ValorInicial><ValorFinal>18500,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.754.541/0001-05</CnpjFormatado><Id>40978</Id></row>
<row _id="523"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>74623591</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>075/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HDS/00239/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>METROCOR INSTITUTO METROPOLITANO DO CORACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1139263000149</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES  MÉDICOS ECOCARDIOGRAMA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>34494,90</ValorInicial><ValorFinal>34494,90</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.139.263/0001-49</CnpjFormatado><Id>40998</Id></row>
<row _id="524"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>72968516</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>035/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HDS/00281/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>28990075000186</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17975,88</ValorInicial><ValorFinal>17975,88</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.990.075/0001-86</CnpjFormatado><Id>41018</Id></row>
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<row _id="526"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00340/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEE Eulalia Moreira, localizada no municipio de de Cariacica/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12560,70</ValorInicial><ValorFinal>12560,70</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>41079</Id></row>
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<row _id="528"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><NumeroProcesso>74881566</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0011/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HEAC/00274/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RC TRANSPORTES E LIMPEZA - EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>13723170000146</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DESENTUPIMENTO E ESGOTAMENTO DE REDE DE ESGOTO FOSSAS E CAIXAS DE GORDURA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>1753-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>71500,00</ValorInicial><ValorFinal>71500,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>13.723.170/0001-46</CnpjFormatado><Id>41081</Id></row>
<row _id="529"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><NumeroProcesso>73276790</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>2015-0070</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HSL/00237/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>QUALITY LAVANDERIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39799762000135</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR .</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>676800,00</ValorInicial><ValorFinal>676800,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.799.762/0001-35</CnpjFormatado><Id>41084</Id></row>
<row _id="530"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><NumeroProcesso>74789309</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HSL/00149/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2873047000195</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR MECÂNICO 
</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>315000,00</ValorInicial><ValorFinal>315000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.873.047/0001-95</CnpjFormatado><Id>41099</Id></row>
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<row _id="535"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00336/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva na EEEF Augusto Carvalho, localizada no município de Cariacica/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9688,97</ValorInicial><ValorFinal>9688,97</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>41118</Id></row>
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<row _id="538"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>71148922</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00021/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>WEL TEC SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>11400344000104</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE AFIAÇÃO, AJUSTE, LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, IDENTIFICAÇÃO, ALINHAMENTO DE PEÇAS ARTICULADAS, REGULAGEM RECONSTRUTIVA DO CORTE DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS DA CME/HRAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35800,00</ValorInicial><ValorFinal>35800,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.400.344/0001-04</CnpjFormatado><Id>41121</Id></row>
<row _id="539"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><NumeroProcesso>68098227</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HABF/00024/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1955600000176</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO( FRASCOS HEMOCULTURA),COM  LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>132900,00</ValorInicial><ValorFinal>132900,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.955.600/0001-76</CnpjFormatado><Id>41122</Id></row>
<row _id="540"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>71253297</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HIMABA/00028/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>8939895000136</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>135000,00</ValorInicial><ValorFinal>135000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.939.895/0001-36</CnpjFormatado><Id>41123</Id></row>
<row _id="541"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>70484961</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0028/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00056/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>27493774000158</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de exames médicos.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>542620,50</ValorInicial><ValorFinal>542620,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>27.493.774/0001-58</CnpjFormatado><Id>41124</Id></row>
<row _id="542"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>70411069</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HIMABA/00030/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1955600000176</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>60000,00</ValorInicial><ValorFinal>60000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.955.600/0001-76</CnpjFormatado><Id>41127</Id></row>
<row _id="543"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>70937699</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>020/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HMSA/00240/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A </Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MÉDICOS DE COLANGIORRESSONÂNCIA E ANGIORRESSONÂNCIA. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28170,00</ValorInicial><ValorFinal>28170,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>41130</Id></row>
<row _id="544"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>70803714</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HMSA/00032/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A </Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7200,00</ValorInicial><ValorFinal>7200,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>41131</Id></row>
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<row _id="546"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00332/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Assisolina Assis de Andrade, localizada no municipio de Vila Velha/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6819,45</ValorInicial><ValorFinal>6819,45</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>41137</Id></row>
<row _id="547"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70411069</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HDS/00031/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1955600000176</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>60000,00</ValorInicial><ValorFinal>60000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.955.600/0001-76</CnpjFormatado><Id>41140</Id></row>
<row _id="548"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><NumeroProcesso>70518645</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0029/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSSM/00060/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MED IMAGEM LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>2447909000118</CnpjFornecedor><Objeto>Exames de Ressonância Magnética sem sedação.
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<row _id="549"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>70768811</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HIMABA/00035/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASTECOM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>27470152000104</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPO GERADORES </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4798,80</ValorInicial><ValorFinal>4798,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>27.470.152/0001-04</CnpjFormatado><Id>41151</Id></row>
<row _id="550"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><NumeroProcesso>69770719</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0025/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSSM/00037/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>L G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>2679144000141</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE MATERIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9756,00</ValorInicial><ValorFinal>9756,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.679.144/0001-41</CnpjFormatado><Id>41152</Id></row>
<row _id="551"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>70621616</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0086/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HMSA/00052/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor> PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>3570806000103</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS MÉDICOS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>289400,00</ValorInicial><ValorFinal>289400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>03.570.806/0001-03</CnpjFormatado><Id>41153</Id></row>
<row _id="552"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73633666/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00092/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>17027806000680</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPESA E CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXCETO DE HIGIENE PESSOAL), PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ADMINISTRATIVAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7355415,42</ValorInicial><ValorFinal>7355415,42</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>17.027.806/0006-80</CnpjFormatado><Id>41154</Id></row>
<row _id="553"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><NumeroProcesso>70485020</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSSM/00001/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>27493774000158</CnpjFornecedor><Objeto>ECOCARDIOGRAMA DIVERSOS </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-02-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>187060,00</ValorInicial><ValorFinal>187060,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>27.493.774/0001-58</CnpjFormatado><Id>41156</Id></row>
<row _id="554"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><NumeroProcesso>70484961</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0028/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSSM/00056/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>27493774000158</CnpjFornecedor><Objeto>Exames de Tomografia Computadorizada com sedação, sem sedação e Angiotomografia</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>542620,50</ValorInicial><ValorFinal>542620,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>27.493.774/0001-58</CnpjFormatado><Id>41157</Id></row>
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<row _id="558"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00330/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Professor Geraldo Costa Alves, localizada no municipio de Vila Velha/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>85669,74</ValorInicial><ValorFinal>85669,74</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>41178</Id></row>
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<row _id="566"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><NumeroProcesso>73564117</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HABF/00162/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPIRITO SANTO - COOTES </Fornecedor><CnpjFornecedor>1314354000173</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3096960,00</ValorInicial><ValorFinal>3096960,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.314.354/0001-73</CnpjFormatado><Id>41197</Id></row>
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<row _id="574"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>73564362</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HIMABA/00164/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DOS ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS DO ESPIRITO SANTO - COOTES </Fornecedor><CnpjFornecedor>1314354000173</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM TRAUMATO-ORTOPEDIA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3285720,00</ValorInicial><ValorFinal>3285720,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.314.354/0001-73</CnpjFormatado><Id>41239</Id></row>
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CONTRATO 0139/2015
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<row _id="595"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00297/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Jesus Cristo Rei, localizada no municipio de Cariacica/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3214,65</ValorInicial><ValorFinal>3214,65</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>41288</Id></row>
<row _id="596"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00329/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Jesus Cristo Rei, localizada no município de Cariacica/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20475,37</ValorInicial><ValorFinal>20475,37</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>41289</Id></row>
<row _id="597"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>73564290</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HINSG/00188/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPANGIO-COOPERATIVA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1680733000187</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA VASCULAR COM EXEPRIÊNCIA EM PEDIATRIA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>856200,00</ValorInicial><ValorFinal>856200,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.680.733/0001-87</CnpjFormatado><Id>41298</Id></row>
<row _id="598"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>73564290</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HINSG/00189/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO E.SANTO. </Fornecedor><CnpjFornecedor>39380100000126</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4512960,00</ValorInicial><ValorFinal>4512960,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.380.100/0001-26</CnpjFormatado><Id>41299</Id></row>
<row _id="599"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73183199</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00319/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>36313112000140</CnpjFornecedor><Objeto>OBRA DE CONSTRUÇÃO DE DUAS NOVAS SALAS EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO EM SUBSTITUIÇÃO AS SALAS DE PVC DA EEEFM CORONEL OLÍMPIO CUNHA MUNICÍPIO DE CARIACIA-ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>174212,97</ValorInicial><ValorFinal>174212,97</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>36.313.112/0001-40</CnpjFormatado><Id>41318</Id></row>
<row _id="600"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>73880019</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0012/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HJSN/00310/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>L G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>2679144000141</CnpjFornecedor><Objeto>prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos da agência transfusional .</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2021-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4990,00</ValorInicial><ValorFinal>4990,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.679.144/0001-41</CnpjFormatado><Id>41319</Id></row>
<row _id="601"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75813149</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00361/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BC ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>22288295000186</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM ASSISOLINA ASSIS ANDRADE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>1753-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>330126,48</ValorInicial><ValorFinal>330126,48</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>22.288.295/0001-86</CnpjFormatado><Id>41321</Id></row>
<row _id="602"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>70629927</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0175/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00303/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5118207000189</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - EQUIPAMENTO DE ANÁLISE ANATOMOPATOLÓGICA com calibração, validação e aferição; vistoria de material elétrico, eletrônico, peças mecânicas; e reposição de peças.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19010,00</ValorInicial><ValorFinal>19010,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.118.207/0001-89</CnpjFormatado><Id>41322</Id></row>
<row _id="603"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>74066250</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0512/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00309/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GUAPORE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>3709445000133</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de Locação, com Manutenção e Assistência Técnica, de Equipamento - Container.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29244,00</ValorInicial><ValorFinal>29244,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>03.709.445/0001-33</CnpjFormatado><Id>41323</Id></row>
<row _id="604"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>73474576</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0161/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HINSG/00320/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>28990075000186</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>381243,60</ValorInicial><ValorFinal>381243,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.990.075/0001-86</CnpjFormatado><Id>41324</Id></row>
<row _id="605"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>66213940</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0009/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HMSA/00141/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ULTRAMED - TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI - EPP - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1617634000150</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR  COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>270239,40</ValorInicial><ValorFinal>270239,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.617.634/0001-50</CnpjFormatado><Id>41326</Id></row>
<row _id="606"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>73762423</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0015/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00147/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>F.F. CONTROLE E CERTIFICACAO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>11105408000144</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA DO VIGIÁGUA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8148,00</ValorInicial><ValorFinal>8148,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.105.408/0001-44</CnpjFormatado><Id>41331</Id></row>
<row _id="607"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>73931853</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>435/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00301/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>R. FIENI ENGENHARIA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>97529389000107</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa de Manutenção Preventiva e Corretiva de AR CONDICIONADO - com fornecimento de peças.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>95488,80</ValorInicial><ValorFinal>95488,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>73931853</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>97.529.389/0001-07</CnpjFormatado><Id>41333</Id></row>
<row _id="608"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>73677809</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>00148/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HMSA/00068/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39392667000112</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO  DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 10 MONITORES PRÉ CONFIGURADOS MULTIPARAMÉTRICO</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>138120,00</ValorInicial><ValorFinal>138120,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.392.667/0001-12</CnpjFormatado><Id>41334</Id></row>
<row _id="609"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>73931853</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0435/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00302/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>39343199000196</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de manutenção Prev. e Corretiva de Ar Condicionado com fornecimento de peças.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>61092,00</ValorInicial><ValorFinal>61092,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.343.199/0001-96</CnpjFormatado><Id>41336</Id></row>
<row _id="610"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>62997793</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0044/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HMSA/00166/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>39309927000143</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA  E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE UTI</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>137550,00</ValorInicial><ValorFinal>137550,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.309.927/0001-43</CnpjFormatado><Id>41340</Id></row>
<row _id="611"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>64045595</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0013/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HINSG/00044/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>25354812000166</CnpjFornecedor><Objeto>MAUTENÇÃO PREVENTIVA DA AUTOCLAVE, TERMODESENFECTORA E LAVADORA ULTRASSONICA PARA ATENDER A DEMANDA </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>66429,12</ValorInicial><ValorFinal>66429,12</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>25.354.812/0001-66</CnpjFormatado><Id>41341</Id></row>
<row _id="612"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74229532</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0009/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00027/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>3382174000154</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>448,00</ValorInicial><ValorFinal>448,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>03.382.174/0001-54</CnpjFormatado><Id>41342</Id></row>
<row _id="613"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73953393/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00233/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SUPORT LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>7378804000178</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>911018,77</ValorInicial><ValorFinal>911018,77</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.378.804/0001-78</CnpjFormatado><Id>41344</Id></row>
<row _id="614"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>65896491</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0106/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HINSG/00149/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVEL SERVICOS E VEICULOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>30684146000164</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA ATENDER AO HEINSG POR 12 MESES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>36474,96</ValorInicial><ValorFinal>36474,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>30.684.146/0001-64</CnpjFormatado><Id>41345</Id></row>
<row _id="615"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>73455857</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0062/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00012/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ORGANIZACAO SANTANA MACHADO LTDA. - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>19595110000171</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>281000,00</ValorInicial><ValorFinal>281000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>19.595.110/0001-71</CnpjFormatado><Id>41346</Id></row>
<row _id="616"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>73770531</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HDS/00221/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SRD - SERVICOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>36364024000177</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>51098,76</ValorInicial><ValorFinal>51098,76</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>36.364.024/0001-77</CnpjFormatado><Id>41348</Id></row>
<row _id="617"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73256250/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00293/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TRANSPORTE MUNICIPAL VIEIRA CABRAL LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>17738785000105</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>71650,58</ValorInicial><ValorFinal>71650,58</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>17.738.785/0001-05</CnpjFormatado><Id>41350</Id></row>
<row _id="618"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74229451</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0010/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00029/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MADE INFORMATICA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>7900357000175</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material permanente para atende a Vice-Governadoria e para o Fundo Estadual sobre Droga</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3712,00</ValorInicial><ValorFinal>3712,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.900.357/0001-75</CnpjFormatado><Id>41352</Id></row>
<row _id="619"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74229451</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0010/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00031/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EXCELLENCE WORK EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>22595033000164</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material permanente para atende a Vice-Governadoria e para o Fundo Estadual sobre Drogas.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>758,98</ValorInicial><ValorFinal>758,98</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>22.595.033/0001-64</CnpjFormatado><Id>41353</Id></row>
<row _id="620"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>72827844</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>0148/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HMSA/00067/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>58763350000190</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE VENTILADORES PULMONAR ADULTO E PEDIÁTRICO MICROPROCESSADOR.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>107328,00</ValorInicial><ValorFinal>107328,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>58.763.350/0001-90</CnpjFormatado><Id>41354</Id></row>
<row _id="621"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>70687013</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>024/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00971/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GENES COMERCIAL LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>7065705000136</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>996,40</ValorInicial><ValorFinal>996,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.065.705/0001-36</CnpjFormatado><Id>41356</Id></row>
<row _id="622"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>69308020</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00364/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VISTA LINDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>6217047000198</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12125,00</ValorInicial><ValorFinal>12125,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>06.217.047/0001-98</CnpjFormatado><Id>41357</Id></row>
<row _id="623"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>76154734</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00321/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>220023,90</ValorInicial><ValorFinal>220023,90</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>41358</Id></row>
<row _id="624"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>73436992</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0018/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00117/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA EIRELI - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>17800119000141</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>42429,96</ValorInicial><ValorFinal>42429,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>17.800.119/0001-41</CnpjFormatado><Id>41361</Id></row>
<row _id="625"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>72136600</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0009/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HIMABA/00097/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>9426307000123</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>56250,00</ValorInicial><ValorFinal>56250,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.426.307/0001-23</CnpjFormatado><Id>41366</Id></row>
<row _id="626"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>74795570</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00306/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>1907811000133</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DO SAMU 192 E NERI - NÚCLEO ESPECIAL DE REGULAÇÃO E INTERNAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-11-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>57484,80</ValorInicial><ValorFinal>57484,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.907.811/0001-33</CnpjFormatado><Id>41368</Id></row>
<row _id="627"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>75995751</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/10003/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28162790000120</CnpjFornecedor><Objeto>Certificado Digital</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>886,50</ValorInicial><ValorFinal>886,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.162.790/0001-20</CnpjFormatado><Id>41371</Id></row>
<row _id="628"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>69503290</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0122/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HINSG/00207/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2818800000140</CnpjFornecedor><Objeto>A contratação de empresa especializada para realização de exames de Cintilografia conforme o anexo.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>98070,34</ValorInicial><ValorFinal>98070,34</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.818.800/0001-40</CnpjFormatado><Id>41374</Id></row>
<row _id="629"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>74190750</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0064/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00013/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M.C. INFORMATICA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9299377000168</CnpjFornecedor><Objeto>Servidores de Rede Padrão Rack</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>57950,00</ValorInicial><ValorFinal>57950,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.299.377/0001-68</CnpjFormatado><Id>41377</Id></row>
<row _id="630"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74229532</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0009/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00028/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALTERNATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>11629122000168</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1813,00</ValorInicial><ValorFinal>1813,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.629.122/0001-68</CnpjFormatado><Id>41379</Id></row>
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<row _id="636"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72840269</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00033/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>2958471000132</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA E GUARDANAPO DE PAPEL ATRAVÉS DA ARP Nº 026/2016/IASES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1036,05</ValorInicial><ValorFinal>1036,05</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>72840269</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>02.958.471/0001-32</CnpjFormatado><Id>41388</Id></row>
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<row _id="647"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>73762687</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0012/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00182/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>L G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>2679144000141</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE  DOIS EQUIPAMENTOS  AUTOCLAVES VERTICAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4999,92</ValorInicial><ValorFinal>4999,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.679.144/0001-41</CnpjFormatado><Id>41418</Id></row>
<row _id="648"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>63710528</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00228/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>39309927000143</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LEITOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>130500,00</ValorInicial><ValorFinal>130500,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.309.927/0001-43</CnpjFormatado><Id>41419</Id></row>
<row _id="649"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>73762288</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>020/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00181/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>L G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>2679144000141</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SELADORA ELETRÔNICA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1798,92</ValorInicial><ValorFinal>1798,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.679.144/0001-41</CnpjFormatado><Id>41420</Id></row>
<row _id="650"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>73342483</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HDS/00096/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>39309927000143</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>64800,00</ValorInicial><ValorFinal>64800,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.309.927/0001-43</CnpjFormatado><Id>41421</Id></row>
<row _id="651"><IdOrgao>152</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL SÃO LUCAS</NomeOrgao><NumeroProcesso>74878573</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HSL/00146/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>QUALITY LAVANDERIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39799762000135</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LAVANDERIA HOSPITALAR, COM RECOLHIMENTO E ENTREGA (incluindo lavagem, secagem, passagem e dobragem)</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>351000,00</ValorInicial><ValorFinal>351000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.799.762/0001-35</CnpjFormatado><Id>41427</Id></row>
<row _id="652"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>76019721</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>007/2016/IASES</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00034/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E V FERREIRA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>14267402000161</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE COPOS E JARRAS DE VIDRO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2016/IASES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>217,95</ValorInicial><ValorFinal>217,95</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>14.267.402/0001-61</CnpjFormatado><Id>41429</Id></row>
<row _id="653"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70500754</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0008/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00034/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ICEBERG INDUSTRIAL LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11825806000135</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em fornecimento de ar condicionado com peças.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>164950,00</ValorInicial><ValorFinal>164950,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.825.806/0001-35</CnpjFormatado><Id>41435</Id></row>
<row _id="654"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>70566623</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>066/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00116/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5961368000130</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18545,00</ValorInicial><ValorFinal>18545,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.961.368/0001-30</CnpjFormatado><Id>41438</Id></row>
<row _id="655"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>74107305</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0101/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HINSG/00101/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>4774894000128</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE EXAME DE FUNDOSCOPIA INDIRETA E CRIORICURGIA A BEIRA LEITO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>89763,00</ValorInicial><ValorFinal>89763,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.774.894/0001-28</CnpjFormatado><Id>41458</Id></row>
<row _id="656"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>71816950</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00289/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>10986234000103</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>181,56</ValorInicial><ValorFinal>181,56</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.986.234/0001-03</CnpjFormatado><Id>41460</Id></row>
<row _id="657"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>74045059</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00250/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ECO-TECH SOLUCES AMBIENTAIS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>31730898000187</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE ¿ RSSS ¿ SENDO ELES CARACTERIZADOS COMO DOS GRUPOS ¿A¿, ¿B¿ e ¿E¿, GERADOS PELO HERAS em conformidade com a Resolução CONAMA nº 358/05 e Resolução RDC Anvisa nº 306/04</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>765222,50</ValorInicial><ValorFinal>765222,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.730.898/0001-87</CnpjFormatado><Id>41462</Id></row>
<row _id="658"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>74651307</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00294/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1490595000173</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>72000,00</ValorInicial><ValorFinal>72000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.490.595/0001-73</CnpjFormatado><Id>41464</Id></row>
<row _id="659"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>73672343</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HIMABA/00238/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>QUALITY LAVANDERIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39799762000135</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>633600,00</ValorInicial><ValorFinal>633600,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.799.762/0001-35</CnpjFormatado><Id>41466</Id></row>
<row _id="660"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>74136313</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HIMABA/00142/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>87389086000174</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE RADIAÇÃO E CONCESSÃO DE USO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13953,60</ValorInicial><ValorFinal>13953,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>87.389.086/0001-74</CnpjFormatado><Id>41470</Id></row>
<row _id="661"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>711505282015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0017/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/CREFES/00048/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA UROLOGICA DA ENSEADA SC LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>4970225000121</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE URODINÂMICA PARA PACIENTES PORTADORES DE TRM-TRAUMATISMO RAQUI-MEDULAR</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>43200,00</ValorInicial><ValorFinal>43200,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.970.225/0001-21</CnpjFormatado><Id>41472</Id></row>
<row _id="662"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70172889</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0007/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00039/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>7150434000117</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5100000,00</ValorInicial><ValorFinal>5100000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.150.434/0001-17</CnpjFormatado><Id>41479</Id></row>
<row _id="663"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>76077594</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEGER/00009/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor> PATRICIA PEREIRA DE SOUZA 84317175649 </Fornecedor><CnpjFornecedor>12763653000101</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de alimentação (lanche) em evento.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3700,00</ValorInicial><ValorFinal>3700,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>12.763.653/0001-01</CnpjFormatado><Id>41519</Id></row>
<row _id="664"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><NumeroProcesso>75789957</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSSM/00058/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA NUCLEAR VILA VELHA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>2818800000220</CnpjFornecedor><Objeto>TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PROTONS-PET CT</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-06-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>115897,10</ValorInicial><ValorFinal>115897,10</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.818.800/0002-20</CnpjFormatado><Id>41542</Id></row>
<row _id="665"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>75986108</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEGER/00008/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SCORPION TELOES - EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>5792158000165</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de iluminação para evento.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-02-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2900,00</ValorInicial><ValorFinal>2900,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.792.158/0001-65</CnpjFormatado><Id>41543</Id></row>
<row _id="666"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74624997</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0018/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00027/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799  </Fornecedor><CnpjFornecedor>17884921000167</CnpjFornecedor><Objeto>Manutenção preventiva e corretiva dos portões automatizados</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4348,80</ValorInicial><ValorFinal>4348,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>17.884.921/0001-67</CnpjFormatado><Id>41551</Id></row>
<row _id="667"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00352/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Nair Miranda, localizada no municipio de Fundão/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>116185,27</ValorInicial><ValorFinal>116185,27</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>41552</Id></row>
<row _id="668"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00349/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Maria Penedo, localizada no municipio de Serra/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>198654,86</ValorInicial><ValorFinal>198654,86</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>41553</Id></row>
<row _id="669"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00311/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Professor Aparicio Alvarenga, localizada no municipio de Aracruz/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7431,23</ValorInicial><ValorFinal>7431,23</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>41554</Id></row>
<row _id="670"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00308/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Dylio Penedo, localizada no municipio de Aracruz/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1833,24</ValorInicial><ValorFinal>1833,24</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>41555</Id></row>
<row _id="671"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00306/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Frederico Boldt, localizada no município de Santa Maria de Jetibá/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24753,17</ValorInicial><ValorFinal>24753,17</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>41556</Id></row>
<row _id="672"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73823856</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00031/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SFB COMÉRCIO LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17994262000111</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO COMPRA/CBMES/00031/2016.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16764,00</ValorInicial><ValorFinal>16764,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>17.994.262/0001-11</CnpjFormatado><Id>41557</Id></row>
<row _id="673"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><NumeroProcesso>53420683</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSSM/00059/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NUCLEAR MEDCOL LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>2895765000162</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR - CINTILOGRAFIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>208656,00</ValorInicial><ValorFinal>208656,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.895.765/0001-62</CnpjFormatado><Id>41562</Id></row>
<row _id="674"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73256250/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00287/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>7155379000158</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A TENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, CUJAS CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>456532,75</ValorInicial><ValorFinal>456532,75</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.155.379/0001-58</CnpjFormatado><Id>41565</Id></row>
<row _id="675"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73513040</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0003/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00050/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>9426307000123</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PILHAS/BATERIAS PARA D.E.A. ZOLL, ATRAVÉS DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº 050/2016, EMPENHO Nº 0265/2016.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6900,00</ValorInicial><ValorFinal>6900,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.426.307/0001-23</CnpjFormatado><Id>41580</Id></row>
<row _id="676"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>75171872</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0067/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00317/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DM SOLUTIONS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>14691528000169</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em locação de Máquina Copiadora</Objeto><TipoAquisicao>ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14160,00</ValorInicial><ValorFinal>14160,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>14.691.528/0001-69</CnpjFormatado><Id>41598</Id></row>
<row _id="677"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>74804243</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00008/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LECARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>19207352000140</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para a administração e fornecimento de vales-refeição.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1831,00</ValorInicial><ValorFinal>1831,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>19.207.352/0001-40</CnpjFormatado><Id>41599</Id></row>
<row _id="678"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>65906179</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0080/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00333/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MR LOZER DIAGNOSTICO LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>11310467000154</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação para Exames de Ultrassonografia com Doppler Venoso Arterial e carotidas</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>138090,92</ValorInicial><ValorFinal>138090,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.310.467/0001-54</CnpjFormatado><Id>41601</Id></row>
<row _id="679"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73256250/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00289/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGUIA TRANSPORTE LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3744120000191</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa ou cooperativa especializada em transporte escolar, para atendimento de alunos da zona rural do município de Barra de São Francisco/ES, cujas características técnicas estão descritas no Anexo I, parte integrante deste Contrato.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>195505,43</ValorInicial><ValorFinal>195505,43</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>03.744.120/0001-91</CnpjFormatado><Id>41604</Id></row>
<row _id="680"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00354/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Marinete de Souza Lita, localizada no municipio de Serra/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9125,20</ValorInicial><ValorFinal>9125,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>41605</Id></row>
<row _id="681"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00351/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Francisco Nascimento, localizada no municipio de Serra/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>105274,97</ValorInicial><ValorFinal>105274,97</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>41606</Id></row>
<row _id="682"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00350/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Serra Sede, localizada no municipio de Serra/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>183953,05</ValorInicial><ValorFinal>183953,05</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>41607</Id></row>
<row _id="683"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73953393/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00261/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>D. BASTOS PEREIRA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>15631719000106</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, CUJAS CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>132585,80</ValorInicial><ValorFinal>132585,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>15.631.719/0001-06</CnpjFormatado><Id>41608</Id></row>
<row _id="684"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00310/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEM Gomes Cardim, localizada no município de Vitória/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8832,20</ValorInicial><ValorFinal>8832,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>41638</Id></row>
<row _id="685"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00309/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Jones José do Nascimento, localizada no município de Serra/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>357800,02</ValorInicial><ValorFinal>357800,02</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>41639</Id></row>
<row _id="686"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00307/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Misael Pinto Neto, localizada no municipio de Aracruz/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7908,93</ValorInicial><ValorFinal>7908,93</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>41640</Id></row>
<row _id="687"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00305/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA CONSTRUCOES LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10285265000137</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM Aflordizio Carvalho da Silva, localizada no município de Vitória/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>67611,88</ValorInicial><ValorFinal>67611,88</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.285.265/0001-37</CnpjFormatado><Id>41642</Id></row>
<row _id="688"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75751410</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00358/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>IDEAL SISTEMAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>13006158000110</CnpjFornecedor><Objeto>ADEQUAÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM BARTOUVINO COSTA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE LINHARES/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>1753-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>211357,61</ValorInicial><ValorFinal>211357,61</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>13.006.158/0001-10</CnpjFormatado><Id>41663</Id></row>
<row _id="689"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75839989</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00363/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VX ENGENHARIA EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>18199515000128</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM PROFESSORA MAURA ABAURRE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>94531,29</ValorInicial><ValorFinal>94531,29</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.199.515/0001-28</CnpjFormatado><Id>41664</Id></row>
<row _id="690"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>76091422</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00362/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LEONARDO ANDRADE DE ARAÚJO</Fornecedor><CnpjFornecedor>8855687700</CnpjFornecedor><Objeto>Contrato Emergencial de Locação de Imovel Urbano, localizada na Rua Annor Silva, nº 106 ¿Residencial Coqueiral ¿ Vila Velha/ ES, que visa a atender finalidade publica, sendo o Imovel utilizado para instalação provisoria da EEEFM Professora Maura Abaurre.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>201074,52</ValorInicial><ValorFinal>201074,52</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.008.855/6877-00</CnpjFormatado><Id>41666</Id></row>
<row _id="691"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73256250/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00290/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>JAIR STEFANON - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8048599000145</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, CUJAS CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>297775,62</ValorInicial><ValorFinal>297775,62</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.048.599/0001-45</CnpjFormatado><Id>41678</Id></row>
<row _id="692"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75116910</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0041/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/UIJM/00345/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>S2 SAUDE LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>16740031000119</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2290,00</ValorInicial><ValorFinal>2290,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>16.740.031/0001-19</CnpjFormatado><Id>41798</Id></row>
<row _id="693"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>74177986</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HINSG/00334/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FLOW SERVICOS DIAGNOSTICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>24719300000193</CnpjFornecedor><Objeto>EXAMES MEDICOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>518329,17</ValorInicial><ValorFinal>518329,17</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>24.719.300/0001-93</CnpjFormatado><Id>41818</Id></row>
<row _id="694"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>73453099</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0007/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00004/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>18968051000177</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O CORAL VOZES DOS SERVIDORES DO GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11011,00</ValorInicial><ValorFinal>11011,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.968.051/0001-77</CnpjFormatado><Id>41858</Id></row>
<row _id="695"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75095785/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00364/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VM TRANSPORTES LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7159280000124</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS POR MEIO DE UTILIZAÇAÕ DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO CONVENCIONAL PARA O ATENDIMENTO DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA EDUCACIONAL QUE INTEGRAM A EQUIPE DA "CERIMÔNIA ESTADUAL DE PREMIAÇÃO DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICS - OBMEP" DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CUJAS CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4414,40</ValorInicial><ValorFinal>4414,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.159.280/0001-24</CnpjFormatado><Id>41878</Id></row>
<row _id="696"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>750955785/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00365/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2615012000156</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS POR MEIO DE UTILIZAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO CONVENCIONAL PARA O ATENDIMENTO DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DA ÁREA EDUCACIONAL QUE INTEGRAM A EQUIPE DA "CERIMÔNIA ESTADUAL DE PREMIAÇÃO DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - OBMEP" DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CUJAS CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28325,48</ValorInicial><ValorFinal>28325,48</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.615.012/0001-56</CnpjFormatado><Id>41879</Id></row>
<row _id="697"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>0089/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>1683/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00007/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA </Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12304,00</ValorInicial><ValorFinal>12304,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>42000</Id></row>
<row _id="698"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74624997</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0018/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00027/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799  </Fornecedor><CnpjFornecedor>17884921000167</CnpjFornecedor><Objeto>Manutenção preventiva e corretiva dos portões automatizados</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4348,80</ValorInicial><ValorFinal>4348,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>17.884.921/0001-67</CnpjFormatado><Id>42001</Id></row>
<row _id="699"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75397498</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00078/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIO MORALES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5934885000381</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para realização de exame toxicológico.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>280,00</ValorInicial><ValorFinal>280,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.934.885/0003-81</CnpjFormatado><Id>42003</Id></row>
<row _id="700"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>75426390</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDH/00005/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>10528947000123</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de Locação de veículo, sem Motorista</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>80388,00</ValorInicial><ValorFinal>80388,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.528.947/0001-23</CnpjFormatado><Id>42006</Id></row>
<row _id="701"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>75639661</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SECOM/00022/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5423963000111</CnpjFornecedor><Objeto>SERVICO DE INTERNET MÓVEL 4G PARA ATENDER A SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE IMPRENSA POR PERIODO DE 12 MESES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1976,40</ValorInicial><ValorFinal>1976,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.423.963/0001-11</CnpjFormatado><Id>42008</Id></row>
<row _id="702"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>76171531</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/VICE/00010/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do Diário Oficial para prestação publicação dos oficiais da Vice-Governador.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17500,00</ValorInicial><ValorFinal>17500,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>42018</Id></row>
<row _id="703"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74927469</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00047/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor> F. B. NONATO - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>5469880000163</CnpjFornecedor><Objeto>Reabastecimento/manutenção de Cilindros de GLP com 45kg</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2628,00</ValorInicial><ValorFinal>2628,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.469.880/0001-63</CnpjFormatado><Id>42060</Id></row>
<row _id="704"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>74923820</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00032/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO INFO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>20837281000149</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE TV 32", TIPO SMART-TV, PARA ATENDER A SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE IMPRENSA DA SECOM</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2348,00</ValorInicial><ValorFinal>2348,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>20.837.281/0001-49</CnpjFormatado><Id>42078</Id></row>
<row _id="705"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>72149639</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>035/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00288/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MABOL COMERCIAL LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>21612343000187</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6306,00</ValorInicial><ValorFinal>6306,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>21.612.343/0001-87</CnpjFormatado><Id>42178</Id></row>
<row _id="706"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>72149639</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0035/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01444/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MABOL COMERCIAL LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>21612343000187</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4972,84</ValorInicial><ValorFinal>4972,84</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>21.612.343/0001-87</CnpjFormatado><Id>42198</Id></row>
<row _id="707"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>75651840</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00033/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>WANDERSON PROFETA DE SOUZA-CENTER LIMP - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23292856000183</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>786,00</ValorInicial><ValorFinal>786,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>23.292.856/0001-83</CnpjFormatado><Id>42618</Id></row>
<row _id="708"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73256250/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00291/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>JOSE CARLOS GROSMANN KAISER - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5612450000159</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, CUJAS CARACTERÍSITCAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>217941,65</ValorInicial><ValorFinal>217941,65</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.612.450/0001-59</CnpjFormatado><Id>42660</Id></row>
<row _id="709"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>74986856</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00034/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE 05182607636 </Fornecedor><CnpjFornecedor>25381593000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE MATERIAL FOTOGRAFICO: 01 DRONE E 01 CAMERA DE ACAO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5326,02</ValorInicial><ValorFinal>5326,02</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>25.381.593/0001-04</CnpjFormatado><Id>42686</Id></row>
<row _id="710"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>70163464</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0022/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00817/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SFB COMÉRCIO LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17994262000111</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>244,00</ValorInicial><ValorFinal>244,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>17.994.262/0001-11</CnpjFormatado><Id>42690</Id></row>
<row _id="711"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>70163464</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00208/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SFB COMÉRCIO LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17994262000111</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>122,00</ValorInicial><ValorFinal>122,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>17.994.262/0001-11</CnpjFormatado><Id>42719</Id></row>
<row _id="712"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75523094</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0092/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00001/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SOLOVIX ENGENHARIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>22976391000117</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de sondagem  e percussão SPT</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5400,00</ValorInicial><ValorFinal>5400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>22.976.391/0001-17</CnpjFormatado><Id>42720</Id></row>
<row _id="713"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71585524/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00097/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF </Fornecedor><CnpjFornecedor>21195755000169</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA  OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO EXTERNA ANUAL DO DESEMPENHO ESCOLAR EM LARGA ESCALA, DENOMINADA DE PAESBES E DE PAEBES ALFA E AVALIAÇÃO INTERNA TRIMESTRAL DIAGNÓSTICA DA APRENDIZAGEM, CHAMADA DE PAEBES TRI, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA O PERÍODO DE 2016 A 2019, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO (ANEXO I), PARTE INTEGRANTE DESTE INSTURMENTO.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-03-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35458038,49</ValorInicial><ValorFinal>35458038,49</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>21.195.755/0001-69</CnpjFormatado><Id>42745</Id></row>
<row _id="714"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70995222</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0218/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HINSG/00223/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor> MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>5416754000140</CnpjFornecedor><Objeto>CANETA BISTURI MONOPOLAR, CANETA BISTURI COMANDO PEDAL E OUTROS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9400,00</ValorInicial><ValorFinal>9400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.416.754/0001-40</CnpjFormatado><Id>42754</Id></row>
<row _id="715"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75702525</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0079/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00086/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRIACA SANTOLIN ENGENHARIA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11721394000193</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço de PERICIA TÉCNICA EM EDIFICAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13000,00</ValorInicial><ValorFinal>13000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.721.394/0001-93</CnpjFormatado><Id>42823</Id></row>
<row _id="716"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70602875</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0233/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HINSG/00283/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VILA COMERCIAL LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>39405774000138</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL A4 MILIMETRADO, MANGUITO INF NEO ESCOLAR, MASCARA O2 AR, SERRA GIGLI 30 50CM</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2480,00</ValorInicial><ValorFinal>2480,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.405.774/0001-38</CnpjFormatado><Id>42849</Id></row>
<row _id="717"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70602875</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0233/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HINSG/00284/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL A4 MILIMETRADO, MANGUITO INF NEO ESCOLAR, MASCARA O2 AR, SERRA GIGLI 30 50CM</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>34774,90</ValorInicial><ValorFinal>34774,90</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>42850</Id></row>
<row _id="718"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>72291184</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0267/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HINSG/00006/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor> MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>5416754000140</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PRONGA NASAL  E OUTROS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19856,50</ValorInicial><ValorFinal>19856,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.416.754/0001-40</CnpjFormatado><Id>43143</Id></row>
<row _id="719"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>72786868</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0009/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HINSG/00009/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>2958471000132</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA DIGITAL, CANALETA, CAPACITADOR E OUTROS - HINSG</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8105,70</ValorInicial><ValorFinal>8105,70</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.958.471/0001-32</CnpjFormatado><Id>43163</Id></row>
<row _id="720"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>70122229/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SETADES/00005/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>32489098000189</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1000000,00</ValorInicial><ValorFinal>1000000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>32.489.098/0001-89</CnpjFormatado><Id>43264</Id></row>
<row _id="721"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>64155765</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SETADES/00004/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>JUDSMAR ROQUE ARPINI</Fornecedor><CnpjFornecedor>68847343704</CnpjFornecedor><Objeto>Este contrato tem por objeto a locação do imóvel urbano localizado na Rua Jussara, n° 010, Bairro Margareth, Nova Venécia - ES, firmado entre os senhores José Denoni Bom e Jusdismar Roque Arpini</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>44400,00</ValorInicial><ValorFinal>44400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.068.847/3437-04</CnpjFormatado><Id>43543</Id></row>
<row _id="722"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73701572</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>01641/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00367/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>94132024000148</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA SOB MEDIDA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>159460,00</ValorInicial><ValorFinal>159460,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>73701572</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>94.132.024/0001-48</CnpjFormatado><Id>43628</Id></row>
<row _id="723"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>70504172</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0028/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00005/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>STAR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>7400941000161</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de Vigilância </Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1715622,72</ValorInicial><ValorFinal>1715622,72</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.400.941/0001-61</CnpjFormatado><Id>43744</Id></row>
<row _id="724"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>74038818</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00010/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28162790000120</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de apoio administrativo e técnico voltados para tecnologia da informação </Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-08-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>574902,72</ValorInicial><ValorFinal>574902,72</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.162.790/0001-20</CnpjFormatado><Id>43745</Id></row>
<row _id="725"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74012606</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>2229/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/01157/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MATERIAL (MEDICAMENTO)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>115,53</ValorInicial><ValorFinal>115,53</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>74012606</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>43803</Id></row>
<row _id="726"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67324630/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00360/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BRASLIMP SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32444895000140</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, BEM COMO, SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL (CAIXA D'AGUA E CISTERNA), INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (EXCETO MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL) E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO NAS DEPENDEND~ENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES ESCOLARES, SEDU - SED E CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INDICADO NO ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0037/2016, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO, INDEPENDENTE DE SUA TRANSCRIÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-03-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>33539889,36</ValorInicial><ValorFinal>33539889,36</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>32.444.895/0001-40</CnpjFormatado><Id>43823</Id></row>
<row _id="727"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>74018167</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00011/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28162790000120</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de geração e emissão de certificado digital</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11069,00</ValorInicial><ValorFinal>11069,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.162.790/0001-20</CnpjFormatado><Id>43824</Id></row>
<row _id="728"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>68501056</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>Concorrência pública 001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00017/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMG ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31783830000166</CnpjFornecedor><Objeto>Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conservação e/ou pequenas reformas nas unidades do INCAPER, situada na região abrangida pelo LOTE 1, conforme mapa contido no anexo VIII da Ata de Registro de Preços , com fornecimento de materiais e mão-de-obra, conforme Planilha Orçamentária anexo ao contrato, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e projetos, cujos preços foram registrados através da Ata de Registro de Preços nº 0013/2015, Lote nº 01, Processo nº 68501056/2015.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>821546,59</ValorInicial><ValorFinal>821546,59</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.783.830/0001-66</CnpjFormatado><Id>43865</Id></row>
<row _id="729"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>68425325</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00012/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>27024819001117</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Veículos</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>507799,89</ValorInicial><ValorFinal>507799,89</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>27.024.819/0011-17</CnpjFormatado><Id>43883</Id></row>
<row _id="730"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72314990</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00001/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>TAIT COMUNICACOES BRASIL LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>67116715000185</CnpjFornecedor><Objeto>adesão a ata de registro de preços número 91/2015 - Aquisição de rádio transceptor móvel e portátil </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>368350,00</ValorInicial><ValorFinal>368350,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>67.116.715/0001-85</CnpjFormatado><Id>43903</Id></row>
<row _id="731"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>73692174</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>EDITAL VG/CESD Nº 001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDH/10003/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE CONSCIÊNCIA ANTIDROGAS COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA DEPENDENTES QUÍMICOS - ICAD</Fornecedor><CnpjFornecedor>16731425000100</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÀS PESSOAS QUE APRESENTAM PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>240000,00</ValorInicial><ValorFinal>285333,34</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>16.731.425/0001-00</CnpjFormatado><Id>43905</Id></row>
<row _id="732"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>009/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AVISOADEVERTENCIA/DIO/00001/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AVISO DE ADEVERTÊNCIA</TipoDocumento><Fornecedor>LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>18968051000177</CnpjFornecedor><Objeto>Ata de registro de preços para aquisição de papeis gráficos - auto copiativo</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>331987,00</ValorInicial><ValorFinal>331987,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.968.051/0001-77</CnpjFormatado><Id>43944</Id></row>
<row _id="733"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>74914871</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0007/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00014/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OLIMPICA COMÉRCIO E SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>2905041000152</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Alimentação para eventos da chamada pública.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-08-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>335934,00</ValorInicial><ValorFinal>335934,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.905.041/0001-52</CnpjFormatado><Id>43963</Id></row>
<row _id="734"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>72967064</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00016/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVO INFORMATICA S/A </Fornecedor><CnpjFornecedor>81243735001977</CnpjFornecedor><Objeto>Registro de preços para aquisição de equipamentos de informática</Objeto><TipoAquisicao>ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>292435,00</ValorInicial><ValorFinal>292435,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>81.243.735/0019-77</CnpjFormatado><Id>44003</Id></row>
<row _id="735"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>74814176</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00013/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>33000118000179</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de Conexão à internet de Alta Velocidade / Conexão de Banda Larga (Processo Emergencial)</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35217,60</ValorInicial><ValorFinal>35217,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>33.000.118/0001-79</CnpjFormatado><Id>44005</Id></row>
<row _id="736"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>72617454</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00004/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ITAMAR KLEIN</Fornecedor><CnpjFornecedor>86704907734</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de Imóvel para o ELDR Marechal Floriano.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-12-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10390,92</ValorInicial><ValorFinal>10390,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.086.704/9077-34</CnpjFormatado><Id>44034</Id></row>
<row _id="737"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73645028</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0009/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00029/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SFB COMÉRCIO LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17994262000111</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇO DE AÇUCAR  ATRAVES DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 078/2016 ORIGINADA DA ATA  DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2016</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9997,08</ValorInicial><ValorFinal>9997,08</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>17.994.262/0001-11</CnpjFormatado><Id>44041</Id></row>
<row _id="738"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72403713</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0004/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00026/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL MACIEL MAYRINCK LTDA. - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>22294230000143</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CHINELOS E TIRAS DE BORRACHA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5985,80</ValorInicial><ValorFinal>5985,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>22.294.230/0001-43</CnpjFormatado><Id>44125</Id></row>
<row _id="739"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>72809957/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESP/00002/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>publicações de atos ofociais, atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos contratuais, de pessoal, rescisoes, retificações, ordens de serviços, instruções, portarias, decretos e outros, cija publicidade se faça necessária.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>65148,00</ValorInicial><ValorFinal>65148,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>44343</Id></row>
<row _id="740"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66717183</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0004/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00106/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CORUGITO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>39359617000133</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de uniformes femininos através OF 106/2016 originada da Ata de Registro de Preços 020/2016 - IASES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7426,00</ValorInicial><ValorFinal>7426,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.359.617/0001-33</CnpjFormatado><Id>44347</Id></row>
<row _id="741"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71917713</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00010/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>2593165000140</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>523980,00</ValorInicial><ValorFinal>523980,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.593.165/0001-40</CnpjFormatado><Id>44364</Id></row>
<row _id="742"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72840269</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00087/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>I-VTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10686950000175</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA E REGULADOR DE GÁS), ATRAVÉS DA OF 087/2016, ORIGINADA DA ARP 024/2016 IASES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1250,40</ValorInicial><ValorFinal>1250,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.686.950/0001-75</CnpjFormatado><Id>44523</Id></row>
<row _id="743"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66717183</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0004/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00100/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SCLAN MALHAS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32468738000174</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de bermudas femininas através da OF 100/2016, originada da Ata de Registro de Preços 022/2016/IASES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2074,35</ValorInicial><ValorFinal>2074,35</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>32.468.738/0001-74</CnpjFormatado><Id>44583</Id></row>
<row _id="744"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73645028</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00101/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SFB COMÉRCIO LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17994262000111</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇAO DE AÇUCAR ATRAVES DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 101/2016 ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2016</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5086,62</ValorInicial><ValorFinal>5086,62</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>17.994.262/0001-11</CnpjFormatado><Id>44586</Id></row>
<row _id="745"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73645028</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00128/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SFB COMÉRCIO LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17994262000111</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇAO DE AÇUCAR ATRAVES DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 128/2016 ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2016</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9997,08</ValorInicial><ValorFinal>9997,08</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>17.994.262/0001-11</CnpjFormatado><Id>44603</Id></row>
<row _id="746"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72796162</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00076/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MABOL COMERCIAL LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>21612343000187</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de caixa plástica através da Ordem de Fornecimento 076/2016, originada da Ata de Registro de Preços 008/2016 - SEAG</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>850,40</ValorInicial><ValorFinal>850,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>21.612.343/0001-87</CnpjFormatado><Id>44623</Id></row>
<row _id="747"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74006231</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00135/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NOWA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>20827351000188</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Equipamentos de Transporte (carro transporte e paleteira), através da OF 135/2016, por compra direta.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4100,00</ValorInicial><ValorFinal>4100,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>20.827.351/0001-88</CnpjFormatado><Id>44624</Id></row>
<row _id="748"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72601124</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0038/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00075/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DROGARIA MEDITERRANEO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>11046940000138</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇAO DE CONDICIONADOR ATRAVES DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2016 ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 133/2016 DA SEJUS. </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1845,00</ValorInicial><ValorFinal>1845,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.046.940/0001-38</CnpjFormatado><Id>44643</Id></row>
<row _id="749"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>72175907</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESP/00020/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797967000195</CnpjFornecedor><Objeto>ASSINATURA AOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS</Objeto><TipoAquisicao>UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7990,00</ValorInicial><ValorFinal>7990,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.797.967/0001-95</CnpjFormatado><Id>44663</Id></row>
<row _id="750"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70575398</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>024/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00113/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO INFO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>20837281000149</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇAO DE NOBREAK ATRAVES DA ORDEM DE FORCECIMENTO Nº 113/2016 ORIGINADA DO PREGAO Nº 024/2015 - COMPRA DIRETA. </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25800,00</ValorInicial><ValorFinal>25800,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>20.837.281/0001-49</CnpjFormatado><Id>44683</Id></row>
<row _id="751"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>71316493</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0017/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEGER/00013/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NEXA TECNOLOGIA &amp; OUTSOURCING LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>412839000137</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UMA CENTRAL DE ATENDIMENTO REMOTO (SERVICE DESK DE NÍVEL 1) AOS USUÁRIOS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SIGA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-08-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>595800,00</ValorInicial><ValorFinal>613509,78</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.412.839/0001-37</CnpjFormatado><Id>44684</Id></row>
<row _id="752"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>7360467</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>010/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00074/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A &amp; M EMBALAGENS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5389681000145</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇAO DE GUARDANAPO DE PAPEL ATRAVES DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 074/2016 ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2016 DA SESP.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1365,00</ValorInicial><ValorFinal>1365,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.389.681/0001-45</CnpjFormatado><Id>44723</Id></row>
<row _id="753"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73604574</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>010/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00118/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A &amp; M EMBALAGENS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5389681000145</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇAO DE SABAO EM BARRA ATRAVES DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2016 ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2016 DA SESP. </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5268,00</ValorInicial><ValorFinal>5268,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.389.681/0001-45</CnpjFormatado><Id>44743</Id></row>
<row _id="754"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>71340181</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEGER/00010/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797967000195</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LICENÇA DE USO DE FERRAMENTA ELETRÔNICA DE PESQUISAS DE PREÇOS PÚBLICOS HOMOLOGADOS.</Objeto><TipoAquisicao>UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7990,00</ValorInicial><ValorFinal>7990,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.797.967/0001-95</CnpjFormatado><Id>44744</Id></row>
<row _id="755"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65454251</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0003/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDURB/10006/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SALUTE LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5466147000195</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDURB</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>99906,84</ValorInicial><ValorFinal>103861,48</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.466.147/0001-95</CnpjFormatado><Id>44763</Id></row>
<row _id="756"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73805289</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>EDITAL VG/CESD Nº 001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/VICE/00004/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE TERAPÊUTICA MIGUEL ARCANJO - AMAR</Fornecedor><CnpjFornecedor>13721798000293</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÀS PESSOAS QUE APRESENTAM PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>60000,00</ValorInicial><ValorFinal>60000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>13.721.798/0002-93</CnpjFormatado><Id>44764</Id></row>
<row _id="757"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66717183</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/216</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00109/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7693520000176</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇAO DE VESTUARIO FEMININO  ATRAVES DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 109/2016 ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº021/2016- IASES. </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5484,80</ValorInicial><ValorFinal>5484,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.693.520/0001-76</CnpjFormatado><Id>44765</Id></row>
<row _id="758"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>75683687</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0069/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00346/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>9426307000123</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação manutenção preventiva corretiva de equipamentos médicos</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>74880,00</ValorInicial><ValorFinal>74880,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.426.307/0001-23</CnpjFormatado><Id>44766</Id></row>
<row _id="759"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73244570 </NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00098/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>15253747000129</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL REFERENTE A OF 098/2016, VINCULADA A ARP 057/2016 SEJUS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2362,50</ValorInicial><ValorFinal>2362,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>15.253.747/0001-29</CnpjFormatado><Id>44783</Id></row>
<row _id="760"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73431567</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00052/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>21463538000102</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5999,52</ValorInicial><ValorFinal>5999,52</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>21.463.538/0001-02</CnpjFormatado><Id>44808</Id></row>
<row _id="761"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73431567</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00123/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>21463538000102</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SABONETE EM BARRA 90 GR, ATRAVÉNS DA OF 123/2016, ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 065/2016/SEJUS. </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15660,00</ValorInicial><ValorFinal>15660,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>21.463.538/0001-02</CnpjFormatado><Id>44809</Id></row>
<row _id="762"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>72845821</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESP/00003/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 02 ASSINATURAS ANUAIS DE DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1264,28</ValorInicial><ValorFinal>1264,28</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>44823</Id></row>
<row _id="763"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72601205 SEJUS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00091/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>21463538000102</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL, OF 091/2016 IASES, REFERENTE A ARP 054/2016 SEJUS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3280,00</ValorInicial><ValorFinal>3280,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>21.463.538/0001-02</CnpjFormatado><Id>44923</Id></row>
<row _id="764"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72601299 SEJUS</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00060/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LE PETIT - SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11035101000114</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SHAMPOO, OF 060/2016, ORIGINADA DA ARP 115/2016 SEJUS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1184,40</ValorInicial><ValorFinal>1184,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.035.101/0001-14</CnpjFormatado><Id>45043</Id></row>
<row _id="765"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73240621</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEP/00001/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MACROPLAN PROSPECTIVA ESTRATÉGIA E GESTÃO S/S LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2990717000153</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE ESPECIALIZADA  PARA PRESTAR CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO GOVERNO. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>229864,00</ValorInicial><ValorFinal>229864,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.990.717/0001-53</CnpjFormatado><Id>45103</Id></row>
<row _id="766"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73664553</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0016/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00081/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MADE INFORMATICA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>7900357000175</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇAO DE CAMERA FOTOGRAFICA TRAVES DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 081/2016 ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016  DA SESP. </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3620,00</ValorInicial><ValorFinal>3620,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.900.357/0001-75</CnpjFormatado><Id>45104</Id></row>
<row _id="767"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72028130</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEP/00004/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>I-VTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10686950000175</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisicao de 02 (dois) Nobreaks</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>26759,00</ValorInicial><ValorFinal>26759,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.686.950/0001-75</CnpjFormatado><Id>45143</Id></row>
<row _id="768"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70122229</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEP/00003/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>32489098000189</CnpjFornecedor><Objeto>REFERENTE A CONCORRÊNCIA DE Nº001-2015-SECOM - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 70122229/2015</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>700000,00</ValorInicial><ValorFinal>700000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>32.489.098/0001-89</CnpjFormatado><Id>45145</Id></row>
<row _id="769"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66863864</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0006/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00049/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4832830000136</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de pano de chão através da OF 049/2016, originada da Ata de Registro de Preço 008/2016 para aquisição de material de limpeza</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>648,90</ValorInicial><ValorFinal>648,90</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.832.830/0001-36</CnpjFormatado><Id>45167</Id></row>
<row _id="770"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71431063</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00114/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA EDITORA QUATRO IRMAOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>36356251000150</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de capa de processo através da OF 114/2016, originada da Ata de Registro de Preços 1216/2016/SESA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>36.356.251/0001-50</CnpjFormatado><Id>45169</Id></row>
<row _id="771"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69307652</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00050/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SUZAX COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3222176000186</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de algemas através da OF 050/2016, originada da Ata de Registro de Preços 022/2015/PMES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23800,00</ValorInicial><ValorFinal>23800,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>03.222.176/0001-86</CnpjFormatado><Id>45223</Id></row>
<row _id="772"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74050214</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00093/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>8974702000188</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BARBEADOR DESCARTÁVEL ATRAVÉS DA OF 093/2016, ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 135/2016/SEJUS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4859,36</ValorInicial><ValorFinal>4859,36</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.974.702/0001-88</CnpjFormatado><Id>45245</Id></row>
<row _id="773"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>001/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00002/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMPLA COMUNICACAO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>11145893000341</CnpjFornecedor><Objeto>Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-06-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>200000,00</ValorInicial><ValorFinal>200000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.145.893/0003-41</CnpjFormatado><Id>45283</Id></row>
<row _id="774"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>11357/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>TERMOADESAO/SEP/00039/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>TERMO DE ADESÃO</TipoDocumento><Fornecedor>SL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>20357423000170</CnpjFornecedor><Objeto>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2015, DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PARA CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE OPERACIONAL E LOGÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2016.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10668,00</ValorInicial><ValorFinal>10668,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>11357/2015</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>20.357.423/0001-70</CnpjFormatado><Id>45324</Id></row>
<row _id="775"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73997250</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00132/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>39320254000122</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ATRAVÉS DA OF 132/2016, ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 052/2016 PMES</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1267,00</ValorInicial><ValorFinal>1267,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.320.254/0001-22</CnpjFormatado><Id>45363</Id></row>
<row _id="776"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70748764</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>TERMOADESAO/SEP/00001/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>TERMO DE ADESÃO</TipoDocumento><Fornecedor>SL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>20357423000170</CnpjFornecedor><Objeto>REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2015 DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO "MAURÍCIO DE OLIVEIRA"-FAMES, PARA REALIZAÇÃO  DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS EM VÁRIOS MUNICÍPIOS CAPIXABA,  COM O INTITUITO DE DEBATER O ORÇAMENTO DE 2107 , </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>26703,25</ValorInicial><ValorFinal>26703,25</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>70748764</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>20.357.423/0001-70</CnpjFormatado><Id>45486</Id></row>
<row _id="777"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>11357/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>039/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>TERMOADESAO/SEP/00039/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>TERMO DE ADESÃO</TipoDocumento><Fornecedor>SL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>20357423000170</CnpjFornecedor><Objeto>REFERENTE A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2015 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,PARA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS EM VÁRIOS MUNICÍPIOS CAPIXABA, COM INTUITO DE DEBATER O ORÇAMENTO DE 2017.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12485,00</ValorInicial><ValorFinal>12485,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>11357/2015</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>20.357.423/0001-70</CnpjFormatado><Id>45508</Id></row>
<row _id="778"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74091050</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00324/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIO LABORANALISE LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>6182145000137</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11225,03</ValorInicial><ValorFinal>11225,03</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>06.182.145/0001-37</CnpjFormatado><Id>45512</Id></row>
<row _id="779"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71559906</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>014/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00115/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SFB COMÉRCIO LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17994262000111</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇAO DE REPELENTE ATRAVES DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 115/2016 ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2016 IASES. </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>55704,00</ValorInicial><ValorFinal>55704,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>17.994.262/0001-11</CnpjFormatado><Id>45603</Id></row>
<row _id="780"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>74646354</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00327/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERCIGES COOPERAT DOS CIRURGIOES GERAIS DO E.E.SANTO  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1535124000134</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIA GERAL</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4243276,68</ValorInicial><ValorFinal>4243276,68</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.535.124/0001-34</CnpjFormatado><Id>45607</Id></row>
<row _id="781"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>77057422</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01220/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>ACIDO FOLICO 5MG,BESILATO 5MG,ATENOLOL 50MG,BISACODIL 5MGDIGOXINA 0,25MG,SIMETICONA 40MG ,DIPIRONA SODICA 500MGDIPIRONA SODICA 500MG,ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG
METFORMINA, CLORIDRATO 850MG,OMEPRAZOL 20MG,PARACETAMOL 500MG,PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG,FERROSO,SULFATO 40MG
VITAMINAS DO COMPLEXO B; MONONITRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1) 4 MG; RIBOFLAVINA (VITAMINA B2) 2 MG; NICOTINAMIDA (VITAMINA B3 OU PP) 10 MG; PANTOTENATO DE CALCIO (VITAMINA B5) 2 MG; CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 1 MG,METILDOPA 250MG</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3002,50</ValorInicial><ValorFinal>3002,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>45845</Id></row>
<row _id="782"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>76232190</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>TERMOADITIVO/SEP/00061/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>TERMO ADITIVO</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>TERCEIRO TERMO ADITIVO-ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-02-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2045,73</ValorInicial><ValorFinal>2045,73</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>46123</Id></row>
<row _id="783"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>73842192</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0103/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HINSG/00222/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADIO MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>2608910000187</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES POR 12 MESES</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22063,92</ValorInicial><ValorFinal>22063,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.608.910/0001-87</CnpjFormatado><Id>46168</Id></row>
<row _id="784"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72628111</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00112/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>C A L ALVES INFORMATICA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>8650845000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO_CAPA DE CHUVA ATRAVÉS DA OF 112/2016 ARP 031/2016 IASES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11531,00</ValorInicial><ValorFinal>11531,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.650.845/0001-34</CnpjFormatado><Id>46207</Id></row>
<row _id="785"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>74515179</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0168/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HINSG/00329/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>28431575000188</CnpjFornecedor><Objeto>AQ. CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DOS EQUIPAMENTOS - 11 RESPIRADORES DX 3010 - DIXTAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>112284,96</ValorInicial><ValorFinal>112284,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.431.575/0001-88</CnpjFormatado><Id>46335</Id></row>
<row _id="786"><IdOrgao>165</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNARDINO ALVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>70229775</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0035/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HIMABA/00216/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE RETINA E VITREO DO ESPIRITO SANTO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>4774894000128</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇO DE FUNDOSCOPIA E CRIOCIRURGIA PARA PREMATUROS  - HIMABA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>87678,95</ValorInicial><ValorFinal>87678,95</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.774.894/0001-28</CnpjFormatado><Id>46348</Id></row>
<row _id="787"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>76725758</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HINSG/00351/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>27454941000151</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13816,08</ValorInicial><ValorFinal>13816,08</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>27.454.941/0001-51</CnpjFormatado><Id>46354</Id></row>
<row _id="788"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>72922400</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0132/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HINSG/00275/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2198534000108</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de EMPRESA para realização de exames laboratoriais de  FISH para atender os usuários do </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12000,00</ValorInicial><ValorFinal>12000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.198.534/0001-08</CnpjFormatado><Id>46386</Id></row>
<row _id="789"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>73345954</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01230/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269125000187</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4833,02</ValorInicial><ValorFinal>4833,02</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.125/0001-87</CnpjFormatado><Id>46392</Id></row>
<row _id="790"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>58261818</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HINSG/00274/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>L&amp;G ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITLAR</Fornecedor><CnpjFornecedor>2679141000141</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL E APARELHOS DE AR CONDICIONADO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7843,20</ValorInicial><ValorFinal>7843,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.679.141/0001-41</CnpjFormatado><Id>46394</Id></row>
<row _id="791"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>58261818</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HINSG/00275/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ENGINE - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>36338135000109</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9300,36</ValorInicial><ValorFinal>9300,36</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>36.338.135/0001-09</CnpjFormatado><Id>46408</Id></row>
<row _id="792"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75264668</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00093/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>7079067000102</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20040,00</ValorInicial><ValorFinal>20040,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.079.067/0001-02</CnpjFormatado><Id>46411</Id></row>
<row _id="793"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>59965398</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HINSG/00014/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>IMAGEM DIAGNOSTICA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7569036000130</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM E SEM SEDAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-01-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>92374,56</ValorInicial><ValorFinal>92374,56</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.569.036/0001-30</CnpjFormatado><Id>46420</Id></row>
<row _id="794"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>59965398</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HINSG/00013/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SRD - SERVICOS REUNIDOS DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>36364024000177</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA SEM SEDAÇÃO 1,5 TESLA (POR SEGMENTO)</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-01-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7697,88</ValorInicial><ValorFinal>7697,88</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>36.364.024/0001-77</CnpjFormatado><Id>46421</Id></row>
<row _id="795"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72099348</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00094/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18693,00</ValorInicial><ValorFinal>18693,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>46431</Id></row>
<row _id="796"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>59349298</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00265/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO AVANCADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>20916497000108</CnpjFornecedor><Objeto>Procedimento terapêutico de Oxigeno terapia Hiperbárica que consiste em sessões diárias na qual um paciente é submetido à inalação de oxigênio puro em uma pressão maior que a pressão atmosférica dentro de uma câmara hiperbárica, em conformidade ao Plano de Trabalho Anexo I. Este instrumento prevê a execução de 80 (oitenta) sessões por mês, equivalente a 960 (novecentos e sessenta) sessões por ano.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>183840,00</ValorInicial><ValorFinal>183840,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>20.916.497/0001-08</CnpjFormatado><Id>46443</Id></row>
<row _id="797"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71559906</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0014/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00122/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>21463538000102</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL ATRAVES DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 122/2016 ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2016 IASES. </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11392,00</ValorInicial><ValorFinal>11392,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>21.463.538/0001-02</CnpjFormatado><Id>46446</Id></row>
<row _id="798"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73728802</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00040/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>14750209000187</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Boletim de andamento através da OF 040/2016 originada da ATA 027/2016 PM -ES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>744,00</ValorInicial><ValorFinal>744,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>14.750.209/0001-87</CnpjFormatado><Id>46447</Id></row>
<row _id="799"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>76100138</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01257/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>565,00</ValorInicial><ValorFinal>565,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>46449</Id></row>
<row _id="800"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>72344040</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HINSG/00284/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32401341000165</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA E VIGILÂNCIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1259545,12</ValorInicial><ValorFinal>1259545,12</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>32.401.341/0001-65</CnpjFormatado><Id>46463</Id></row>
<row _id="801"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>72920343</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0052/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HINSG/00109/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA RADIOLOGICA HELIO RIBEIRO SANTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27374412000148</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação dos serviços de saúde conforme especificação em anexo. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-10-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>187411,61</ValorInicial><ValorFinal>187411,61</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>27.374.412/0001-48</CnpjFormatado><Id>46467</Id></row>
<row _id="802"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>o mesmo</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00094/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JOSE GREGORIO NETO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11185669000111</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO ADESÃO À ARP 003/2016 SESP.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1070,00</ValorInicial><ValorFinal>1070,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.185.669/0001-11</CnpjFormatado><Id>46468</Id></row>
<row _id="803"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73571024</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>015/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00131/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ZELLAR EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>19739122000122</CnpjFornecedor><Objeto>ARP 006/2016 / OF 131/2016  - AQUISIÇÃO DE PAINEL, PORTA COMPLETA, KIT FERRAMENTA E SERVIÇOS DE MONTAGEM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13587,40</ValorInicial><ValorFinal>13587,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>19.739.122/0001-22</CnpjFormatado><Id>46469</Id></row>
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<row _id="879"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73617954</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0039/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00099/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SOFT TECNOLOGIA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>20550955000120</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇAO DE MAQUINA DE CORTAR CABELO ATRAVES DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 099/2016 ORIGINADA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2016 SEJUS. </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>1753-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2593,55</ValorInicial><ValorFinal>2593,55</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>20.550.955/0001-20</CnpjFormatado><Id>50500</Id></row>
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<row _id="890"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72732776</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00129/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AQUAFAST DISTRIBUIDORA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23157325000188</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3565,00</ValorInicial><ValorFinal>3565,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>23.157.325/0001-88</CnpjFormatado><Id>52564</Id></row>
<row _id="891"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><NumeroProcesso>72028424</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0004/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HPF/00003/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11896538000142</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL FARMACOLÓGICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>33698,50</ValorInicial><ValorFinal>33698,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.896.538/0001-42</CnpjFormatado><Id>52719</Id></row>
<row _id="892"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>76114864</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SRSC/00437/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ANIMUS CLINIC PSIQUIATRICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13233278000150</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de Licitação. artigo 24, inciso IV, Lei 8.666/93. Aquisição de consulta e acompanhamento com psiquiatra infantil, em cumprimento a Mandado Judicial nº 0001213-27.2016.8.08.0052.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>400,00</ValorInicial><ValorFinal>400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>13.233.278/0001-50</CnpjFormatado><Id>52819</Id></row>
<row _id="893"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70575371</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>023/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00004/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VITORIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>6069667000127</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PROJETORES DE MULTIMIDIA DATASHOW.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9700,00</ValorInicial><ValorFinal>9700,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>06.069.667/0001-27</CnpjFormatado><Id>53900</Id></row>
<row _id="894"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>71546928</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01547/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>49520521000169</CnpjFornecedor><Objeto>VENTILADOR UTI NEONATAL,PEDIATRICO E ADULTO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>186500,00</ValorInicial><ValorFinal>186500,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>49.520.521/0001-69</CnpjFormatado><Id>54043</Id></row>
<row _id="895"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>72149639</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2016-SEGER</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00013/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MABOL COMERCIAL EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>21612343000187</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de consumo</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-05-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>567,66</ValorInicial><ValorFinal>567,66</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>72149639</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>21.612.343/0001-87</CnpjFormatado><Id>54050</Id></row>
<row _id="896"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>71546928</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01543/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>49520521000169</CnpjFornecedor><Objeto>VENTILADOR UTI NEONATAL,PEDIATRICO E ADULTO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1492000,00</ValorInicial><ValorFinal>1492000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>49.520.521/0001-69</CnpjFormatado><Id>54059</Id></row>
<row _id="897"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>72944196</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0040/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HMSA/00282/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NUCLEAR MEDCOL LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>2895765000162</CnpjFornecedor><Objeto>EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA COM GALIO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>48000,00</ValorInicial><ValorFinal>48000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.895.765/0001-62</CnpjFormatado><Id>55039</Id></row>
<row _id="898"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72787902</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00001/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Prestação de Serviços de Publicação de atos administrativos desta SEDES no DIO/ES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10500,00</ValorInicial><ValorFinal>10500,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>55059</Id></row>
<row _id="899"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>75362066</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SRSC/00435/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>32404410000194</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de Licitação, art. 24, IV, Lei 8.666/93. Aquisição de exame de ressonância magnética pélvica, atendendo a Decisão Judicial nº 0011986-03.2016.8.08.0030</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>800,00</ValorInicial><ValorFinal>800,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>32.404.410/0001-94</CnpjFormatado><Id>55259</Id></row>
<row _id="900"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74321889</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0008/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/VICE/00009/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>4924652000173</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA VICE-GOVERNADORIA E DO FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS - FESAD. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-10-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>189479,88</ValorInicial><ValorFinal>189479,88</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.924.652/0001-73</CnpjFormatado><Id>55260</Id></row>
<row _id="901"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><NumeroProcesso>72879084</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0011/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HABF/00044/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>9426307000123</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa especializada em Manutenção Preventiva e Corretiva em Aparelhos TAKAOKA. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>49637,76</ValorInicial><ValorFinal>49637,76</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.426.307/0001-23</CnpjFormatado><Id>55399</Id></row>
<row _id="902"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><NumeroProcesso>73942928</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HABF/00104/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>58763350000190</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR ADULTO PEDIÁTRICO MICROPROCESSADO</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>107328,00</ValorInicial><ValorFinal>107328,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>58.763.350/0001-90</CnpjFormatado><Id>55522</Id></row>
<row _id="903"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><NumeroProcesso>69513228</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0162/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HABF/00047/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VALIDACON SOLUCOES INTEGRADAS EM INSTRUMENTOS DE MEDIDA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>21961671000199</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa com Técnico especializado para Projeto de Validação Térmica das Autoclaves.  </Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10867,00</ValorInicial><ValorFinal>10867,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>21.961.671/0001-99</CnpjFormatado><Id>55539</Id></row>
<row _id="904"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><NumeroProcesso>72075600</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HABF/00151/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>HMB LABORVIX LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>10762594000121</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24000,00</ValorInicial><ValorFinal>24000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.762.594/0001-21</CnpjFormatado><Id>55621</Id></row>
<row _id="905"><IdOrgao>155</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</NomeOrgao><NumeroProcesso>72149582</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HABF/00108/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>HMB LABORVIX LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>10762594000121</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUALIDADE DA ÁGUA DE OSMOSE E OUTROS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>137624,16</ValorInicial><ValorFinal>137624,16</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.762.594/0001-21</CnpjFormatado><Id>55639</Id></row>
<row _id="906"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64302350</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00002/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviço de Remanejamento de Postes.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>666999,50</ValorInicial><ValorFinal>666999,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>55920</Id></row>
<row _id="907"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>76171531</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/VICE/00010/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do Diário Oficial para prestação publicação dos oficiais da Vice-Governador.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17499,92</ValorInicial><ValorFinal>17499,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>56020</Id></row>
<row _id="908"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>70246637</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0148/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00050/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MERCK S/A </Fornecedor><CnpjFornecedor>33069212000850</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de equipamento para produção de água grau laboratório tipo 2,</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>39900,00</ValorInicial><ValorFinal>39900,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>33.069.212/0008-50</CnpjFormatado><Id>56299</Id></row>
<row _id="909"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>72689803</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0154/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00658/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de consumo</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>110,70</ValorInicial><ValorFinal>110,70</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>56519</Id></row>
<row _id="910"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>72689803</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0154/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01337/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de consumo</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-02-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>110,70</ValorInicial><ValorFinal>110,70</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>57000</Id></row>
<row _id="911"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73175838</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00003/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4832830000136</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Materiais de Limpeza e Copa.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16460,00</ValorInicial><ValorFinal>16460,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.832.830/0001-36</CnpjFormatado><Id>58379</Id></row>
<row _id="912"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>76273954</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SRSC/00116/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DIAMEDILH COMERCIAL LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>2060476000143</CnpjFornecedor><Objeto>Dispensa de Licitação de acordo com o Art. 24, IV, Lei 8.666/93. Aquisição de 01 Cânula de traqueostomia número 08 Biesalski, através da Demanda Judicial nº 0000564-20.2016.8.08.0066</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>378,00</ValorInicial><ValorFinal>378,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.060.476/0001-43</CnpjFormatado><Id>58639</Id></row>
<row _id="913"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73256250</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0065/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00292/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALCEBIDES GONCALVES PRIMO - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10719360000100</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa ou cooperativa especializada em transporte escolar, para atendimento de alunos da zona rural do município de Barra de São Francisco/ES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-07-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>91693,23</ValorInicial><ValorFinal>91693,23</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.719.360/0001-00</CnpjFormatado><Id>59559</Id></row>
<row _id="914"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74474847</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00004/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>32489098000189</CnpjFornecedor><Objeto>1.1 - Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral.

1.2 - Também integram o objeto deste contrato, como atividades complementares, os serviços especializados pertinentes:

1.2.1 - ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento relativos à execução do contrato;
1.2.2 - à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das mensagens, em consonância com novas tecnologias;

1.2.3 - à produção e à execução técnica das peças e ou material criados pela CONTRATADA.

1.3 - as pesquisas e outros instrumentos de avaliação previstos no subitem 1.2.1 terão a finalidade de:

1.3.1 - gerar conhecimento sobre o mercado ou o ambiente de atuação da CONTRATANTE, o público-alvo e os veículos de divulgação nos quais serão difundidas as campanhas ou peças;

1.3.2 - aferir o desenvolvimento estratégico, a criação e a divulgação de mensagens;

1.3.3 - possibilitar a mensuração dos resultados das campanhas ou peças, vedada a inclusão de matéria estranha ou sem pertinência temática com a ação publicitária.

1.4 - É vedado incluir outros serviços não previstos no subitem 1.2, em especial as atividades de promoção, de patrocínio e de assessoria de comunicação, imprensa e relações públicas e a realização de eventos festivos de qualquer natureza
</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>395000,00</ValorInicial><ValorFinal>395000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>32.489.098/0001-89</CnpjFormatado><Id>59679</Id></row>
<row _id="915"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72466472</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00005/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>YES FEIRAS PROMOCAO E ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3816418000160</CnpjFornecedor><Objeto>ESPÍRITO SANTO MÓVEL SHOW - 2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-03-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15000,00</ValorInicial><ValorFinal>15000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>03.816.418/0001-60</CnpjFormatado><Id>59782</Id></row>
<row _id="916"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74921126</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00006/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MILANEZ &amp; MILANEZE SS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32403065000174</CnpjFornecedor><Objeto>9ª FEIRA DA METAL MECÂNICA - MEC SHOW - 2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10000,00</ValorInicial><ValorFinal>10000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>32.403.065/0001-74</CnpjFormatado><Id>59819</Id></row>
<row _id="917"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74197096</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00007/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SOFT TECNOLOGIA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>20550955000120</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Nobreak.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13625,00</ValorInicial><ValorFinal>13625,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>20.550.955/0001-20</CnpjFormatado><Id>59821</Id></row>
<row _id="918"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>72370793</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0231/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01471/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4214068000124</CnpjFornecedor><Objeto>Aquiasição de material de consumo para atender ao Núcleo de Produtos.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4323,65</ValorInicial><ValorFinal>4323,65</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.214.068/0001-24</CnpjFormatado><Id>61544</Id></row>
<row _id="919"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>006/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00004/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>27053735000130</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-09-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>96000,00</ValorInicial><ValorFinal>96034,65</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>27.053.735/0001-30</CnpjFormatado><Id>62746</Id></row>
<row _id="920"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65109708</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00017/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000491</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-08-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>172,00</ValorInicial><ValorFinal>172,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>67.729.178/0004-91</CnpjFormatado><Id>62900</Id></row>
<row _id="921"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75641208</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0006/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00010/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>J F L SERVICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>11511109000100</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>150798,72</ValorInicial><ValorFinal>150798,72</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.511.109/0001-00</CnpjFormatado><Id>62903</Id></row>
<row _id="922"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>76200523</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00015/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PEROVANO LAVANDERIA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>9102472000120</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE LAVANDERIA A KILO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>21372,72</ValorInicial><ValorFinal>21372,72</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.102.472/0001-20</CnpjFormatado><Id>63030</Id></row>
<row _id="923"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67501176</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00003/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CREMER S.A. </Fornecedor><CnpjFornecedor>82641325001866</CnpjFornecedor><Objeto>material médico</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-04-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1194,00</ValorInicial><ValorFinal>1194,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>82.641.325/0018-66</CnpjFormatado><Id>63166</Id></row>
<row _id="924"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75641305</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0007/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00011/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>J F L SERVICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>11511109000100</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COPA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>114998,88</ValorInicial><ValorFinal>114998,88</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.511.109/0001-00</CnpjFormatado><Id>63174</Id></row>
<row _id="925"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73320340</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00075/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>G FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9029238000114</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-02-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>250,00</ValorInicial><ValorFinal>250,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.029.238/0001-14</CnpjFormatado><Id>63559</Id></row>
<row _id="926"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>74007963</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>051/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00031/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39343199000196</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e instalação de ar condicionado, nas dependências das Unidades Prisionais da Secretaria de Estado da Justiça, localizadas nos Municípios de Vila Velha e Guarapari</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>142636,38</ValorInicial><ValorFinal>142636,38</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.343.199/0001-96</CnpjFormatado><Id>64840</Id></row>
<row _id="927"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>74053299</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0052/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00029/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>5264014000136</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e instalação de ar condicionado, nas dependências das Unidades Administrativas da Secretaria de Estado da Justiça, localizadas no Município de Vitória</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>44556,00</ValorInicial><ValorFinal>44556,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.264.014/0001-36</CnpjFormatado><Id>64979</Id></row>
<row _id="928"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>74383078</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0057/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HMSA/00322/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRO VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>3570806000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E OUTROS PARA O HMSA -  12 MESES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>264840,00</ValorInicial><ValorFinal>264840,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>03.570.806/0001-03</CnpjFormatado><Id>65167</Id></row>
<row _id="929"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>73762687</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0012/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00182/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>L G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>2679144000141</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE  DOIS EQUIPAMENTOS  AUTOCLAVES VERTICAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4999,92</ValorInicial><ValorFinal>4999,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.679.144/0001-41</CnpjFormatado><Id>65221</Id></row>
<row _id="930"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>73465488</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0278/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01467/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de meios de culturas - Caldos</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4214,00</ValorInicial><ValorFinal>4214,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>65270</Id></row>
<row _id="931"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>75758970</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>001/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00242/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CLINICA DE MEDICINA HIPERBARICA DE LINHARES LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>16701639000134</CnpjFornecedor><Objeto>CREDENCIAMENTO N.º 001/2013. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO PELO CONTRATADO DE PROCEDIMENTO TERAPEUTICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA QUE CONSISTE NA EXECUÇÃO DE 80 (OITENTA) SESSÕES POR MÊS, EQUIVALENTE A 960 (NOVECENTOS E SESSENTA) SESSÕES POR ANO.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-09-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-09-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>183840,00</ValorInicial><ValorFinal>183840,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>16.701.639/0001-34</CnpjFormatado><Id>65600</Id></row>
<row _id="932"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72155388</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>72155388</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00037/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>2604236000162</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA AS UNIDADES DO CBMES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>43410,00</ValorInicial><ValorFinal>43410,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.604.236/0001-62</CnpjFormatado><Id>65619</Id></row>
<row _id="933"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74418505</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00036/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>1727801000116</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA AS UNIDADES DO CBMES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>79795,00</ValorInicial><ValorFinal>79795,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.727.801/0001-16</CnpjFormatado><Id>65649</Id></row>
<row _id="934"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>60515988</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0505/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00007/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1213772000174</CnpjFornecedor><Objeto>prestação de serviços contínuos de rede de transportes e telecomunicações e serviços de comunicação multimídia.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>613800,48</ValorInicial><ValorFinal>613800,48</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.213.772/0001-74</CnpjFormatado><Id>65760</Id></row>
<row _id="935"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73805920</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0019/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00090/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VINIMAX - COMERCIO DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>11970204000171</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE LONAS EM PVC</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4155,84</ValorInicial><ValorFinal>4155,84</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.970.204/0001-71</CnpjFormatado><Id>66600</Id></row>
<row _id="936"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>71327738</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00090/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>8725154000152</CnpjFornecedor><Objeto>Compra de medicamento</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18040,00</ValorInicial><ValorFinal>18040,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.725.154/0001-52</CnpjFormatado><Id>67319</Id></row>
<row _id="937"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>71712267</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2016-SEGER</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00007/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DI CASTELLI COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3919852000175</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de carimbos</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>350,00</ValorInicial><ValorFinal>350,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>71712267</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>03.919.852/0001-75</CnpjFormatado><Id>67461</Id></row>
<row _id="938"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73825158</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00009/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA ANUAL DOS JORNAIS A GAZETA E NA( NOTÍCIA AGORA), IMPRESSOS E DIGITAIS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEU ANEXO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1105,95</ValorInicial><ValorFinal>1105,95</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>68039</Id></row>
<row _id="939"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>16001109</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00160/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32401341000165</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA E VIGILANCIA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>157088,83</ValorInicial><ValorFinal>157088,83</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>32.401.341/0001-65</CnpjFormatado><Id>68420</Id></row>
<row _id="940"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69262217</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>021/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00045/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HM TEXTIL EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>13338238000173</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Calcinha Biquini.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2416,60</ValorInicial><ValorFinal>2416,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>13.338.238/0001-73</CnpjFormatado><Id>69259</Id></row>
<row _id="941"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>72207477</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>047/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00001/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>14771730000109</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA DE 03 MICROONDAS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1074,00</ValorInicial><ValorFinal>1074,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>14.771.730/0001-09</CnpjFormatado><Id>70379</Id></row>
<row _id="942"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>72149639</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>035/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00059/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MABOL COMERCIAL EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>21612343000187</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1682,40</ValorInicial><ValorFinal>1682,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>21.612.343/0001-87</CnpjFormatado><Id>70443</Id></row>
<row _id="943"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>73460753</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>008/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00075/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>64106552000161</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAFÉ.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4200,00</ValorInicial><ValorFinal>4200,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>64.106.552/0001-61</CnpjFormatado><Id>70619</Id></row>
<row _id="944"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>82356200</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>023/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00071/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>14931404000103</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-06-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-06-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>195508,92</ValorInicial><ValorFinal>195508,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82356200</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>14.931.404/0001-03</CnpjFormatado><Id>70960</Id></row>
<row _id="945"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>75245256</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SECOM/00215/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</Fornecedor><CnpjFornecedor>60452752002916</CnpjFornecedor><Objeto>Assinatura anual do jornal "O Globo".</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1325,94</ValorInicial><ValorFinal>1325,94</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>60.452.752/0029-16</CnpjFormatado><Id>71079</Id></row>
<row _id="946"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70122229</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00006/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMPLA COMUNICACAO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>11145893000341</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>120000,00</ValorInicial><ValorFinal>120000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.145.893/0003-41</CnpjFormatado><Id>71360</Id></row>
<row _id="947"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>75456281</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SECOM/00225/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</Fornecedor><CnpjFornecedor>60452752002916</CnpjFornecedor><Objeto>Assinatura anual digital do jornal "O Globo" para a Superintendência Adj. Imprensa.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>358,80</ValorInicial><ValorFinal>358,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>60.452.752/0029-16</CnpjFormatado><Id>71499</Id></row>
<row _id="948"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70122229</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00006/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMPLA COMUNICACAO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>11145893000341</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>120000,00</ValorInicial><ValorFinal>120000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.145.893/0003-41</CnpjFormatado><Id>71679</Id></row>
<row _id="949"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>75813866</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SECOM/00249/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>60579703000148</CnpjFornecedor><Objeto>ASSINATURA ANUAL  DO JORNAL "FOLHA DE SÃO PAULO". PARA O GABINETE DESTA SECOM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1559,90</ValorInicial><ValorFinal>1559,90</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>60.579.703/0001-48</CnpjFormatado><Id>71802</Id></row>
<row _id="950"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>71159738</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>002/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00017/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5956200000136</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10206,00</ValorInicial><ValorFinal>10206,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.956.200/0001-36</CnpjFormatado><Id>71803</Id></row>
<row _id="951"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>72840269</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>007/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00066/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OLD VILLAGE COMERCIAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2958471000132</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ARP 0026/2016.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>930,00</ValorInicial><ValorFinal>930,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.958.471/0001-32</CnpjFormatado><Id>71999</Id></row>
<row _id="952"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>69876975</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00836/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39808530000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de consumo exclusivo para atender ao LACEN r aos laboratórios do Vigiagua das regionais de saúde</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>60080,00</ValorInicial><ValorFinal>60080,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.808.530/0001-04</CnpjFormatado><Id>72679</Id></row>
<row _id="953"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>69876975</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01427/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39808530000104</CnpjFornecedor><Objeto>Material de consumo exclusivo para atender ao LACEN e aos laboratórios do Vigiagua das regionais de saúde, conforme especificação em anexo.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>146080,00</ValorInicial><ValorFinal>146080,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.808.530/0001-04</CnpjFormatado><Id>72740</Id></row>
<row _id="954"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>74404911</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SETADES/00006/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</Fornecedor><CnpjFornecedor>30970016000198</CnpjFornecedor><Objeto>O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de locação de 100 (cem) m² para participação do Artesanato Capixaba e do Trabalho na Feira de Negócios e Agroturismo 2016 e XI Semana do Comércio Empreendedor, a ser realizada no período de 05 a 08 de julho de 2016, no Parque de Exposições do município de Itapemirim.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30000,00</ValorInicial><ValorFinal>30000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>74404911</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>30.970.016/0001-98</CnpjFormatado><Id>73980</Id></row>
<row _id="955"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>75876027</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SETADES/00007/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES PESTALOZZI</Fornecedor><CnpjFornecedor>42129809000168</CnpjFornecedor><Objeto>O presente contrato tem como objeto a concessão de patrocínio à patrocinada, objetivando a realização do evento denominado "XIV CONGRESSO DAS ASSOCIAÇÕES PESTALOZZI" , a ser realizado no período de 23 a 26 de outubro de 2016, nas dependências do SESC Praia Formosa, Cidade Aracruz, Estado do Espirito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>50000,00</ValorInicial><ValorFinal>50000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>42.129.809/0001-68</CnpjFormatado><Id>74159</Id></row>
<row _id="956"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>70600767</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONVITE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00005/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMPLA CONSTRUTORA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>23743992000142</CnpjFornecedor><Objeto>Reforma de banheiro.</Objeto><TipoAquisicao>REFORMA DE EDIFÍCIO OU EQUIPAMENTO</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16056,37</ValorInicial><ValorFinal>16056,37</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>23.743.992/0001-42</CnpjFormatado><Id>74299</Id></row>
<row _id="957"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>75039036</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SECOM/00210/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ART &amp; EDITORA JM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>17052668000185</CnpjFornecedor><Objeto>Assinatura revista "Isto É" para o gabinete  desta SECOM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>262,00</ValorInicial><ValorFinal>262,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>17.052.668/0001-85</CnpjFormatado><Id>74849</Id></row>
<row _id="958"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>75792877</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SETADES/00008/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTO TURISMO &amp; EVENTOS </Fornecedor><CnpjFornecedor>2616238000171</CnpjFornecedor><Objeto>O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de aquisição de espaço de 715m2 PARA PARTICIPAÇÃO DA SETADES NA 4ª EDIÇÃO DA FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO NO ESPÍRITO SANTO ¿ ARTESANATO 2016, a ser realizada no período de 29 de novembro a 04 de dezembro de 2016 na Praça Papa João Paulo II, em Vitória/ES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>250000,00</ValorInicial><ValorFinal>250000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.616.238/0001-71</CnpjFormatado><Id>75279</Id></row>
<row _id="959"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>73997250</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>023/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00072/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>14267402000161</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES PLÁSTICOS, ELÁSTICOS, LUVAS DESCARTÁVEIS E MASCARAS SIMPLES).</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>560,46</ValorInicial><ValorFinal>560,46</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>14.267.402/0001-61</CnpjFormatado><Id>75371</Id></row>
<row _id="960"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>73997250</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00073/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL TODALINHA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>39320254000122</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>235,74</ValorInicial><ValorFinal>235,74</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.320.254/0001-22</CnpjFormatado><Id>75659</Id></row>
<row _id="961"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>73460699</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00064/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LE PETIT - SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11035101000114</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DE 300 METROS - ARP 006/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3356,40</ValorInicial><ValorFinal>3356,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.035.101/0001-14</CnpjFormatado><Id>75699</Id></row>
<row _id="962"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>166671</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00015/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE ASSINATURA DIO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1896,42</ValorInicial><ValorFinal>1896,42</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>76224</Id></row>
<row _id="963"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>76216500</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>Pregão/CEASA nº 005/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00025/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>5080045000137</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço de locação de veículos automotor, sem motorista.
Obs.: Contrato originado da Ata de Registro de Preços da CEASA nº 001/2016 - Pregão/CEASA nº 005/2016 - Processo nº 73010618.
</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-02-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-01-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>101114,88</ValorInicial><ValorFinal>103332,17</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.080.045/0001-37</CnpjFormatado><Id>76259</Id></row>
<row _id="964"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75955741</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/36297/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>16803930000113</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PE 0049/2016.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>780,00</ValorInicial><ValorFinal>780,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>16.803.930/0001-13</CnpjFormatado><Id>76679</Id></row>
<row _id="965"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>190.679</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00061/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>RENOVAÇÃO DE 04 ASSINATURAS DO JORNAL A GAZETA - PARA OS SETORES GABSEC, SUBAD, SUBAP E ASSCOM.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2275,10</ValorInicial><ValorFinal>2275,10</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>76739</Id></row>
<row _id="966"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>001/2016</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00048/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>27065150000130</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 03 ASSINATURAS DE JORNAL A TRIBUNA, PARA GABSEC/SUBAP E ASSCOM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1909,96</ValorInicial><ValorFinal>1909,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>27.065.150/0001-30</CnpjFormatado><Id>76880</Id></row>
<row _id="967"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70762376</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>Pregão SESA nº 089/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00022/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de publicação de matérias legais em jornal de grande circulação.
Obs.: Adesão a Ata de Registro de Preços SESA nº 1683/2015 - Pregão SESA nº 089/2015 - Processo nº 70762376.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>38450,00</ValorInicial><ValorFinal>38450,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>77219</Id></row>
<row _id="968"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70762376</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>Pregão SESA nº 089/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00022/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de publicação de matérias legais em jornal de grande circulação.
Obs.: Adesão a Ata de Registro de Preços SESA nº 1683/2015 - Pregão SESA nº 089/2015 - Processo nº 70762376.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-09-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>461,40</ValorInicial><ValorFinal>461,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>77340</Id></row>
<row _id="969"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65482026</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00024/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1955600000176</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA  E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28350,00</ValorInicial><ValorFinal>28350,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.955.600/0001-76</CnpjFormatado><Id>78499</Id></row>
<row _id="970"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65482026</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00023/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1955600000176</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>81,30</ValorInicial><ValorFinal>81,30</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.955.600/0001-76</CnpjFormatado><Id>78859</Id></row>
<row _id="971"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72965401</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>006/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00061/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONFEIPAN COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>5084177000137</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Álcool etílico hidratado em gel.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2670,00</ValorInicial><ValorFinal>2670,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.084.177/0001-37</CnpjFormatado><Id>78988</Id></row>
<row _id="972"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73626244</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00216/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>28431575000188</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALR - MONITOR CARDÍACO. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1679,00</ValorInicial><ValorFinal>1679,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.431.575/0001-88</CnpjFormatado><Id>79054</Id></row>
<row _id="973"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73489760</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00009/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>QUALITY FUMIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>6863643000145</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de empresa especializada na prestação de desinsetização e desratização nas áreas internas do imóvel do Escritório Regional da JUCEES no município de Linhares.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1094,00</ValorInicial><ValorFinal>1094,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>73489760</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>06.863.643/0001-45</CnpjFormatado><Id>79063</Id></row>
<row _id="974"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68020554</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00014/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>COMPRA DE MEDICAMENTOS (GLICOSE 5% FRASCO/BOLSA 500ML)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-05-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1296,00</ValorInicial><ValorFinal>1296,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>79064</Id></row>
<row _id="975"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72440309</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0006/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00256/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>VILA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39405774000138</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( ADENOSINA, ATROPINA E OUTROS) PARA UIJM - PE UJMM 06/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>660,00</ValorInicial><ValorFinal>660,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.405.774/0001-38</CnpjFormatado><Id>79139</Id></row>
<row _id="976"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>73820857</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>EDITAL VG/CESD Nº 001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDH/00006/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, SOCIAL E DE INCLUSÃO SOCIAL - COMUNIDADE TERAPÊUTICA RESIGNIFICAR</Fornecedor><CnpjFornecedor>21585490000105</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÀS PESSOAS QUE APRESENTAM PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-01-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-01-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>192000,00</ValorInicial><ValorFinal>220000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>21.585.490/0001-05</CnpjFormatado><Id>79282</Id></row>
<row _id="977"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>76216500</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>Pregão/CEASA nº 005/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00025/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>5080045000137</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço de locação de veículos automotor, sem motorista.
Obs.: Contrato originado da Ata de Registro de Preços da CEASA nº 001/2016 - Pregão/CEASA nº 005/2016 - Processo nº 73010618.
</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-02-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-01-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>53449,34</ValorInicial><ValorFinal>53449,34</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.080.045/0001-37</CnpjFormatado><Id>79399</Id></row>
<row _id="978"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72329254</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00010/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOCLIP SERVIÇOS PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10777333000185</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços profissionais especializados para o fornecimento de informações relevantes à Procuradoria Jurídica da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo ¿ JUCEES. 
Processo de Pagamento nº 75220768.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-07-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-07-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1704,00</ValorInicial><ValorFinal>1704,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.777.333/0001-85</CnpjFormatado><Id>79489</Id></row>
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<row _id="1029"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>73979120</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00021/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1213772000174</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REDE DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>829873,80</ValorInicial><ValorFinal>829873,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.213.772/0001-74</CnpjFormatado><Id>84623</Id></row>
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<row _id="1031"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69970203</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0133/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00247/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE  - ARP 2044</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>360,00</ValorInicial><ValorFinal>360,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>84900</Id></row>
<row _id="1032"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69970203</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00338/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>EXFARMA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5618222000196</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ARP 2045/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>612,00</ValorInicial><ValorFinal>612,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.618.222/0001-96</CnpjFormatado><Id>84959</Id></row>
<row _id="1033"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69970203</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0133/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00476/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: N-ACETILCISTEINA 600MG; FORMA FARMACEUTICA: GRANULADO; FORMA DE APRESENTACAO: ENVELOPE; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ENVELOPE E SACCHAROMYCES BOULARDII-17 200MG ENVELOPE 1G - ARP 2044</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>263,00</ValorInicial><ValorFinal>263,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>84979</Id></row>
<row _id="1034"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>76340821</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00808/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTAL PHARMA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6073848000127</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de medicamentos (ranitidina inj. e outros) - compra direta.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1779,00</ValorInicial><ValorFinal>1779,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>06.073.848/0001-27</CnpjFormatado><Id>85119</Id></row>
<row _id="1035"><IdOrgao>550</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>73830879</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>EDITAL VG/CESD Nº 001/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDH/00008/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ABREC - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE RENASCER EM CRISTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>4079792000192</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA ÀS PESSOAS QUE APRESENTAM PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO, ABUSO E DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>156000,00</ValorInicial><ValorFinal>156000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.079.792/0001-92</CnpjFormatado><Id>85219</Id></row>
<row _id="1036"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71989617</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0003/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00525/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SACCHAROMYCES BOULARDII-17 200MG ENVELOPE 1G ) - ARP 0744/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>145,50</ValorInicial><ValorFinal>145,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>85280</Id></row>
<row _id="1037"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>65210107</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00041/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>K - ALIMENTACAO EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>3582370000172</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO PARA OS DETENTOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE COLATINA - CDPCOL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-10-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10993810,95</ValorInicial><ValorFinal>10993810,95</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>03.582.370/0001-72</CnpjFormatado><Id>85282</Id></row>
<row _id="1038"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69968446</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0155/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00260/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FLUMAZENIL 0,1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; VALIDADE: 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA - ARP0155/2015</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>385,65</ValorInicial><ValorFinal>385,65</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>85283</Id></row>
<row _id="1039"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69968446</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0155/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00444/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA - ARP 0153/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>101,00</ValorInicial><ValorFinal>101,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>85285</Id></row>
<row _id="1040"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71989617</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0003/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00378/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ACICLOVIR 200MG; METRONIDAZOL 250 MG; SACCHAROMYCES BOULARDII-17 200MG ENVELOPE 1G ) - ARP 0744/2016.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>299,56</ValorInicial><ValorFinal>299,56</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>85299</Id></row>
<row _id="1041"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69968446</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0155/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00578/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FLUMAZENIL 0,1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; VALIDADE: 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA - ARP 0155/2015</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>385,65</ValorInicial><ValorFinal>385,65</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>85319</Id></row>
<row _id="1042"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69968446</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0155/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00642/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FLUMAZENIL 0,1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; VALIDADE: 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA - ARP 0152/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>385,65</ValorInicial><ValorFinal>385,65</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>85363</Id></row>
<row _id="1043"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69968446</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00779/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FLUMAZENIL 0,1MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 5ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; VALIDADE: 18 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA -  ARP 0152/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>128,55</ValorInicial><ValorFinal>128,55</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>69968446</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>85366</Id></row>
<row _id="1044"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72329254</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00010/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUTOCLIP SERVIÇOS PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10777333000185</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços profissionais especializados para o fornecimento de informações relevantes à Procuradoria Jurídica da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo ¿ JUCEES. 
Processo de Pagamento nº 75220768.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-07-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1704,00</ValorInicial><ValorFinal>1704,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.777.333/0001-85</CnpjFormatado><Id>85378</Id></row>
<row _id="1045"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71841113</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00511/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. -  FILIAL GO</Fornecedor><CnpjFornecedor>4027894000326</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CEFAZOLINA SODICA 1G; FORMA FARMACEUTICA: PO PARA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO AMPOLA; VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA/INTRAMUSCULAR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA.
 - ARP 0921/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1890,00</ValorInicial><ValorFinal>1890,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.027.894/0003-26</CnpjFormatado><Id>85519</Id></row>
<row _id="1046"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71841113</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00095/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: SULFADIAZINA DE PRATA 1%; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: NITRATO DE CERIO 0;4%;FORMA FARMACEUTICA:CREME; FORMA DE APRESENTACAO:BISNAGA ; VIA ADMINISTRACAO: TOPICO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:BISNAGA 15G - ARP 0926/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>904,50</ValorInicial><ValorFinal>904,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>85526</Id></row>
<row _id="1047"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69970483</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0122/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00101/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTAL PHARMA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>6073848000127</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: BROMOPRIDA 5MG/1ML; FORMA FARMACEUTICA: AMPOLA; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 2ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA      - ARP 0198/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2800,00</ValorInicial><ValorFinal>2800,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>06.073.848/0001-27</CnpjFormatado><Id>85879</Id></row>
<row _id="1048"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>69970483</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0122/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00371/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>VILA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39405774000138</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ESCOPOLAMINA,BUTILBROMETO 20MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML; VIA ADMINISTRACAO: INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA/SUBCUTANEA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE - ARP 0199/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>104,00</ValorInicial><ValorFinal>104,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.405.774/0001-38</CnpjFormatado><Id>85900</Id></row>
<row _id="1049"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>59349298</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00265/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO AVANCADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>20916497000108</CnpjFornecedor><Objeto>Procedimento terapêutico de Oxigeno terapia Hiperbárica que consiste em sessões diárias na qual um paciente é submetido à inalação de oxigênio puro em uma pressão maior que a pressão atmosférica dentro de uma câmara hiperbárica, em conformidade ao Plano de Trabalho Anexo I. Este instrumento prevê a execução de 80 (oitenta) sessões por mês, equivalente a 960 (novecentos e sessenta) sessões por ano.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-11-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>183840,00</ValorInicial><ValorFinal>183840,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>20.916.497/0001-08</CnpjFormatado><Id>86049</Id></row>
<row _id="1050"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70515212</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0037/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00704/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>6863643000145</CnpjFornecedor><Objeto>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS. CONTRATO 214/2015</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>900,00</ValorInicial><ValorFinal>900,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>06.863.643/0001-45</CnpjFormatado><Id>86056</Id></row>
<row _id="1051"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73489760</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00009/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>QUALITY FUMIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>6863643000145</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de empresa especializada na prestação de desinsetização e desratização nas áreas internas do imóvel do Escritório Regional da JUCEES no município de Linhares.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1094,00</ValorInicial><ValorFinal>1094,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>73489760</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>06.863.643/0001-45</CnpjFormatado><Id>86059</Id></row>
<row _id="1052"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70515212</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0037/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00066/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>QUALITY FUMIGACAO E SERVICOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>6863643000145</CnpjFornecedor><Objeto>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-03-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>900,00</ValorInicial><ValorFinal>900,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>06.863.643/0001-45</CnpjFormatado><Id>86061</Id></row>
<row _id="1053"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75471663</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0040/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00546/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>FLAVIA GENELHÚ PENNA</Fornecedor><CnpjFornecedor>24325781000152</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 2MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO DE 100ML ; VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO
- PE UIJM 0040/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2836,80</ValorInicial><ValorFinal>2836,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>24.325.781/0001-52</CnpjFormatado><Id>86399</Id></row>
<row _id="1054"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>76417310</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00730/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3320,00</ValorInicial><ValorFinal>3320,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>86459</Id></row>
<row _id="1055"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75108054</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00509/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>12927876000167</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL; MATERIAL: TECIDO FIOS DE ALGODAO; PROPRIEDADES FISICAS: HIPOALERGICO; ADESIVO: A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA; ADERENCIA: PERFEITA ADERENCIA COM BOA RASGADURA; COR: BRANCA; DIMENSAO: LARGURA 10 X COMPRIMENTO 450 CM; ARP 943/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>739,44</ValorInicial><ValorFinal>739,44</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>12.927.876/0001-67</CnpjFormatado><Id>86679</Id></row>
<row _id="1056"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75901706</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00564/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: FITOMENADIONA 10MG/ML (VITAMINA K - MICELAS MISTAS); FORMA FARMACEUTICA: EMULSAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA - ARP 1352/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>252,00</ValorInicial><ValorFinal>252,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>86942</Id></row>
<row _id="1057"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74046420</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/12231/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>27053735000130</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, CONFORME PORTARIA 1.510/09 MTE - LEITURA BIOMÉTRICA OTICA (IMPRESSÃO DIGITAL) COM NO MINIMO 500 DPI DE RESOLUCAO; BOBINA TERMICA; APLICACAO: RELOGIO DE PONTO; LARGURA: 57 MM; COMPRIMENTO: 40 M; </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2950,00</ValorInicial><ValorFinal>2950,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>27.053.735/0001-30</CnpjFormatado><Id>87319</Id></row>
<row _id="1058"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75617552</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0048/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00709/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>16803930000113</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO: LIDOCAINA,CLORIDRATO 20MG/ML (2%); PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: EPINEFRINA,BITARTARATO 1.200.000; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO/AMPOLA 20ML </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>384,60</ValorInicial><ValorFinal>384,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>16.803.930/0001-13</CnpjFormatado><Id>87859</Id></row>
<row _id="1059"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75617552</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0048/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00710/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>VILA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39405774000138</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO: 1) CETOPROFENO 100MG/ML 2) CLORIDRATO 10MG/ML 3) GLUCONATO CALCIO (10%)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9785,00</ValorInicial><ValorFinal>9785,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.405.774/0001-38</CnpjFormatado><Id>87879</Id></row>
<row _id="1060"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>0089/2015</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>1683/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00007/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12304,00</ValorInicial><ValorFinal>12304,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>87919</Id></row>
<row _id="1061"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72238100</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0009/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00274/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>MMHC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CAPIXABA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>3973778000175</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE: 
1) FIO SUTURA; TIPO: MONOCRYL; MATERIAL: POLIGLEXAPRONE 25; COLORACAO: VIOLETA; CALIBRE: 4-0; COMPRIMENTO: 45CM.
2) FIO SUTURA; TIPO: CATGUT SIMPLES; ABSORVIVEL; Nº 4,0; 
- PREGÃO 009/2016 - UIJM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8392,32</ValorInicial><ValorFinal>8392,32</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>03.973.778/0001-75</CnpjFormatado><Id>88039</Id></row>
<row _id="1062"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72238100</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00275/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>PROVINCE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1199596000163</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO  DE FIO DE SEDA PRETA ( 3-0 ) C/AGULHA 1/2 CIRC. 1,7 CM CORTANTE /  FIO CATGUT SIMPLES ( 3-0 ) C/AGULHA 3/8 / TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 4,0 MM / TUBO ENDOTRAQUEAL; TIPO: ORAL; MATERIAL: CLORETO POLIVINILA; DIAMETRO: 8,0 MM

- PREGÃO 009/2016 - UIJM</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>654,20</ValorInicial><ValorFinal>654,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>72238100</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>01.199.596/0001-63</CnpjFormatado><Id>88099</Id></row>
<row _id="1063"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72238100</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0009/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00273/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>VILA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39405774000138</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE  SONDA GASTRICA; SONDA URETAL E OUTROS
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<row _id="1079"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68985088</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00208/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>VILA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39405774000138</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B - ARP 1228/2015</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1185,00</ValorInicial><ValorFinal>1185,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.405.774/0001-38</CnpjFormatado><Id>90139</Id></row>
<row _id="1080"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73272221</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00342/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO .
ARP 1195/16</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1135,59</ValorInicial><ValorFinal>1135,59</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>90299</Id></row>
<row _id="1081"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73272221</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00436/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ALTEPLASE

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<row _id="1107"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70678030</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00572/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6628333000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ÁGUA PARA INJEÇÃO, AMPOLA DE 10 ML.

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</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-03-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1800,00</ValorInicial><ValorFinal>1800,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.206.069/0001-00</CnpjFormatado><Id>94426</Id></row>
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<row _id="1116"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>76171531</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/VICE/00010/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do Diário Oficial para prestação publicação dos oficiais da Vice-Governador.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17499,92</ValorInicial><ValorFinal>17499,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>94542</Id></row>
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<row _id="1129"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72099348</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00561/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8697852000191</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR: SONDA FOLEY Nº 12.

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<row _id="1130"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74691635</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00337/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>27065150000130</CnpjFornecedor><Objeto>PUBLICAÇÃO DE MATERIA LEGAL EM GRANDE CIRCULAÇÃO NO TAMANHO 7,5CM X 06CM.
</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-05-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>398,00</ValorInicial><ValorFinal>398,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>27.065.150/0001-30</CnpjFormatado><Id>95280</Id></row>
<row _id="1131"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74847490</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00430/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>VILA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39405774000138</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO: AMINOFILINA 100MG; PROPRANOLOL 40 MG; DIGOXINA 0,25 MG; SIMETICONA 40 MG; IBUPROFENO 300MG; PARACETAMOL 500MG; NIFEDIPINO 10 MG; CAPTOPRIL 25 MG; PREDNISONA 20 MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1223,80</ValorInicial><ValorFinal>1223,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.405.774/0001-38</CnpjFormatado><Id>95342</Id></row>
<row _id="1132"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71862269</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00567/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11896538000142</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ADENOSINA 3MG/ML (SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2ML); MANITOL 200 MG/ML (FRASCO/BOLSA DE 250 ML, SISTEMA FECHADO)

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<row _id="1133"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71862269</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00422/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11896538000142</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO: FUROSEMIDA 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2 ML.

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<row _id="1134"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71862269</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00568/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: NITROPRUSSETO SÓDICO 50 MG, PÓ P/ SOLUÇÃO + AMPOLA 2ML.

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<row _id="1135"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72457376</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00540/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>12082502000198</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL (EQUIPAMENTOS) HOSPITALAR PARA FISIOTERAPIA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1560,00</ValorInicial><ValorFinal>1560,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>12.082.502/0001-98</CnpjFormatado><Id>95568</Id></row>
<row _id="1136"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74787403</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0032/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00431/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>VILA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39405774000138</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DOPAMINA,CLORIDRATO 5MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML; SOLUÇÃO AQUOSA; OCITOCINA 5UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>543,00</ValorInicial><ValorFinal>543,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.405.774/0001-38</CnpjFormatado><Id>95579</Id></row>
<row _id="1137"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74787403</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00432/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ALIANZAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>16803930000113</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE PROMETAZINA E OUTROS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5464,92</ValorInicial><ValorFinal>5464,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>16.803.930/0001-13</CnpjFormatado><Id>95581</Id></row>
<row _id="1138"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71372970</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00291/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>3135637000183</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE REVELADOR PARA RAIO X, LÍQUIDO CONCENTRADO PARA PREPARO 38.

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<row _id="1141"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71372970</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00347/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. </Fornecedor><CnpjFornecedor>33255787000191</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIO, CAIXAS C/100 PELICULAS (18X24CM E 35X43).

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<row _id="1142"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71372970</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00290/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. </Fornecedor><CnpjFornecedor>33255787000191</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISÇÃO DE FILME PARA RAIO X, 24X30CM, BASE VERDE, CX C/ 100.

ARP 0458/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3448,68</ValorInicial><ValorFinal>3448,68</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>33.255.787/0001-91</CnpjFormatado><Id>95641</Id></row>
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ARP 0459/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1404,00</ValorInicial><ValorFinal>1404,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>03.135.637/0001-83</CnpjFormatado><Id>95643</Id></row>
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<row _id="1145"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68655428</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00218/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>EXFARMA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5618222000196</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML, 

ARP 1390/2015</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1502,00</ValorInicial><ValorFinal>1502,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.618.222/0001-96</CnpjFormatado><Id>95700</Id></row>
<row _id="1146"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74084895</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0030/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00649/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO: PCR - KIT PARA DETERMINAÇÃO DE PROTEINA C REATIVA LATEX.

ARP 1858/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>412,66</ValorInicial><ValorFinal>412,66</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>95842</Id></row>
<row _id="1147"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74084895</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00624/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14296864000107</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO: TUBO A VACUO COM (EDTA).

ARP 1857</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>270,00</ValorInicial><ValorFinal>270,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>14.296.864/0001-07</CnpjFormatado><Id>95843</Id></row>
<row _id="1148"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75367068</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/APEES/00003/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>20288629000196</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços contínuos de conservação e limpeza e copeiragem com fornecimento de material.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-01-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>153540,00</ValorInicial><ValorFinal>153540,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>20.288.629/0001-96</CnpjFormatado><Id>95919</Id></row>
<row _id="1149"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>74707698</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEGER/00011/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>34028316001266</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGERIA OFICIAL, QUE COMPREENDEM OS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, COLETA, ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTOS OFICIAIS E PROCESSOS, A SEREM EXPEDIDOS EM MALOTE, ENTRE OS ÓRGÃOS DO GOVERNO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-09-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1397083,44</ValorInicial><ValorFinal>1421171,95</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>34.028.316/0012-66</CnpjFormatado><Id>96160</Id></row>
<row _id="1150"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71145001</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0034/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00589/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>1346611000159</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE METERIAL MÉDICO/HOSPITALAR (INSTRUMENTAL CIRURGICO).

PE 0034/2016.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1596,84</ValorInicial><ValorFinal>1596,84</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.346.611/0001-59</CnpjFormatado><Id>96220</Id></row>
<row _id="1151"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71145001</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00590/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR 9INSTRUMENTAL CIRÚRGICO).

PE/UIJM 0034/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>496,35</ValorInicial><ValorFinal>496,35</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>96239</Id></row>
<row _id="1152"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71362550</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00261/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GRACA DE CARVALHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>20198699000153</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTI.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>111600,00</ValorInicial><ValorFinal>111600,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>20.198.699/0001-53</CnpjFormatado><Id>96359</Id></row>
<row _id="1153"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71362550</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0113/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00260/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39392667000112</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTI. </Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>140387,52</ValorInicial><ValorFinal>140387,52</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.392.667/0001-12</CnpjFormatado><Id>96379</Id></row>
<row _id="1154"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74084895</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00711/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO.

ARP 1858/2016 - PE/UIJM 030/2016.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>814,79</ValorInicial><ValorFinal>814,79</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>96381</Id></row>
<row _id="1155"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74084895</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00712/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO.

ARP 1860/2016.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>682,20</ValorInicial><ValorFinal>682,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>96384</Id></row>
<row _id="1156"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74084895</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00216/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO.

ARP 1858/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>577,00</ValorInicial><ValorFinal>577,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>96402</Id></row>
<row _id="1157"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74084895</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00733/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14296864000107</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO.

ARP 1857</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5166,17</ValorInicial><ValorFinal>5166,17</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>14.296.864/0001-07</CnpjFormatado><Id>96407</Id></row>
<row _id="1158"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71145087</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00685/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4956527000145</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS (PORTA AGULHA PARA MICROCIRÚRGIA).

ARP 1920/2016</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>214,73</ValorInicial><ValorFinal>214,73</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.956.527/0001-45</CnpjFormatado><Id>96521</Id></row>
<row _id="1159"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>76292622</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00797/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>PROLUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA   - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7513588000126</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÃMPADAS FLUORESCENTES)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1492,00</ValorInicial><ValorFinal>1492,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.513.588/0001-26</CnpjFormatado><Id>96525</Id></row>
<row _id="1160"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>74707698</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEGER/00011/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>34028316001266</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGERIA OFICIAL, QUE COMPREENDEM OS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, COLETA, ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS, DOCUMENTOS OFICIAIS E PROCESSOS, A SEREM EXPEDIDOS EM MALOTE, ENTRE OS ÓRGÃOS DO GOVERNO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1372994,93</ValorInicial><ValorFinal>1372994,93</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>34.028.316/0012-66</CnpjFormatado><Id>96527</Id></row>
<row _id="1161"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72884649</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00583/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>8939895000136</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR (DCURATIVO HIDROGEL).

ARP 1551/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>360,00</ValorInicial><ValorFinal>360,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.939.895/0001-36</CnpjFormatado><Id>96581</Id></row>
<row _id="1162"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72884649</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00585/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>DIAMEDILH COMERCIAL LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>2060476000143</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR ( CURATIVO ADESIVO E OUTROS)

PROCESSO COMPRA 72884649 - ARP 1553/2016 </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>351,90</ValorInicial><ValorFinal>351,90</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.060.476/0001-43</CnpjFormatado><Id>96582</Id></row>
<row _id="1163"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72884649</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00586/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CREMER S.A. </Fornecedor><CnpjFornecedor>82641325001866</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR ( FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANA TIPO ROLO)

PROCESSO COMPRA 72884649 - ARP 1554/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>231,40</ValorInicial><ValorFinal>231,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>82.641.325/0018-66</CnpjFormatado><Id>96583</Id></row>
<row _id="1164"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72884649</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00584/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>EMPREFOUR MEDICAL COMERCIO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>10679738000180</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVO, NÃO ADESIVO, 5 X 8 CM)

PROCESSO COMPRA 72884649 - ARP1552/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>230,00</ValorInicial><ValorFinal>230,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.679.738/0001-80</CnpjFormatado><Id>96602</Id></row>
<row _id="1165"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71142282</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0036/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00717/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>1346611000159</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSTRUMENTAL CIRÚRGICO).

ARP 2055/2016 - PE/UIJM 0036/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1731,36</ValorInicial><ValorFinal>1731,36</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.346.611/0001-59</CnpjFormatado><Id>96627</Id></row>
<row _id="1166"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71142282</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00688/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR (INSTRUMENTAL CIRÚRGICO).

ARP 2054/2016 - PE/UIJM 0003/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1458,75</ValorInicial><ValorFinal>1458,75</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>96663</Id></row>
<row _id="1167"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71142282</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00743/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>PARAMEDICA INSTRUMENTAIS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>1346611000159</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR (INSTRUMENTAL CIRÚRGICO).

ARP2055/16</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4035,54</ValorInicial><ValorFinal>4035,54</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.346.611/0001-59</CnpjFormatado><Id>96665</Id></row>
<row _id="1168"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70631204</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00313/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLICOSE 5 %, FRASCO/BOLSA 500ML)

ARP 1669/2015.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1616,63</ValorInicial><ValorFinal>1616,63</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>96704</Id></row>
<row _id="1169"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70631204</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00441/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 9GLICOSE 5 % E OUTROS).

ARP 1670/2015</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>440,96</ValorInicial><ValorFinal>440,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>96705</Id></row>
<row _id="1170"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70631204</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00232/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( CLORETO DE SÓDIO 0,9 % E OUTROS).

ARP1670/15 - PROCESSO COMPRA 70631204.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5940,00</ValorInicial><ValorFinal>5940,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>96721</Id></row>
<row _id="1171"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70631204</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00489/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (GLICOSE 5 %, FRASCO/BOLSA 500ML)

ARR 1669/2015</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1745,96</ValorInicial><ValorFinal>1745,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>96724</Id></row>
<row _id="1172"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>70631204</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00551/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORETO DE SÓDIO 0,9 % E OUTROS).

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ARP 2077/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9036,00</ValorInicial><ValorFinal>9036,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.079.067/0001-02</CnpjFormatado><Id>98383</Id></row>
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<row _id="1208"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00031/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM.

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ARP 1036/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1644,80</ValorInicial><ValorFinal>1644,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.894.372/0001-09</CnpjFormatado><Id>98702</Id></row>
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<row _id="1225"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71088466</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00635/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2881877000164</CnpjFornecedor><Objeto>aquisção de material médico hospitalar</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1020,00</ValorInicial><ValorFinal>1020,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.881.877/0001-64</CnpjFormatado><Id>98741</Id></row>
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<row _id="1227"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68927452</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00304/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>VILA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>39405774000138</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ARP 2014-15</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>1753-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>368,00</ValorInicial><ValorFinal>368,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.405.774/0001-38</CnpjFormatado><Id>98804</Id></row>
<row _id="1228"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68927452</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00595/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ARP 2047/2015</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>284,40</ValorInicial><ValorFinal>284,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>98805</Id></row>
<row _id="1229"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68927452</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00596/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ARP 2012/16</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>310,00</ValorInicial><ValorFinal>310,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>98807</Id></row>
<row _id="1230"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>76029336</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00617/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>W&amp;M PUBLICIDADE LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1527405000145</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de publicidade em jornal de grande circulação.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1027,60</ValorInicial><ValorFinal>1027,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.527.405/0001-45</CnpjFormatado><Id>99061</Id></row>
<row _id="1231"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66266858</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00309/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ORTHOHEAD INSTRUMENTAIS E IMPLANTES CIRURGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>3204058000145</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais ortopédicos. ARP 0883/2015</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-07-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22188,96</ValorInicial><ValorFinal>22188,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>03.204.058/0001-45</CnpjFormatado><Id>99166</Id></row>
<row _id="1232"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00405/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>Realização de exame médico (tomografia computadorizada de crânio). 

ARP 0896/16</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>156,00</ValorInicial><ValorFinal>156,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>99194</Id></row>
<row _id="1233"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00554/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>Realização de exame médico (tomografia do ombro).

ARP 0895/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>202,00</ValorInicial><ValorFinal>202,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>99198</Id></row>
<row _id="1234"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75956250</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00681/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>OLD VILLAGE COMERCIAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>2958471000132</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de copo descartável. Compra direta.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>318,18</ValorInicial><ValorFinal>318,18</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.958.471/0001-32</CnpjFormatado><Id>99241</Id></row>
<row _id="1235"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75956250</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00682/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4832830000136</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de copo descartável. Compra direta</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>880,00</ValorInicial><ValorFinal>880,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.832.830/0001-36</CnpjFormatado><Id>99242</Id></row>
<row _id="1236"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>72255323</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0045/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00095/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RC TRANSPORTES E LIMPEZA - EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>13723170000146</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO - LIMPEZA, DESENTUPIMENTO E ESGOTAMENTO DA REDE DE ESGOTO E CAIXA DE GORDURA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-07-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3832,00</ValorInicial><ValorFinal>3832,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>13.723.170/0001-46</CnpjFormatado><Id>99247</Id></row>
<row _id="1237"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00018/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>Realização de exame de tomografia do crânio.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>156,00</ValorInicial><ValorFinal>156,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>99268</Id></row>
<row _id="1238"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00067/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>realização de exame médico (tomografia da pelve)</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>161,00</ValorInicial><ValorFinal>161,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>99270</Id></row>
<row _id="1239"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75422298</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00335/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL VALFARMA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2600770000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de medicamentos. ARP 2320/2016</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>634,20</ValorInicial><ValorFinal>634,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.600.770/0001-09</CnpjFormatado><Id>99306</Id></row>
<row _id="1240"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75422298</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00464/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ARP 2314.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>699,60</ValorInicial><ValorFinal>699,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>99327</Id></row>
<row _id="1241"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>72255323</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0045/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00095/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RC TRANSPORTES E LIMPEZA - EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>13723170000146</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO - LIMPEZA, DESENTUPIMENTO E ESGOTAMENTO DA REDE DE ESGOTO E CAIXA DE GORDURA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-07-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3832,00</ValorInicial><ValorFinal>3832,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>13.723.170/0001-46</CnpjFormatado><Id>99332</Id></row>
<row _id="1242"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>71159843</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00001/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A </Fornecedor><CnpjFornecedor>7432517000107</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa Especializada, neste documento denominado contratada, em serviços de impressão corporativa para atender às necessidades de impressão, cópia, digitalização e recebimento e transmissão, por fax, de documentos do IEMA. ADESÃO ARP 004/2015 - EDITAL 005/2015 - MPF - Procuradoria da República no Estado do Paraná.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-04-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4480,17</ValorInicial><ValorFinal>4480,17</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>71159843</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>07.432.517/0001-07</CnpjFormatado><Id>100141</Id></row>
<row _id="1243"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>76047253</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/13582/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ENGEMONT EXTINTORES &amp; SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>22789757000149</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE RECARGAS A BASE DE DIÓXIDO DE CARBONO, CARGA DE PÓ E ÁGUA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1410,00</ValorInicial><ValorFinal>1410,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>22.789.757/0001-49</CnpjFormatado><Id>101625</Id></row>
<row _id="1244"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73507091</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0013/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IDAF/00008/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PROJECTS 2008 COMERCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9241463000110</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de Software Autodesk Building Design Suite Premium, incluindo treinamento.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>39345,00</ValorInicial><ValorFinal>39345,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.241.463/0001-10</CnpjFormatado><Id>103134</Id></row>
<row _id="1245"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72689226</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00122/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DOSSI EDITORA GRAFICA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>730048000155</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE GRÁFICA RÁPIDA - MATERIAL APOSTILADO SIMPLES.

*OBSERVAÇÕES: DESCONTOS PROGRESSIVOS DE R$ 3.232,00 DO VALOR TOTAL EM FUNÇÃO DO QUANTITATIVO DE PÁGINAS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-03-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17496,00</ValorInicial><ValorFinal>17496,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>70176876</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>00.730.048/0001-55</CnpjFormatado><Id>106642</Id></row>
<row _id="1246"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00013/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS- PACIENTE MARIA DE OLIVEIRA. ARP 0896/2016. PROCESSO 73100005. SEP 75155290.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>156,00</ValorInicial><ValorFinal>156,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA. PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS.POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>107158</Id></row>
<row _id="1247"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00051/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS - PACIENTE: DINIZ BARBOSA DA SILVA. ARP 0895/2016. PROCESSO 73100005- UIJM. SEP 75973219.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>400,00</ValorInicial><ValorFinal>400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>107165</Id></row>
<row _id="1248"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00473/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS - PACIENTE: MARIA CRISTINA SOARES. ARP:0896/2016. PROCESSO: 73100005. SEP: 75603543.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>159,00</ValorInicial><ValorFinal>159,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, POREM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇOS, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA A OPÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>107251</Id></row>
<row _id="1249"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00085/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS - PACIENTE: PAULO SERGIO DA SILVA. ARP: 0896/2016. PROCESSO: 73100005. SEP: 76526127.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>159,00</ValorInicial><ValorFinal>159,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>107321</Id></row>
<row _id="1250"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00070/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS - PACIENTE: TEREZA MOLON SALES. ARP: 0896/2016. PROCESSO: 73100005. SEP: 76313468.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-02-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>156,00</ValorInicial><ValorFinal>156,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>107328</Id></row>
<row _id="1251"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00029/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS - PACIENTE: PAULO SERGIO ALVES VASQUES. ARP: 0895/2016. PROCESSO: 73100005. SEP:  75543478.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>92,98</ValorInicial><ValorFinal>92,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>107384</Id></row>
<row _id="1252"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00008/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS - PACIENTE: RENAN MATEINI MAURI. ARP: 0895/2016. PROCESSO: 73100005. SEP: 74974114.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>92,98</ValorInicial><ValorFinal>92,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE FORNECIMENTO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>107445</Id></row>
<row _id="1253"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00025/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS - PACIENTE: IRACY ALVES DE OLIVEIRA. ARP: 0896/2016. PROCESSO: 73100005.  SEP: 75501562.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-01-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>156,00</ValorInicial><ValorFinal>156,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE FORNECIMENTO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>107446</Id></row>
<row _id="1254"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00071/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS  - PACIENTE: MARIANA CANDIDA CERQUEIRA. ARP: 0896/2016. PROCESSO: 73100005. SEP: 76321339.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>159,00</ValorInicial><ValorFinal>159,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE FORNECIMENTO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>107447</Id></row>
<row _id="1255"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00010/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS - PACIENTE: SENY RODRIGUES DE OLIVEIRA. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP: 75104245.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>380,00</ValorInicial><ValorFinal>380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR COM A ORDEM DE SERVIÇOS, POR ESTE MOTIVO FOI  MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>107628</Id></row>
<row _id="1256"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00027/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS -  PACIENTE: GERALDO RAIMUNDO DA SILVA. ARP: 0896/2016. PROC: 73100005. SEP: 75519003.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>159,00</ValorInicial><ValorFinal>159,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR COM A ORDEM DE SERVIÇOS, POR ESTE MOTIVO FOI  MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>107632</Id></row>
<row _id="1257"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00024/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS - PACIENTE: ARTUR ALBINO DE ALCANTARA. ARP: 0895/2016. PROCESSO: 73100005. SEP: 75464616.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>380,00</ValorInicial><ValorFinal>380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR COM A ORDEM DE SERVIÇOS, POR ESTE MOTIVO FOI  MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>107645</Id></row>
<row _id="1258"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00023/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS - PACIENTE: ARTUR ALBINO DE ALCANTARA. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP: 75469780.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>92,98</ValorInicial><ValorFinal>92,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR COM A ORDEM DE SERVIÇOS, POR ESTE MOTIVO FOI  MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>107650</Id></row>
<row _id="1259"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00004/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS - PACIENTE: GERALDO RAYMUNDO DA SILVA. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP: 74683128.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>235,93</ValorInicial><ValorFinal>235,93</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, POREM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR NA ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇAO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>107761</Id></row>
<row _id="1260"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00056/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE: ELZELI DUTRA BARROS. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP: 76110397</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>471,86</ValorInicial><ValorFinal>471,86</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>109272</Id></row>
<row _id="1261"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00316/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MEDICOS /ARP0895/2016/PROC 73100005</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>235,93</ValorInicial><ValorFinal>235,93</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>109291</Id></row>
<row _id="1262"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00007/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇO DE EXAMES MÉDICOS.ARP Nº0896/2016 PROCESSO Nº 73100005,PROCESSO  SEP 74903330.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>159,00</ValorInicial><ValorFinal>159,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, POREM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO,POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>109377</Id></row>
<row _id="1263"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00002/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP: 74388215.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-05-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>92,98</ValorInicial><ValorFinal>92,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO. POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>109385</Id></row>
<row _id="1264"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00364/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP: 75006049. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>92,98</ValorInicial><ValorFinal>92,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>109386</Id></row>
<row _id="1265"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00006/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0896/2016. PROC: 73100005. SEP: 74821792.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>159,00</ValorInicial><ValorFinal>159,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA. PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUEÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>109425</Id></row>
<row _id="1266"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00009/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP:0895/2016. PROC: 73100005. SEP: 75002175. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>92,98</ValorInicial><ValorFinal>92,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>109428</Id></row>
<row _id="1267"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00060/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP:76224805.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>92,98</ValorInicial><ValorFinal>92,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO. POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>109519</Id></row>
<row _id="1268"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00075/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0896/2016. PROC: 73100005. SEP:76379213.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>159,00</ValorInicial><ValorFinal>159,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO. POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>109522</Id></row>
<row _id="1269"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00020/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP: 75395525.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>92,98</ValorInicial><ValorFinal>92,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>109572</Id></row>
<row _id="1270"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00053/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP: 76026019.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>92,98</ValorInicial><ValorFinal>92,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>109576</Id></row>
<row _id="1271"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00014/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0896/2016. PROC: 73100005. SEP: 75159546.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-01-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>164,00</ValorInicial><ValorFinal>164,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>109585</Id></row>
<row _id="1272"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00059/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MEDICOS. ARP: 0896/2016. PROC: 73100005. SEP:76213609.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>156,00</ValorInicial><ValorFinal>156,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>109591</Id></row>
<row _id="1273"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00039/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0896/2016. PROC: 73100005. SEP: 75745577.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>156,00</ValorInicial><ValorFinal>156,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>109594</Id></row>
<row _id="1274"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00005/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0896/2016. PROC: 73100005. SEP: 74737503.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>156,00</ValorInicial><ValorFinal>156,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>109687</Id></row>
<row _id="1275"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00414/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP: 75285487.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>92,98</ValorInicial><ValorFinal>92,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>109697</Id></row>
<row _id="1276"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00012/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0896/2016. PROC:73100005. SEP: 75148803.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>156,00</ValorInicial><ValorFinal>156,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>109703</Id></row>
<row _id="1277"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00074/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0896/2016. PROC: 73100005. SEP: 76355748.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>164,00</ValorInicial><ValorFinal>164,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>109719</Id></row>
<row _id="1278"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00022/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGIISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0896/2016. PROC: 73100005. SEP: 75412705</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>156,00</ValorInicial><ValorFinal>156,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>109733</Id></row>
<row _id="1279"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00057/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP: 76110281.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>92,98</ValorInicial><ValorFinal>92,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>109783</Id></row>
<row _id="1280"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00047/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0896/2016. PROC: 73100005. SEP: 75870037.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-10-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>156,00</ValorInicial><ValorFinal>156,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>109798</Id></row>
<row _id="1281"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00468/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇO DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP: 75542749</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-08-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-08-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>92,98</ValorInicial><ValorFinal>92,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA. PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>109859</Id></row>
<row _id="1282"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00064/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP: 76270173.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>400,00</ValorInicial><ValorFinal>400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, POREM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>109864</Id></row>
<row _id="1283"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>76171531</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/VICE/00010/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação do Diário Oficial para prestação publicação dos oficiais da Vice-Governador.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17499,88</ValorInicial><ValorFinal>17499,88</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>109921</Id></row>
<row _id="1284"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00077/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MEDICOS. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005. SEP:76404927.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>242,00</ValorInicial><ValorFinal>242,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA A OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>110087</Id></row>
<row _id="1285"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00083/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0896/2016. PROC: 73100005. SEP: 76506460</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>156,00</ValorInicial><ValorFinal>156,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI  MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>110092</Id></row>
<row _id="1286"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00086/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 0895/2016. PROC: 73100005.  SEP: 76548988.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>400,00</ValorInicial><ValorFinal>400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI  MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>110094</Id></row>
<row _id="1287"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00063/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>73,20</ValorInicial><ValorFinal>73,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Processo realizado no siga,porem houve a necessidade de adequação do valor a ordem de serviço ,por este motivo foi marcada esta opção</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>110121</Id></row>
<row _id="1288"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00066/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-11-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-11-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>380,00</ValorInicial><ValorFinal>380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA,POREM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO , POR ESTA MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>110133</Id></row>
<row _id="1289"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00043/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS.ARP 005/2016 PROCESSO 73100005</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-10-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>156,00</ValorInicial><ValorFinal>156,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, POREM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR  A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADO ESTA OPÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>110159</Id></row>
<row _id="1290"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>51961725</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEMOBI/00020/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de energia elétrica, 6º andar, sede da SEMOBI, ED. RS TRADE TOWER.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>50000,00</ValorInicial><ValorFinal>50000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Outra administração. Não sei informar.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>110941</Id></row>
<row _id="1291"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00533/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE ROSA ILDA DE SOUZA. SEP: 75803879</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>156,00</ValorInicial><ValorFinal>156,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO COMPRA REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADO A OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>113550</Id></row>
<row _id="1292"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00030/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. ARP: 895/2016. PACIENTE: SINTIA FREITAS DA SILVA. SEP: 77301536</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>92,98</ValorInicial><ValorFinal>92,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR A ORDEM DE SERVIÇO, POR ESTE MOTIVO FOI MARCADA ESTA OPÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>113602</Id></row>
<row _id="1293"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72107308</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00047/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9029238000114</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE WELINGTON SANTOS LIMA. ARP 1742/2016. SEP 79335322.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>249,00</ValorInicial><ValorFinal>249,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.029.238/0001-14</CnpjFormatado><Id>113621</Id></row>
<row _id="1294"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72107308</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00045/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9029238000114</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE  ILSON DE MELO. ARP 1742/2016. SEP 79052835.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>249,00</ValorInicial><ValorFinal>249,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.029.238/0001-14</CnpjFormatado><Id>113622</Id></row>
<row _id="1295"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72107308</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00043/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9029238000114</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE FELICIO DE OLIVEIRA. ARP 1742/2016. SEP 77849868.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>249,00</ValorInicial><ValorFinal>249,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.029.238/0001-14</CnpjFormatado><Id>113644</Id></row>
<row _id="1296"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72107308</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00002/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9029238000114</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE SHEILA ANDRADE ALVES. ARP 1742/2016. SEP 76618749.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>848,00</ValorInicial><ValorFinal>848,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.029.238/0001-14</CnpjFormatado><Id>113647</Id></row>
<row _id="1297"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>73963798</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/FAPES/00002/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OFICIAL MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10518614000113</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>58963,20</ValorInicial><ValorFinal>60371,64</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.518.614/0001-13</CnpjFormatado><Id>113696</Id></row>
<row _id="1298"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72107308</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00038/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9029238000114</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE ANESIO SALLES. ARP 1742/2016. SEP 75721945.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>848,00</ValorInicial><ValorFinal>848,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.029.238/0001-14</CnpjFormatado><Id>113722</Id></row>
<row _id="1299"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72107308</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00044/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9029238000114</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE FELICIO DE OLIVEIRA. ARP 1742/2016. SEP 77941152.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>249,00</ValorInicial><ValorFinal>249,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, POREM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO, POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.029.238/0001-14</CnpjFormatado><Id>113741</Id></row>
<row _id="1300"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72107308</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00037/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9029238000114</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE CARLOS MAGNO TEIXEIRA. ARP 1742/2016. SEP 75716267.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>249,00</ValorInicial><ValorFinal>249,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, POREM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO, POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.029.238/0001-14</CnpjFormatado><Id>113742</Id></row>
<row _id="1301"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72107308</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00013/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9029238000114</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE JOSE FERNANDO MOREIRA. ARP 1742/2016. SEP 76884627.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>249,00</ValorInicial><ValorFinal>249,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.029.238/0001-14</CnpjFormatado><Id>113783</Id></row>
<row _id="1302"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72107308</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00046/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9029238000114</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS.PACIENTE NELIO ANTONIO DE OLIVEIRA. ARP 1742/2016. SEP 79230180.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>249,00</ValorInicial><ValorFinal>249,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.029.238/0001-14</CnpjFormatado><Id>113789</Id></row>
<row _id="1303"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72107308</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00041/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9029238000114</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS.PACIENTE CARLOS MAGNO TEIXEIRA. ARP 1742/2016. SEP 75761130.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>249,00</ValorInicial><ValorFinal>249,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.029.238/0001-14</CnpjFormatado><Id>113793</Id></row>
<row _id="1304"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72107308</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00019/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9029238000114</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS.PACIENTE JUAREZ RANGEL. ARP 0742/2016. SEP 76928012.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>249,00</ValorInicial><ValorFinal>249,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.029.238/0001-14</CnpjFormatado><Id>113816</Id></row>
<row _id="1305"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72107308</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00065/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9029238000114</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE SEBASTIAO ANEZIO DA SILVA. ARP 1742/2016. SEP 76270041.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>249,00</ValorInicial><ValorFinal>249,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.029.238/0001-14</CnpjFormatado><Id>113932</Id></row>
<row _id="1306"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72107308</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00062/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9029238000114</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE ELAINE BASILIO. ARP 1742/2016. SEP 76234762.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>249,00</ValorInicial><ValorFinal>249,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.029.238/0001-14</CnpjFormatado><Id>113934</Id></row>
<row _id="1307"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72107308</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00048/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GUILHERME FALCAO RIBEIRO FERREIRA ENDOSCOPIA EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>9029238000114</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE JOÃO BATISTA DE CARVALHO. ARP 1742/2016. SEP 75878232.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>249,00</ValorInicial><ValorFinal>249,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.029.238/0001-14</CnpjFormatado><Id>113953</Id></row>
<row _id="1308"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>73963798</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/FAPES/00002/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OFICIAL MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10518614000113</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>60883,92</ValorInicial><ValorFinal>64216,72</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.518.614/0001-13</CnpjFormatado><Id>113993</Id></row>
<row _id="1309"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>73963798</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/FAPES/00002/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OFICIAL MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10518614000113</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>64860,96</ValorInicial><ValorFinal>66228,56</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.518.614/0001-13</CnpjFormatado><Id>113999</Id></row>
<row _id="1310"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>73963798</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/FAPES/00002/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OFICIAL MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10518614000113</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-06-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>67596,12</ValorInicial><ValorFinal>67596,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.518.614/0001-13</CnpjFormatado><Id>114143</Id></row>
<row _id="1311"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><NumeroProcesso>79499473</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>0086/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HPF/00028/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-12-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>438,00</ValorInicial><ValorFinal>438,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HIMABA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>74167898</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>114163</Id></row>
<row _id="1312"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71962875</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0013/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00011/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>20288629000196</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços terceirizados de Auxiliar de Informática.
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<row _id="1313"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71962875</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0013/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00011/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>20288629000196</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços terceirizados de Auxiliar de Informática.
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<row _id="1314"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>71962875</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0013/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00011/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>20288629000196</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços terceirizados de Auxiliar de Informática.
Processo de Pagamento nº 75490811.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-05-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>377670,72</ValorInicial><ValorFinal>385485,12</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>20.288.629/0001-96</CnpjFormatado><Id>117185</Id></row>
<row _id="1315"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>73080241</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00017/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4832830000136</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO CONTRATO DE LIMPEZA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5649,96</ValorInicial><ValorFinal>5649,96</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.832.830/0001-36</CnpjFormatado><Id>118104</Id></row>
<row _id="1316"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>73080241</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00018/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10610928000141</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SUPRIR A DEMANDA DO CONTRATO DE LIMPEZA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2791,92</ValorInicial><ValorFinal>2791,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.610.928/0001-41</CnpjFormatado><Id>118125</Id></row>
<row _id="1317"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00039/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE ADRIANO CAETANO CAMPOS. ARP 0896/2016. SEP 77597249.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>156,00</ValorInicial><ValorFinal>156,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO LANÇADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>118308</Id></row>
<row _id="1318"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00038/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE SEBASTIANA APARECIDA LEAL. ARP 0896/2016. SÉP. 77597230.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>164,00</ValorInicial><ValorFinal>164,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM O VALOR DA ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>118316</Id></row>
<row _id="1319"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72085266</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00107/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39032974000192</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML, CLORETO DE SÓDIO 20% E OUTROS) PARA UIJM ARPs 0907 / 0908 / 0909 / 0910 / 2016 - PROCESSO DE COMPRA 72085266 - SEP 74261649.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>415,00</ValorInicial><ValorFinal>415,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>72085266</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>39.032.974/0001-92</CnpjFormatado><Id>118322</Id></row>
<row _id="1320"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00006/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS.. PACIENTE DINIZ BARBOSA DA SILVA. ARP 0895/2016. SEP 76706729.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>380,00</ValorInicial><ValorFinal>380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>118330</Id></row>
<row _id="1321"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>72085266</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00108/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML, CLORETO DE SÓDIO 20% E OUTROS) PARA UIJM ARPS 0907 / 0908 / 0909 / 0910 / 2016 - PROCESSO DE COMPRA 72085266 - SEP 74261649.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>254,40</ValorInicial><ValorFinal>254,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>72085266</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>118343</Id></row>
<row _id="1322"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00072/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS.. PACIENTE ALAI VIANA. ARP 0895/2016. SEP 76327680.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>92,98</ValorInicial><ValorFinal>92,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO NO VALOR DE ACORDO COM ORDEM SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>118347</Id></row>
<row _id="1323"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00076/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE SEBASTIÃO HAROLDO FERREIRA. ARP 0896/2016. SEP 76385604.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>156,00</ValorInicial><ValorFinal>156,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO NO VALOR DE ACORDO COM ORDEM SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>118349</Id></row>
<row _id="1324"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00079/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS.. PACIENTE DOUGLAS GUILHEN CHERRER. ARP 0896/2016. SEP 76481425.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>202,00</ValorInicial><ValorFinal>202,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO NO VALOR DE ACORDO COM ORDEM SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>118370</Id></row>
<row _id="1325"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00082/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE JACY BARBOSA LOUVE. ARP 0896/2016. SEP 76506177.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>156,00</ValorInicial><ValorFinal>156,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO NO VALOR DE ACORDO COM ORDEM SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>118372</Id></row>
<row _id="1326"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00024/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE ALEXANDRE DO NASCIMENTO. ARP 0895/2016. SEP 77101430.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>92,98</ValorInicial><ValorFinal>92,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>118387</Id></row>
<row _id="1327"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00475/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE PEDRO ANTONIO RODRIGUES. ARP 0896/2016. SEP 75616246.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>156,00</ValorInicial><ValorFinal>156,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>118402</Id></row>
<row _id="1328"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00010/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE LAURO COELHO DE MORAES. ARP 0896/2016. SEP 76757862.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>156,00</ValorInicial><ValorFinal>156,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>118405</Id></row>
<row _id="1329"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00605/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE REGINA DE FATIMA DO NASCIMENTO. ARP 0896/2016. SEP 75983966.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>479,90</ValorInicial><ValorFinal>479,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>118407</Id></row>
<row _id="1330"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00466/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE JOSE CORREIA DA SILVA. ARP 0896/2016. SEP 75508214.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>156,00</ValorInicial><ValorFinal>156,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>118423</Id></row>
<row _id="1331"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00054/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE CELINA MORAES OLIVEIRA. ARP 0896/2016. SEP 76065278</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>156,00</ValorInicial><ValorFinal>156,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>118439</Id></row>
<row _id="1332"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00034/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CDIG - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269239000127</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE EXAMES MÉDICOS. PACIENTE MARIA SERRATE OLIVEIRA.ARP 0895/2016. SEP 75658038.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2016-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>92,98</ValorInicial><ValorFinal>92,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.269.239/0001-27</CnpjFormatado><Id>118440</Id></row>
<row _id="1333"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>73100005</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00069/2016</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS P</Fornecedor><CnpjFornecedor xsi:nil="true" /><Objeto xsi:nil="true" /><TipoAquisicao xsi:nil="true" /><Situacao xsi:nil="true" /><DataCelebracao xsi:nil="true" /><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial xsi:nil="true" /><ValorFinal xsi:nil="true" /><eRegistroPreco xsi:nil="true" /><procRealizadoSiga xsi:nil="true" /><orgaoOrigemProcesso xsi:nil="true" /><justificativaProcForaSiga xsi:nil="true" /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado xsi:nil="true" /><Id xsi:nil="true" /></row>
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