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<row _id="1"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80667902</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/PGE/00006/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>5764629000121</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vale transporte junto à Companhia de Transporte Urbano do Distrito Federal -DFTrans</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-02-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2640,00</ValorInicial><ValorFinal>2640,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.764.629/0001-21</CnpjFormatado><Id>55622</Id></row>
<row _id="2"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80668100</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/PGE/00007/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CIA METROPOLITANA DF METRO DF</Fornecedor><CnpjFornecedor>38070074000177</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de vales transporte junto à Companhia Metropolitano do Distrito Federal -METRO/DF</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-02-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2640,00</ValorInicial><ValorFinal>2640,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>38.070.074/0001-77</CnpjFormatado><Id>55659</Id></row>
<row _id="3"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>75520184</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00002/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A  </Fornecedor><CnpjFornecedor>48791685000168</CnpjFornecedor><Objeto>SET DE INFUSAO ACCU-CHECK FLEX LINK; TAMANHO: 6MM/ 30CM.

</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1795,60</ValorInicial><ValorFinal>1795,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>48.791.685/0001-68</CnpjFormatado><Id>55700</Id></row>
<row _id="4"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>73834521</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00003/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RM PERSONAL CHEF LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>20694325000129</CnpjFornecedor><Objeto>MARMITEX; DIAMETRO DA EMBALAGEM: 18 CM; MATERIAL DA EMBALAGEM: ALUMINIO OU POLIESTIRENO EXPANDIDO - ISOPOR; CONTEUDO: 1 OPCAO DE CARNE BOVINA, SUINA, AVE OU PESCADOS; 1 TIPO DE FEIJAO SIMPLES, TUTU, TROPEIRO OU FEIJOADA; 1 TIPO DE FRITURA; 1 TIPO DE SALDA COZIDA; 1 TIPO DE SALADA CRUA; ACESSORIOS: GARFO E FACA DE PLASTICO E 1 GUARDANAPO DE PAPEL.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-05-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1874,00</ValorInicial><ValorFinal>1874,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>20.694.325/0001-29</CnpjFormatado><Id>55701</Id></row>
<row _id="5"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>79942083</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00004/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FERMACO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>28126738000119</CnpjFornecedor><Objeto>CADEADO COMUM; MATERIAL CORPO: LATAO MACICO; LARGURA: 30 MM; TIPO HASTE: CURTA; TRAVAMENTO: DUPLO; DESBLOQUEIO: CHAVE SIMPLES; MATERIAL HASTE: ACO CEMENTADO E CROMADO; QUANTIDADE DE CHAVE: 2 CHAVES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-08-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4180,00</ValorInicial><ValorFinal>4180,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.126.738/0001-19</CnpjFormatado><Id>55759</Id></row>
<row _id="6"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>79913911</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00001/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA OCEANO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>3719326000161</CnpjFornecedor><Objeto>Execução de obra de adequações civis e elétricas na EEEF Galdino Antônio Vieira, localizada no Município de Vila Veha, com fornecimento de mão de obra e materiais, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário.</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-10-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>452529,24</ValorInicial><ValorFinal>452529,24</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>79913911</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>03.719.326/0001-61</CnpjFormatado><Id>55859</Id></row>
<row _id="7"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>77019628</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00005/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DETEMAC - DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>8107783000119</CnpjFornecedor><Objeto>SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL: DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS.
NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL: DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO.SERVICO; TITULO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA; SUBTITULO: PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL: DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-09-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3787,50</ValorInicial><ValorFinal>3787,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.107.783/0001-19</CnpjFormatado><Id>55879</Id></row>
<row _id="8"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80693571</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/VICE/00003/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>2879926000124</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AUTOMÁTICAS DA VIA EXPRESSA NAS PRAÇAS DE PEDÁGIO (3ª PONTE E RODOVIA DO SOL)</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3060,00</ValorInicial><ValorFinal>3060,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>02.879.926/0001-24</CnpjFormatado><Id>55899</Id></row>
<row _id="9"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>74475665</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00006/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MELOXICAM 15MG, COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>349,68</ValorInicial><ValorFinal>349,68</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>55919</Id></row>
<row _id="10"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80691773</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEDURB/10004/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE _ 2018_ GVBUS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>56548,80</ValorInicial><ValorFinal>56548,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>55921</Id></row>
<row _id="11"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80691773</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEDURB/00004/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>27054717000172</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE - EXERCÍCIO 2018_SETPES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25326,00</ValorInicial><ValorFinal>25326,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.054.717/0001-72</CnpjFormatado><Id>55939</Id></row>
<row _id="12"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>75639939</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00009/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>TACROLIMO 0,1%; FORMA FARMACEUTICA: POMADA; FORMA DE APRESENTACAO: BISNAGA 10G; VIA ADMINISTRACAO: DERMATOLOGICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: BISNAGA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3568,05</ValorInicial><ValorFinal>3568,05</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>55959</Id></row>
<row _id="13"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>77569857</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00002/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TROPA CONSTRUTORA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>11300304000190</CnpjFornecedor><Objeto>OBRA DE CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA EEEFM SEBASTIÃO COIMBRA ELISEU, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE/ES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-09-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>45434,92</ValorInicial><ValorFinal>45434,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>11.300.304/0001-90</CnpjFormatado><Id>55979</Id></row>
<row _id="14"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80090400</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00010/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>WORKLINE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>23098992000137</CnpjFornecedor><Objeto>: CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA COM BRAÇO REGULAVEL,ASSENTOS MEDINDO 430X490MM E ENCOSTO 380X440MM,MONTADOS SOBRE COMPENSADO DE 15MM,CONFORMADO ANATOMICAMENTE A QUENTE E FIXSDOS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCAS DE GARRA,ESPUMAS INJETADAS COM DENSIDADE CONTROLADA COM 40KG/CM3 E 60KG/CM3,RESPECTIVAMENTE PARA O ENCOSTO E ASSENTO,REVESTIMENTO EM TECIDO LÃ  100% NATURAL, NA COR PRETA,FORRO RETARDANTE SEM COSTURA,PROTEÇÃO EM PERFIL DE PVC ANTI IMPACTO MACHO E FERMEA NO CONTORNO DO ASSENTO,BASE GIRATORIA A GAS E MOLA AMORTECEDORAS,COM REGULAGEM INDEPENDENTE DE ALTURA DO ASSENTO E ALTURA E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO,HASTE DO ENCOSTO ARTICULADA E RODIZIOS DUPLO GIRO EM NYLON,BRAÇOS COM ALMA DE AÇO COBERTOS </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7780,50</ValorInicial><ValorFinal>7780,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>23.098.992/0001-37</CnpjFormatado><Id>56019</Id></row>
<row _id="15"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>73573604</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00001/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>BELIMUMABE 120MG - FRASCO / AMPOLA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-03-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16712,54</ValorInicial><ValorFinal>16712,54</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>56159</Id></row>
<row _id="16"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80377882</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00011/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4832830000136</CnpjFornecedor><Objeto>ESPONJA PARA LIMPEZA,DUPLA-FACE,COMPOSIÇÃO; ESPUMA DE POLIURETANO,MEDINDO 102X69X28MM,COM BACTERICIDA,COR VERDE E AMARELA,MEDINDO; 10,5X,5X2,5MM:EMBALAGEM PACOTE COM 04 UNIDADES- código siga-15628</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>192,00</ValorInicial><ValorFinal>192,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.832.830/0001-36</CnpjFormatado><Id>56319</Id></row>
<row _id="17"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>75639653</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00016/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>: DIVALPROATO DE SODIO 250MG - COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>427,23</ValorInicial><ValorFinal>427,23</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>56439</Id></row>
<row _id="18"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>75639653</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00015/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269125000187</CnpjFornecedor><Objeto>GLICOSAMINA SULFATO 1,5 - SACHE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7585,20</ValorInicial><ValorFinal>7585,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>18.269.125/0001-87</CnpjFormatado><Id>56459</Id></row>
<row _id="19"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>77378725</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00003/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BERTOLI CONSTRUCOES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>10395017000149</CnpjFornecedor><Objeto>Execução de obra de reforma da EEEFM Bernardo Horta, localizado no município de Irupi/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-10-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>88228,43</ValorInicial><ValorFinal>88228,43</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.395.017/0001-49</CnpjFormatado><Id>56479</Id></row>
<row _id="20"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80721443</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00021/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RV FERREIRA ROCHA ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>25345598000181</CnpjFornecedor><Objeto>BEBEDOURO; TIPO: INDUSTRIAL; ACO INOX 430; 03 TORNEIRAS EM LATAO CROMADO; RESERVATORIO INTERNO: EM ACO INOX 304; ISOLACAO TERMICA: EM POLIURETANO; SERPENTINA EXTERNA EM COBRE; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 100 LITROS; CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 180 LITROS/HORAS; GAS REFRIGERANTE: R134A; MEDIDAS APROXIMADAS DO BEBEDOURO: 150 X 80 X 60 CM; TENSAO DE ALIMENTACAO: 127/220 V; CERTIFICACAO DO BEBEDOURO: INMETRO; GARANTIA: 12 MESES; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4576,20</ValorInicial><ValorFinal>4576,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>25.345.598/0001-81</CnpjFormatado><Id>56559</Id></row>
<row _id="21"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>75886138</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00014/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MESALAZINA 500MG - SUPOSITORIO.LOTE-05

ESPECIFICAÇÃO: SALMETEROL 50MCG/DOSE, PO INALANTE OU AEROSSOL BUCAL - FRASCO 60 DOSES.
</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4411,50</ValorInicial><ValorFinal>4411,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>56579</Id></row>
<row _id="22"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80322166</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00020/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>8717511000130</CnpjFornecedor><Objeto>SABONETE LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, REFIL 800ML, COM BICO DOSADOR, PH NEUTRO, COM AROMA SUAVE, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LAUDO DE IRRITABILIDADE CUTÂNEA, ALVARÁ DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO FORNECIDA PELO M.SAÚDE DA EMPRESA FABRICANTE DO PRODUTO E DA EMPRESA LICITANTE, PRAZO DE VALIDADE ACIMA DE 02 ANOS. EMBALAGEM DE 800ML</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1118,88</ValorInicial><ValorFinal>1118,88</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.717.511/0001-30</CnpjFormatado><Id>56639</Id></row>
<row _id="23"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>75479052</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00023/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALKA TECNOLOGIA EM DIAGNOSTICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>71619829000115</CnpjFornecedor><Objeto>TESTE PARA DIAGNOSTICO DE TROMBOFILIAS; PRODUTO: ANTI-CARDIOLIPINA IGG E IGM; TIPO: TESTE ELISA PARA DETERMINACAO ANTI-CARDIOLIPINA;FINALIDADE: INVESTIGACAO DA CAUSA DA TROMBOSE POR ELISA;INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO;ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE,Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S; UNIDADE DE FORNECIMENTO: KIT 96 TESTES TESTE PARA DIAGNOSTICO DE TROMBOFILIAS; PRODUTO: ANTI-ß2-GLICOPROTEINA I IGG E IGM; TIPO: TESTE ELISA PARA INVESTIGACAO DA CAUSA DA TROMBOSE POR ELISA;INSTRUCOES: APRESENTAR BULA/INSTRUCOES DE USO;ROTULAGEM: DADOS DE IDENTIFICACAO, COMPONENTES, FINALIDADE,Nº DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, PROCEDENCIA,RESPONSAVEL TECNICO, ARMAZENAMENTO E REGISTRO NO M.S; UNIDADE DE FORNECIMENTO: KIT 96 TESTES.

</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6747,00</ValorInicial><ValorFinal>6747,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>71.619.829/0001-15</CnpjFormatado><Id>56659</Id></row>
<row _id="24"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>74449559</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00017/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>-MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLOPIDOGREL 75MG (MARCA:PLAVIX); FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO

</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>484,19</ValorInicial><ValorFinal>484,19</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>56739</Id></row>
<row _id="25"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>74449559</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00018/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DESLORATADINA 0,5 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: XAROPE; FORMA DE APRESENTACAO:FRASCO 60Ml; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>449,71</ValorInicial><ValorFinal>449,71</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>56759</Id></row>
<row _id="26"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>74449559</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00019/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. -  FILIAL GO</Fornecedor><CnpjFornecedor>4027894000326</CnpjFornecedor><Objeto>: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DOMPERIDONA 10MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>388,08</ValorInicial><ValorFinal>388,08</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.027.894/0003-26</CnpjFormatado><Id>56799</Id></row>
<row _id="27"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>75191342</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00030/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>1027474000190</CnpjFornecedor><Objeto>BISCOITO; VARIEDADE: SALGADO; SABOR: ORIGINAL; INGREDIENTES: ACUCAR, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO; EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS COM PESO APROXIMADO DE 27 G; MATERIAL DA EMBALAGEM: MULTIPACK; DATA DE FABRICAÇÃO: IMPRESSO NO ROTULO; PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 5 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; LEGISLAÇÃO: CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; VERIFICAÇÃO: PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM APROXIMADAMENTE 162GBolo; sabor: baunilha ou chocolate ou laranja; recheio: qualquer sabor; cobertura: sem cobertura; peso: 40 g; embalagem: embalado individualmente; rotulagem: informações: nutricional, composição, marca, procedência, peso, declaração de presença ou não de glúten, número do lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde ou Agricultura; características adicionais: embalagem: atóxica, termossoldada, material flexível, laminado; validade: 12 meses a partir da data fabricação; unidade de fornecimento: unidade.SIGA: 153183</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5263,20</ValorInicial><ValorFinal>5263,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.027.474/0001-90</CnpjFormatado><Id>56859</Id></row>
<row _id="28"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>75866765</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00061/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>BROMOPRIDA 10MG-MARCA DIGESAN -CAPSULA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>168,00</ValorInicial><ValorFinal>168,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>56979</Id></row>
<row _id="29"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>75866765</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00062/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MACROGOL 3350 13,125G +  BICARBONATO DE SODIO 0,1775G + CLORETO DE SODIO 0,3507G + CLORETO DE POTASSIO 0,0466G - SACHE 14G.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1412,40</ValorInicial><ValorFinal>1412,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>56999</Id></row>
<row _id="30"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>75866765</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00063/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>SORBITOL A 70% 714MG/G +  LAURILSULFATO DE SODIO 7,7MG/G SOLUCAO RETAL -  BISNAGA 6,5G.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>843,78</ValorInicial><ValorFinal>843,78</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>57019</Id></row>
<row _id="31"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>79145957</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00046/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: ACETAZOLAMIDA 250MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO- CÓDIGO SIGA:  50127</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>360,00</ValorInicial><ValorFinal>360,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>57039</Id></row>
<row _id="32"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>76780937</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00038/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DABIGATRANA ETEXILATO 110 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO.MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DABIGATRANA ETEXILATO 150MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO.

</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7860,38</ValorInicial><ValorFinal>7860,38</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>57079</Id></row>
<row _id="33"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80321755</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00064/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>16789936000183</CnpjFornecedor><Objeto>DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE VIDRARIAS E UTENSÍLIOS LABORATORIAIS, COM PH NEUTRO; BIOLOGICAMENRE DEGRADÁVEL; RECIPIENTE COM 5 LITROSDISPENSER DE PAREDE PARA USO DE SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL COM RESERVATÓRIO DE 800ML; MATERIAL EM PLASTICO ABS; BAIXA DENSIDADE E ALTA RESISTENCIA; CORES: FRENTE BRANCO E TECLA DE APERTE PARA SAIDA DO PRODUTO NA COR CINZA; SISTEMA DE ABERTURA: TRAVAS LATERAIS, TIPO PRESSAO; FIXAÇÃO EM PAREDE COM BUCHAS E PARAFUSOS; TAMPA FRONTAL, TIPO BASCULANTE E VISOR CENTRAL TRANSPARENTE PARA FACILITAR A VISIBILIDADE DO PRODUTO NO ABASTECIMENTO; DIMENSOES APROXIMADAS: 25CM(ALTURA) X 12CM(LARGURA X 10CM(PROFUNDIDADE);UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1023,26</ValorInicial><ValorFinal>1023,26</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>16.789.936/0001-83</CnpjFormatado><Id>57119</Id></row>
<row _id="34"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>77330447</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0282/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00028/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: QUETIAPINA, FUMARATO 50MG XRO; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; VALIDADE: 12 MESES - A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-10-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-10-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2068,50</ValorInicial><ValorFinal>2068,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>57159</Id></row>
<row _id="35"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80737374</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00070/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>20456424000172</CnpjFornecedor><Objeto>PASTA REGISTRADOR A-Z; MATERIAL: PAPEL CARTAO; REVESTIMENTO: PAPEL MONOLUCIUDO; ESPESSURA DA CAPA: 1,7MM; LOMBO: 55MM; LARGURA: 280MM; ALTURA: 350MM; COR: PRETA OU TIGRADO; QUANTIDADE ARGOLA GUIA: 2 ARGOLAS; FORMATO GUIA: D; DIAMETRO: 30MM; COMPRESSOR: COM COMPRESSOR; SISTEMA TRAVAMENTO: ALAVANCA; COM OLHAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. PASTA REGISTRADOR A-Z; MATERIAL: PAPEL CARTAO; REVESTIMENTO: PAPEL MONOLUCIUDO; ESPESSURA DA CAPA: 1,7MM; LOMBO: 80MM; LARGURA: 280MM; ALTURA: 350MM; COR: PRETA OU TIGRADO; QUANTIDADE ARGOLA GUIA: 2 ARGOLAS; FORMATO GUIA: D; DIAMETRO: 30MM; COMPRESSOR: COM COMPRESSOR; SISTEMA TRAVAMENTO: ALAVANCA; COM OLHAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. 

</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3714,00</ValorInicial><ValorFinal>3714,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>20.456.424/0001-72</CnpjFormatado><Id>57179</Id></row>
<row _id="36"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>75929961</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00034/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>RASAGILINA 1MG ¿ COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1314,00</ValorInicial><ValorFinal>1314,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>57199</Id></row>
<row _id="37"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>75929961</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00035/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>- CLORIDRATO DE DONEPEZILA 5MG (MARCA ERANZ) - COMPRIMIDO REVESTIDO.

</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-03-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3239,04</ValorInicial><ValorFinal>3239,04</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>57219</Id></row>
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<row _id="39"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>78079713</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00058/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DROGARIA SIENA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>21324670000133</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: PROTETOR FPS50 - PROTECAO UVA/UVB - ACAO HIDRATANTE - RESISTENTE A AGUA; FORMA FARMACEUTICA: LOCAO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO; VIA ADMINISTRACAO: TOPICO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 125ML: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1:SABONETE LIQUIDO PARA PELE ATOPICA ; FORMA FARMACEUTICA:SOLUCAO LIQUIDA ; FORMA DE APRESENTACAO:FRASCO 295ML ; VIA ADMINISTRACAO: TOPICA; UNIDADE DE FORNECIMENTO:FRASCO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-10-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-08-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3537,84</ValorInicial><ValorFinal>3537,84</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>21.324.670/0001-33</CnpjFormatado><Id>57299</Id></row>
<row _id="40"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80157424</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESA/00002/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA ARPA E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5116388000104</CnpjFornecedor><Objeto>Execução Dos Serviços De Manutenção Preventiva E Corretiva Predial com Fornecimento de Materiais,  para atender a  SESA ¿ BEIRA MAR  - Av. Mal Mascarenhas de Moraes n° 2025, Bento Ferreira, Vitória/ES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2752,92</ValorInicial><ValorFinal>2752,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.116.388/0001-04</CnpjFormatado><Id>57319</Id></row>
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<row _id="42"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>75612372</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00033/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>12889035000102</CnpjFornecedor><Objeto>TOPIRAMATO 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18495,00</ValorInicial><ValorFinal>18495,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>12.889.035/0001-02</CnpjFormatado><Id>57359</Id></row>
<row _id="43"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>77757696</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00036/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>VANDETANIBE 300MG - COMPRIMIDO REVESTIDO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>45966,60</ValorInicial><ValorFinal>45966,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>57380</Id></row>
<row _id="44"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>77289188</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00060/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: METADONA 5MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO, SIGA 50060.: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: RISPERIDONA 1MG/ML SOLUCAO ORALFORMA; FARMACEUTICA: FRASCO 30ML; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 30ML. SIGA 165374.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-05-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6252,00</ValorInicial><ValorFinal>6252,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>57419</Id></row>
<row _id="45"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>72254645</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESA/00004/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>AIRPHOENIX SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>4254554000176</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHO ADUANEIRO PARA IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS, CONFORME AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEXADAS A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5782,00</ValorInicial><ValorFinal>5782,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.254.554/0001-76</CnpjFormatado><Id>57459</Id></row>
<row _id="46"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>75531313</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00069/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VILA COMERCIAL LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>39405774000138</CnpjFornecedor><Objeto>TADALAFILA 20 MG - COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1585,92</ValorInicial><ValorFinal>1585,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.405.774/0001-38</CnpjFormatado><Id>57499</Id></row>
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<row _id="48"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>75421470</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00066/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>: MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: TANSULOSINA, CLORIDRATO 0,4 MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO LIBERACAO PROLONGADA; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; VALIDADE: 12 MESES - A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-03-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4006,80</ValorInicial><ValorFinal>4006,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>57539</Id></row>
<row _id="49"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>77164644</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00025/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DAPAGLIFOZINA 5MG PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: METFORMINA 1000MG FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDOFORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-09-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>648,00</ValorInicial><ValorFinal>648,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>57559</Id></row>
<row _id="50"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>77164644</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0276/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00026/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LINAGLIPTINA 2,5MG; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: METFORMINA, CLORIDRATO 850MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-09-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1584,00</ValorInicial><ValorFinal>1584,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>57579</Id></row>
<row _id="51"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>77221494</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00089/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>71957310000147</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO; ESTERILIDADE: ESTERIL; MATERIAL: PLASTICO, DESCARTAVEL; PROPRIEDADES FISICAS: NAO SILICONIZADO; ADITIVO: CITRATO DE SODIO 3,2 %; COR TAMPA: AZUL; CAPACIDADE: 3,5 ~ 5 ML; DIMENSAO: 13 X 75 MM; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES; REGISTRO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES; LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE CÓDIGO DO SIGA: 60336</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1440,00</ValorInicial><ValorFinal>1440,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>71.957.310/0001-47</CnpjFormatado><Id>57599</Id></row>
<row _id="52"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>75612305</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00065/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A </Fornecedor><CnpjFornecedor>33009945000204</CnpjFornecedor><Objeto>TOCILIZUMABE 20MG/ML 4ML F/A.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>73215,00</ValorInicial><ValorFinal>73215,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>33.009.945/0002-04</CnpjFormatado><Id>57619</Id></row>
<row _id="53"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>76780937</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00049/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>RISPERIDONA 2MG - COMPRIMIDO REVESTIDO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>34176,00</ValorInicial><ValorFinal>34176,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>57639</Id></row>
<row _id="54"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>76979512</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00091/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>Atropina, Sulfato 1%, 10mg/ml - Solução Oftálmica ¿ Frasco/Gotas 5ml.

 HDRC 00, HEAC 00, HJSN 00, HMSA 100, HRAS 00, HSJC 00, HSL 47, SESA/HEVV 70.

</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>495,60</ValorInicial><ValorFinal>495,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>57640</Id></row>
<row _id="55"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>77221494</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00090/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>21340481000154</CnpjFornecedor><Objeto>TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO; PARA HEMOGRAMA; K2 EDTA OU K3 EDTA; PARA ASPIRACAO ENTRE 4,0 ML A 5,0ML; MATERIAL: PLASTICO (POLIETILENO); COM IDENTIFICACAO NO TUBO COM O NOME DO REAGENTE; EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO; ACOMPANHADO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO; CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO NR. DE LOTE, DATA DE FABRICACAO/VALIDADE, FORMULA E PROCEDENCIA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. CÓDIDO DO SIGA: 168235.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7920,00</ValorInicial><ValorFinal>7920,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>21.340.481/0001-54</CnpjFormatado><Id>57679</Id></row>
<row _id="56"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>79107532</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0509/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00078/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>11044066000108</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 60ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO ¿ CÓDIGO SIGA 50495</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-11-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>373,20</ValorInicial><ValorFinal>373,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>11.044.066/0001-08</CnpjFormatado><Id>57699</Id></row>
<row _id="57"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>79107532</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00079/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>14832987000115</CnpjFornecedor><Objeto>: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: MUPIROCINA 20MG/G; FORMA FARMACEUTICA: POMADA; FORMA DE APRESENTACAO: POMADA; VIA ADMINISTRACAO: TOPICO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: TUBO/BISNAGA 15G. ¿ CÓDIGO SIGA 151429</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-11-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1481,60</ValorInicial><ValorFinal>1481,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>14.832.987/0001-15</CnpjFormatado><Id>57700</Id></row>
<row _id="58"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80021670</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00088/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4216957000120</CnpjFornecedor><Objeto>: LAMINA PARA FACA DE LAIR

</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-11-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7000,00</ValorInicial><ValorFinal>7000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.216.957/0001-20</CnpjFormatado><Id>57701</Id></row>
<row _id="59"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>76780937</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00037/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>DABIGATRANA ETEXILATO 110MG - COMPRIMIDO;
DABIGATRANA ETEXILATO 150 - COMPRIMIDO;</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>874879,20</ValorInicial><ValorFinal>874879,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>57719</Id></row>
<row _id="60"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>79145957</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00045/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ABBVIE FARMACEUTICA LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>15800545000311</CnpjFornecedor><Objeto>LEUPRORRELINA 11,25MG - PO LIOFILIZADO F/A.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-02-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>302728,40</ValorInicial><ValorFinal>302728,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>15.800.545/0003-11</CnpjFormatado><Id>57739</Id></row>
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<row _id="62"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>79141218</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00093/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO;GLICOSE (SOLUCAO HIPERTONICA) 25%; FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA 10ML SISTEMA TWIST OFF/EASY OFF; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA; UNIDADE DE MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO: SUBCUTANEA, INTRAMUSCULAR, ENDOVENOSA; USO: ADULTO E PEDIATRICO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLAFORNECIMENTO: AMPOLAMEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML; FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSAO INJETAVEL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA 10ML; VIA ADMINISTRACAO: SUBCUTANEA; USO: ADULTO E PEDIATRICO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3068,00</ValorInicial><ValorFinal>3068,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>57779</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-05-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-05-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5760,00</ValorInicial><ValorFinal>5760,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>58119</Id></row>
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<row _id="82"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>73776831</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0270/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESA/00006/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>2761353000130</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de caçamba </Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-10-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3040,00</ValorInicial><ValorFinal>3040,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>02.761.353/0001-30</CnpjFormatado><Id>58299</Id></row>
<row _id="83"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>77448871</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00100/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: LEVETIRACETAM 100MG/ML; FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ORAL; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO 150ML; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO 150ML.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-08-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-08-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2377,44</ValorInicial><ValorFinal>2377,44</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>58319</Id></row>
<row _id="84"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80665985</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEDURB/65985/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>IMPRENSA NACIONAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>4196645000100</CnpjFornecedor><Objeto>DESPESA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA NACIONAL - DOU - EXERCÍCIO 2018</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15000,00</ValorInicial><ValorFinal>15000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.196.645/0001-00</CnpjFormatado><Id>58399</Id></row>
<row _id="85"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>79508677</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00022/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EXFARMA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5618222000196</CnpjFornecedor><Objeto>ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML - SOLUÇAO INJETAVEL - SERINGA PREENCHIDA 0,4ML COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - VIA ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA/SUBCUTANEA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-01-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>428250,00</ValorInicial><ValorFinal>428250,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.618.222/0001-96</CnpjFormatado><Id>58439</Id></row>
<row _id="86"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>77501527</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00106/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>- MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG (MARCA CLOPIN); FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO.

</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-02-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>163,20</ValorInicial><ValorFinal>163,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>58459</Id></row>
<row _id="87"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>77289188</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00039/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269125000187</CnpjFornecedor><Objeto>GALANTAMINA BROMIDRATO 8MG - CAPSULA DURA LIBERAÇÃO PROLONGADA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-01-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>80203,20</ValorInicial><ValorFinal>80203,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>18.269.125/0001-87</CnpjFormatado><Id>58479</Id></row>
<row _id="88"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>79107532</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0509/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00077/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>BUDESONIDA SPRAY 50 MCG / DOSE - FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA 200 DOSES (FRASCO);
LEVOFLOXACINO 500MG (COMPRIMIDO);
OMEPRAZOL MAGNESIO 10MG (COMPRIMIDO REVESTIDO)
</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-02-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8029,92</ValorInicial><ValorFinal>8029,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>58499</Id></row>
<row _id="89"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>77289188</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00040/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>HIDROXICLOROQUINA SULFATO 400MG - COMPRIMIDO REVESTIDO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>112617,00</ValorInicial><ValorFinal>112617,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>58519</Id></row>
<row _id="90"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>77501527</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00107/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DAPAGLIFOZINA 10MG; PRINCIPIO/CONCENTRACAO2: CLORIDRATO DE METFORMINA 1000MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO REVESTIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO REVESTIDO.MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: DOMPERIDONA 10MG ¿ 
 (MARCA DOMPERIX); FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO.-MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; PENTOXIFILINA 400MG; FORMA FARMACEUTICA CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; FORMA DE APRESENTACAO CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA; VIA DE ADMINISTRACAO ORAL
</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-02-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1507,50</ValorInicial><ValorFinal>1507,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>58539</Id></row>
<row _id="91"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>75421399</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00067/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>PEGVISOMANTO 10MG PO LIOFILO INJETAVEL + SOLUCAO DILUENTE 
( FRASCO ).</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>88250,40</ValorInicial><ValorFinal>88250,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>58559</Id></row>
<row _id="92"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>77501527</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0320/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00108/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DROGARIA SIENA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>21324670000133</CnpjFornecedor><Objeto>Medicamentos não padronizados na REMEME: Ác salic/Betam loção e outros SESA/GEAF/NUMEB</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-02-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>169,20</ValorInicial><ValorFinal>169,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>21.324.670/0001-33</CnpjFormatado><Id>58579</Id></row>
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<row _id="94"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80353592</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00113/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>24553849000150</CnpjFornecedor><Objeto>CLIPE; FORMATO: PARALELO; MATERIAL: ACO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; NUMERO: 6/0; COR: PRATEADO; PRAZO VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 50 UNIDADES
CLIPE; FORMATO: PARALELO; MATERIAL: ACO; ACABAMENTO: GALVANIZADO; NUMERO: 2/0; COR: PRATEADO; PRAZO VALIDADE: MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA 100 UNIDADES
BANDEJA PARA CORRESPONDÊNCIAS, EM ACRÍLICO, COR FUMÊ, DUPLA (DOIS ANDARES).
FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 50 MM X 50 M
FITA CREPE; MATERIAL DORSO: PAPEL CREPADO SATURADO; MATERIAL ADESIVO: BASE BORRACHA E RESINAS SINTETICAS; LARGURA: 19 MM; COMPRIMENTO: 50 M; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE
</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3403,20</ValorInicial><ValorFinal>3403,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>24.553.849/0001-50</CnpjFormatado><Id>58599</Id></row>
<row _id="95"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>74955098</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0220/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESA/00007/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FOGTEC SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27622227000125</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para coleta, transporte,tratamento de resíduos químicos </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-12-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1196,00</ValorInicial><ValorFinal>1196,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.622.227/0001-25</CnpjFormatado><Id>58619</Id></row>
<row _id="96"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>76535754</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00111/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>VORTIOXETINA 10MG; FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO; VIA ADMINISTRACAO: ORAL; UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO. CÓDIGO SIGA: 154184</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-07-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3963,60</ValorInicial><ValorFinal>3963,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>58659</Id></row>
<row _id="97"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80733123</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/PGE/00080/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>31749906000137</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de consumo - açúcar cristal branco.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-01-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>254,60</ValorInicial><ValorFinal>254,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>31.749.906/0001-37</CnpjFormatado><Id>58679</Id></row>
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SILDENAFILA, CITATRO 20MG - COMPRIMIO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-07-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11843,40</ValorInicial><ValorFinal>11843,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>59159</Id></row>
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<row _id="167"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>79422632/2017</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00013/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>L M VOLKERS ROBERS - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>7920558000134</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONFORME DISCRIMINADO NO aNEXO i PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-08-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>486429,86</ValorInicial><ValorFinal>522563,86</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.920.558/0001-34</CnpjFormatado><Id>60839</Id></row>
<row _id="168"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>74206168</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00144/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000MG - COMPRIMIDO
SITAGLIPTINA, 50MG + METFORMINA 500MG - COMPRIMIDO
TRAZODONA CLORIDRATO 100MG - COMPRIMIDO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-04-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10089,54</ValorInicial><ValorFinal>10089,54</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>60879</Id></row>
<row _id="169"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>79447627/2017</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00007/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPLYTEC MONTAGENS E CONSTRUCOES LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>19864656000180</CnpjFornecedor><Objeto>Execução de obra de instalação de gradil em muro perimetral na EEEFM Elza Lemos Andreatta, localizada no Município de Vitória/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>43518,87</ValorInicial><ValorFinal>43518,87</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>19.864.656/0001-80</CnpjFormatado><Id>60899</Id></row>
<row _id="170"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>76976041</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00169/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>18269125000187</CnpjFornecedor><Objeto>LANCETAS ACCU-CHEK FASTCLIX 
SET DE INFUSAO ACCU-CHECK FLEX LINK TAMANHO 6MM/30CM
SET DE INFUSAO ACCU-CHECK FLEX LINK TAMANHO 6MM/60CM - CX C/10
SET DE INFUSAO ACCU-CHECK FLEX LINK TAMANHO 8MM/60CM
TIRAS REAGENTES ACCU-CHECK 
PACOTE DE SERVICOS PARA BOMBA DE INFUSAO DE INSULINA ACCU-CHEK</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>265632,82</ValorInicial><ValorFinal>265632,82</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>18.269.125/0001-87</CnpjFormatado><Id>60919</Id></row>
<row _id="171"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>79699596/2017</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00009/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPLYTEC MONTAGENS E CONSTRUCOES LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>19864656000180</CnpjFornecedor><Objeto>Execução de obra de reforma civil e elétrica para instalação de ar condicionado na EEEFM Godofredo Schneider, localizada no Município de Vila Velha/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>111162,14</ValorInicial><ValorFinal>111162,14</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>19.864.656/0001-80</CnpjFormatado><Id>60920</Id></row>
<row _id="172"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>79715699/2017</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00008/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SUPPLYTEC MONTAGENS E CONSTRUCOES LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>19864656000180</CnpjFornecedor><Objeto>Execução de obra de reforma dos banheiros dos alunos na EEEFM Rio Bananal, localizada no Município de Rio Bananal/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>112605,20</ValorInicial><ValorFinal>112605,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>19.864.656/0001-80</CnpjFormatado><Id>60939</Id></row>
<row _id="173"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>77909380</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00172/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA. ¿ FILIAL SP</Fornecedor><CnpjFornecedor>56998982001260</CnpjFornecedor><Objeto>NIVOLUMAB 100MG/10ML - FRASCO/AMPOLA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-06-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>175952,56</ValorInicial><ValorFinal>175952,56</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>56.998.982/0012-60</CnpjFormatado><Id>60959</Id></row>
<row _id="174"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>78800510</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0077/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HMSA/00002/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO AVANCADO DE MEDICINA HIPERBARICA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>20916497000108</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA EM CÂMARA HIPERBÁRICA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-01-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>38300,00</ValorInicial><ValorFinal>38300,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>20.916.497/0001-08</CnpjFormatado><Id>60979</Id></row>
<row _id="175"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>77843789</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00248/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>14267402000161</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de material consumo</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>393,06</ValorInicial><ValorFinal>393,06</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>14.267.402/0001-61</CnpjFormatado><Id>61019</Id></row>
<row _id="176"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>78085853</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0016/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00004/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CATARINA MARCOLONGO PEREIRA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3002493000197</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-02-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>538,20</ValorInicial><ValorFinal>538,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.002.493/0001-97</CnpjFormatado><Id>61040</Id></row>
<row _id="177"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80731589</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00006/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GENES COMERCIAL LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>7065705000136</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de expediente.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4566,80</ValorInicial><ValorFinal>4566,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.065.705/0001-36</CnpjFormatado><Id>61041</Id></row>
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<row _id="179"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>74890565</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0609/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00243/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>37844479000152</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>767,76</ValorInicial><ValorFinal>767,76</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>37.844.479/0001-52</CnpjFormatado><Id>61100</Id></row>
<row _id="180"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>79724197</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESA/00016/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>A.C. XAVIER - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>1991394000150</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ARQUIVO DESLIZANTE</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6600,00</ValorInicial><ValorFinal>6600,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.991.394/0001-50</CnpjFormatado><Id>61120</Id></row>
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DISPOSITIVO TRANSMISSOR CARELINK USB MODELO MMT 7305
SENSOR ENLITE MMT - 7008ª
TRANSMISSOR MINI LINK REAL TIME MMT 7725NA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-05-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-11-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>312158,00</ValorInicial><ValorFinal>312158,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.772.798/0002-33</CnpjFormatado><Id>61279</Id></row>
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<row _id="257"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81042884</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/VICE/00093/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28160083000103</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL - PESSOA FÍSICA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>140,00</ValorInicial><ValorFinal>140,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.160.083/0001-03</CnpjFormatado><Id>62039</Id></row>
<row _id="258"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80444300</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00278/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>203590000150</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-02-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>93,60</ValorInicial><ValorFinal>93,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.203.590/0001-50</CnpjFormatado><Id>62059</Id></row>
<row _id="259"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>80757723</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00002/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>27053735000130</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 RELÓGIO DE PONTO (MARCA HENRY) E SOFTWARE DE GERE</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5760,00</ValorInicial><ValorFinal>5760,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.053.735/0001-30</CnpjFormatado><Id>62140</Id></row>
<row _id="260"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>79408508/2017</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00019/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BERTOLI CONSTRUCOES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>10395017000149</CnpjFornecedor><Objeto>Execução de obras de correção, complementação e adequação da escola de ensino médio em tempo integral baixo guandu com fornecimento de mão-de-obra e materiais.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-02-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3851459,05</ValorInicial><ValorFinal>3851459,05</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.395.017/0001-49</CnpjFormatado><Id>62143</Id></row>
<row _id="261"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>79477852</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0623/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00574/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-02-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>275,00</ValorInicial><ValorFinal>275,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>62150</Id></row>
<row _id="262"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>75866765</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00304/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. -  FILIAL GO</Fornecedor><CnpjFornecedor>4027894000326</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO COLECALCIFEROL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-05-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>557,92</ValorInicial><ValorFinal>557,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.027.894/0003-26</CnpjFormatado><Id>62151</Id></row>
<row _id="263"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>75866765</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0662/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00305/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>AQIUISIÇÃO BROMOPRIDA 10MG CAPSULA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-05-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-03-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>357,00</ValorInicial><ValorFinal>357,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>62152</Id></row>
<row _id="264"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>79908845</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00004/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>83566299000173</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Instituição Brasileira sem fins lucrativos para desenvolvimento de estudos e pesquisas aplicadas sobre acidentes de trânsito e suas causas no estado do Espírito Santo, com vistas à implantação do programa voluntário de monitoramento logístico de rochas ornamentais e do observatório de registro e informações, conforme Anexo I, com fulcro no art. 24, inciso XIII, da lei 8.666/93.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-02-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2198943,14</ValorInicial><ValorFinal>2198943,14</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>83.566.299/0001-73</CnpjFormatado><Id>62154</Id></row>
<row _id="265"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>77895339</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESA/00020/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ZELLAR EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>19739122000122</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA SEM VIDRO E PORTA PARA DIVISÓRIA INSTALADA SEM VIDRO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3857,15</ValorInicial><ValorFinal>3857,15</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>19.739.122/0001-22</CnpjFormatado><Id>62161</Id></row>
<row _id="266"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80770517</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00294/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36309300000102</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL  PERMANENTE - TV LED</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6857,12</ValorInicial><ValorFinal>6857,12</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>36.309.300/0001-02</CnpjFormatado><Id>62162</Id></row>
<row _id="267"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>77592727</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00295/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NUTRISOLUTION NUTRICAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>14724626000155</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1060,60</ValorInicial><ValorFinal>1060,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>14.724.626/0001-55</CnpjFormatado><Id>62163</Id></row>
<row _id="268"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>79477852</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00300/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10724350000154</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-02-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4129,40</ValorInicial><ValorFinal>4129,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.724.350/0001-54</CnpjFormatado><Id>62181</Id></row>
<row _id="269"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80502075</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESA/00021/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>LEV BRASIL ESTUDOS E PROJETOS EM CIENCIAS DA TERRA DO MAR LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>25103570000138</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-02-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3855,00</ValorInicial><ValorFinal>3855,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>25.103.570/0001-38</CnpjFormatado><Id>62182</Id></row>
<row _id="270"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>75866765</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00303/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MACROGOL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-05-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>470,80</ValorInicial><ValorFinal>470,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>62184</Id></row>
<row _id="271"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80873847</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IDAF/00001/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DAIRY EQUIPAMENTOS IMPORTAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1997754000120</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de calibração de equipamentos laboratoriais</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>31500,00</ValorInicial><ValorFinal>31500,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.997.754/0001-20</CnpjFormatado><Id>62187</Id></row>
<row _id="272"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>78856094</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00307/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JOSE GREGORIO NETO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11185669000111</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-05-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-08-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1200,00</ValorInicial><ValorFinal>1200,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>11.185.669/0001-11</CnpjFormatado><Id>62190</Id></row>
<row _id="273"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>79561519</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0018/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00001/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>2352322000125</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de manutenção, preventiva e corretiva para o Grupo Moto Gerador da JUCEES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-05-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-09-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14100,00</ValorInicial><ValorFinal>14100,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>02.352.322/0001-25</CnpjFormatado><Id>62191</Id></row>
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<row _id="275"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>77431529</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00012/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>39820568000194</CnpjFornecedor><Objeto>CONFECÇÃO DE PLACA DE TEXTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-03-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>36,75</ValorInicial><ValorFinal>36,75</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>77431529</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>39.820.568/0001-94</CnpjFormatado><Id>62204</Id></row>
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<row _id="282"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81157436</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00002/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ISH TECNOLOGIA S/A </Fornecedor><CnpjFornecedor>1707536000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de equipamentos de rede IP e Ethernet e demais acessórios necessários, conforme especificação detalhada neste contrato. A aquisição também contempla serviços de instalação, ativação, configuração, garantia e suporte; (O objeto será detalhado no ANEXO I ao presente contrato, em consonância com a especificação constante do Anexo I do edital de pregão nº 0021/2016 e proposta da contratada).</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-06-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2021-06-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>712471,37</ValorInicial><ValorFinal>712471,37</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.707.536/0001-04</CnpjFormatado><Id>62361</Id></row>
<row _id="283"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>79583652</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00009/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10610928000141</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E COPA E COZINHA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-02-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-09-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2595,23</ValorInicial><ValorFinal>2595,23</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.610.928/0001-41</CnpjFormatado><Id>62362</Id></row>
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<row _id="285"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>79122914</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00317/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-06-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>595,20</ValorInicial><ValorFinal>595,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>62379</Id></row>
<row _id="286"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>81129262</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00010/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4832830000136</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5140,00</ValorInicial><ValorFinal>5140,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.832.830/0001-36</CnpjFormatado><Id>62399</Id></row>
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<row _id="386"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>79270123</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00415/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2721,60</ValorInicial><ValorFinal>2721,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>62649</Id></row>
<row _id="387"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>79270123</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00416/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1471,20</ValorInicial><ValorFinal>1471,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>62650</Id></row>
<row _id="388"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>80153682</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0031/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00003/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A  </Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DOS EXAMES CARDIOLÓGICOS ( TRANSESOF. E STRESS FARM.)REGIÃO CENTRAL</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-06-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>111999,36</ValorInicial><ValorFinal>111999,36</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>62655</Id></row>
<row _id="389"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>78330912</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00430/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>89,60</ValorInicial><ValorFinal>89,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>62658</Id></row>
<row _id="390"><IdOrgao>174</IdOrgao><NomeOrgao>ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80447112</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/APEES/00001/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>JL SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8815310000176</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  DE CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO DE GARAGEM E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA SEDE DO APEES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-07-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-05-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1660,00</ValorInicial><ValorFinal>1660,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.815.310/0001-76</CnpjFormatado><Id>62660</Id></row>
<row _id="391"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80505627</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00408/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3214,64</ValorInicial><ValorFinal>3214,64</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>62664</Id></row>
<row _id="392"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>79270123</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00414/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>702,00</ValorInicial><ValorFinal>702,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>62665</Id></row>
<row _id="393"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>73678465</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00011/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>14931404000103</CnpjFornecedor><Objeto>REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-03-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3785,61</ValorInicial><ValorFinal>3785,61</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>14.931.404/0001-03</CnpjFormatado><Id>62680</Id></row>
<row _id="394"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80353681</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00425/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>23075030000162</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-04-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2146,00</ValorInicial><ValorFinal>2146,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>23.075.030/0001-62</CnpjFormatado><Id>62682</Id></row>
<row _id="395"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>75420759</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00422/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1868,34</ValorInicial><ValorFinal>1868,34</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>62683</Id></row>
<row _id="396"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>78330912</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00431/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>475,20</ValorInicial><ValorFinal>475,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>62688</Id></row>
<row _id="397"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>77448871</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00441/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição medicamento</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3962,40</ValorInicial><ValorFinal>3962,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>62690</Id></row>
<row _id="398"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>78069718</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00436/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>681,84</ValorInicial><ValorFinal>681,84</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>62691</Id></row>
<row _id="399"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>77448871</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00440/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MEDICAMENTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5140,80</ValorInicial><ValorFinal>5140,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>62692</Id></row>
<row _id="400"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>76427854</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00429/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-06-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7316,40</ValorInicial><ValorFinal>7316,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>62695</Id></row>
<row _id="401"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>79422632/2017</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00014/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRUCOLIS TURISMO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>7769130000132</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, POR UM PERÍODO DE 24 (VINTE E QAUTRO) MESES, CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTURMENTO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-09-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>149316,30</ValorInicial><ValorFinal>149316,30</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.769.130/0001-32</CnpjFormatado><Id>62697</Id></row>
<row _id="402"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>78330912</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00433/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DROGARIA SIENA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>21324670000133</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>909,00</ValorInicial><ValorFinal>909,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>21.324.670/0001-33</CnpjFormatado><Id>62699</Id></row>
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<row _id="435"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>78808898</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>011/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00003/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME                   </Fornecedor><CnpjFornecedor>8598086000108</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de outsourcing de impressão </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>771683,52</ValorInicial><ValorFinal>771683,52</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.598.086/0001-08</CnpjFormatado><Id>62760</Id></row>
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<row _id="438"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>79584497</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00477/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>21340481000154</CnpjFornecedor><Objeto>tubo para coleta de sangue</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2800,00</ValorInicial><ValorFinal>2800,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>21.340.481/0001-54</CnpjFormatado><Id>62764</Id></row>
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<row _id="441"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75648989</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PMES/00018/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MRM LICITACOES LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>20329627000106</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-03-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6039,00</ValorInicial><ValorFinal>6039,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>75648989</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>20.329.627/0001-06</CnpjFormatado><Id>62768</Id></row>
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Digitais do Jornal A Tribuna, de segunda-feira a domingo, para o atendimento da Unidade Central da SEDU, Superintendências Regionais de Educação ¿ SREs, Conselho Estadual de Educação ¿ CEE e Escolas da Rede Estadual, que possuem acesso à internet.
</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>90353,56</ValorInicial><ValorFinal>90353,56</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>12.042.826/0002-83</CnpjFormatado><Id>62771</Id></row>
<row _id="445"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75955636</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00034/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CUCO COMERCIAL, PARTICIPACOES, CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>32468498000108</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEEFM CHRISTIANO DIAS LOPES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-07-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>51744,55</ValorInicial><ValorFinal>51744,55</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>32.468.498/0001-08</CnpjFormatado><Id>62773</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>251336,00</ValorInicial><ValorFinal>251336,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.618.222/0001-96</CnpjFormatado><Id>62782</Id></row>
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SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 500MG - CPR
TRAZODONA CLORIDRATO 100MG - CPR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-12-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-04-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13883,64</ValorInicial><ValorFinal>13883,64</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>62820</Id></row>
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RANIBIZUMABE 10 MG/ML 0,23 ML
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<row _id="667"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>79422632/2017</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00051/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRUCOLIS TURISMO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>7769130000132</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, POR UM PERÍODO DE 24 MESES, CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>116765,37</ValorInicial><ValorFinal>116765,37</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.769.130/0001-32</CnpjFormatado><Id>65277</Id></row>
<row _id="668"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>74168304</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00632/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>ALPRAZOLAM 2MG XR</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>874,80</ValorInicial><ValorFinal>874,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>65299</Id></row>
<row _id="669"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>785555582</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00648/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>21296343000115</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição nutrição</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2275,99</ValorInicial><ValorFinal>2275,99</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>21.296.343/0001-15</CnpjFormatado><Id>65300</Id></row>
<row _id="670"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>79903436</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00647/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-04-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2625,00</ValorInicial><ValorFinal>2625,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>65301</Id></row>
<row _id="671"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75501511</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0004/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/JUCEES/00005/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>39820568000194</CnpjFornecedor><Objeto>Confecção de placa de texto, nas medidas 38MMX14MM, com adesivo para afixação em carimbo tipo automático.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-04-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>44,10</ValorInicial><ValorFinal>44,10</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.820.568/0001-94</CnpjFormatado><Id>65303</Id></row>
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<row _id="673"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>79903436</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00645/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>material de consumo - medicamentos</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1144,00</ValorInicial><ValorFinal>1144,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>65339</Id></row>
<row _id="674"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>79903436</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00646/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7768887000101</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-03-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4152,00</ValorInicial><ValorFinal>4152,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.768.887/0001-01</CnpjFormatado><Id>65359</Id></row>
<row _id="675"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>78289181</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0063/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00017/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>3607073000134</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 85 switches com 24 portas</Objeto><TipoAquisicao>ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>121989,45</ValorInicial><ValorFinal>121989,45</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.607.073/0001-34</CnpjFormatado><Id>65360</Id></row>
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<row _id="677"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>78018811</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00650/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VILA COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39405774000138</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DIETA ENTERAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-09-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1660,80</ValorInicial><ValorFinal>1660,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.405.774/0001-38</CnpjFormatado><Id>65419</Id></row>
<row _id="678"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80852513</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00653/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição medicamento</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>96,00</ValorInicial><ValorFinal>96,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>65460</Id></row>
<row _id="679"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>78469180/2017</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>015/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00062/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VCS VILA CAPIXABA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>21700911000100</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação, por demanda, de empresa especializada na prestação de diversos tipos de serviços de confecção de chaves com fornecimento de peças e produtos auxiliares para a restrição de acesso, para atender os Setores da Unidade Central desta Secretaria de Estado da Educação (SEDU), Superintendências Regionais de Educação (SRE's) localizadas na Região da Grande Vitória e Conselho Estadual de Educação (CEE).</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-04-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30730,90</ValorInicial><ValorFinal>30730,90</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>21.700.911/0001-00</CnpjFormatado><Id>65461</Id></row>
<row _id="680"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>80786294</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SRSC/00055/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO INTENSIVO DE TERAPIA - EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>19003522000175</CnpjFornecedor><Objeto>10 Sessões de fisioterapia assoalho pélvico. Aquisição por dispensa de licitação - Art. 24, inciso IV - Lei 8.666/93. Mandado Judicial nº 0011533-71.2017.8.08.0030</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-03-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>390,00</ValorInicial><ValorFinal>390,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>19.003.522/0001-75</CnpjFormatado><Id>65462</Id></row>
<row _id="681"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>75191342</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00664/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>1027474000190</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição  material consumo</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-09-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7354,80</ValorInicial><ValorFinal>7354,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.027.474/0001-90</CnpjFormatado><Id>65470</Id></row>
<row _id="682"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81145926</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00002/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JOSIANE KELLY FAIOLE DOS SANTOS 05889307762 </Fornecedor><CnpjFornecedor>23899134000191</CnpjFornecedor><Objeto>INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PERSIANAS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2291,00</ValorInicial><ValorFinal>2291,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>23.899.134/0001-91</CnpjFormatado><Id>65471</Id></row>
<row _id="683"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>73790621</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00666/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição medicamento</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-09-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>327,60</ValorInicial><ValorFinal>327,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>65473</Id></row>
<row _id="684"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>73790621</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00667/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MEDICMANTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-09-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3180,00</ValorInicial><ValorFinal>3180,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>65474</Id></row>
<row _id="685"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>75496046</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00671/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-05-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>895,50</ValorInicial><ValorFinal>895,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>65475</Id></row>
<row _id="686"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>77313178</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00673/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição medicamento</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-08-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1380,00</ValorInicial><ValorFinal>1380,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>65478</Id></row>
<row _id="687"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81106467</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SETUR/00001/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRAZERES DA MESA SOCIEDADE SIMPLES</Fornecedor><CnpjFornecedor>9237658000196</CnpjFornecedor><Objeto>O presente Contrato tem por objeto a contratação de serviço de locação de espaço com 36m², para participação da Secretaria de Estado do Turismo no evento Mesa ao Vivo Espírito Santo 2018, a ser realizado nos dias 22 e 23 de março de 2018, na Faculdade Novo Milênio, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha - ES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>50000,00</ValorInicial><ValorFinal>50000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.237.658/0001-96</CnpjFormatado><Id>65479</Id></row>
<row _id="688"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75501511</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2017 - Lote 02</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/JUCEES/00006/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>13968743000100</CnpjFornecedor><Objeto>Carimbo automático retangular (autoentintado), com almofada embutida, tamanho da placa de texto: 38MMX14MM. O produto vem sem placa de texto.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-04-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>40,00</ValorInicial><ValorFinal>40,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>13.968.743/0001-00</CnpjFormatado><Id>65480</Id></row>
<row _id="689"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>77228146</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>010/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00003/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10724350000154</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2017/PCES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-02-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>337,32</ValorInicial><ValorFinal>337,32</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>77228146</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>10.724.350/0001-54</CnpjFormatado><Id>65499</Id></row>
<row _id="690"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>81675321</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00031/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>39820568000194</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARIMBOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-05-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>467,35</ValorInicial><ValorFinal>467,35</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81675321</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>39.820.568/0001-94</CnpjFormatado><Id>65500</Id></row>
<row _id="691"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>78085853</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0016/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00023/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CATARINA MARCOLONGO PEREIRA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3002493000197</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM E SEM GÁS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-04-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>405,00</ValorInicial><ValorFinal>405,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.002.493/0001-97</CnpjFormatado><Id>65519</Id></row>
<row _id="692"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>80873820</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SRSC/00061/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>IRF - INSTITUTO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>1162440000108</CnpjFornecedor><Objeto>20 Sessões de fisioterapia no método therasuit. Aquisição por Dispensa de Licitação, Art. 24, inciso IV, Lei 8.666/1993. Mandado Judicial nº 00019935620148080045.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-03-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6000,00</ValorInicial><ValorFinal>6000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.162.440/0001-08</CnpjFormatado><Id>65520</Id></row>
<row _id="693"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>77026624</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00659/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>9279062000159</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-11-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3859,00</ValorInicial><ValorFinal>3859,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.279.062/0001-59</CnpjFormatado><Id>65545</Id></row>
<row _id="694"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>76279901</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00662/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>14296864000107</CnpjFornecedor><Objeto>LENCOL DESCARTAVEL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-05-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5574,00</ValorInicial><ValorFinal>5574,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>14.296.864/0001-07</CnpjFormatado><Id>65547</Id></row>
<row _id="695"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81145829</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/VICE/00001/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>VIPCLEAN SERVIÇOS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>26688223000187</CnpjFornecedor><Objeto>LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTOFADOS DA SALA DE REUNIÃO.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-01-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>810,00</ValorInicial><ValorFinal>810,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>26.688.223/0001-87</CnpjFormatado><Id>65560</Id></row>
<row _id="696"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>73790621</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00668/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MEDICAMENTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-09-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>187,20</ValorInicial><ValorFinal>187,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>65581</Id></row>
<row _id="697"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>78670608</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0452/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00669/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>NORTRIPTILINA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-01-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>306,00</ValorInicial><ValorFinal>306,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>65582</Id></row>
<row _id="698"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>78670608</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00670/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>61282661000141</CnpjFornecedor><Objeto>ciproterona acetato</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2011-04-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-01-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3077,40</ValorInicial><ValorFinal>3077,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>61.282.661/0001-41</CnpjFormatado><Id>65583</Id></row>
<row _id="699"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>79422632/2017</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00012/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NTUR TRANSPORTES, TURISMO E LOCADORA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>6270989000130</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, POR UM PERÍODO DE 24 MESES, CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-09-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>305815,26</ValorInicial><ValorFinal>305815,26</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>06.270.989/0001-30</CnpjFormatado><Id>65626</Id></row>
<row _id="700"><IdOrgao>608</IdOrgao><NomeOrgao>SESA - HEMOCENTRO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO / HEMONUCLEOS - HEMOES</NomeOrgao><NumeroProcesso>79067875</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0613/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HEMOES/00022/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39808530000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de frascos de hemocultura e locação de quipamentos.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-04-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23580,00</ValorInicial><ValorFinal>23580,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.808.530/0001-04</CnpjFormatado><Id>65627</Id></row>
<row _id="701"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><NumeroProcesso>77729552</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HPF/00005/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI  - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>23792080000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-06-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-06-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>552,30</ValorInicial><ValorFinal>552,30</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>23.792.080/0001-60</CnpjFormatado><Id>65647</Id></row>
<row _id="702"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>77023331</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00689/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1516,20</ValorInicial><ValorFinal>1516,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>65650</Id></row>
<row _id="703"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>79480195</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00716/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA </Fornecedor><CnpjFornecedor>56994502002779</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição medicamento</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4540,50</ValorInicial><ValorFinal>4540,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>56.994.502/0027-79</CnpjFormatado><Id>65651</Id></row>
<row _id="704"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>75348608</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00006/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMERICANAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>2953667000134</CnpjFornecedor><Objeto>TERMO DE COMODATO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CIRETRAN DE GUARAPARI</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2021-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>185662,40</ValorInicial><ValorFinal>185662,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>02.953.667/0001-34</CnpjFormatado><Id>65652</Id></row>
<row _id="705"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>78009774</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/UIJM/00002/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>87389086000174</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL E DE AMBIENTA PARA A UIJM</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3179,88</ValorInicial><ValorFinal>3179,88</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>87.389.086/0001-74</CnpjFormatado><Id>65653</Id></row>
<row _id="706"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>79333753</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00654/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI  - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>23792080000160</CnpjFornecedor><Objeto>CAFÉ</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>31560,00</ValorInicial><ValorFinal>31560,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>23.792.080/0001-60</CnpjFormatado><Id>65654</Id></row>
<row _id="707"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>77142276</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00712/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2410,00</ValorInicial><ValorFinal>2410,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>65655</Id></row>
<row _id="708"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>77142276</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00714/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1180,80</ValorInicial><ValorFinal>1180,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>65656</Id></row>
<row _id="709"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>79559450</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0033/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/UIJM/00001/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PEROVANO LAVANDERIA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>9102472000120</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>739056,00</ValorInicial><ValorFinal>739056,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.102.472/0001-20</CnpjFormatado><Id>65657</Id></row>
<row _id="710"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>75733510</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00026/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GGS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3230915000181</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ESTAGIÁRIOS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-04-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1224,00</ValorInicial><ValorFinal>1224,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.230.915/0001-81</CnpjFormatado><Id>65658</Id></row>
<row _id="711"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>77748301/2017</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00059/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>POLARIS INFORMATICA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>1310330000146</CnpjFornecedor><Objeto>Contrato de prestação de serviços para suporte e manutenção do sistema de alimentação excolar.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-04-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>587013,00</ValorInicial><ValorFinal>587013,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.310.330/0001-46</CnpjFormatado><Id>65659</Id></row>
<row _id="712"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>79955636</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00061/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ART DECO CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32416430000185</CnpjFornecedor><Objeto>Manutenção preventiva e corretiva na EEEF Gironda - Cachoeiro de Itapemirim/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-10-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>304048,92</ValorInicial><ValorFinal>304048,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>32.416.430/0001-85</CnpjFormatado><Id>65680</Id></row>
<row _id="713"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80311903</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00053/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA OCEANO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>3719326000161</CnpjFornecedor><Objeto>Execução de obra de adequações civis e elétricas na obra de reforma da quadra e vestiários na EEEFM Prof. Néa Monteiro Costa, localizada no município de Colatina/ES, com fornecimento de mão de obra e materiais</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-09-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>182386,31</ValorInicial><ValorFinal>182386,31</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.719.326/0001-61</CnpjFormatado><Id>65681</Id></row>
<row _id="714"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80358934</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00683/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4699,80</ValorInicial><ValorFinal>4699,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>65682</Id></row>
<row _id="715"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>77729552</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>012/2017/SEGER</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00004/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI  - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>23792080000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAFÉ, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2017/SEGER. </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-05-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2367,00</ValorInicial><ValorFinal>2367,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>77729552</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>23.792.080/0001-60</CnpjFormatado><Id>65699</Id></row>
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<row _id="717"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>79903177</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00697/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1534,50</ValorInicial><ValorFinal>1534,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>65721</Id></row>
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<row _id="758"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>79903436</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00760/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>11044066000108</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3229,20</ValorInicial><ValorFinal>3229,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>11.044.066/0001-08</CnpjFormatado><Id>65921</Id></row>
<row _id="759"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>81799977</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00040/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10610928000141</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8290,00</ValorInicial><ValorFinal>8290,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.610.928/0001-41</CnpjFormatado><Id>65922</Id></row>
<row _id="760"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>81782659</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/01720/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>9279062000159</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-02-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17221,70</ValorInicial><ValorFinal>17221,70</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.279.062/0001-59</CnpjFormatado><Id>65924</Id></row>
<row _id="761"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80993745</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00065/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MURAR CONSTRUTORA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>5257113000190</CnpjFornecedor><Objeto>tem por objeto a OBRA DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DA EEEFM EWERTON MONTENEGRO GUIMARÃES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VIANA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-06-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28616,71</ValorInicial><ValorFinal>28616,71</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.257.113/0001-90</CnpjFormatado><Id>65939</Id></row>
<row _id="762"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81368259</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PRODEST/00004/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PAULA CRISTINA DE SOUZA PIZETTA 10141240776 </Fornecedor><CnpjFornecedor>28587067000193</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de kit sensor de porta aberta com controle de tempo de abertura e aviso sonoro, incluindo serviços de instalação e configuração.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1070,00</ValorInicial><ValorFinal>1070,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.587.067/0001-93</CnpjFormatado><Id>65959</Id></row>
<row _id="763"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>80907288</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00118/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ABRAFER COMERCIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31690365000542</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-02-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-02-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>350,22</ValorInicial><ValorFinal>350,22</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>31.690.365/0005-42</CnpjFormatado><Id>65961</Id></row>
<row _id="764"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>80048420</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00035/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>24553849000150</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-05-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>959,05</ValorInicial><ValorFinal>959,05</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>80048420</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>24.553.849/0001-50</CnpjFormatado><Id>65962</Id></row>
<row _id="765"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>77071833</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>021/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00006/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>27525362000152</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Adoçante Dietético líquido.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-05-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-05-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>120,06</ValorInicial><ValorFinal>120,06</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.525.362/0001-52</CnpjFormatado><Id>65965</Id></row>
<row _id="766"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80680410</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0003/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00005/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4832830000136</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene e Copa para esta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19861,82</ValorInicial><ValorFinal>19861,82</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.832.830/0001-36</CnpjFormatado><Id>65979</Id></row>
<row _id="767"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>80829880</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SRSC/00089/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>27493774000158</CnpjFornecedor><Objeto>DEMANDA JUDICIAL DE CORREÇÃO CIRÚRGICA - MAMOPLASTIA. Mandado Judicial nº 00123694420178080030. Dispensa de Licitação, Art. 24, inciso IV, Lei 8666/1993.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6747,00</ValorInicial><ValorFinal>6747,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.493.774/0001-58</CnpjFormatado><Id>65982</Id></row>
<row _id="768"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80304974</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00004/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PROJECTS 2008 COMERCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9241463000110</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição do Software AUTO CAD.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-07-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11110,00</ValorInicial><ValorFinal>11110,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.241.463/0001-10</CnpjFormatado><Id>65999</Id></row>
<row _id="769"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80155820</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00775/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CHIESI FARMACEUTICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>61363032000146</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-04-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4120,00</ValorInicial><ValorFinal>4120,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>61.363.032/0001-46</CnpjFormatado><Id>66019</Id></row>
<row _id="770"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>79698867</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00774/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1640262000183</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-10-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7420,00</ValorInicial><ValorFinal>7420,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.640.262/0001-83</CnpjFormatado><Id>66039</Id></row>
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<row _id="772"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>77838599</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0020/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00024/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>14771730000109</CnpjFornecedor><Objeto>Geladeira Duplex Frost Free 427 Litros</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-05-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8988,00</ValorInicial><ValorFinal>8988,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>14.771.730/0001-09</CnpjFormatado><Id>66099</Id></row>
<row _id="773"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>75903482</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00022/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ML REFRIGERACAO EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>7976638000101</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-05-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13170,00</ValorInicial><ValorFinal>13170,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.976.638/0001-01</CnpjFormatado><Id>66119</Id></row>
<row _id="774"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>78026180</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESP/00002/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ELCEA OLIVEIRA GOMES 02458219705 </Fornecedor><CnpjFornecedor>25447354000100</CnpjFornecedor><Objeto>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC MODULAR, COM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO TIPO ¿T¿.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10300,00</ValorInicial><ValorFinal>10300,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>25.447.354/0001-00</CnpjFormatado><Id>66139</Id></row>
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<row _id="776"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80615724</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00779/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10724350000154</CnpjFornecedor><Objeto>caixas termicas</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-07-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-07-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-05-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>889,98</ValorInicial><ValorFinal>889,98</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.724.350/0001-54</CnpjFormatado><Id>66180</Id></row>
<row _id="777"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>79743463</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0032/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESP/00003/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSISTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>39309398000188</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: 14(QUATORZE) FECHADURAS ELETRÔNICAS, para atender ao Plano de Trabalho do Convênio SENASP/MJ Nº 813264/2014, incluindo a prestação de serviços de assistência técnica gratuita durante o período de garantia, de acordo com o descrito no Anexo I do Edital.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-11-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>27694,94</ValorInicial><ValorFinal>27694,94</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.309.398/0001-88</CnpjFormatado><Id>66199</Id></row>
<row _id="778"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>78687314</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00044/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A &amp; M EMBALAGENS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5389681000145</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SABÃO DE COCO BARRA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-07-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-05-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-01-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>38786,00</ValorInicial><ValorFinal>38786,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.389.681/0001-45</CnpjFormatado><Id>66259</Id></row>
<row _id="779"><IdOrgao>407</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>77071883</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0021/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/AGERH/00005/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>D.M. LOPES COMERCIO VAREJISTA EM GERAL EIRELI  - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>23792080000160</CnpjFornecedor><Objeto>AÇÚCAR CRISTAL; BRANCO; EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL; VALIDADE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; RESOLUÇÃO RDC Nº 271, DE 22/09/2005; SACO COM 05 KG. </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>887,00</ValorInicial><ValorFinal>887,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>23.792.080/0001-60</CnpjFormatado><Id>66299</Id></row>
<row _id="780"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>80718248</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0010/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESP/00007/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DO VALLE &amp; PESSOA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>22400537000181</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-11-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-10-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>194187,60</ValorInicial><ValorFinal>194187,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>22.400.537/0001-81</CnpjFormatado><Id>66319</Id></row>
<row _id="781"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>80860915</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00036/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10724350000154</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ABSORVENTE INTIMO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-01-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10178,56</ValorInicial><ValorFinal>10178,56</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>80860915</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>10.724.350/0001-54</CnpjFormatado><Id>66320</Id></row>
<row _id="782"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>79547757</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00043/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>STORAGE &amp; LOGISTICS IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>1812515000159</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BARBEADOR DESCARTAVEL </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-07-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-08-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>51084,00</ValorInicial><ValorFinal>51084,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.812.515/0001-59</CnpjFormatado><Id>66359</Id></row>
<row _id="783"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>77424620</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>013/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00034/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>23417238000112</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 - 2018 (JOSIANA)</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-06-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-04-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5312,00</ValorInicial><ValorFinal>5312,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>77424620</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>23.417.238/0001-12</CnpjFormatado><Id>66360</Id></row>
<row _id="784"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>78856094</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00028/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JOSE GREGORIO NETO - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11185669000111</CnpjFornecedor><Objeto>REF. REABASTECIMENTO/ MANUTENÇÃO DE BOTIJA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1920,00</ValorInicial><ValorFinal>1920,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>11.185.669/0001-11</CnpjFormatado><Id>66361</Id></row>
<row _id="785"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>73673170</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00029/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>14931404000103</CnpjFornecedor><Objeto>REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-11-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20346,74</ValorInicial><ValorFinal>20346,74</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>14.931.404/0001-03</CnpjFormatado><Id>66362</Id></row>
<row _id="786"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>75619539</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>030/2017 </NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00050/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>I-VTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10686950000175</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PILHAS AA E AAA - 2018 (JOSIANA)</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-11-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-11-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>161,50</ValorInicial><ValorFinal>161,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>75619539</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>10.686.950/0001-75</CnpjFormatado><Id>66363</Id></row>
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<row _id="789"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>79784674</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESP/00009/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>WANDERLEY JACINTO DE ASSIS - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>31735541000191</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE VEÍCULOS EM GUINCHO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-04-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1026000,00</ValorInicial><ValorFinal>1026000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>31.735.541/0001-91</CnpjFormatado><Id>66440</Id></row>
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risedronato 35mg</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-02-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7332,00</ValorInicial><ValorFinal>7332,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>66443</Id></row>
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<row _id="811"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>81270950</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0015/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESP/00012/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VCS VILA CAPIXABA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>21700911000100</CnpjFornecedor><Objeto>prestação de serviço técnico especializado para fornecimento e INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE RODAPÉ, para atender a SESP, de acordo com o descrito no Anexo I do Edital</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-11-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20649,49</ValorInicial><ValorFinal>20649,49</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>21.700.911/0001-00</CnpjFormatado><Id>66721</Id></row>
<row _id="812"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>78908949</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00799/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>3951140000133</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-06-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4720,00</ValorInicial><ValorFinal>4720,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.951.140/0001-33</CnpjFormatado><Id>66722</Id></row>
<row _id="813"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81734808</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00070/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EEPEF JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA ONOFRE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-09-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>32154,14</ValorInicial><ValorFinal>32154,14</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>66723</Id></row>
<row _id="814"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>79548792</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00038/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>8974702000188</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-05-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9108,44</ValorInicial><ValorFinal>9108,44</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>79548792</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>08.974.702/0001-88</CnpjFormatado><Id>66739</Id></row>
<row _id="815"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>81720297</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00797/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>6127890000183</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5328,00</ValorInicial><ValorFinal>5328,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>06.127.890/0001-83</CnpjFormatado><Id>66759</Id></row>
<row _id="816"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>78965411</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00039/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>8974702000188</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SHAMPOO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-05-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9574,62</ValorInicial><ValorFinal>9574,62</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>78965411</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>08.974.702/0001-88</CnpjFormatado><Id>66779</Id></row>
<row _id="817"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>80604668</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESP/00011/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO AOCP </Fornecedor><CnpjFornecedor>12667012000153</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Entidade ou Fundação para prestação de serviço de coordenação, organização, planejamento e execução de concurso público, visando provimento de vagas para (I) os Cursos de Formação de Oficiais (CFO) do Quadro de Oficiais Combatentes (QOC) da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), e (II) os Cursos de Formação de Soldados (CFSd) da PMES (QPMP-C e QPMP-M) e CBMES (QPCBM).</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2900000,00</ValorInicial><ValorFinal>2900000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>12.667.012/0001-53</CnpjFormatado><Id>66799</Id></row>
<row _id="818"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>76230244</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/JUCEES/00008/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>THAI CAFE LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>31718372000181</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAFÉ; QUALIDADE: SUPERIOR; TIPO: TORRADO E MOIDO; ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM A VACUO, VALIDADE ESTAMPADA NA ROTULA DA EMBALAGEM; ASPECTO: EM PÓ HOMOGENIO, TORRADO E MOIDO; GOSTO: PREDOMINANTEMENTE CAFÉ ARABICA, ADMITINDO-SE CAFÉ CONILON OU CAFÉ 100% ARABICA; CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA: DURA PARA MELHOR; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE 500 GRAMAS. </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-07-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4195,00</ValorInicial><ValorFinal>4195,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>31.718.372/0001-81</CnpjFormatado><Id>66859</Id></row>
<row _id="819"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81337809</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00027/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>7463336000130</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6564,00</ValorInicial><ValorFinal>6564,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.463.336/0001-30</CnpjFormatado><Id>66919</Id></row>
<row _id="820"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>AD-58?2017</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/JUCEES/00001/2017</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ZELLAR EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>19739122000122</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Painel divisor/ divisória; tipo painel: piso/teto; com painel cego até 1,070mm de altura, vidro até 2.100mm e bandeira cega até o teto; Estrutura da divisória contendo: montantes duplos, guias de teto, guias de piso, travessas, batentes, requadros, cimalhas, baguetes, rodapé e suporte de painéis em perfis; material do painel: chapa dura de fibras de eucalipto prensadas; Acabamento/revestimento: resina melaminica de baixa pressão; composição do miolo dos painéis: colmeia de papel tipo kraft; cor: branca ou a definir; Material perfil: alumínio anodizado na cor natural e/ou aço naval; pintura tipo epóxi; cor perfil: a definir; Modulação/ dimensão dos painéis: 1000 e 1200mm; espessura mínima: 30mm; Características adicionais: resistente ao álcool e detergente de limpeza; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12034,98</ValorInicial><ValorFinal>12034,98</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>19.739.122/0001-22</CnpjFormatado><Id>66939</Id></row>
<row _id="821"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>79167373</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00806/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>14832987000115</CnpjFornecedor><Objeto>ITRACONAZOL 100MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6840,00</ValorInicial><ValorFinal>6840,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>14.832.987/0001-15</CnpjFormatado><Id>66941</Id></row>
<row _id="822"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>79167373</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00807/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>CLOROQUINA 150MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-11-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>90,00</ValorInicial><ValorFinal>90,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>66942</Id></row>
<row _id="823"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81246323</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEDURB/69370/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE JORNAIS IMPRESSOS E DIGITAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>844,65</ValorInicial><ValorFinal>844,65</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>66943</Id></row>
<row _id="824"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80325572</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0008/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IDAF/00010/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12073525000136</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em coleta, transporte e destinação final de resíduos químicos. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9875,00</ValorInicial><ValorFinal>9875,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>12.073.525/0001-36</CnpjFormatado><Id>66944</Id></row>
<row _id="825"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80538096</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0076/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00805/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-04-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1015,80</ValorInicial><ValorFinal>1015,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>66945</Id></row>
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<row _id="827"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>81819617</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00802/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEIRA COM E SERV EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>28429282000166</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-04-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-04-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-04-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1020,00</ValorInicial><ValorFinal>1020,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.429.282/0001-66</CnpjFormatado><Id>66947</Id></row>
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TACROLIMO 0,3MG</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-05-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-05-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1699,21</ValorInicial><ValorFinal>1699,21</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>67866</Id></row>
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<row _id="907"><IdOrgao>151</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>80852777</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>TOMADA DE PREÇOS</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0006/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HINSG/00027/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FINALE SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10501340000150</CnpjFornecedor><Objeto>RODAPÉ VITRIÓLICO; FITA DE ACABAMENTO; PISO VITRIÓLICO</Objeto><TipoAquisicao>REFORMA DE EDIFÍCIO OU EQUIPAMENTO</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-05-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>194700,07</ValorInicial><ValorFinal>194700,07</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.501.340/0001-50</CnpjFormatado><Id>68199</Id></row>
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<row _id="909"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>76144860</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0037/2016</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SRSC/00037/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10610928000141</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICA E INFANTIL. ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL N.º 037/2018. Mandado Judicial.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-09-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7837,20</ValorInicial><ValorFinal>7837,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.610.928/0001-41</CnpjFormatado><Id>68239</Id></row>
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<row _id="919"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81403062</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00002/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PROSOLUTION CONSULTORIA E SISTEMAS INFORMATICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>7273558000190</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços técnicos especializados na Área de Tecnologia da Informação (TI), contemplando:
1.1	Manutenção corretiva;
1.2	Suporte técnico remoto do Sistema REGIN, módulo central JUCEES e módulo Instituições.
</Objeto><TipoAquisicao>UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-09-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>180000,00</ValorInicial><ValorFinal>180000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.273.558/0001-90</CnpjFormatado><Id>68279</Id></row>
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<row _id="921"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>74913395</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00034/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>24553849000150</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-05-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-05-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-04-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>395,88</ValorInicial><ValorFinal>395,88</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>24.553.849/0001-50</CnpjFormatado><Id>68319</Id></row>
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<row _id="923"><IdOrgao>607</IdOrgao><NomeOrgao>SESA - LABORATORIO CENTRAL DO ESPIRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>77951557</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0624/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA-LACEN/00562/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39808530000104</CnpjFornecedor><Objeto>Material de consumo para realização de exames laboratoriais  - VIGIAGUA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-01-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>258180,00</ValorInicial><ValorFinal>258180,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.808.530/0001-04</CnpjFormatado><Id>68359</Id></row>
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<row _id="955"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>80058507</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SRSC/00148/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>QUALITY CONSTRUTORA EIRELI ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27939726000140</CnpjFornecedor><Objeto>Ordem de fornecimento de serviço para Reforma do auditorio da rede de frio, contemplado pintura com esmalte sintético em duas portas, substituição de todas as tomadas e interruptores, substituição das luminarias, revisão da instalação elétrica e pintura geral. Dispensa de Licitação nos termos do Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.</Objeto><TipoAquisicao>REFORMA DE EDIFÍCIO OU EQUIPAMENTO</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-10-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.939.726/0001-40</CnpjFormatado><Id>68799</Id></row>
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<row _id="976"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>78222770</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01009/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>6234797000178</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MEDICAMENTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4755,00</ValorInicial><ValorFinal>4755,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>06.234.797/0001-78</CnpjFormatado><Id>69360</Id></row>
<row _id="977"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80147739</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01014/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000149</CnpjFornecedor><Objeto>omeprazol 20mg</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-04-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>438,50</ValorInicial><ValorFinal>438,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>67.729.178/0001-49</CnpjFormatado><Id>69361</Id></row>
<row _id="978"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>78083885</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00010/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALVOMAC ALVORADA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27490242000167</CnpjFornecedor><Objeto>Contrato de locação de imóvel para abrigar a Farmácia Cidadã de Vitória. </Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-03-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1830000,00</ValorInicial><ValorFinal>1830000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.490.242/0001-67</CnpjFormatado><Id>69362</Id></row>
<row _id="979"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>78222770</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01011/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MEDICAMENTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>493,50</ValorInicial><ValorFinal>493,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>69363</Id></row>
<row _id="980"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80119166</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01017/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-10-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-10-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1020,13</ValorInicial><ValorFinal>1020,13</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>69364</Id></row>
<row _id="981"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80147739</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01015/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>loratadina 10 mg/ varfarina sodia 5mg</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-04-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>105,10</ValorInicial><ValorFinal>105,10</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>69379</Id></row>
<row _id="982"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>78222770</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>78222770</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01010/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MEDICAMENTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2459,52</ValorInicial><ValorFinal>2459,52</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>69380</Id></row>
<row _id="983"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80119166</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01016/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-10-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-10-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>158,00</ValorInicial><ValorFinal>158,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>69381</Id></row>
<row _id="984"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80931839/2018</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00078/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>7155379000158</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, POR UM PERÍODO DE 24 MESES, CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-07-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-09-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1129335,16</ValorInicial><ValorFinal>1129335,16</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.155.379/0001-58</CnpjFormatado><Id>69383</Id></row>
<row _id="985"><IdOrgao>171</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL PEDRO FONTES</NomeOrgao><NumeroProcesso>75991969</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HPF/00008/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LEADER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>8723644000110</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-01-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-01-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-02-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>270,80</ValorInicial><ValorFinal>270,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.723.644/0001-10</CnpjFormatado><Id>69386</Id></row>
<row _id="986"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80672027</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/64110/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 </Fornecedor><CnpjFornecedor>27902314000136</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de limpeza e produção de higienização, </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-02-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-03-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1968,00</ValorInicial><ValorFinal>1968,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.902.314/0001-36</CnpjFormatado><Id>69388</Id></row>
<row _id="987"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>82128855</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00024/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>WORK EXPRESS COMUNICACOES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>21370151000101</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Plaqueta em acrílico das comendas machadinha soldado do fogo e amigo do bombeiro.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-05-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-05-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1225,00</ValorInicial><ValorFinal>1225,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>21.370.151/0001-01</CnpjFormatado><Id>69390</Id></row>
<row _id="988"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>76473287</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>041/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PMES/00032/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANDRE PANINI ALBISSU - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>8885380000109</CnpjFornecedor><Objeto>CAMA BELICHE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-11-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-10-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13624,75</ValorInicial><ValorFinal>13624,75</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>76473287</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>08.885.380/0001-09</CnpjFormatado><Id>69399</Id></row>
<row _id="989"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80931839/2018</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00076/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALCEBIDES GONCALVES PRIMO - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10719360000100</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU COOPERATIVA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL  DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, POR UM PERÍODO DE 24 MESES, CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-07-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-09-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>188966,38</ValorInicial><ValorFinal>188966,38</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.719.360/0001-00</CnpjFormatado><Id>69419</Id></row>
<row _id="990"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80700896</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>011/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00006/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>5961368000130</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA CAPA DE PROCESSO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-05-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>280,00</ValorInicial><ValorFinal>280,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>80700896</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>05.961.368/0001-30</CnpjFormatado><Id>69420</Id></row>
<row _id="991"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80813720</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01020/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A &amp; M EMBALAGENS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5389681000145</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição caixas</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-07-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-07-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>489,16</ValorInicial><ValorFinal>489,16</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.389.681/0001-45</CnpjFormatado><Id>69439</Id></row>
<row _id="992"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80444407</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00982/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIX COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>14832987000115</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-05-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-11-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>942,00</ValorInicial><ValorFinal>942,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>14.832.987/0001-15</CnpjFormatado><Id>69479</Id></row>
<row _id="993"><IdOrgao>183</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>77956478</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>047/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PMES/00041/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONLINE PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>9666393000141</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2018-06-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-06-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-05-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>32577,75</ValorInicial><ValorFinal>32577,75</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>77956478</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>09.666.393/0001-41</CnpjFormatado><Id>69499</Id></row>
<row _id="994"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>78934168</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0015/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00023/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E GERADORES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>61838884000142</CnpjFornecedor><Objeto>Compra e instalação de equipamentos.
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