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<row _id="1"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>426,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.201.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KATIA MUNIZ COCO</Favorecido><IdFavorecido>8322179</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 1 E 1/2 DIARIAS PARA SERVIDORA KATIA MUNIZ COCO NOS DIAS 07 E 08 DE  MAIO EM BRASILIA DEVIDO AO ENCONTRO DE AGENCIAS REGULADORAS E SETOR DE SAUDE, SOBRE GARANTIA DE  ABASTECIMENTO DE AGUA</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00103</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00103</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57597480</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE 1,5 DIÁRIA PARA OS SERVIDORES KÁTIA MUNIZ E ANDRÉ MARTINS</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO DE DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>36203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>617</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA</Programa><CodigoAcao>6158</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>36203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312383</Id></row>
<row _id="2"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>185,2500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.061.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALDAIR ANTONIO HEIN</Favorecido><IdFavorecido>8324529</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDO DIARIA PARA PARTICIPAR DO DIA DO SUPERINTENDENTE NA SEDU NO  DIA 12.03.2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02886</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02974</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56997752</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (REP/AE07/N 6/2012)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312391</Id></row>
<row _id="3"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.634.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCAS PESSIGATT RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8359671</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DIARIA PARA COBRIR  DESPESA COM VIAGEM PARA  IBATIBA DIA 19/09/2012, A  FIMDE CONDUZIR SECRETARIO VISITAR OBRAS  REFERENTE AO 2012CV004.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00696</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00696</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59639610</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IBATIBA NO DIA 19/09/12.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312407</Id></row>
<row _id="4"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.846.527-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RICARDO ALCANTRA VELORY</Favorecido><IdFavorecido>8337479</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA OBJETIVANDO VIAGEM P/ ARACRUZ PARA REUNIAO DO CONSELHO REGIONAL  DE MEIO AMBIENTE,  CONREMA III, DIA 19.09.12.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00695</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00695</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59634138</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM ARACRUZ DIA 19/09/12</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312408</Id></row>
<row _id="5"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.733.448-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FRANCISCO BATISTA</Favorecido><IdFavorecido>8342910</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. PGTO REF. DESPESA. DIßRIA. 20 A 22/11/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL10510</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE06775</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60007150</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 05 NO VALOR DE 475,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A CACHOEIRO NO DIA 20 A 22/11/2012.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312411</Id></row>
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<row _id="9"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.668.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLAVIO AUGUSTO CRUZ NOGUEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8320770</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA EM VIAGEM A SAO MATEUS DIA 31/10/12 CONFORME CI/PGE/PTR 109/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB01505</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00676</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59800607</CodigoProcesso><Processo>CI.PGE/PTR/Nº109/2012 - DESIGNAR SERV. ETRANSP. P/CONDUZIR DR.:FLÁVIO A. CRUZ NOGUEIRA, QUE PROMOVERÁ A DEFESA DO ESTADO EM AUD.DIA 31/10/12 NA V DO TRAB. DE S. MATEUS PROC.Nº0876005520125170191RT</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312420</Id></row>
<row _id="10"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.475.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIO MELHEM</Favorecido><IdFavorecido>8320145</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA EM VIAGEM A COLATINA DIA 25/10/12 CONFORMECI/PGE/PCJ N.218/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB01504</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00678</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60089008</CodigoProcesso><Processo>CI.PGE.PCJ - Nº 218/2012 - VIAGEM A COLATINA DIA 25/10/2012 PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO 014.110.091.296</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312422</Id></row>
<row _id="11"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.136.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DERONI DE AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8324236</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA EM VIAGEM A COLATINA DIA 25/10/12, CFE CI/PGE/PCJ N.218/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB01503</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00037</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60089008</CodigoProcesso><Processo>CI.PGE.PCJ - Nº 218/2012 - VIAGEM A COLATINA DIA 25/10/2012 PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DO PROCESSO 014.110.091.296</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312423</Id></row>
<row _id="12"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.792.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILLIAN ZANOTELLI CARLOS</Favorecido><IdFavorecido>8363811</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1/2 DIARIA EM VIAGEM A SAO MATEUS DIA 31/10/12 CONFORME CI/PGE/PTR 109/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB01498</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00043</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59800607</CodigoProcesso><Processo>CI.PGE/PTR/Nº109/2012 - DESIGNAR SERV. ETRANSP. P/CONDUZIR DR.:FLÁVIO A. CRUZ NOGUEIRA, QUE PROMOVERÁ A DEFESA DO ESTADO EM AUD.DIA 31/10/12 NA V DO TRAB. DE S. MATEUS PROC.Nº0876005520125170191RT</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>160101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> PROCURADORIA GERAL DO ESTADO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>16000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>3</CodigoFuncao><Funcao>ESSENCIAL À JUSTIÇA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>740</CodigoPrograma><Programa>REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2160</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312437</Id></row>
<row _id="13"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.987.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE CARLOS SARMENTO PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8316281</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A GUACUI, DIA 16/03, PARA CON-DUZIR O SERVIDOR CRISTIANO SILVA DA COSTA.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB00588</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00019</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56335474</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2520</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312447</Id></row>
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<row _id="15"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.059.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANANIAS DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8319727</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A ANCHIETA, DIA 16/03, PARA CONDUZIR OS SERVIDORES SORAIA SAICK,DOUGLAS DELAQUA E HERBERT TADEU.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB00593</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00020</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56335342</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2520</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312449</Id></row>
<row _id="16"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.936.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATA SETUBAL LOURENCO</Favorecido><IdFavorecido>8333574</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00570</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00403</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312456</Id></row>
<row _id="17"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-285,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.713.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LORENA GAGO GONÃALVES</Favorecido><IdFavorecido>8355565</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE OB  NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.     REMESSA N. 02220 OB - 2012OB03145                           MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. nÒo localizada</HistoricoDocumento><Documento>2012NS00173</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01793</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312472</Id></row>
<row _id="18"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.533.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CRISTINA L·CIA DE SOUZA CURTY</Favorecido><IdFavorecido>8339120</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDO DIARIA PARA PARTICIPAR DE ORIENTACOES QUANTO AO PREENCHIMENTOS DAS PAUTAS,AVALIACOES,PLANEJAMENTO,ALEM DE VISITA AS SALAS DE AULA,DENTRE OUTROS NODIA 29.03.2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02906</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02981</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57304564</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS CONFORME RELAÇÃO (GUAÇUI)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312475</Id></row>
<row _id="19"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.687.637-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RITA DE CASCIA ALTOÚ</Favorecido><IdFavorecido>8317125</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDI DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COMITE DA EDUCACAO DO CAMPO NOS DIAS 27 E 28.03.2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02909</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02983</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57275050</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR $ 142,50 (VITORIA
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<row _id="20"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.698.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILSARA LEMOS SOARES MONTEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8342553</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDO DIARIA PARA PARTICIPAR DE ORIENTACOES QUANTO AO PREENCHIMENTO DAS PAUTAS,AVALIACOES,PLANEJAMENTO,VISITA AS SALAS DE AULA,DENTRE OUTROS NO DIA 27.03.2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02917</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02986</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57304300</CodigoProcesso><Processo>PARA OS PROFISSIONAIS CONFORME RELAÇÃO (GUAÇUI)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312477</Id></row>
<row _id="21"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.556.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANIA MARIA CHIABAI</Favorecido><IdFavorecido>8344197</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA REF. 1,5 DIARIA  PARA A SERVIDORA PARTICI PAR DA OFICINA DE PLANEJ.E FORTALEC. DA GEST+O MU NICIPAL DE STA  TERESA DE 16 A 17ABR2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00256</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00256</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312478</Id></row>
<row _id="22"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.491.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PRISCILA C. CONTARINI DO CARMO</Favorecido><IdFavorecido>8363967</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DES EPSA COM VIAGEM A MANTENOPOLIS E ALTO RIO NOVO NOS DIAS 08 E 09.11, PARA ACOMPANHAR O  SECRETARIA EM SOLENIDADE DE ENTREGA DE CASAS, E DESEMPENHAR ATIVIDADES DE ASS. DE COMUNICACAO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00817</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00817</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60225874</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE MANTENOPOLIS E ALTO RIO NOVO NO DIA 08/11/2012</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312481</Id></row>
<row _id="23"><Ano>2012</Ano><Data>2012-12-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.612.947-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DILCEA DIAS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8329287</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG.DE 1 E 1/2 DIARIAS, FINALIDADE DE SUPERVISIONAR CURSOS,EM 11 E 12/09/12,CONF. IS N¦ 2076, DE VIT¾RIA P/ ARACRUZ E COLATINA</HistoricoDocumento><Documento>2012OB11752</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00037</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55796672</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR CUSTOS DE VIAGENS PARA VISTORIAS E SUPERVISOES DOS CURSOS VOLTADOS A AREA DE TRANSITO</Processo><ProcessoAssunto>EMISSAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312485</Id></row>
<row _id="24"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.898.356-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IVAN DE MATOS CORREA</Favorecido><IdFavorecido>8357670</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DI-RIAS - DESTINO: AFONSO CL-UDIO - PER-ODO: 11 A 28/09/2012 - OBJETIVOS: VISTORIAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PROCESSO: 56650442.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL05380</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02768</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56650442</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 285,00</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312489</Id></row>
<row _id="25"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.055.966-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDSON BATISTA PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8318479</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2012NL05255 SALDO N+O UTILIZADO NA PRESTACAO DE CONTAS DE DIARIAS.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL05473</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02679</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56930909</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 380,00</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>1389</CodigoAcao><Acao> AMPLIACAO DO CREDITO FUNDIARIO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312492</Id></row>
<row _id="26"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>112,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.388.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CHRISTIANE WIGNERON GIMENES</Favorecido><IdFavorecido>8349723</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 1/2 DIARIA VISITA TECNICA AOS TEATROS DA CIDADE E REU- NIAO NA FUNARTE, RIO DE JANEIRO, DIA 23/08/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB01961</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01236</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59214112</CodigoProcesso><Processo>PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO DIA 23/08/2012 CODIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>20</CodigoPrograma><Programa>AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS</Programa><CodigoAcao>4603</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DE ESPACOS CULTURAIS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312499</Id></row>
<row _id="27"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>156,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.482.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MAURICIO JOSE DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8329331</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 1/2 DIARIA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA AOS TEATROS DA CIDADE E REUNIAO NA FUNARTE, RIO DE JANEIRO, DIA 23/08/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB01960</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01235</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59214244</CodigoProcesso><Processo>PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO DIA 23/08/2012 CODIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>20</CodigoPrograma><Programa>AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS</Programa><CodigoAcao>4603</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DE ESPACOS CULTURAIS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312500</Id></row>
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<row _id="30"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1015,2000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.051.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MONICA RAMOS RIBEIRO FRANÃA</Favorecido><IdFavorecido>8341958</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG. 4 1/2 DIARIAS PARTICIPAR SEGUNDO COLOQUI INTERNACIONAL DE ARQUITETURA, TEATRO E CULTURA, NO RIO DE JANEIRO, 27 A 31/08/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB01955</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01229</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58814728</CodigoProcesso><Processo>PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO DIA 27/08/2012 CODIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>6600</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312503</Id></row>
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<row _id="37"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.747.844-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BERNAURY LUIS QUITHE DUARTE DE A. VASCONCELOS</Favorecido><IdFavorecido>8360061</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIßRIAS EM VIAGEM PARA ATUAR POR EXTENSAO EM GUACUI, IDA 05/09/12 RETORNO 06/09/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB01369</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00575</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312542</Id></row>
<row _id="38"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>450,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.901.377-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO OGGIONI CAVALCANTI DE MIRANDA</Favorecido><IdFavorecido>8354720</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,0 DIßRIAS EM VIAGEM PARA ATUAR EM IBIRACU, IDA 06/09/12 RETORNO 07/09/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB01370</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00576</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312543</Id></row>
<row _id="39"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>450,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.242.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALLEY ALMEIDA COELHO</Favorecido><IdFavorecido>8363459</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,0 DIßRIAS EM VIAGEM PARA ATUAR EM MUNIZ FREIRE, IDA 06/09/12 RETORNO 07/09/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB01371</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00577</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312544</Id></row>
<row _id="40"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>1575,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.456.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARILENE MACIEL MEDEIROS</Favorecido><IdFavorecido>8361508</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 3,5 DIßRIAS EM VIAGEM P/ PARTICIPAR NO PROJETO E ATUAR NA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, IDA 09/09 RETORNO 12/09/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB01372</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00578</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312545</Id></row>
<row _id="41"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>375,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.555.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WALLACE GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8334947</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIßRIAS EM VIAGEM P/ REALIZAR VISITA TEC.EM VIANAGUARAPARI E ARACRUZ, E ACOMPANHAR INST. EM COLATINA, IDA 05/09 RET. 06/09.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB01373</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00581</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>1116</CodigoAcao><Acao> INSTALACAO DE NUCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312546</Id></row>
<row _id="42"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.456.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARILENE MACIEL MEDEIROS</Favorecido><IdFavorecido>8361508</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,5 DIARIAS EM VIAGEMPARA ATUAR POR EXTENSAO  NA COMARCA DE VENDA NOVA DO  IMIGRANTE, IDA 25/09  RETORNO 26/09/12 - RESER VA ORCAMENTARIA 2012ND00626.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00638</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00638</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312554</Id></row>
<row _id="43"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>225,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.791.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERT URSINI DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362587</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 0,5 DIARIAS EM VIAGEMPARA ATUAR EM AGUA DOCE  DO NORTE, IDA 27/08/12 RETORNO  MESMO DIA - RESERVAORCAMENTARIA 2012ND00530.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00501</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00501</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312555</Id></row>
<row _id="44"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>375,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.555.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WALLACE GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8334947</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,5 DIARIAS EM VIAGEMP/ REALIZAR VISITA TECNI CA EM VIANA, GUARAPARI E ARACRUZ,  E ACOMPANHAR INSTALACOES EM COLATINA, IDA05/09/12 RETORNO 06/09/12RESERVA ORCAMENTARIA 2012ND00600.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00581</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00581</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>1116</CodigoAcao><Acao> INSTALACAO DE NUCLEOS, CENTROS DE ATENDIMENTO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312556</Id></row>
<row _id="45"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.293.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RICARDO WILLIAN PARTELI ROSA</Favorecido><IdFavorecido>8349445</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,5 DIARIAS EM VIAGEMPARA ATUAR POR EXTENSAO  EM SAO GABRIEL DA PALHA, IDA  05/09/12 RETORNO 06/09/12 - RESERVA ORCAMENTARIA 2012ND00604.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00582</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00582</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312557</Id></row>
<row _id="46"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>675,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.023.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FELIPE CEOLIN LIRIO</Favorecido><IdFavorecido>8360593</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 1,5 DIARIAS EM VIAGEMPARA PARTICIPAR DE MUTIRAO EXECUCOES PENAIS, ATEN  DIMENTO E PARTICIPACAO EMAUDIENCIAS NA UNIDADE PRISIONAL DE VILA VELHA, IDA05/09/12 RETORNO 06/09/12RESERVA  ORCAMENTARIA 2012</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00583</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00583</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>61</CodigoSubFuncao><SubFuncao>AÇÃO JUDICIÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>1115</CodigoAcao><Acao> MUTIRAO NO SISTEMA  CARCERARIO  DO   ESPIRITO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312558</Id></row>
<row _id="47"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.941.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AUGUSTO CARLOS DIAS PIRES</Favorecido><IdFavorecido>8353030</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.DE VALOR REF.A MEIA DIARIA PARA DOMINGOS MARTINS-ES NO DIA 25NOV12, A FIMDE REALIZAR A SEGURANCA DO SR GOVERNADOR, CONF.CI 1813/14/15/16/17/2012/CM/NOE.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01883</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00025</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56131054</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 300,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2012</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312579</Id></row>
<row _id="48"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.266.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEBASTIAO LOPES CIRINO</Favorecido><IdFavorecido>8356617</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA MUNICIPIO DE DIVINO SAO LOURENCO, A FIM DE CONDUZIR TECNICOS  DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00718</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00718</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59733616</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A DIVINO DE SÃO LOURENÇO NO DIA 28/09/12</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312582</Id></row>
<row _id="49"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.327.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDUARDO KLEIM DE CARVALHO SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8361597</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA  OMUNICIPIO DE DIVINO   SAOLOURENCO, A FIM DE PARTICIPAR DE  CERIMONIA DE PAVIMENTACAO DE RUAS.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00717</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00717</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59733616</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A DIVINO DE SÃO LOURENÇO NO DIA 28/09/12</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312583</Id></row>
<row _id="50"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>450,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.791.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERT URSINI DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362587</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1 DIARIA REFERENTE A ATENDIMENTO EM AGUA DOCE DO NORTE,IDA 19/09, RETORNO 20/09 AS 11H</HistoricoDocumento><Documento>2012OB01412</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00607</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312590</Id></row>
<row _id="51"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>225,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.791.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERT URSINI DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362587</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 0,5 DIARIA REFERENTE A ATENDIMENTO E AUDIENCIA EM AGUA DOCE DO NORTE, IDA 17/09 07H A 18H</HistoricoDocumento><Documento>2012OB01413</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00606</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312591</Id></row>
<row _id="52"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.920.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GIULIANO MONJARDIM VALLS PICCIN</Favorecido><IdFavorecido>8360328</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIA REFERENTE A ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES, IDA 17/09, RETORNO 18/09 AS 16H</HistoricoDocumento><Documento>2012OB01414</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00605</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312595</Id></row>
<row _id="53"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.583.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GUSTAVO VASCONCELOS CERQUEIRA MOTTA</Favorecido><IdFavorecido>8349626</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIßRIAS EM VIAGEM PARA ATUAR EM PIUMA, IDA 03/09/12 RETORNO 04/09/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB01345</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00555</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312596</Id></row>
<row _id="54"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.673.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALTER LUIZ PEDRONI</Favorecido><IdFavorecido>8339292</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE MEIA DIARIA PARA BAIXO GUANDU, COLATINA, COLATINA NOV 2012</HistoricoDocumento><Documento>2012OB01586</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00738</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56296800</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO POR ESTIMATIVO NO VALOR DE R$50.000,00 PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS SERVIDORES RTV/ES. </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2130</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312602</Id></row>
<row _id="55"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.759.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JUDISMAR CASOTTI</Favorecido><IdFavorecido>8354101</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA BAIXO GUANDU, COLATINA E CONC. DA BARRA NOS DIAS 16 E 17 NOV 2012</HistoricoDocumento><Documento>2012OB01585</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00737</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56296800</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO POR ESTIMATIVO NO VALOR DE R$50.000,00 PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS SERVIDORES RTV/ES. </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2130</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312603</Id></row>
<row _id="56"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>190,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.033.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE DAMAZIO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8358583</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE DUAS DIARIAS PARA BAIXO GUANDU, COLARINA, CONC. DA BARRA E LINHARES  NOV 2012</HistoricoDocumento><Documento>2012OB01584</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00736</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56296800</CodigoProcesso><Processo>EMPENHO POR ESTIMATIVO NO VALOR DE R$50.000,00 PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS SERVIDORES RTV/ES. </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>24</CodigoFuncao><Funcao>COMUNICAÇÕES</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2130</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>10201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312604</Id></row>
<row _id="57"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>308,7500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.522.638-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO PESSOA HEMERLY</Favorecido><IdFavorecido>8348485</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDO DIARIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO ESTADUAL NO PERIODO DE 09 A 11.05.2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL07519</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE09533</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57775338</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (REP/GEIA/N 11/2012)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312638</Id></row>
<row _id="58"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1125,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.104.358-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VLADIMIR POLIZIO JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8361675</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 2,5 DIARIA EM VIAGEM P/ REALIZAR ATENDIMENTO  EM AFONSO CLAUDIO, IDA 15/10  RETORNO 17/10/12 - 2012ND01244.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01172</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01172</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59859067</CodigoProcesso><Processo>ATENDIMENTO E AUDIÊNCIAS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312642</Id></row>
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<row _id="60"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1125,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.475.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEVERINO RAMOS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8351002</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 2,5 DIARIA EM VIAGEM P/ REALIZAR ATENDIMENTO  EM VARGEM ALTA, IDA 16/10RETORNO  18/10/12 - 2012ND01245.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01174</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01174</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59854081</CodigoProcesso><Processo>REALIZAR ATENDIMENTO E DEMAIS TAREFAS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312644</Id></row>
<row _id="61"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1350,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.405.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AURELIO HENRIQUE BROSEGHINI ALVARENGA</Favorecido><IdFavorecido>8356019</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO REFERENTE DESPESACOM 3,0 DIARIA EM VIAGEM P/ PARTICIPAR NO IV ENCONTRO NAC. DE MAGISTRATURA DA  INFANCIA E JUVENTUDE  DE VITORIA, IDA 17/10 RE TORNO 20/10/12 - 2012ND01252.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01175</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01175</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59872128</CodigoProcesso><Processo>PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO NACIONAL DE MAGISTRATURA DA INFANCIA E JUVENTUDE</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312645</Id></row>
<row _id="62"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>665,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.657.727-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IZAIAS ALBINO DA ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8335213</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVO A 7,0 DIARIAS COM DESTINO A IUNA,IBITIRAMA,D.S.LOURENCO,S.M.JETIBA E A.CHAVES NO PERIODO DE 13 A 16 E 27/02 A 01/03/12 P/REALIZAR PESQUISA ENTOMOLOGICA PARA ANOFELINOS, CONFORME PROCESSO 56537859.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01729</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01545</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56537859</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 7.980,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2012, A PEDIDO DO NEVE.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312648</Id></row>
<row _id="63"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>665,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.999.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HELDER RICAS REZENDE</Favorecido><IdFavorecido>8352215</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVO A 7,0 DIARIAS COM DESTINO A IUNA,IBITIRAMA,D.S.LOURENCO,S.M.JETIBA E A.CHAVES NO PERIODO DE 13 A 16 E 27/02 A 01/03/12 P/REALIZAR PESQUISA ENTOMOLOGICA PARA ANOFELINOS, CONFORME PROCESSO 56537859.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01732</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01536</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56537816</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 7.980,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE EXERCÍCIO DE 2012, A PEDIDO DO NEVE.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312651</Id></row>
<row _id="64"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.997.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LARISSE BRUNORO CRECCO</Favorecido><IdFavorecido>8353821</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDO DIARIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA A EMEF DOMINGOS MARTINS  MONTANHA E TERRENO EM ARACRUZ NOS DIAS 22 E 23.03.2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02549</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01994</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57274185</CodigoProcesso><Processo>R$142,50 (REP/GERFE 57/2012)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312657</Id></row>
<row _id="65"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>380,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.609.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE ANTONIO GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8316424</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDO DIARIA PARA ENTREGA DE PROJETORES NO PERIODO DE 26 A 30.03.2012</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02548</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01993</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57214158</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR R$ 380,00 (CI/SALMOX 12/2012)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312658</Id></row>
<row _id="66"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.658.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KRISTOFER DE VASCONCELOS CONCHA</Favorecido><IdFavorecido>8316805</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 2,5 DIARIAS COM DESTINO A COLATINA E .GUANDU NO PERIODO DE 27 A 29/02/2012 P/REALIZAR INVENTARIO DE BENS PATRIMONIAIS NAS UNIDADES, CONFORME PROCESSO 56685599.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01737</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01859</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56685599</CodigoProcesso><Processo>DESTINO COLATINA E BAIXO GUNDU, PERÍODO 06/02 A 10/02/12, 13/02 A 17/02/2012 E 27/02 A 29/02/2012 A PEDIDO DO SETOR PATRIMÔNIO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312660</Id></row>
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<row _id="68"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.727.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALINE ARAUJO LEAL RABELLO</Favorecido><IdFavorecido>8338481</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VIAGEM NO DIA 26/011/12 ,PARA VENDA NOVA DO IMIGRANTE E AFONSO CLAUDIO, A FIM DE REALIZAR VISITA TECNICA</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00865</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00865</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60390808</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE E AFONSO CLAUDIO NO DIA 26/11/12</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312665</Id></row>
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<row _id="75"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.609.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANO DA ROCHA MOREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8357087</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. DE 01 E 1/2 DIARIA P/MONTANHA-ES NO DIA 08NOV COM RETORNO NO DIA 09NOV12, A FIM DE REALZIAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR. CONF.CI-1728/29/30-2012 - NOE.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01766</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00072</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56131127</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 300,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2012</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312675</Id></row>
<row _id="76"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>55,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.672.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDUARDO LOUREIRO CALHAU</Favorecido><IdFavorecido>8323194</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA OBJ.  VIAGEM A SAO MATEUS NO DIA 06.07 PARA REPRESENTAR O  SECRETARIO EM SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVENIO..</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00486</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00486</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58600647</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A SÃO MATEUS DIA 06/07/2012</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312677</Id></row>
<row _id="77"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>312,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.670.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CARLOS VAGNER BISSOLI</Favorecido><IdFavorecido>8329801</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESPESA REF. A 1 DIARIA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG, ACOMPANHAR O SECRETARIO NO EVENTO VILA VELHA CONTRUINDO O FUTURO, DIA 28/06.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00539</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00209</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58375961</CodigoProcesso><Processo>PARA REPRESENTAR O GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE COMO PALESTRANTE NO EVENTO "VILA VELHA CONSTRUINDO O FUTURO". NO DIA 28/06/2012 EM BELO HORIZONTE/MG.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>30000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>6297</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312679</Id></row>
<row _id="78"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>312,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.016.491-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIO FELIX CARVALHO BEZERRA</Favorecido><IdFavorecido>8346794</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESPESA REF. A  1 DIARIA COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG, REPRESENTAR O GOVERNADOR COMO PALESTRANTE NO EVENTO VILA VELHA CONSTRUINDO O FUTURO, DIA 28/06.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00538</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00208</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58375961</CodigoProcesso><Processo>PARA REPRESENTAR O GOVERNADOR RENATO CASAGRANDE COMO PALESTRANTE NO EVENTO "VILA VELHA CONSTRUINDO O FUTURO". NO DIA 28/06/2012 EM BELO HORIZONTE/MG.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>30000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>6297</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312680</Id></row>
<row _id="79"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.429.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLEUSOMAR GONCALVES LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8359510</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA PARA VIAGEM EM SAO MATEUS NO DIA 06.07.2012,OBJ. CONDUZIR  SUBSECRETARIO CALHAU A FIM DE REPRESENTAR O SECRETARIO EM SOLE. DE ASSIN. DE CONVENIOS.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00485</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00485</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>5800647</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312681</Id></row>
<row _id="80"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.609.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIANO DA ROCHA MOREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8357087</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.DE VALOR REF.A 1 E 1/2 DIARIAS PARA CONC.DA BARRA-ES A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO SR GOVERNADOR, COM IDA EM 16 E RETORNO PREVISTO PARA 17NOV12,   CONF.CI 1760/61/62/63/2012/CM/NOE.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01818</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00072</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56131127</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 300,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2012</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312682</Id></row>
<row _id="81"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>213,7500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.875.447-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIO MULLER DO NASCIMENTO</Favorecido><IdFavorecido>8321128</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.DE VALOR REF.A 1 E 1/2 DIARIAS ACRESCIDAS DE 50% PARA ORGANIZACAO DE EVENTO COM A PARTICIPACAO DO SR GOVERNADOR EM BAIXO GUANDU-ES, CON IDA EM 15 E RETORNO PREVISTO PARA 16NOV12, CONF.CI 1745/46/2012-CM-NOE.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01813</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00084</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56129238</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR R$ 300,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2012   </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312683</Id></row>
<row _id="82"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.163.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FELIPE ARAUJO SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8357808</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.DE VALOR REF.A 1 E 1/2 DIARIAS PARA CONC.DA BARRA-ES A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO SR GOVERNADOR, COM IDA EM 16 E RETORNO PREVISTO PARA 17NOV12,   CONF.CI 1760/61/62/63/2012/CM/NOE.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01818</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00041</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56131240</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 300,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2012</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312690</Id></row>
<row _id="83"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.363.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ESMERALDO COSTA LEITE</Favorecido><IdFavorecido>8354373</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.DE VALOR REF.A 1 E 1/2 DIARIAS PARA BAIXO GUANDU-ES A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA PESSOAL DO SR GOVERNADOR, COM IDA EM 15 E RETORNO PREVISTO PARA 16NOV12, CONF.CI 1747/48/49/50/2012/CM/NOE.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01814</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00040</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56115725</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 300,00 - EXERCICIO 2012</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312691</Id></row>
<row _id="84"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.785.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JEFERSON COELHO CORREIA</Favorecido><IdFavorecido>8330863</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CANCELAMENTO DA 2012NL01818 TENDO EM VISTA O CANCELAMENTO DAVIAGEM.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01819</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00060</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56115164</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR E R$ 300,00 - EXERCICIO 2012</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312692</Id></row>
<row _id="85"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.127.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUANA DELPUPO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8353874</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.  P/ PG DE 1/2 DIßRIA EM VIAGEM A ALEGRE</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00292</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00201</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56431180</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 1/2 NO VALOR DE 95,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A ALEGRE NO DIA 19/01/2012.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312697</Id></row>
<row _id="86"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>332,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.010.067-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEANDRO JESUS DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8347245</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. P/ PG DE 03 E 1/2 DIßRIAS</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00293</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00199</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56404220</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 332,50 REF. A 03 1/2 (TRES DIARIAS E MEIA), PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE COLATINA, LINHARES E SAO MATEUS NOS DIAS 17 A 20 DE JANEIRO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312698</Id></row>
<row _id="87"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.322.297-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8321809</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. P/ PG DE RESSARCIMENTO DE 1/2 DIßRIA EM VIAGEM A VITORIA</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00294</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00198</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55868533</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 142,50 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 24 E 25/11/2011.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>92</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33909214</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS PESSOAL CIVIL                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312699</Id></row>
<row _id="88"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-24T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>332,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.573.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRASILIANO FRANCISCO KLABUNDE</Favorecido><IdFavorecido>8339026</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. P/ PG DE 03 E 1/2 DIßRIAS EM VIAGEM A COLATINA, LINHARES E SAO MATEUS</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00295</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00195</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56404050</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 332,50 REF. A 03 1/2(TRES DIARIAS E MEIA) EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE COLATINA, LINHARES E SAO MATEUS NOS DIAS 17 A 20 DE JANEIRO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312700</Id></row>
<row _id="89"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>329,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.273.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RIVANA SOUZA BATISTA</Favorecido><IdFavorecido>8363015</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDO DIARIA PARA PARTICIPACAO DA PROFESSORA RIVANA SOUZA BATISTA NO XVI ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE QUIMICA NO PERIODO DE 17 A 20.07.2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL07515</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE09532</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58338950</CodigoProcesso><Processo>PARA A SERVIDORA COBRIR AS DESPESAS COM ALIMENTACAO, REFERENTE A PARTICIPACAO NO XVI ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE QUIMICA NA CIDADE DE SALVADOR (VITORIA)</Processo><ProcessoAssunto>AUXILIO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312703</Id></row>
<row _id="90"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.422.537-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PILAR LUCAS DA SILVA NUNES</Favorecido><IdFavorecido>8362930</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIARIAS EM VIAGEM P/ ATUAR POR EXTENSAO EM RIO NOVO DO SUL, IDA 19/11 RETORNO 20/11/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB01693</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01291</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60041366</CodigoProcesso><Processo>EXTENSÃO EM RIO NOVO DO SUL</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312705</Id></row>
<row _id="91"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>225,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.791.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERT URSINI DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362587</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 0,5 DIßRIAS EM VIAGEM P/ REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA AGUA DOCE DO NORTE, IDA 19/11/12 RETORNO MESMO DIA.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB01694</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01305</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60121513</CodigoProcesso><Processo>REALIZAR ATENDIMENTO E AUDIENCIAS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312706</Id></row>
<row _id="92"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>450,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.791.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERT URSINI DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362587</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,0 DIßRIAS EM VIAGEM P/ REALIZAR ATENDIMENTO NA COMARCA AGUA DOCE DO NORTE, IDA 21/11 RETORNO 22/11/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB01695</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01305</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60121513</CodigoProcesso><Processo>REALIZAR ATENDIMENTO E AUDIENCIAS</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>159</CodigoFonte><Fonte>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A FUNDOS</Fonte><CodigoOrgao>18901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>110</CodigoPrograma><Programa>DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS</Programa><CodigoAcao>2144</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO   DE    NUCLEOS,    CENTROS     DE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>18901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312707</Id></row>
<row _id="93"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.338.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JHONATAS THIERES ROSA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8364064</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.DE VALOR REF.A 1 E 1/2 DIARIAS PARA BAIXO GUANDU-ES A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA PESSOAL DO SR GOVERNADOR, COM IDA EM 15 E RETORNO PREVISTO PARA 16NOV12, CONF.CI 1747/48/49/50/2012/CM/NOE.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01814</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00975</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58775820</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 300,00 REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312708</Id></row>
<row _id="94"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.429.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLEUSOMAR GONCALVES LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8359510</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA P/ VIAGEM PARA MANTENOPOLIS E ALTO RIO NOVO, NOS DIAS 08 E  09.11, PARA CONDUZIR A ASSESSORA DE COMUNICACAO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NESTES MUNICIPIOS.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00818</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00818</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60225874</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE MANTENOPOLIS E ALTO RIO NOVO NO DIA 08/11/2012</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312709</Id></row>
<row _id="95"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.096.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALAN PASSOS DAFLON</Favorecido><IdFavorecido>8343380</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ PGTO REF. RESSARC. DIßRIA. 02/10/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL10034</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE06465</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59966602</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 1.567,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A COLATINA NO DIA 02/10/2012.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312712</Id></row>
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<row _id="130"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>475,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.042.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAILSON SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8327673</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANÃAMENTO REF A 0,5 DIARIA DIA 18 +4,5 DE 23 A 27 EM VIAGEM A VENDA NOVA E LINHARES PARA CONDUZIR TECNICO EM VISTORIA.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00349</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00055</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56306334</CodigoProcesso><Processo>ENC. PLANO DE VIAGEM PARA MES JANEIRO DE 2012</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312774</Id></row>
<row _id="131"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.429.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLEUSOMAR GONCALVES LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8359510</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA OBJ. CONDUZIR SUBSECRETARIO EDUARDO CALHAU AO MUNIC. DE   ARACRUZ  PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COREMA III NO DIA 12.07.2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00553</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00553</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58661140</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A ARACRUZ NO DIA 12/07/12</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312785</Id></row>
<row _id="132"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.634.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCAS PESSIGATT RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8359671</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA OBJ. VIAGEM A COLATINA PARA CONDUZIR SECRETARIO EM ASSEMBLEIA DO  ES SEM LIXAO NO DIA 10.07.12.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00549</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00549</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58633979</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COLATINA NO DIA 10/07/12.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312791</Id></row>
<row _id="133"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.429.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLEUSOMAR GONCALVES LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8359510</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA OBJ. CONDUZIR ASSESSORA ESPECIAL EM VIAGEM AO MUNIC. DE SANTA  TERESA NO DIA 10.07.2012 PARA REPRESENTAR A SEDURB NA REUNIAO DO COREMA II.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00548</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00548</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58634126</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA NO DIA 10/07/12.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312792</Id></row>
<row _id="134"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.448.457-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLAVIA PITANGA CALIL SALIM</Favorecido><IdFavorecido>8328043</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM PARA SANTA TERESA NO DIA 10.07.2012,OBJ. REPERSENTAR A  SEDURB NA REUNIAO DO CONREMA II.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00547</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00547</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58634126</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA NO DIA 10/07/12.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312793</Id></row>
<row _id="135"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.727.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALINE ARAUJO LEAL RABELLO</Favorecido><IdFavorecido>8338481</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA OBJ. VISITA TECNICA AO MUNIC. DE ITARANA NO DIA 16.08.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00606</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00606</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59119063</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM AO MUNICIPIO DE ITARANA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312796</Id></row>
<row _id="136"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.777.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>REINALDO JAIME DE MENEZES</Favorecido><IdFavorecido>8343597</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(VIA SIOF) MEIA DIARIA PARTICIPAR CURSO BI EM VITORIA DIA 30/10/12 SUFIS-NO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02461</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02461</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59656441</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS: PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE OUTUBRO/2012 - SUFIS-NO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312806</Id></row>
<row _id="137"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.029.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE BARBOSA DE SOUZA NETO</Favorecido><IdFavorecido>8358240</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, REALIZAR INSTALAþ§ES E MEDIþ§ES ELETRICAS,  DIA 27 E 28/03, CONF. IS 730/12,  E PROC. 55998100, DE VIX P/ JERONIMO MONTEIRO E CACHOEIRO DE ITAPEMERIM.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02564</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00249</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55998100</CodigoProcesso><Processo>DE DIARIAS PARA 2012</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312810</Id></row>
<row _id="138"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.267.050-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALINE KELLER SERAU</Favorecido><IdFavorecido>8328268</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 2,5 DIARIA DE 13 A 15.02 - JAN/12</HistoricoDocumento><Documento>2012OB02476</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00411</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56795521</CodigoProcesso><Processo>ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2012</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312812</Id></row>
<row _id="139"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.267.050-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALINE KELLER SERAU</Favorecido><IdFavorecido>8328268</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 DIARIA PARA DIA 07.05 - MAI/12</HistoricoDocumento><Documento>2012OB02477</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00925</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56795521</CodigoProcesso><Processo>ENC. PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2012</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312813</Id></row>
<row _id="140"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>679,2500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.617.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON LUIZ KRUGER</Favorecido><IdFavorecido>8326887</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 1,5 DIARIA + 30% DE: 21 A 22 E DE 28 A 29.05 E DE 2,5 + 30% DE: 04 A 06.06 - FEV/12</HistoricoDocumento><Documento>2012OB02478</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00525</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56351291</CodigoProcesso><Processo>ENC. PLANO DE VIAGEM PARA O ANO DE 2012</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312814</Id></row>
<row _id="141"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>123,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.617.597-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON LUIZ KRUGER</Favorecido><IdFavorecido>8326887</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO DE 0,5 + 30% COMPLEMENTAR DE 15 A 16 E DE 02 A 04.04 - FEV/12</HistoricoDocumento><Documento>2012OB02479</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00525</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56351291</CodigoProcesso><Processo>ENC. PLANO DE VIAGEM PARA O ANO DE 2012</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312815</Id></row>
<row _id="142"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1092,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.824.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIOLA ZARDINI RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8345398</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACAO DA DESPESA REF. A 3,5 DIARIA COM DESTINO A NATAL, ASSESSORAR O SECRETARIO, MARCIO FELIX, EM REUNIAO E ACOMPANHAR O DIRETOR GERAL DA ASPE AO CT GAS, DE 27 A 01/03/2012, PROCESSO: 56879598.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00128</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00081</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56879598</CodigoProcesso><Processo>PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO RIO GRANDE DO NORTE, PARA TRATAR DO ASSUNTO DE ENERGIA RENOVÁVEL,DE INTERESSE DOS DOIS ESTADOS E INPLANTAÇÃO DE PROJETOS.ME NATAL DIA 27/02/2012.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>300101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>30000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>852</CodigoPrograma><Programa>DESCENTRALIZAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</Programa><CodigoAcao>6297</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312822</Id></row>
<row _id="143"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.963.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ESTEVAO DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8315537</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA DA DIARIA PARA CONDUZIR ADOLESCENTES DA UFI E UNIP DE CARIACICA PARA AUDIENCIA EM PINHEIROS E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. PROCESSO 56886039.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00633</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00377</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56886039</CodigoProcesso><Processo>DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA DESPESAS COM VIAGEM</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312845</Id></row>
<row _id="144"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.905.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO RAMANHOLE DE VARGAS</Favorecido><IdFavorecido>8325065</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM 1/2 DIARIA PARA CONDUZIR ADOLESCENTES DA UNIP DE CARIACICA PARA AUDIENCIA EM SAO MATEUS. PROCESSO 56615965.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00632</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00376</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56615965</CodigoProcesso><Processo>DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA DESPESAS COM VIAGEM</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312846</Id></row>
<row _id="145"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>218,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.960.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ FELIPE BONAPARTE</Favorecido><IdFavorecido>8337466</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DI-RIAS - DESTINO: VITORIA - PER-ODO: 25 A 26/10/2012- OBJETIVOS: CURSO AMBIENTAÃ+O NA ADMINISTRAÃ+O P+BLICA.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB04449</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03187</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56616805</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$427,50</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>8388</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312847</Id></row>
<row _id="146"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>190,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.322.335-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABRICIO FARDIN</Favorecido><IdFavorecido>8317165</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DI-RIAS - DESTINO: VITORIA, CARIACICA E OUTROS  - PER-ODO: 19 A 31/10/2012-OBJETIVOS: LEVAR AMOSTRAS E VEICULO PARA MANUTENÃ+O.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB04448</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03333</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56686641</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 247,00</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao> REGULARIZACAO FUNDIARIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312848</Id></row>
<row _id="147"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>667,6800</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.326.037-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TATIANA COSTA JARDIM</Favorecido><IdFavorecido>8363102</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIUQI REF GRATIF MEMBRO CONSELHO PENITEN. MES OUTUBRO 2012</HistoricoDocumento><Documento>2012NL11047</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02085</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56779640</CodigoProcesso><Processo>DA GRATIFICACAO DOS MEMBROS DO CPE REF. AP MES DE JANEIRO/2012/</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312851</Id></row>
<row _id="148"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.813.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAIRO FERREIRA STEIN</Favorecido><IdFavorecido>8338104</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL.REF.DIARIAS P GUAþYUI PARTE PROC. 56307187</HistoricoDocumento><Documento>2012NL15201</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00268</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56307187</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 84.000,00, SENDO R$ 3.000,00 PARA CADA SERVIDOR PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS (DIÁRIAS), REFERENTE EXERCÍCIO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312854</Id></row>
<row _id="149"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.813.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAIRO FERREIRA STEIN</Favorecido><IdFavorecido>8338104</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CANCELAMENTO DA 2012NHL15201 VALOR INCORRETO PRO. 56307187</HistoricoDocumento><Documento>2012NL15202</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00268</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56307187</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 84.000,00, SENDO R$ 3.000,00 PARA CADA SERVIDOR PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS (DIÁRIAS), REFERENTE EXERCÍCIO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312855</Id></row>
<row _id="150"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.813.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAIRO FERREIRA STEIN</Favorecido><IdFavorecido>8338104</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>CANCELAMENTO PARCIAL DA 2012NL14583_PROC. 56307187</HistoricoDocumento><Documento>2012NL15205</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00268</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56307187</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 84.000,00, SENDO R$ 3.000,00 PARA CADA SERVIDOR PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS (DIÁRIAS), REFERENTE EXERCÍCIO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2690</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312858</Id></row>
<row _id="151"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.790.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DA PENHA A. HERKENHOFF DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8330908</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 1,5 DIARIAS COM DESTINO A GUACUI,J.NEIVA E LINHARES NO PERIODO DE 08,10 E 15/10/12 P/AVALIACAO TECNICA DOS LABORATORIOS PUBLICOS DOS CTA DA REDE ESTADUAL, CONFORME PROCESSO 59461349.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL15220</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE12763</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59461349</CodigoProcesso><Processo>PARA ALEGRE, ARACUZ E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME CONOGRAMA ANEXO, APEDIDO DO LACEN.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>4692</CodigoAcao><Acao> MANUT LAB CENT SAUDE PUB E INST BIOLOGICO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312862</Id></row>
<row _id="152"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>225,6000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.285.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALOISIO DE SOUZA FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8329374</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 2,5 DIARIAS COM DESTINO A FLORIANOPOLIS-SC NO PERIODO DE 11 A 13/06/12 P/PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A SUBSTITUICAO DO PROTOCOLO DIAGNISTICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANICA, CONFORME PROC. 57535680.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL07101</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE07200</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57763852</CodigoProcesso><Processo>DESTINO VITÓRIA X FLORIANÓPOLIS X VITÓRIA, DIAS 12 E 13/06/2012, A PEDIDO DO NEVE.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312868</Id></row>
<row _id="153"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>338,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.285.317-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALOISIO DE SOUZA FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8329374</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 2,5 DIARIAS COM DESTINO A FLORIANOPOLIS-SC NO PERIODO DE 11 A 13/06/12 P/PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A SUBSTITUICAO DO PROTOCOLO DIAGNISTICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANICA, CONFORME PROC. 57535680.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL07101</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE07173</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57763852</CodigoProcesso><Processo>DESTINO VITÓRIA X FLORIANÓPOLIS X VITÓRIA, DIAS 12 E 13/06/2012, A PEDIDO DO NEVE.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312869</Id></row>
<row _id="154"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>190,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.623.106-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BERNARDO DE BRITTO</Favorecido><IdFavorecido>8359614</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DI-RIAS-SANTA TERESA E ALFREDO CHAVES-19 A 31/10/2012OBJETIVOS: VISITA DO ADMINISTRADOR AOS ESCRITORIOS E POSTOS.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB04447</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03332</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56692609</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 247,00</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao> REGULARIZACAO FUNDIARIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312888</Id></row>
<row _id="155"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>294,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.368.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RODOLFO CATEIN ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8360886</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DI-RIAS - DESTINO: VITORIA - PER-ODO: 19 A 31/10/2012 - OBJETIVOS: PROGRAMA DE AMBIENTAÃ+O DA ADMINISTRAÃ+O PUBLICA.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB04446</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03330</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59902337</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$294,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA.</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>631</CodigoSubFuncao><SubFuncao>REFORMA AGRÁRIA</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8387</CodigoAcao><Acao> REGULARIZACAO FUNDIARIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312889</Id></row>
<row _id="156"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>338,8400</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.024.077-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS ROBERTO GOMES AMORIM</Favorecido><IdFavorecido>8333580</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUI REF GRATIF MEMBRO CONSELHO PENITENCIARIO OUTUBRO 2012</HistoricoDocumento><Documento>2012NL11048</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01093</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56779640</CodigoProcesso><Processo>DA GRATIFICACAO DOS MEMBROS DO CPE REF. AP MES DE JANEIRO/2012/</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312891</Id></row>
<row _id="157"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>508,2600</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.840.806-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO ANTONIO DA COSTA FERNANDES</Favorecido><IdFavorecido>8329250</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUI REF GRATIF MEMBRO CONSELHO PENITENCIARIO OUTUBRO 2012</HistoricoDocumento><Documento>2012NL11049</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02087</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56779640</CodigoProcesso><Processo>DA GRATIFICACAO DOS MEMBROS DO CPE REF. AP MES DE JANEIRO/2012/</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312892</Id></row>
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<row _id="165"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>418,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.539.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALICE CRISTINA BITENCOUT TEIXEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8322732</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES,PERIODO DE 12 A 14/11-  VITORIA-CAPACIT.EQUIPE DE MULTIPL.DE PROJETOS.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02969</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03269</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312909</Id></row>
<row _id="166"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.819.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JORGE LUIZ BORSONELI</Favorecido><IdFavorecido>8322705</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO DI-RIAS:CACHOEIRO:28/08/2012:SERVIþOS REPARO DA ESTRUTURA DE TELEFONIA E REDE ELÚTRICA E HIDRßULICA DOS ESCRIT¾RIOS.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB03528</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02603</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56403330</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$285,00</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2380</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312911</Id></row>
<row _id="167"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.589.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAVIO KHRISTIAN INOCENCIO LOPES</Favorecido><IdFavorecido>8314980</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL P/ATENDER DIARIAS DENTRO DO ESTADO, CONFORME CI¦S 507/508/509/511/512/513/NOTAER/CM DE 14/11/2012. PERIODO 16,17,18/11/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01826</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00015</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56245750</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 250,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E VALE-TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2012. </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312917</Id></row>
<row _id="168"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.613.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCIO FRANCO BORGES</Favorecido><IdFavorecido>8324422</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL P/ATENDER DIARIAS DENTRO DO ESTADO, CONFORME CI¦S 507/508/509/511/512/513/NOTAER/CM DE 14/11/2012. PERIODO 16,17,18/11/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01826</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00114</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56243138</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 250,00 PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E VALE-TRANSPORTE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312918</Id></row>
<row _id="169"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.816.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAY NASCIMENTO LANDE</Favorecido><IdFavorecido>8360988</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL P/ATENDER DIARIAS DENTRO DO ESTADO, CONFORME CI¦S 507/508/509/511/512/513/NOTAER/CM DE 14/11/2012. PERIODO 16,17,18/11/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01826</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01165</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59602031</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR R$ 250,00 DIARIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCICIO DE 2012</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312919</Id></row>
<row _id="170"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.627.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIO CEZAR DE ALMEIDA SANTANA</Favorecido><IdFavorecido>8360118</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL P/ATENDER DIARIAS DENTRO DO ESTADO, CONFORME CI¦S 507/508/509/511/512/513/NOTAER/CM DE 14/11/2012. PERIODO 16,17,18/11/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01826</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01006</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58829644</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR R$ 250,00 DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DENTRO E FORA DO ESTADO DURANTE O EXERCICIO DE 2012</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312920</Id></row>
<row _id="171"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.879.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MANOEL DA SILVA PARADELA</Favorecido><IdFavorecido>8340040</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.1/2 DIARIA P/ARACRUZ-ES NO DIA 01NOV12, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, CONF.CI-01690/91/92/93/95/2012 - NOE</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01724</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00083</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56120729</CodigoProcesso><Processo>ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 300.00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312928</Id></row>
<row _id="172"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.927.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ITAMAR BARBOSA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8360623</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LOQUIDACAO REF PARTICIPAR DE UMA REUNIAO QUE TEM COMO OBJETIVO O ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS SOBREO DOCUMENTO ORIENTADOR DA ESCRITURACAO DO LIVRO DE PONTO-PROCESSO N¦ 57129908</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02394</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01920</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57129908</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (REP/SEPLA/N 9/2012)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312929</Id></row>
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<row _id="177"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.305.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAYONARA RIBEIRO DO VAL</Favorecido><IdFavorecido>8363292</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACOA DE VALORES REF.DESPESAS COM DIARIAS P/ COORDENACAO DE CURSO NO MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 22,23 E 25/07/12,CONFORME PROCESSO:58677011.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01113</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00784</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58677011</CodigoProcesso><Processo>PARA PROFISSIONAL FLAVIA C GARCIA CHAVES E SAYONARA RIBEIRO DO VAL COORDENAR CURSO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - MARECHAL FLORIANO/ES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>543</CodigoPrograma><Programa>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2267</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO  DOS  SERVI-  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312937</Id></row>
<row _id="178"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.000.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSIELE KELLY VULPI CORTELETTI</Favorecido><IdFavorecido>8362582</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE OB  NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.     REMESSA N. 50078 OB - 2012OB03973                           MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA</HistoricoDocumento><Documento>2012NS00225</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE05870</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57562903</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (VITORIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312938</Id></row>
<row _id="179"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.105.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARINA MAIRA DE FREITAS RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8359948</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE OB  NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.     REMESSA N. 50079 OB - 2012OB03971                           MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA</HistoricoDocumento><Documento>2012NS00227</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE05869</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57562806</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 95,00 (VITORIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312940</Id></row>
<row _id="180"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.105.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARINA MAIRA DE FREITAS RIBEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8359948</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE OB  NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.     REMESSA N. 50090 OB - 2012OB04653                           MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA</HistoricoDocumento><Documento>2012NS00250</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE05869</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57562806</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 95,00 (VITORIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312941</Id></row>
<row _id="181"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.838.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NATALIA DA SILVA VALDO</Favorecido><IdFavorecido>8359863</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE OB  NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.     REMESSA N. 50090 OB - 2012OB04625                           MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA</HistoricoDocumento><Documento>2012NS00251</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE06414</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57749965</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312942</Id></row>
<row _id="182"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.632.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAMARA DE ALMEIDA FLEGER</Favorecido><IdFavorecido>8360349</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE OB  NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.     REMESSA N. 50093 OB - 2012OB05032                           MOTIVO AGENCIA OU CONTA FAVORECIDO INVALIDA</HistoricoDocumento><Documento>2012NS00252</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE06660</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57808066</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312943</Id></row>
<row _id="183"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.398.517-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JORGE LUIZ BORGES</Favorecido><IdFavorecido>8329985</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO DE OB  NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG.     REMESSA N. 50095 OB - 2012OB05154                           MOTIVO CPF/CNPJ DIVERGENTE CADASTRO BANCO</HistoricoDocumento><Documento>2012NS00258</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE06794</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57811970</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE ROBERTO LOPES BRANDAO E JORGE LUIZ BORGES (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312945</Id></row>
<row _id="184"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.942.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLAVIA CARDOSO GARCIA CHAVES</Favorecido><IdFavorecido>8340766</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>APROPRIACOA DE VALORES REF.DESPESAS COM DIARIAS P/ COORDENACAO DE CURSO NO MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 22,23 E 25/07/12,CONFORME PROCESSO:58677011.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01113</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00782</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58677011</CodigoProcesso><Processo>PARA PROFISSIONAL FLAVIA C GARCIA CHAVES E SAYONARA RIBEIRO DO VAL COORDENAR CURSO DO PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL - MARECHAL FLORIANO/ES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>543</CodigoPrograma><Programa>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2267</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO  DOS  SERVI-  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312946</Id></row>
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<row _id="195"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.729.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBISON DE AZEVEDO SARMENTO FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8355719</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.REF.DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA DO SERVIDOR EM VIA-GEM A NOVA VENECIA,PINHEIROS/ES DIAS 09,10/08/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB02845</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01893</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59038853</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DOS SERVIDORES: ROVISON DE AZEVEDO SARMENTO FILHO, ILDERALDO JOSÉ DOS SANTOS E RENATO JOSE GRASSI, PARA OS DIAS 09 E 10/08/2012, COM DESTINO Á: NOVA VENÉCIA E PINHEIROS/ ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312962</Id></row>
<row _id="196"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.439.197-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ILDERALDO JOSE DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8327977</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.REF.DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA DO SERVIDOR EM VIA-GEM A NOVA VENECIA,PINHEIROS/ES DIAS 09,10/08/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB02846</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01894</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59038853</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DOS SERVIDORES: ROVISON DE AZEVEDO SARMENTO FILHO, ILDERALDO JOSÉ DOS SANTOS E RENATO JOSE GRASSI, PARA OS DIAS 09 E 10/08/2012, COM DESTINO Á: NOVA VENÉCIA E PINHEIROS/ ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312963</Id></row>
<row _id="197"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.413.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RENATO JOSE GRASSI</Favorecido><IdFavorecido>8342567</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.REF.DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA DO SERVIDOR EM VIA-GEM A NOVA VENECIA,PINHEIROS/ES DIAS 09,10/08/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB02847</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01895</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59038853</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DOS SERVIDORES: ROVISON DE AZEVEDO SARMENTO FILHO, ILDERALDO JOSÉ DOS SANTOS E RENATO JOSE GRASSI, PARA OS DIAS 09 E 10/08/2012, COM DESTINO Á: NOVA VENÉCIA E PINHEIROS/ ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312964</Id></row>
<row _id="198"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.481.867-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HUDSON SILVA MACIEL</Favorecido><IdFavorecido>8340096</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.REF.DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA DO SERVIDOR EM VIA-GEM A MUCURICI,COLATINA/ES DIAS 08,09/08/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB02848</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01891</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59036826</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DE HUDSON SILVA MACIEL E ANTONIO FERNANDEZ GUIZÃ PARA O PERIODO DE 08 A 09/08/2012 COM DESTINO A MUCURICI-COLATINA-ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312965</Id></row>
<row _id="199"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>564,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.393.677-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCOS ANT¶NIO CORREIA RODRIGUES DA CUNHA</Favorecido><IdFavorecido>8347969</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO RELATIVA A 2,5 DIARIAS COM DESTINO A FLORIANOPOLIS-SC NO PERIODO DE 11 A 13/06/12 P/PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A SUBSTITUICAO DO PROTOCOLO DIAGNISTICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANICA, CONFORME PROC. 57535680.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL07096</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE06413</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57535680</CodigoProcesso><Processo>PARA FLORIANÓPOLIS, PERÍODO 12/06 A 13/06/2012 A PEDIDO DO NEVE.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440901</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>134</CodigoFonte><Fonte>INCENTIVO SUS - UNIÃO</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>305</CodigoSubFuncao><SubFuncao>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</SubFuncao><CodigoPrograma>231</CodigoPrograma><Programa>IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2706</CodigoAcao><Acao> VIGILANCIA EPIDEMIOL AGR TRANS/NAO TRANSMIS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312973</Id></row>
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<row _id="201"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.174.957-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WILLIAM SIMOES DE FREITAS</Favorecido><IdFavorecido>8326485</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.1/2 DIARIA P/IBIRACU-ES NO DIA 01NOV12, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.GOVERNADOR, CONF.CI-01684/85/86/87-2012 - NOE</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01709</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00105</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56117868</CodigoProcesso><Processo>ESTIMATIVO NO VALOR DE R$ 300.00 PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2012. </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312989</Id></row>
<row _id="202"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.601.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADEILTON DUARTE DE ALCANTARA</Favorecido><IdFavorecido>8331376</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.REF.A 1/2(MEIA) DIARIA P/VIAGEM AO MUNIC.DE PINHEIRO/ES EM 31/01/12 P/FAZER COPIA INTEGRAL DO PROC.JUDIC.N¦040.098.004.753.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB00111</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00102</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56608942</CodigoProcesso><Processo>PARA PINHEIROS ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>600201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>60201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2885</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO RPPS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>60201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339312992</Id></row>
<row _id="203"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.513.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NELSON OITABEN LAGO</Favorecido><IdFavorecido>8334189</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2012NL01766, REFERENTE DEVOLUCAO DE DIARIA DO DIA 05/07/12PROCESSO 58563342.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02137</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00798</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58563342</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA NO DIA 03/07/2012 CODIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2600</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313009</Id></row>
<row _id="204"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>95,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.740.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KARYNA AMORIM GONCALVES</Favorecido><IdFavorecido>8324380</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO UMA DI-RIA PARA POSSE DA DIRETORIA DA ADEL, APRESENTAÃ+ODO TRABALHO DE MOBILIDADE URBANA E ASS. EDITAL DO AEROPORTO DE LINHARES</HistoricoDocumento><Documento>2012OB00689</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00285</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58047557</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDORES PARTIPAR DA POSSE DE RIRETORIA SA ADEL NO PROXIMO DIA 30.05.2012 EM LINHARES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2440</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313011</Id></row>
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<row _id="208"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.219.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLAVIO BIANCARDI</Favorecido><IdFavorecido>8318441</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO TOTAL DA 2012NE01708, REFERENTE DEVOLUCAO DE DIARIA DO DIA 29/06/12, PROCESSO 58489720.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02135</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00778</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58489720</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICIPIO DE SAO MATEUS NO DIA 29/06/2012 CODIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2600</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313029</Id></row>
<row _id="209"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-08T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>190,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.261.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VIVIANE LIMA PIMENTEL</Favorecido><IdFavorecido>8364101</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. 2 DIARIA PARA PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO DE EDUCACAO PATRIMO- NIAL DE PANCAS, DIAS 08 A 10/08/12, PROCESSO 58874321.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02122</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01111</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58874321</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICIPIO DE PANCAS NO DIA 08/08/2012 CODIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2600</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903646</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS A CONSELHEIROS                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313034</Id></row>
<row _id="210"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>427,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.252.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GABRIEL FELIPE TEBALDI DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8345890</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUI DE 4 E 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A VIANA</HistoricoDocumento><Documento>2012NL04330</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02554</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57911436</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 103 E 1/2 NO VALOR DE 9.832,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NOS DIAS 11 A 15/06/2012</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313042</Id></row>
<row _id="211"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>185,2500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.468.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VERA LUCIA COSTA OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8361977</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþAO COM PAGAMENTO DE DIARIA REF PARTICIPAþAO NO CURSO DE PRATICAS DE  LABORATORIO PERIODO 18/07/2011  A 19/07/2011 ANCHIETA X VITORIA</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02156</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01707</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>54230144</CodigoProcesso><Processo>DE DIARIAS VALOR R$ 185,25  (VILA VELHA)</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313051</Id></row>
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<row _id="214"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.294.937-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARILDA SURLO GRACUOTTI</Favorecido><IdFavorecido>8348442</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþAO COM PAGAMENTO DE DIARIA REF REUNIAO DE AVALIAþAO E APRENDIZAGEM   NA SRE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PERIODO 13/13/03/2012 VITORIA X CACHOEIRO  X VITORIA</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02153</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01703</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56962339</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE DENISE MORAES E SILVA E MARILDA SURLO GRACIOTTI (REP/GEIA/N 1/2012)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313054</Id></row>
<row _id="215"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>637,4900</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.811.817-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WAMBERTO REIS DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8346925</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO  DE MENTORES E INSTRUTORES PROERD, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/ MG, NO PERIO  DO DE 16 A 19/09, CONFORME CI 117/12- DDHPI.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL03138</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01635</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59396989</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS - CURSO DE ATUALIZAÇÃO PROERD.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313057</Id></row>
<row _id="216"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>110,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.002.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOELMA CONSUELO FONSECA E SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8354556</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. 1 DIARIA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO MATEUS SOBRE O SITIO HISTORICO DO PORTO EM SAO MATEUS, DIAS 12  A13/04/12, PROCESSO 57498202.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00859</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00468</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57498202</CodigoProcesso><Processo>PARA O MUNICIPIO DE SAO MATEUS NO DIA 12/04/2012 CODIGO 029.11</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>400101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>40000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>13</CodigoFuncao><Funcao>CULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>392</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DIFUSÃO CULTURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>161</CodigoPrograma><Programa>PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL</Programa><CodigoAcao>1608</CodigoAcao><Acao> PRESERVACAO  DE  BENS CULTURAIS   MOVEIS    E  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313060</Id></row>
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<row _id="222"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1279,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.778.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIELA BATISTA GUASTI</Favorecido><IdFavorecido>8325737</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 4 E 1/2 DIARIAS PARA A SERVIDORA DANIELA BATISTA GUASTI PARA  PARTICIPAÃ+O NO CUROS DE REGULAÃ+O TEORIA E PRATICA A SER REALIZADO EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 03 A 06 DE  JULHO DE 2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00133</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00133</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58529985</CodigoProcesso><Processo>DE AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO PARA A SERVIDORA DANIELA BATISTA GUASTI, NO CURSO DO PRO-REG - REGULAÇÃO: TEORIA E PRÁTICA A SER SER REALIZADO EM BRASÍLIA NOS DIAS 03 A 06 DE JULHO</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>36203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>617</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA</Programa><CodigoAcao>6158</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>36203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313083</Id></row>
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<row _id="224"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>1279,8000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.603.976-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO ELIAS MIGUEL ASSAD</Favorecido><IdFavorecido>8316617</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM 4 E 1/2 DIARIAS PARA O DIRETOR FERNANDO ASSAD PARA PARTICIPAÃ+O NO  CURSO DE REGULAÃ+O TEORIA E PRATICA A SER REALIZADO EM BRASILIA-DF NO PERIODO DE 03 A 06 DE JULHO DE 2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00135</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00135</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58538020</CodigoProcesso><Processo>DE AUTORIZAÇÃO PARA PARTICAPAÇÃO DO SERVIDOR FERNANDO ELIAS MIGUEL ASSAD NO CURSO DO PRO-REG - REGULAÇÃO: TEORIA E PRÁTICA A SER REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NOS DIAS 03 A 06 DE JULHO</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360203</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>36203</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>617</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DAS CONCESSÕES DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA</Programa><CodigoAcao>6158</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>36203</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313088</Id></row>
<row _id="225"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>658,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.266.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RONALDO DUARTE BARROZO</Favorecido><IdFavorecido>8342471</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO  DE MENTORES E INSTRUTORES PROERD, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/ MG, NO PERIO  DO DE 16 A 19/09, CONFORME CI 117/12- DDHPI.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL03138</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01638</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59396989</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS - CURSO DE ATUALIZAÇÃO PROERD.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313089</Id></row>
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<row _id="228"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>637,4900</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.300.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8339566</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO  DE MENTORES E INSTRUTORES PROERD, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/ MG, NO PERIO  DO DE 16 A 19/09, CONFORME CI 117/12- DDHPI.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL03138</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01634</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59396989</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS - CURSO DE ATUALIZAÇÃO PROERD.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313092</Id></row>
<row _id="229"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>658,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.038.247-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JAILSON MIRANDA</Favorecido><IdFavorecido>8342943</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO  DE MENTORES E INSTRUTORES PROERD, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/ MG, NO PERIO  DO DE 16 A 19/09, CONFORME CI 117/12- DDHPI.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL03138</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01632</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59396989</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS - CURSO DE ATUALIZAÇÃO PROERD.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313093</Id></row>
<row _id="230"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>470,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.273.657-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ ANTONIO LEAL FERNANDES</Favorecido><IdFavorecido>8345535</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO  DE MENTORES E INSTRUTORES PROERD, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/ MG, NO PERIO  DO DE 16 A 19/09, CONFORME CI 117/12- DDHPI.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL03138</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01639</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59396989</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS - CURSO DE ATUALIZAÇÃO PROERD.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313094</Id></row>
<row _id="231"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>658,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.751.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ISAQUE RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8350765</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO  DE MENTORES E INSTRUTORES PROERD, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/ MG, NO PERIO  DO DE 16 A 19/09, CONFORME CI 117/12- DDHPI.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL03138</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01637</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59396989</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS - CURSO DE ATUALIZAÇÃO PROERD.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313095</Id></row>
<row _id="232"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.518.086-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DELCIO COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8334437</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA OBJ. VIAGEM AO MUNIC. DE PONTO BELO NO DIA 20.09.12 PARA  CONDUZIR  ESPECIALISTA EM VISITA TECNICA.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00688</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00688</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59599057</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A PONTO BELO NO DIA 20/09/12</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313118</Id></row>
<row _id="233"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.012.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SILVANA GUEDES JACINTO</Favorecido><IdFavorecido>8358951</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþAO COM PAGAMENTO DE DIARIA REF PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO COM PAUTA DE ESCRITURAþAO DO LIVRO DE PONTO REGISTROS ESCOLARES POSTURA DO COOR  DENADOR NO COTIDIANO DA ESCOLA PERIODO 22/03/2012 A 22/03/2012</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02765</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02469</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57271550</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313121</Id></row>
<row _id="234"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.873.097-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VERA LUCIA MARTINS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8322067</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEPOSITO REFERENTE A DEVOLUþAO TOTAL DE DIARIA  DOELDR/DOMINGOS MARTINS, MES OUTUBRO/2012,  PROCESSO56302126/2012, NAO UTILIZADA.</HistoricoDocumento><Documento>2012GR00324</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02621</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>571</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>3394</CodigoAcao><Acao> GERACAO/ADAPTACAO DE TECNOLOGIAS AGROPECUARIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313124</Id></row>
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<row _id="245"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>380,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.202.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VERA LUCIA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8351019</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PGTO DE 04 E 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A LINHARES, SAO MATEUS, BARRA DE SAO FRANCISCO E SAO GABRIEL DA PALHA.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02432</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01571</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57425280</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 04 1/2 NO VALOR DE 427,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A LINHARES, SAO MATEUS, BARRA DE S. FRANCISCO, COLATINA E SAO G. DA PALHA NO DIA 09 A 14/04/2012.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313138</Id></row>
<row _id="246"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.202.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VERA LUCIA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8351019</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PGTO DE 04 E 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A LINHARES, SAO MATEUS, BARRA DE SAO FRANCISCO E SAO GABRIEL DA PALHA.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02432</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01570</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57425280</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 04 1/2 NO VALOR DE 427,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A LINHARES, SAO MATEUS, BARRA DE S. FRANCISCO, COLATINA E SAO G. DA PALHA NO DIA 09 A 14/04/2012.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313139</Id></row>
<row _id="247"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.059.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANANIAS DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8319727</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LANCAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A GUACUI, DIA 24/04, SAIDA AS8HS E RETORNO AS 17:30HS, CONDUZINDO O SERVIDOR CRISTIANO SILVA DA COSTA. PROCESSO 56335342.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01078</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00020</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56335342</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO DE EMPENHO DE DIÁRIAS DE VIAGEM À DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350208</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35208</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2520</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35208</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313151</Id></row>
<row _id="248"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.641.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULIER STORCH VASCONCELOS</Favorecido><IdFavorecido>8334211</IdFavorecido><TipoLicitacao>DISPENSA DE LICITAÇÃO</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGT¦ DE 1/2 DIARIA P/EVENTO DE ENTREGA DE UNID.HABIT. NO MUNICIPIO DE IBITIRAMA/ES NO DIA 05/06/2012 - JUN/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB00320</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00007</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56313721</CodigoProcesso><Processo>DESPESAS COM DIARIAS PARA DIRETOR TÉCNICO DO IDURB-ES SR. PAULIER STORCH VASCONCELOS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360204</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE  DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36204</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2215</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>36204</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313152</Id></row>
<row _id="249"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.357.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DAVID AUGUSTO ALVES NETO</Favorecido><IdFavorecido>8350757</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DEPOSITO REFERENTE A DEVOLUþAO TOTAL DE  DIARIA DOELDR/LARANJA DA TERRA, MES OUTUBRO/2012,  PROCESSO56302126/2012, NAO UTILIZADA.</HistoricoDocumento><Documento>2012GR00325</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02626</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313165</Id></row>
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<row _id="251"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.671.227-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE CARLOS HEMERLY SORTE</Favorecido><IdFavorecido>8322328</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1,5 DIARIA DIA 05 A 06/06/12.P/FUNDAO E OUTROS,P/SUPERV.PROG.EMERG.RECUP.ES -TRADAS VICINAIS RURAIS E OUTROS. SOLIC.416/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02025</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01018</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58029222</CodigoProcesso><Processo>SUPERVISÃO DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS E OUTROS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313174</Id></row>
<row _id="252"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.673.787-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GOERING VITAL LAGE BOTELHO</Favorecido><IdFavorecido>8333648</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>2,5 DIARIAS AOS MUNICIPIOS DE ST¬ TERESA E ITARANA P/ACOMPANHAR TRABALHO DE  MAQUINAS EM ATENDIMENTO DE EMERGENCIA.PERIODO 31/05 A 02/06/12.              SOLIC.0420/2012. PROC.58039627.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02041</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01019</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58039627</CodigoProcesso><Processo>ACOMPANHAR TRABALHO DE MÁQUINAS EM ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313176</Id></row>
<row _id="253"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.549.887-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO CARLOS CANI</Favorecido><IdFavorecido>8316523</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1,5 DIARIA P/N.VENECIA,MUCURICI E A.BRANCA P/VIS.ABATEDOURO DESAT.E AVAL.AREAC/POTEN.P/CONST.NOVO ABAT.REUN.PREF.SIND.COOP.E C/DIRET.DA APILEITE E SEC.MU.AGRIC.P/DISC.CONST.DE PEQ.FABR.DE RACAO E OUTROS.30 A 31/05/12.419.58045228.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02047</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01023</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58045228</CodigoProcesso><Processo>VISITAR ABATEDOURO DESATIVADO E AVALIAR ÁREA COM POTENCIAL PARA CONSTRUÇÃO DE NOVO ABATEDOURO, REUNIR COM PREFEITO E OUTROS.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313177</Id></row>
<row _id="254"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.236.996-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DALMO NOGUEIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8320256</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1,5 DIARIA DIA 05 A 06/06/12.P/JAGUARE,PARTIC.REUNIAO C/COOPRUF E TROP BRASILSOLIC.422/12. PROC.58056530</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02056</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01027</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58056530</CodigoProcesso><Processo>REUNIÃO COM A COOPRUF.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313180</Id></row>
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<row _id="258"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>95,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.440.847-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AGEU FERREIRA NUNES</Favorecido><IdFavorecido>8348866</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DE UMA DIARIA P/DOMINGOS MARTINS/ES NO PERIODO DE 30 A 31/10/12 P/ TESTE E AVALIACAO DO SISTEMA DO  CIODES.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01094</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01094</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56422890</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313196</Id></row>
<row _id="259"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.119.837-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>INGRID FERREIRA DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8319381</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.A 1/2 DIARIA P/GUACUINO DIA 01/11/12,RELATIVO A VISITA TECNICA A OBRA  DE CONSTRUCAO DA NOVA UNIDADE DO  CORPO DE BOMBEI  ROS.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01097</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01097</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56597711</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313198</Id></row>
<row _id="260"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.258.827-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELAINE BERGANTINI CASTIGLIONI</Favorecido><IdFavorecido>8385423</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.A 1/2 DIARIA P/GUACUINO DIA 01/11/12,RELATIVO A VISITA TECNICA A OBRA  DE CONSTRUCAO DA NOVA UNIDADE DO  CORPO DE BOMBEI  ROS.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01098</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01098</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58380744</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313199</Id></row>
<row _id="261"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.035.917-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANSELMO DOMINGOS DALMASCHIO</Favorecido><IdFavorecido>8316694</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF.A 1/2 DIARIA P/VARGEMALTA,NO DIA 30 DE OUTUBRODE 2012,A FIM DE ACOMPAN HAR A EQUIPE TECNICA DA  PC P/FAZER  REPARO NA REPETIDORA.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01100</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01100</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56303840</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2730</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313200</Id></row>
<row _id="262"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.579.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO LOPES DALBOM</Favorecido><IdFavorecido>8320573</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES,NOS DIAS 04,05/06-VENDA NOVA.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01250</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01204</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>114</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</Programa><CodigoAcao>6392</CodigoAcao><Acao> GESTAO DA PESQUISA  E DA ASSISTENCIA  TECNICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313206</Id></row>
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<row _id="265"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>338,4000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.972.456-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IGOR DMARTIN MAIA</Favorecido><IdFavorecido>8363234</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1,5 DIARIA PARTICIPAþÒO REUNIAO NA ABAV NOS DIAS 14 A 15   DE AGOSTO/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB00847</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00513</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313211</Id></row>
<row _id="266"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>338,4000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.947.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JANETTE MARIA RASSELI SOARES</Favorecido><IdFavorecido>8326465</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1,5 DIARIAS REUNIAO SOBRE PARTICIPAþÒO NA ABAV NOS         DIAS 14 A 15 DE AGOSTO DE 2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB00848</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00514</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313212</Id></row>
<row _id="267"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.613.087-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOCIMAR RANGEL BASSETTO</Favorecido><IdFavorecido>8356468</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.REF.DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA DO SERVIDOR EM VIA-GEM A MARILANDI,RIO BANANAL,ARACRUZ/ES DIAS 09 E 10/10/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB03711</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02459</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59791861</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DO SERVIDORES: VITOR KIFIER FIRMINO, JOCIMAR RANGEL BASSETO E ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO, PARA O DIA: 09 E 10/10/2012, COM DESTINO Á: MARILÂNDIA, RIO BANANAL E ARACRUZ/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313213</Id></row>
<row _id="268"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.709.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO FERNANDES GUIZA</Favorecido><IdFavorecido>8316423</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO.REF.DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA DO SERVIDOR EM VIA-GEM A MARILANDIA,RIO BANANAL,ARACRUZ/ES DIAS 09 E 10/10/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB03712</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02460</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59791861</CodigoProcesso><Processo>EM NOME DO SERVIDORES: VITOR KIFIER FIRMINO, JOCIMAR RANGEL BASSETO E ALTIVO ANTONIO TEIXEIRA FILHO, PARA O DIA: 09 E 10/10/2012, COM DESTINO Á: MARILÂNDIA, RIO BANANAL E ARACRUZ/ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2450</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313214</Id></row>
<row _id="269"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.972.456-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>IGOR DMARTIN MAIA</Favorecido><IdFavorecido>8363234</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA REF. 1,5 DIARIA  PARA O SERVIDOR PARTICI  PAR DA APRESENTAþÒO DO ESTUDO DE MERCADO DA REG.CAPARA¾ EM  DORES DO RIO PRETO DE 09 A 10MAI2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00319</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00319</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>370101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>37000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>23</CodigoFuncao><Funcao>COMÉRCIO E SERVIÇOS</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>113</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL</Programa><CodigoAcao>6577</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313218</Id></row>
<row _id="270"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-28T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.698.237-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILSARA LEMOS SOARES MONTEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8342553</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDO DIARIA PARA PARTICIPAR DE ORIENTACOES QUANTO AO PREENCHIMENTOS DAS PAUTAS,AVALIACOES,PLANEJAMENTO,ALEM DE VISITA AS SALAS DE AULA,DENTRE OUTROS NODIA 29.03.2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02906</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02982</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57304564</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS CONFORME RELAÇÃO (GUAÇUI)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313219</Id></row>
<row _id="271"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.471.617-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIMAR CELIN</Favorecido><IdFavorecido>8335340</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES,NOS DIAS 04,05/06-VENDA NOVA.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01250</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01201</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>114</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</Programa><CodigoAcao>6392</CodigoAcao><Acao> GESTAO DA PESQUISA  E DA ASSISTENCIA  TECNICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313220</Id></row>
<row _id="272"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>-28,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.488.146-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JO+O CARLOS MIGUEL COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8358022</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>SALDO NAO UTILIZADO NA PRESTACAO DE CONTAS DIARIASPROCESSO 56945566</HistoricoDocumento><Documento>2012GR00173</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00738</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56945566</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$171,00</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313221</Id></row>
<row _id="273"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>658,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.275.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PIERRE ALDRIGUES SANTIAGO</Favorecido><IdFavorecido>8327787</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 3,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR   DE  TREINAMENTODE MENTORES E INSTRUTORESPROERD, NA CIDADE DE BELOHORIZONTE/  MG, NO PERIODODE 16 A 19/09,CONFORME CI117/12- DDHPI.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01626</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01626</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59396989</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS - CURSO DE ATUALIZAÇÃO PROERD.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313222</Id></row>
<row _id="274"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>658,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.308.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MICHELLE WEBER PAES DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8317960</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 3,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR   DE  TREINAMENTODE MENTORES E INSTRUTORESPROERD, NA CIDADE DE BELOHORIZONTE/  MG, NO PERIODODE 16 A 19/09,CONFORME CI117/12- DDHPI.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01627</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01627</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59396989</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS - CURSO DE ATUALIZAÇÃO PROERD.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313223</Id></row>
<row _id="275"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>658,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.814.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRENDA THOMAZINI CONCEIþÒO</Favorecido><IdFavorecido>8361540</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 3,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR   DE  TREINAMENTODE MENTORES E INSTRUTORESPROERD, NA CIDADE DE BELOHORIZONTE/  MG, NO PERIODODE 16 A 19/09,CONFORME CI117/120- DDHPI.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01628</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01628</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59396989</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS - CURSO DE ATUALIZAÇÃO PROERD.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313224</Id></row>
<row _id="276"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-23T00:00:00</Data><ValorEmpenho>658,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.926.797-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>BRUNA FASSARELA ALVARENGA</Favorecido><IdFavorecido>8361217</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REF. 3,5 DIARIAS PARA PARTICIPAR   DE  TREINAMENTODE MENTORES E INSTRUTORESPROERD, NA CIDADE DE BELOHORIZONTE/  MG, NO PERIODODE 16 A 19/09,CONFORME CI117/12- DDHPI.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01629</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01629</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59396989</CodigoProcesso><Processo>REFERENTE DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS - CURSO DE ATUALIZAÇÃO PROERD.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901515</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313225</Id></row>
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<row _id="282"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.541.391-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE ALTINO MACHADO FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8342038</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES,NOS DIAS 04,05/06-VENDA NOVA.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01257</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01275</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>114</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL</Programa><CodigoAcao>6392</CodigoAcao><Acao> GESTAO DA PESQUISA  E DA ASSISTENCIA  TECNICA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313231</Id></row>
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<row _id="288"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>332,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.097.528-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDILEUSA MIRANDA DE ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8321016</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, REALIZAR Aþ§ES EDUCATIVAS REF. CAMPANHA JUNTOS PELA VIDA, ALCOOL E DIREþÒO - FESTA DA CIDADE, DIAS 07 A 10/06,CONF. IS 1545/12,  E PROC. 55914977, DE VIX P/ SÒO DOMINGOS DO NORTE.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL05882</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00079</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55914977</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DURANTE O EXERCICIO 2012</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313238</Id></row>
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<row _id="303"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-06T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>332,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.984.877-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WANDERLEY JOSE GALAZZI</Favorecido><IdFavorecido>8353929</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS, REALIZAR Aþ§ES EDUCATIVAS REF. CAMPANHA JUNTOS PELA VIDA, ALCOOL E DIREþÒO - FESTA DA CIDADE, DIAS 07 A 10/06,CONF. IS 1545/12,  E PROC. 55914977, DE VIX P/ ANCHIETA.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL05874</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00167</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55914977</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DURANTE O EXERCICIO 2012</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313280</Id></row>
<row _id="304"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-29T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.023.667-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DE FATIMA PRANDI BARBARIOLI</Favorecido><IdFavorecido>8330109</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþAO COM PAGAMENTO DE DIARIA REF ATENDER DEMANDA EMERGENCIAL DE TOMADA DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO 29/03/2012 A 29/03/2012 VITORIA X    MUNIZ FREIRE X VITORIA</HistoricoDocumento><Documento>2012NL03025</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03091</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57361339</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA PRANDI BARBARIOLI E SUELY DE SOUZA SERAFIM TEIXEIRA (REP/GAE/N 16/2012)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313281</Id></row>
<row _id="305"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>237,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.986.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRE FELIPE DA SILVA ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8354411</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.  DE  2 E 1/2 DIARIA, JUNTOS PELA VIDA NO VER+O , 09/03 A 11/03, CONF. IS.579/12, VIX P/ MARATAIZES.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB02526</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01131</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>55914977</CodigoProcesso><Processo>EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DURANTE O EXERCICIO 2012</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313285</Id></row>
<row _id="306"><Ano>2012</Ano><Data>2012-12-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.870.467-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAFAEL PINHEIRO POMPERMAYER</Favorecido><IdFavorecido>8329470</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DESPESA COM 0,5(MEIA) DIARIA PARA VIAGEM A SAO MATEUS/ESPARA REUNIAO COM A PROCURADORIA DO TRABALHO NO DIA 15/03/2012(MOTORISTA).</HistoricoDocumento><Documento>2012OB00139</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00090</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56929501</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE, REUNIÃO NA PROCURADORIA DO TRABALHO DE SÃO MATEUS - ES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2096</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313289</Id></row>
<row _id="307"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.509.567-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CARLOS NINCHIO</Favorecido><IdFavorecido>8327109</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO.DE 1 ¢ DIARIAS DE VITORIA P/C.ITAPEMIRIM,DIAS 02 A 03/04/12,CONF.IS.00667/12,P/COMPLEMENTAR BANCA PRATICA DE TRANSITO.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB03659</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00127</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56133510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR AS DESPESAS COM DIARIAS REF A BANCAS EXAMINADORES INTERNOS/2012</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313290</Id></row>
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<row _id="316"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-11T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.634.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCAS PESSIGATT RODRIGUES</Favorecido><IdFavorecido>8359671</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA OBJ. VIAGEM A IBIRACU NO DIA 01.11.12 PARA CONDUZIR SECRETARIO PARA  PARTICIPAR DE EVENTO DE ENTREGA DE OBRA.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00803</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00803</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60139650</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A IBIRACU NO DIA 01/11/12</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313325</Id></row>
<row _id="317"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.200.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARGARIDA DO ROSARIO ZANON</Favorecido><IdFavorecido>8329327</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>     PAG.DE  1 E 1/2   DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM. DE TRANSITO, DIA 25 E 26/06/12,CONF.IS.1356/12, DE VIT¾RIA P/CACH.ITAPEMIRIM</HistoricoDocumento><Documento>2012OB07286</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00154</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56133510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR AS DESPESAS COM DIARIAS REF A BANCAS EXAMINADORES INTERNOS/2012</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313337</Id></row>
<row _id="318"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.667.547-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DA PENHA TAPIAS MACHADO</Favorecido><IdFavorecido>8347000</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>     PAG.DE  1 E 1/2   DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM. DE TRANSITO, DIA 25 E 26/06/12,CONF.IS.1356/12, DE VIT¾RIA P/CACH.ITAPEMIRIM</HistoricoDocumento><Documento>2012OB07287</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00157</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56133510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR AS DESPESAS COM DIARIAS REF A BANCAS EXAMINADORES INTERNOS/2012</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313338</Id></row>
<row _id="319"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.911.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SANIA RAQUEL B DA C ALACRINO</Favorecido><IdFavorecido>8319313</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþAO COM PAGAMENTO DE DIARIA REF_VISITA IN LOCO DAS SUPERVISORAS ESCOLARES A EEEFM PADRE MANOEL DA NOBREGA NO MUNICIPIO DE MONTANHA PERIODO 27/03/  2012 A 27/01/2012 NOVA VENECIA X MONTANHA</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02561</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01975</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57222894</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313344</Id></row>
<row _id="320"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.511.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ZILDA LUZIA DIAS BARLEZ</Favorecido><IdFavorecido>8337234</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþAO COM PAGAMENTO DE DIARIA REF_VISITA IN LOCO DAS SUPERVISORAS ESCOLARES A EEEFM PADRE MANOEL DA NOBREGA NO MUNICIPIO DE MONTANHA PERIODO 27/03/  2012 A 27/01/2012 NOVA VENECIA X MONTANHA</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02561</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01986</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57222894</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313345</Id></row>
<row _id="321"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.729.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>APARECIDA MARIA BRAVIM COELHO</Favorecido><IdFavorecido>8347550</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>    PAG.DE   1/2  DIARIAS, FINAL. CUMPRIR DILIGÛNCIA REFER. PROC. ADM., EM 05/07/12,CONF.IS.1607/12, DE VIT¾RIA P/ PIUMA</HistoricoDocumento><Documento>2012OB07366</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02600</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58289488</CodigoProcesso><Processo>DE VITORIA COM DESTINO A PIUMA - IS Nº 1607</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313346</Id></row>
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<row _id="324"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-05T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.060.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALBERTO OENES BENEVIDES TAYLOR</Favorecido><IdFavorecido>8342196</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO.11/2 DIARIAS P/COMPOR BANCA EXAMINADORA EM DIVERSOS MUNICIPIOS,DIAS 08,11,12/05/12,IS.1055/12,SAIDA DE PIUMA.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB05128</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00136</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56278233</CodigoProcesso><Processo>ESTIMATIVA DE NOTA DE EMPENHO PARA PAV DE PIUMA EXERCICIO 2012</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313350</Id></row>
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<row _id="333"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.442.527-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALINE PEDROSA DA SILVEIRA PINHEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8337144</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PGTO. ¢ DIARIA DE VITORIA P/STA.TEREZA,DIA  04/04/12, CONF.IS.0669/12,P/COMPOR BANCA EXAMINADORA</HistoricoDocumento><Documento>2012OB03677</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00009</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56133510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR AS DESPESAS COM DIARIAS REF A BANCAS EXAMINADORES INTERNOS/2012</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313359</Id></row>
<row _id="334"><Ano>2012</Ano><Data>2012-12-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.121.307-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SUZZANE BARCELLOS DAMAZIO</Favorecido><IdFavorecido>8343428</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG.DESPESA COM 0,5(MEIA) DIARIA PARA VIAGEM A SAO MATEUS/ESPARA REUNIAO COM A PROCURADORIA DO TRABALHO DE S.MATEUS NO DIA 15/03/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB00138</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00089</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56929501</CodigoProcesso><Processo>DE DIÁRIAS E DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE, REUNIÃO NA PROCURADORIA DO TRABALHO DE SÃO MATEUS - ES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2096</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313360</Id></row>
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<row _id="337"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>165,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.414.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDERSON FALCAO AZEVEDO</Favorecido><IdFavorecido>8356694</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQU.DA DESP.C/1,5 DE DIARIA P/PARTC.DE AUDIENCIAS PUBL.REAL.PELO GOV.ESTADO P/ELABOR.DO PLANO PLURIANUAL E PRIORIDADES P/O ORþAMENTO DE 2013,EM CACHOEIRODE ITAPEMIRIM E ANCHIETA,NOS DIAS 26 E 27/04/2012,CONF.PROC.57718172.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00870</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00580</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57718172</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO 2013 NOS MUNICÍPIOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ANCHIETA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313373</Id></row>
<row _id="338"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.533.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JEFERSON DOS SANTOS FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8343688</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMP DO PGTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A SAO DOMINGOS DO NORTE, 21/08/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE04851</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE04851</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59164719</CodigoProcesso><Processo>LIB DE 1/2 NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A SAO DOMINGOS DE NORTE NO DIA 21/08/2012.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313377</Id></row>
<row _id="339"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.898.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ILTON LOUVEM FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8349654</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMP DO PGTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A VIANA       , 03/08/2011.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE04852</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE04852</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58024913</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 47,50 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA OCORRIDA NO DIA 03/08/2011.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313378</Id></row>
<row _id="340"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-22T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.233.717-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARILETI PARTELLI</Favorecido><IdFavorecido>8348608</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþAO COM PAGAMENTO DE DIARIA REF_VISITA IN LOCO DAS SUPERVISORAS ESCOLARES A EEEFM PADRE MANOEL DA NOBREGA NO MUNICIPIO DE MONTANHA PERIODO 27/03/  2012 A 27/01/2012 NOVA VENECIA X MONTANHA</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02561</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01973</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57222894</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313379</Id></row>
<row _id="341"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.512.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSINALVA ALMEIDA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8337646</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDO DIARIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO CEFTAC NO DIA 23.03.2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02553</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01999</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57226288</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (VITORIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>721</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO</Programa><CodigoAcao>6680</CodigoAcao><Acao> APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313380</Id></row>
<row _id="342"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>665,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.389.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO FABRICIO ARRIVABENE BONINSENHA</Favorecido><IdFavorecido>8357868</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DI-RIAS - DESTINO: SOORETAMA, ARACRUZ E OUTROS - PER-ODO: 02 A 31/10/2012 - OBJETIVOS: FISCALIZAÃ+O VOLANTE E BLITZ. PROCESSO: 56119330.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL05941</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03110</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56119330</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$807,50</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313392</Id></row>
<row _id="343"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.389.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO FABRICIO ARRIVABENE BONINSENHA</Favorecido><IdFavorecido>8357868</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DI-RIAS - DESTINO: VITORIA - PER-ODO: 22 A 24/09/2012 - OBJETIVOS: TREINAMENTO EM TRANSITO ANIMAL COM RECURSO DO CONVENIO MAPA/IDAF 756019/2011. PROCESSO: 56119330.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL05942</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03111</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56119330</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$807,50</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313393</Id></row>
<row _id="344"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>712,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.750.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JUSS+LIO DE BACKER LUSTOSA</Favorecido><IdFavorecido>8355853</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DI-RIAS - DESTINO: ANCHIETA, ALFREDO CHAVES E OUTROS - PER-ODO: 02 A 31/10/2012 - OBJETIVOS: FISCALIZAÃ+O VOLANTE E BLITZ. PROCESSO: 56360932.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL05943</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03112</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56360932</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 760,00</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313394</Id></row>
<row _id="345"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>712,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.774.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO CARLOS GONCALVES ALVES</Favorecido><IdFavorecido>8358751</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DI-RIAS - DESTINO: ANCHIETA, ALFREDO CHAVES E OUTROS - PER-ODO: 02 A 31/10/2012 - OBJETIVOS: FISCALIZAÃ+O VOLANTE E BLITZ. PROCESSO: 56360819.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL05944</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03113</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56360819</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 760,00</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>604</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA ANIMAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8384</CodigoAcao><Acao> DEFESA E INSPECAO SANITARIA ANIMAL  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313395</Id></row>
<row _id="346"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>712,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.811.477-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROMULO JOVIANO NETO</Favorecido><IdFavorecido>8331686</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DI-RIAS - DESTINO: CASTELO, VITORIA E OUTROS - PER-ODO: 01 A 31/10/2012 - OBJETIVOS: CURSO EDICAÃ+O SANITARIA E SUPERVISAO DE ESCRITORIOS. PROCESSO: 56300476.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL05945</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03114</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56300476</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 190,00</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313396</Id></row>
<row _id="347"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.898.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ILTON LOUVEM FILHO</Favorecido><IdFavorecido>8349654</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMP DO PGTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A VIANA, 15/06/2011.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE04853</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE04853</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58034773</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 47,50 REFERENTE DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NO DIA 15/06/2011.</Processo><ProcessoAssunto>RESSARCIMENTO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313397</Id></row>
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<row _id="349"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.993.217-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO JOS+ SIQUEIRA LOUREIRO</Favorecido><IdFavorecido>8343865</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>0,5 DIARIA DIA 03/07/12.P/ANCHIETA,P/CONDUZIR SR¬.CELIA KIEFER P/REUNIAO C/EQUIPE MEPES.SOLIC.551/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB01662</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01282</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58558780</CodigoProcesso><Processo>CONDUZIR CELIA KIEFER.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313411</Id></row>
<row _id="350"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-07T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.906.147-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CARLOS LEONARDI BRICALLI</Favorecido><IdFavorecido>8336368</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>1,5 DIARIA DIA 28 E 29/06/12.P/CACH¦.ITAP.E OUTRO,P/PALEST.PARTICIP.,CAPACITACAO CONSELHOS MUN.DESEN.RURAL E SUSTENTAVEL.SOLIC.521/12</HistoricoDocumento><Documento>2012OB01661</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01241</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58512705</CodigoProcesso><Processo>PALESTRAR NA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313412</Id></row>
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<row _id="353"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.507.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>AGRIPINA DOS SANTOS FREIRE</Favorecido><IdFavorecido>8318470</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDO DIARIA PARA REALIZAR VISITA TECNICA AO CEFTAC NO DIA 23.03.2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02553</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01997</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57226288</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (VITORIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>721</CodigoPrograma><Programa>GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO</Programa><CodigoAcao>6680</CodigoAcao><Acao> APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903646</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS A CONSELHEIROS                        </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313424</Id></row>
<row _id="354"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>190,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.609.897-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE ANTONIO GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8316424</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDO DIARIA PARA ENTREGA DE PROJETORES NO PERIODO DE 11 A 13.04.2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02551</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01996</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57213887</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR R$ 190,00 (CI/SALMOX 11/2012)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313425</Id></row>
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<row _id="356"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>807,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.507.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JUSTINO MARCOS MARQUEZINE</Favorecido><IdFavorecido>8357942</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DI-RIAS - DESTINO: CASTELO, VITORIA E OUTROS - PER-ODO: 01 A 31/10/2012 - OBJETIVOS: CURSO EDICAÃ+O SANITARIA E VISTORIAS FLORESTAIS. PROCESSO: 56301464.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL05946</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03115</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56301464</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 285,00</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313430</Id></row>
<row _id="357"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1425,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.834.737-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OLINDINO RIBETT</Favorecido><IdFavorecido>8323964</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DI-RIAS - DESTINO: FUND+O, IBIRAÃU E OUTROS - PER-ODO: 04 A 30/10/2012 - OBJETIVOS: LEVANTAMENTO DE INVENTARIO PATRIMONIAL NOS ESCRITORIOS E POSTOS. PROCESSO: 59021810.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL05951</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03117</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59021810</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$1.425,00 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2380</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313432</Id></row>
<row _id="358"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>1425,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.387.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HALISSON MACHADO ROHOR</Favorecido><IdFavorecido>8360547</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DI-RIAS - DESTINO: FUND+O, IBIRAÃU E OUTROS - PER-ODO: 04 A 30/10/2012 - OBJETIVOS: LEVANTAMENTO DE INVENTARIO PATRIMONIAL NOS ESCRITORIOS E POSTOS. PROCESSO: 59422351.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL05952</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03118</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59422351</CodigoProcesso><Processo>LIBERAÇÃO DE R$1.282,50 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2380</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313433</Id></row>
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<row _id="361"><Ano>2012</Ano><Data>2012-12-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>332,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.298.187-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO MELLO LOBATO</Favorecido><IdFavorecido>8323228</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES,PERIODO DE 24 A 27/04-CACHOEIRO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00871</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00802</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>4397</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313444</Id></row>
<row _id="362"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.697.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362470</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA RELATIVO AO MES DE MAIO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00365</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00365</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRÂ¬ RITA DE CASSIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313454</Id></row>
<row _id="363"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>95,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.721.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ZILMA MARTINS DA SILVA PEREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8323107</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE COBRIR DESPESA COM UMA DIARIA RELATIVO  AO MES DE MAIO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00366</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00366</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRÂ¬ RITA DE CASSIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313455</Id></row>
<row _id="364"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>95,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.959.556-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DA PENHA BAHIA</Favorecido><IdFavorecido>8327970</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE COBRIR DESPESA COM UMA DIARIA RELATIVO  AO MES DE MAIO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00367</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00367</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRÂ¬ RITA DE CASSIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313456</Id></row>
<row _id="365"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>190,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.170.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO ROBERTO DOS REIS</Favorecido><IdFavorecido>8318317</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE COBRIR DESPESA COM DUAS DIARIAS  RELATI-VO AO MES DE MAIO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00368</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00368</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRÂ¬ RITA DE CASSIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313457</Id></row>
<row _id="366"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.973.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DILMA BARCELOS BRAGANþA</Favorecido><IdFavorecido>8327889</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE COBRIR DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA RE-LATIVO AO MES DE MAIO.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00369</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00369</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRÂ¬ RITA DE CASSIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313458</Id></row>
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<row _id="368"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>313,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.918.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROSA HELENA KISTER</Favorecido><IdFavorecido>8348027</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>REFERENTE COBRIR DESPESA COM TRES DIARIAS RELATIVO AO MES DE MAIO</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00371</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00371</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440920</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA   </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2724</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL DRÂ¬ RITA DE CASSIA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313460</Id></row>
<row _id="369"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.717.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WELLINGTON DE QUEIROZ FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8346953</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACO REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS EM SERVICO DE CUMPRIMENTO DE BUS-CA E APREENSAO, NOS DIAS 06 A 07/03, NO MUNICIPIO DE  PINHEIROS,  CONFORME CI050/12- BME.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00626</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00445</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56988532</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS EM FAVOR DE MMEE QUE SEGUIRÃO PARA O MUNICIPIO DE PINHEIROS-ES.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450103</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2750</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313464</Id></row>
<row _id="370"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.518.086-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DELCIO COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8334437</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA OBJ. VIAGEM AOS MUNIC. DE SAO ROQUE DO CANAA E SANTA TERESA  NOS DIAS 27 E 28.09 PARA CONDUZIR ASSESSOR PARA REUNIOES SOBRE AS  07 BARRAGENS</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00714</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00714</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59702273</CodigoProcesso><Processo>PARA OS MUNICIPIOS DE SAO ROQUE DO CANAA E SANTA TERESA NOS DIAS 26/09 E 27/09.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313469</Id></row>
<row _id="371"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.793.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLAVIO DIAS</Favorecido><IdFavorecido>8357211</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DA DESPESA C/ 1/2DIARIA REF PARTICIPACAO EM REUNIAO C/EQUIPE DE SEGURANCA EM VITORIA NOA  09/07.DOTACAO 1495.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01276</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01276</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57256748</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA DESPESAS COM VIAGEM</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>112</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - DEC 2829-R, DE 17/08/11</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313498</Id></row>
<row _id="372"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.600.827-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VANDER ANDRADE</Favorecido><IdFavorecido>8322484</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTAR CHEFE DO NAJUR/IASES EM SERVICO NAS UNIDADES DE CACHOEIRO  NO DIA 11/07. DOTACAO 1498.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01279</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01279</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57019592</CodigoProcesso><Processo>DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA DESPESAS COM VIAGEM</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>112</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - DEC 2829-R, DE 17/08/11</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313499</Id></row>
<row _id="373"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.728.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KELIS CHRISTIAN FERRARI</Favorecido><IdFavorecido>8359590</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA REF VIAGEM P/REINTEGRACAO DE SOCIOEDUC EM MONTANHA. DOTACAO 1499.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01281</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01281</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56741979</CodigoProcesso><Processo>DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA DESPESAS COM VIAGEM</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>112</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - DEC 2829-R, DE 17/08/11</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313501</Id></row>
<row _id="374"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>426,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.382.296-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANDRE LUIZ DA SILVA LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8331552</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM 01 E 1/2 DIARIA + 20% TRANSP. URBANO REF. VIAGEM A BRASILIA/DF P/ REUNIAO NA SECRET.  DIREITOS HUMANOS. DOTACAO 01514.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01282</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01282</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57175586</CodigoProcesso><Processo>DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA DESPESAS COM VIAGEM</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>112</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - DEC 2829-R, DE 17/08/11</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313502</Id></row>
<row _id="375"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>426,6000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.517.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DANIELE LIMA VORAKOSKI</Favorecido><IdFavorecido>8351965</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM 01 E 1/2 DIARIA + 20% TRANSP. URBANO REF. VIAGEM A BRASILIA/DF P/ REUNIAO NA SECRET.  DIREITOS HUMANOS. DOTACAO 01525.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01284</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01284</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58726578</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO DO SERVIDOR SUPRACITADO</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>112</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - DEC 2829-R, DE 17/08/11</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313503</Id></row>
<row _id="376"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.451.697-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO NEVES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8363979</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO DA DESPESA C/ 1/2 DIARIA PARA CONDUZIR SOCIOEDUC EM TRANSFERENCIA P/UNIDADE DE LINHARES. DOTACAO 1506.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01287</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01287</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58655050</CodigoProcesso><Processo>SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA EM BENEFÍCIO AO SERVIDOR SUPRACITADO.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>112</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - DEC 2829-R, DE 17/08/11</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313505</Id></row>
<row _id="377"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.963.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LAURO ANTONIO GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8347300</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM 1/2 DIARI REF. VIAGEM DO SERVIDOR A JOAO NEIVA/ES P/ CONDUZIR SOCIOEDUCANDO A  AUDIENCIA JUDICIAL. DOTACAO 01573.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01340</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01340</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56394446</CodigoProcesso><Processo>DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA DESPESAS COM VIAGEM</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>112</CodigoFonte><Fonte>SUPERÁVIT FINANCEIRO - DEC 2829-R, DE 17/08/11</Fonte><CodigoOrgao>46201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2810</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>46201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313506</Id></row>
<row _id="378"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>432,2500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.002.407-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDA MARTINS DA LUZ</Favorecido><IdFavorecido>8361091</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 3 E 1/2 DIARIAS, FINAL.CURSO DE FORMAþÒO EM IDENTIF.VEICULAR(VIST.),EM 19/20/21 E 22/09/12,CONF.ISN¦ 2526/12,DE_M.FREIRE P/VIX</HistoricoDocumento><Documento>2012OB12091</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03579</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59600500</CodigoProcesso><Processo>PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM PARA VITORIA APAR ABERTURA DE CURSO</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313508</Id></row>
<row _id="379"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>432,2500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.263.127-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JODILSON ARAUJO DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8359878</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 3 E 1/2 DIARIAS, FINAL.CURSO DE FORMAþÒO EM IDENTIF.VEIC.(VIST.),EM 19/20/21 E 22/09/12,CONF.ISN¦ 2526/12,DE_MONTANHA P/VIX</HistoricoDocumento><Documento>2012OB12092</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03592</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59600500</CodigoProcesso><Processo>PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM PARA VITORIA APAR ABERTURA DE CURSO</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313515</Id></row>
<row _id="380"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-30T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.497.401-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALESSANDRO DE SOUZA ARANTES</Favorecido><IdFavorecido>8322479</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG REF A 0,5 DIARIA DIA 30/08.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB03503</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00159</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56430329</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2012</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313518</Id></row>
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<row _id="386"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.953.417-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JULIO JOSE FERREIRA MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8316810</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF.:DI-RIAS P/ COBRIR DESP/ C/ VIAGENS A SERV/ DESTA UNIDADE, CONF/  DECR. N¦ 1282-R -12/02/04 E DECR.2452-R -26/01/10 E ART.91 INC.III DA CONST. ESTADUAL.DOS DIAS 23 E 31/03 E 02/04/2012. PROCESSO 56414960. COTA ABRIL/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00321</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00006</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56414960</CodigoProcesso><Processo>PAGAMENTO DE DIÁRIAS ESTIMATIVA 2012 AO SERVIDOR JÚLIO JOSÉ FERREIRA MARTINS.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440923</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2728</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313531</Id></row>
<row _id="387"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.520.977-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOAO MARTINS DE PAIVA</Favorecido><IdFavorecido>8325220</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF.,DI-RIAS P/ COBRIR DESP/ C/ VIAGENS A SERV/ DESTA UNIDADE, CONF/  DECR. N¦ 1282-R -12/02/04 E DECR.2452-R -26/01/10 E ART.91 INC.III DA CONST. ESTADUAL.DO DIA 26/03/12. PROCESSO 56416113. COTA ABRIL/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00322</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00013</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>564162113</CodigoProcesso><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440923</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2728</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313532</Id></row>
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<row _id="390"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-16T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>95,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.932.507-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALDECI CACHOEIRO</Favorecido><IdFavorecido>8322581</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF.:DI-RIAS P/ COBRIR DESP/ C/ VIAGENS A SERV/ DESTA UNIDADE, CONF/  DECR. N¦ 1282-R -12/02/04 E DECR.2452-R -26/01/10 E ART.91 INC.III DA CONST. ESTADUAL.DOS DIAS 29/03 E 02/04/2012. PROCESSO 56930836. COTA ABRIL/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00325</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00187</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56930836</CodigoProcesso><Processo>DIARIAS DO SERVIDOR VALDECI CACHOEIRO.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>440923</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>104</CodigoFonte><Fonte>AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</Fonte><CodigoOrgao>44901</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>10</CodigoFuncao><Funcao>SAÚDE</Funcao><CodigoSubFuncao>302</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</SubFuncao><CodigoPrograma>290</CodigoPrograma><Programa>MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE</Programa><CodigoAcao>2728</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO HOSPITAL JOAO DOS SANTOS NEVES  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>44901</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313535</Id></row>
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<row _id="401"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.394.907-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE DA COSTA NETO</Favorecido><IdFavorecido>8326174</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00240</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00137</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313564</Id></row>
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<row _id="406"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.713.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GELIOMAR PEIXOTO DE SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8339109</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO PARA ENTREGAR SERVIDOR E INSTALAR NO DIA  07 E 08/11/2012          VITORIA X SAO MATEUS X   GUACUI X VITORIA</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13694</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13694</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59831251</CodigoProcesso><Processo>VALOR R$ 142,50 (REP/GTI/N 61/2012)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313569</Id></row>
<row _id="407"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-31T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.311.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANA MARIA SCHITINE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8355718</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>DESPESA COM DIARIA REF   PARTICIPAT DA 2 ETAPA DO CURSO DE ATUALIZAþAO E   APERFEIþOAMENTO DOS RECURSOS  HUMANOS COM A EQUIPE DE SUPERVISAO ESCOLAR AUTENTICAþAO DE DOCUMENTOS  QUE</HistoricoDocumento><Documento>2012NE13695</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE13695</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60051108</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (NOVA VENECIA)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313570</Id></row>
<row _id="408"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>118,8000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.650.016-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE WERNERSBACH NEVES</Favorecido><IdFavorecido>8358409</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 1/2(MEIA)DIARIA P/PARTIC. REUNIAO DO CONAPREV NO RIO DE JANEIRO NO DIA 20/10/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB01535</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00406</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59695110</CodigoProcesso><Processo>DE LIBERACAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE ROYALTIES, NOS DIAS 18 E 19/10/2012,DESTINO RIO DE JANEIRO-RJ- CONVOCATÓRIA -CONAPREV.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>600201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>60201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2885</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO RPPS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>60201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313576</Id></row>
<row _id="409"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>356,4000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.650.016-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE WERNERSBACH NEVES</Favorecido><IdFavorecido>8358409</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG 1 E 1/2(UMA E MEIA)DIARIA P/VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOSDIAS18 E 19/10/12 P/PART. REUNIAO DO CONAPREV.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB01595</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00383</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59695110</CodigoProcesso><Processo>DE LIBERACAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE ROYALTIES, NOS DIAS 18 E 19/10/2012,DESTINO RIO DE JANEIRO-RJ- CONVOCATÓRIA -CONAPREV.</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>600201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>60201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2885</CodigoAcao><Acao> MANUTENCAO DO RPPS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>60201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313579</Id></row>
<row _id="410"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.801.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIANO TRISTAO ALIXANDRE</Favorecido><IdFavorecido>8316654</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00240</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00140</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313587</Id></row>
<row _id="411"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>171,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.407.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MOIZES MARRE</Favorecido><IdFavorecido>8340010</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES,REUNIÒO NOS DIAS  07,08/02-VITORIA.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00258</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00159</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313588</Id></row>
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<row _id="413"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-13T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>641,2500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.901.827-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA DA PENHA VALADARES BARCELOS</Favorecido><IdFavorecido>8348265</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.DE 04 E MEIA DIARIAS + 50% POR VIAGEM A SER REALIZADA P/LINHARES/B.GUANDU/COLATINA-ES, NOS DIAS 13 A 17NOV12, A FIM REALIZAR RECON E ORGANIZAR EVENTO, EM QUE TERA A PRESENCA DO SR.GOVERNADOR.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01802</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00087</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56225385</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 300,00 PARA PAGAMENTO DIARIAS REFERENTES AO EXERCICIO DE 2012</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313604</Id></row>
<row _id="414"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-02T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>171,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.637.557-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GERALDO MENDES DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8322418</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORES,REUNIÒO NOS DIAS  07,08/02-VITORIA.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00258</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00156</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310202</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO CAPIXABA PESQUISA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>272</CodigoFonte><Fonte>CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS</Fonte><CodigoOrgao>31202</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>606</CodigoSubFuncao><SubFuncao>EXTENSÃO RURAL</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>6390</CodigoAcao><Acao> EXPANSAO DAS ATIVIDADES DE EXTENSAO RURAL   E  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31202</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313608</Id></row>
<row _id="415"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>807,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.389.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO FABRICIO ARRIVABENE BONINSENHA</Favorecido><IdFavorecido>8357868</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO DE DIARIAS EM VIAGENS A SOORETAMA, ARACRUZ, FUNDAO E OUTROS MUNICÝPIOS PARA REALIZAR BLITZ E FISCALIZAþÒO VOLANTE DE 01 A 31/03/2012. PROCESSO: 56119330</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01119</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00631</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56119330</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$807,50</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>542</CodigoSubFuncao><SubFuncao>CONTROLE AMBIENTAL</SubFuncao><CodigoPrograma>851</CodigoPrograma><Programa>CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO FLORESTAL</Programa><CodigoAcao>8382</CodigoAcao><Acao> PROTECAO DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313616</Id></row>
<row _id="416"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.450.017-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HUGO DELEON DE SOUZA LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8355112</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2012NL00640,SALDO NAO UTILIZADO NA PRESTACAO DE CONTAS DE DIARIAS. PROCESSO 56119542.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01116</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00407</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56119542</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$807,50</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>603</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA VEGETAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8385</CodigoAcao><Acao> INSPECAO  E  FISCALIZACAO   DOS  PRODUTOS  DE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313617</Id></row>
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<row _id="419"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-03T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>-142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.389.707-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ANTONIO FABRICIO ARRIVABENE BONINSENHA</Favorecido><IdFavorecido>8357868</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>ESTORNO PARCIAL DA 2012NL00577,SALDO NAO UTILIZADO NA PRESTACAO DE CONTAS DIARIAS. PROCESSO 56119330.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01107</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00350</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56119330</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$807,50</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>31201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>603</CodigoSubFuncao><SubFuncao>DEFESA SANITÁRIA VEGETAL (NÃO UTILIZAR NO PLOA 2014)</SubFuncao><CodigoPrograma>853</CodigoPrograma><Programa>DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</Programa><CodigoAcao>8385</CodigoAcao><Acao> INSPECAO  E  FISCALIZACAO   DOS  PRODUTOS  DE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>31201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313620</Id></row>
<row _id="420"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.403.466-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PAULO ANDRE FERNANDES</Favorecido><IdFavorecido>8315600</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. 0,5 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IBIRACU P/ CONDUZIR TEC-NICO NO DIA 19/07/12 - JUL/12 - PROC. 58721282</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00786</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00253</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58721282</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS EM NOME DOS TÉCNICOS PARA VISTORIAR NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU-ES DIA 19/07/2012</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2230</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>27201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313624</Id></row>
<row _id="421"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.618.856-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA CLARA VIVACQUA DE LIMA</Favorecido><IdFavorecido>8330481</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF. 0,5 DIARIA EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IBIRACU,PARA VISTORIA DAOBRA DE CONSTRUCAO DA ADUTORA DE AGUA TRATADA NO MUNICPIO DE IBIRACU,FINANCIADA COM RECURSOS DO FRD/BNDES, DIA 19/07/12 - JUL/12 - PROC. 58721282</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00785</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00252</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58721282</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS EM NOME DOS TÉCNICOS PARA VISTORIAR NO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU-ES DIA 19/07/2012</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>270201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>27201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2230</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>27201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313625</Id></row>
<row _id="422"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>185,2500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.103.487-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO NASCIMENTO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8343447</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG REF A 1,5 DIARIA +30% DE 03 A 04/09.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB03588</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00370</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56362048</CodigoProcesso><Processo>ENC. PLANO DE VIAGEM PARA O ANO DE 2012</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313629</Id></row>
<row _id="423"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.832.016-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO DEOTI E SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8358933</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG REF A 1,5 DIARIA DE 30 A 31/08.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB03587</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00414</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56460082</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2012</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313630</Id></row>
<row _id="424"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.600.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ELZENI SANTOS SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8332787</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PG REF A 0,5 DIARIA DIA 30/08.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB03586</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00308</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56621809</CodigoProcesso><Processo>ENC.PLANO DE VIAGEM ANUAL PARA 2012.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>410201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> INSTITUTOS ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>41201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>18</CodigoFuncao><Funcao>GESTÃO AMBIENTAL</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2625</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>41201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313631</Id></row>
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<row _id="426"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>432,2500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.718.077-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>KAMILA SILVA PAVAO</Favorecido><IdFavorecido>8352423</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 3 E 1/2 DIARIAS, FINAL.CURSO DE FORMAþÒO EM IDENTIF.VEIC.(VIST.),EM 19/20/21 E 22/09/12,CONF.ISN¦ 2526/12,DE_B.J.NORTE P/VIX</HistoricoDocumento><Documento>2012OB12094</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03580</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59600500</CodigoProcesso><Processo>PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM PARA VITORIA APAR ABERTURA DE CURSO</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313633</Id></row>
<row _id="427"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>308,7500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.456.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GRETE DOS SANTOS DE DEUS</Favorecido><IdFavorecido>8361588</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 02 E ¢ DIßRIAS,  FINAL.CURSO DE FORM.EM IDENTIF.VEIC(VISTORIADOR),EM 20,21 E 22/09/12,CONF.IS.2527/12,RIO NOVO DO SUL P/VIT¾R.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB12095</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03597</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59600470</CodigoProcesso><Processo>COM DESTINO A VITORIA PARA ABERTURA DE CURSO</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313634</Id></row>
<row _id="428"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-18T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>432,2500</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.608.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADRIANA AUGUSTA P.COELHO ARAUJO</Favorecido><IdFavorecido>8354592</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAG.DE 3 E 1/2 DIARIAS, FINAL.CURSO DE FORMAþÒO EM IDENTIF.VEIC.(VIST.),EM 19/20/21 E 22/09/12,CONF.ISN¦ 2526/12,DE_A.D.NORTE P/VIX</HistoricoDocumento><Documento>2012OB12096</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03581</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59600500</CodigoProcesso><Processo>PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM PARA VITORIA APAR ABERTURA DE CURSO</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313635</Id></row>
<row _id="429"><Ano>2012</Ano><Data>2012-12-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>142,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.134.997-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>TEREZINHA APARECIDA BONGIOVANI SATHLER</Favorecido><IdFavorecido>8332596</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento> PAG. DE 1 E 1/2  DIARIAS, COMPOR BANCA EXAM.DE TRANSITO,EM 12 E 13/09/12, CONF.IS.2451/12 DE VIT¾RIA P/S.MATEUS</HistoricoDocumento><Documento>2012OB11749</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00218</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56133510</CodigoProcesso><Processo>NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA COBRIR AS DESPESAS COM DIARIAS REF A BANCAS EXAMINADORES INTERNOS/2012</Processo><ProcessoAssunto>AUTORIZACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313638</Id></row>
<row _id="430"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.697.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RITA DE CASSIA TIRADENTES REIS</Favorecido><IdFavorecido>8323346</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF PARTICIPAR DE REUNIAO COM TODOS OS COORDENADORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DE IUNA, RUPI,IBATIBA E IBITIRAMA-PROCESSO N¦ 57221936</HistoricoDocumento><Documento>2012NL02401</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01937</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57221936</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313648</Id></row>
<row _id="431"><Ano>2012</Ano><Data>2012-08-15T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.491.007-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PRISCILA C. CONTARINI DO CARMO</Favorecido><IdFavorecido>8363967</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA OBJ. VIAGEM AO MUNIC. DE MONTANHA PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO  EM EVENTO EM MONTANHA, PARA ASSIM ELABORAR MATERIAS INERENTES A ASS. DE COMUNICACAO NO DIA 16.08.2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00615</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00615</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59154810</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A MONTANHA NO DIA 16/08/12.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313649</Id></row>
<row _id="432"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.713.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FERNANDO DA MATTA BAPTISTA</Favorecido><IdFavorecido>8360075</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA OBJ. PARTICIPAR DA 2¬ REUNIAO DO CONSELHO CONREMA II, EM NOVA  VENECIA NOS DIAS 02 E 03.10.12.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00724</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00724</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59751240</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A NOVA VENÉCIA NOS DIAS 02 E 03/10/12</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313666</Id></row>
<row _id="433"><Ano>2012</Ano><Data>2012-01-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.081.827-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ORLI RANGEL</Favorecido><IdFavorecido>8338837</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM UMA DIARIA E MEIA, OBJ. CONDUZIR SUBSECRETARIO DALTON E GERENTE FERNANDO EM  VIAGEM AO MUNIC. DE NOVA VENECIA NO DIA 02.10.12 A 03.10.2012 PARA PARTICIPAREM DA 2¬ REUNIAO DO CONREMA I.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00723</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00723</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59751240</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM A NOVA VENÉCIA NOS DIAS 02 E 03/10/12</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313667</Id></row>
<row _id="434"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.680.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILDO GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8320272</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.DE VALOR REF.A 1 E 1/2 DIARIAS PARA CONC.DA BARRA-ES A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO SR GOVERNADOR, COM IDA EM 16 E RETORNO PREVISTO PARA 17NOV12,   CONF.CI 1760/61/62/63/2012/CM/NOE.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01818</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00046</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56130155</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 300,00 - EXERCICIO 2012</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313668</Id></row>
<row _id="435"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>213,7500</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.345.117-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROBERTO MOREIRA MATOS</Favorecido><IdFavorecido>8315484</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.DE VALOR REF.A 1 E 1/2 DIARIAS ACRESCIDAS DE 50% PARA ORGANIZACAO DE EVENTO COM A PARTICIPACAO DO SR GOVERNADOR EM BAIXO GUANDU-ES, CON IDA EM 15 E RETORNO PREVISTO PARA 16NOV12, CONF.CI 1745/46/2012-CM-NOE.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01813</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00096</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56130589</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE 300,00 - EXERCICIO 2012</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313669</Id></row>
<row _id="436"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.727.777-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALINE ARAUJO LEAL RABELLO</Favorecido><IdFavorecido>8338481</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA OBJ. VIAGEM A VARGEM ALTA NO DIA 10.10 PARA REALIZAR VISITA TECNICA.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00758</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00758</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59851791</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA NO DIA 10/10/12.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313670</Id></row>
<row _id="437"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.266.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SEBASTIAO LOPES CIRINO</Favorecido><IdFavorecido>8356617</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA OBJ. VIAGEM AO MUNIC. DE  VARGEM ALTA  NO DIA 10.10 PARA  CONDUZIR  ASSESSORAS EM VISITA TECNICA.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00759</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00759</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59851791</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA NO DIA 10/10/12.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313671</Id></row>
<row _id="438"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.573.577-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARIA CECILIA CAMPOS FAVARO</Favorecido><IdFavorecido>8361655</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>EMPENHO P/ COBRIR DESPESA COM MEIA DIARIA OBJ. VIAGEM AO MUNIC. DE VARGEM ALTA NO DIA 10.10 PARA REALIZAR  VISITA TECNICA.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00760</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00760</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59851791</CodigoProcesso><Processo>VIAGEM NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA NO DIA 10/10/12.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>360101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>36000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>15</CodigoFuncao><Funcao>URBANISMO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2530</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313672</Id></row>
<row _id="439"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.484.357-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALEXANDRE MAGNO AMARAL FERREIRA</Favorecido><IdFavorecido>8350061</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ PGTO REF.DESPESA. DIARIA. 04 A 06/12/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL10985</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE07127</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60441658</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 20 NO VALOR DE 1.900,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NO DIA 05 E 06/12/2012.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313673</Id></row>
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<row _id="441"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.752.277-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ALESSANDRA RODRIGUES COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8319312</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ PGTO REF.DESPESA. DIARIA. 04 A 06/12/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL10987</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE07129</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60441658</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 20 NO VALOR DE 1.900,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NO DIA 05 E 06/12/2012.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313675</Id></row>
<row _id="442"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.751.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEIDA MARIA AYRES</Favorecido><IdFavorecido>8330454</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ PGTO REF.DESPESA. DIARIA. 04 A 06/12/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL10988</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE07130</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60441658</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 20 NO VALOR DE 1.900,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NO DIA 05 E 06/12/2012.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313676</Id></row>
<row _id="443"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.520.687-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUIZ CARLOS LYRA</Favorecido><IdFavorecido>8332582</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. 01 E 1/2 DIARIA P/SAO JOSE DO CALCADO-ES NO DIA 10SET COM RETORNO NO DIA 11SET12, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE-GOVERNADOR. CONF.CI-1331/32/33/34-2012 - NOE.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01388</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00079</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56129297</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR R$ 300,00 PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REF AO EXERCICIO DE 2012   </Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313679</Id></row>
<row _id="444"><Ano>2012</Ano><Data>2012-10-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>142,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.558.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONIR EVARISTO VULPI JUNIOR</Favorecido><IdFavorecido>8332571</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ. 01 E 1/2 DIARIA P/SAO JOSE DO CALCADO-ES NO DIA 10SET COM RETORNO NO DIA 11SET12, A FIM DE REALIZAR A SEGURANCA DO EXMO.SR.VICE-GOVERNADOR. CONF.CI-1331/32/33/34-2012 - NOE.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01388</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00070</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56116004</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR DE R$ 300,00 - EXERCICIO 2012</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313680</Id></row>
<row _id="445"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-26T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.755.157-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>GILTON PECHINHO</Favorecido><IdFavorecido>8338077</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(VIA SIOF) DIARIA ACOMPANHAR MANUTENCAO PREDIAL ARE DE ARACRUZ DIA 27/06/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01524</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01524</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57962014</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE JUNHO/2012 - SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313700</Id></row>
<row _id="446"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>312,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.189.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALDIR ANTONIO ULIANA</Favorecido><IdFavorecido>8323995</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF DESPESAS COM 1(UMA) DIARIA PARA O SR SUBSECRET VALDIR ULIANA PARTICIPAR DE EVENTO: ESPIRITO SANTO PLATAFORMA LOGISTICA DE MINAS GERAIS, NO DIA 28 E 29/11 EM MG. PROCESSO: 60389672.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01828</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00564</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60389672</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS PARA O SUBSECRETÁRIO VALDIR ANTÔNIO ULIANA QUE IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO NO PRÓXIMO DIA 28/11/2012 EM BELO HORIZONTE/MG.</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>2446</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313708</Id></row>
<row _id="447"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>312,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.103.678-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO NEY DAMASCENO</Favorecido><IdFavorecido>8335956</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF. DESPESAS COM PARTICIPAþÒO DO SENHOR SECRETARIO EM REUNIAO PRESENCIAL DO PAC 2 MOBILIDADE MEDIA CIDADES. E AGENDA TECNICA EM SÒO PAULO COM O       REPRESENTANTE DO CONSORCIO BRT. DIAS 29 E 30/11. PROC 60410302.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01829</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00565</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60410302</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS E PASSAG.P./SR. FÁBIO DAMASCENO E SR. JOSÉ F. DESTEFANI QUE PATICI. EVENTO NO DIA 29/11 EM BRASILIA/DF, E O SR. SECRET.AINDA PART. EVENTO S. PAULO/SP NO DIA 30/11 .</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2440</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313709</Id></row>
<row _id="448"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>237,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.803.577-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAYAN SOUZA FLORENTINO BRITTO</Favorecido><IdFavorecido>8343629</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ PGTO REF.DESPESA. DIARIA. 04 A 06/12/2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL10989</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE07131</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60441658</CodigoProcesso><Processo>LIB. DE 20 NO VALOR DE 1.900,00 PARA DESPESAS EM VIAGEM A VIANA NO DIA 05 E 06/12/2012.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>460101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>46000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>14</CodigoFuncao><Funcao>DIREITOS DA CIDADANIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>4800</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313734</Id></row>
<row _id="449"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>332,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.201.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>CLAUDINEIA ROSA FERNANDES</Favorecido><IdFavorecido>8362819</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/ COBRIRDESPESAS C/DIARIAS DE  VITORIA P/LINHARES SAO MATEUS E PRDRO CANARIO,P/ACOMPANHAR  A COORDENADORA DE ESTATISTICA,CONF.IS. 779/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01894</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01894</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57473218</CodigoProcesso><Processo>DESLOCAMENTO DE VITÓRIA COM DESTINO AOS MUNICIPIOS LINHARES ,SAO MATEUS E PEDRO CANARIO</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313738</Id></row>
<row _id="450"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.564.587-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>NELIO MARTINS DE LYRA</Favorecido><IdFavorecido>8340822</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO  P/COBRIR DESPESA C/DIARIA,DE  VITORIA P/ITAPEMIRIM,APIACA,BOM JESUS,P/COLHER  DEPOIMENTOS, REF.PROC. 56951400,55786677,CONF.IS.864/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01896</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01896</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57471304</CodigoProcesso><Processo>DE VITÓRIA COM DESTINO AS CIDADES DE ITAPEMIRIM, APIACA, E BOM JESUS DO NORTE - IS Nº 864</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313739</Id></row>
<row _id="451"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.105.967-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ISAIAS DO ROSARIO</Favorecido><IdFavorecido>8338989</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO  P/COBRIR DESPESA C/DIARIA,DE  VITORIA P/ITAPEMIRIM,APIACA,BOM JESUS,P/COLHER  DEPOIMENTOS, REF.PROC. 56951400,55786677,CONF.IS.864/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01897</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01897</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57471304</CodigoProcesso><Processo>DE VITÓRIA COM DESTINO AS CIDADES DE ITAPEMIRIM, APIACA, E BOM JESUS DO NORTE - IS Nº 864</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313740</Id></row>
<row _id="452"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-04T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.200.347-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARGARIDA DO ROSARIO ZANON</Favorecido><IdFavorecido>8329327</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO  P/COBRIR DESPESA C/DIARIA,DE  VITORIA P/ITAPEMIRIM,APIACA,BOM JESUS,P/COLHER  DEPOIMENTOS, REF.PROC. 56951400,55786677,CONF.IS.864/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01898</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01898</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57471304</CodigoProcesso><Processo>DE VITÓRIA COM DESTINO AS CIDADES DE ITAPEMIRIM, APIACA, E BOM JESUS DO NORTE - IS Nº 864</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313741</Id></row>
<row _id="453"><Ano>2012</Ano><Data>2012-04-19T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.187.388-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FABIO HENRIQUE PINA NIELSEN</Favorecido><IdFavorecido>8358490</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIßRIAS  PARA SE DESLOCAR DE VIT¾RIA PARA  CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ,  COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÚCNICA NAS INSTALAþ§ES DO DETRAN , CIRETRAN, ßREA DE PROVA E PAV, IS N¦ 988, P</HistoricoDocumento><Documento>2012NE01989</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01989</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57588953</CodigoProcesso><Processo>COM DESLOCAMENTO DE VITORIA PARA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313742</Id></row>
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<row _id="455"><Ano>2012</Ano><Data>2012-05-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.044.397-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>VALCENIR ALVES DE OLIVEIRA</Favorecido><IdFavorecido>8337473</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDACAO REF REALIZAREM ENTREGA DE LIVROS E KITS N¦ 03 DO GALPAO CHACARA PARREIRAL- PROCESSOS N¦ 57811849</HistoricoDocumento><Documento>2012NL04523</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE06634</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57811849</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS SERVIDORES RELACIONADOS (CI/SPATR/N 42/2012)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313758</Id></row>
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<row _id="458"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.507.047-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>OZEIAS PEREIRA DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8362118</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>COBRIR DESP.C/0,5 DE DIARIA P/TRANSPORTAR O SECRETARIO P/INAUGURACAO DO CAMPO BOM DE BOLA EM VILA PAVAO/ES NO  DIA 09/03/2012,CONF.AUTOR.DO SR SECRETARIO AS FLS 04.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00361</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00361</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57137595</CodigoProcesso><Processo>PARA SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO CAMPO BOM DE BOLA.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>390101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>39000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>27</CodigoFuncao><Funcao>DESPORTO E LAZER</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2590</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313761</Id></row>
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<row _id="470"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>237,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.951.387-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>EDIOMAR SEVERINO DA COSTA</Favorecido><IdFavorecido>8327029</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(VIA SIOF) DIARIAS ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM LINHARES, COLATINA E CACHOEIRO DIAS 12 A 14/12/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02856</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02856</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60401796</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DIÁRIAS MÊS DE DEZEMBRO/2012 - SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313782</Id></row>
<row _id="471"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.973.427-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>YURI BALESTREIRO DA SILVA</Favorecido><IdFavorecido>8363345</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(VIA SIOF) MEIA DIARIA SUBISTITUIR EQUIPAMENTOS DE INFOMATICA NA SUFIS-S EM CACHOEIRO DIA 11/12/12 SUFIS-S.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02858</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02858</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60401796</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DIÁRIAS MÊS DE DEZEMBRO/2012 - SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313783</Id></row>
<row _id="472"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-12T00:00:00</Data><ValorEmpenho>76,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.997.405-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JESSE LAGO DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8351059</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>(VIA SIOF) REEMBOLSO DIFRENCA DIARIA P/ VITORIA DIA 24/04/12 SUFIS-NE.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE02859</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02859</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>57349010</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE ABRIL/2012 - SUFIS-NE</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313784</Id></row>
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<row _id="477"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-20T00:00:00</Data><ValorEmpenho>677,6600</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.046.057-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ADEMAR POLTRONIERI</Favorecido><IdFavorecido>8338972</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO P/COBRIR DESPESA COM GRATIFICAþÒO A MEMBRO CETRAN/DETRAN/ESNO EXERCICIO DE 2012.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE03644</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03644</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>56119763</CodigoProcesso><Processo>AUTORIZACAO PARA OS EMPENHOS DOS MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO PARA O EXERCICIO DE 2012</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITA</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>36</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33903645</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> JETONS A CONSELHEIROS                         </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313802</Id></row>
<row _id="478"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>47,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.910.807-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DELSON CASOTI</Favorecido><IdFavorecido>8334914</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIßRIAS COM A FINALIDADE DE DE BUSCAR CRV'S E CRLV AO COCEP BUSCAR  MATERIAL EDUCAþÒO P/O TRANSITO. IS N¦ 2593. PROC. N¦ 59667036</HistoricoDocumento><Documento>2012NE03645</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03645</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59667036</CodigoProcesso><Processo>PARA SE DESLOCAR DA SUA JURISDIÇÃO PARA DETRAN SEDE (DELSON CASOTTI)</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313803</Id></row>
<row _id="479"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>308,7500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.844.747-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>DEIVITI RODRIGUES  SOUZA</Favorecido><IdFavorecido>8352867</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIßRIAS A SERVIDOR DO ¾RGÒO PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA TURMA DO  CURSO DE FORMAþÒO EM IDENT.VEICULAR (VISTORIADOR) ,  IS N¦ 2569, PROC. N¦ 59668784</HistoricoDocumento><Documento>2012NE03647</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03647</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59668784</CodigoProcesso><Processo>PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM COM DESTINO A VITORIA REF CURSO DE FORMAÇÃO EM IDENTIFICAÇÃO VEICULAR E PROCEDENCIA .</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313804</Id></row>
<row _id="480"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>308,7500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.055.367-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLAVIO MARTINS</Favorecido><IdFavorecido>8354501</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIßRIAS A SERVIDOR DO ¾RGÒO PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA TURMA DO  CURSO DE FORMAþÒO EM IDENT.VEICULAR (VISTORIADOR) ,  IS N¦ 2569, PROC. N¦ 59668784</HistoricoDocumento><Documento>2012NE03648</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03648</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59668784</CodigoProcesso><Processo>PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM COM DESTINO A VITORIA REF CURSO DE FORMAÇÃO EM IDENTIFICAÇÃO VEICULAR E PROCEDENCIA .</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313805</Id></row>
<row _id="481"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>308,7500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.922.177-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>HENRIQUE NASCIMENTO MOTA</Favorecido><IdFavorecido>8353263</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIßRIAS A SERVIDOR DO ¾RGÒO PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA TURMA DO  CURSO DE FORMAþÒO EM IDENT.VEICULAR (VISTORIADOR) ,  IS N¦ 2569, PROC. N¦ 59668784</HistoricoDocumento><Documento>2012NE03649</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03649</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59668784</CodigoProcesso><Processo>PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM COM DESTINO A VITORIA REF CURSO DE FORMAÇÃO EM IDENTIFICAÇÃO VEICULAR E PROCEDENCIA .</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313806</Id></row>
<row _id="482"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>308,7500</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.965.757-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>ROMULO DADALTO BELIZARIO</Favorecido><IdFavorecido>8326393</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIßRIAS A SERVIDOR DO ¾RGÒO PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA TURMA DO  CURSO DE FORMAþÒO EM IDENT.VEICULAR (VISTORIADOR) ,  IS N¦ 2569, PROC. N¦ 59668784</HistoricoDocumento><Documento>2012NE03650</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE03650</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59668784</CodigoProcesso><Processo>PARA SE DESLOCAR DA CIDADE DE ORIGEM COM DESTINO A VITORIA REF CURSO DE FORMAÇÃO EM IDENTIFICAÇÃO VEICULAR E PROCEDENCIA .</Processo><ProcessoAssunto>VIAGEM</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350207</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>271</CodigoFonte><Fonte>ARRECADADO PELO ÓRGÃO</Fonte><CodigoOrgao>35207</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2510</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>35207</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313807</Id></row>
<row _id="483"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>142,5000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.305.027-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>SAYONARA RIBEIRO DO VAL</Favorecido><IdFavorecido>8363292</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. A DIßRIAS PARA COORDENAþÒO DE CURSO NOMUNICÝPIO DE ARACRUZ NOSDIAS  31/07 A 01/08/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00806</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00806</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58766090</CodigoProcesso><Processo>PARA PROFISSIONAIS ROSANGELA MARIA LUCHI E OUTROS COORDENAREM PROGRAMA DE AMBIENTAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - ARACRUZ/ES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>543</CodigoPrograma><Programa>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2267</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO  DOS  SERVI-  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313812</Id></row>
<row _id="484"><Ano>2012</Ano><Data>2012-07-25T00:00:00</Data><ValorEmpenho>95,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.942.337-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>FLAVIA CARDOSO GARCIA CHAVES</Favorecido><IdFavorecido>8340766</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>VALOR PARA OCORRER COM DESPESAS REF. DIARIAS P/ COORDENACAO DE CURSO NO MUNICIPIO DE IBIRACU NOS DIAS 30/07 A  02/08/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012NE00807</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00807</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>58765301</CodigoProcesso><Processo>PARA PROFISSIONAL FLÁVIA CARDOSO GARCIA CHAVES COORDENAR CURSO DO PROGRAMA EMPREENDER PARA INOVAR ES - IBIRAÇU/ES.</Processo><ProcessoAssunto>PAGAMENTO DE DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>280201</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>28201</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>543</CodigoPrograma><Programa>CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS DO ESTADO</Programa><CodigoAcao>2267</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E PROFISSIONALIZACAO  DOS  SERVI-  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>28201</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313813</Id></row>
<row _id="485"><Ano>2012</Ano><Data>2012-06-09T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>675,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.655.205-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEONARDO LUNA LUNA</Favorecido><IdFavorecido>8362734</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGTO 1,5 DIßRIAS EM VIAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTO EM ARACRUZ, IDA 05/09/12 RETORNO 06/09/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB01368</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00574</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>180101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> DEFENSORIA PÚBLICA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>18000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>2</CodigoFuncao><Funcao>JUDICIÁRIA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2112</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313831</Id></row>
<row _id="486"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>658,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.589.607-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PATRICK SERRANO DE ALMEIDA</Favorecido><IdFavorecido>8323690</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DIARIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PELA DELEGACIA FURTOS VEICULOS</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00316</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00155</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2740</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313840</Id></row>
<row _id="487"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>658,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.412.207-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LEMILSON DUARTE DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8349601</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DIARIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PELA DELEGACIA FURTOS VEICULOS</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00316</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00153</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2740</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313841</Id></row>
<row _id="488"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.697.927-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RITA DE CASSIA TIRADENTES REIS</Favorecido><IdFavorecido>8323346</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþAO COM PAGAMENTO DE DIARIA REF VISITA MONITORADA NA CEI ALMIR ALVARENGA BORGES MILINHO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE PERIODO 10/10/09/2012   GUAþUI X BOM JESUS DO NORTE  X GUAþUI</HistoricoDocumento><Documento>2012NL10838</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE12003</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59453443</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313854</Id></row>
<row _id="489"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-17T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.652.327-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RITA DE CASSIA FURTADO TORRES</Favorecido><IdFavorecido>8349517</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþAO COM PAGAMENTO DE DIARIA REF VISITA MONITORADA NA CEI ALMIR ALVARENGA BORGES MILINHO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE PERIODO 10/10/09/2012   GUAþUI X BOM JESUS DO NORTE  X GUAþUI</HistoricoDocumento><Documento>2012NL10838</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE12004</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59453443</CodigoProcesso><Processo>EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS RELACIONADOS (GUACUI)</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>420101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>102</CodigoFonte><Fonte>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</Fonte><CodigoOrgao>42000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>12</CodigoFuncao><Funcao>EDUCAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2651</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313855</Id></row>
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<row _id="493"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.815.138-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO RAMOS GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8360049</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAT¦DIARIAS P/LINHARES DIA 22/11/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB04323</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02702</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60001950</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2012 - SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313859</Id></row>
<row _id="494"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.319.987-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>WEBERTY DE MENDONþA</Favorecido><IdFavorecido>8353743</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAT¦ MEIA DIARIAS P/NOVA VENECIA, SAO MATEUS DIA 22/11/12</HistoricoDocumento><Documento>2012OB04324</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02703</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60001950</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DE DIÁRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2012 - SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313860</Id></row>
<row _id="495"><Ano>2012</Ano><Data>2012-03-10T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>47,5000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.816.497-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>RAY NASCIMENTO LANDE</Favorecido><IdFavorecido>8360988</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQ.1/2 DIARIA P/VILA VALERIO E MONTANHA-ES NO DIA 04OUT12, A FIM DE DESLOCAR O EXMO.SR.GOVERNADOR SENDO INTEGRANTE DE EQUIPE DE SOLO, CONF.CI-428 E 429- 2012-NOTAER.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01576</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01165</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59602031</CodigoProcesso><Processo>NO VALOR R$ 250,00 DIARIAS E AUXILIO-TRANSPORTE DURANTE EXERCICIO DE 2012</Processo><ProcessoAssunto>EMPENHO ESTIMATIVO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>100102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DA CASA MILITAR </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>15</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - MILITAR                            </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>10000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>750</CodigoPrograma><Programa>SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS</Programa><CodigoAcao>2080</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO E GESTAO DO PROGRAMA  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901514</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313861</Id></row>
<row _id="496"><Ano>2012</Ano><Data>2012-12-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>0,0000</ValorLiquidado><ValorPago>47,5000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.815.138-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>MARCELO RAMOS GOMES</Favorecido><IdFavorecido>8360049</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>PAGAT¦ MEIA DIARIA P/COLATINA DIA 13/12/12.</HistoricoDocumento><Documento>2012OB04678</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE02893</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60401796</CodigoProcesso><Processo>PROCESSO DIÁRIAS MÊS DE DEZEMBRO/2012 - SEDE/GEDEF/COFAZ</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>220101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>22000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>4</CodigoFuncao><Funcao>ADMINISTRAÇÃO</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2180</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901414</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO            </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313862</Id></row>
<row _id="497"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>284,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.549.107-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE FERNANDO DESTEFANI DOS SANTOS</Favorecido><IdFavorecido>8319084</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF. DESPESAS PARA ACOMPANHAR O SERVIDOR, ACOMPANHAR O SENHOR SECRETARIO  EM REUNIAO PRESENCIAL DO PAC 2 MOBILIDADE MEDIA CIDADE. DIA 29/11/2012.      EM BRASILIA. PROC 60410302</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01830</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00566</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60410302</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS E PASSAG.P./SR. FÁBIO DAMASCENO E SR. JOSÉ F. DESTEFANI QUE PATICI. EVENTO NO DIA 29/11 EM BRASILIA/DF, E O SR. SECRET.AINDA PART. EVENTO S. PAULO/SP NO DIA 30/11 .</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2440</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313863</Id></row>
<row _id="498"><Ano>2012</Ano><Data>2012-11-27T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>468,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.384.267-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>LUCIENE MARIA BECACICI ESTEVES VIANA</Favorecido><IdFavorecido>8335415</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>NL REF. DESPESAS REPRESENTAþAO DO SENHOR SECRETARIO EM SEMINARIO MOBILIDADE  URBANA PAC, EM BRASILIA E REUNIAO CONSORCIO  UNICA, PLANSERV E LOGIT EM SAO  PAULO. DIAS 28 E 29/11/2012. PROC 60407379</HistoricoDocumento><Documento>2012NL01831</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00567</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>60407379</CodigoProcesso><Processo>DIÁRIAS E PAS. P/SRª LUCIENE Mª BECACICI QUE IRÁ PART.WOKSHOP EM BRASILIA/DF 29/11 E REUNIÃO SEM. COM EQUIPE PLASERVICE ÚNICA LOGIT, EM SÃO PAULO/SP, DIA 29/11/2012.</Processo><ProcessoAssunto>SOLICITACAO</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>350101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE  ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>35000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>26</CodigoFuncao><Funcao>TRANSPORTE</Funcao><CodigoSubFuncao>128</CodigoSubFuncao><SubFuncao>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</SubFuncao><CodigoPrograma>694</CodigoPrograma><Programa>MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR</Programa><CodigoAcao>2446</CodigoAcao><Acao> CAPACITACAO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313864</Id></row>
<row _id="499"><Ano>2012</Ano><Data>2012-02-14T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>658,0000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.803.647-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>JOSE AUGUSTO ROCHA</Favorecido><IdFavorecido>8350801</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>LIQUIDAþÒO DE DIARIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO PELA DELEGACIA FURTOS VEICULOS</HistoricoDocumento><Documento>2012NL00316</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE00154</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso xsi:nil="true" /><Processo /><ProcessoAssunto /><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>450102</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>45000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>6</CodigoFuncao><Funcao>SEGURANÇA PÚBLICA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2740</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313866</Id></row>
<row _id="500"><Ano>2012</Ano><Data>2012-09-21T00:00:00</Data><ValorEmpenho>0,0000</ValorEmpenho><ValorLiquidado>554,4000</ValorLiquidado><ValorPago>0,0000</ValorPago><ValorRap>0,0000</ValorRap><CpfCnpjNis>###.441.627-##</CpfCnpjNis><TipoFavorecido>1</TipoFavorecido><CargoFuncao /><Favorecido>PEDRO ARLIND0 OLIVEIRA GALVEIAS</Favorecido><IdFavorecido>8331985</IdFavorecido><TipoLicitacao>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</TipoLicitacao><HistoricoDocumento>3,5 DIARIAS DIAS 26 A 29/09/12. P/ITUBERA-BA,VISITA AOS VIVEIROS DE MUDAS DE SERINGUEIRA,FORNECIDAS N0 PROGR.PROBORES.SOLIC.755.PROC.59667095.</HistoricoDocumento><Documento>2012NL03766</Documento><DocumentoEmpenho>2012NE01883</DocumentoEmpenho><CodigoProcesso>59667095</CodigoProcesso><Processo>VISITA NOS VIVEIROS NO PERÍODO DE 26 A 29/09/12 - VALOR R$ 462,00.</Processo><ProcessoAssunto>DIARIAS</ProcessoAssunto><CodigoFuncionalProgramatica>0</CodigoFuncionalProgramatica><CodigoCategoriaEconomica>3</CodigoCategoriaEconomica><CategoriaEconomica>DESPESAS CORRENTES</CategoriaEconomica><CodigoUnidadeGestora>310101</CodigoUnidadeGestora><UnidadeGestora> SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,ABASTECIMENTO,AQUICULTURA E PESCA  </UnidadeGestora><CodigoGrupoDespesa>3</CodigoGrupoDespesa><GrupoDespesa>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</GrupoDespesa><CodigoElementoDespesa>14</CodigoElementoDespesa><ElementoDespesa> DIARIAS - CIVIL                              </ElementoDespesa><DescricaoElementoDespesa /><CodigoSubtitulo>0</CodigoSubtitulo><Subtitulo> ESTADO </Subtitulo><CodigoFonte>101</CodigoFonte><Fonte>RECURSOS ORDINÁRIOS</Fonte><CodigoOrgao>31000</CodigoOrgao><Orgao /><CodigoFuncao>20</CodigoFuncao><Funcao>AGRICULTURA</Funcao><CodigoSubFuncao>122</CodigoSubFuncao><SubFuncao>ADMINISTRAÇÃO GERAL</SubFuncao><CodigoPrograma>800</CodigoPrograma><Programa>APOIO ADMINISTRATIVO</Programa><CodigoAcao>2350</CodigoAcao><Acao> ADMINISTRACAO DA UNIDADE  </Acao><CodigoModalidade>90</CodigoModalidade><Modalidade>APLICAÇÕES DIRETAS</Modalidade><CodigoSubelementoDespesa>33901415</CodigoSubelementoDespesa><SubelementoDespesa> DIARIAS NO PAIS - FORA DO ESTADO              </SubelementoDespesa><CodigoGestaoEmitente>1</CodigoGestaoEmitente><CodigoPlanoOrcamentario /><PlanoOrcamentario /><NumeroProcesso /><CodigoConvenioRecebido /><CodigoConvenioConcedido /><Id>339313872</Id></row>
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