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<row _id="6"><NumeroProcesso>2022-9M31J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>26709</Id><NumeroEmpenho>2023NE01793</NumeroEmpenho><valorGlobal>913452,82</valorGlobal><saldo>913452,82</saldo><nomeFornecedor>FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2980103000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7"><NumeroProcesso>2021-8CDHZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00831/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>26710</Id><NumeroEmpenho>2023NE03647</NumeroEmpenho><valorGlobal>1197,00</valorGlobal><saldo>1197,00</saldo><nomeFornecedor>BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5216859000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="9"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00101/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>26726</Id><NumeroEmpenho>2023NE00326</NumeroEmpenho><valorGlobal>137658,85</valorGlobal><saldo>137658,85</saldo><nomeFornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4198254000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1312200432070 -   -  ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10"><NumeroProcesso>2022-Q8R37</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02389/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>26727</Id><NumeroEmpenho>2023NE08009 </NumeroEmpenho><valorGlobal>4739,26</valorGlobal><saldo>4739,26</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="12"><NumeroProcesso>2022-M4MKX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02583/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>26729</Id><NumeroEmpenho>2023NE08548</NumeroEmpenho><valorGlobal>305,00</valorGlobal><saldo>305,00</saldo><nomeFornecedor>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21681325000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13"><NumeroProcesso>2023-TXTFF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDH/27218/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>26730</Id><NumeroEmpenho>2023NE00394</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>FREDERICO ASSIS PULIER 05744306790</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>45895280000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1412208002070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="14"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>26731</Id><NumeroEmpenho>2023NE00087</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Felipe de Oliveira Rodrigues 11732944652</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17353139000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="15"><NumeroProcesso>2023-RXP86</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00029/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>26732</Id><NumeroEmpenho>2023NE00299</NumeroEmpenho><valorGlobal>8660,00</valorGlobal><saldo>8660,00</saldo><nomeFornecedor>RENAN BRAGANCA SIMOES 10248474707</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37118793000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="16"><NumeroProcesso>2022-K6XWS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00522/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>26735</Id><NumeroEmpenho>2023NE03055</NumeroEmpenho><valorGlobal>8165,04</valorGlobal><saldo>8165,04</saldo><nomeFornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4307650001298</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="17"><NumeroProcesso>2021-WNM4Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00524/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>26736</Id><NumeroEmpenho>2023NE03060</NumeroEmpenho><valorGlobal>12300,00</valorGlobal><saldo>12300,00</saldo><nomeFornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10588595001092</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="20"><NumeroProcesso>2022-KZ937</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00750/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>26744</Id><NumeroEmpenho>2023NE03363</NumeroEmpenho><valorGlobal>6897,30</valorGlobal><saldo>6897,30</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="21"><NumeroProcesso>2022-MWTJ1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00953/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>26745</Id><NumeroEmpenho>2023NE03904</NumeroEmpenho><valorGlobal>759,90</valorGlobal><saldo>759,90</saldo><nomeFornecedor>BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28345933000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="75"><NumeroProcesso>2022-GKMTN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00668/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>26850</Id><NumeroEmpenho>2023NE01036</NumeroEmpenho><valorGlobal>8088,50</valorGlobal><saldo>8088,50</saldo><nomeFornecedor>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>38860533000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="76"><NumeroProcesso>2022-J6GK1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00404/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>26851</Id><NumeroEmpenho>2023NE01615</NumeroEmpenho><valorGlobal>29000,00</valorGlobal><saldo>29000,00</saldo><nomeFornecedor>TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41389018000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="79"><NumeroProcesso>2022-64NH2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02447/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>26854</Id><NumeroEmpenho>2023NE08153</NumeroEmpenho><valorGlobal>4551,12</valorGlobal><saldo>4551,12</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="80"><NumeroProcesso>2022-MWL34</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02472/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>26855</Id><NumeroEmpenho>2023NE08205</NumeroEmpenho><valorGlobal>10219,44</valorGlobal><saldo>10219,44</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="81"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>26856</Id><NumeroEmpenho>2023NE00066</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Diana Vaz de Jesus 30416210880</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40293293000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="82"><NumeroProcesso>2022-13WPP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00709/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>26858</Id><NumeroEmpenho>2023NE01093</NumeroEmpenho><valorGlobal>4510,80</valorGlobal><saldo>4510,80</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="83"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00141/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>26859</Id><NumeroEmpenho>NE04487,NE04488 </NumeroEmpenho><valorGlobal>56498,80</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BRATERM LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32759895000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="85"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>26862</Id><NumeroEmpenho>2023NE02253</NumeroEmpenho><valorGlobal>7483,40</valorGlobal><saldo>7483,40</saldo><nomeFornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2329485000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338089 - 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="86"><NumeroProcesso>2021-M0C5N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00242/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>26863</Id><NumeroEmpenho>2023NE00415</NumeroEmpenho><valorGlobal>350,80</valorGlobal><saldo>350,80</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="87"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>26864</Id><NumeroEmpenho>2023NE01592</NumeroEmpenho><valorGlobal>30184,11</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>C L COSTA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17884676000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="89"><NumeroProcesso>2022-DLDLM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01424/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>26866</Id><NumeroEmpenho>2023NE04998</NumeroEmpenho><valorGlobal>15966,15</valorGlobal><saldo>15966,15</saldo><nomeFornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4380569000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="90"><NumeroProcesso>2023-X8K92</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00538/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>26867</Id><NumeroEmpenho>2023NE00823</NumeroEmpenho><valorGlobal>2515,20</valorGlobal><saldo>2515,20</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="91"><NumeroProcesso>2022-PKFFL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00554/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>26868</Id><NumeroEmpenho>2023NE00850</NumeroEmpenho><valorGlobal>7428,00</valorGlobal><saldo>7428,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2424344000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="92"><NumeroProcesso>2022-S1CLC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01931/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>26869</Id><NumeroEmpenho>2023NE06653</NumeroEmpenho><valorGlobal>7584,00</valorGlobal><saldo>7584,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67729178000220</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="93"><NumeroProcesso>2022-BGBT2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01961/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>26870</Id><NumeroEmpenho>2023NE06816</NumeroEmpenho><valorGlobal>477,12</valorGlobal><saldo>477,12</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="137"><NumeroProcesso>2022-SH5WD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02584/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>26931</Id><NumeroEmpenho>2023NE08552</NumeroEmpenho><valorGlobal>5154,62</valorGlobal><saldo>5154,62</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="138"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>26932</Id><NumeroEmpenho>2023NE01408</NumeroEmpenho><valorGlobal>53572,40</valorGlobal><saldo>53572,40</saldo><nomeFornecedor>SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7875146000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>50100010 - Outros Recursos não Vinculados/Administração Indireta </fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
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<row _id="277"><NumeroProcesso>2020-NJBVJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00123/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27174</Id><NumeroEmpenho>2023NE05386</NumeroEmpenho><valorGlobal>59040,00</valorGlobal><saldo>59040,00</saldo><nomeFornecedor>OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36530034000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1236200332704 - MREEM - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="278"><NumeroProcesso>2023-H2HGF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27175</Id><NumeroEmpenho>2023NE00690</NumeroEmpenho><valorGlobal>11230,60</valorGlobal><saldo>11230,60</saldo><nomeFornecedor>VL FONTANA SERVIÇOS ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11491737000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="280"><NumeroProcesso>2022-LC7K0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02136/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27177</Id><NumeroEmpenho>2023NE07258</NumeroEmpenho><valorGlobal>7918,00</valorGlobal><saldo>7918,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26921908000202</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="318"><NumeroProcesso>2022-1L207</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02659/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27246</Id><NumeroEmpenho>2023NE08768</NumeroEmpenho><valorGlobal>536,64</valorGlobal><saldo>536,64</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="343"><NumeroProcesso>2022-H6339</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01951/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27285</Id><NumeroEmpenho>2023NE06721</NumeroEmpenho><valorGlobal>13674,90</valorGlobal><saldo>13674,90</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="344"><NumeroProcesso>2023-H2HGF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27286</Id><NumeroEmpenho>2023NE00691</NumeroEmpenho><valorGlobal>3110,00</valorGlobal><saldo>3110,00</saldo><nomeFornecedor>IRRIGAMAR COMERCIO DE IRRIGAÇÃO LTDA EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39817523000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="345"><NumeroProcesso>2022-1ZN6L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27287</Id><NumeroEmpenho>2023NE00283</NumeroEmpenho><valorGlobal>4095,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>QUALI CADEIRAS PLASTICAS REPRESENTAÇÕES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27449808000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="346"><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27288</Id><NumeroEmpenho>166</NumeroEmpenho><valorGlobal>1179,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33859616000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2412200492070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="347"><NumeroProcesso>2022-LRK6D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00770/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27289</Id><NumeroEmpenho>2023NE01190</NumeroEmpenho><valorGlobal>426,95</valorGlobal><saldo>426,95</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="348"><NumeroProcesso>2022-QD23M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02779/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27290</Id><NumeroEmpenho>2023NE09021 </NumeroEmpenho><valorGlobal>4643,20</valorGlobal><saldo>4643,20</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (MATRIZ)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="349"><NumeroProcesso>2022-PVRG5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00781/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27291</Id><NumeroEmpenho>2023NE01202</NumeroEmpenho><valorGlobal>13410,00</valorGlobal><saldo>13410,00</saldo><nomeFornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21699583000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="350"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>27292</Id><NumeroEmpenho>2023NE00061</NumeroEmpenho><valorGlobal>7000,00</valorGlobal><saldo>7000,00</saldo><nomeFornecedor>Filmes do Cerrado Produções Cinematográficas Ltda.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7530292000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="351"><NumeroProcesso>2022-Z96ZW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02817/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27293</Id><NumeroEmpenho>2023NE09102</NumeroEmpenho><valorGlobal>2796,04</valorGlobal><saldo>2796,04</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="352"><NumeroProcesso>2022-Z7J75</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02827/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27294</Id><NumeroEmpenho>2023NE09136</NumeroEmpenho><valorGlobal>2214,00</valorGlobal><saldo>2214,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="353"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00063/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>27295</Id><NumeroEmpenho>2023NE00130</NumeroEmpenho><valorGlobal>7000,00</valorGlobal><saldo>7000,00</saldo><nomeFornecedor>Alô Vídeo Ltda. ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31390347000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="354"><NumeroProcesso>2022-969FM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02821/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27296</Id><NumeroEmpenho>2023NE09106</NumeroEmpenho><valorGlobal>959,54</valorGlobal><saldo>959,54</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="355"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEMOBI/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>27298</Id><NumeroEmpenho>2023NE00152</NumeroEmpenho><valorGlobal>33153,72</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3963184000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</fonteRecurso><programaTrabalho>2678100561264 -   - INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO DA LOGISTICA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="356"><NumeroProcesso>2022-1DKP8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00506/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27301</Id><NumeroEmpenho>2023NE03036 </NumeroEmpenho><valorGlobal>121,28</valorGlobal><saldo>121,28</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="357"><NumeroProcesso>2021-0FZFX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00497/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27303</Id><NumeroEmpenho>2023NE03004</NumeroEmpenho><valorGlobal>491,67</valorGlobal><saldo>491,67</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="358"><NumeroProcesso>2022-KX15K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00557/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27304</Id><NumeroEmpenho>2023NE03105</NumeroEmpenho><valorGlobal>344,25</valorGlobal><saldo>344,25</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="359"><NumeroProcesso>2022-85886</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00706/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27305</Id><NumeroEmpenho>2023NE03241</NumeroEmpenho><valorGlobal>2086,00</valorGlobal><saldo>2086,00</saldo><nomeFornecedor>CHIESI FARMACEUTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>61363032001541</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="360"><NumeroProcesso>2021-XBKX0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00378/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27306</Id><NumeroEmpenho>2023NE00604</NumeroEmpenho><valorGlobal>540,00</valorGlobal><saldo>540,00</saldo><nomeFornecedor>SISPACK MEDICAL LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54565478000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="361"><NumeroProcesso>2022-PB3JV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01284/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27307</Id><NumeroEmpenho>2023NE04750</NumeroEmpenho><valorGlobal>15600,00</valorGlobal><saldo>15600,00</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="362"><NumeroProcesso>2022-RZ26J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01608/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27308</Id><NumeroEmpenho>2023NE05456</NumeroEmpenho><valorGlobal>634,00</valorGlobal><saldo>634,00</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="363"><NumeroProcesso>2022-FVS44</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01813/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27309</Id><NumeroEmpenho>2023NE05989</NumeroEmpenho><valorGlobal>4512,00</valorGlobal><saldo>4512,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL 1 ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="364"><NumeroProcesso>2021-N6NML</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00053/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>27310</Id><NumeroEmpenho>2023NE03891</NumeroEmpenho><valorGlobal>15600,00</valorGlobal><saldo>15600,00</saldo><nomeFornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2352322000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>75300013 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos/TCFAES (LEI Nº 10.098/2013)</fonteRecurso><programaTrabalho>452020645101542516 - ETMU - ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="365"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00100/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>27311</Id><NumeroEmpenho>2023NE00313 </NumeroEmpenho><valorGlobal>300000,00</valorGlobal><saldo>300000,00</saldo><nomeFornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4198254000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1312200432070 -   -  ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
<row _id="366"><NumeroProcesso>2022-J6GK1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00293/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>27312</Id><NumeroEmpenho>2023NE01200</NumeroEmpenho><valorGlobal>28352,59</valorGlobal><saldo>28352,59</saldo><nomeFornecedor>TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41389018000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="368"><NumeroProcesso>2023-M9L98</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00616/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27314</Id><NumeroEmpenho>2023NE00946</NumeroEmpenho><valorGlobal>4590,00</valorGlobal><saldo>4590,00</saldo><nomeFornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21699583000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="369"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/DETRAN/00037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27315</Id><NumeroEmpenho>2023NE04523</NumeroEmpenho><valorGlobal>7480,00</valorGlobal><saldo>7480,00</saldo><nomeFornecedor>RPC - IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11106305000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>1753000002 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>452020645101542516 - ETMU - ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905234 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="370"><NumeroProcesso>2022-CW434</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PRODEST/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27316</Id><NumeroEmpenho>2023NR00255</NumeroEmpenho><valorGlobal>2467,00</valorGlobal><saldo>2467,00</saldo><nomeFornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44942101000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>0412600502254 -   - INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="371"><NumeroProcesso>2022-0968R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02196/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27318</Id><NumeroEmpenho>2023NE07457</NumeroEmpenho><valorGlobal>2624,16</valorGlobal><saldo>2624,16</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="372"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>27319</Id><NumeroEmpenho>2023NE00103</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor> Belas Estratégias Produções Ltda.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5725477000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="373"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00137/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>27320</Id><NumeroEmpenho>2023NE06016</NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>77684745700</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="374"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00137/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>27321</Id><NumeroEmpenho>2023NE06017</NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>77684745700</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="377"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00042/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>27324</Id><NumeroEmpenho>2023NE00057</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Antonina de Lima Fernandez 14298051706</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28237274000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339100432971 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS DE PATRIMONIO </programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="378"><NumeroProcesso>2022-9S2QH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/01038/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27325</Id><NumeroEmpenho>2022NE00787</NumeroEmpenho><valorGlobal>18525,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15453449000182</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="379"><NumeroProcesso>2022-29R6V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00135/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27344</Id><NumeroEmpenho>2023NE00435</NumeroEmpenho><valorGlobal>650,00</valorGlobal><saldo>650,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="380"><NumeroProcesso>2022-H5N3D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00138/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27345</Id><NumeroEmpenho>2023NE00466</NumeroEmpenho><valorGlobal>1267,93</valorGlobal><saldo>1267,93</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="381"><NumeroProcesso>2021-TV9VN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00078/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27346</Id><NumeroEmpenho>2023NE00151 </NumeroEmpenho><valorGlobal>519,00</valorGlobal><saldo>519,00</saldo><nomeFornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21296343000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="402"><NumeroProcesso>2022-QD23M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00788/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27393</Id><NumeroEmpenho>2023NE01218</NumeroEmpenho><valorGlobal>4332,00</valorGlobal><saldo>4332,00</saldo><nomeFornecedor>BAXTER HOSPITALAR LTDA (FILIAL - CABREUVA/SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49351786001152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="437"><NumeroProcesso>2022-7KV52</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00695/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27454</Id><NumeroEmpenho>2023NE01067</NumeroEmpenho><valorGlobal>3596,00</valorGlobal><saldo>3596,00</saldo><nomeFornecedor>BIOVIX ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43090089000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="438"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00142/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>27455</Id><NumeroEmpenho>2023NE06399</NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>FLÁVIA EMÍLIA DOS SANTOS CLETO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3163645763</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="439"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00142/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>27456</Id><NumeroEmpenho>2023NE06400</NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>FLÁVIA EMÍLIA DOS SANTOS CLETO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3163645763</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="440"><NumeroProcesso>2022-J03CJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02461/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27457</Id><NumeroEmpenho>2023NE08196</NumeroEmpenho><valorGlobal>8641,75</valorGlobal><saldo>8641,75</saldo><nomeFornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4550922000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="441"><NumeroProcesso>2022-J03CJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02462/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27458</Id><NumeroEmpenho>2023NE08199</NumeroEmpenho><valorGlobal>121,44</valorGlobal><saldo>121,44</saldo><nomeFornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31558431000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="442"><NumeroProcesso>2022-MCQKD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00706/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27459</Id><NumeroEmpenho>2023NE01087</NumeroEmpenho><valorGlobal>279,00</valorGlobal><saldo>279,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="443"><NumeroProcesso>2022-B6581</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00082/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>27461</Id><NumeroEmpenho>2023NE08167</NumeroEmpenho><valorGlobal>22800,00</valorGlobal><saldo>22800,00</saldo><nomeFornecedor>HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28655764000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="444"><NumeroProcesso>2022-B6581</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00082/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>27462</Id><NumeroEmpenho>2023NE08150</NumeroEmpenho><valorGlobal>28500,00</valorGlobal><saldo>28500,00</saldo><nomeFornecedor>HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28655764000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="445"><NumeroProcesso>2022-FKJ2D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02545/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27463</Id><NumeroEmpenho>2023NE08408</NumeroEmpenho><valorGlobal>984,00</valorGlobal><saldo>984,00</saldo><nomeFornecedor>BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28345933000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="446"><NumeroProcesso>2022-QCRK9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02558/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27464</Id><NumeroEmpenho>2023NE08491</NumeroEmpenho><valorGlobal>325,85</valorGlobal><saldo>325,85</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="447"><NumeroProcesso>2022-5FRSD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02528/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27465</Id><NumeroEmpenho>2023NE08329</NumeroEmpenho><valorGlobal>480,50</valorGlobal><saldo>480,50</saldo><nomeFornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4307650001298</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="448"><NumeroProcesso>2022-VW2SB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00687/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27483</Id><NumeroEmpenho>2023NE01059</NumeroEmpenho><valorGlobal>10632,00</valorGlobal><saldo>10632,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="449"><NumeroProcesso>2022-CBCL0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02644/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27484</Id><NumeroEmpenho>2023NE08677 </NumeroEmpenho><valorGlobal>14156,80</valorGlobal><saldo>14156,80</saldo><nomeFornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4380569000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="450"><NumeroProcesso>2021-NT4HB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00084/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>27485</Id><NumeroEmpenho>2023NE08558</NumeroEmpenho><valorGlobal>115866,71</valorGlobal><saldo>115866,71</saldo><nomeFornecedor>BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73297509000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="451"><NumeroProcesso>2023-6XJT8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27486</Id><NumeroEmpenho>2023NE00309</NumeroEmpenho><valorGlobal>1078,80</valorGlobal><saldo>1078,80</saldo><nomeFornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA (FILIAL) - EM RECUPERACAO JUDICIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12042826000283</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR </naturezaDespesa></row>
<row _id="452"><NumeroProcesso>2021-NT4HB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00085/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>27487</Id><NumeroEmpenho>2023NE08542</NumeroEmpenho><valorGlobal>168524,00</valorGlobal><saldo>168524,00</saldo><nomeFornecedor>WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54611678000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="453"><NumeroProcesso>2023-FCBP2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02818/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27488</Id><NumeroEmpenho>2023NE09105</NumeroEmpenho><valorGlobal>139,70</valorGlobal><saldo>139,70</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="454"><NumeroProcesso>2023-GWNFQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00158/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>27490</Id><NumeroEmpenho>2023NE07605 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>ROBER MARCONE ROSI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>99127105768</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="455"><NumeroProcesso>2022-8TWW7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27492</Id><NumeroEmpenho>2023ne00161</NumeroEmpenho><valorGlobal>200,00</valorGlobal><saldo>200,00</saldo><nomeFornecedor>RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23035197000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904034 - TI: CERTIFICADO DIGITAL </naturezaDespesa></row>
<row _id="456"><NumeroProcesso>2022-1P7B8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00771/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27493</Id><NumeroEmpenho>2023NE03409</NumeroEmpenho><valorGlobal>121,47</valorGlobal><saldo>121,47</saldo><nomeFornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="457"><NumeroProcesso>2020-TF9J2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00065/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>27495</Id><NumeroEmpenho>2023NE07782</NumeroEmpenho><valorGlobal>555403,08</valorGlobal><saldo>555403,08</saldo><nomeFornecedor>VLZ CONSTRUTORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8311782000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="458"><NumeroProcesso>2023-1WZDQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00382/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>27496</Id><NumeroEmpenho>2023NE01538</NumeroEmpenho><valorGlobal>30403,81</valorGlobal><saldo>30403,81</saldo><nomeFornecedor>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27080555000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="461"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00075/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>27499</Id><NumeroEmpenho>2023NE00157</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Punta Colorada Produções Audiovisuais Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13193095000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="462"><NumeroProcesso>2022-H98KH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00675/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27500</Id><NumeroEmpenho>2023NE01043</NumeroEmpenho><valorGlobal>487,76</valorGlobal><saldo>487,76</saldo><nomeFornecedor>C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>48791685000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="463"><NumeroProcesso>2022-BVLV4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00076/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>27501</Id><NumeroEmpenho>2023NE07838</NumeroEmpenho><valorGlobal>524780,70</valorGlobal><saldo>524780,70</saldo><nomeFornecedor>SALES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21961596000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="464"><NumeroProcesso>2022-RZ26J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00677/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27502</Id><NumeroEmpenho>2023NE01045</NumeroEmpenho><valorGlobal>569,80</valorGlobal><saldo>569,80</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="468"><NumeroProcesso>2022-HXXF9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00682/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27506</Id><NumeroEmpenho>2023NE01050</NumeroEmpenho><valorGlobal>2833,20</valorGlobal><saldo>2833,20</saldo><nomeFornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21699583000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="470"><NumeroProcesso>2022-T2J6L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02385/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27508</Id><NumeroEmpenho>2023NE07962</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="471"><NumeroProcesso>2022-GLZJQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02426/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27509</Id><NumeroEmpenho>2023NE08103</NumeroEmpenho><valorGlobal>2289,20</valorGlobal><saldo>2289,20</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="472"><NumeroProcesso>2022-3274B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/ARSP/00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>27510</Id><NumeroEmpenho>2023NE00135</NumeroEmpenho><valorGlobal>85068,80</valorGlobal><saldo>85068,80</saldo><nomeFornecedor>MASTER AUTOMOTORES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15650133000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS </fonteRecurso><programaTrabalho>04.1300028.4158 -   - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="473"><NumeroProcesso>2022-19RL9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02420/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27511</Id><NumeroEmpenho>2023NE08092</NumeroEmpenho><valorGlobal>17,00</valorGlobal><saldo>17,00</saldo><nomeFornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="474"><NumeroProcesso>2021-6JLFB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00699/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27512</Id><NumeroEmpenho>2023NE01075</NumeroEmpenho><valorGlobal>1354,00</valorGlobal><saldo>1354,00</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="475"><NumeroProcesso>2022-77WQC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01837/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27520</Id><NumeroEmpenho>2023NE06004</NumeroEmpenho><valorGlobal>349,33</valorGlobal><saldo>349,33</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="477"><NumeroProcesso>2022-QX241</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02786/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27523</Id><NumeroEmpenho>2023NE09050</NumeroEmpenho><valorGlobal>604,77</valorGlobal><saldo>604,77</saldo><nomeFornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="478"><NumeroProcesso>2022-HQQJJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27525</Id><NumeroEmpenho>2023NE00263</NumeroEmpenho><valorGlobal>131,20</valorGlobal><saldo>131,20</saldo><nomeFornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1554285000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>1500000000 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS</fonteRecurso><programaTrabalho>412401892227 -   - REALIZACAO DE ACOES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZACAO E REPRESSAO A PRATICA DE ILICITOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904034 - TI: CERTIFICADO DIGITAL </naturezaDespesa></row>
<row _id="479"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00093/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>27526</Id><NumeroEmpenho>2023NE00183</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Estoril Produção Cinematográfica Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12076096000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="480"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00090/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>27527</Id><NumeroEmpenho>2023NE00169</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Rhythmus Produções Ltda </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13671324000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="481"><NumeroProcesso>2022-P1343</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02907/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27528</Id><NumeroEmpenho>2023NE09346</NumeroEmpenho><valorGlobal>1663,95</valorGlobal><saldo>1663,95</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="482"><NumeroProcesso>2022-P1343</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02908/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27529</Id><NumeroEmpenho>2023NE09353</NumeroEmpenho><valorGlobal>50163,59</valorGlobal><saldo>50163,59</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="483"><NumeroProcesso>2023-T35NX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27530</Id><NumeroEmpenho>2023NE00108</NumeroEmpenho><valorGlobal>2097,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TAMARA FREITAS BARROS - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13691545000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="485"><NumeroProcesso>2022-KM87X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27533</Id><NumeroEmpenho>2023NE09486</NumeroEmpenho><valorGlobal>22,15</valorGlobal><saldo>22,15</saldo><nomeFornecedor>DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2520829000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="486"><NumeroProcesso>2022-QCRK9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00303/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27541</Id><NumeroEmpenho>2023NE01760</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="487"><NumeroProcesso>2021-2HZVF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00359/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27542</Id><NumeroEmpenho>2023NE02082</NumeroEmpenho><valorGlobal>191,25</valorGlobal><saldo>191,25</saldo><nomeFornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="488"><NumeroProcesso>2022-095BK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00104/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27543</Id><NumeroEmpenho>2023NE00184</NumeroEmpenho><valorGlobal>9090,00</valorGlobal><saldo>9090,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="489"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>27544</Id><NumeroEmpenho>2023NE01158 </NumeroEmpenho><valorGlobal>7331,93</valorGlobal><saldo>7331,93</saldo><nomeFornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2329485000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1212200326677 - 6677 -  PROMOCAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="490"><NumeroProcesso>2022-N53V6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00446/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27545</Id><NumeroEmpenho>2023NE02915</NumeroEmpenho><valorGlobal>1359,36</valorGlobal><saldo>1359,36</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="509"><NumeroProcesso>2022-4CVJ0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02942/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27570</Id><NumeroEmpenho>2023NE09387</NumeroEmpenho><valorGlobal>11634,25</valorGlobal><saldo>11634,25</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="510"><NumeroProcesso>2022-PF5D3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00794/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27571</Id><NumeroEmpenho>2023NE01229</NumeroEmpenho><valorGlobal>788,80</valorGlobal><saldo>788,80</saldo><nomeFornecedor>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40582188000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="540"><NumeroProcesso>2021-7XRQF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00147/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27654</Id><NumeroEmpenho>2023NE00463</NumeroEmpenho><valorGlobal>222,01</valorGlobal><saldo>222,01</saldo><nomeFornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9944371000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="545"><NumeroProcesso>2021-5FKQL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01151/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27660</Id><NumeroEmpenho>2023NE04381</NumeroEmpenho><valorGlobal>409,75</valorGlobal><saldo>409,75</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="546"><NumeroProcesso>2021-F5HD7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01255/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27661</Id><NumeroEmpenho>2023NE04672</NumeroEmpenho><valorGlobal>524,36</valorGlobal><saldo>524,36</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="547"><NumeroProcesso>2022-5V97W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01339/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27663</Id><NumeroEmpenho>2023NE04849</NumeroEmpenho><valorGlobal>14952,75</valorGlobal><saldo>14952,75</saldo><nomeFornecedor>GENESIO A. MENDES &amp; CIA. LTDA - Filial</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>82873068000654</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="548"><NumeroProcesso>2022-W43D7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00002/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27664</Id><NumeroEmpenho>2022NE00789 </NumeroEmpenho><valorGlobal>238995,24</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>53777835000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="549"><NumeroProcesso>2022-8FXHR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27667</Id><NumeroEmpenho>2023NE00440</NumeroEmpenho><valorGlobal>2105,00</valorGlobal><saldo>2105,00</saldo><nomeFornecedor>R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32838277000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="550"><NumeroProcesso>2023-VSKJR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00066/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>27668</Id><NumeroEmpenho>2023NE00294</NumeroEmpenho><valorGlobal>310776,87</valorGlobal><saldo>310776,87</saldo><nomeFornecedor>SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10392232000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="555"><NumeroProcesso>2022-Q15ML</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02762/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27673</Id><NumeroEmpenho>2023NE08981</NumeroEmpenho><valorGlobal>1800,00</valorGlobal><saldo>1800,00</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="557"><NumeroProcesso>2022-PSR34</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02837/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27675</Id><NumeroEmpenho>2023NE09145</NumeroEmpenho><valorGlobal>3215,48</valorGlobal><saldo>3215,48</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2424344000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="573"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00119/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27693</Id><NumeroEmpenho>2023NE04515</NumeroEmpenho><valorGlobal>4572,29</valorGlobal><saldo>737,45</saldo><nomeFornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32102852000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="574"><NumeroProcesso>2022-S89XW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PRODEST/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27694</Id><NumeroEmpenho>2023NE00297</NumeroEmpenho><valorGlobal>225,15</valorGlobal><saldo>225,15</saldo><nomeFornecedor>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40582188000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="575"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00098/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>27695</Id><NumeroEmpenho>2023NE00288 </NumeroEmpenho><valorGlobal>31152,92</valorGlobal><saldo>31152,92</saldo><nomeFornecedor>MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3963184000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>13.392.0029.4603	 - 40.101 - ADMINISTRAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="576"><NumeroProcesso>2022-ZPB0W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00834/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27696</Id><NumeroEmpenho>2023NE03640</NumeroEmpenho><valorGlobal>5768,28</valorGlobal><saldo>5768,28</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="577"><NumeroProcesso>2022-TC32R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01232/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27698</Id><NumeroEmpenho>2023NE04563</NumeroEmpenho><valorGlobal>813,00</valorGlobal><saldo>813,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="578"><NumeroProcesso>2021-74ZNZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01697/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27700</Id><NumeroEmpenho>2023NE05800</NumeroEmpenho><valorGlobal>946,40</valorGlobal><saldo>946,40</saldo><nomeFornecedor>SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>68337658000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="579"><NumeroProcesso>2022-PSR34</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02060/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27701</Id><NumeroEmpenho>2023NE07144</NumeroEmpenho><valorGlobal>1401,60</valorGlobal><saldo>1401,60</saldo><nomeFornecedor>ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28911309000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="580"><NumeroProcesso>2022-43MW7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00628/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27702</Id><NumeroEmpenho>2023NE00967</NumeroEmpenho><valorGlobal>160,95</valorGlobal><saldo>160,95</saldo><nomeFornecedor>GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28801626000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="581"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>27703</Id><NumeroEmpenho>2023NE00065 </NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Juliana Caffé Alves Costa Lino 31902163800 </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20656718000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="582"><NumeroProcesso>2023-F1K1D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27704</Id><NumeroEmpenho>2023NE01311</NumeroEmpenho><valorGlobal>9410,00</valorGlobal><saldo>9410,00</saldo><nomeFornecedor>e l machado medicamentos ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8734023000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS </fonteRecurso><programaTrabalho>20604085383840000 - 8384FI0099 - DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903018 - MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO</naturezaDespesa></row>
<row _id="583"><NumeroProcesso>2022-PFVN4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02677/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27705</Id><NumeroEmpenho>2023NE08727</NumeroEmpenho><valorGlobal>5256,00</valorGlobal><saldo>5256,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="584"><NumeroProcesso>2022-NFC74</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEMOBI/00037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>27706</Id><NumeroEmpenho>2023NE00037</NumeroEmpenho><valorGlobal>2702,40</valorGlobal><saldo>1871,68</saldo><nomeFornecedor>MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15266912000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>26.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="585"><NumeroProcesso>2022-646D8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02788/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27707</Id><NumeroEmpenho>2023NE09044</NumeroEmpenho><valorGlobal>376,55</valorGlobal><saldo>376,55</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="586"><NumeroProcesso>2022-H5N3D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02830/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27708</Id><NumeroEmpenho>2023NE09149</NumeroEmpenho><valorGlobal>507,17</valorGlobal><saldo>507,17</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="587"><NumeroProcesso>2022-DCX1F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02966/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27709</Id><NumeroEmpenho>2023NE09453</NumeroEmpenho><valorGlobal>153,30</valorGlobal><saldo>153,30</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="588"><NumeroProcesso>2022-KF43X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27710</Id><NumeroEmpenho>2023NE09522</NumeroEmpenho><valorGlobal>255,50</valorGlobal><saldo>255,50</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="589"><NumeroProcesso>2022-KF43X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00797/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27711</Id><NumeroEmpenho>2023NE01235</NumeroEmpenho><valorGlobal>594,00</valorGlobal><saldo>594,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL MG</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000215</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="590"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00160/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>27713</Id><NumeroEmpenho>2023NE08588 </NumeroEmpenho><valorGlobal>872,00</valorGlobal><saldo>872,00</saldo><nomeFornecedor>ELDER GERALDO DE SOUZA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>50267159668</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="591"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00160/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>27714</Id><NumeroEmpenho>2023NE08589 </NumeroEmpenho><valorGlobal>174,40</valorGlobal><saldo>174,40</saldo><nomeFornecedor>ELDER GERALDO DE SOUZA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>50267159668</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="592"><NumeroProcesso>2022-XQD00</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03029/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27715</Id><NumeroEmpenho>2023NE09515</NumeroEmpenho><valorGlobal>2600,00</valorGlobal><saldo>2600,00</saldo><nomeFornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="593"><NumeroProcesso>2022-PPZSG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27716</Id><NumeroEmpenho>2023NE09516</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>58430828000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="594"><NumeroProcesso>2022-BFX5K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03043/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27717</Id><NumeroEmpenho>2023NE09572</NumeroEmpenho><valorGlobal>152,00</valorGlobal><saldo>152,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="595"><NumeroProcesso>2021-0FZFX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00498/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27725</Id><NumeroEmpenho>2023NE03006</NumeroEmpenho><valorGlobal>1997,78</valorGlobal><saldo>1997,78</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="596"><NumeroProcesso>2021-R1PSV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00589/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27726</Id><NumeroEmpenho>2023NE03154 </NumeroEmpenho><valorGlobal>17431,08</valorGlobal><saldo>17431,08</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="597"><NumeroProcesso>2022-095BK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00227/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27727</Id><NumeroEmpenho>2023NE00360</NumeroEmpenho><valorGlobal>8725,00</valorGlobal><saldo>8725,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="607"><NumeroProcesso>2022-XVMBX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00510/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27742</Id><NumeroEmpenho>2023NE00784</NumeroEmpenho><valorGlobal>16320,00</valorGlobal><saldo>16320,00</saldo><nomeFornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5439635000456</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="608"><NumeroProcesso>2022-BGJ91</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00276/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27769</Id><NumeroEmpenho>2023NE01631</NumeroEmpenho><valorGlobal>689,99</valorGlobal><saldo>689,99</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="609"><NumeroProcesso>2022-2RNJS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00449/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27771</Id><NumeroEmpenho>2023NE02925</NumeroEmpenho><valorGlobal>543,01</valorGlobal><saldo>543,01</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="610"><NumeroProcesso>2022-5D48N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00453/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27772</Id><NumeroEmpenho>2023NE02916 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3996,01</valorGlobal><saldo>3996,01</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="611"><NumeroProcesso>2021-R1PSV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00579/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27773</Id><NumeroEmpenho>2023NE03151</NumeroEmpenho><valorGlobal>3072,00</valorGlobal><saldo>3072,00</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="612"><NumeroProcesso>2022-XFQQ2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00582/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27774</Id><NumeroEmpenho>2023NE03134 </NumeroEmpenho><valorGlobal>250,80</valorGlobal><saldo>250,80</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL 1 ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="613"><NumeroProcesso>2022-ZD5NB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27775</Id><NumeroEmpenho>2023NE00552</NumeroEmpenho><valorGlobal>4372,50</valorGlobal><saldo>4372,50</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS </fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="614"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00110/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27776</Id><NumeroEmpenho>2023NE04792 </NumeroEmpenho><valorGlobal>400,00</valorGlobal><saldo>400,00</saldo><nomeFornecedor>RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23035197000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1212600338651 - MGTIE - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904034 - TI: CERTIFICADO DIGITAL </naturezaDespesa></row>
<row _id="615"><NumeroProcesso>2022-0G80K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01944/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27777</Id><NumeroEmpenho>2023NE06632</NumeroEmpenho><valorGlobal>302,23</valorGlobal><saldo>302,23</saldo><nomeFornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="616"><NumeroProcesso>2022-41GBC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00647/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27778</Id><NumeroEmpenho>2023NE00999</NumeroEmpenho><valorGlobal>42450,00</valorGlobal><saldo>42450,00</saldo><nomeFornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA    - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26521150000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="617"><NumeroProcesso>2022-TLP0Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00072/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>27779</Id><NumeroEmpenho>2023NE07860</NumeroEmpenho><valorGlobal>464695,00</valorGlobal><saldo>464695,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="618"><NumeroProcesso>2022-81R78</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02364/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27780</Id><NumeroEmpenho>2023NE07945</NumeroEmpenho><valorGlobal>12738,20</valorGlobal><saldo>12738,20</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="619"><NumeroProcesso>2023-1T64N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/CBMES/00034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>27781</Id><NumeroEmpenho>2023NE00392</NumeroEmpenho><valorGlobal>3000,40</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ANCORA TURISMO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3051400000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="620"><NumeroProcesso>2022-QD23M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02529/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27782</Id><NumeroEmpenho>2023NE08361 </NumeroEmpenho><valorGlobal>8662,00</valorGlobal><saldo>8662,00</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (MATRIZ)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="621"><NumeroProcesso>2022-PKFFL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02530/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27783</Id><NumeroEmpenho>2023NE08362</NumeroEmpenho><valorGlobal>3141,00</valorGlobal><saldo>3141,00</saldo><nomeFornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="622"><NumeroProcesso>2022-B1QD9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02543/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27784</Id><NumeroEmpenho>2023NE08403</NumeroEmpenho><valorGlobal>1290,24</valorGlobal><saldo>1290,24</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="623"><NumeroProcesso>2022-85886</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02521/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27785</Id><NumeroEmpenho>2023NE08308</NumeroEmpenho><valorGlobal>277,20</valorGlobal><saldo>277,20</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="624"><NumeroProcesso>2022-CBCL0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02525/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27786</Id><NumeroEmpenho>2023NE08262</NumeroEmpenho><valorGlobal>5160,00</valorGlobal><saldo>5160,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="625"><NumeroProcesso>2023-PTSV8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00064/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27787</Id><NumeroEmpenho>2023NE00860</NumeroEmpenho><valorGlobal>2200,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>48659502000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="626"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>27803</Id><NumeroEmpenho>2023NE01172</NumeroEmpenho><valorGlobal>3901,67</valorGlobal><saldo>3901,67</saldo><nomeFornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2329485000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1212200326677 - 6677 -  PROMOCAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="627"><NumeroProcesso>2021-NN8KF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00312/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27804</Id><NumeroEmpenho>2023NE01824</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="628"><NumeroProcesso>2022-R9HSN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00333/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27806</Id><NumeroEmpenho>2023NE00534</NumeroEmpenho><valorGlobal>1493,60</valorGlobal><saldo>1493,60</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67729178000491</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="629"><NumeroProcesso>2021-Q6HRF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01544/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27807</Id><NumeroEmpenho>2023NE05339</NumeroEmpenho><valorGlobal>75,96</valorGlobal><saldo>75,96</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="632"><NumeroProcesso>2021-R0PWF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01913/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27810</Id><NumeroEmpenho>2023NE06059</NumeroEmpenho><valorGlobal>800,00</valorGlobal><saldo>800,00</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="637"><NumeroProcesso>2022-T78SS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>27825</Id><NumeroEmpenho>2023NE03938</NumeroEmpenho><valorGlobal>19400,00</valorGlobal><saldo>19400,00</saldo><nomeFornecedor>DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2016542000188</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="674"><NumeroProcesso>2022-0Z8FD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00547/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27895</Id><NumeroEmpenho>2023NE00839</NumeroEmpenho><valorGlobal>8028,00</valorGlobal><saldo>8028,00</saldo><nomeFornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="675"><NumeroProcesso>2023-CV7LD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00308/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>27896</Id><NumeroEmpenho>2023NE00308</NumeroEmpenho><valorGlobal>3290,00</valorGlobal><saldo>3290,00</saldo><nomeFornecedor>INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10498974000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.128.0027.2077 - CTRH - CAPACITAÇÃO E TRINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="676"><NumeroProcesso>2022-Q55D5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01923/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27897</Id><NumeroEmpenho>2023NE06613</NumeroEmpenho><valorGlobal>1279,15</valorGlobal><saldo>1279,15</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="677"><NumeroProcesso>2022-DZ28D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01971/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27898</Id><NumeroEmpenho>2023NE06835</NumeroEmpenho><valorGlobal>1306,35</valorGlobal><saldo>1306,35</saldo><nomeFornecedor>JRA HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37252719000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="678"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00088/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>27899</Id><NumeroEmpenho>2023NE00173</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Maria Bárbara Vieira Falcón 01591457599</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41828423000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="679"><NumeroProcesso>2022-GZV5Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01965/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27900</Id><NumeroEmpenho>2023NE06823</NumeroEmpenho><valorGlobal>235,20</valorGlobal><saldo>235,20</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="680"><NumeroProcesso>2022-PSR34</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02059/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27901</Id><NumeroEmpenho>2023NE07143</NumeroEmpenho><valorGlobal>781,20</valorGlobal><saldo>781,20</saldo><nomeFornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA FILIAL SP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9944371000368</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="681"><NumeroProcesso>2023-G9373</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00723/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27902</Id><NumeroEmpenho>2023NE01125</NumeroEmpenho><valorGlobal>1485,00</valorGlobal><saldo>1485,00</saldo><nomeFornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27545656000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="682"><NumeroProcesso>2022-1DRLF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02638/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27903</Id><NumeroEmpenho>2023NE08669</NumeroEmpenho><valorGlobal>6854,40</valorGlobal><saldo>6854,40</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="683"><NumeroProcesso>2022-2LHCD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00792/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27904</Id><NumeroEmpenho>2023NE03478</NumeroEmpenho><valorGlobal>713,10</valorGlobal><saldo>713,10</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="684"><NumeroProcesso>2022-56S2D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00397/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27906</Id><NumeroEmpenho>2023NE00638</NumeroEmpenho><valorGlobal>3756,00</valorGlobal><saldo>3756,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="685"><NumeroProcesso>2022-4DTGG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00517/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27907</Id><NumeroEmpenho>2023NE00795</NumeroEmpenho><valorGlobal>352,00</valorGlobal><saldo>352,00</saldo><nomeFornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="686"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00098/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27910</Id><NumeroEmpenho>2023NE04606</NumeroEmpenho><valorGlobal>25830,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA    - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26521150000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="687"><NumeroProcesso>2022-PKFFL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00638/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27911</Id><NumeroEmpenho>2023NE00985</NumeroEmpenho><valorGlobal>24800,00</valorGlobal><saldo>24800,00</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="688"><NumeroProcesso>2022-5SPTW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02210/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27912</Id><NumeroEmpenho>2023NE07576</NumeroEmpenho><valorGlobal>1052,28</valorGlobal><saldo>1052,28</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="689"><NumeroProcesso>2022-PKFFL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02312/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27913</Id><NumeroEmpenho>2023NE07811</NumeroEmpenho><valorGlobal>2657,50</valorGlobal><saldo>2657,50</saldo><nomeFornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4380569000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="690"><NumeroProcesso>2023-2GD8X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02311/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27914</Id><NumeroEmpenho>2023NE07804</NumeroEmpenho><valorGlobal>2450,00</valorGlobal><saldo>2450,00</saldo><nomeFornecedor>DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27740877000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="691"><NumeroProcesso>2022-6RKMG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02219/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27915</Id><NumeroEmpenho>2023NE07587</NumeroEmpenho><valorGlobal>13000,00</valorGlobal><saldo>13000,00</saldo><nomeFornecedor>MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2956455000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="694"><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27918</Id><NumeroEmpenho>165</NumeroEmpenho><valorGlobal>2690,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VSOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39154264000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2412200492070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="708"><NumeroProcesso>2022-9TL4B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00704/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27975</Id><NumeroEmpenho>2023NE03328 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1578,00</valorGlobal><saldo>1578,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="709"><NumeroProcesso>2022-BWKQL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00231/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27976</Id><NumeroEmpenho>2023NE00365</NumeroEmpenho><valorGlobal>17395,80</valorGlobal><saldo>17395,80</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67729178000220</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="710"><NumeroProcesso>2022-6CLF1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00693/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27978</Id><NumeroEmpenho>2023NE03304</NumeroEmpenho><valorGlobal>368,46</valorGlobal><saldo>368,46</saldo><nomeFornecedor>NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30950184000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="711"><NumeroProcesso>2022-HGCDS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00878/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27979</Id><NumeroEmpenho>2023NE03756</NumeroEmpenho><valorGlobal>1449,43</valorGlobal><saldo>1449,43</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="712"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27980</Id><NumeroEmpenho>2023NE00141</NumeroEmpenho><valorGlobal>10548,00</valorGlobal><saldo>10548,00</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="713"><NumeroProcesso>2022-S977X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00269/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27981</Id><NumeroEmpenho>2023NE00450</NumeroEmpenho><valorGlobal>106,40</valorGlobal><saldo>106,40</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="714"><NumeroProcesso>2022-0Q9RS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00969/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27982</Id><NumeroEmpenho>2023NE03970</NumeroEmpenho><valorGlobal>464,00</valorGlobal><saldo>464,00</saldo><nomeFornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4214068000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="715"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00076/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>27984</Id><NumeroEmpenho>2023NE02878</NumeroEmpenho><valorGlobal>1376,00</valorGlobal><saldo>1376,00</saldo><nomeFornecedor>GAIER VEICULOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17524342000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338089 - 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="716"><NumeroProcesso>2021-RFLDH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00087/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27985</Id><NumeroEmpenho>2023NE03670 </NumeroEmpenho><valorGlobal>182867,78</valorGlobal><saldo>182867,78</saldo><nomeFornecedor>ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13118774000163</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>550000000 - COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO </fonteRecurso><programaTrabalho>1236200331673 - MAAREEM - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905230 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="717"><NumeroProcesso>2022-PVRG5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01397/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27986</Id><NumeroEmpenho>2023NE04897</NumeroEmpenho><valorGlobal>8940,00</valorGlobal><saldo>8940,00</saldo><nomeFornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21699583000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="718"><NumeroProcesso>2022-ZJ59D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01399/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27987</Id><NumeroEmpenho>2023NE04902</NumeroEmpenho><valorGlobal>4814,80</valorGlobal><saldo>4814,80</saldo><nomeFornecedor>CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>38091081000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="719"><NumeroProcesso>2022-F2D8N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01750/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27988</Id><NumeroEmpenho>2023NE05942</NumeroEmpenho><valorGlobal>10936,80</valorGlobal><saldo>10936,80</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="720"><NumeroProcesso>2022-909SH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00111/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27989</Id><NumeroEmpenho>2023NE00041</NumeroEmpenho><valorGlobal>4312,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MALTA COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>45135863000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="722"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00065/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>27991</Id><NumeroEmpenho>2023NE00136</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Luana Lara Safar Redini 07130107626</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33116194000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339100432971 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS DE PATRIMONIO </programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="723"><NumeroProcesso>2022-878W4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01932/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27992</Id><NumeroEmpenho>2023NE06682</NumeroEmpenho><valorGlobal>563,40</valorGlobal><saldo>563,40</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="725"><NumeroProcesso>2022-2RNJS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01936/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27994</Id><NumeroEmpenho>2023NE06690</NumeroEmpenho><valorGlobal>288,16</valorGlobal><saldo>288,16</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="726"><NumeroProcesso>2022-2RNJS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01937/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>27995</Id><NumeroEmpenho>2023NE06691</NumeroEmpenho><valorGlobal>271,50</valorGlobal><saldo>271,50</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="736"><NumeroProcesso>2023-62F2V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CEPDEC/00118/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>28006</Id><NumeroEmpenho>2023OB00119</NumeroEmpenho><valorGlobal>90,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Sociedade Brasileira de Recuperacao de Areas Degradadas</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1580882000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="738"><NumeroProcesso>2022-QD23M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00110/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28022</Id><NumeroEmpenho>2023NE00190</NumeroEmpenho><valorGlobal>30280,00</valorGlobal><saldo>30280,00</saldo><nomeFornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="740"><NumeroProcesso>2022-DL4M5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00361/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28024</Id><NumeroEmpenho>2023NE02211</NumeroEmpenho><valorGlobal>578,00</valorGlobal><saldo>578,00</saldo><nomeFornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="741"><NumeroProcesso>2021-WXDKV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00196/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28026</Id><NumeroEmpenho>2023NE00302</NumeroEmpenho><valorGlobal>1735,00</valorGlobal><saldo>1735,00</saldo><nomeFornecedor>VITA SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35229486000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="742"><NumeroProcesso>2022-TG9CP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01505/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28028</Id><NumeroEmpenho>2023NE05208</NumeroEmpenho><valorGlobal>287,10</valorGlobal><saldo>287,10</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="743"><NumeroProcesso>2022-1L207</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01828/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28029</Id><NumeroEmpenho>2023NE06073</NumeroEmpenho><valorGlobal>2270,77</valorGlobal><saldo>2270,77</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="744"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00056/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28030</Id><NumeroEmpenho>2023NE03806</NumeroEmpenho><valorGlobal>41396,50</valorGlobal><saldo>1593,50</saldo><nomeFornecedor>DG TECH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23899134000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="745"><NumeroProcesso>2022-BFX5K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28031</Id><NumeroEmpenho>2023NE07046</NumeroEmpenho><valorGlobal>97,00</valorGlobal><saldo>97,00</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="746"><NumeroProcesso>2023-6W4TC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/CBMES/00291/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>28032</Id><NumeroEmpenho>2023NE00291</NumeroEmpenho><valorGlobal>2726,33</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3983431000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="747"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00069/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>28033</Id><NumeroEmpenho>2023NE00156 </NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Haroldo Bezerra Saboia Filho 01403799326</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17173885000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="748"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>28034</Id><NumeroEmpenho>2023NE05923</NumeroEmpenho><valorGlobal>9273,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14013647000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="749"><NumeroProcesso>2023-P5GHK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28035</Id><NumeroEmpenho>2023NE00286 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2156,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ANA CRISTINA OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS 17367390775</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35410438000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="750"><NumeroProcesso>2023-N833K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02582/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28036</Id><NumeroEmpenho>2023NE08549</NumeroEmpenho><valorGlobal>3300,00</valorGlobal><saldo>3300,00</saldo><nomeFornecedor>RILAB HOSPITALAR LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39639612000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="751"><NumeroProcesso>2023-9WP0W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28037</Id><NumeroEmpenho>2023NE00286</NumeroEmpenho><valorGlobal>298,80</valorGlobal><saldo>298,80</saldo><nomeFornecedor>S A A GAZETA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28133619000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR </naturezaDespesa></row>
<row _id="752"><NumeroProcesso>2022-28DGP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00228/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28045</Id><NumeroEmpenho>2023NE00934</NumeroEmpenho><valorGlobal>12005,94</valorGlobal><saldo>12005,94</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="753"><NumeroProcesso>2021-79FZQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00932/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28046</Id><NumeroEmpenho>2023NE03897</NumeroEmpenho><valorGlobal>227,04</valorGlobal><saldo>227,04</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="754"><NumeroProcesso>2022-GD6JG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00268/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28047</Id><NumeroEmpenho>2023NE00447</NumeroEmpenho><valorGlobal>3450,00</valorGlobal><saldo>3450,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="755"><NumeroProcesso>2022-PVRG5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00300/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28048</Id><NumeroEmpenho>2023NE00490</NumeroEmpenho><valorGlobal>8940,00</valorGlobal><saldo>8940,00</saldo><nomeFornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21699583000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="758"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00068/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>28051</Id><NumeroEmpenho>2023NE02792 </NumeroEmpenho><valorGlobal>523,20</valorGlobal><saldo>523,20</saldo><nomeFornecedor>GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>77684745700</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="759"><NumeroProcesso>2022-1FJ4B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00337/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28052</Id><NumeroEmpenho>2023NE00541</NumeroEmpenho><valorGlobal>15350,00</valorGlobal><saldo>15350,00</saldo><nomeFornecedor>A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32167445000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="760"><NumeroProcesso>2022-HRJ52</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01159/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28054</Id><NumeroEmpenho>2023NE04366</NumeroEmpenho><valorGlobal>8249,60</valorGlobal><saldo>8249,60</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="762"><NumeroProcesso>2022-T8PJ4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00344/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28056</Id><NumeroEmpenho>2023NE00547</NumeroEmpenho><valorGlobal>2294,24</valorGlobal><saldo>2294,24</saldo><nomeFornecedor>CDR BRASIL COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21340481000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="764"><NumeroProcesso>2022-RF05R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01164/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28058</Id><NumeroEmpenho>2023NE04404</NumeroEmpenho><valorGlobal>330,25</valorGlobal><saldo>330,25</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="774"><NumeroProcesso>2022-RF05R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01166/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28072</Id><NumeroEmpenho>2023NE04406</NumeroEmpenho><valorGlobal>1301,32</valorGlobal><saldo>1301,32</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="775"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28074</Id><NumeroEmpenho>2023NE00062</NumeroEmpenho><valorGlobal>15886,72</valorGlobal><saldo>15886,72</saldo><nomeFornecedor>DG TECH CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23899134000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0312207402160 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="776"><NumeroProcesso>2021-PF5BB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01229/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28075</Id><NumeroEmpenho>2023NE04554</NumeroEmpenho><valorGlobal>9948,86</valorGlobal><saldo>9948,86</saldo><nomeFornecedor>AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18774815000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="777"><NumeroProcesso>2022-NTNGF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01331/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28076</Id><NumeroEmpenho>2023NE04823</NumeroEmpenho><valorGlobal>465,14</valorGlobal><saldo>465,14</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="778"><NumeroProcesso>2022-095BK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00387/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28077</Id><NumeroEmpenho>2023NE00620</NumeroEmpenho><valorGlobal>5820,00</valorGlobal><saldo>5820,00</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="779"><NumeroProcesso>2022-LNVDH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01358/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28078</Id><NumeroEmpenho>2023NE04801</NumeroEmpenho><valorGlobal>19,36</valorGlobal><saldo>19,36</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="780"><NumeroProcesso>2021-QBF41</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00424/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28079</Id><NumeroEmpenho>2023NE00669</NumeroEmpenho><valorGlobal>990,00</valorGlobal><saldo>990,00</saldo><nomeFornecedor>BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (FILIAL OSASCO SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21551379000874</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="781"><NumeroProcesso>2022-KF43X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00425/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28080</Id><NumeroEmpenho>2023NE00670</NumeroEmpenho><valorGlobal>511,00</valorGlobal><saldo>511,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="782"><NumeroProcesso>2021-M0C5N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00453/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28081</Id><NumeroEmpenho>2023NE00703</NumeroEmpenho><valorGlobal>99,96</valorGlobal><saldo>99,96</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40011952000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="783"><NumeroProcesso>2022-XZV07</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01652/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28082</Id><NumeroEmpenho>2023NE05563</NumeroEmpenho><valorGlobal>395,50</valorGlobal><saldo>395,50</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="784"><NumeroProcesso>2022-BL5V8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01624/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28083</Id><NumeroEmpenho>2023NE05509</NumeroEmpenho><valorGlobal>1775,25</valorGlobal><saldo>1775,25</saldo><nomeFornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31558431000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="785"><NumeroProcesso>2022-T2J6L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01691/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28084</Id><NumeroEmpenho>2023NE05794</NumeroEmpenho><valorGlobal>17370,00</valorGlobal><saldo>17370,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="786"><NumeroProcesso>2021-NL2K3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28085</Id><NumeroEmpenho>2023NE00477</NumeroEmpenho><valorGlobal>70725,00</valorGlobal><saldo>70725,00</saldo><nomeFornecedor>J RODRIGUES DE SOUZA REPRESENTACOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32689870000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.333.0051.2217 - QMT - Qualificação para o Mundo do Trabalho</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903289 - MATERIAL DISTIBUICAO GRATUITA GESTAO PLENA</naturezaDespesa></row>
<row _id="787"><NumeroProcesso>2022-F3V8N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01929/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28086</Id><NumeroEmpenho>2023NE06657</NumeroEmpenho><valorGlobal>170,24</valorGlobal><saldo>170,24</saldo><nomeFornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4307650001298</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="788"><NumeroProcesso>2022-94B3P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28087</Id><NumeroEmpenho>2023NE06891</NumeroEmpenho><valorGlobal>532,77</valorGlobal><saldo>532,77</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="789"><NumeroProcesso>2021-8CDHZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02427/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28088</Id><NumeroEmpenho>2023NE08101</NumeroEmpenho><valorGlobal>520,60</valorGlobal><saldo>520,60</saldo><nomeFornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21699583000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="790"><NumeroProcesso>2022-9MT3K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02404/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28089</Id><NumeroEmpenho>2023NE08030</NumeroEmpenho><valorGlobal>71,40</valorGlobal><saldo>71,40</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="791"><NumeroProcesso>2021-BC081</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/ARSP/00002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>28090</Id><NumeroEmpenho>2023NE00171</NumeroEmpenho><valorGlobal>17000,00</valorGlobal><saldo>17000,00</saldo><nomeFornecedor>CLARO S.A.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40432544000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS </fonteRecurso><programaTrabalho>04.1300028.4158 -   - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="792"><NumeroProcesso>2021-BC081</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/ARSP/00002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>28091</Id><NumeroEmpenho>202300172</NumeroEmpenho><valorGlobal>3000,00</valorGlobal><saldo>3000,00</saldo><nomeFornecedor>CLARO S.A.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40432544000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS </fonteRecurso><programaTrabalho>04.1300028.4158 -   - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="793"><NumeroProcesso>2022-9MT3K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02405/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28092</Id><NumeroEmpenho>2023NE08031</NumeroEmpenho><valorGlobal>938,23</valorGlobal><saldo>938,23</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="794"><NumeroProcesso>2022-NSTM0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00109/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28115</Id><NumeroEmpenho>2023NE00189</NumeroEmpenho><valorGlobal>9956,00</valorGlobal><saldo>9956,00</saldo><nomeFornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>58430828000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="795"><NumeroProcesso>2022-94B3P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00416/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28116</Id><NumeroEmpenho>2023NE02870</NumeroEmpenho><valorGlobal>258,00</valorGlobal><saldo>258,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="798"><NumeroProcesso>2022-QPLDF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00189/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28130</Id><NumeroEmpenho>2023NE00295</NumeroEmpenho><valorGlobal>1977,00</valorGlobal><saldo>1977,00</saldo><nomeFornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31137681000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="799"><NumeroProcesso>2022-QRZ68</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00727/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28131</Id><NumeroEmpenho>2023NE03337</NumeroEmpenho><valorGlobal>991,32</valorGlobal><saldo>991,32</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="800"><NumeroProcesso>2022-H5N3D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28135</Id><NumeroEmpenho>2023NE04061</NumeroEmpenho><valorGlobal>13542,48</valorGlobal><saldo>13542,48</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="802"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00093/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>28137</Id><NumeroEmpenho>2023NE04230 </NumeroEmpenho><valorGlobal>174,40</valorGlobal><saldo>174,40</saldo><nomeFornecedor>ELDER GERALDO DE SOUZA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>50267159668</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="803"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00077/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>28140</Id><NumeroEmpenho>2023NE00154</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Daniel Caldeira de Melo 05616968617</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>42566461000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="814"><NumeroProcesso>2022-C92HS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01485/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28152</Id><NumeroEmpenho>2023NE05168</NumeroEmpenho><valorGlobal>2066,87</valorGlobal><saldo>2066,87</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="828"><NumeroProcesso>2022-4CVJ0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28167</Id><NumeroEmpenho>2023NE06929</NumeroEmpenho><valorGlobal>12926,90</valorGlobal><saldo>12926,90</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="829"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00047/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>28168</Id><NumeroEmpenho>2023NE00120 </NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Juliana Ben Brizola da Silva 00891808019</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33820347000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="830"><NumeroProcesso>2022-QCRK9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02074/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28169</Id><NumeroEmpenho>2023NE07182</NumeroEmpenho><valorGlobal>229,98</valorGlobal><saldo>229,98</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="837"><NumeroProcesso>2022-W7TBQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28320</Id><NumeroEmpenho>2023NE00008</NumeroEmpenho><valorGlobal>4875,00</valorGlobal><saldo>3939,00</saldo><nomeFornecedor>TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - ME (FILIAL)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12042826000283</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="839"><NumeroProcesso>2022-1P7B8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00051/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28322</Id><NumeroEmpenho>2023NE00116</NumeroEmpenho><valorGlobal>115,60</valorGlobal><saldo>115,60</saldo><nomeFornecedor>INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12889035000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="840"><NumeroProcesso>2022-7K7S1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00111/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>28323</Id><NumeroEmpenho>2023NE00111</NumeroEmpenho><valorGlobal>6996,00</valorGlobal><saldo>5755,75</saldo><nomeFornecedor>Viação São Gabriel Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27492479000268</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333904901 - AUXILIO TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="841"><NumeroProcesso>2022-GT37B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00104/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28433</Id><NumeroEmpenho>2023NE00347</NumeroEmpenho><valorGlobal>1600,00</valorGlobal><saldo>1600,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="842"><NumeroProcesso>2021-7FLGM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28434</Id><NumeroEmpenho>2023NE00086</NumeroEmpenho><valorGlobal>11858,94</valorGlobal><saldo>11858,94</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="843"><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00240/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28437</Id><NumeroEmpenho>2023NE01296</NumeroEmpenho><valorGlobal>11000,00</valorGlobal><saldo>11000,00</saldo><nomeFornecedor>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14267402000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="844"><NumeroProcesso>2022-77WQC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00229/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28438</Id><NumeroEmpenho>2023NE00906</NumeroEmpenho><valorGlobal>1884,96</valorGlobal><saldo>1884,96</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="845"><NumeroProcesso>2022-G9H9P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00227/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28439</Id><NumeroEmpenho>2023NE00635</NumeroEmpenho><valorGlobal>174,00</valorGlobal><saldo>174,00</saldo><nomeFornecedor>TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10493969000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="846"><NumeroProcesso>2022-77WQC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00230/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28440</Id><NumeroEmpenho>2023NE00907</NumeroEmpenho><valorGlobal>436,67</valorGlobal><saldo>436,67</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="848"><NumeroProcesso>2021-7XRQF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00148/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28555</Id><NumeroEmpenho>2023NE00464</NumeroEmpenho><valorGlobal>789,98</valorGlobal><saldo>789,98</saldo><nomeFornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9944371000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="849"><NumeroProcesso>2022-XVMBX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00283/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28557</Id><NumeroEmpenho>2023NE01703</NumeroEmpenho><valorGlobal>7123,71</valorGlobal><saldo>7123,71</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="852"><NumeroProcesso>2021-MWWM6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00254/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28560</Id><NumeroEmpenho>2023NE01510</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="855"><NumeroProcesso>2021-7FDNT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00318/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28565</Id><NumeroEmpenho>2023NE01822</NumeroEmpenho><valorGlobal>1031,22</valorGlobal><saldo>1031,22</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="858"><NumeroProcesso>2021-2L2FJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28645</Id><NumeroEmpenho>2023NE00058</NumeroEmpenho><valorGlobal>4140,00</valorGlobal><saldo>4140,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="864"><NumeroProcesso>2022-S1CLC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00251/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28788</Id><NumeroEmpenho>2023NE01499</NumeroEmpenho><valorGlobal>376,97</valorGlobal><saldo>376,97</saldo><nomeFornecedor>INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12889035000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="865"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>28789</Id><NumeroEmpenho>2023NE00019</NumeroEmpenho><valorGlobal>9749,50</valorGlobal><saldo>9749,50</saldo><nomeFornecedor>Bultec Tecnologia de Informação Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23412832000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>0312207402160 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903029 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="866"><NumeroProcesso>2021-PW92X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>28790</Id><NumeroEmpenho>2023NE00132</NumeroEmpenho><valorGlobal>22060,00</valorGlobal><saldo>22060,00</saldo><nomeFornecedor>NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23706582000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="963"><NumeroProcesso>2022-PQZF2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00143/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29094</Id><NumeroEmpenho>2023NE00482</NumeroEmpenho><valorGlobal>4788,00</valorGlobal><saldo>4788,00</saldo><nomeFornecedor>DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27265958000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="964"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>29095</Id><NumeroEmpenho>2023NE00504</NumeroEmpenho><valorGlobal>5983,50</valorGlobal><saldo>5983,50</saldo><nomeFornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2329485000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338679 - 8679 - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO NAS AREAS DE CONHECIMENTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="965"><NumeroProcesso>2022-XPXQG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00185/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29098</Id><NumeroEmpenho>2023NE00625</NumeroEmpenho><valorGlobal>4182,00</valorGlobal><saldo>4182,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="966"><NumeroProcesso>2022-7GCLH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00222/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29100</Id><NumeroEmpenho>2023NE00900</NumeroEmpenho><valorGlobal>655,20</valorGlobal><saldo>655,20</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="967"><NumeroProcesso>2022-1B669</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/01027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>29101</Id><NumeroEmpenho>2023NE01027</NumeroEmpenho><valorGlobal>6996,00</valorGlobal><saldo>6996,00</saldo><nomeFornecedor>Viação São Gabriel Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27492479000268</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333904901 - AUXILIO TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="968"><NumeroProcesso>2022-7GCLH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00223/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29102</Id><NumeroEmpenho>10586940000168</NumeroEmpenho><valorGlobal>267,18</valorGlobal><saldo>267,18</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="969"><NumeroProcesso>2022-MX86L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00061/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29105</Id><NumeroEmpenho>2023NE00130 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2573,46</valorGlobal><saldo>2573,46</saldo><nomeFornecedor>DROGAFONTE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8778201000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="970"><NumeroProcesso>2022-MX86L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00062/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29106</Id><NumeroEmpenho>2023NE00129 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1249,20</valorGlobal><saldo>1249,20</saldo><nomeFornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="971"><NumeroProcesso>2022-MX86L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00063/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29107</Id><NumeroEmpenho>2023NE00131</NumeroEmpenho><valorGlobal>943,50</valorGlobal><saldo>943,50</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="972"><NumeroProcesso>2022-S977X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00238/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29108</Id><NumeroEmpenho>2023NE01193</NumeroEmpenho><valorGlobal>4563,00</valorGlobal><saldo>4563,00</saldo><nomeFornecedor>DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2520829000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="973"><NumeroProcesso>2021-ZC22T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00197/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29111</Id><NumeroEmpenho>2023NE00631</NumeroEmpenho><valorGlobal>331,20</valorGlobal><saldo>331,20</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="974"><NumeroProcesso>2022-77WQC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00231/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29112</Id><NumeroEmpenho>2023NE00909 </NumeroEmpenho><valorGlobal>346,50</valorGlobal><saldo>346,50</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="975"><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00236/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29134</Id><NumeroEmpenho>2023NE01033</NumeroEmpenho><valorGlobal>11735,00</valorGlobal><saldo>11735,00</saldo><nomeFornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39709960000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="976"><NumeroProcesso>2022-4DTGG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00250/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29136</Id><NumeroEmpenho>2023NE01476</NumeroEmpenho><valorGlobal>362,88</valorGlobal><saldo>362,88</saldo><nomeFornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="977"><NumeroProcesso>2022-DL4M5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00362/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29139</Id><NumeroEmpenho>2023NE02213</NumeroEmpenho><valorGlobal>407,50</valorGlobal><saldo>407,50</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="978"><NumeroProcesso>2022-QPLDF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00191/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29140</Id><NumeroEmpenho>2023NE00297</NumeroEmpenho><valorGlobal>1380,00</valorGlobal><saldo>1380,00</saldo><nomeFornecedor>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>38860533000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="979"><NumeroProcesso>2021-3833T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00433/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29141</Id><NumeroEmpenho>2023NE02886</NumeroEmpenho><valorGlobal>231,00</valorGlobal><saldo>231,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="980"><NumeroProcesso>2022-D0RMS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00439/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29142</Id><NumeroEmpenho>2023NE02907</NumeroEmpenho><valorGlobal>6660,00</valorGlobal><saldo>6660,00</saldo><nomeFornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32485469000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="981"><NumeroProcesso>2022-DL4M5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00440/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29143</Id><NumeroEmpenho>2023NE02904</NumeroEmpenho><valorGlobal>1500,00</valorGlobal><saldo>1500,00</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="982"><NumeroProcesso>2020-09QKF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29144</Id><NumeroEmpenho>2023NE01170</NumeroEmpenho><valorGlobal>675605,40</valorGlobal><saldo>675605,40</saldo><nomeFornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7900357000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1236100331672 - 1672 - MODERNIZACAO, AMPLIACAO E ADEQUACAO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="983"><NumeroProcesso>2022-0ZMLH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00406/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29145</Id><NumeroEmpenho>2023NE02850 </NumeroEmpenho><valorGlobal>13200,00</valorGlobal><saldo>13200,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="986"><NumeroProcesso>2022-1S6D0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00247/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29157</Id><NumeroEmpenho>2023NE01381</NumeroEmpenho><valorGlobal>135,60</valorGlobal><saldo>135,60</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="990"><NumeroProcesso>2021-V8SLT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00195/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29161</Id><NumeroEmpenho>2023NE00306</NumeroEmpenho><valorGlobal>2904,00</valorGlobal><saldo>2904,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="991"><NumeroProcesso>2021-CRK1W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00411/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29163</Id><NumeroEmpenho>2023NE02865</NumeroEmpenho><valorGlobal>1646,80</valorGlobal><saldo>1646,80</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1065"><NumeroProcesso>2021-XQR49</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00264/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29455</Id><NumeroEmpenho>2023NE01595</NumeroEmpenho><valorGlobal>11672,10</valorGlobal><saldo>11672,10</saldo><nomeFornecedor>ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60318797000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1067"><NumeroProcesso>2022-PDHJK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00292/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29457</Id><NumeroEmpenho>2023NE01758 </NumeroEmpenho><valorGlobal>15072,34</valorGlobal><saldo>15072,34</saldo><nomeFornecedor>SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>68337658000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1070"><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00240/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>29646</Id><NumeroEmpenho>2023NE01636</NumeroEmpenho><valorGlobal>100,00</valorGlobal><saldo>100,00</saldo><nomeFornecedor>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14267402000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1074"><NumeroProcesso>2022-GD6JG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00218/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30063</Id><NumeroEmpenho>2023NE00338</NumeroEmpenho><valorGlobal>7560,00</valorGlobal><saldo>7560,00</saldo><nomeFornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA (FILIAL)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17700763000300</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1075"><NumeroProcesso>2022-H032C</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00724/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30064</Id><NumeroEmpenho>2023NE03362</NumeroEmpenho><valorGlobal>1770,52</valorGlobal><saldo>1770,52</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1078"><NumeroProcesso>2021-PVQFG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00908/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30067</Id><NumeroEmpenho>2023NE03844</NumeroEmpenho><valorGlobal>734,36</valorGlobal><saldo>734,36</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1080"><NumeroProcesso>2022-MWL34</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00929/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30069</Id><NumeroEmpenho>2023NE03867</NumeroEmpenho><valorGlobal>8335,60</valorGlobal><saldo>8335,60</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL 1 ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1081"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>30071</Id><NumeroEmpenho>2023NE02253</NumeroEmpenho><valorGlobal>3800,00</valorGlobal><saldo>3800,00</saldo><nomeFornecedor>SILVEIRA &amp; DALMAS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27745509000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1082"><NumeroProcesso>2023-G75FW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30072</Id><NumeroEmpenho>2023NE00063</NumeroEmpenho><valorGlobal>9440,00</valorGlobal><saldo>9440,00</saldo><nomeFornecedor>VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8379450000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="1083"><NumeroProcesso>2022-4DTGG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01398/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30074</Id><NumeroEmpenho>2023NE04920</NumeroEmpenho><valorGlobal>285,80</valorGlobal><saldo>285,80</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1084"><NumeroProcesso>2022-5SPTW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01400/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30075</Id><NumeroEmpenho>2023NE04940</NumeroEmpenho><valorGlobal>175,38</valorGlobal><saldo>175,38</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1085"><NumeroProcesso>2021-SM9SL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00491/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30076</Id><NumeroEmpenho>2023NE00757</NumeroEmpenho><valorGlobal>856,28</valorGlobal><saldo>856,28</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1086"><NumeroProcesso>2022-PFVN4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01592/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30077</Id><NumeroEmpenho>2023NE05421</NumeroEmpenho><valorGlobal>87,00</valorGlobal><saldo>87,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1090"><NumeroProcesso>2022-RF05R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01671/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30081</Id><NumeroEmpenho>2023NE05616</NumeroEmpenho><valorGlobal>110,08</valorGlobal><saldo>110,08</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1091"><NumeroProcesso>2022-816WT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01672/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30082</Id><NumeroEmpenho>2023NE05612</NumeroEmpenho><valorGlobal>2531,25</valorGlobal><saldo>2531,25</saldo><nomeFornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21296343000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1093"><NumeroProcesso>2022-88F39</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00521/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30084</Id><NumeroEmpenho>2023NE00801</NumeroEmpenho><valorGlobal>2356,00</valorGlobal><saldo>2356,00</saldo><nomeFornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3450477000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1094"><NumeroProcesso>2022-7VNLJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00546/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30085</Id><NumeroEmpenho>2023NE00837</NumeroEmpenho><valorGlobal>98,00</valorGlobal><saldo>98,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1095"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00043/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>30086</Id><NumeroEmpenho>2023NE00051</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Brenda Coelho Fonseca 09605389762</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44847874000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339100432971 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS DE PATRIMONIO </programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1096"><NumeroProcesso>2022-X32NH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01897/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30087</Id><NumeroEmpenho>2023NE06421</NumeroEmpenho><valorGlobal>43,50</valorGlobal><saldo>43,50</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1097"><NumeroProcesso>2022-X32NH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01897/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30088</Id><NumeroEmpenho>2023NE06422</NumeroEmpenho><valorGlobal>5544,00</valorGlobal><saldo>5544,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1098"><NumeroProcesso>2021-3HCW1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>30089</Id><NumeroEmpenho>2023NE04259</NumeroEmpenho><valorGlobal>2438450,10</valorGlobal><saldo>2438450,10</saldo><nomeFornecedor>MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3963184000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1099"><NumeroProcesso>2021-3HCW1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>30090</Id><NumeroEmpenho>2023NE04261</NumeroEmpenho><valorGlobal>61549,90</valorGlobal><saldo>61549,90</saldo><nomeFornecedor>MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3963184000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1100"><NumeroProcesso>2022-1MXCD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00500/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30111</Id><NumeroEmpenho>2023NE03017</NumeroEmpenho><valorGlobal>2295,80</valorGlobal><saldo>2295,80</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1101"><NumeroProcesso>2021-XJTGF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30112</Id><NumeroEmpenho>00079</NumeroEmpenho><valorGlobal>2596,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11923577000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2412200492070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1102"><NumeroProcesso>2022-5V97W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00636/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30113</Id><NumeroEmpenho>2023NE03115</NumeroEmpenho><valorGlobal>1190,95</valorGlobal><saldo>1190,95</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1103"><NumeroProcesso>2022-PFVN4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00777/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30115</Id><NumeroEmpenho>2023NE03452</NumeroEmpenho><valorGlobal>28,44</valorGlobal><saldo>28,44</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL MG</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000215</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1104"><NumeroProcesso>2022-6RW6K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00811/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30116</Id><NumeroEmpenho>2023NE03521 </NumeroEmpenho><valorGlobal>86,00</valorGlobal><saldo>86,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1105"><NumeroProcesso>2023-284H0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>30117</Id><NumeroEmpenho>2023NE00400</NumeroEmpenho><valorGlobal>12000,00</valorGlobal><saldo>12000,00</saldo><nomeFornecedor>LABMAIA LABORATORIO LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27085570000188</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1106"><NumeroProcesso>2022-878W4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00858/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30118</Id><NumeroEmpenho>2023NE03663</NumeroEmpenho><valorGlobal>1408,50</valorGlobal><saldo>1408,50</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1107"><NumeroProcesso>2021-0MFQ6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00849/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30119</Id><NumeroEmpenho>2023NE03681</NumeroEmpenho><valorGlobal>168,00</valorGlobal><saldo>168,00</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1108"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00053/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>30120</Id><NumeroEmpenho>2023NE02414 </NumeroEmpenho><valorGlobal>11088,08</valorGlobal><saldo>11088,08</saldo><nomeFornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2329485000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338089 - 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1109"><NumeroProcesso>2021-340Q3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30121</Id><NumeroEmpenho>2023NE04009</NumeroEmpenho><valorGlobal>1575,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269125000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1110"><NumeroProcesso>2022-NL924</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00486/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30148</Id><NumeroEmpenho>2023NE02956</NumeroEmpenho><valorGlobal>3270,00</valorGlobal><saldo>3270,00</saldo><nomeFornecedor>MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29791821000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1111"><NumeroProcesso>2022-TSLGN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00714/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30149</Id><NumeroEmpenho>2023NE03333</NumeroEmpenho><valorGlobal>8163,00</valorGlobal><saldo>8163,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1112"><NumeroProcesso>2022-NMMT3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00602/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30150</Id><NumeroEmpenho>2023NE03178</NumeroEmpenho><valorGlobal>14547,75</valorGlobal><saldo>14547,75</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1113"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00066/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>30151</Id><NumeroEmpenho>2023NE02780</NumeroEmpenho><valorGlobal>10030,26</valorGlobal><saldo>10030,26</saldo><nomeFornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2329485000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338089 - 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1114"><NumeroProcesso>2021-5FKQL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01142/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30152</Id><NumeroEmpenho>2023NE04390</NumeroEmpenho><valorGlobal>219,24</valorGlobal><saldo>219,24</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1115"><NumeroProcesso>2022-DKN5D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00516/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30153</Id><NumeroEmpenho>2023NE03051</NumeroEmpenho><valorGlobal>4341,02</valorGlobal><saldo>4341,02</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1116"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00049/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>30154</Id><NumeroEmpenho>2023NE02422</NumeroEmpenho><valorGlobal>5099,49</valorGlobal><saldo>5099,49</saldo><nomeFornecedor>LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2615012000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338089 - 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1117"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30155</Id><NumeroEmpenho>2023NE00044</NumeroEmpenho><valorGlobal>23681,52</valorGlobal><saldo>23681,52</saldo><nomeFornecedor>MICROTECNICA INFORMATICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1590728000930</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1118"><NumeroProcesso>2022-FB57P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00904/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30156</Id><NumeroEmpenho>2023NE03834</NumeroEmpenho><valorGlobal>450,00</valorGlobal><saldo>450,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1119"><NumeroProcesso>2022-XDN0F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00923/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30157</Id><NumeroEmpenho>2023NE03872</NumeroEmpenho><valorGlobal>219,60</valorGlobal><saldo>219,60</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1120"><NumeroProcesso>2022-PKFFL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00967/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30158</Id><NumeroEmpenho>2023NE03922 </NumeroEmpenho><valorGlobal>6200,00</valorGlobal><saldo>6200,00</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1121"><NumeroProcesso>2022-9MT3K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00690/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30159</Id><NumeroEmpenho>2023NE03914</NumeroEmpenho><valorGlobal>577,50</valorGlobal><saldo>577,50</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1122"><NumeroProcesso>2022-J6XPT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00331/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30160</Id><NumeroEmpenho>2023NE00533</NumeroEmpenho><valorGlobal>417,80</valorGlobal><saldo>417,80</saldo><nomeFornecedor>DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31556536000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1123"><NumeroProcesso>2022-VGNQ8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01155/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30161</Id><NumeroEmpenho>2023NE04376</NumeroEmpenho><valorGlobal>8575,50</valorGlobal><saldo>8575,50</saldo><nomeFornecedor>KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31764758000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1124"><NumeroProcesso>2022-479DS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01466/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30162</Id><NumeroEmpenho>2023NE05115</NumeroEmpenho><valorGlobal>2100,00</valorGlobal><saldo>2100,00</saldo><nomeFornecedor>MC COMERCIO DE INFORMATICA E UTILIDADE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36513363000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1126"><NumeroProcesso>2022-195NJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01362/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30164</Id><NumeroEmpenho>2023NE04811</NumeroEmpenho><valorGlobal>2900,00</valorGlobal><saldo>2900,00</saldo><nomeFornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31558431000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1127"><NumeroProcesso>2021-88WR2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00401/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30165</Id><NumeroEmpenho>2023NE00643</NumeroEmpenho><valorGlobal>12794,40</valorGlobal><saldo>12794,40</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1128"><NumeroProcesso>2022-4MJ9P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01483/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30166</Id><NumeroEmpenho>2023NE05170</NumeroEmpenho><valorGlobal>2092,00</valorGlobal><saldo>2092,00</saldo><nomeFornecedor>L.D. FARMACEUTICA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15772566000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1130"><NumeroProcesso>2022-G19K8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00435/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30168</Id><NumeroEmpenho>2023NE00676</NumeroEmpenho><valorGlobal>780,00</valorGlobal><saldo>780,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1131"><NumeroProcesso>2022-1FJ4B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00443/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30169</Id><NumeroEmpenho>2023NE00693</NumeroEmpenho><valorGlobal>11568,00</valorGlobal><saldo>11568,00</saldo><nomeFornecedor>A&amp;C COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10962026000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1132"><NumeroProcesso>2022-9N004</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01494/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30170</Id><NumeroEmpenho>2023NE05198</NumeroEmpenho><valorGlobal>7199,70</valorGlobal><saldo>7199,70</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1133"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00095/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>30171</Id><NumeroEmpenho>2023NE04214</NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>RENAN FRAGA BARCELLOS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3094511759</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1134"><NumeroProcesso>2022-R94DK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30172</Id><NumeroEmpenho>2023NE00141</NumeroEmpenho><valorGlobal>6950,30</valorGlobal><saldo>6950,30</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>412401892227 -   - REALIZACAO DE ACOES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZACAO E REPRESSAO A PRATICA DE ILICITOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1135"><NumeroProcesso>2022-2PK9J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01559/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30173</Id><NumeroEmpenho>2023NE05348</NumeroEmpenho><valorGlobal>10657,74</valorGlobal><saldo>10657,74</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1136"><NumeroProcesso>2021-6M25G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01611/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30174</Id><NumeroEmpenho>2023NE05499</NumeroEmpenho><valorGlobal>2590,03</valorGlobal><saldo>2590,03</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1137"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30175</Id><NumeroEmpenho>2023NE00199</NumeroEmpenho><valorGlobal>1357,20</valorGlobal><saldo>1357,20</saldo><nomeFornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39709960000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1138"><NumeroProcesso>2021-KDCXL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01719/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30176</Id><NumeroEmpenho>2023NE05881</NumeroEmpenho><valorGlobal>1494,00</valorGlobal><saldo>1494,00</saldo><nomeFornecedor>DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22193764000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1139"><NumeroProcesso>2022-DCTCT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00279/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30189</Id><NumeroEmpenho>2023NE01628</NumeroEmpenho><valorGlobal>6206,04</valorGlobal><saldo>6206,04</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1140"><NumeroProcesso>2021-MWWM6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00252/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30190</Id><NumeroEmpenho>2023NE01507</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1141"><NumeroProcesso>2021-BZRB1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00492/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30191</Id><NumeroEmpenho>2023NE03002</NumeroEmpenho><valorGlobal>1209,12</valorGlobal><saldo>1209,12</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1143"><NumeroProcesso>2021-0PZ25</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00530/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30193</Id><NumeroEmpenho>2023NE03068</NumeroEmpenho><valorGlobal>3114,57</valorGlobal><saldo>3114,57</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1144"><NumeroProcesso>2022-64NH2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00927/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30195</Id><NumeroEmpenho>2023NE03887</NumeroEmpenho><valorGlobal>853,52</valorGlobal><saldo>853,52</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1145"><NumeroProcesso>2021-BHBTG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00930/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30196</Id><NumeroEmpenho>2023NE03910</NumeroEmpenho><valorGlobal>5038,56</valorGlobal><saldo>5038,56</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1148"><NumeroProcesso>2022-KF88F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>30199</Id><NumeroEmpenho>2023NE01304</NumeroEmpenho><valorGlobal>18000,00</valorGlobal><saldo>18000,00</saldo><nomeFornecedor>APREX COMERCIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10937963000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1152"><NumeroProcesso>2022-0NW68</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01477/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30203</Id><NumeroEmpenho>2023NE05151</NumeroEmpenho><valorGlobal>5757,00</valorGlobal><saldo>5757,00</saldo><nomeFornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10588595001092</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1167"><NumeroProcesso>2022-479DS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01535/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30233</Id><NumeroEmpenho>2023NE05288</NumeroEmpenho><valorGlobal>8380,50</valorGlobal><saldo>8380,50</saldo><nomeFornecedor>THIAGO AMARANTE GOMES LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7641168000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1197"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>30290</Id><NumeroEmpenho>2023NE01545</NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>ROBER MARCONE ROSI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>99127105768</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1198"><NumeroProcesso>2022-QRZ68</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00726/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30291</Id><NumeroEmpenho>2023NE03335</NumeroEmpenho><valorGlobal>228,92</valorGlobal><saldo>228,92</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1199"><NumeroProcesso>2022-4MJ9P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00847/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30292</Id><NumeroEmpenho>2023NE03713</NumeroEmpenho><valorGlobal>108,00</valorGlobal><saldo>108,00</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1202"><NumeroProcesso>2022-FVS44</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00663/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30304</Id><NumeroEmpenho>2023NE03270</NumeroEmpenho><valorGlobal>17484,00</valorGlobal><saldo>17484,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL 1 ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1203"><NumeroProcesso>2022-1DKP8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00779/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30305</Id><NumeroEmpenho>2023NE03453</NumeroEmpenho><valorGlobal>11046,00</valorGlobal><saldo>11046,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1204"><NumeroProcesso>2021-6MP67</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00943/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30306</Id><NumeroEmpenho>2023NE03883</NumeroEmpenho><valorGlobal>10460,00</valorGlobal><saldo>10460,00</saldo><nomeFornecedor>CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>38091081000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1225"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00050/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>30331</Id><NumeroEmpenho>2023NE02423 </NumeroEmpenho><valorGlobal>4250,10</valorGlobal><saldo>4250,10</saldo><nomeFornecedor>LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2615012000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338089 - 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1226"><NumeroProcesso>2022-ZTP9B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30332</Id><NumeroEmpenho>2023NE04021</NumeroEmpenho><valorGlobal>1677,38</valorGlobal><saldo>1677,38</saldo><nomeFornecedor>INNOVAPHARMA LABORATORIO E MANIPULACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28846752000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1227"><NumeroProcesso>2022-5PLD4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00980/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30333</Id><NumeroEmpenho>2023NE03930</NumeroEmpenho><valorGlobal>3603,76</valorGlobal><saldo>3603,76</saldo><nomeFornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1228"><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30335</Id><NumeroEmpenho>106</NumeroEmpenho><valorGlobal>1560,00</valorGlobal><saldo>1560,00</saldo><nomeFornecedor>PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (FILIAL ES)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8228010000433</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2412200492070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1229"><NumeroProcesso>2022-XTHSC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01395/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30336</Id><NumeroEmpenho>2023NE04912 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5622,00</valorGlobal><saldo>5622,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1230"><NumeroProcesso>2022-XTHSC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01396/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30337</Id><NumeroEmpenho>2023NE04911</NumeroEmpenho><valorGlobal>1454,50</valorGlobal><saldo>1454,50</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1231"><NumeroProcesso>2023-9HW4K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00407/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30338</Id><NumeroEmpenho>2023NE00650</NumeroEmpenho><valorGlobal>2975,00</valorGlobal><saldo>2975,00</saldo><nomeFornecedor>BEM MED HOSPITALAR LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18806050000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1232"><NumeroProcesso>2021-M0C5N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00419/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30339</Id><NumeroEmpenho>2023NE00664</NumeroEmpenho><valorGlobal>135,00</valorGlobal><saldo>135,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1233"><NumeroProcesso>2022-139ZF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00156/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>30341</Id><NumeroEmpenho>2023NE00902</NumeroEmpenho><valorGlobal>5400,00</valorGlobal><saldo>5400,00</saldo><nomeFornecedor>AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9640161000629</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1234"><NumeroProcesso>2022-G34QW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30344</Id><NumeroEmpenho>2023NE01073 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5254,00</valorGlobal><saldo>5254,00</saldo><nomeFornecedor>RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27263741000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905204 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1235"><NumeroProcesso>2021-0HLHK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00124/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30356</Id><NumeroEmpenho>2023NE00444</NumeroEmpenho><valorGlobal>42,96</valorGlobal><saldo>42,96</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1236"><NumeroProcesso>2022-BXQ91</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00145/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30357</Id><NumeroEmpenho>2023NE00477</NumeroEmpenho><valorGlobal>5840,00</valorGlobal><saldo>5840,00</saldo><nomeFornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32485469000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1237"><NumeroProcesso>2022-98WQQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00153/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30358</Id><NumeroEmpenho>2023NE00472</NumeroEmpenho><valorGlobal>1787,88</valorGlobal><saldo>1787,88</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1238"><NumeroProcesso>2021-MXD4Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00179/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30359</Id><NumeroEmpenho>2023NE00562</NumeroEmpenho><valorGlobal>3311,10</valorGlobal><saldo>3311,10</saldo><nomeFornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>51780468000268</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1239"><NumeroProcesso>2022-Z2L60</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30360</Id><NumeroEmpenho>2022NE00003</NumeroEmpenho><valorGlobal>12934,96</valorGlobal><saldo>12934,96</saldo><nomeFornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39709960000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1240"><NumeroProcesso>2021-00R5V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00229/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30361</Id><NumeroEmpenho>2023NE00362</NumeroEmpenho><valorGlobal>2838,00</valorGlobal><saldo>2838,00</saldo><nomeFornecedor>FFRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221001690</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1241"><NumeroProcesso>2022-QPLDF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00829/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30362</Id><NumeroEmpenho>2023NE03635</NumeroEmpenho><valorGlobal>1383,98</valorGlobal><saldo>1383,98</saldo><nomeFornecedor>MMV PAPELARIA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32193726000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1242"><NumeroProcesso>2021-LTZW0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01058/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30363</Id><NumeroEmpenho>2023NE04126</NumeroEmpenho><valorGlobal>4056,80</valorGlobal><saldo>4056,80</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1243"><NumeroProcesso>2022-5XRML</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01374/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30364</Id><NumeroEmpenho>2023NE04889</NumeroEmpenho><valorGlobal>1425,00</valorGlobal><saldo>1425,00</saldo><nomeFornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6628333000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1244"><NumeroProcesso>2022-H6R92</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01908/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30365</Id><NumeroEmpenho>2023NE06436</NumeroEmpenho><valorGlobal>5890,50</valorGlobal><saldo>5890,50</saldo><nomeFornecedor>HOLY MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10696551000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1247"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00115/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>30368</Id><NumeroEmpenho>2023NE05030 </NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor> Janaína de Souza Simões Salomão</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1420260693</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1248"><NumeroProcesso>2022-5J5L7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30369</Id><NumeroEmpenho>2023NE01133</NumeroEmpenho><valorGlobal>647,00</valorGlobal><saldo>647,00</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS </fonteRecurso><programaTrabalho>20604085383840000 - 8384FI0099 - DEFESA E INSPECAO SANITARIA A</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1262"><NumeroProcesso>2022-H6339</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01953/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30385</Id><NumeroEmpenho>2023NE06722</NumeroEmpenho><valorGlobal>5047,68</valorGlobal><saldo>5047,68</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1263"><NumeroProcesso>2022-PFVN4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30386</Id><NumeroEmpenho>2023NE06901</NumeroEmpenho><valorGlobal>165,90</valorGlobal><saldo>165,90</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL MG</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000215</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1264"><NumeroProcesso>2023-1B3Z6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00601/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30387</Id><NumeroEmpenho>2023NE00927</NumeroEmpenho><valorGlobal>2204,00</valorGlobal><saldo>2204,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1265"><NumeroProcesso>2021-XT4M8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00049/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30388</Id><NumeroEmpenho>2023NE03737 </NumeroEmpenho><valorGlobal>58050,00</valorGlobal><saldo>58050,00</saldo><nomeFornecedor>MALTA COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>45135863000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1266"><NumeroProcesso>2022-FZ09H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>30389</Id><NumeroEmpenho>2023NE00168</NumeroEmpenho><valorGlobal>653300,00</valorGlobal><saldo>653300,00</saldo><nomeFornecedor>HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6103290000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1267"><NumeroProcesso>2022-4CVJ0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30390</Id><NumeroEmpenho>2023NE06927</NumeroEmpenho><valorGlobal>164,64</valorGlobal><saldo>164,64</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1268"><NumeroProcesso>2022-24D6M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02084/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30391</Id><NumeroEmpenho>2023NE06942</NumeroEmpenho><valorGlobal>283,20</valorGlobal><saldo>283,20</saldo><nomeFornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40600760000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1269"><NumeroProcesso>2022-63JB7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30392</Id><NumeroEmpenho>2023NE06933</NumeroEmpenho><valorGlobal>850,44</valorGlobal><saldo>850,44</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1270"><NumeroProcesso>2022-P1WD5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30393</Id><NumeroEmpenho>2023NE00084</NumeroEmpenho><valorGlobal>5284,91</valorGlobal><saldo>5284,91</saldo><nomeFornecedor>49.446.905 RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49446905000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903042 - FERRAMENTAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1271"><NumeroProcesso>2021-ZBJQT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00514/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30394</Id><NumeroEmpenho>2023NE03045</NumeroEmpenho><valorGlobal>1771,04</valorGlobal><saldo>1771,04</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1272"><NumeroProcesso>2022-FWQC3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00580/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30396</Id><NumeroEmpenho>2023NE03170 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2201,00</valorGlobal><saldo>2201,00</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1273"><NumeroProcesso>2022-FWBF7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00765/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30398</Id><NumeroEmpenho>2023NE03399</NumeroEmpenho><valorGlobal>97,20</valorGlobal><saldo>97,20</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1274"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00052/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>30400</Id><NumeroEmpenho>2023NE02424 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2540,92</valorGlobal><saldo>2540,92</saldo><nomeFornecedor>LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2615012000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338089 - 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1275"><NumeroProcesso>2022-43MW7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00340/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30401</Id><NumeroEmpenho>2023NE00544</NumeroEmpenho><valorGlobal>2816,64</valorGlobal><saldo>2816,64</saldo><nomeFornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4550922000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1276"><NumeroProcesso>2022-43MW7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00341/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30402</Id><NumeroEmpenho>2023NE00545</NumeroEmpenho><valorGlobal>160,95</valorGlobal><saldo>160,95</saldo><nomeFornecedor>GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28801626000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1277"><NumeroProcesso>2021-WXDKV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01382/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30404</Id><NumeroEmpenho>2023NE04895</NumeroEmpenho><valorGlobal>1322,00</valorGlobal><saldo>1322,00</saldo><nomeFornecedor>VITA SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35229486000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1278"><NumeroProcesso>2022-FF5JC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00415/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30405</Id><NumeroEmpenho>2023NE00659</NumeroEmpenho><valorGlobal>4710,00</valorGlobal><saldo>4710,00</saldo><nomeFornecedor>TOP ENXOVAIS COMERCIO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7693520000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1279"><NumeroProcesso>2022-0Z8FD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01503/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30406</Id><NumeroEmpenho>2023NE05199</NumeroEmpenho><valorGlobal>7440,15</valorGlobal><saldo>7440,15</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1280"><NumeroProcesso>2021-P42DH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00385/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30408</Id><NumeroEmpenho>2023NE02090</NumeroEmpenho><valorGlobal>311,52</valorGlobal><saldo>311,52</saldo><nomeFornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1282"><NumeroProcesso>2022-PDHJK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01591/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30410</Id><NumeroEmpenho>2023NE05418</NumeroEmpenho><valorGlobal>17529,14</valorGlobal><saldo>17529,14</saldo><nomeFornecedor>SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>68337658000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1284"><NumeroProcesso>2022-478LB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30413</Id><NumeroEmpenho>2023NE00170</NumeroEmpenho><valorGlobal>1062,82</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MAX SUPRIMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34617980000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>1500000000 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS</fonteRecurso><programaTrabalho>412401892227 -   - REALIZACAO DE ACOES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZACAO E REPRESSAO A PRATICA DE ILICITOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1285"><NumeroProcesso>2022-S13Q7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01638/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30414</Id><NumeroEmpenho>2023NE05490</NumeroEmpenho><valorGlobal>13480,00</valorGlobal><saldo>13480,00</saldo><nomeFornecedor>EDUARDO JANONI TOLOMEI  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>343442760</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1286"><NumeroProcesso>2022-6B3TH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01655/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30415</Id><NumeroEmpenho>2023NE05570</NumeroEmpenho><valorGlobal>876,00</valorGlobal><saldo>876,00</saldo><nomeFornecedor>MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33071103000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1288"><NumeroProcesso>2022-33MHM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>30422</Id><NumeroEmpenho>2023NE03042</NumeroEmpenho><valorGlobal>392000,00</valorGlobal><saldo>392000,00</saldo><nomeFornecedor>IPTRUST ADVANCE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18753084000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1298"><NumeroProcesso>2023-GNK49</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00065/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>30432</Id><NumeroEmpenho>2023NE02727</NumeroEmpenho><valorGlobal>174,40</valorGlobal><saldo>174,40</saldo><nomeFornecedor>MARCUS CAMPOS BRAUN</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>78189985515</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1299"><NumeroProcesso>2022-7ZXZ5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00272/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30433</Id><NumeroEmpenho>2023NE00454</NumeroEmpenho><valorGlobal>1099,00</valorGlobal><saldo>1099,00</saldo><nomeFornecedor>DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41511821000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1300"><NumeroProcesso>2021-67XLB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00998/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30434</Id><NumeroEmpenho>2023NE03977</NumeroEmpenho><valorGlobal>1157,15</valorGlobal><saldo>1157,15</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1301"><NumeroProcesso>2022-S5JDX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01308/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30435</Id><NumeroEmpenho>2023NE04815</NumeroEmpenho><valorGlobal>635,60</valorGlobal><saldo>635,60</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1304"><NumeroProcesso>2022-479DS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01561/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30439</Id><NumeroEmpenho>2023NE05352</NumeroEmpenho><valorGlobal>103,50</valorGlobal><saldo>103,50</saldo><nomeFornecedor>LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27490440000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1305"><NumeroProcesso>2022-7ZXZ5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01528/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30440</Id><NumeroEmpenho>2023NE05197</NumeroEmpenho><valorGlobal>14440,00</valorGlobal><saldo>14440,00</saldo><nomeFornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40600760000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1306"><NumeroProcesso>2021-CNN9R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01669/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30442</Id><NumeroEmpenho>2023NE05630</NumeroEmpenho><valorGlobal>3950,00</valorGlobal><saldo>3950,00</saldo><nomeFornecedor>MAX SUPRIMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34617980000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1312"><NumeroProcesso>2022-J6XPT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00971/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30452</Id><NumeroEmpenho>2023NE03955</NumeroEmpenho><valorGlobal>687,00</valorGlobal><saldo>687,00</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1336"><NumeroProcesso>2022-BFX5K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00925/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30482</Id><NumeroEmpenho>2023NE03877</NumeroEmpenho><valorGlobal>97,00</valorGlobal><saldo>97,00</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1361"><NumeroProcesso>2021-R0PWF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00856/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30537</Id><NumeroEmpenho>2023NE03639</NumeroEmpenho><valorGlobal>11580,00</valorGlobal><saldo>11580,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1363"><NumeroProcesso>2022-1TX3N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01084/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30539</Id><NumeroEmpenho>2023NE04195</NumeroEmpenho><valorGlobal>1887,00</valorGlobal><saldo>1887,00</saldo><nomeFornecedor>CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12418191000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1365"><NumeroProcesso>2022-L9FC4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30541</Id><NumeroEmpenho>2023NE03980</NumeroEmpenho><valorGlobal>750,95</valorGlobal><saldo>750,95</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1366"><NumeroProcesso>2022-FWQC3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30542</Id><NumeroEmpenho>2023NE00774</NumeroEmpenho><valorGlobal>12895,70</valorGlobal><saldo>12895,70</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>50100010 - Outros Recursos não Vinculados/Administração Indireta </fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1367"><NumeroProcesso>2022-13TN5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01244/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30543</Id><NumeroEmpenho>2023NE04605</NumeroEmpenho><valorGlobal>2098,68</valorGlobal><saldo>2098,68</saldo><nomeFornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1368"><NumeroProcesso>2022-KX15K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01311/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30545</Id><NumeroEmpenho>2023NE04816</NumeroEmpenho><valorGlobal>306,00</valorGlobal><saldo>306,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1369"><NumeroProcesso>2022-WSM4W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>30546</Id><NumeroEmpenho>202303077</NumeroEmpenho><valorGlobal>15000,00</valorGlobal><saldo>15000,00</saldo><nomeFornecedor>REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39637509000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1370"><NumeroProcesso>2022-479DS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01557/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30547</Id><NumeroEmpenho>2023NE05346</NumeroEmpenho><valorGlobal>1610,95</valorGlobal><saldo>1610,95</saldo><nomeFornecedor>CASTELO INFORMATICA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9516491000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1371"><NumeroProcesso>2022-6QKB9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01629/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30548</Id><NumeroEmpenho>2023NE05558</NumeroEmpenho><valorGlobal>270,48</valorGlobal><saldo>270,48</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1372"><NumeroProcesso>2022-G34QW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30549</Id><NumeroEmpenho>2023NE01035</NumeroEmpenho><valorGlobal>646,00</valorGlobal><saldo>646,00</saldo><nomeFornecedor>RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27263741000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS </fonteRecurso><programaTrabalho>2.060.600.062.025 - GEAPP - Apoio a Agroindústria de Pequeno Porte</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903011 - MATERIAL QUIMICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1373"><NumeroProcesso>2022-85886</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01860/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30550</Id><NumeroEmpenho>2023NE06049</NumeroEmpenho><valorGlobal>1043,00</valorGlobal><saldo>1043,00</saldo><nomeFornecedor>CHIESI FARMACEUTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>61363032001541</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1374"><NumeroProcesso>2022-85886</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01863/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30551</Id><NumeroEmpenho>2023NE06079</NumeroEmpenho><valorGlobal>277,20</valorGlobal><saldo>277,20</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1375"><NumeroProcesso>2021-7BTRG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00989/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30553</Id><NumeroEmpenho>2023NE03957</NumeroEmpenho><valorGlobal>12960,00</valorGlobal><saldo>12960,00</saldo><nomeFornecedor>HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14622553000352</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1376"><NumeroProcesso>2022-6RW6K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00261/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30554</Id><NumeroEmpenho>2023NE00438</NumeroEmpenho><valorGlobal>258,00</valorGlobal><saldo>258,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1377"><NumeroProcesso>2022-ZTP9B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30555</Id><NumeroEmpenho>2023NE04023</NumeroEmpenho><valorGlobal>7835,80</valorGlobal><saldo>7835,80</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1378"><NumeroProcesso>2022-7PJ6H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00349/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30556</Id><NumeroEmpenho>2023NE00555</NumeroEmpenho><valorGlobal>9036,00</valorGlobal><saldo>9036,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL JOZELIA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18494315000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1379"><NumeroProcesso>2022-CRKX9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01192/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30557</Id><NumeroEmpenho>2023NE04454</NumeroEmpenho><valorGlobal>450,00</valorGlobal><saldo>450,00</saldo><nomeFornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32485469000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1380"><NumeroProcesso>2022-0968R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01177/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30558</Id><NumeroEmpenho>2023NE04417</NumeroEmpenho><valorGlobal>264955,19</valorGlobal><saldo>264955,19</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1381"><NumeroProcesso>2022-55LL3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00462/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30559</Id><NumeroEmpenho>2023NE00714</NumeroEmpenho><valorGlobal>4135,00</valorGlobal><saldo>4135,00</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1382"><NumeroProcesso>2022-K6XWS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01433/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30560</Id><NumeroEmpenho>2023NE05007</NumeroEmpenho><valorGlobal>9923,44</valorGlobal><saldo>9923,44</saldo><nomeFornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4307650001298</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1387"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00038/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>30565</Id><NumeroEmpenho>2023NE00114</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Débora de Souza Simões 08836695604</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30863626000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339100432971 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS DE PATRIMONIO </programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1395"><NumeroProcesso>2021-J4730</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02110/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30573</Id><NumeroEmpenho>2023NE07197</NumeroEmpenho><valorGlobal>12893,40</valorGlobal><saldo>12893,40</saldo><nomeFornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - FILIAL SP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56994502002779</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1396"><NumeroProcesso>2022-7GRMQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/01020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30574</Id><NumeroEmpenho>2023NE00075</NumeroEmpenho><valorGlobal>1838,22</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27525362000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1397"><NumeroProcesso>2022-7GRMQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/01020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30575</Id><NumeroEmpenho>2023NE00076</NumeroEmpenho><valorGlobal>17934,56</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27525362000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1398"><NumeroProcesso>2022-1TX3N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02254/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30576</Id><NumeroEmpenho>2023NE07676</NumeroEmpenho><valorGlobal>240,00</valorGlobal><saldo>240,00</saldo><nomeFornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40600760000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1399"><NumeroProcesso>2022-W3JSJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30577</Id><NumeroEmpenho>2023NE00212</NumeroEmpenho><valorGlobal>21195,00</valorGlobal><saldo>21195,00</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1400"><NumeroProcesso>2022-QX241</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00339/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30603</Id><NumeroEmpenho>2023NE01887</NumeroEmpenho><valorGlobal>51,69</valorGlobal><saldo>51,69</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1401"><NumeroProcesso>2022-1TDWL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00166/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30604</Id><NumeroEmpenho>2023NE00267</NumeroEmpenho><valorGlobal>5513,64</valorGlobal><saldo>5513,64</saldo><nomeFornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1402"><NumeroProcesso>2022-KF43X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00747/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30605</Id><NumeroEmpenho>2023NE03376</NumeroEmpenho><valorGlobal>287,00</valorGlobal><saldo>287,00</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1403"><NumeroProcesso>2022-P46WT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00520/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30606</Id><NumeroEmpenho>2023NE03049</NumeroEmpenho><valorGlobal>840,00</valorGlobal><saldo>840,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1404"><NumeroProcesso>2021-84F96</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00243/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30607</Id><NumeroEmpenho>2023NE00416</NumeroEmpenho><valorGlobal>240,00</valorGlobal><saldo>240,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1405"><NumeroProcesso>2021-J4730</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01103/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30608</Id><NumeroEmpenho>2023NE04345</NumeroEmpenho><valorGlobal>3905,72</valorGlobal><saldo>3905,72</saldo><nomeFornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - FILIAL SP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56994502002779</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1406"><NumeroProcesso>2022-G19K8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00436/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30609</Id><NumeroEmpenho>2023NE00677</NumeroEmpenho><valorGlobal>1376,34</valorGlobal><saldo>1376,34</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1407"><NumeroProcesso>2022-W63J3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00958/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30610</Id><NumeroEmpenho>2023NE05627</NumeroEmpenho><valorGlobal>16000,00</valorGlobal><saldo>16000,00</saldo><nomeFornecedor>MAYCON SILVESTRE 12124430718 - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33181767000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1408"><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30611</Id><NumeroEmpenho>2023NE01071</NumeroEmpenho><valorGlobal>22596,00</valorGlobal><saldo>22596,00</saldo><nomeFornecedor>MICROSENS S/A </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>78126950001126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>344905233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1409"><NumeroProcesso>2022-85886</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00722/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30612</Id><NumeroEmpenho>2023NE03214</NumeroEmpenho><valorGlobal>12516,00</valorGlobal><saldo>12516,00</saldo><nomeFornecedor>CHIESI FARMACEUTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>61363032001541</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1410"><NumeroProcesso>2021-G5B4J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00237/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30614</Id><NumeroEmpenho>2023NE00395</NumeroEmpenho><valorGlobal>9935,00</valorGlobal><saldo>9935,00</saldo><nomeFornecedor>VICENTE COSTA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26082710000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1411"><NumeroProcesso>2022-L9FC4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01038/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30615</Id><NumeroEmpenho>2023NE03983</NumeroEmpenho><valorGlobal>2012,04</valorGlobal><saldo>2012,04</saldo><nomeFornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4307650001298</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1412"><NumeroProcesso>2022-56S2D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00483/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30616</Id><NumeroEmpenho>2023NE00746</NumeroEmpenho><valorGlobal>10200,00</valorGlobal><saldo>10200,00</saldo><nomeFornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5439635000456</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1413"><NumeroProcesso>2022-XS6GP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00794/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30617</Id><NumeroEmpenho>2023NE03480</NumeroEmpenho><valorGlobal>56,00</valorGlobal><saldo>56,00</saldo><nomeFornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1414"><NumeroProcesso>2022-QX241</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01733/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30618</Id><NumeroEmpenho>2023NE05583 </NumeroEmpenho><valorGlobal>361,83</valorGlobal><saldo>361,83</saldo><nomeFornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1415"><NumeroProcesso>2022-QX241</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01736/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30619</Id><NumeroEmpenho>2023NE05584</NumeroEmpenho><valorGlobal>20,67</valorGlobal><saldo>20,67</saldo><nomeFornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1416"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00052/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>30620</Id><NumeroEmpenho>2023NE00097</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Maria Bárbara Thame Guimarães 00485443104</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>42812273000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339100432971 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS DE PATRIMONIO </programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1417"><NumeroProcesso>2022-29LJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30621</Id><NumeroEmpenho>2023ne00375</NumeroEmpenho><valorGlobal>13156,40</valorGlobal><saldo>13156,40</saldo><nomeFornecedor>MICROTECNICA INFORMATICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1590728000930</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</fonteRecurso><programaTrabalho>19.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1418"><NumeroProcesso>2022-DCTCT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01720/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30622</Id><NumeroEmpenho>2023NE05894</NumeroEmpenho><valorGlobal>5699,07</valorGlobal><saldo>5699,07</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1419"><NumeroProcesso>2022-TB7MK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01909/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30623</Id><NumeroEmpenho>2023NE06452</NumeroEmpenho><valorGlobal>5139,36</valorGlobal><saldo>5139,36</saldo><nomeFornecedor>DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41841555000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1420"><NumeroProcesso>2022-G59XF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30624</Id><NumeroEmpenho>2023NE06910</NumeroEmpenho><valorGlobal>735,50</valorGlobal><saldo>735,50</saldo><nomeFornecedor>RAFAELA CORREIA DANTAS - COMERCIAL E GRAFICA DANTAS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31970414000177</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1422"><NumeroProcesso>2023-KHGPQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00060/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>30627</Id><NumeroEmpenho>2023NE07186</NumeroEmpenho><valorGlobal>226866,10</valorGlobal><saldo>226866,10</saldo><nomeFornecedor>FERNANDO ANTÔNIO CHIABAI DE FREITAS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>57616515720</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1423"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00128/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>30628</Id><NumeroEmpenho>2023NE05731</NumeroEmpenho><valorGlobal>872,00</valorGlobal><saldo>872,00</saldo><nomeFornecedor>ELDER GERALDO DE SOUZA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>50267159668</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1424"><NumeroProcesso>2022-JMNHZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02072/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30629</Id><NumeroEmpenho>2023NE04308</NumeroEmpenho><valorGlobal>280,00</valorGlobal><saldo>280,00</saldo><nomeFornecedor>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14013647000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1425"><NumeroProcesso>2022-7NG6M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02204/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30630</Id><NumeroEmpenho>2023NE07565</NumeroEmpenho><valorGlobal>505,00</valorGlobal><saldo>505,00</saldo><nomeFornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1427"><NumeroProcesso>2022-HQQJJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30635</Id><NumeroEmpenho>2023NE00140</NumeroEmpenho><valorGlobal>196,80</valorGlobal><saldo>196,80</saldo><nomeFornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1554285000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0800.2070 - ADU - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904018 - TI: LICENCA TEMPORARIA DE SOFTWARE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1431"><NumeroProcesso>2022-X32NH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01897/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30639</Id><NumeroEmpenho>2023NE06423</NumeroEmpenho><valorGlobal>393,00</valorGlobal><saldo>393,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1432"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>30640</Id><NumeroEmpenho>2023NE00053</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Aluane de Sá da Silva 66896215020</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32999915000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339100432971 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS DE PATRIMONIO </programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1433"><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/DETRAN/00030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30641</Id><NumeroEmpenho>2023NE04168</NumeroEmpenho><valorGlobal>5688,20</valorGlobal><saldo>5688,20</saldo><nomeFornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31137681000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>1753000002 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>452020612208002070 - AU - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1434"><NumeroProcesso>2022-KK5TN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00582/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30642</Id><NumeroEmpenho>2023NE00890</NumeroEmpenho><valorGlobal>7285,00</valorGlobal><saldo>7285,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1435"><NumeroProcesso>2022-878W4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01932/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30643</Id><NumeroEmpenho>2023NE06680</NumeroEmpenho><valorGlobal>127,20</valorGlobal><saldo>127,20</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1436"><NumeroProcesso>2022-BGBT2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01962/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30644</Id><NumeroEmpenho>2023NE06817</NumeroEmpenho><valorGlobal>413,10</valorGlobal><saldo>413,10</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1437"><NumeroProcesso>2022-TZ1RL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00599/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30645</Id><NumeroEmpenho>2023NE00924</NumeroEmpenho><valorGlobal>7050,00</valorGlobal><saldo>7050,00</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1438"><NumeroProcesso>2022-J6GK1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>30646</Id><NumeroEmpenho>2023NE01224 </NumeroEmpenho><valorGlobal>29000,00</valorGlobal><saldo>29000,00</saldo><nomeFornecedor>TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41389018000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1439"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00071/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30647</Id><NumeroEmpenho>2023NE04066</NumeroEmpenho><valorGlobal>4288,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2872908000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1440"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00049/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>30648</Id><NumeroEmpenho>2023NE00105</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Flávia Helena Santos Peret 03578499650</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26718950000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1441"><NumeroProcesso>2022-6GJ8F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00028/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30649</Id><NumeroEmpenho>2023NE03115</NumeroEmpenho><valorGlobal>33500,00</valorGlobal><saldo>12800,00</saldo><nomeFornecedor>BRATERM EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32759895000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1443"><NumeroProcesso>2022-3GQRC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00208/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30657</Id><NumeroEmpenho>2023NE00318</NumeroEmpenho><valorGlobal>6456,60</valorGlobal><saldo>6456,60</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1444"><NumeroProcesso>2022-SX1JX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00515/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30658</Id><NumeroEmpenho>2023NE02990</NumeroEmpenho><valorGlobal>1321,11</valorGlobal><saldo>1321,11</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1446"><NumeroProcesso>2022-1S6D0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01050/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30660</Id><NumeroEmpenho>2023NE04056</NumeroEmpenho><valorGlobal>1321,11</valorGlobal><saldo>1321,11</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1447"><NumeroProcesso>2022-PHS6S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00287/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30661</Id><NumeroEmpenho>2023NE00473</NumeroEmpenho><valorGlobal>951,00</valorGlobal><saldo>951,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1449"><NumeroProcesso>2022-GVKZD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01584/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30663</Id><NumeroEmpenho>2023NE05405</NumeroEmpenho><valorGlobal>882,90</valorGlobal><saldo>882,90</saldo><nomeFornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269125000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1454"><NumeroProcesso>2022-1DKP8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30668</Id><NumeroEmpenho>2023NE06899</NumeroEmpenho><valorGlobal>197,60</valorGlobal><saldo>197,60</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67729178000220</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1461"><NumeroProcesso>2022-J6XPT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02071/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30675</Id><NumeroEmpenho>2023NE07184</NumeroEmpenho><valorGlobal>687,00</valorGlobal><saldo>687,00</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1462"><NumeroProcesso>2022-2LHCD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02161/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30676</Id><NumeroEmpenho>2023NE07478</NumeroEmpenho><valorGlobal>637,20</valorGlobal><saldo>637,20</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1463"><NumeroProcesso>2022-2LHCD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02162/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30677</Id><NumeroEmpenho>2023NE07479</NumeroEmpenho><valorGlobal>692,40</valorGlobal><saldo>692,40</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1464"><NumeroProcesso>2022-2VTRW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00483/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30683</Id><NumeroEmpenho>2023NE02950</NumeroEmpenho><valorGlobal>274,86</valorGlobal><saldo>274,86</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1465"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00048/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>30684</Id><NumeroEmpenho>2023NE02420</NumeroEmpenho><valorGlobal>4135,95</valorGlobal><saldo>4135,95</saldo><nomeFornecedor>LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2615012000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338089 - 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1466"><NumeroProcesso>2022-MWL34</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00928/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30685</Id><NumeroEmpenho>2023NE03852</NumeroEmpenho><valorGlobal>15638,20</valorGlobal><saldo>15638,20</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1467"><NumeroProcesso>2021-JN1X8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01045/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30686</Id><NumeroEmpenho>2023NE04010</NumeroEmpenho><valorGlobal>1690,00</valorGlobal><saldo>1690,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBUIDORA VL FARM LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40011952000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1468"><NumeroProcesso>2022-4DTGG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00317/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30689</Id><NumeroEmpenho>2023NE00510</NumeroEmpenho><valorGlobal>264,00</valorGlobal><saldo>264,00</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1469"><NumeroProcesso>2021-Z3HQV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00371/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30690</Id><NumeroEmpenho>2023NE00588</NumeroEmpenho><valorGlobal>2496,00</valorGlobal><saldo>2496,00</saldo><nomeFornecedor>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7847837000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1470"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00104/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>30691</Id><NumeroEmpenho>2023NE04523</NumeroEmpenho><valorGlobal>174,40</valorGlobal><saldo>174,40</saldo><nomeFornecedor>ROBER MARCONE ROSI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>99127105768</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1471"><NumeroProcesso>2023-WQL81</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/DETRAN/00022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30692</Id><NumeroEmpenho>2023NE03669 </NumeroEmpenho><valorGlobal>4889,50</valorGlobal><saldo>4889,50</saldo><nomeFornecedor>MARTINS COMERCIO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32450694000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1472"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00058/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>30693</Id><NumeroEmpenho>2023NE00094 </NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Daniela Coutinho Bissoli 05231675717</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41444683000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339100432971 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS DE PATRIMONIO </programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1473"><NumeroProcesso>2022-W43D7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00788/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>30694</Id><NumeroEmpenho>2022NE00788</NumeroEmpenho><valorGlobal>12363,84</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>B2B DISTRIBUIDORA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14512114000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1474"><NumeroProcesso>2022-F2D8N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01748/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30695</Id><NumeroEmpenho>2023NE05940</NumeroEmpenho><valorGlobal>204,00</valorGlobal><saldo>204,00</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1475"><NumeroProcesso>2022-8MRZV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00542/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30698</Id><NumeroEmpenho>2023NE00828</NumeroEmpenho><valorGlobal>14371,00</valorGlobal><saldo>14371,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1476"><NumeroProcesso>2022-L69WH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00535/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30699</Id><NumeroEmpenho>2023NE00820</NumeroEmpenho><valorGlobal>10085,00</valorGlobal><saldo>10085,00</saldo><nomeFornecedor>ANDREA RIGO COSTA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43119257000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1477"><NumeroProcesso>2022-29LJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30700</Id><NumeroEmpenho>2023ne00339</NumeroEmpenho><valorGlobal>19950,00</valorGlobal><saldo>19950,00</saldo><nomeFornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44942101000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</fonteRecurso><programaTrabalho>19.363.0051.2222 - EICEET - ESTRUTURAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1478"><NumeroProcesso>2021-7FLGM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00219/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30701</Id><NumeroEmpenho>2023NE00340</NumeroEmpenho><valorGlobal>8151,50</valorGlobal><saldo>8151,50</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1479"><NumeroProcesso>2022-4HSCG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>30702</Id><NumeroEmpenho>2023NE03847</NumeroEmpenho><valorGlobal>541505,25</valorGlobal><saldo>541505,25</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49601107000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1480"><NumeroProcesso>2022-MC958</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00975/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30703</Id><NumeroEmpenho>2023NE03950</NumeroEmpenho><valorGlobal>1398,28</valorGlobal><saldo>1398,28</saldo><nomeFornecedor>INSPIRE DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28933805000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1481"><NumeroProcesso>2021-J4730</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01096/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30704</Id><NumeroEmpenho>2023NE04244</NumeroEmpenho><valorGlobal>3886,39</valorGlobal><saldo>3886,39</saldo><nomeFornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1482"><NumeroProcesso>2022-8MRZV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00357/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30705</Id><NumeroEmpenho>2023NE00567</NumeroEmpenho><valorGlobal>5029,85</valorGlobal><saldo>5029,85</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1483"><NumeroProcesso>2022-56S2D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00396/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30706</Id><NumeroEmpenho>2023NE00637</NumeroEmpenho><valorGlobal>1497,00</valorGlobal><saldo>1497,00</saldo><nomeFornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1496"><NumeroProcesso>2022-8TWW7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30720</Id><NumeroEmpenho>00105</NumeroEmpenho><valorGlobal>195,00</valorGlobal><saldo>195,00</saldo><nomeFornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9461647000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2412200492070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904034 - TI: CERTIFICADO DIGITAL </naturezaDespesa></row>
<row _id="1497"><NumeroProcesso>2022-88F39</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00031/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30721</Id><NumeroEmpenho>2023NE00380</NumeroEmpenho><valorGlobal>513,94</valorGlobal><saldo>513,94</saldo><nomeFornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3450477000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1498"><NumeroProcesso>2022-5SPTW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02210/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30722</Id><NumeroEmpenho>2023NE07581</NumeroEmpenho><valorGlobal>1860,00</valorGlobal><saldo>1860,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1499"><NumeroProcesso>2021-HP7JV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00106/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30736</Id><NumeroEmpenho>2023NE00186</NumeroEmpenho><valorGlobal>3252,00</valorGlobal><saldo>3252,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1500"><NumeroProcesso>2022-LGNZZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00101/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30737</Id><NumeroEmpenho>2023NE00178</NumeroEmpenho><valorGlobal>7020,00</valorGlobal><saldo>7020,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1501"><NumeroProcesso>2022-FWBF7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00310/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30738</Id><NumeroEmpenho>2023NE01817</NumeroEmpenho><valorGlobal>1371,60</valorGlobal><saldo>1371,60</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1502"><NumeroProcesso>2021-PX7RT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00378/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30739</Id><NumeroEmpenho>2023NE02222</NumeroEmpenho><valorGlobal>11200,00</valorGlobal><saldo>11200,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1503"><NumeroProcesso>2022-1QRD7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00562/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30740</Id><NumeroEmpenho>2023NE03114</NumeroEmpenho><valorGlobal>6658,98</valorGlobal><saldo>6658,98</saldo><nomeFornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1505"><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00938/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30742</Id><NumeroEmpenho>2023NE03871</NumeroEmpenho><valorGlobal>15600,00</valorGlobal><saldo>15600,00</saldo><nomeFornecedor>PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (FILIAL ES)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8228010000433</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1508"><NumeroProcesso>2022-V9PJW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01072/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30745</Id><NumeroEmpenho>2023NE04167</NumeroEmpenho><valorGlobal>233,00</valorGlobal><saldo>233,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1509"><NumeroProcesso>2022-WBRT3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01113/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30746</Id><NumeroEmpenho>2023NE04288</NumeroEmpenho><valorGlobal>14351,22</valorGlobal><saldo>14351,22</saldo><nomeFornecedor>DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22193764000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1510"><NumeroProcesso>2022-J03CJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01265/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30747</Id><NumeroEmpenho>2023NE04698</NumeroEmpenho><valorGlobal>236,80</valorGlobal><saldo>236,80</saldo><nomeFornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31558431000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1511"><NumeroProcesso>2023-SZ1QL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00262/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30754</Id><NumeroEmpenho>2023NE00441</NumeroEmpenho><valorGlobal>7174,00</valorGlobal><saldo>7174,00</saldo><nomeFornecedor>CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>38091081000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1512"><NumeroProcesso>2022-DCTCT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01069/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30757</Id><NumeroEmpenho>2023NE04183</NumeroEmpenho><valorGlobal>5699,07</valorGlobal><saldo>5699,07</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1513"><NumeroProcesso>2022-P08T7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00370/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30758</Id><NumeroEmpenho>2023NE00570</NumeroEmpenho><valorGlobal>2522,40</valorGlobal><saldo>2522,40</saldo><nomeFornecedor>5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9288811000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1514"><NumeroProcesso>2022-JPMJF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00653/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30759</Id><NumeroEmpenho>2023NE03102</NumeroEmpenho><valorGlobal>629,95</valorGlobal><saldo>629,95</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1515"><NumeroProcesso>2022-2236F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01234/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30761</Id><NumeroEmpenho>2023NE04569</NumeroEmpenho><valorGlobal>14535,15</valorGlobal><saldo>14535,15</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1516"><NumeroProcesso>2022-59V7R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00575/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30764</Id><NumeroEmpenho>2023NE00883</NumeroEmpenho><valorGlobal>8280,00</valorGlobal><saldo>8280,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1517"><NumeroProcesso>2023-DSGF1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>30765</Id><NumeroEmpenho>2023NE00961</NumeroEmpenho><valorGlobal>1779,99</valorGlobal><saldo>1779,99</saldo><nomeFornecedor>D.MELOTTI TELECOM -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10805253000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1518"><NumeroProcesso>2022-909SH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30766</Id><NumeroEmpenho>2023NE01191</NumeroEmpenho><valorGlobal>2405,00</valorGlobal><saldo>2405,00</saldo><nomeFornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA    - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26521150000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>50100010 - Outros Recursos não Vinculados/Administração Indireta </fonteRecurso><programaTrabalho>20122080023800000 - 2380FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1519"><NumeroProcesso>2023-12GVX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00063/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>30767</Id><NumeroEmpenho>2023NE07471</NumeroEmpenho><valorGlobal>95000,00</valorGlobal><saldo>95000,00</saldo><nomeFornecedor>CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1756239000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1520"><NumeroProcesso>2023-12GVX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00063/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>30768</Id><NumeroEmpenho>2023NE07469</NumeroEmpenho><valorGlobal>1185000,00</valorGlobal><saldo>1185000,00</saldo><nomeFornecedor>CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1756239000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1521"><NumeroProcesso>2023-WPVRW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00341/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>30769</Id><NumeroEmpenho>2023NR00329</NumeroEmpenho><valorGlobal>9600,00</valorGlobal><saldo>9600,00</saldo><nomeFornecedor>Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10498974000281</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.128.0027.2077 - CTRH - CAPACITAÇÃO E TRINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1522"><NumeroProcesso>2022-K44S3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02234/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30770</Id><NumeroEmpenho>2023NE07626</NumeroEmpenho><valorGlobal>465,15</valorGlobal><saldo>465,15</saldo><nomeFornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32102852000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1523"><NumeroProcesso>2022-PJ6GQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00205/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30772</Id><NumeroEmpenho>2023NE00315</NumeroEmpenho><valorGlobal>924,00</valorGlobal><saldo>924,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1524"><NumeroProcesso>2022-J03CJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00512/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30773</Id><NumeroEmpenho>2023NE02992</NumeroEmpenho><valorGlobal>227,70</valorGlobal><saldo>227,70</saldo><nomeFornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31558431000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1526"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00063/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>30778</Id><NumeroEmpenho>2023NE02668</NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>ELDER GERALDO DE SOUZA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>50267159668</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1563"><NumeroProcesso>2022-VW2SB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00493/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30838</Id><NumeroEmpenho>2023NE00761</NumeroEmpenho><valorGlobal>1090,00</valorGlobal><saldo>1090,00</saldo><nomeFornecedor>JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>78742491000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1564"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00105/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>30839</Id><NumeroEmpenho>2023NE04586</NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>FLÁVIA EMÍLIA DOS SANTOS CLETO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3163645763</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1565"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00105/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>30840</Id><NumeroEmpenho>2023NE04587 </NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>FLÁVIA EMÍLIA DOS SANTOS CLETO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3163645763</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1566"><NumeroProcesso>2021-0JHT3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01711/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30841</Id><NumeroEmpenho>2023NE05840</NumeroEmpenho><valorGlobal>1440,00</valorGlobal><saldo>1440,00</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1570"><NumeroProcesso>2022-KM87X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02031/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30845</Id><NumeroEmpenho>2023NE06931</NumeroEmpenho><valorGlobal>429,31</valorGlobal><saldo>429,31</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1577"><NumeroProcesso>2022-4S17J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00283/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30853</Id><NumeroEmpenho>2023NE00452</NumeroEmpenho><valorGlobal>8466,00</valorGlobal><saldo>8466,00</saldo><nomeFornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22838257000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1578"><NumeroProcesso>2021-V51QS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00307/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30854</Id><NumeroEmpenho>2023NE00499</NumeroEmpenho><valorGlobal>1528,50</valorGlobal><saldo>1528,50</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1584"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>30861</Id><NumeroEmpenho>2023NE00077</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Carolina Pedro Soares 39281775832</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37133775000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339100432971 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS DE PATRIMONIO </programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1605"><NumeroProcesso>2023-12GVX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00063/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>30893</Id><NumeroEmpenho>2023NE07415</NumeroEmpenho><valorGlobal>715000,00</valorGlobal><saldo>715000,00</saldo><nomeFornecedor>CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1756239000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1607"><NumeroProcesso>2022-W07LC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02216/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30895</Id><NumeroEmpenho>2023NE07570</NumeroEmpenho><valorGlobal>216,25</valorGlobal><saldo>216,25</saldo><nomeFornecedor>NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>47920620000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1631"><NumeroProcesso>2022-39PV0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02028/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30923</Id><NumeroEmpenho>2023NE06930</NumeroEmpenho><valorGlobal>391,00</valorGlobal><saldo>391,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1634"><NumeroProcesso>2022-QRZ68</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30926</Id><NumeroEmpenho>2023NE06925</NumeroEmpenho><valorGlobal>330,00</valorGlobal><saldo>330,00</saldo><nomeFornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA FILIAL SP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9944371000368</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1640"><NumeroProcesso>2022-QCRK9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02073/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30932</Id><NumeroEmpenho>2023NE07183</NumeroEmpenho><valorGlobal>434,47</valorGlobal><saldo>434,47</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1642"><NumeroProcesso>2022-0968R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02194/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30934</Id><NumeroEmpenho>2023NE07371</NumeroEmpenho><valorGlobal>1640,00</valorGlobal><saldo>1640,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1645"><NumeroProcesso>2022-ZD7H8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30937</Id><NumeroEmpenho>2023NE00388</NumeroEmpenho><valorGlobal>442,40</valorGlobal><saldo>442,40</saldo><nomeFornecedor>CATARINA MARCOLONGO PEREIRA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3002493000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1646"><NumeroProcesso>2022-ZD5NB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00049/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30938</Id><NumeroEmpenho>2023NE00522</NumeroEmpenho><valorGlobal>414,00</valorGlobal><saldo>414,00</saldo><nomeFornecedor>MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11003414000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1647"><NumeroProcesso>2021-J4GKG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02180/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30939</Id><NumeroEmpenho>2023NE07273</NumeroEmpenho><valorGlobal>7503,59</valorGlobal><saldo>7503,59</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1648"><NumeroProcesso>2022-TNQB0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/PGE/00017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>30950</Id><NumeroEmpenho>2023NE00016</NumeroEmpenho><valorGlobal>1500,00</valorGlobal><saldo>1500,00</saldo><nomeFornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8179496000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903305 - LOCOMOCAO URBANA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1662"><NumeroProcesso>2021-44R62</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00579/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30966</Id><NumeroEmpenho>2023NE00887</NumeroEmpenho><valorGlobal>4567,00</valorGlobal><saldo>4567,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1663"><NumeroProcesso>2022-Q55D5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01924/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30967</Id><NumeroEmpenho>2023NE06614</NumeroEmpenho><valorGlobal>381,60</valorGlobal><saldo>381,60</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1664"><NumeroProcesso>2022-55GGR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02051/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30968</Id><NumeroEmpenho>2023NE07112</NumeroEmpenho><valorGlobal>4813,00</valorGlobal><saldo>4813,00</saldo><nomeFornecedor>IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>377455000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1665"><NumeroProcesso>2022-RBPHW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00624/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30969</Id><NumeroEmpenho>2023NE00956</NumeroEmpenho><valorGlobal>2584,95</valorGlobal><saldo>2584,95</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67729178000220</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1666"><NumeroProcesso>2022-LPC9M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02139/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30970</Id><NumeroEmpenho>2023NE07270</NumeroEmpenho><valorGlobal>401,19</valorGlobal><saldo>401,19</saldo><nomeFornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4380569000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1667"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>30973</Id><NumeroEmpenho>2023NE02284</NumeroEmpenho><valorGlobal>4972,72</valorGlobal><saldo>4972,72</saldo><nomeFornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2329485000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338089 - 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1668"><NumeroProcesso>2022-TG8W6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00893/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30974</Id><NumeroEmpenho>2023NE03798</NumeroEmpenho><valorGlobal>1560,37</valorGlobal><saldo>1560,37</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1669"><NumeroProcesso>2022-TG8W6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00895/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30977</Id><NumeroEmpenho>2023NE03800</NumeroEmpenho><valorGlobal>222,48</valorGlobal><saldo>222,48</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1670"><NumeroProcesso>2022-DCTCT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00936/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30978</Id><NumeroEmpenho>2023NE03908</NumeroEmpenho><valorGlobal>2868,48</valorGlobal><saldo>2868,48</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1671"><NumeroProcesso>2023-PSG9M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30979</Id><NumeroEmpenho>2023NE00165</NumeroEmpenho><valorGlobal>4468,28</valorGlobal><saldo>4468,28</saldo><nomeFornecedor>49.446.905 RICARDO GONCALVES DE OLIVEIRA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49446905000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</fonteRecurso><programaTrabalho>10169010309207404213 - REP JUD E EXTRA - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="1672"><NumeroProcesso>2022-1DRLF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01278/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30980</Id><NumeroEmpenho>2023NE04734</NumeroEmpenho><valorGlobal>9424,80</valorGlobal><saldo>9424,80</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1673"><NumeroProcesso>2022-SX498</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01405/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30981</Id><NumeroEmpenho>2023NE04937</NumeroEmpenho><valorGlobal>3820,00</valorGlobal><saldo>3820,00</saldo><nomeFornecedor>MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29791821000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1674"><NumeroProcesso>2022-R1QFF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01346/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30983</Id><NumeroEmpenho>2023NE04800 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3141,12</valorGlobal><saldo>3141,12</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1675"><NumeroProcesso>2022-J0JRP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30984</Id><NumeroEmpenho>2023NE00169</NumeroEmpenho><valorGlobal>951,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AUGUSTINHO COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7797741000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>1500000000 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS</fonteRecurso><programaTrabalho>412401892227 -   - REALIZACAO DE ACOES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZACAO E REPRESSAO A PRATICA DE ILICITOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1676"><NumeroProcesso>2022-4DTGG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00574/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30985</Id><NumeroEmpenho>2023NE00882</NumeroEmpenho><valorGlobal>27,18</valorGlobal><saldo>27,18</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1677"><NumeroProcesso>2022-X32NH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01898/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30986</Id><NumeroEmpenho>2023NE06424</NumeroEmpenho><valorGlobal>63,76</valorGlobal><saldo>63,76</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1678"><NumeroProcesso>2021-BZRB1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02241/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30987</Id><NumeroEmpenho>2023NE07648</NumeroEmpenho><valorGlobal>385,00</valorGlobal><saldo>385,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1679"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>30988</Id><NumeroEmpenho>2023NE00107</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Thembi Rosa Leste 03218585651</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>38034691000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1680"><NumeroProcesso>2022-0968R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02194/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30989</Id><NumeroEmpenho>2023NE07659</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,10</valorGlobal><saldo>0,10</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1681"><NumeroProcesso>2022-ZD5NB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30990</Id><NumeroEmpenho>2023NE01234</NumeroEmpenho><valorGlobal>1327,80</valorGlobal><saldo>1327,80</saldo><nomeFornecedor>MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11003414000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS </fonteRecurso><programaTrabalho>20122080023800000 - 2380FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1682"><NumeroProcesso>2022-PKFFL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00639/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30991</Id><NumeroEmpenho>2023NE00986</NumeroEmpenho><valorGlobal>9904,00</valorGlobal><saldo>9904,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2424344000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1683"><NumeroProcesso>2022-3RHG2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30992</Id><NumeroEmpenho>2023NE00059</NumeroEmpenho><valorGlobal>957,60</valorGlobal><saldo>957,60</saldo><nomeFornecedor>VIVA BEM JACARAIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30322971000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1685"><NumeroProcesso>2022-XS6GP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02238/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>30994</Id><NumeroEmpenho>2023NE07642</NumeroEmpenho><valorGlobal>6548,70</valorGlobal><saldo>6548,70</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1689"><NumeroProcesso>2022-X11F3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00042/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>31006</Id><NumeroEmpenho>2023NE00624</NumeroEmpenho><valorGlobal>22500,00</valorGlobal><saldo>22500,00</saldo><nomeFornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44942101000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1694"><NumeroProcesso>2023-Q85F3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02250/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31012</Id><NumeroEmpenho>2023NE07662</NumeroEmpenho><valorGlobal>130,80</valorGlobal><saldo>130,80</saldo><nomeFornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA FILIAL SP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9944371000368</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1695"><NumeroProcesso>2021-8CDHZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02286/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31013</Id><NumeroEmpenho>2023NE07745</NumeroEmpenho><valorGlobal>1995,00</valorGlobal><saldo>1995,00</saldo><nomeFornecedor>BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5216859000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1696"><NumeroProcesso>2022-69L5M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02285/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31014</Id><NumeroEmpenho>2023NE07737</NumeroEmpenho><valorGlobal>2790,00</valorGlobal><saldo>2790,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1697"><NumeroProcesso>2022-5WKT6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02284/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31015</Id><NumeroEmpenho>2023NE07738</NumeroEmpenho><valorGlobal>10360,00</valorGlobal><saldo>10360,00</saldo><nomeFornecedor>CM HOSPITALAR SA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12420164000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1698"><NumeroProcesso>2021-8TBMQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02279/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31016</Id><NumeroEmpenho>2023NE07711</NumeroEmpenho><valorGlobal>947,52</valorGlobal><saldo>947,52</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1699"><NumeroProcesso>2022-TNQB0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/PGE/00017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>31027</Id><NumeroEmpenho>2023NE00017</NumeroEmpenho><valorGlobal>23000,00</valorGlobal><saldo>23000,00</saldo><nomeFornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8179496000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904901 - AUXILIO TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1700"><NumeroProcesso>2022-DCTCT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00278/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31030</Id><NumeroEmpenho>2023NE01616</NumeroEmpenho><valorGlobal>658,39</valorGlobal><saldo>658,39</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1701"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>31031</Id><NumeroEmpenho>2023NE00775</NumeroEmpenho><valorGlobal>13444,20</valorGlobal><saldo>13444,20</saldo><nomeFornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2329485000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1212200322175 - MUCR - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1702"><NumeroProcesso>2022-0Z8FD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00148/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31032</Id><NumeroEmpenho>2023NE00245</NumeroEmpenho><valorGlobal>6690,00</valorGlobal><saldo>6690,00</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1703"><NumeroProcesso>2021-KQMXW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00642/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31033</Id><NumeroEmpenho>2023NE03226</NumeroEmpenho><valorGlobal>15301,44</valorGlobal><saldo>15301,44</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1704"><NumeroProcesso>2022-HRJ52</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01162/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31034</Id><NumeroEmpenho>2023NE04367</NumeroEmpenho><valorGlobal>78,60</valorGlobal><saldo>78,60</saldo><nomeFornecedor>MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37509082000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1705"><NumeroProcesso>2022-H98KH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00421/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31035</Id><NumeroEmpenho>2023NE00666</NumeroEmpenho><valorGlobal>384,00</valorGlobal><saldo>384,00</saldo><nomeFornecedor>C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>48791685000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1706"><NumeroProcesso>2022-QFPB1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00476/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31036</Id><NumeroEmpenho>2023NE00736</NumeroEmpenho><valorGlobal>5525,25</valorGlobal><saldo>5525,25</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1707"><NumeroProcesso>2022-QFPB1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00625/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31037</Id><NumeroEmpenho>2023NE00957</NumeroEmpenho><valorGlobal>14000,00</valorGlobal><saldo>14000,00</saldo><nomeFornecedor>POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4477018000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1708"><NumeroProcesso>2021-R1PSV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00588/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31038</Id><NumeroEmpenho>2023NE03153</NumeroEmpenho><valorGlobal>725,40</valorGlobal><saldo>725,40</saldo><nomeFornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4380569000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1709"><NumeroProcesso>2022-S1CLC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00713/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31039</Id><NumeroEmpenho>2023NE03330 </NumeroEmpenho><valorGlobal>9480,00</valorGlobal><saldo>9480,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67729178000220</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1710"><NumeroProcesso>2021-FH30F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00649/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31040</Id><NumeroEmpenho>2023NE03239</NumeroEmpenho><valorGlobal>13835,96</valorGlobal><saldo>13835,96</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1711"><NumeroProcesso>2021-7XRQF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00733/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31041</Id><NumeroEmpenho>2023NE03377</NumeroEmpenho><valorGlobal>81,21</valorGlobal><saldo>81,21</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1712"><NumeroProcesso>2022-LPC9M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00803/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31042</Id><NumeroEmpenho>2023NE03513</NumeroEmpenho><valorGlobal>425,20</valorGlobal><saldo>425,20</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1713"><NumeroProcesso>2021-1RTS9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00813/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31043</Id><NumeroEmpenho>2023NE03531</NumeroEmpenho><valorGlobal>111,84</valorGlobal><saldo>111,84</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1714"><NumeroProcesso>2022-SX498</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00347/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31044</Id><NumeroEmpenho>2023NE00516</NumeroEmpenho><valorGlobal>2208,00</valorGlobal><saldo>2208,00</saldo><nomeFornecedor>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7204591000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1715"><NumeroProcesso>2022-19RL9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01240/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31045</Id><NumeroEmpenho>2023NE04598</NumeroEmpenho><valorGlobal>20,40</valorGlobal><saldo>20,40</saldo><nomeFornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1716"><NumeroProcesso>2023-WK66C</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>31046</Id><NumeroEmpenho>2023NE00590 </NumeroEmpenho><valorGlobal>476,60</valorGlobal><saldo>476,60</saldo><nomeFornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9461647000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904035 - TI: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO (TI)</naturezaDespesa></row>
<row _id="1717"><NumeroProcesso>2020-NJBVJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00098/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31048</Id><NumeroEmpenho>2023NE04232</NumeroEmpenho><valorGlobal>143200,00</valorGlobal><saldo>143200,00</saldo><nomeFornecedor>OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36530034000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1236100332703 - MREEF - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1720"><NumeroProcesso>2021-08R6B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00604/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31051</Id><NumeroEmpenho>2023NE00930</NumeroEmpenho><valorGlobal>664,80</valorGlobal><saldo>664,80</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1721"><NumeroProcesso>2022-J6XPT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02069/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31052</Id><NumeroEmpenho>2023NE07171</NumeroEmpenho><valorGlobal>5518,80</valorGlobal><saldo>5518,80</saldo><nomeFornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1724"><NumeroProcesso>2022-5TDB4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31055</Id><NumeroEmpenho>2023NE00307</NumeroEmpenho><valorGlobal>1725,00</valorGlobal><saldo>1725,00</saldo><nomeFornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1725"><NumeroProcesso>2022-JFJLP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02243/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31056</Id><NumeroEmpenho>2023NE07653</NumeroEmpenho><valorGlobal>119,56</valorGlobal><saldo>119,56</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1762"><NumeroProcesso>2022-NSTM0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00296/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31129</Id><NumeroEmpenho>2023NE01763</NumeroEmpenho><valorGlobal>1435,00</valorGlobal><saldo>1435,00</saldo><nomeFornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10588595001092</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1763"><NumeroProcesso>2022-KC6XB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00289/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31130</Id><NumeroEmpenho>2023NE01749</NumeroEmpenho><valorGlobal>2760,00</valorGlobal><saldo>2760,00</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (FILIA ANAPOLIS - GO)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221002077</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1764"><NumeroProcesso>2021-MPMLP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00288/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31131</Id><NumeroEmpenho>2023NE01754</NumeroEmpenho><valorGlobal>2750,32</valorGlobal><saldo>2750,32</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1765"><NumeroProcesso>2022-GZVTN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00325/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31132</Id><NumeroEmpenho>2023NE01816 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1158,82</valorGlobal><saldo>1158,82</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1766"><NumeroProcesso>2022-Q55D5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00427/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31133</Id><NumeroEmpenho>2023NE02876</NumeroEmpenho><valorGlobal>4472,86</valorGlobal><saldo>4472,86</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1767"><NumeroProcesso>2022-1S6D0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01052/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31134</Id><NumeroEmpenho>2023NE04058</NumeroEmpenho><valorGlobal>10767,16</valorGlobal><saldo>10767,16</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1768"><NumeroProcesso>2022-PHS6S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00288/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31135</Id><NumeroEmpenho>2023NE00474</NumeroEmpenho><valorGlobal>66,00</valorGlobal><saldo>66,00</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1769"><NumeroProcesso>2021-32MCH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31136</Id><NumeroEmpenho>2023NE04054</NumeroEmpenho><valorGlobal>588,60</valorGlobal><saldo>588,60</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1770"><NumeroProcesso>2023-GBDNT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>31137</Id><NumeroEmpenho>2023NE03118</NumeroEmpenho><valorGlobal>2280,00</valorGlobal><saldo>2280,00</saldo><nomeFornecedor>CASA DAS PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5076269000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1771"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00091/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>31138</Id><NumeroEmpenho>2023NE04108</NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>EDGAR HARCKBART</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24421723720</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>12.125. 0032. 6680  -     - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO </programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1772"><NumeroProcesso>2022-M4MKX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00531/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31150</Id><NumeroEmpenho>2023NE03071 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2023,00</valorGlobal><saldo>2023,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1773"><NumeroProcesso>2021-JN1X8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00564/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31151</Id><NumeroEmpenho>2023NE03139 </NumeroEmpenho><valorGlobal>782,20</valorGlobal><saldo>782,20</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1774"><NumeroProcesso>2022-3FJPQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00740/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31152</Id><NumeroEmpenho>2023NE03233</NumeroEmpenho><valorGlobal>8651,65</valorGlobal><saldo>8651,65</saldo><nomeFornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1775"><NumeroProcesso>2022-PFVN4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00780/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31153</Id><NumeroEmpenho>2023NE03456</NumeroEmpenho><valorGlobal>845,60</valorGlobal><saldo>845,60</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1776"><NumeroProcesso>2022-HGCDS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00877/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31154</Id><NumeroEmpenho>2023NE03755</NumeroEmpenho><valorGlobal>4593,90</valorGlobal><saldo>4593,90</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1777"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00054/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>31155</Id><NumeroEmpenho>2023NE02419</NumeroEmpenho><valorGlobal>8408,80</valorGlobal><saldo>8408,80</saldo><nomeFornecedor>LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2615012000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338089 - 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1778"><NumeroProcesso>2022-X7P5V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00859/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31156</Id><NumeroEmpenho>2023NE03680</NumeroEmpenho><valorGlobal>328,23</valorGlobal><saldo>328,23</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1779"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31157</Id><NumeroEmpenho>2023NE01598</NumeroEmpenho><valorGlobal>668007,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8368875000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1780"><NumeroProcesso>2022-59V7R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00304/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31158</Id><NumeroEmpenho>2023NE00494</NumeroEmpenho><valorGlobal>6900,00</valorGlobal><saldo>6900,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1781"><NumeroProcesso>2022-8P1HC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01043/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31159</Id><NumeroEmpenho>2023NE04090</NumeroEmpenho><valorGlobal>2127,60</valorGlobal><saldo>2127,60</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1782"><NumeroProcesso>2022-NX9GC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01138/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31160</Id><NumeroEmpenho>2023NE04363</NumeroEmpenho><valorGlobal>423,25</valorGlobal><saldo>423,25</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1783"><NumeroProcesso>2022-DH0LT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01508/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31161</Id><NumeroEmpenho>2023NE05211</NumeroEmpenho><valorGlobal>636,00</valorGlobal><saldo>636,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1784"><NumeroProcesso>2022-C92HS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01488/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31162</Id><NumeroEmpenho>2023NE05180</NumeroEmpenho><valorGlobal>459,30</valorGlobal><saldo>459,30</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1785"><NumeroProcesso>2022-LGNZZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00482/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31163</Id><NumeroEmpenho>2023NE00747</NumeroEmpenho><valorGlobal>3946,00</valorGlobal><saldo>3946,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1787"><NumeroProcesso>2022-G34QW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31167</Id><NumeroEmpenho>2023NE01033</NumeroEmpenho><valorGlobal>1790,00</valorGlobal><saldo>1790,00</saldo><nomeFornecedor>MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7200697000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS </fonteRecurso><programaTrabalho>2.060.600.062.025 - GEAPP - Apoio a Agroindústria de Pequeno Porte</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903035 - MATERIAL LABORATORIAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="1788"><NumeroProcesso>2022-PPZSG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01903/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31168</Id><NumeroEmpenho>2023NE06410</NumeroEmpenho><valorGlobal>1941,00</valorGlobal><saldo>1941,00</saldo><nomeFornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>58430828000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1790"><NumeroProcesso>2022-BGJ91</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00274/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31191</Id><NumeroEmpenho>2023NE01627</NumeroEmpenho><valorGlobal>6137,29</valorGlobal><saldo>6137,29</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1806"><NumeroProcesso>2022-LPC9M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00508/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31210</Id><NumeroEmpenho>2023NE00782</NumeroEmpenho><valorGlobal>149,28</valorGlobal><saldo>149,28</saldo><nomeFornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4380569000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1807"><NumeroProcesso>2022-SH5WD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01643/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31211</Id><NumeroEmpenho>2023NE05564</NumeroEmpenho><valorGlobal>4080,74</valorGlobal><saldo>4080,74</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1809"><NumeroProcesso>2022-L594C</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01767/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31213</Id><NumeroEmpenho>2023NE05969</NumeroEmpenho><valorGlobal>14523,00</valorGlobal><saldo>14523,00</saldo><nomeFornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4550922000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1835"><NumeroProcesso>2021-42B9J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01957/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31274</Id><NumeroEmpenho>2023NE06720</NumeroEmpenho><valorGlobal>264,00</valorGlobal><saldo>264,00</saldo><nomeFornecedor>DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4216957000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1836"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00045/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>31275</Id><NumeroEmpenho>2023NE00104</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Ednaldo Francisco do Carmo Junior 07206092403</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17348316000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1837"><NumeroProcesso>2022-1DKP8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00507/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31276</Id><NumeroEmpenho>2023NE03037</NumeroEmpenho><valorGlobal>2117,26</valorGlobal><saldo>2117,26</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1838"><NumeroProcesso>2021-RTZL8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00872/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31277</Id><NumeroEmpenho>2023NE03728</NumeroEmpenho><valorGlobal>922,92</valorGlobal><saldo>922,92</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1839"><NumeroProcesso>2021-RTZL8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00873/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31278</Id><NumeroEmpenho>2023NE03730</NumeroEmpenho><valorGlobal>11972,54</valorGlobal><saldo>11972,54</saldo><nomeFornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>51780468000268</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1840"><NumeroProcesso>2021-RHPS8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01214/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31280</Id><NumeroEmpenho>2023NE04477</NumeroEmpenho><valorGlobal>23,94</valorGlobal><saldo>23,94</saldo><nomeFornecedor>CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2814497000700</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1842"><NumeroProcesso>2021-88WR2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00467/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31285</Id><NumeroEmpenho>2023NE00725</NumeroEmpenho><valorGlobal>1012,00</valorGlobal><saldo>1012,00</saldo><nomeFornecedor>CREMER S.A. - FILIAL (MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>82641325002161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1843"><NumeroProcesso>2020-NJBVJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00098/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31286</Id><NumeroEmpenho>2023NE04233</NumeroEmpenho><valorGlobal>214800,00</valorGlobal><saldo>214800,00</saldo><nomeFornecedor>OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36530034000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1236200332704 - MREEM - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="1844"><NumeroProcesso>2022-J6XPT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01642/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31287</Id><NumeroEmpenho>2023NE05494</NumeroEmpenho><valorGlobal>835,60</valorGlobal><saldo>835,60</saldo><nomeFornecedor>DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31556536000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1845"><NumeroProcesso>2022-MN1PN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01707/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31289</Id><NumeroEmpenho>2023NE05835</NumeroEmpenho><valorGlobal>6747,72</valorGlobal><saldo>6747,72</saldo><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1847"><NumeroProcesso>2023-XHZ1B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00602/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31291</Id><NumeroEmpenho>2023NE00928</NumeroEmpenho><valorGlobal>1810,00</valorGlobal><saldo>1810,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1849"><NumeroProcesso>2022-3FJPQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01982/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31297</Id><NumeroEmpenho>2023NE06846</NumeroEmpenho><valorGlobal>497,25</valorGlobal><saldo>497,25</saldo><nomeFornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1850"><NumeroProcesso>2022-7VNLJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31298</Id><NumeroEmpenho>2023NE06937</NumeroEmpenho><valorGlobal>588,00</valorGlobal><saldo>588,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1851"><NumeroProcesso>2021-L6LFH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31321</Id><NumeroEmpenho>2023NE00106</NumeroEmpenho><valorGlobal>125,20</valorGlobal><saldo>125,20</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1852"><NumeroProcesso>2022-Q8R37</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00349/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31322</Id><NumeroEmpenho>2023NE02062</NumeroEmpenho><valorGlobal>1579,75</valorGlobal><saldo>1579,75</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1868"><NumeroProcesso>2022-FTPK7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01414/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31354</Id><NumeroEmpenho>2023NE04964 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1026,00</valorGlobal><saldo>1026,00</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1870"><NumeroProcesso>2022-139ZF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00072/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>31356</Id><NumeroEmpenho>2023NE00733</NumeroEmpenho><valorGlobal>5400,00</valorGlobal><saldo>5400,00</saldo><nomeFornecedor>AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9640161000629</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1871"><NumeroProcesso>2021-VTN91</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00308/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31357</Id><NumeroEmpenho>2023NE01785</NumeroEmpenho><valorGlobal>492,40</valorGlobal><saldo>492,40</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1872"><NumeroProcesso>2021-BHBTG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00766/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31358</Id><NumeroEmpenho>2023NE03402 </NumeroEmpenho><valorGlobal>314,91</valorGlobal><saldo>314,91</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1873"><NumeroProcesso>2022-NNSH9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00806/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31359</Id><NumeroEmpenho>2023NE03504 </NumeroEmpenho><valorGlobal>147,32</valorGlobal><saldo>147,32</saldo><nomeFornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32485469000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1875"><NumeroProcesso>2023-MBW7B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00058/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>31361</Id><NumeroEmpenho>2023NE02500 </NumeroEmpenho><valorGlobal>174,40</valorGlobal><saldo>174,40</saldo><nomeFornecedor>RALF MAJEVSKI SANTOS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9023050770</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1876"><NumeroProcesso>2022-G19K8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00257/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31362</Id><NumeroEmpenho>2023NE00433</NumeroEmpenho><valorGlobal>2397,00</valorGlobal><saldo>2397,00</saldo><nomeFornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22838257000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1877"><NumeroProcesso>2021-88WR2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01352/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31363</Id><NumeroEmpenho>2023NE04886</NumeroEmpenho><valorGlobal>7655,32</valorGlobal><saldo>7655,32</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1878"><NumeroProcesso>2023-GX8TP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>31364</Id><NumeroEmpenho>2023NE00615</NumeroEmpenho><valorGlobal>180000,00</valorGlobal><saldo>180000,00</saldo><nomeFornecedor>TECNOCRYO GASES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5198469000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1880"><NumeroProcesso>2021-PH3TG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00430/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31366</Id><NumeroEmpenho>2023NE00681</NumeroEmpenho><valorGlobal>16673,00</valorGlobal><saldo>16673,00</saldo><nomeFornecedor>CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40175705000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1884"><NumeroProcesso>2022-JFJLP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01666/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31372</Id><NumeroEmpenho>2023NE05615</NumeroEmpenho><valorGlobal>56,00</valorGlobal><saldo>56,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1885"><NumeroProcesso>2022-CBCL0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01726/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31373</Id><NumeroEmpenho>2023NE05908</NumeroEmpenho><valorGlobal>104684,91</valorGlobal><saldo>104684,91</saldo><nomeFornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4380569000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1886"><NumeroProcesso>2022-85886</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01862/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31374</Id><NumeroEmpenho>2023NE06078</NumeroEmpenho><valorGlobal>1174,14</valorGlobal><saldo>1174,14</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1888"><NumeroProcesso>2023-0052F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31376</Id><NumeroEmpenho>2023NE01152</NumeroEmpenho><valorGlobal>30492,00</valorGlobal><saldo>30492,00</saldo><nomeFornecedor>A.M. FERNANDES - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23065260000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS </fonteRecurso><programaTrabalho>20604085383840000 - 8384FI0099 - DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903035 - MATERIAL LABORATORIAL</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1897"><NumeroProcesso>2022-C92HS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00632/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31397</Id><NumeroEmpenho>2023NE03216</NumeroEmpenho><valorGlobal>223,68</valorGlobal><saldo>223,68</saldo><nomeFornecedor>SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9944371000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1898"><NumeroProcesso>2023-K0K28</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/INCAPER/00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>31398</Id><NumeroEmpenho>2023NE00081</NumeroEmpenho><valorGlobal>1275,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTIANE ALMEIDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13271837000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="1899"><NumeroProcesso>2022-7GCLH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01221/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31399</Id><NumeroEmpenho>2023NE04545</NumeroEmpenho><valorGlobal>819,00</valorGlobal><saldo>819,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1900"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31400</Id><NumeroEmpenho>2023NE03402</NumeroEmpenho><valorGlobal>20620,00</valorGlobal><saldo>20620,00</saldo><nomeFornecedor>MUNDO ANIMAL CLINICA VETERINARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31353967000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1901"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDH/00002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31415</Id><NumeroEmpenho>2023NE00200</NumeroEmpenho><valorGlobal>4685,00</valorGlobal><saldo>4685,00</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>1500000000 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1412208002070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1902"><NumeroProcesso>2022-6RBCC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00785/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31416</Id><NumeroEmpenho>2023NE03476</NumeroEmpenho><valorGlobal>1042,80</valorGlobal><saldo>1042,80</saldo><nomeFornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA FILIAL SP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9944371000368</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1903"><NumeroProcesso>2022-BN8T5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01044/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31417</Id><NumeroEmpenho>2023NE04094</NumeroEmpenho><valorGlobal>1300,00</valorGlobal><saldo>1300,00</saldo><nomeFornecedor>RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27263741000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1904"><NumeroProcesso>2021-J4730</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01097/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31418</Id><NumeroEmpenho>2023NE04243</NumeroEmpenho><valorGlobal>1198,20</valorGlobal><saldo>1198,20</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1905"><NumeroProcesso>2022-35B2G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31419</Id><NumeroEmpenho>2023NE00010</NumeroEmpenho><valorGlobal>369,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30950184000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1906"><NumeroProcesso>2022-94B3P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01158/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31420</Id><NumeroEmpenho>2023NE04370</NumeroEmpenho><valorGlobal>430,00</valorGlobal><saldo>430,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1907"><NumeroProcesso>2023-5W27J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31421</Id><NumeroEmpenho>2023NE00107</NumeroEmpenho><valorGlobal>1840,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LED'S MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14101815000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>0412200192172 -   - GESTAO E MANUNTENCAO DA VICE GOVERNADORIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1908"><NumeroProcesso>2022-0ZMLH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00361/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31422</Id><NumeroEmpenho>2023NE00572</NumeroEmpenho><valorGlobal>350,00</valorGlobal><saldo>350,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1909"><NumeroProcesso>2022-1DRLF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01277/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31423</Id><NumeroEmpenho>2023NE04733</NumeroEmpenho><valorGlobal>294,00</valorGlobal><saldo>294,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1910"><NumeroProcesso>2021-RFLDH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00087/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31424</Id><NumeroEmpenho>2023NE03671 </NumeroEmpenho><valorGlobal>337111,68</valorGlobal><saldo>337111,68</saldo><nomeFornecedor>ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13118774000163</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>550000000 - COTA-PARTE ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO </fonteRecurso><programaTrabalho>1236200331673 - MAAREEM - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905230 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1911"><NumeroProcesso>2021-88WR2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00403/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31425</Id><NumeroEmpenho>2023NE00645</NumeroEmpenho><valorGlobal>3423,52</valorGlobal><saldo>3423,52</saldo><nomeFornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22838257000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1912"><NumeroProcesso>2022-FP1BV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01511/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31426</Id><NumeroEmpenho>2023NE05221</NumeroEmpenho><valorGlobal>116,40</valorGlobal><saldo>116,40</saldo><nomeFornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32485469000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1913"><NumeroProcesso>2022-HH80D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01700/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31427</Id><NumeroEmpenho>2023NE05820</NumeroEmpenho><valorGlobal>3561,73</valorGlobal><saldo>3561,73</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1914"><NumeroProcesso>2023-W29R6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00035/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>31428</Id><NumeroEmpenho>2023NE00903</NumeroEmpenho><valorGlobal>3106,00</valorGlobal><saldo>3106,00</saldo><nomeFornecedor>UELITON RODRIGUES NASCIMENTO - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33195764000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1915"><NumeroProcesso>2022-4HRB9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00638/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31432</Id><NumeroEmpenho>2023NE03207</NumeroEmpenho><valorGlobal>12549,00</valorGlobal><saldo>12549,00</saldo><nomeFornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4307650001298</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1916"><NumeroProcesso>2022-FVS44</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00658/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31434</Id><NumeroEmpenho>2023NE03264</NumeroEmpenho><valorGlobal>12555,56</valorGlobal><saldo>12555,56</saldo><nomeFornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA ( FILIAL GO) </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56994502002698</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1917"><NumeroProcesso>2019-FCVZ7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>31435</Id><NumeroEmpenho>2023NE03391</NumeroEmpenho><valorGlobal>278950,00</valorGlobal><saldo>278950,00</saldo><nomeFornecedor>DATEN TECNOLOGIA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4602789000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1918"><NumeroProcesso>2021-HW9F7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00801/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31436</Id><NumeroEmpenho>2023NE03514</NumeroEmpenho><valorGlobal>4354,56</valorGlobal><saldo>4354,56</saldo><nomeFornecedor>CREMER S.A. - FILIAL (MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>82641325002161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1919"><NumeroProcesso>2022-2MX61</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00798/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31437</Id><NumeroEmpenho>2023NE03494</NumeroEmpenho><valorGlobal>1577,52</valorGlobal><saldo>1577,52</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2424344000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1920"><NumeroProcesso>2022-HQQJJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31438</Id><NumeroEmpenho>2023NE00142</NumeroEmpenho><valorGlobal>1049,60</valorGlobal><saldo>1049,60</saldo><nomeFornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1554285000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0800.2070 - ADU - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904008 - TI: MANUTENCAO DE SOFTWARE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1921"><NumeroProcesso>2022-HQQJJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31439</Id><NumeroEmpenho>2023NE00144</NumeroEmpenho><valorGlobal>131,20</valorGlobal><saldo>131,20</saldo><nomeFornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1554285000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.122.0800.2070 - ADU - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904008 - TI: MANUTENCAO DE SOFTWARE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1922"><NumeroProcesso>2023-6SFZ9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00062/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>31440</Id><NumeroEmpenho>2023NE02567</NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>MARESSA CRISTIANE MALINI DE LIMA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10432146741</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1923"><NumeroProcesso>2022-SX498</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00353/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31441</Id><NumeroEmpenho>2023NE00561</NumeroEmpenho><valorGlobal>1910,00</valorGlobal><saldo>1910,00</saldo><nomeFornecedor>MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29791821000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="1925"><NumeroProcesso>2021-5FKQL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01140/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31443</Id><NumeroEmpenho>2023NE04391</NumeroEmpenho><valorGlobal>723,44</valorGlobal><saldo>723,44</saldo><nomeFornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4380569000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1927"><NumeroProcesso>009.0198.2021.0047867-94</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00077/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31445</Id><NumeroEmpenho>2023NE01451</NumeroEmpenho><valorGlobal>39833871,00</valorGlobal><saldo>39833871,00</saldo><nomeFornecedor>COMDADOS COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34203752000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1212600338651 - MGTIE - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="1928"><NumeroProcesso>2022-QQ1DW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01216/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31446</Id><NumeroEmpenho>2023NE04575</NumeroEmpenho><valorGlobal>2326,68</valorGlobal><saldo>2326,68</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1931"><NumeroProcesso>2022-TLHJL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00995/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31449</Id><NumeroEmpenho>2023NE04609</NumeroEmpenho><valorGlobal>238,56</valorGlobal><saldo>238,56</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBUIDORA JUST IN TIME LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5078390000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1939"><NumeroProcesso>2022-NTNGF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00176/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31478</Id><NumeroEmpenho>2023NE00494</NumeroEmpenho><valorGlobal>44,40</valorGlobal><saldo>44,40</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1940"><NumeroProcesso>2021-1RTS9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00053/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31479</Id><NumeroEmpenho>2023NE00119</NumeroEmpenho><valorGlobal>2531,32</valorGlobal><saldo>2531,32</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1941"><NumeroProcesso>2022-4CVJ0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00558/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31480</Id><NumeroEmpenho>2023NE03109</NumeroEmpenho><valorGlobal>98,78</valorGlobal><saldo>98,78</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1943"><NumeroProcesso>2021-JN1X8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00563/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31482</Id><NumeroEmpenho>2023NE0313</NumeroEmpenho><valorGlobal>830,00</valorGlobal><saldo>830,00</saldo><nomeFornecedor>MSO BIOMED PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37509082000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1944"><NumeroProcesso>2022-S89XW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31488</Id><NumeroEmpenho>2023NE00480</NumeroEmpenho><valorGlobal>395,00</valorGlobal><saldo>395,00</saldo><nomeFornecedor>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40582188000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>50100010 - Outros Recursos não Vinculados/Administração Indireta </fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1945"><NumeroProcesso>2022-R3G9C</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>31489</Id><NumeroEmpenho>2023NE03313</NumeroEmpenho><valorGlobal>351833,30</valorGlobal><saldo>351833,30</saldo><nomeFornecedor>CNOGA MEDICAL BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23209756000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1947"><NumeroProcesso>2021-PVQFG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00909/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31491</Id><NumeroEmpenho>2023NE03846</NumeroEmpenho><valorGlobal>3059,85</valorGlobal><saldo>3059,85</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1949"><NumeroProcesso>2022-C3LJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00366/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31493</Id><NumeroEmpenho>2023NE00584</NumeroEmpenho><valorGlobal>3198,00</valorGlobal><saldo>3198,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1950"><NumeroProcesso>2022-29R6V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01564/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31495</Id><NumeroEmpenho>2023NE05344</NumeroEmpenho><valorGlobal>24198,20</valorGlobal><saldo>24198,20</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1952"><NumeroProcesso>2023-N0DDT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00046/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>31498</Id><NumeroEmpenho>2023NE05531</NumeroEmpenho><valorGlobal>279494,38</valorGlobal><saldo>279494,38</saldo><nomeFornecedor>SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5305785000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="1968"><NumeroProcesso>2022-XVMBX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00318/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31514</Id><NumeroEmpenho>2023NE00511</NumeroEmpenho><valorGlobal>8160,00</valorGlobal><saldo>8160,00</saldo><nomeFornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5439635000456</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1969"><NumeroProcesso>2023-F379J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31515</Id><NumeroEmpenho>2023NE00358</NumeroEmpenho><valorGlobal>530,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60501293005424</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1970"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00067/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>31516</Id><NumeroEmpenho>2023NE02781</NumeroEmpenho><valorGlobal>9866,36</valorGlobal><saldo>9866,36</saldo><nomeFornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2329485000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338089 - 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1971"><NumeroProcesso>2022-P08T7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00342/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31517</Id><NumeroEmpenho>2023NE00532</NumeroEmpenho><valorGlobal>1812,48</valorGlobal><saldo>1812,48</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1972"><NumeroProcesso>2021-J4730</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01094/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31518</Id><NumeroEmpenho>2023NE04247</NumeroEmpenho><valorGlobal>9374,40</valorGlobal><saldo>9374,40</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1973"><NumeroProcesso>2022-0XDV2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00448/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31519</Id><NumeroEmpenho>2023NE00695</NumeroEmpenho><valorGlobal>11092,80</valorGlobal><saldo>11092,80</saldo><nomeFornecedor>CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS LTDA- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33846912000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1974"><NumeroProcesso>2022-3FJPQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01451/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31520</Id><NumeroEmpenho>2023NE05086</NumeroEmpenho><valorGlobal>803,25</valorGlobal><saldo>803,25</saldo><nomeFornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1975"><NumeroProcesso>2022-479DS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01492/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31521</Id><NumeroEmpenho>2023NE05194</NumeroEmpenho><valorGlobal>131,12</valorGlobal><saldo>131,12</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL H10 LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29106685000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1976"><NumeroProcesso>2022-NSHRD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00444/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31522</Id><NumeroEmpenho>2023NE00694</NumeroEmpenho><valorGlobal>1639,60</valorGlobal><saldo>1639,60</saldo><nomeFornecedor>BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28345933000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1977"><NumeroProcesso>2022-DT4Z2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00479/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31523</Id><NumeroEmpenho>2023NE00739</NumeroEmpenho><valorGlobal>2692,29</valorGlobal><saldo>2692,29</saldo><nomeFornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1978"><NumeroProcesso>2022-L89VJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01939/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31524</Id><NumeroEmpenho>2023NE06708</NumeroEmpenho><valorGlobal>1234,00</valorGlobal><saldo>1234,00</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1979"><NumeroProcesso>2021-R0PWF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01823/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31525</Id><NumeroEmpenho>2023NE06056</NumeroEmpenho><valorGlobal>1480,50</valorGlobal><saldo>1480,50</saldo><nomeFornecedor>CREMER S.A. - FILIAL (MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>82641325002161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1980"><NumeroProcesso>2022-J6GK1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00062/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>31526</Id><NumeroEmpenho>2023NE01210</NumeroEmpenho><valorGlobal>29000,00</valorGlobal><saldo>29000,00</saldo><nomeFornecedor>TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41389018000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1981"><NumeroProcesso>2022-7GRMQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00589/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31527</Id><NumeroEmpenho>2023NE00909</NumeroEmpenho><valorGlobal>13460,26</valorGlobal><saldo>13460,26</saldo><nomeFornecedor>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27525362000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1982"><NumeroProcesso>2023-S2FV3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01950/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31528</Id><NumeroEmpenho>2023NE06713</NumeroEmpenho><valorGlobal>6318,00</valorGlobal><saldo>6318,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1983"><NumeroProcesso>2021-S0S90</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00374/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31536</Id><NumeroEmpenho>2023NE02188</NumeroEmpenho><valorGlobal>297,81</valorGlobal><saldo>297,81</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1984"><NumeroProcesso>2021-F5HD7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00552/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31537</Id><NumeroEmpenho>2023NE03094</NumeroEmpenho><valorGlobal>253,50</valorGlobal><saldo>253,50</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1985"><NumeroProcesso>2022-4CVJ0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00559/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31538</Id><NumeroEmpenho>2023NE03110</NumeroEmpenho><valorGlobal>1615,83</valorGlobal><saldo>1615,83</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1986"><NumeroProcesso>2021-7FDNT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00987/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31539</Id><NumeroEmpenho>2023NE03961</NumeroEmpenho><valorGlobal>2914,80</valorGlobal><saldo>2914,80</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="1987"><NumeroProcesso>2022-Q15ML</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00297/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31540</Id><NumeroEmpenho>2023NE00485</NumeroEmpenho><valorGlobal>5880,00</valorGlobal><saldo>5880,00</saldo><nomeFornecedor>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2881877000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1988"><NumeroProcesso>2022-4VB7N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00321/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31541</Id><NumeroEmpenho>2023NE00512</NumeroEmpenho><valorGlobal>192,10</valorGlobal><saldo>192,10</saldo><nomeFornecedor>BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28345933000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="1989"><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31543</Id><NumeroEmpenho>2023NE00910</NumeroEmpenho><valorGlobal>3699,00</valorGlobal><saldo>3699,00</saldo><nomeFornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31137681000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS </fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="1990"><NumeroProcesso>2022-G19K8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00434/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31544</Id><NumeroEmpenho>2023NE00675</NumeroEmpenho><valorGlobal>9659,90</valorGlobal><saldo>9659,90</saldo><nomeFornecedor>INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4040383000182</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2036"><NumeroProcesso>2022-XFQQ2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00581/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31624</Id><NumeroEmpenho>2023NE03126</NumeroEmpenho><valorGlobal>1032,00</valorGlobal><saldo>1032,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL 1 ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2037"><NumeroProcesso>2022-LXTP9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>31625</Id><NumeroEmpenho>2023NE03057</NumeroEmpenho><valorGlobal>1534450,00</valorGlobal><saldo>1534450,00</saldo><nomeFornecedor>CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30088923000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2038"><NumeroProcesso>2022-29R6V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00502/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31639</Id><NumeroEmpenho>2023NE02972</NumeroEmpenho><valorGlobal>36528,00</valorGlobal><saldo>36528,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2039"><NumeroProcesso>2022-1S6D0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01677/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31640</Id><NumeroEmpenho>2023NE05739 </NumeroEmpenho><valorGlobal>296,46</valorGlobal><saldo>296,46</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2040"><NumeroProcesso>2021-GWRC1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00756/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31641</Id><NumeroEmpenho>2023NE03392</NumeroEmpenho><valorGlobal>829,91</valorGlobal><saldo>829,91</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2041"><NumeroProcesso>2021-GWRC1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00758/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31642</Id><NumeroEmpenho>2023NE03394</NumeroEmpenho><valorGlobal>452,99</valorGlobal><saldo>452,99</saldo><nomeFornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA (FILIAL)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17700763000300</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2042"><NumeroProcesso>2023-HCN1J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>31643</Id><NumeroEmpenho>2023NE00440</NumeroEmpenho><valorGlobal>5132,00</valorGlobal><saldo>5132,00</saldo><nomeFornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7039651000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2043"><NumeroProcesso>2022-9N4VH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00328/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31644</Id><NumeroEmpenho>2023NE00529</NumeroEmpenho><valorGlobal>570,00</valorGlobal><saldo>570,00</saldo><nomeFornecedor>ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28911309000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2044"><NumeroProcesso>2023-K74SP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/PGE/00164/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>31645</Id><NumeroEmpenho>2023NE00164</NumeroEmpenho><valorGlobal>4554,00</valorGlobal><saldo>4554,00</saldo><nomeFornecedor>SEMOB - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>394726000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904901 - AUXILIO TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="2045"><NumeroProcesso>2022-MCV47</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01206/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31646</Id><NumeroEmpenho>2023NE04551</NumeroEmpenho><valorGlobal>2254,20</valorGlobal><saldo>2254,20</saldo><nomeFornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>58430828000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2046"><NumeroProcesso>2022-7V0G9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00360/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31647</Id><NumeroEmpenho>2023NE00575</NumeroEmpenho><valorGlobal>8617,67</valorGlobal><saldo>8617,67</saldo><nomeFornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4550922000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2047"><NumeroProcesso>2022-7V0G9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00362/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31648</Id><NumeroEmpenho>2023NE00576</NumeroEmpenho><valorGlobal>669,00</valorGlobal><saldo>669,00</saldo><nomeFornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21296343000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2048"><NumeroProcesso>2022-FWBF7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01588/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31649</Id><NumeroEmpenho>2023NE05410</NumeroEmpenho><valorGlobal>120,00</valorGlobal><saldo>120,00</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2049"><NumeroProcesso>2022-NHH3K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00028/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>31650</Id><NumeroEmpenho>2023NE00208 </NumeroEmpenho><valorGlobal>30120,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2050"><NumeroProcesso>2021-LZM6W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01375/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31651</Id><NumeroEmpenho>2023NE04874 2</NumeroEmpenho><valorGlobal>14440,50</valorGlobal><saldo>14440,50</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36396059000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2051"><NumeroProcesso>2021-4GDGK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00541/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31652</Id><NumeroEmpenho>2023NE00826</NumeroEmpenho><valorGlobal>169,80</valorGlobal><saldo>169,80</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2052"><NumeroProcesso>2022-927P1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01853/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31653</Id><NumeroEmpenho>2023NE06108</NumeroEmpenho><valorGlobal>249,00</valorGlobal><saldo>249,00</saldo><nomeFornecedor>ROSELKY GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27353630000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2053"><NumeroProcesso>2021-78PQ3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00533/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31654</Id><NumeroEmpenho>2023NE00817</NumeroEmpenho><valorGlobal>697,50</valorGlobal><saldo>697,50</saldo><nomeFornecedor>MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39309927000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2054"><NumeroProcesso>2022-8HLW4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00524/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31655</Id><NumeroEmpenho>2023NE00804</NumeroEmpenho><valorGlobal>1642,34</valorGlobal><saldo>1642,34</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2055"><NumeroProcesso>2022-8HLW4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00527/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31656</Id><NumeroEmpenho>2023NE00807</NumeroEmpenho><valorGlobal>15260,00</valorGlobal><saldo>15260,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2056"><NumeroProcesso>2022-DCX1F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01805/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31657</Id><NumeroEmpenho>2023NE06067</NumeroEmpenho><valorGlobal>1248,00</valorGlobal><saldo>1248,00</saldo><nomeFornecedor>L.D. FARMACEUTICA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15772566000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2057"><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/DETRAN/00027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31658</Id><NumeroEmpenho>2023NE03805</NumeroEmpenho><valorGlobal>2650,96</valorGlobal><saldo>2650,96</saldo><nomeFornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39709960000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0271000001 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO - TAXAS - DETRAN</fonteRecurso><programaTrabalho>452020612208002070 - AU - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="2058"><NumeroProcesso>2022-P1343</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00460/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31659</Id><NumeroEmpenho>2023NE02931</NumeroEmpenho><valorGlobal>7437,60</valorGlobal><saldo>7437,60</saldo><nomeFornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10588595001092</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2059"><NumeroProcesso>2023-25NMH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00057/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>31662</Id><NumeroEmpenho>2023NE02498</NumeroEmpenho><valorGlobal>174,40</valorGlobal><saldo>174,40</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2060"><NumeroProcesso>2021-V52BC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00978/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31663</Id><NumeroEmpenho>2023NE03959 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1210,00</valorGlobal><saldo>1210,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2065"><NumeroProcesso>2022-RHP0W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31668</Id><NumeroEmpenho>2023NE00147</NumeroEmpenho><valorGlobal>2043,40</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32838277000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2067"><NumeroProcesso>2022-5J5L7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01225/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31670</Id><NumeroEmpenho>2023NE04536</NumeroEmpenho><valorGlobal>5120,00</valorGlobal><saldo>5120,00</saldo><nomeFornecedor>ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13540305000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2075"><NumeroProcesso>2022-P1343</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01799/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31678</Id><NumeroEmpenho>2023NE06017</NumeroEmpenho><valorGlobal>14875,20</valorGlobal><saldo>14875,20</saldo><nomeFornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10588595001092</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2076"><NumeroProcesso>2023-MM1SN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31679</Id><NumeroEmpenho>2023NE00076</NumeroEmpenho><valorGlobal>14450,00</valorGlobal><saldo>14450,00</saldo><nomeFornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4198254000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904018 - TI: LICENCA TEMPORARIA DE SOFTWARE</naturezaDespesa></row>
<row _id="2077"><NumeroProcesso>2022-Z2L60</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31686</Id><NumeroEmpenho>2023NE00001</NumeroEmpenho><valorGlobal>21212,00</valorGlobal><saldo>21212,00</saldo><nomeFornecedor>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4912965000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2078"><NumeroProcesso>2022-P36D9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00482/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31687</Id><NumeroEmpenho>2023NE02943</NumeroEmpenho><valorGlobal>3144,00</valorGlobal><saldo>3144,00</saldo><nomeFornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39709960000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2079"><NumeroProcesso>2021-BZRB1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00491/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31688</Id><NumeroEmpenho>2023NE03001</NumeroEmpenho><valorGlobal>308,00</valorGlobal><saldo>308,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2080"><NumeroProcesso>2022-3L4VR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00652/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31689</Id><NumeroEmpenho>2023NE03263 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1800,00</valorGlobal><saldo>1800,00</saldo><nomeFornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA (FILIAL)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17700763000300</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2081"><NumeroProcesso>2022-P3WQD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00549/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31690</Id><NumeroEmpenho>2023NE03086</NumeroEmpenho><valorGlobal>6324,89</valorGlobal><saldo>6324,89</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2086"><NumeroProcesso>2021-5DH47</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31696</Id><NumeroEmpenho>2023NE00002</NumeroEmpenho><valorGlobal>10589,85</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8650845000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2087"><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02171/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31697</Id><NumeroEmpenho>2023NE07136</NumeroEmpenho><valorGlobal>6003,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VSOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39154264000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2088"><NumeroProcesso>2022-C3LJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00631/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31698</Id><NumeroEmpenho>2023NE00973</NumeroEmpenho><valorGlobal>4264,00</valorGlobal><saldo>4264,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2089"><NumeroProcesso>2022-Q15ML</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02295/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31699</Id><NumeroEmpenho>2023NE07768</NumeroEmpenho><valorGlobal>1844,00</valorGlobal><saldo>1844,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2095"><NumeroProcesso>2022-C4V80</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01651/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31721</Id><NumeroEmpenho>2023NE05560 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5919,60</valorGlobal><saldo>5919,60</saldo><nomeFornecedor>ELFA MEDICAMENTOS S A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9053134000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2110"><NumeroProcesso>2022-DSP80</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01534/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31739</Id><NumeroEmpenho>2023NE05277</NumeroEmpenho><valorGlobal>1080,75</valorGlobal><saldo>1080,75</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2120"><NumeroProcesso>2023-NF5CH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31750</Id><NumeroEmpenho>2023NE00288</NumeroEmpenho><valorGlobal>150,80</valorGlobal><saldo>150,80</saldo><nomeFornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9461647000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904034 - TI: CERTIFICADO DIGITAL </naturezaDespesa></row>
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<row _id="2123"><NumeroProcesso>2022-479DS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00169/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31758</Id><NumeroEmpenho>2023NE00270</NumeroEmpenho><valorGlobal>2080,20</valorGlobal><saldo>2080,20</saldo><nomeFornecedor>MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35625405000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2124"><NumeroProcesso>2022-Z8VWZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01914/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31759</Id><NumeroEmpenho>2023NE06453</NumeroEmpenho><valorGlobal>2130,00</valorGlobal><saldo>2130,00</saldo><nomeFornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6628333000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2138"><NumeroProcesso>2021-DZWW2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31792</Id><NumeroEmpenho>2023NE00071</NumeroEmpenho><valorGlobal>3808,00</valorGlobal><saldo>3808,00</saldo><nomeFornecedor>DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31556536000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2142"><NumeroProcesso>2022-8Q9B0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00301/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31796</Id><NumeroEmpenho>2023NE01782</NumeroEmpenho><valorGlobal>2345,43</valorGlobal><saldo>2345,43</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2146"><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31802</Id><NumeroEmpenho>2023NE00549</NumeroEmpenho><valorGlobal>3149,96</valorGlobal><saldo>3149,96</saldo><nomeFornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32102852000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS </fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="2147"><NumeroProcesso>2022-7DZG8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00048/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>31803</Id><NumeroEmpenho>2023NE05087</NumeroEmpenho><valorGlobal>6512,00</valorGlobal><saldo>6512,00</saldo><nomeFornecedor>GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9426307000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2148"><NumeroProcesso>2021-N6NML</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>31804</Id><NumeroEmpenho>2023NE03891</NumeroEmpenho><valorGlobal>100000,00</valorGlobal><saldo>100000,00</saldo><nomeFornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2352322000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2150"><NumeroProcesso>2022-FVS44</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01815/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31806</Id><NumeroEmpenho>2023NE05991</NumeroEmpenho><valorGlobal>8319,12</valorGlobal><saldo>8319,12</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2151"><NumeroProcesso>2022-GD6JG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00563/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31807</Id><NumeroEmpenho>2023NE00863</NumeroEmpenho><valorGlobal>11200,00</valorGlobal><saldo>11200,00</saldo><nomeFornecedor>A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>38140640000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2152"><NumeroProcesso>2022-77WQC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01836/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31808</Id><NumeroEmpenho>2023NE06002</NumeroEmpenho><valorGlobal>514,08</valorGlobal><saldo>514,08</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2153"><NumeroProcesso>2022-Q55D5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01925/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31810</Id><NumeroEmpenho>2023NE06617</NumeroEmpenho><valorGlobal>286,20</valorGlobal><saldo>286,20</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2154"><NumeroProcesso>2023-KHGPQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00061/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>31811</Id><NumeroEmpenho>2023NE07181</NumeroEmpenho><valorGlobal>28801,49</valorGlobal><saldo>28801,49</saldo><nomeFornecedor>PH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39392667000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2155"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00128/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>31812</Id><NumeroEmpenho>2023NE05732 </NumeroEmpenho><valorGlobal>174,40</valorGlobal><saldo>174,40</saldo><nomeFornecedor>ELDER GERALDO DE SOUZA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>50267159668</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2156"><NumeroProcesso>2021-BK3FQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02109/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31813</Id><NumeroEmpenho>2023NE07236</NumeroEmpenho><valorGlobal>14477,18</valorGlobal><saldo>14477,18</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2178"><NumeroProcesso>2022-XRH3X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02246/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31878</Id><NumeroEmpenho>2023NE07663</NumeroEmpenho><valorGlobal>916,20</valorGlobal><saldo>916,20</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2214"><NumeroProcesso>2022-1S6D0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00249/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>31951</Id><NumeroEmpenho>2023NE01403 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1668,85</valorGlobal><saldo>1668,85</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2275"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00079/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32063</Id><NumeroEmpenho>2023NE00159</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Kinda Rodrigues Conceição 04536017585</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19387464000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2281"><NumeroProcesso>2022-CBCL0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02503/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32069</Id><NumeroEmpenho>2023NE08265</NumeroEmpenho><valorGlobal>9624,00</valorGlobal><saldo>9624,00</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2283"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00095/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32072</Id><NumeroEmpenho>2023NE00186</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Frederico Castilho Pontes Dias 00592156745</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22841261000177</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2284"><NumeroProcesso>2022-JFJLP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02587/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32073</Id><NumeroEmpenho>2023NE08554</NumeroEmpenho><valorGlobal>484,80</valorGlobal><saldo>484,80</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2287"><NumeroProcesso>2021-R3TNZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00156/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32092</Id><NumeroEmpenho>2023NE00506</NumeroEmpenho><valorGlobal>3293,07</valorGlobal><saldo>3293,07</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2289"><NumeroProcesso>2022-JFJLP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00508/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32096</Id><NumeroEmpenho>2023NE03038 </NumeroEmpenho><valorGlobal>119,70</valorGlobal><saldo>119,70</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2290"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00035/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>32097</Id><NumeroEmpenho>2023NE02219 </NumeroEmpenho><valorGlobal>7469,27</valorGlobal><saldo>7469,27</saldo><nomeFornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2329485000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338089 - 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2357"><NumeroProcesso>2022-KF43X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00163/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32206</Id><NumeroEmpenho>2023NE00257</NumeroEmpenho><valorGlobal>5358,00</valorGlobal><saldo>5358,00</saldo><nomeFornecedor>LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17159229000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2382"><NumeroProcesso>2022-01CQ0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01219/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32275</Id><NumeroEmpenho>2023NE04544</NumeroEmpenho><valorGlobal>416,45</valorGlobal><saldo>416,45</saldo><nomeFornecedor>DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31556536000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2383"><NumeroProcesso>2021-RFLDH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00082/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32276</Id><NumeroEmpenho>2023NE03072</NumeroEmpenho><valorGlobal>2182020,19</valorGlobal><saldo>2182020,19</saldo><nomeFornecedor>ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13118774000163</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200331673 - MAAREEM - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905230 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2384"><NumeroProcesso>2022-2236F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01236/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32278</Id><NumeroEmpenho>2023NE04571</NumeroEmpenho><valorGlobal>11601,00</valorGlobal><saldo>11601,00</saldo><nomeFornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4307650001298</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2385"><NumeroProcesso>2022-J0JRP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00416/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32279</Id><NumeroEmpenho>2023NE00660 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3804,00</valorGlobal><saldo>3804,00</saldo><nomeFornecedor>AUGUSTINHO COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7797741000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2387"><NumeroProcesso>2021-J4730</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02100/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32282</Id><NumeroEmpenho>2023NE07194</NumeroEmpenho><valorGlobal>10872,68</valorGlobal><saldo>10872,68</saldo><nomeFornecedor>NOVARTIS BIOCIENCIAS SA - FILIAL SP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56994502002779</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2389"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00095/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32284</Id><NumeroEmpenho>2023NE04592</NumeroEmpenho><valorGlobal>114240,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30793251000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2390"><NumeroProcesso>2022-1G8RQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00640/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32285</Id><NumeroEmpenho>2023NE00987</NumeroEmpenho><valorGlobal>23880,00</valorGlobal><saldo>23880,00</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2401"><NumeroProcesso>2022-SH5WD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00360/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32313</Id><NumeroEmpenho>2023NE02081 </NumeroEmpenho><valorGlobal>6013,72</valorGlobal><saldo>6013,72</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2402"><NumeroProcesso>2022-1QLS4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00383/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32314</Id><NumeroEmpenho>2023NE02571</NumeroEmpenho><valorGlobal>304,02</valorGlobal><saldo>304,02</saldo><nomeFornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2403"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>32315</Id><NumeroEmpenho>2023NE01173</NumeroEmpenho><valorGlobal>2792,06</valorGlobal><saldo>2792,06</saldo><nomeFornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2329485000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1212200326677 - 6677 -  PROMOCAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="2404"><NumeroProcesso>2022-1TDWL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00712/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32316</Id><NumeroEmpenho>2023NE01099</NumeroEmpenho><valorGlobal>9525,20</valorGlobal><saldo>9525,20</saldo><nomeFornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2405"><NumeroProcesso>2022-4T4RT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32317</Id><NumeroEmpenho>2023NE01342</NumeroEmpenho><valorGlobal>24000,00</valorGlobal><saldo>24000,00</saldo><nomeFornecedor>MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5656062000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>50100010 - Outros Recursos não Vinculados/Administração Indireta </fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2406"><NumeroProcesso>2022-KF43X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00777/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32318</Id><NumeroEmpenho>2023NE01198</NumeroEmpenho><valorGlobal>9499,00</valorGlobal><saldo>9499,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2407"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00074/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>32319</Id><NumeroEmpenho>2023NE00309</NumeroEmpenho><valorGlobal>9459,10</valorGlobal><saldo>9459,10</saldo><nomeFornecedor>SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16502551000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>1752000002 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB</fonteRecurso><programaTrabalho>26451015425160000 - 2516FI0099 - ENGENHARIA DE TRANSITO E MOB</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903921 - MANUTENCAO E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2408"><NumeroProcesso>2023-961BM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEMOBI/00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>32320</Id><NumeroEmpenho>2023NE00006</NumeroEmpenho><valorGlobal>84518,99</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CONDOMÍNIO DO ED RS TRADE TOWER</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809196000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>1500000000 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS</fonteRecurso><programaTrabalho>26.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903902 - CONDOMINIOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2409"><NumeroProcesso>2022-P08T7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02793/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32321</Id><NumeroEmpenho>2023NE09054</NumeroEmpenho><valorGlobal>745,20</valorGlobal><saldo>745,20</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2410"><NumeroProcesso>2022-646D8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02787/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32322</Id><NumeroEmpenho>2023NE09043</NumeroEmpenho><valorGlobal>141,60</valorGlobal><saldo>141,60</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2411"><NumeroProcesso>2021-00R5V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00228/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32323</Id><NumeroEmpenho>2023NE00361</NumeroEmpenho><valorGlobal>973,80</valorGlobal><saldo>973,80</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2412"><NumeroProcesso>2021-XQR49</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01079/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32324</Id><NumeroEmpenho>2023NE04204</NumeroEmpenho><valorGlobal>7722,72</valorGlobal><saldo>7722,72</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2413"><NumeroProcesso>2022-QHKBG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01465/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32325</Id><NumeroEmpenho>2023NE05100</NumeroEmpenho><valorGlobal>1498,20</valorGlobal><saldo>1498,20</saldo><nomeFornecedor>CM HOSPITALAR SA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12420164000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2414"><NumeroProcesso>2022-QPLDF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00447/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32326</Id><NumeroEmpenho>2023NE00698</NumeroEmpenho><valorGlobal>3316,50</valorGlobal><saldo>3316,50</saldo><nomeFornecedor>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>38860533000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2415"><NumeroProcesso>2022-8MRZV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00492/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32327</Id><NumeroEmpenho>2023NE00758</NumeroEmpenho><valorGlobal>1840,00</valorGlobal><saldo>1840,00</saldo><nomeFornecedor>CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29000107000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2416"><NumeroProcesso>2022-9Z2M1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01626/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32328</Id><NumeroEmpenho>2023NE05502</NumeroEmpenho><valorGlobal>289,20</valorGlobal><saldo>289,20</saldo><nomeFornecedor>L.D. FARMACEUTICA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15772566000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2417"><NumeroProcesso>2022-J0P97</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00512/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32329</Id><NumeroEmpenho>2023NE00790</NumeroEmpenho><valorGlobal>2752,20</valorGlobal><saldo>2752,20</saldo><nomeFornecedor>FFRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221001690</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2418"><NumeroProcesso>2021-WNM4Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01702/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32330</Id><NumeroEmpenho>2023NE05823</NumeroEmpenho><valorGlobal>12710,00</valorGlobal><saldo>12710,00</saldo><nomeFornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10588595001092</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2419"><NumeroProcesso>2022-6RW6K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00591/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32331</Id><NumeroEmpenho>2023NE00900</NumeroEmpenho><valorGlobal>143,20</valorGlobal><saldo>143,20</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2420"><NumeroProcesso>2022-F2D8N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02040/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32332</Id><NumeroEmpenho>2023NE07093</NumeroEmpenho><valorGlobal>122,40</valorGlobal><saldo>122,40</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2421"><NumeroProcesso>2022-VWZ88</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02054/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32333</Id><NumeroEmpenho>2023NE07120</NumeroEmpenho><valorGlobal>2848,80</valorGlobal><saldo>2848,80</saldo><nomeFornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4550922000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2422"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00134/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>32334</Id><NumeroEmpenho>2023NE05875 </NumeroEmpenho><valorGlobal>872,00</valorGlobal><saldo>872,00</saldo><nomeFornecedor>CINTIA CORSINI FERNANDES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2476059560</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2423"><NumeroProcesso>2022-4DTGG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00652/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32335</Id><NumeroEmpenho>2023NE01008</NumeroEmpenho><valorGlobal>72,00</valorGlobal><saldo>72,00</saldo><nomeFornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2424"><NumeroProcesso>2022-CRD5B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02329/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32336</Id><NumeroEmpenho>2023NE07874</NumeroEmpenho><valorGlobal>346,00</valorGlobal><saldo>346,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2425"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00076/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32337</Id><NumeroEmpenho>2023NE00158</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Rafael Hrasko Ltda.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44776143000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2426"><NumeroProcesso>2022-BVLV4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00074/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32338</Id><NumeroEmpenho>2023NE07830 </NumeroEmpenho><valorGlobal>192256,34</valorGlobal><saldo>192256,34</saldo><nomeFornecedor>J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27951336000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2427"><NumeroProcesso>2022-56S2D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00671/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32339</Id><NumeroEmpenho>2023NE01039</NumeroEmpenho><valorGlobal>5634,00</valorGlobal><saldo>5634,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2428"><NumeroProcesso>2022-BVLV4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00075/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32340</Id><NumeroEmpenho>2023NE07831</NumeroEmpenho><valorGlobal>3661,68</valorGlobal><saldo>3661,68</saldo><nomeFornecedor>ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46077082000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2429"><NumeroProcesso>2022-ZV400</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32341</Id><NumeroEmpenho>2023NE01103</NumeroEmpenho><valorGlobal>219600,00</valorGlobal><saldo>219600,00</saldo><nomeFornecedor>PS MED SERVICOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32583737000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2430"><NumeroProcesso>2022-H98KH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00674/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32342</Id><NumeroEmpenho>2023NE01042</NumeroEmpenho><valorGlobal>192,00</valorGlobal><saldo>192,00</saldo><nomeFornecedor>C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>48791685000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2431"><NumeroProcesso>2022-M4MKX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02623/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32344</Id><NumeroEmpenho>2023NE08569</NumeroEmpenho><valorGlobal>130,00</valorGlobal><saldo>130,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2432"><NumeroProcesso>2022-G9H9P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02608/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32345</Id><NumeroEmpenho>2023NE08596 </NumeroEmpenho><valorGlobal>11243,44</valorGlobal><saldo>11243,44</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2434"><NumeroProcesso>2022-195NJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02646/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32347</Id><NumeroEmpenho>2023NE08684 </NumeroEmpenho><valorGlobal>10150,00</valorGlobal><saldo>10150,00</saldo><nomeFornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31558431000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2435"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00151/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>32348</Id><NumeroEmpenho>2023NE06807</NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>FERNANDO DE SOUSA SANTANA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4336493642</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2436"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00151/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>32349</Id><NumeroEmpenho>2023NE06808</NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>FERNANDO DE SOUSA SANTANA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4336493642</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2437"><NumeroProcesso>2023-V226G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00154/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>32350</Id><NumeroEmpenho>2023NE07062</NumeroEmpenho><valorGlobal>872,00</valorGlobal><saldo>872,00</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2438"><NumeroProcesso>2022-G19K8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00737/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32351</Id><NumeroEmpenho>2023NE01144</NumeroEmpenho><valorGlobal>12750,00</valorGlobal><saldo>12750,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2440"><NumeroProcesso>2022-GBGPF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02639/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32353</Id><NumeroEmpenho>2023NE08662 </NumeroEmpenho><valorGlobal>951,30</valorGlobal><saldo>951,30</saldo><nomeFornecedor>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14013647000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2441"><NumeroProcesso>2022-1DC42</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00076/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32355</Id><NumeroEmpenho>2023NE00775</NumeroEmpenho><valorGlobal>577,50</valorGlobal><saldo>577,50</saldo><nomeFornecedor>FERREIRA SALES COMERCIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40693068000118</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2444"><NumeroProcesso>2022-BGJ91</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02682/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32358</Id><NumeroEmpenho>2023NE08742</NumeroEmpenho><valorGlobal>7267,96</valorGlobal><saldo>7267,96</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2445"><NumeroProcesso>2022-BGJ91</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02686/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32359</Id><NumeroEmpenho>2023NE08747</NumeroEmpenho><valorGlobal>421,20</valorGlobal><saldo>421,20</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2446"><NumeroProcesso>2022-NC5MK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02672/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32360</Id><NumeroEmpenho>2023NE08724 </NumeroEmpenho><valorGlobal>209,97</valorGlobal><saldo>209,97</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2447"><NumeroProcesso>2022-NC5MK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02673/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32361</Id><NumeroEmpenho>2023NE08725 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2799,69</valorGlobal><saldo>2799,69</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2448"><NumeroProcesso>2022-RKW44</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00038/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32365</Id><NumeroEmpenho>2023NE00097</NumeroEmpenho><valorGlobal>14,65</valorGlobal><saldo>14,65</saldo><nomeFornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3945035000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2449"><NumeroProcesso>2021-70251</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00212/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32366</Id><NumeroEmpenho>2023NE00619 </NumeroEmpenho><valorGlobal>269,98</valorGlobal><saldo>269,98</saldo><nomeFornecedor>TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35067853000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2451"><NumeroProcesso>2022-1G8RQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00393/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32369</Id><NumeroEmpenho>2023NE00633</NumeroEmpenho><valorGlobal>3780,00</valorGlobal><saldo>3780,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2452"><NumeroProcesso>2022-0SKVR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01616/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32370</Id><NumeroEmpenho>2023NE05521</NumeroEmpenho><valorGlobal>47,67</valorGlobal><saldo>47,67</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2453"><NumeroProcesso>2022-H2ZDN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01627/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32371</Id><NumeroEmpenho>2023NE05458</NumeroEmpenho><valorGlobal>3223,66</valorGlobal><saldo>3223,66</saldo><nomeFornecedor>A&amp;C COMERCIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10962026000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2456"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32374</Id><NumeroEmpenho>2023NE00068</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Carlos Frederico Barbosa Pinheiro 01349685496</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19473722000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2457"><NumeroProcesso>2023-0QTL3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00058/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32375</Id><NumeroEmpenho>2023NE00849</NumeroEmpenho><valorGlobal>36452,00</valorGlobal><saldo>36452,00</saldo><nomeFornecedor>MP COMERCIO E SERVICO LTDA -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19312691000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2458"><NumeroProcesso>2022-JPMJF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02600/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32376</Id><NumeroEmpenho>2023NE08582 </NumeroEmpenho><valorGlobal>284,75</valorGlobal><saldo>284,75</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2474"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00155/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32393</Id><NumeroEmpenho>NE07588,NE07589 </NumeroEmpenho><valorGlobal>88229,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BRATERM LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32759895000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2476"><NumeroProcesso>2022-3QR4R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/01044/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32398</Id><NumeroEmpenho>2023NE00112</NumeroEmpenho><valorGlobal>12482,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44942101000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2510"><NumeroProcesso>2022-3FJPQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02867/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32457</Id><NumeroEmpenho>2023NE09203</NumeroEmpenho><valorGlobal>1182,63</valorGlobal><saldo>1182,63</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2527"><NumeroProcesso>2022-MCV47</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02784/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32511</Id><NumeroEmpenho>2023NE09036,</NumeroEmpenho><valorGlobal>1027,62</valorGlobal><saldo>1027,62</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2541"><NumeroProcesso>2023-R5894</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00795/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32537</Id><NumeroEmpenho>2023NE01231</NumeroEmpenho><valorGlobal>3696,00</valorGlobal><saldo>3696,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL MG</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000215</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2542"><NumeroProcesso>2022-VXW12</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00792/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32538</Id><NumeroEmpenho>2023NE01227</NumeroEmpenho><valorGlobal>80,64</valorGlobal><saldo>80,64</saldo><nomeFornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2543"><NumeroProcesso>2023-25NMH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00057/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>32540</Id><NumeroEmpenho>2023NE02497 </NumeroEmpenho><valorGlobal>872,00</valorGlobal><saldo>872,00</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2544"><NumeroProcesso>2022-7F7BM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00864/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32541</Id><NumeroEmpenho>2023NE03661</NumeroEmpenho><valorGlobal>1011,16</valorGlobal><saldo>1011,16</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2545"><NumeroProcesso>2022-1TDWL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00293/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32542</Id><NumeroEmpenho>2023NE00484</NumeroEmpenho><valorGlobal>4827,00</valorGlobal><saldo>4827,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2546"><NumeroProcesso>2022-1S6D0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01049/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32543</Id><NumeroEmpenho>2023NE04055</NumeroEmpenho><valorGlobal>1304,10</valorGlobal><saldo>1304,10</saldo><nomeFornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10269296000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2548"><NumeroProcesso>2022-1P7B8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00309/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32545</Id><NumeroEmpenho>2023NE00501</NumeroEmpenho><valorGlobal>668,00</valorGlobal><saldo>668,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2549"><NumeroProcesso>2021-NQD5H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01357/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32546</Id><NumeroEmpenho>2023NE04870</NumeroEmpenho><valorGlobal>1784,00</valorGlobal><saldo>1784,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2551"><NumeroProcesso>2022-R1QFF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01347/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32548</Id><NumeroEmpenho>2023NE04798</NumeroEmpenho><valorGlobal>2694,91</valorGlobal><saldo>2694,91</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2552"><NumeroProcesso>2023-NLB5P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00036/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>32549</Id><NumeroEmpenho>2023NE02150</NumeroEmpenho><valorGlobal>13490,00</valorGlobal><saldo>13490,00</saldo><nomeFornecedor>N.P.PIASSI­ ENGENHARIA E PROJETOS ARQUITETONICOS ­ ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8585612000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2553"><NumeroProcesso>2021-G5B4J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00455/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32550</Id><NumeroEmpenho>2023NE00706</NumeroEmpenho><valorGlobal>7500,00</valorGlobal><saldo>7500,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2554"><NumeroProcesso>2022-J6G3M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01656/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32551</Id><NumeroEmpenho>2023NE05574 </NumeroEmpenho><valorGlobal>4580,00</valorGlobal><saldo>4580,00</saldo><nomeFornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2555"><NumeroProcesso>2022-BL5V8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01625/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32552</Id><NumeroEmpenho>2023NE05510</NumeroEmpenho><valorGlobal>9731,00</valorGlobal><saldo>9731,00</saldo><nomeFornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31558431000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2557"><NumeroProcesso>2021-7804L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CEPDEC/00013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>32554</Id><NumeroEmpenho>2023NE00013</NumeroEmpenho><valorGlobal>68375,40</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA -  EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21437902000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2566"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00035/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32575</Id><NumeroEmpenho>2023NE00070</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Luz Stella Rodriguez Cáceres 06010168740</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41206549000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339100432971 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS DE PATRIMONIO </programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2567"><NumeroProcesso>2022-QD23M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02534/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32576</Id><NumeroEmpenho>2023NE08356</NumeroEmpenho><valorGlobal>15500,00</valorGlobal><saldo>15500,00</saldo><nomeFornecedor>BAXTER HOSPITALAR LTDA (FILIAL - CABREUVA/SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49351786001152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2572"><NumeroProcesso>2021-L6LFH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00765/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32581</Id><NumeroEmpenho>2023NE01181</NumeroEmpenho><valorGlobal>1364,00</valorGlobal><saldo>1364,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2573"><NumeroProcesso>2022-6W1FZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02888/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32584</Id><NumeroEmpenho>2023NE09297</NumeroEmpenho><valorGlobal>17439,00</valorGlobal><saldo>17439,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2574"><NumeroProcesso>2023-SK62F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>32589</Id><NumeroEmpenho>2023NE01039</NumeroEmpenho><valorGlobal>12332,00</valorGlobal><saldo>12332,00</saldo><nomeFornecedor>REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39637509000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2575"><NumeroProcesso>2022-56C2W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00768/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32590</Id><NumeroEmpenho>2023NE03405</NumeroEmpenho><valorGlobal>10350,20</valorGlobal><saldo>10350,20</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2576"><NumeroProcesso>2021-BJXRL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01081/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32591</Id><NumeroEmpenho>2023NE04188</NumeroEmpenho><valorGlobal>6125,00</valorGlobal><saldo>6125,00</saldo><nomeFornecedor>BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18269125000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2577"><NumeroProcesso>2022-BGJ91</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01132/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32592</Id><NumeroEmpenho>2023NE04346</NumeroEmpenho><valorGlobal>184,00</valorGlobal><saldo>184,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2579"><NumeroProcesso>2022-BGJ91</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01135/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32594</Id><NumeroEmpenho>2023NE04349</NumeroEmpenho><valorGlobal>344,99</valorGlobal><saldo>344,99</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2580"><NumeroProcesso>2022-0K86K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01131/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32596</Id><NumeroEmpenho>2023NE04341</NumeroEmpenho><valorGlobal>4029,50</valorGlobal><saldo>4029,50</saldo><nomeFornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14296864000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2581"><NumeroProcesso>2022-P08T7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00359/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32597</Id><NumeroEmpenho>2023NE00569</NumeroEmpenho><valorGlobal>69880,08</valorGlobal><saldo>69880,08</saldo><nomeFornecedor>NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20344116000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2582"><NumeroProcesso>2022-8Q9B0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01208/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32598</Id><NumeroEmpenho>2023NE04556</NumeroEmpenho><valorGlobal>2819,03</valorGlobal><saldo>2819,03</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2583"><NumeroProcesso>2021-HKRXT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01412/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32599</Id><NumeroEmpenho>2023NE05011</NumeroEmpenho><valorGlobal>3437,76</valorGlobal><saldo>3437,76</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2584"><NumeroProcesso>2022-H2ZDN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00496/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32600</Id><NumeroEmpenho>2023NE00766</NumeroEmpenho><valorGlobal>2840,00</valorGlobal><saldo>2840,00</saldo><nomeFornecedor>A&amp;C COMERCIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10962026000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2585"><NumeroProcesso>2022-W43D7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00789/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>32601</Id><NumeroEmpenho>2022NE00789</NumeroEmpenho><valorGlobal>251359,08</valorGlobal><saldo>251359,08</saldo><nomeFornecedor>FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>53777835000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2586"><NumeroProcesso>2022-VWZ88</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02140/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32602</Id><NumeroEmpenho>2023NE07265</NumeroEmpenho><valorGlobal>1387,20</valorGlobal><saldo>1387,20</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (MATRIZ)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2587"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32603</Id><NumeroEmpenho>2023NE00101</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Cristiana Gimenes P. dos Santos Produções Artísticas</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18512910000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2588"><NumeroProcesso>2021-P8JRG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32604</Id><NumeroEmpenho>2023NE00206</NumeroEmpenho><valorGlobal>946,50</valorGlobal><saldo>946,50</saldo><nomeFornecedor>DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22193764000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2589"><NumeroProcesso>2021-Q4T22</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32605</Id><NumeroEmpenho>2023NE00272</NumeroEmpenho><valorGlobal>1965,00</valorGlobal><saldo>1965,00</saldo><nomeFornecedor>PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (FILIAL ES)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8228010000433</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2590"><NumeroProcesso>2022-56T7X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02340/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32606</Id><NumeroEmpenho>2023NE07900</NumeroEmpenho><valorGlobal>6090,54</valorGlobal><saldo>6090,54</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2591"><NumeroProcesso>2023-VG76S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02359/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32607</Id><NumeroEmpenho>2023NE07899</NumeroEmpenho><valorGlobal>1185,85</valorGlobal><saldo>1185,85</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2598"><NumeroProcesso>2023-6J187</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00065/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32616</Id><NumeroEmpenho>2023NE00870</NumeroEmpenho><valorGlobal>4399,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CONECTA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44462884000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2599"><NumeroProcesso>2023-ZD4NM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00150/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>32617</Id><NumeroEmpenho>2023NE06803 </NumeroEmpenho><valorGlobal>872,00</valorGlobal><saldo>872,00</saldo><nomeFornecedor>THALYSON DA SILVA CORDEIRO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12664296701</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2600"><NumeroProcesso>2022-R1QFF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02670/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32618</Id><NumeroEmpenho>2023NE08721</NumeroEmpenho><valorGlobal>5347,71</valorGlobal><saldo>5347,71</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2601"><NumeroProcesso>2023-ZD4NM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00150/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>32619</Id><NumeroEmpenho>2023NE06804</NumeroEmpenho><valorGlobal>174,40</valorGlobal><saldo>174,40</saldo><nomeFornecedor>THALYSON DA SILVA CORDEIRO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12664296701</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2602"><NumeroProcesso>2021-NT4HB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00084/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32620</Id><NumeroEmpenho>2023NE08577</NumeroEmpenho><valorGlobal>328124,21</valorGlobal><saldo>328124,21</saldo><nomeFornecedor>BHIO SUPPLY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73297509000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2603"><NumeroProcesso>2022-695L1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00774/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32621</Id><NumeroEmpenho>2023NE01195</NumeroEmpenho><valorGlobal>1871,00</valorGlobal><saldo>1871,00</saldo><nomeFornecedor>POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (filial Sao Gonçalo/MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2881877000407</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2604"><NumeroProcesso>2021-NT4HB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00085/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32623</Id><NumeroEmpenho>2023NE08550</NumeroEmpenho><valorGlobal>89100,00</valorGlobal><saldo>89100,00</saldo><nomeFornecedor>WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54611678000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2605"><NumeroProcesso>2022-RQMP0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02782/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32624</Id><NumeroEmpenho>2023NE09030</NumeroEmpenho><valorGlobal>900,00</valorGlobal><saldo>900,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2606"><NumeroProcesso>2022-0Q9RS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02807/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32625</Id><NumeroEmpenho>2023NE09080</NumeroEmpenho><valorGlobal>32,00</valorGlobal><saldo>32,00</saldo><nomeFornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4214068000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2607"><NumeroProcesso>2022-MWT3C</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00782/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32626</Id><NumeroEmpenho>2023NE01203</NumeroEmpenho><valorGlobal>5018,80</valorGlobal><saldo>5018,80</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2608"><NumeroProcesso>2023-14WXG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32627</Id><NumeroEmpenho>2023NE00111</NumeroEmpenho><valorGlobal>163880,00</valorGlobal><saldo>163880,00</saldo><nomeFornecedor>EDITORA FORUM LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41769803000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</naturezaDespesa></row>
<row _id="2609"><NumeroProcesso>2021-V8SLT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02800/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32628</Id><NumeroEmpenho>2023NE09067</NumeroEmpenho><valorGlobal>335,52</valorGlobal><saldo>335,52</saldo><nomeFornecedor>DIAMEDILH ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2060476000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2610"><NumeroProcesso>2022-8TWW7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SECOM/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>32634</Id><NumeroEmpenho>00021</NumeroEmpenho><valorGlobal>130,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9461647000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2412200492070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903934 - TI: CERTIFICADO DIGITAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="2611"><NumeroProcesso>2022-P9X92</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00306/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32635</Id><NumeroEmpenho>2023NE01798</NumeroEmpenho><valorGlobal>1940,64</valorGlobal><saldo>1940,64</saldo><nomeFornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA FILIAL SP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9944371000368</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2612"><NumeroProcesso>2022-3ZQP3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00939/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32636</Id><NumeroEmpenho>2023NE03921</NumeroEmpenho><valorGlobal>475,59</valorGlobal><saldo>475,59</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2613"><NumeroProcesso>2023-966R5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32637</Id><NumeroEmpenho>2023NE00336</NumeroEmpenho><valorGlobal>549,30</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>61198164000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2614"><NumeroProcesso>2022-5V97W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01341/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32639</Id><NumeroEmpenho>2023NE04847</NumeroEmpenho><valorGlobal>992,46</valorGlobal><saldo>992,46</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2615"><NumeroProcesso>2022-878W4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01378/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32640</Id><NumeroEmpenho>2023NE04917</NumeroEmpenho><valorGlobal>31,83</valorGlobal><saldo>31,83</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2616"><NumeroProcesso>2022-WGHVM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01373/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32641</Id><NumeroEmpenho>2023NE04873 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3182,88</valorGlobal><saldo>3182,88</saldo><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2617"><NumeroProcesso>2023-GX8TP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00036/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32642</Id><NumeroEmpenho>2023NE00332</NumeroEmpenho><valorGlobal>72000,00</valorGlobal><saldo>72000,00</saldo><nomeFornecedor>SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3184220000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2618"><NumeroProcesso>2021-ZS725</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01506/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32643</Id><NumeroEmpenho>2023NE05213</NumeroEmpenho><valorGlobal>5200,55</valorGlobal><saldo>5200,55</saldo><nomeFornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32102852000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2619"><NumeroProcesso>2020-B3QV6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32644</Id><NumeroEmpenho>2023NE03337</NumeroEmpenho><valorGlobal>9487,50</valorGlobal><saldo>9487,50</saldo><nomeFornecedor>LEONARDO SOARES LIMA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19671702000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2620"><NumeroProcesso>2022-59V7R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00509/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32645</Id><NumeroEmpenho>2023NE00783</NumeroEmpenho><valorGlobal>5920,00</valorGlobal><saldo>5920,00</saldo><nomeFornecedor>SISPACK MEDICAL LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54565478000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2621"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00106/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>32646</Id><NumeroEmpenho>2023NE04581 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>DOUGLAS BOLDRINI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12433877776</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>12.125. 0032. 6680  -     - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO </programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2622"><NumeroProcesso>2022-9N004</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00536/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32647</Id><NumeroEmpenho>2023NE00821</NumeroEmpenho><valorGlobal>9599,60</valorGlobal><saldo>9599,60</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2623"><NumeroProcesso>2022-29LJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32648</Id><NumeroEmpenho>2023ne00338</NumeroEmpenho><valorGlobal>30184,11</valorGlobal><saldo>30184,11</saldo><nomeFornecedor>C L COSTA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17884676000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</fonteRecurso><programaTrabalho>19.363.0051.2222 - EICEET - ESTRUTURAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905234 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2624"><NumeroProcesso>2022-4WS0R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01855/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32649</Id><NumeroEmpenho>2023NE06148</NumeroEmpenho><valorGlobal>4928,00</valorGlobal><saldo>4928,00</saldo><nomeFornecedor>VIVA BEM JACARAIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30322971000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2625"><NumeroProcesso>2022-PQZF2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02043/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32650</Id><NumeroEmpenho>2023NE06943</NumeroEmpenho><valorGlobal>3192,00</valorGlobal><saldo>3192,00</saldo><nomeFornecedor>DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27265958000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2630"><NumeroProcesso>2022-RHP0W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00172/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32678</Id><NumeroEmpenho>2023NE00478</NumeroEmpenho><valorGlobal>1986,00</valorGlobal><saldo>1986,00</saldo><nomeFornecedor>R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32838277000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2633"><NumeroProcesso>2022-095BK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00103/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32681</Id><NumeroEmpenho>2023NE00183</NumeroEmpenho><valorGlobal>17460,00</valorGlobal><saldo>17460,00</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2634"><NumeroProcesso>2022-GD6JG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00566/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32682</Id><NumeroEmpenho>2023NE00865</NumeroEmpenho><valorGlobal>7560,00</valorGlobal><saldo>7560,00</saldo><nomeFornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA (FILIAL)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17700763000300</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2636"><NumeroProcesso>2021-0FZFX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00499/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32684</Id><NumeroEmpenho>2023NE03008</NumeroEmpenho><valorGlobal>1768,81</valorGlobal><saldo>1768,81</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2637"><NumeroProcesso>2022-N969D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00764/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32685</Id><NumeroEmpenho>2023NE03404</NumeroEmpenho><valorGlobal>552,00</valorGlobal><saldo>552,00</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2638"><NumeroProcesso>2022-XS6GP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00809/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32687</Id><NumeroEmpenho>2023NE03484</NumeroEmpenho><valorGlobal>9922,65</valorGlobal><saldo>9922,65</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2639"><NumeroProcesso>2022-F416M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00843/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32688</Id><NumeroEmpenho>2023NE03646</NumeroEmpenho><valorGlobal>6665,00</valorGlobal><saldo>6665,00</saldo><nomeFornecedor>BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28345933000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2640"><NumeroProcesso>2021-31DQ5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00855/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32689</Id><NumeroEmpenho>2023NE03664</NumeroEmpenho><valorGlobal>3375,54</valorGlobal><saldo>3375,54</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2641"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00051/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>32690</Id><NumeroEmpenho>2023NE02416</NumeroEmpenho><valorGlobal>6199,38</valorGlobal><saldo>6199,38</saldo><nomeFornecedor>LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2615012000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338089 - 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="2642"><NumeroProcesso>2021-4GDGK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00252/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32691</Id><NumeroEmpenho>2023NE00427</NumeroEmpenho><valorGlobal>80,00</valorGlobal><saldo>80,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2643"><NumeroProcesso>2022-Q0X3H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00933/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32692</Id><NumeroEmpenho>2023NE03898</NumeroEmpenho><valorGlobal>153,20</valorGlobal><saldo>153,20</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2644"><NumeroProcesso>2022-5PLD4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00981/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32693</Id><NumeroEmpenho>2023NE03929</NumeroEmpenho><valorGlobal>15998,00</valorGlobal><saldo>15998,00</saldo><nomeFornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2645"><NumeroProcesso>2021-06Z31</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00291/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32694</Id><NumeroEmpenho>2023NE00480</NumeroEmpenho><valorGlobal>3200,00</valorGlobal><saldo>3200,00</saldo><nomeFornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5439635000456</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2646"><NumeroProcesso>2022-BQRF2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32695</Id><NumeroEmpenho>2023NE00051</NumeroEmpenho><valorGlobal>7900,00</valorGlobal><saldo>7900,00</saldo><nomeFornecedor>GEDSON VINICIUS FAIRICH ASCASSIBAS 17544355721 - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27132779000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0159000009 - Transferencias Financeiras a Fundos</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2647"><NumeroProcesso>2021-VS259</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01067/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32697</Id><NumeroEmpenho>2023NE04180</NumeroEmpenho><valorGlobal>8142,33</valorGlobal><saldo>8142,33</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2648"><NumeroProcesso>2021-WXDKV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01114/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32698</Id><NumeroEmpenho>2023NE04289</NumeroEmpenho><valorGlobal>10235,00</valorGlobal><saldo>10235,00</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2649"><NumeroProcesso>2022-V9PJW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01076/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32699</Id><NumeroEmpenho>2023NE04166</NumeroEmpenho><valorGlobal>1650,00</valorGlobal><saldo>1650,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2650"><NumeroProcesso>2022-BGJ91</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01136/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32700</Id><NumeroEmpenho>2023NE04350</NumeroEmpenho><valorGlobal>6433,21</valorGlobal><saldo>6433,21</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2651"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32701</Id><NumeroEmpenho>2023NE00163</NumeroEmpenho><valorGlobal>978,55</valorGlobal><saldo>978,55</saldo><nomeFornecedor>R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32838277000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2652"><NumeroProcesso>2022-3LGHF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01237/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32702</Id><NumeroEmpenho>2023NE04586</NumeroEmpenho><valorGlobal>1175,00</valorGlobal><saldo>1175,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2653"><NumeroProcesso>2021-5X8X0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32703</Id><NumeroEmpenho>2023NE00133 </NumeroEmpenho><valorGlobal>16978,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ESMERALDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43075537000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2654"><NumeroProcesso>2021-F5HD7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01254/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32705</Id><NumeroEmpenho>2023NE04671</NumeroEmpenho><valorGlobal>101,40</valorGlobal><saldo>101,40</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2655"><NumeroProcesso>2023-JKG9K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32706</Id><NumeroEmpenho>2023NE00008</NumeroEmpenho><valorGlobal>30180,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PEQUIM TEXTIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9344716000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2656"><NumeroProcesso>2022-RZ26J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00420/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32709</Id><NumeroEmpenho>2023NE00665</NumeroEmpenho><valorGlobal>1554,00</valorGlobal><saldo>1554,00</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2657"><NumeroProcesso>2022-WSM4W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>32710</Id><NumeroEmpenho>2023NE03076</NumeroEmpenho><valorGlobal>7500,00</valorGlobal><saldo>7500,00</saldo><nomeFornecedor>REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39637509000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2658"><NumeroProcesso>2019-FCVZ7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32711</Id><NumeroEmpenho>2023NE00004</NumeroEmpenho><valorGlobal>1257537,82</valorGlobal><saldo>1257537,82</saldo><nomeFornecedor>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>72381189001001</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2659"><NumeroProcesso>2023-401L6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00114/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32713</Id><NumeroEmpenho>2023NE00048</NumeroEmpenho><valorGlobal>10168,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>F. CAMPAGNOLI JUNIOR DO MERGULHO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35967215000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2660"><NumeroProcesso>2022-5CGDN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01501/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32714</Id><NumeroEmpenho>2023NE05200 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2530,80</valorGlobal><saldo>2530,80</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2661"><NumeroProcesso>2022-2VTRW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01498/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32715</Id><NumeroEmpenho>2023NE05202</NumeroEmpenho><valorGlobal>458,40</valorGlobal><saldo>458,40</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2663"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>32723</Id><NumeroEmpenho>2023NE00528</NumeroEmpenho><valorGlobal>5657,66</valorGlobal><saldo>5657,66</saldo><nomeFornecedor>LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2615012000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338683 - 8683 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="2664"><NumeroProcesso>2022-ZD5NB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32724</Id><NumeroEmpenho>0146</NumeroEmpenho><valorGlobal>221,70</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11003414000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2412200492070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2667"><NumeroProcesso>2022-909SH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32727</Id><NumeroEmpenho>2023NE00428</NumeroEmpenho><valorGlobal>1898,00</valorGlobal><saldo>1898,00</saldo><nomeFornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA    - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26521150000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2669"><NumeroProcesso>2022-QPLDF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02346/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32729</Id><NumeroEmpenho>2023NE07913</NumeroEmpenho><valorGlobal>642,30</valorGlobal><saldo>642,30</saldo><nomeFornecedor>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14013647000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2670"><NumeroProcesso>2022-MCQKD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00705/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32730</Id><NumeroEmpenho>2023NE01086</NumeroEmpenho><valorGlobal>418,20</valorGlobal><saldo>418,20</saldo><nomeFornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2671"><NumeroProcesso>2022-9W89Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02464/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32731</Id><NumeroEmpenho>2023NE08201 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1540,00</valorGlobal><saldo>1540,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2672"><NumeroProcesso>2023-M2KTJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32732</Id><NumeroEmpenho>189</NumeroEmpenho><valorGlobal>3320,38</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE SERVICOS E TRANSPORTE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39500645000129</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2412200492070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2673"><NumeroProcesso>2022-QHKBG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02570/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32733</Id><NumeroEmpenho>2023NE08501 </NumeroEmpenho><valorGlobal>681,00</valorGlobal><saldo>681,00</saldo><nomeFornecedor>CM HOSPITALAR SA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12420164000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2674"><NumeroProcesso>2023-4V9ZG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00713/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32734</Id><NumeroEmpenho>2023NE01100</NumeroEmpenho><valorGlobal>11440,00</valorGlobal><saldo>11440,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2675"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32735</Id><NumeroEmpenho>2023NE00076</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Jonara Salete Fabiane</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22220030000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2676"><NumeroProcesso>2022-1P9ZC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02622/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32736</Id><NumeroEmpenho>2023NE08610</NumeroEmpenho><valorGlobal>1065,00</valorGlobal><saldo>1065,00</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2677"><NumeroProcesso>2020-B3QV6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00057/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32767</Id><NumeroEmpenho>2023NE03923</NumeroEmpenho><valorGlobal>251430,00</valorGlobal><saldo>251430,00</saldo><nomeFornecedor>ENGEMONT EXTINTORES &amp; SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22789757000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2678"><NumeroProcesso>2022-P1WD5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32768</Id><NumeroEmpenho>2023NE00086</NumeroEmpenho><valorGlobal>4000,00</valorGlobal><saldo>4000,00</saldo><nomeFornecedor>ORION COMERCIO E INFORMATICA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3963421000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903042 - FERRAMENTAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2679"><NumeroProcesso>2021-N6NML</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00055/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>32769</Id><NumeroEmpenho>2023NE03891</NumeroEmpenho><valorGlobal>4318,12</valorGlobal><saldo>4318,12</saldo><nomeFornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2352322000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>75300013 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos/TCFAES (LEI Nº 10.098/2013)</fonteRecurso><programaTrabalho>0612200362070 - AU - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2680"><NumeroProcesso>2023-H2HGF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32770</Id><NumeroEmpenho>2023NE00694</NumeroEmpenho><valorGlobal>699,90</valorGlobal><saldo>699,90</saldo><nomeFornecedor>G F SPAGNOL ROQUE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39758596000129</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905243 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="2681"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00092/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32771</Id><NumeroEmpenho>2023NE04700</NumeroEmpenho><valorGlobal>48680,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MOVETEC COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4780499000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2683"><NumeroProcesso>2021-DZWW2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02300/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32773</Id><NumeroEmpenho>2023NE07769</NumeroEmpenho><valorGlobal>2856,00</valorGlobal><saldo>2856,00</saldo><nomeFornecedor>DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31556536000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2685"><NumeroProcesso>2021-G5B4J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00659/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32775</Id><NumeroEmpenho>2023NE01026</NumeroEmpenho><valorGlobal>8112,00</valorGlobal><saldo>8112,00</saldo><nomeFornecedor>PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8939895000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2686"><NumeroProcesso>2022-2BJWS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02305/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32776</Id><NumeroEmpenho>2023NE07797</NumeroEmpenho><valorGlobal>123,20</valorGlobal><saldo>123,20</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2687"><NumeroProcesso>2022-8HLW4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00683/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32777</Id><NumeroEmpenho>2023NE01051</NumeroEmpenho><valorGlobal>2295,00</valorGlobal><saldo>2295,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2689"><NumeroProcesso>2022-4HRB9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02454/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32779</Id><NumeroEmpenho>2023NE08112</NumeroEmpenho><valorGlobal>5217,00</valorGlobal><saldo>5217,00</saldo><nomeFornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4307650001298</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2701"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00035/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32801</Id><NumeroEmpenho>2023NE03403</NumeroEmpenho><valorGlobal>2616,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2872908000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2702"><NumeroProcesso>2022-VW2SB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00494/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32802</Id><NumeroEmpenho>2023NE00762</NumeroEmpenho><valorGlobal>10632,00</valorGlobal><saldo>10632,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2703"><NumeroProcesso>2023-8ZKMF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/IDAF/00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>32803</Id><NumeroEmpenho>2023NE00984</NumeroEmpenho><valorGlobal>12426,20</valorGlobal><saldo>12426,20</saldo><nomeFornecedor>IDEAL CONSULTORIA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>38538382000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS </fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2704"><NumeroProcesso>2022-MZ62R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01648/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32804</Id><NumeroEmpenho>2023NE05577</NumeroEmpenho><valorGlobal>78,06</valorGlobal><saldo>78,06</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2705"><NumeroProcesso>2022-PKFFL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01675/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32805</Id><NumeroEmpenho>2023NE05767</NumeroEmpenho><valorGlobal>2094,00</valorGlobal><saldo>2094,00</saldo><nomeFornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2706"><NumeroProcesso>2022-1XFP7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00506/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32806</Id><NumeroEmpenho>2023NE00778</NumeroEmpenho><valorGlobal>2719,30</valorGlobal><saldo>2719,30</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2707"><NumeroProcesso>2022-1QLS4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01620/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32807</Id><NumeroEmpenho>2023NE05518</NumeroEmpenho><valorGlobal>3684,47</valorGlobal><saldo>3684,47</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2708"><NumeroProcesso>2022-G19K8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00516/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32808</Id><NumeroEmpenho>2023NE00796</NumeroEmpenho><valorGlobal>3196,00</valorGlobal><saldo>3196,00</saldo><nomeFornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22838257000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2709"><NumeroProcesso>2022-0S9D8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01650/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32809</Id><NumeroEmpenho>2023NE05573 </NumeroEmpenho><valorGlobal>6840,00</valorGlobal><saldo>6840,00</saldo><nomeFornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA (FILIAL)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17700763000300</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2710"><NumeroProcesso>2022-XKQJ3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01658/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32810</Id><NumeroEmpenho>2023NE05598</NumeroEmpenho><valorGlobal>11047,84</valorGlobal><saldo>11047,84</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2711"><NumeroProcesso>2021-MZGLZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00376/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32835</Id><NumeroEmpenho>2023NE02181 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5329,00</valorGlobal><saldo>5329,00</saldo><nomeFornecedor>NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34729047000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2712"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>32836</Id><NumeroEmpenho>2023NE01159 </NumeroEmpenho><valorGlobal>8549,41</valorGlobal><saldo>8549,41</saldo><nomeFornecedor>TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2329485000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1212200326677 - 6677 -  PROMOCAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="2713"><NumeroProcesso>2022-9W89Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00382/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32837</Id><NumeroEmpenho>2023NE02550</NumeroEmpenho><valorGlobal>1172,30</valorGlobal><saldo>1172,30</saldo><nomeFornecedor>UP FARMACEUTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2714"><NumeroProcesso>2022-58VKH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00087/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32838</Id><NumeroEmpenho>2023NE08426</NumeroEmpenho><valorGlobal>75000,00</valorGlobal><saldo>75000,00</saldo><nomeFornecedor>BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2836248000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2715"><NumeroProcesso>2022-58VKH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00087/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32839</Id><NumeroEmpenho>2023NE08425</NumeroEmpenho><valorGlobal>25000,00</valorGlobal><saldo>25000,00</saldo><nomeFornecedor>BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2836248000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2716"><NumeroProcesso>2022-58VKH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00087/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32840</Id><NumeroEmpenho>2023NE08424</NumeroEmpenho><valorGlobal>25000,00</valorGlobal><saldo>25000,00</saldo><nomeFornecedor>BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2836248000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2717"><NumeroProcesso>2022-QKC20</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00174/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32848</Id><NumeroEmpenho>2023NE00498</NumeroEmpenho><valorGlobal>6800,00</valorGlobal><saldo>6800,00</saldo><nomeFornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39808530000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2718"><NumeroProcesso>2021-6CXD4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32850</Id><NumeroEmpenho>2023NE00092</NumeroEmpenho><valorGlobal>5600,00</valorGlobal><saldo>5600,00</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>015500000O - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - SUS - FEDERAL</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2719"><NumeroProcesso>2022-FWBF7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00311/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32854</Id><NumeroEmpenho>2023NE01818</NumeroEmpenho><valorGlobal>4713,84</valorGlobal><saldo>4713,84</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2720"><NumeroProcesso>2022-673K7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00313/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32855</Id><NumeroEmpenho>2023NE01842 </NumeroEmpenho><valorGlobal>13097,22</valorGlobal><saldo>13097,22</saldo><nomeFornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4307650001298</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2721"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32856</Id><NumeroEmpenho>2023NE00106</NumeroEmpenho><valorGlobal>400,00</valorGlobal><saldo>400,00</saldo><nomeFornecedor>RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23035197000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904034 - TI: CERTIFICADO DIGITAL </naturezaDespesa></row>
<row _id="2722"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>32857</Id><NumeroEmpenho>2023NE01174</NumeroEmpenho><valorGlobal>2790,63</valorGlobal><saldo>2790,63</saldo><nomeFornecedor>LIRIO DOS VALES TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2615012000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1212200326677 - PEI - PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="2723"><NumeroProcesso>2022-NP5S0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00431/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32858</Id><NumeroEmpenho>2023NE02882</NumeroEmpenho><valorGlobal>1067,94</valorGlobal><saldo>1067,94</saldo><nomeFornecedor>INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12889035000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2732"><NumeroProcesso>2021-24J7R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>32868</Id><NumeroEmpenho>2023NE01160 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1510,00</valorGlobal><saldo>1510,00</saldo><nomeFornecedor>N.P.PIASSI­ ENGENHARIA E PROJETOS ARQUITETONICOS ­ ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8585612000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2733"><NumeroProcesso>2021-24J7R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>32869</Id><NumeroEmpenho>2023NE02150</NumeroEmpenho><valorGlobal>13490,00</valorGlobal><saldo>13490,00</saldo><nomeFornecedor>N.P.PIASSI­ ENGENHARIA E PROJETOS ARQUITETONICOS ­ ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8585612000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2734"><NumeroProcesso>2022-1JQDM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00788/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32870</Id><NumeroEmpenho>2023NE03467</NumeroEmpenho><valorGlobal>802,74</valorGlobal><saldo>802,74</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2750"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00071/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>32897</Id><NumeroEmpenho>2023NE00152</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>María Betania Hernández Jiménez 08927563140</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36505456000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2751"><NumeroProcesso>2022-2BJWS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00719/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32898</Id><NumeroEmpenho>2023NE01116</NumeroEmpenho><valorGlobal>3396,00</valorGlobal><saldo>3396,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2770"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00083/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32939</Id><NumeroEmpenho>2023NE04387</NumeroEmpenho><valorGlobal>28629,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32102852000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2772"><NumeroProcesso>2021-BZRB1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02589/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32941</Id><NumeroEmpenho>2023NE08563</NumeroEmpenho><valorGlobal>539,00</valorGlobal><saldo>539,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2773"><NumeroProcesso>2022-G9H9P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02610/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32942</Id><NumeroEmpenho>2023NE08598 </NumeroEmpenho><valorGlobal>208,80</valorGlobal><saldo>208,80</saldo><nomeFornecedor>TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10493969000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2774"><NumeroProcesso>2022-C0FX6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00733/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32943</Id><NumeroEmpenho>2023NE01139</NumeroEmpenho><valorGlobal>2400,00</valorGlobal><saldo>2400,00</saldo><nomeFornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28440217000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2776"><NumeroProcesso>2022-BGJ91</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02685/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32946</Id><NumeroEmpenho>2023NE08745</NumeroEmpenho><valorGlobal>919,99</valorGlobal><saldo>919,99</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2777"><NumeroProcesso>2022-P9X92</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02721/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32947</Id><NumeroEmpenho>2023NE08834</NumeroEmpenho><valorGlobal>504,00</valorGlobal><saldo>504,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2424344000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2778"><NumeroProcesso>2023-B8DF4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00137/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32948</Id><NumeroEmpenho>2023NE00100 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3890,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>IRON LOCACAO E EVENTOS EIRELI - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18128922000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2780"><NumeroProcesso>2022-Q4LZD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00768/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32950</Id><NumeroEmpenho>2023NE01188</NumeroEmpenho><valorGlobal>333,00</valorGlobal><saldo>333,00</saldo><nomeFornecedor>C J M UTILIDADES LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35951011000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2782"><NumeroProcesso>2022-8HLW4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00772/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32954</Id><NumeroEmpenho>2023NE01193</NumeroEmpenho><valorGlobal>3329,76</valorGlobal><saldo>3329,76</saldo><nomeFornecedor>DROGAFONTE LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8778201000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2783"><NumeroProcesso>2022-TW6H3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02754/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32955</Id><NumeroEmpenho>2023NE08979</NumeroEmpenho><valorGlobal>306,00</valorGlobal><saldo>306,00</saldo><nomeFornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2784"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/JUCEES/00078/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>32957</Id><NumeroEmpenho>2023NE00131</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LEONARDO SOARES LIMA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19671702000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2785"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32972</Id><NumeroEmpenho>2023NE00312</NumeroEmpenho><valorGlobal>19650,00</valorGlobal><saldo>19650,00</saldo><nomeFornecedor>PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (FILIAL ES)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8228010000433</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS </fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2786"><NumeroProcesso>2022-969FM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00517/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32973</Id><NumeroEmpenho>2023NE03046</NumeroEmpenho><valorGlobal>1659,50</valorGlobal><saldo>1659,50</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2789"><NumeroProcesso>2021-RHQW6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00313/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32976</Id><NumeroEmpenho>2023NE00505</NumeroEmpenho><valorGlobal>9120,00</valorGlobal><saldo>9120,00</saldo><nomeFornecedor>CREMER S.A. - FILIAL (MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>82641325002161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2790"><NumeroProcesso>2021-XQR49</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01080/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>32977</Id><NumeroEmpenho>2023NE04207</NumeroEmpenho><valorGlobal>11386,80</valorGlobal><saldo>11386,80</saldo><nomeFornecedor>ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60318797000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2810"><NumeroProcesso>2022-HT2X2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33011</Id><NumeroEmpenho>2023NE06897</NumeroEmpenho><valorGlobal>249,90</valorGlobal><saldo>249,90</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671002286</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2815"><NumeroProcesso>2022-58VKH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00087/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33016</Id><NumeroEmpenho>2023NE08419</NumeroEmpenho><valorGlobal>125000,00</valorGlobal><saldo>125000,00</saldo><nomeFornecedor>BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2836248000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2839"><NumeroProcesso>2022-9MT3K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02403/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33053</Id><NumeroEmpenho>2023NE08029 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3045,00</valorGlobal><saldo>3045,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2840"><NumeroProcesso>2022-4MJ9P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02457/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33054</Id><NumeroEmpenho>2023NE08170</NumeroEmpenho><valorGlobal>108,00</valorGlobal><saldo>108,00</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2841"><NumeroProcesso>2023-X8K92</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02479/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33055</Id><NumeroEmpenho>2023NE08232</NumeroEmpenho><valorGlobal>9000,00</valorGlobal><saldo>9000,00</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2842"><NumeroProcesso>2023-2ZZ6J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00028/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33057</Id><NumeroEmpenho>2023NE00099</NumeroEmpenho><valorGlobal>4734,50</valorGlobal><saldo>4734,50</saldo><nomeFornecedor>ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33431729000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="2843"><NumeroProcesso>2022-P3WQD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02620/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33058</Id><NumeroEmpenho>2023NE08572</NumeroEmpenho><valorGlobal>2645,35</valorGlobal><saldo>2645,35</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2844"><NumeroProcesso>2022-195NJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02647/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33059</Id><NumeroEmpenho>2023NE08685 </NumeroEmpenho><valorGlobal>15480,00</valorGlobal><saldo>15480,00</saldo><nomeFornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4550922000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2845"><NumeroProcesso>2023-V226G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00154/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>33060</Id><NumeroEmpenho>2023NE07063 </NumeroEmpenho><valorGlobal>174,40</valorGlobal><saldo>174,40</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2846"><NumeroProcesso>2022-41X39</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00133/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33085</Id><NumeroEmpenho>2023NE00427</NumeroEmpenho><valorGlobal>980,42</valorGlobal><saldo>980,42</saldo><nomeFornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2847"><NumeroProcesso>2022-1TDWL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00167/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33086</Id><NumeroEmpenho>2023NE00268</NumeroEmpenho><valorGlobal>3690,00</valorGlobal><saldo>3690,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67729178000491</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2848"><NumeroProcesso>2021-Z71FG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00435/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33087</Id><NumeroEmpenho>2023NE02888</NumeroEmpenho><valorGlobal>1458,46</valorGlobal><saldo>1458,46</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2849"><NumeroProcesso>2022-56S2D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00952/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33088</Id><NumeroEmpenho>2023NE03896</NumeroEmpenho><valorGlobal>9660,00</valorGlobal><saldo>9660,00</saldo><nomeFornecedor>HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1571702000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2850"><NumeroProcesso>2022-LGNZZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00920/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33089</Id><NumeroEmpenho>2023NE03861</NumeroEmpenho><valorGlobal>2626,00</valorGlobal><saldo>2626,00</saldo><nomeFornecedor>SINERGIA  FARMACEUTICA  LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35186943000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2851"><NumeroProcesso>2020-NJBVJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33091</Id><NumeroEmpenho>202ne00645</NumeroEmpenho><valorGlobal>21320,00</valorGlobal><saldo>21320,00</saldo><nomeFornecedor>OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36530034000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.363.0051.2222 - EICEET - ESTRUTURAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="2852"><NumeroProcesso>2023-M9L98</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00606/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33092</Id><NumeroEmpenho>2023NE00933</NumeroEmpenho><valorGlobal>5349,00</valorGlobal><saldo>5349,00</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2853"><NumeroProcesso>2022-QKMH2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02061/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33093</Id><NumeroEmpenho>2023NE07151</NumeroEmpenho><valorGlobal>15560,00</valorGlobal><saldo>15560,00</saldo><nomeFornecedor>IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>377455000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2856"><NumeroProcesso>2022-RTQ22</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02339/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33096</Id><NumeroEmpenho>2023NE07895</NumeroEmpenho><valorGlobal>98,00</valorGlobal><saldo>98,00</saldo><nomeFornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39808530000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2857"><NumeroProcesso>2022-N1L63</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02486/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33097</Id><NumeroEmpenho>2023NE08228</NumeroEmpenho><valorGlobal>599,79</valorGlobal><saldo>599,79</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2859"><NumeroProcesso>2022-SDZRQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02569/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33099</Id><NumeroEmpenho>2023NE08447 </NumeroEmpenho><valorGlobal>397,32</valorGlobal><saldo>397,32</saldo><nomeFornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4214068000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2860"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00057/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33100</Id><NumeroEmpenho>2023NE00093</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Lindsay Caroline de Brito Ribeiro 03988862614</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41141769000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2861"><NumeroProcesso>2022-JPMJF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02601/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33102</Id><NumeroEmpenho>2023NE08584 </NumeroEmpenho><valorGlobal>4570,99</valorGlobal><saldo>4570,99</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2881"><NumeroProcesso>2022-K6XWS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01435/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33172</Id><NumeroEmpenho>2023NE05014</NumeroEmpenho><valorGlobal>498,84</valorGlobal><saldo>498,84</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2910"><NumeroProcesso>2022-478LB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00246/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33224</Id><NumeroEmpenho>2023NE01295</NumeroEmpenho><valorGlobal>9662,00</valorGlobal><saldo>9662,00</saldo><nomeFornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34617980000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2911"><NumeroProcesso>2021-2L2FJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00087/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33225</Id><NumeroEmpenho>2023NE00161</NumeroEmpenho><valorGlobal>10311,00</valorGlobal><saldo>10311,00</saldo><nomeFornecedor>AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4301884000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2912"><NumeroProcesso>2022-RF05R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00293/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33226</Id><NumeroEmpenho>2023NE01766</NumeroEmpenho><valorGlobal>2180,50</valorGlobal><saldo>2180,50</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2913"><NumeroProcesso>2020-NJBVJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33227</Id><NumeroEmpenho>2023NE00818</NumeroEmpenho><valorGlobal>123510,00</valorGlobal><saldo>123510,00</saldo><nomeFornecedor>OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36530034000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200332704 - MREEM - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO MEDIO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905242 - MOBILIARIO EM GERAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="2914"><NumeroProcesso>2022-56T7X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00327/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33228</Id><NumeroEmpenho>2023NE01834 </NumeroEmpenho><valorGlobal>4661,13</valorGlobal><saldo>4661,13</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2915"><NumeroProcesso>2022-T8PJ4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00112/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33229</Id><NumeroEmpenho>2023NE00192</NumeroEmpenho><valorGlobal>5968,00</valorGlobal><saldo>5968,00</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2916"><NumeroProcesso>2022-F93RC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00390/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33231</Id><NumeroEmpenho>2023NE02805</NumeroEmpenho><valorGlobal>15210,00</valorGlobal><saldo>15210,00</saldo><nomeFornecedor>A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32167445000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2917"><NumeroProcesso>2021-8FWVT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00138/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33232</Id><NumeroEmpenho>2023NE00234</NumeroEmpenho><valorGlobal>6736,00</valorGlobal><saldo>6736,00</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2918"><NumeroProcesso>2021-0JHT3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00136/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33233</Id><NumeroEmpenho>2023NE00232</NumeroEmpenho><valorGlobal>1640,00</valorGlobal><saldo>1640,00</saldo><nomeFornecedor>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21681325000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2919"><NumeroProcesso>2022-JV68G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00154/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33234</Id><NumeroEmpenho>2023NE00251</NumeroEmpenho><valorGlobal>2784,00</valorGlobal><saldo>2784,00</saldo><nomeFornecedor>DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41511821000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2921"><NumeroProcesso>2021-CQC40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>33236</Id><NumeroEmpenho>2023NE01224</NumeroEmpenho><valorGlobal>1800,00</valorGlobal><saldo>1800,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338683 - 8683 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ESPORTE E CULTURA NAS ESCOLAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903311 - TRANSPORTE ESCOLAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2924"><NumeroProcesso>2023-6XPQC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/01021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33239</Id><NumeroEmpenho>2023NE00079</NumeroEmpenho><valorGlobal>2850,00</valorGlobal><saldo>89,71</saldo><nomeFornecedor>SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7875146000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2930"><NumeroProcesso>2023-MB5M0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33257</Id><NumeroEmpenho>2023NE00299</NumeroEmpenho><valorGlobal>320,36</valorGlobal><saldo>320,36</saldo><nomeFornecedor>VIVA BEM JACARAIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30322971000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>1500000000 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS</fonteRecurso><programaTrabalho>412401892227 -   - REALIZACAO DE ACOES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZACAO E REPRESSAO A PRATICA DE ILICITOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2933"><NumeroProcesso>2022-BGJ91</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03827/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33260</Id><NumeroEmpenho>2023NE11307</NumeroEmpenho><valorGlobal>667,80</valorGlobal><saldo>667,80</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2941"><NumeroProcesso>2023-VHHQ8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/01071/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33282</Id><NumeroEmpenho>2023NE00195</NumeroEmpenho><valorGlobal>19994,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TENDAS ALUBAN LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22949065000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2942"><NumeroProcesso>2022-LWFMM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00831/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33285</Id><NumeroEmpenho>2023NE01282</NumeroEmpenho><valorGlobal>7520,00</valorGlobal><saldo>7520,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="2943"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33286</Id><NumeroEmpenho>2023NE06200</NumeroEmpenho><valorGlobal>87040,00</valorGlobal><saldo>87040,00</saldo><nomeFornecedor>AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2867848000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>1752000002 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB</fonteRecurso><programaTrabalho>452020645101542516 - ETMU - ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="2944"><NumeroProcesso>2022-PPZSG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00836/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33287</Id><NumeroEmpenho>2023NE01294</NumeroEmpenho><valorGlobal>7200,00</valorGlobal><saldo>7200,00</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (FILIA ANAPOLIS - GO)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221002077</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2946"><NumeroProcesso>2022-FDRNB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03606/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33290</Id><NumeroEmpenho>2023NE10840</NumeroEmpenho><valorGlobal>169,47</valorGlobal><saldo>169,47</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2948"><NumeroProcesso>2023-DGPZG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03370/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33302</Id><NumeroEmpenho>2023NE10037</NumeroEmpenho><valorGlobal>455,40</valorGlobal><saldo>455,40</saldo><nomeFornecedor>DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43575877000466</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2954"><NumeroProcesso>2022-XPXQG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04295/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33308</Id><NumeroEmpenho>2023NE12779</NumeroEmpenho><valorGlobal>1968,00</valorGlobal><saldo>1968,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2971"><NumeroProcesso>2023-MB5M0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00111/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33337</Id><NumeroEmpenho>2023NE03274 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3900,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27545656000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2972"><NumeroProcesso>2023-LF815</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00050/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33338</Id><NumeroEmpenho>2024NE00144</NumeroEmpenho><valorGlobal>3539,00</valorGlobal><saldo>3539,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2981"><NumeroProcesso>2023-DCQZD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00097/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33353</Id><NumeroEmpenho>2023NE10808</NumeroEmpenho><valorGlobal>3475586,04</valorGlobal><saldo>3475586,04</saldo><nomeFornecedor>HSF COMERCIAL LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6222005000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>12.361.0858.8679 -   - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL</naturezaDespesa></row>
<row _id="2982"><NumeroProcesso>2023-V36F8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04341/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33354</Id><NumeroEmpenho>2023NE13053</NumeroEmpenho><valorGlobal>5041,80</valorGlobal><saldo>5041,80</saldo><nomeFornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2066809000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="2985"><NumeroProcesso>2022-BGBT2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESA/03419/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>33363</Id><NumeroEmpenho>2023NE10313</NumeroEmpenho><valorGlobal>1285,20</valorGlobal><saldo>1285,20</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="2986"><NumeroProcesso>2023-Z41ZW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00052/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33364</Id><NumeroEmpenho>2023NE06722 </NumeroEmpenho><valorGlobal>925317,79</valorGlobal><saldo>925317,79</saldo><nomeFornecedor>cooperativa da agricultura familiar</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20587922000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>552000000  - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="2999"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00134/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33391</Id><NumeroEmpenho>2023NE00770</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>Caio Csermak 01517645654</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20624969000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3000"><NumeroProcesso>2022-69L5M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03083/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33396</Id><NumeroEmpenho>2023NE09651</NumeroEmpenho><valorGlobal>3600,00</valorGlobal><saldo>3600,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3001"><NumeroProcesso>2022-56T7X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03570/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33397</Id><NumeroEmpenho>2023NE10726</NumeroEmpenho><valorGlobal>4350,38</valorGlobal><saldo>4350,38</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3002"><NumeroProcesso>2022-29R6V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04160/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33398</Id><NumeroEmpenho>2023NE12194</NumeroEmpenho><valorGlobal>32176,00</valorGlobal><saldo>32176,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3003"><NumeroProcesso>2023-X8K92</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04238/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33399</Id><NumeroEmpenho>2023NE12522</NumeroEmpenho><valorGlobal>9000,00</valorGlobal><saldo>9000,00</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3004"><NumeroProcesso>2023-GDLF8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00056/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>33401</Id><NumeroEmpenho>2023NE01346</NumeroEmpenho><valorGlobal>9700,00</valorGlobal><saldo>9700,00</saldo><nomeFornecedor>PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27162749000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3005"><NumeroProcesso>2022-11NJL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03097/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33402</Id><NumeroEmpenho>2023NE09644</NumeroEmpenho><valorGlobal>680357,13</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VIAFOR VEICULOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31791890000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>704 - DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200471051 -   - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA REDE E SERVICOS DE SAUDE DO ESTADO</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3006"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00176/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33403</Id><NumeroEmpenho>2023NE01028</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>Alô Vídeo Ltda. ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31390347000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3007"><NumeroProcesso>2023-6B05F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00114/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33404</Id><NumeroEmpenho>2023NE03403 </NumeroEmpenho><valorGlobal>6323,90</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30950184000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3008"><NumeroProcesso>2022-1P7B8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03061/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33410</Id><NumeroEmpenho>2023NE09602</NumeroEmpenho><valorGlobal>109,82</valorGlobal><saldo>109,82</saldo><nomeFornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3009"><NumeroProcesso>2022-J6G3M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03113/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33411</Id><NumeroEmpenho>2023NE09704</NumeroEmpenho><valorGlobal>9160,00</valorGlobal><saldo>9160,00</saldo><nomeFornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3010"><NumeroProcesso>2022-VW2SB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03137/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33412</Id><NumeroEmpenho>2023NE09748</NumeroEmpenho><valorGlobal>2888,64</valorGlobal><saldo>2888,64</saldo><nomeFornecedor>CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>38091081000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3011"><NumeroProcesso>2023-3SFH2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00036/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33413</Id><NumeroEmpenho>2023NE00380</NumeroEmpenho><valorGlobal>9794,40</valorGlobal><saldo>9794,40</saldo><nomeFornecedor>METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1186098000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3012"><NumeroProcesso>2023-N833K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04348/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33414</Id><NumeroEmpenho>2023NE12609</NumeroEmpenho><valorGlobal>193,50</valorGlobal><saldo>193,50</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3013"><NumeroProcesso>2023-2X27R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/27016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>33418</Id><NumeroEmpenho>2023NE00319</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>NEW WIND COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44942101000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3014"><NumeroProcesso>2020-B3QV6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00172/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33419</Id><NumeroEmpenho>2023NE07978</NumeroEmpenho><valorGlobal>5060,00</valorGlobal><saldo>5060,00</saldo><nomeFornecedor>LEONARDO SOARES LIMA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19671702000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3015"><NumeroProcesso>2022-T2J6L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33420</Id><NumeroEmpenho>2023NE09474</NumeroEmpenho><valorGlobal>561,01</valorGlobal><saldo>561,01</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3016"><NumeroProcesso>2022-5TDB4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33421</Id><NumeroEmpenho>2023NE01174 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5750,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3017"><NumeroProcesso>2022-538CV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03644/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33422</Id><NumeroEmpenho>2023NE10969</NumeroEmpenho><valorGlobal>1658,20</valorGlobal><saldo>1658,20</saldo><nomeFornecedor>MAXXI DENTAL LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8436383000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3018"><NumeroProcesso>2022-PQZF2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03997/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33423</Id><NumeroEmpenho>2023NE11718</NumeroEmpenho><valorGlobal>8218,10</valorGlobal><saldo>8218,10</saldo><nomeFornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4550922000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3019"><NumeroProcesso>2022-ZDNBQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00062/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33424</Id><NumeroEmpenho>2023NE02284</NumeroEmpenho><valorGlobal>57560,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VITA SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35229486000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3020"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SETUR/00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>33425</Id><NumeroEmpenho>2023NE00001</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CAPELETI E TAVARES SISTEMAS DE SEGURANÇA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24479061000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>1759000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS</fonteRecurso><programaTrabalho>10.37901 23.695 0113 -      - GESTÃO DE ESPAÇOS DE TURISMO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3021"><NumeroProcesso>2022-H6339</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03042/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33435</Id><NumeroEmpenho>2023NE09553</NumeroEmpenho><valorGlobal>10624,00</valorGlobal><saldo>10624,00</saldo><nomeFornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4307650001298</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3022"><NumeroProcesso>2022-WTGDL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00195/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33436</Id><NumeroEmpenho>2023NE09186</NumeroEmpenho><valorGlobal>5819,85</valorGlobal><saldo>5819,85</saldo><nomeFornecedor>AZAZ COMERCIO E SERVICOS LTDA   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46695758000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3023"><NumeroProcesso>2022-C0FX6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00932/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33437</Id><NumeroEmpenho>2023NE01431</NumeroEmpenho><valorGlobal>4476,00</valorGlobal><saldo>4476,00</saldo><nomeFornecedor>BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28345933000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3024"><NumeroProcesso>2023-PTNL3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00050/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33438</Id><NumeroEmpenho>2023NE06734 </NumeroEmpenho><valorGlobal>81544,93</valorGlobal><saldo>81544,93</saldo><nomeFornecedor>ASSOCIAÇÃO COMUN DE PROD RURAIS DE MUNGUBA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13248415000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>552000000  - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</fonteRecurso><programaTrabalho>1230600326684 - 6684 - ALIMENTACAO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3025"><NumeroProcesso>2023-J7T91</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00063/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33439</Id><NumeroEmpenho>2023NE06714 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2067991,47</valorGlobal><saldo>2067991,47</saldo><nomeFornecedor>Cooperativa de Empreendedores Rurais de Domingos Martins</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9003688000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>552000000  - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3027"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00252/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>33441</Id><NumeroEmpenho>2023NE10888</NumeroEmpenho><valorGlobal>872,00</valorGlobal><saldo>872,00</saldo><nomeFornecedor>SULAMITA SARNAGLIA VIEGAS FONSECA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11967403724</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3028"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00172/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33442</Id><NumeroEmpenho>2023NE00947</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>52.470.343 Isabelle Cristine Pinto Teles</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>52470343000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3029"><NumeroProcesso>2022-ZC492</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00118/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33443</Id><NumeroEmpenho>2023NE03400</NumeroEmpenho><valorGlobal>1808,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ORIGINAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34390461000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3030"><NumeroProcesso>2022-QSH6K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00031/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33447</Id><NumeroEmpenho>2023NE01313 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1475,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11185669000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3031"><NumeroProcesso>2023-4F4H6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00824/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33449</Id><NumeroEmpenho>2023NE01271</NumeroEmpenho><valorGlobal>219,50</valorGlobal><saldo>219,50</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3032"><NumeroProcesso>2023-T6NTR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00825/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33450</Id><NumeroEmpenho>2023NE01272</NumeroEmpenho><valorGlobal>268,20</valorGlobal><saldo>268,20</saldo><nomeFornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28440217000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3033"><NumeroProcesso>2022-0NW68</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02900/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33451</Id><NumeroEmpenho>2023NE09315</NumeroEmpenho><valorGlobal>13816,20</valorGlobal><saldo>13816,20</saldo><nomeFornecedor>CM HOSPITALAR SA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12420164000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3035"><NumeroProcesso>2023-1N0Z5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03240/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33453</Id><NumeroEmpenho>2023NE10035 </NumeroEmpenho><valorGlobal>14839,20</valorGlobal><saldo>14839,20</saldo><nomeFornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4550922000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3036"><NumeroProcesso>2023-R3K4S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00862/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33454</Id><NumeroEmpenho>2023NE01330</NumeroEmpenho><valorGlobal>7100,00</valorGlobal><saldo>7100,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671002286</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3037"><NumeroProcesso>2022-PFVN4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03488/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33455</Id><NumeroEmpenho>2023NE10482</NumeroEmpenho><valorGlobal>70,50</valorGlobal><saldo>70,50</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3038"><NumeroProcesso>2023-3R2Z4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03543/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33456</Id><NumeroEmpenho>2023NE10632</NumeroEmpenho><valorGlobal>2691,00</valorGlobal><saldo>2691,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3039"><NumeroProcesso>2022-PPZSG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00902/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33457</Id><NumeroEmpenho>2023NE01393</NumeroEmpenho><valorGlobal>22200,00</valorGlobal><saldo>22200,00</saldo><nomeFornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>58430828000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3040"><NumeroProcesso>2023-9HDP7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00065/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33458</Id><NumeroEmpenho>2023NE06731</NumeroEmpenho><valorGlobal>292675,02</valorGlobal><saldo>292675,02</saldo><nomeFornecedor>COOPERATIVA DE  PRODUTORES RURAIS DE GUARAPARI - GUARACOOP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37314695000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>552000000  - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3041"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00204/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33459</Id><NumeroEmpenho>NE09113,NE09108 </NumeroEmpenho><valorGlobal>10228,00</valorGlobal><saldo>10228,00</saldo><nomeFornecedor>KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46096695000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3042"><NumeroProcesso>2022-VGNQ8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01051/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33460</Id><NumeroEmpenho>2023NE01680</NumeroEmpenho><valorGlobal>4900,00</valorGlobal><saldo>4900,00</saldo><nomeFornecedor>ESMERALDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43075537000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3043"><NumeroProcesso>2023-6V90R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00057/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33465</Id><NumeroEmpenho>2023NE00613</NumeroEmpenho><valorGlobal>2359,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MAX SUPRIMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34617980000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3044"><NumeroProcesso>2023-8HKMB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/RTV-ES/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33467</Id><NumeroEmpenho>2023NE00141</NumeroEmpenho><valorGlobal>96400,00</valorGlobal><saldo>96400,00</saldo><nomeFornecedor>LUMEN PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8103899000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2472202981136000  - 1136FI0099 - REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE TECNICO DA RADIO ESPIRITO SANTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3045"><NumeroProcesso>2022-VW2SB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00898/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33470</Id><NumeroEmpenho>2023NE01383</NumeroEmpenho><valorGlobal>2360,00</valorGlobal><saldo>2360,00</saldo><nomeFornecedor>CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>38091081000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3046"><NumeroProcesso>2023-WMMBB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00896/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33471</Id><NumeroEmpenho>2023NE01381</NumeroEmpenho><valorGlobal>1485,00</valorGlobal><saldo>1485,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671002286</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3047"><NumeroProcesso>2022-2236F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03297/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33473</Id><NumeroEmpenho>2023NE10116</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4307650001298</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3048"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00200/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33474</Id><NumeroEmpenho>2023NE08721</NumeroEmpenho><valorGlobal>54400,00</valorGlobal><saldo>54400,00</saldo><nomeFornecedor>KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46096695000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3049"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00200/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33475</Id><NumeroEmpenho>2023NE00019 </NumeroEmpenho><valorGlobal>321020,00</valorGlobal><saldo>321020,00</saldo><nomeFornecedor>KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46096695000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3050"><NumeroProcesso>2022-Z99Z0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00045/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33476</Id><NumeroEmpenho>2023NE02187</NumeroEmpenho><valorGlobal>29850,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VEGAS COMERCIAL EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1135933000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3054"><NumeroProcesso>2022-QSH6K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00055/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33480</Id><NumeroEmpenho>2023NE02082</NumeroEmpenho><valorGlobal>3067,80</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11185669000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3064"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00085/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33501</Id><NumeroEmpenho>2023NE00172 </NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Luciano Scuissatto da Cruz 07489225981</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35562419000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3065"><NumeroProcesso>2022-TXGBB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00493/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>33502</Id><NumeroEmpenho>2023NE00493 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3885,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3066"><NumeroProcesso>2022-S89XW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00042/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33504</Id><NumeroEmpenho>2023NE01817</NumeroEmpenho><valorGlobal>22620,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39709960000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3067"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00231/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33505</Id><NumeroEmpenho>2023NE10126</NumeroEmpenho><valorGlobal>34286,90</valorGlobal><saldo>34286,90</saldo><nomeFornecedor>RS COMERCIAL LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11396978000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3068"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00231/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>33506</Id><NumeroEmpenho>2023NE10800 </NumeroEmpenho><valorGlobal>872,00</valorGlobal><saldo>872,00</saldo><nomeFornecedor>ROBER MARCONE ROSI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>99127105768</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3069"><NumeroProcesso>2022-8KTX8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00079/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33507</Id><NumeroEmpenho>2023NE02863</NumeroEmpenho><valorGlobal>31880,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3070"><NumeroProcesso>2023-SRXN8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00047/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33508</Id><NumeroEmpenho>2023NE01989</NumeroEmpenho><valorGlobal>6235,71</valorGlobal><saldo>6235,71</saldo><nomeFornecedor>MXM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>47784044000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>50100010 - Outros Recursos não Vinculados/Administração Indireta </fonteRecurso><programaTrabalho>20604085383840000 - 8384FI0099 - DEFESA E INSPECAO SANITARIA A</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903042 - FERRAMENTAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3071"><NumeroProcesso>2023-LNKW0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00182/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>33511</Id><NumeroEmpenho>2023NE09232 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5034,00</valorGlobal><saldo>5034,00</saldo><nomeFornecedor>EXTINTORES QAP RECARGA, MANUTENCAO E TREINAMENTOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35944938000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212200322175 - 2175 - MANUTENCAO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903004 - GAS ENGARRAFADO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3072"><NumeroProcesso>2022-FTPK7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03668/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33512</Id><NumeroEmpenho>2023NE11067</NumeroEmpenho><valorGlobal>2576,54</valorGlobal><saldo>2576,54</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3073"><NumeroProcesso>2022-J2NST</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00095/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33513</Id><NumeroEmpenho>2023NR01419 </NumeroEmpenho><valorGlobal>112102,40</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8379450000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3074"><NumeroProcesso>2022-NHH3K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33516</Id><NumeroEmpenho>218</NumeroEmpenho><valorGlobal>3414,00</valorGlobal><saldo>3414,00</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2412200492070 -   - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3075"><NumeroProcesso>2022-2BJWS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03140/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33517</Id><NumeroEmpenho>2023NE09749</NumeroEmpenho><valorGlobal>2547,00</valorGlobal><saldo>2547,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3078"><NumeroProcesso>2022-CRKX9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03348/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33522</Id><NumeroEmpenho>2023NE10172</NumeroEmpenho><valorGlobal>450,00</valorGlobal><saldo>450,00</saldo><nomeFornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32485469000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3082"><NumeroProcesso>2023-44CNT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04375/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33529</Id><NumeroEmpenho>2023NE13279</NumeroEmpenho><valorGlobal>1990,86</valorGlobal><saldo>1990,86</saldo><nomeFornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2066809000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3101"><NumeroProcesso>2022-95VVW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00064/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33580</Id><NumeroEmpenho>2023NE02401</NumeroEmpenho><valorGlobal>97774,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>A S RIGO-ATTITUDE</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43119257000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3102"><NumeroProcesso>2022-TG9CP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03768/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33585</Id><NumeroEmpenho>2023NE11205</NumeroEmpenho><valorGlobal>287,10</valorGlobal><saldo>287,10</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3103"><NumeroProcesso>2023-R3K4S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01046/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33592</Id><NumeroEmpenho>2023NE01665</NumeroEmpenho><valorGlobal>7100,00</valorGlobal><saldo>7100,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671002286</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3106"><NumeroProcesso>2023-6W9GB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03641/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33597</Id><NumeroEmpenho>2023NE10933</NumeroEmpenho><valorGlobal>1512,90</valorGlobal><saldo>1512,90</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3107"><NumeroProcesso>2022-XDN0F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04142/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33598</Id><NumeroEmpenho>2023NE12152</NumeroEmpenho><valorGlobal>732,00</valorGlobal><saldo>732,00</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3108"><NumeroProcesso>2022-GVMW1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33599</Id><NumeroEmpenho>2023NE01789</NumeroEmpenho><valorGlobal>1156400,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>WAY MAKER SOLUCOES EM TI LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28440028000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3109"><NumeroProcesso>2022-7NG6M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00084/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33600</Id><NumeroEmpenho>2023NR01296</NumeroEmpenho><valorGlobal>2020,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3111"><NumeroProcesso>2023-K0SHH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03341/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33609</Id><NumeroEmpenho>2023NE10227</NumeroEmpenho><valorGlobal>630,00</valorGlobal><saldo>630,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3112"><NumeroProcesso>2023-310PC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03500/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33610</Id><NumeroEmpenho>2023NE10460</NumeroEmpenho><valorGlobal>8740,00</valorGlobal><saldo>8740,00</saldo><nomeFornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36335560000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3114"><NumeroProcesso>2022-BLX73</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33613</Id><NumeroEmpenho>2023NE01091</NumeroEmpenho><valorGlobal>1482,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>44.784.103 STEFANO SILVESTRI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44784103000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3116"><NumeroProcesso>2022-T1F47</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02841/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33619</Id><NumeroEmpenho>2023NE09167</NumeroEmpenho><valorGlobal>545,69</valorGlobal><saldo>545,69</saldo><nomeFornecedor>CM HOSPITALAR SA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12420164000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3117"><NumeroProcesso>2022-XW5ZH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03171/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33620</Id><NumeroEmpenho>2023NE09912</NumeroEmpenho><valorGlobal>4552,20</valorGlobal><saldo>4552,20</saldo><nomeFornecedor>PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8939895000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3118"><NumeroProcesso>2023-652N2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03958/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33623</Id><NumeroEmpenho>2023NE11507</NumeroEmpenho><valorGlobal>1325,94</valorGlobal><saldo>1325,94</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3119"><NumeroProcesso>2023-8QDTZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03968/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33624</Id><NumeroEmpenho>2023NE11593</NumeroEmpenho><valorGlobal>764,69</valorGlobal><saldo>764,69</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3120"><NumeroProcesso>2023-SRXN8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00046/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33625</Id><NumeroEmpenho>2023NE01988</NumeroEmpenho><valorGlobal>4870,80</valorGlobal><saldo>4870,80</saldo><nomeFornecedor>ARMARINHO CAMPO GRANDE LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39333562000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>50100010 - Outros Recursos não Vinculados/Administração Indireta </fonteRecurso><programaTrabalho>20604085383840000 - 8384FI0099 - DEFESA E INSPECAO SANITARIA A</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903042 - FERRAMENTAS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3121"><NumeroProcesso>2022-77WQC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03565/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33628</Id><NumeroEmpenho>2023NE10702</NumeroEmpenho><valorGlobal>1436,58</valorGlobal><saldo>1436,58</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3134"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00087/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33711</Id><NumeroEmpenho>2023NE00171</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>N M Ferreira de Sousa</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26339563000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3135"><NumeroProcesso>2022-VFRPH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03098/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33712</Id><NumeroEmpenho>2023NE09680</NumeroEmpenho><valorGlobal>10855,80</valorGlobal><saldo>10855,80</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67729178000220</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3137"><NumeroProcesso>2022-P1BMB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00035/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33714</Id><NumeroEmpenho>2023NE01609 </NumeroEmpenho><valorGlobal>18781,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33431729000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3138"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>33715</Id><NumeroEmpenho>2023NE08762 </NumeroEmpenho><valorGlobal>16350,00</valorGlobal><saldo>16350,00</saldo><nomeFornecedor>PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19933130000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3140"><NumeroProcesso>2022-8HLW4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00890/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33717</Id><NumeroEmpenho>2023NE01369</NumeroEmpenho><valorGlobal>1180,00</valorGlobal><saldo>1180,00</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (FILIA ANAPOLIS - GO)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221002077</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3141"><NumeroProcesso>2022-V6F13</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03516/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33718</Id><NumeroEmpenho>2023NE10579</NumeroEmpenho><valorGlobal>12105,00</valorGlobal><saldo>12105,00</saldo><nomeFornecedor>SA GONDOLAS DE ACO LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9177776000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3142"><NumeroProcesso>2022-P08T7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00952/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33720</Id><NumeroEmpenho>2023NE01457</NumeroEmpenho><valorGlobal>16815,20</valorGlobal><saldo>16815,20</saldo><nomeFornecedor>NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20344116000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3143"><NumeroProcesso>2022-45VG0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03767/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33723</Id><NumeroEmpenho>2023NE11191</NumeroEmpenho><valorGlobal>126,96</valorGlobal><saldo>126,96</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3144"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00261/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>33725</Id><NumeroEmpenho>2023NE10890 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>SULAMITA SARNAGLIA VIEGAS FONSECA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11967403724</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3145"><NumeroProcesso>2023-BHSXW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33726</Id><NumeroEmpenho>2023NE11818</NumeroEmpenho><valorGlobal>3164,00</valorGlobal><saldo>3164,00</saldo><nomeFornecedor>CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS LTDA- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33846912000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3146"><NumeroProcesso>2022-9Q9LJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03880/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33727</Id><NumeroEmpenho>2023NE11439</NumeroEmpenho><valorGlobal>6888,60</valorGlobal><saldo>6888,60</saldo><nomeFornecedor>MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11003414000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3147"><NumeroProcesso>2023-8GQPT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00151/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33728</Id><NumeroEmpenho>2023NE00126 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5170,40</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CONCEITO EXPRESS SERVICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8879149000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3166"><NumeroProcesso>2022-X3SNF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03150/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33750</Id><NumeroEmpenho>2023NE09846</NumeroEmpenho><valorGlobal>869,76</valorGlobal><saldo>869,76</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3167"><NumeroProcesso>2022-K44S3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03329/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33751</Id><NumeroEmpenho>2023NE10162</NumeroEmpenho><valorGlobal>142,45</valorGlobal><saldo>142,45</saldo><nomeFornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32102852000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3168"><NumeroProcesso>2022-PQZF2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03410/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33752</Id><NumeroEmpenho>2023NE10319</NumeroEmpenho><valorGlobal>1596,00</valorGlobal><saldo>1596,00</saldo><nomeFornecedor>DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27265958000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3169"><NumeroProcesso>2023-MFMK0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00048/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33753</Id><NumeroEmpenho>2023NE06730 </NumeroEmpenho><valorGlobal>90343,59</valorGlobal><saldo>90343,59</saldo><nomeFornecedor>ASSOCIACAO DOS PRODUTOS RURAIS DE BOA VISTA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13265169000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>552000000  - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3170"><NumeroProcesso>2023-Q0CJ1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00048/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33754</Id><NumeroEmpenho>2023NE00549</NumeroEmpenho><valorGlobal>6100,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>61418141000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3171"><NumeroProcesso>2023-N6P85</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03776/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33755</Id><NumeroEmpenho>2023NE11212</NumeroEmpenho><valorGlobal>7605,98</valorGlobal><saldo>7605,98</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3172"><NumeroProcesso>2023-525JM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33756</Id><NumeroEmpenho>2023NE01547</NumeroEmpenho><valorGlobal>620,00</valorGlobal><saldo>620,00</saldo><nomeFornecedor>DIAMED LATINO AMERICA S.A </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>71015853000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3173"><NumeroProcesso>2022-2BJWS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33757</Id><NumeroEmpenho>2023NE11879</NumeroEmpenho><valorGlobal>2334,75</valorGlobal><saldo>2334,75</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3174"><NumeroProcesso>2023-JSM8L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00045/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33758</Id><NumeroEmpenho>2023NE01965</NumeroEmpenho><valorGlobal>2977,50</valorGlobal><saldo>2977,50</saldo><nomeFornecedor>RS COMERCIAL LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11396978000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>50100010 - Outros Recursos não Vinculados/Administração Indireta </fonteRecurso><programaTrabalho>20604085383840000 - 8384FI0099 - DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</naturezaDespesa></row>
<row _id="3175"><NumeroProcesso>2022-28LN7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00114/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33759</Id><NumeroEmpenho>2023NE01108</NumeroEmpenho><valorGlobal>368,00</valorGlobal><saldo>368,00</saldo><nomeFornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27545656000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3176"><NumeroProcesso>2022-QHDPM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/RTV-ES/00007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33765</Id><NumeroEmpenho>2023NE00100</NumeroEmpenho><valorGlobal>18781,80</valorGlobal><saldo>18781,80</saldo><nomeFornecedor>SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15334682000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>1500000000 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2472202981136000  - 1136FI0099 - REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE TECNICO DA RADIO ESPIRITO SANTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3177"><NumeroProcesso>2023-FDV0N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00031/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33766</Id><NumeroEmpenho>2023NE01473</NumeroEmpenho><valorGlobal>1017,00</valorGlobal><saldo>1017,00</saldo><nomeFornecedor>JOELSON FERNANDES DA COSTA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40408839000188</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>50100010 - Outros Recursos não Vinculados/Administração Indireta </fonteRecurso><programaTrabalho>20604085383840000 - 8384FI0099 - DEFESA E INSPECAO SANITARIA A</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3178"><NumeroProcesso>2023-0M673</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00838/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33767</Id><NumeroEmpenho>2023NE01296</NumeroEmpenho><valorGlobal>3500,00</valorGlobal><saldo>3500,00</saldo><nomeFornecedor>DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41841555000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3179"><NumeroProcesso>2023-R606P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00172/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>33768</Id><NumeroEmpenho>2023NE09021 </NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>RENAN FRAGA BARCELLOS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3094511759</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3180"><NumeroProcesso>2022-K75BS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03099/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33770</Id><NumeroEmpenho>2023NE09692</NumeroEmpenho><valorGlobal>127,00</valorGlobal><saldo>127,00</saldo><nomeFornecedor>ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24553849000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3181"><NumeroProcesso>2022-RTQ22</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03467/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33771</Id><NumeroEmpenho>2023NE10459</NumeroEmpenho><valorGlobal>979,30</valorGlobal><saldo>979,30</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3182"><NumeroProcesso>2023-54F9K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03517/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33772</Id><NumeroEmpenho>2023NE10547</NumeroEmpenho><valorGlobal>1198,80</valorGlobal><saldo>1198,80</saldo><nomeFornecedor>DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43575877000466</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3183"><NumeroProcesso>2022-PPZSG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00903/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33773</Id><NumeroEmpenho>2023NE01394</NumeroEmpenho><valorGlobal>5076,00</valorGlobal><saldo>5076,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3184"><NumeroProcesso>2022-478LB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00057/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33774</Id><NumeroEmpenho>2023NE02119</NumeroEmpenho><valorGlobal>6763,40</valorGlobal><saldo>6682,24</saldo><nomeFornecedor>MAX SUPRIMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34617980000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3185"><NumeroProcesso>2023-N0MPH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00909/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33775</Id><NumeroEmpenho>2023NE01401</NumeroEmpenho><valorGlobal>2760,00</valorGlobal><saldo>2760,00</saldo><nomeFornecedor>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7204591000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3186"><NumeroProcesso>2023-R5WDR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00058/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33776</Id><NumeroEmpenho>2023NE06706 </NumeroEmpenho><valorGlobal>387702,42</valorGlobal><saldo>387702,42</saldo><nomeFornecedor>COOPERATIVA DA AGRICULTURA  FAMILIAR DE CARIACICA CAFC ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28358894000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3187"><NumeroProcesso>2023-R5WDR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00058/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33777</Id><NumeroEmpenho>2023NE06718 </NumeroEmpenho><valorGlobal>127558,37</valorGlobal><saldo>127558,37</saldo><nomeFornecedor>COOPERATIVA DA AGRICULTURA  FAMILIAR DE CARIACICA CAFC ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28358894000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>552000000  - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3188"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00086/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33778</Id><NumeroEmpenho>2023NE00170</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>49.855.001 Marina Palombini Fagundes</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49855001000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3189"><NumeroProcesso>2022-Q15ML</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00905/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33779</Id><NumeroEmpenho>2023NE01396</NumeroEmpenho><valorGlobal>24450,00</valorGlobal><saldo>24450,00</saldo><nomeFornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12420164000904</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3193"><NumeroProcesso>2023-PZ4TH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03721/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33783</Id><NumeroEmpenho>2023NE11117</NumeroEmpenho><valorGlobal>708,40</valorGlobal><saldo>708,40</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671002286</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3200"><NumeroProcesso>2022-29R6V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03658/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33790</Id><NumeroEmpenho>2023NE11037</NumeroEmpenho><valorGlobal>1416,00</valorGlobal><saldo>1416,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3203"><NumeroProcesso>2022-9N4VH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04277/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33793</Id><NumeroEmpenho>2023NE12127</NumeroEmpenho><valorGlobal>2756,16</valorGlobal><saldo>2756,16</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3205"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00256/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33795</Id><NumeroEmpenho>NE10971,NE10973 </NumeroEmpenho><valorGlobal>34865,00</valorGlobal><saldo>34865,00</saldo><nomeFornecedor>KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46096695000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3208"><NumeroProcesso>2022-FBW4W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33807</Id><NumeroEmpenho>2023NE09463</NumeroEmpenho><valorGlobal>351,70</valorGlobal><saldo>351,70</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3209"><NumeroProcesso>2022-PQZF2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03614/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33809</Id><NumeroEmpenho>2023NE10895</NumeroEmpenho><valorGlobal>1680,00</valorGlobal><saldo>1680,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3212"><NumeroProcesso>2023-QT7B3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33816</Id><NumeroEmpenho>2023NE00256</NumeroEmpenho><valorGlobal>28735,00</valorGlobal><saldo>28735,00</saldo><nomeFornecedor>MOBILE COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7343712000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3214"><NumeroProcesso>2022-PHS6S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04218/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33826</Id><NumeroEmpenho>2023NE12509</NumeroEmpenho><valorGlobal>72,00</valorGlobal><saldo>72,00</saldo><nomeFornecedor>LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40600760000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3216"><NumeroProcesso>2022-TXGBB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00110/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>33833</Id><NumeroEmpenho>2024NE00110</NumeroEmpenho><valorGlobal>421,05</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA-EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28801626000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3217"><NumeroProcesso>2022-QQ1DW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33834</Id><NumeroEmpenho>2023NE09494</NumeroEmpenho><valorGlobal>4712,98</valorGlobal><saldo>4712,98</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3230"><NumeroProcesso>2023-J5JFQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03933/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33868</Id><NumeroEmpenho>2023NE11492</NumeroEmpenho><valorGlobal>1485,00</valorGlobal><saldo>1485,00</saldo><nomeFornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2066809000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3231"><NumeroProcesso>2022-B9X75</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00275/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33869</Id><NumeroEmpenho>2023NE11857 </NumeroEmpenho><valorGlobal>0,10</valorGlobal><saldo>0,10</saldo><nomeFornecedor>COMPASSO METALURGICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31827596000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3232"><NumeroProcesso>2023-BWTFZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00050/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33870</Id><NumeroEmpenho>2023NE02052</NumeroEmpenho><valorGlobal>780,00</valorGlobal><saldo>780,00</saldo><nomeFornecedor>AVVA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>50240941000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>50100010 - Outros Recursos não Vinculados/Administração Indireta </fonteRecurso><programaTrabalho>20604085383840000 - 8384FI0099 - DEFESA E INSPECAO SANITARIA A</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903035 - MATERIAL LABORATORIAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="3233"><NumeroProcesso>Processo realizado 2023-G32MN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00366/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33871</Id><NumeroEmpenho>2023NE13310</NumeroEmpenho><valorGlobal>2697,00</valorGlobal><saldo>2697,00</saldo><nomeFornecedor>PELLI SISTEMAS ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1524509000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212800322183 - FTG - FORMAÇÃO DE TÉCNICOS E GESTORES</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903948 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3234"><NumeroProcesso>2022-7V0G9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00121/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33873</Id><NumeroEmpenho>2024NE00220</NumeroEmpenho><valorGlobal>10138,44</valorGlobal><saldo>10138,44</saldo><nomeFornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4550922000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3235"><NumeroProcesso>2022-CW434</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03533/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33883</Id><NumeroEmpenho>2023NE10655</NumeroEmpenho><valorGlobal>3139,25</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VSOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39154264000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3236"><NumeroProcesso>2023-C01F9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00061/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>33885</Id><NumeroEmpenho>2023NE01493</NumeroEmpenho><valorGlobal>5500,00</valorGlobal><saldo>5500,00</saldo><nomeFornecedor>FREDERICO ASSIS PULIER 05744306790</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>45895280000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3237"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEJUS/00005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>33886</Id><NumeroEmpenho>2023NE10581</NumeroEmpenho><valorGlobal>4800,00</valorGlobal><saldo>4800,00</saldo><nomeFornecedor>Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10498974000281</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3238"><NumeroProcesso>2023-2BH3H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00113/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33888</Id><NumeroEmpenho>2023NE01112</NumeroEmpenho><valorGlobal>840,00</valorGlobal><saldo>840,00</saldo><nomeFornecedor>POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4477018000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3239"><NumeroProcesso>2022-1J8MZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04287/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33889</Id><NumeroEmpenho>2023NE12733</NumeroEmpenho><valorGlobal>1847,04</valorGlobal><saldo>1847,04</saldo><nomeFornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4550922000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3240"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00257/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33890</Id><NumeroEmpenho>2023NE10958</NumeroEmpenho><valorGlobal>120608,95</valorGlobal><saldo>120608,95</saldo><nomeFornecedor>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>38860533000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3241"><NumeroProcesso>2023-3SRSJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00146/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33891</Id><NumeroEmpenho>2023NE13105</NumeroEmpenho><valorGlobal>75694,17</valorGlobal><saldo>75694,17</saldo><nomeFornecedor>ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10864910000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3242"><NumeroProcesso>2023-RT6ZT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04374/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33892</Id><NumeroEmpenho>2023NE12916</NumeroEmpenho><valorGlobal>14698,20</valorGlobal><saldo>14698,20</saldo><nomeFornecedor>MXM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>47784044000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3243"><NumeroProcesso>2022-8HLW4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00024/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33893</Id><NumeroEmpenho>2024NE00114</NumeroEmpenho><valorGlobal>5215,20</valorGlobal><saldo>5215,20</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3244"><NumeroProcesso>2022-8HLW4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00854/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33902</Id><NumeroEmpenho>2023NE01319</NumeroEmpenho><valorGlobal>4590,00</valorGlobal><saldo>4590,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3245"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00060/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33904</Id><NumeroEmpenho>2023NE00112</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Cláudia Pereira de Andrade 98260642700</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21300547000182</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3246"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00053/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>33905</Id><NumeroEmpenho>2023NE00099</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>F-Laure Produções Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30944392000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3247"><NumeroProcesso>2023-824LF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03569/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33906</Id><NumeroEmpenho>2023NE10722</NumeroEmpenho><valorGlobal>162,00</valorGlobal><saldo>162,00</saldo><nomeFornecedor>DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43575877000466</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3248"><NumeroProcesso>2023-Z6N86</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00219/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>33907</Id><NumeroEmpenho>2023NE10311 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2634,00</valorGlobal><saldo>2634,00</saldo><nomeFornecedor>POLTRONA PLUS SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3241181000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338089 - 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR</programaTrabalho><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3249"><NumeroProcesso>2023-252P8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04076/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33908</Id><NumeroEmpenho>2023NE11952</NumeroEmpenho><valorGlobal>208,64</valorGlobal><saldo>208,64</saldo><nomeFornecedor>HSANTOS COMERCIO ATACADISTA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>50282407000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3250"><NumeroProcesso>2022-JMNHZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04204/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33909</Id><NumeroEmpenho>2023NE12521</NumeroEmpenho><valorGlobal>140,00</valorGlobal><saldo>140,00</saldo><nomeFornecedor>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14013647000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3251"><NumeroProcesso>2022-7RBP7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03136/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33915</Id><NumeroEmpenho>2023NE09739</NumeroEmpenho><valorGlobal>547,68</valorGlobal><saldo>547,68</saldo><nomeFornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7377489000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3252"><NumeroProcesso>2023-S6L1S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00181/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>33916</Id><NumeroEmpenho>2023NE09186 </NumeroEmpenho><valorGlobal>12825,00</valorGlobal><saldo>12825,00</saldo><nomeFornecedor>FRANCIANE SANTOS METZKER BARREIRO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14265262708</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212200326677 - PEI - PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3295"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00032/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34036</Id><NumeroEmpenho>2023NE00063</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Ana Carolina Amaral Guimarães 09803438794</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29053050000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3297"><NumeroProcesso>2022-9CKB4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/00009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34038</Id><NumeroEmpenho>2023NE00107</NumeroEmpenho><valorGlobal>186900,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8650845000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3298"><NumeroProcesso>2022-K5H1H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00900/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34039</Id><NumeroEmpenho>2023NE01387</NumeroEmpenho><valorGlobal>16155,00</valorGlobal><saldo>16155,00</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3299"><NumeroProcesso>2022-ZC492</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00088/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34041</Id><NumeroEmpenho>2023NE03005</NumeroEmpenho><valorGlobal>304,84</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46497089000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3300"><NumeroProcesso>2023-PH1BR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/01019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34042</Id><NumeroEmpenho>2023NE00073</NumeroEmpenho><valorGlobal>8284,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CIP PREVENCAO E DIAGNOSTICO OCUPACIONAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10832431000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3301"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/JUCEES/00064/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34045</Id><NumeroEmpenho>2023NE00169</NumeroEmpenho><valorGlobal>247,00</valorGlobal><saldo>247,00</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3304"><NumeroProcesso>2022-TZ1RL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03652/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34058</Id><NumeroEmpenho>2023NE10984</NumeroEmpenho><valorGlobal>4740,00</valorGlobal><saldo>4740,00</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3305"><NumeroProcesso>2023-GJW71</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00958/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34059</Id><NumeroEmpenho>2023NE01463</NumeroEmpenho><valorGlobal>4100,00</valorGlobal><saldo>4100,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3306"><NumeroProcesso>2023-GJW71</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00959/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34060</Id><NumeroEmpenho>2023NE01464</NumeroEmpenho><valorGlobal>3436,00</valorGlobal><saldo>3436,00</saldo><nomeFornecedor>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7847837000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3307"><NumeroProcesso>2023-L7082</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00960/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34061</Id><NumeroEmpenho>2023NE01466</NumeroEmpenho><valorGlobal>1443,16</valorGlobal><saldo>1443,16</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3308"><NumeroProcesso>2023-Z3TC1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03720/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34062</Id><NumeroEmpenho>2023NE11101 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5394,00</valorGlobal><saldo>5394,00</saldo><nomeFornecedor>KANEH PHARMA LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>47643048000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3309"><NumeroProcesso>2022-5CGDN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04064/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34063</Id><NumeroEmpenho>2023NE11939</NumeroEmpenho><valorGlobal>3726,00</valorGlobal><saldo>3726,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3310"><NumeroProcesso>2021-J4HKH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34083</Id><NumeroEmpenho>2023NE00258</NumeroEmpenho><valorGlobal>971,39</valorGlobal><saldo>971,39</saldo><nomeFornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5340639000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3311"><NumeroProcesso>2022-TXGBB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00726/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>34088</Id><NumeroEmpenho>2023NE00726</NumeroEmpenho><valorGlobal>4956,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4550922000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3312"><NumeroProcesso>2022-K8H99</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00032/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34089</Id><NumeroEmpenho>2023NE01524</NumeroEmpenho><valorGlobal>7710,00</valorGlobal><saldo>7710,00</saldo><nomeFornecedor>DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41841555000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>50100010 - Outros Recursos não Vinculados/Administração Indireta </fonteRecurso><programaTrabalho>20122080023800000 - 2380FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3313"><NumeroProcesso>2023-GC9TG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00859/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34090</Id><NumeroEmpenho>2023NE01327</NumeroEmpenho><valorGlobal>1038,40</valorGlobal><saldo>1038,40</saldo><nomeFornecedor>BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8924875000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3314"><NumeroProcesso>2023-M2KTJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/00014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34091</Id><NumeroEmpenho>2023NE00024 </NumeroEmpenho><valorGlobal>79689,12</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA(FILIAL)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39500645000200</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3315"><NumeroProcesso>2021-J4HKH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34092</Id><NumeroEmpenho>2023NE00299</NumeroEmpenho><valorGlobal>6159,69</valorGlobal><saldo>6159,69</saldo><nomeFornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5340639000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3316"><NumeroProcesso>2021-J4HKH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34093</Id><NumeroEmpenho>2023NE00300</NumeroEmpenho><valorGlobal>783,00</valorGlobal><saldo>783,00</saldo><nomeFornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5340639000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3317"><NumeroProcesso>2022-JMP63</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04237/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34094</Id><NumeroEmpenho>2023NE12510</NumeroEmpenho><valorGlobal>6552,00</valorGlobal><saldo>6552,00</saldo><nomeFornecedor>FFRESENIUS KABI BRASIL LTDA  (FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221001690</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3319"><NumeroProcesso>2023-3PG2X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00029/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34112</Id><NumeroEmpenho>2023NE01459</NumeroEmpenho><valorGlobal>318900,00</valorGlobal><saldo>318900,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL SUL DE AUTOMOTORES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8284786000128</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</fonteRecurso><programaTrabalho>20122011413860000 - 1386FI0099 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905252 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3327"><NumeroProcesso>2023-0654M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00296/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>34149</Id><NumeroEmpenho>2023 NE 00296</NumeroEmpenho><valorGlobal>6266,88</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VILA VELHA CARTORIO DE REG.GERAL DE IMOVEIS DA 2 ZONA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30961932000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333904740 - EMOLUMENTOS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3332"><NumeroProcesso>2021-G5B4J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00865/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34179</Id><NumeroEmpenho>2023NE01332</NumeroEmpenho><valorGlobal>9935,00</valorGlobal><saldo>9935,00</saldo><nomeFornecedor>VICENTE COSTA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26082710000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3333"><NumeroProcesso>2022-85886</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03408/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34180</Id><NumeroEmpenho>2023NE10072</NumeroEmpenho><valorGlobal>173194,72</valorGlobal><saldo>173194,72</saldo><nomeFornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3334"><NumeroProcesso>2022-BGBT2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03418/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34182</Id><NumeroEmpenho>2023NE10316</NumeroEmpenho><valorGlobal>795,20</valorGlobal><saldo>795,20</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3335"><NumeroProcesso>2023-BXWG3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03646/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34183</Id><NumeroEmpenho>2023NE10963</NumeroEmpenho><valorGlobal>956,77</valorGlobal><saldo>956,77</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3336"><NumeroProcesso>2023-T0BW2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04329/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34184</Id><NumeroEmpenho>2023NE12945</NumeroEmpenho><valorGlobal>432,00</valorGlobal><saldo>432,00</saldo><nomeFornecedor>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA- FILIAL SP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1772798000233</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3337"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00175/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34185</Id><NumeroEmpenho>2023NE01026</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>Millerbaum Comunicação Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7540943000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3338"><NumeroProcesso>2022-9NJ9S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04350/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34186</Id><NumeroEmpenho>2023NE12758 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5422,00</valorGlobal><saldo>5422,00</saldo><nomeFornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7900357000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3339"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00269/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34187</Id><NumeroEmpenho>NE10681,NE10682</NumeroEmpenho><valorGlobal>16734,00</valorGlobal><saldo>16734,00</saldo><nomeFornecedor>KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46096695000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3340"><NumeroProcesso>2023-9MNC9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00048/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34188</Id><NumeroEmpenho>2023NE02349</NumeroEmpenho><valorGlobal>12498,00</valorGlobal><saldo>12498,00</saldo><nomeFornecedor>M &amp; L CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA - ME  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9144081000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>50100010 - Outros Recursos não Vinculados/Administração Indireta </fonteRecurso><programaTrabalho>20122011413860000 - 1386FI0099 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE IMÓVEIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905234 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3341"><NumeroProcesso>2022-LPCK4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/ARSP/00007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34189</Id><NumeroEmpenho>2023NE00286</NumeroEmpenho><valorGlobal>1148995,90</valorGlobal><saldo>1148995,90</saldo><nomeFornecedor>FINGER &amp; SOMMER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14369787000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>1501000010 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</fonteRecurso><programaTrabalho>413000604158  -   - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3342"><NumeroProcesso>2023-2JVSS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03665/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34205</Id><NumeroEmpenho>2023NE11047</NumeroEmpenho><valorGlobal>921,60</valorGlobal><saldo>921,60</saldo><nomeFornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36335560000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3343"><NumeroProcesso>2023-NT97M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/26962/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34227</Id><NumeroEmpenho>2023NE00310</NumeroEmpenho><valorGlobal>2320,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>UELITON RODRIGUES NASCIMENTO - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33195764000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3344"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/UIJM/00012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34233</Id><NumeroEmpenho>2023NE00544</NumeroEmpenho><valorGlobal>331199,90</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39786983000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3345"><NumeroProcesso>2022-TXGBB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00727/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>34234</Id><NumeroEmpenho>2023NE00727</NumeroEmpenho><valorGlobal>38835,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (MATRIZ)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3346"><NumeroProcesso>2022-TXGBB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00111/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>34235</Id><NumeroEmpenho>2024NE00111</NumeroEmpenho><valorGlobal>3304,00</valorGlobal><saldo>39,64</saldo><nomeFornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4550922000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3347"><NumeroProcesso>2021-L6LFH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03056/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34236</Id><NumeroEmpenho>2023NE09584</NumeroEmpenho><valorGlobal>125,20</valorGlobal><saldo>125,20</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3348"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34237</Id><NumeroEmpenho>2023NE00060</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Samora N¿zinga Soares Cardoso 11748929607</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34187612000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3349"><NumeroProcesso>2022-GVMW1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34239</Id><NumeroEmpenho>2023NE01365</NumeroEmpenho><valorGlobal>279310,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>WAY MAKER SOLUCOES EM TI LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28440028000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3350"><NumeroProcesso>2021-HM4VV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34265</Id><NumeroEmpenho>2023NE01207 </NumeroEmpenho><valorGlobal>25380,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3450477000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3351"><NumeroProcesso>2022-TXGBB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00678/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34266</Id><NumeroEmpenho>2023NE01345</NumeroEmpenho><valorGlobal>3816,00</valorGlobal><saldo>3816,00</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (MATRIZ)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3352"><NumeroProcesso>2022-N280B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00028/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34267</Id><NumeroEmpenho>2023NE01260 </NumeroEmpenho><valorGlobal>20715,99</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46497089000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3353"><NumeroProcesso>2022-HGCDS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02985/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34275</Id><NumeroEmpenho>2023NE09470</NumeroEmpenho><valorGlobal>82511,97</valorGlobal><saldo>82511,97</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3354"><NumeroProcesso>2023-1BT8K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03820/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34276</Id><NumeroEmpenho>2023NE11328</NumeroEmpenho><valorGlobal>10440,00</valorGlobal><saldo>10440,00</saldo><nomeFornecedor>LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>63067904000588</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3355"><NumeroProcesso>2023-0VQKF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34277</Id><NumeroEmpenho>2023NE02333</NumeroEmpenho><valorGlobal>282,00</valorGlobal><saldo>282,00</saldo><nomeFornecedor>Gráfica Aquarius Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27065641000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS </fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3356"><NumeroProcesso>2023-N45T1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PCES/00085/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34279</Id><NumeroEmpenho>2023ne00751</NumeroEmpenho><valorGlobal>111790,06</valorGlobal><saldo>111790,06</saldo><nomeFornecedor>VX ENGENHARIA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18199515000128</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>704 - DESTINAÇÃO NÃO VINCULADA</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3357"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CARTACONTRATO/SECULT/00083/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CARTA-CONTRATO</TipoDocumento><Id>34295</Id><NumeroEmpenho>2023NE00167</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Mercúrio Gestão, Produções e Ações Colaborativas Ltda.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37532995000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3358"><NumeroProcesso>2022-3ZQP3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34296</Id><NumeroEmpenho>2023NE09485</NumeroEmpenho><valorGlobal>237,79</valorGlobal><saldo>237,79</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3362"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00137/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34323</Id><NumeroEmpenho>2023NE00820</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>Pfeiffer Produção Artística e Cultural Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3481564000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3364"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00233/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34325</Id><NumeroEmpenho>2023NE10830</NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>FERNANDO DE SOUSA SANTANA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4336493642</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3365"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00233/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34326</Id><NumeroEmpenho>2023NE10831 </NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>FERNANDO DE SOUSA SANTANA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4336493642</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3366"><NumeroProcesso>2021-J4HKH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/VICE/00005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34327</Id><NumeroEmpenho>2023NE00159</NumeroEmpenho><valorGlobal>2000,00</valorGlobal><saldo>1154,52</saldo><nomeFornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5340639000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>0412200192172 -   - GESTAO E MANUNTENCAO DA VICE GOVERNADORIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903058 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS - GASOLINA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3367"><NumeroProcesso>2022-4Z8BD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/28201/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34335</Id><NumeroEmpenho>2023NE00906</NumeroEmpenho><valorGlobal>1077,60</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ATHUS SINALIZACAO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7312385000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>10.302.0030.2184 -   - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3368"><NumeroProcesso>2023-F7C5R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03716/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34340</Id><NumeroEmpenho>2023NE11000</NumeroEmpenho><valorGlobal>1753,20</valorGlobal><saldo>1753,20</saldo><nomeFornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2066809000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3369"><NumeroProcesso>2022-1DKP8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34341</Id><NumeroEmpenho>2023NE11841</NumeroEmpenho><valorGlobal>60,64</valorGlobal><saldo>60,64</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3370"><NumeroProcesso>2022-0NW68</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04154/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34342</Id><NumeroEmpenho>2023NE12141</NumeroEmpenho><valorGlobal>3382,00</valorGlobal><saldo>3382,00</saldo><nomeFornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10588595001092</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3371"><NumeroProcesso>2022-0NW68</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04155/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34343</Id><NumeroEmpenho>2023NE12139</NumeroEmpenho><valorGlobal>570,00</valorGlobal><saldo>570,00</saldo><nomeFornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10588595001092</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3372"><NumeroProcesso>2023-P5L27</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00878/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34349</Id><NumeroEmpenho>2023NE01351</NumeroEmpenho><valorGlobal>2800,00</valorGlobal><saldo>2800,00</saldo><nomeFornecedor>ANGIOSUTURE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4282848000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3373"><NumeroProcesso>2022-VWTK3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34350</Id><NumeroEmpenho>2023NE01318 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1280,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29332265000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3374"><NumeroProcesso>2023-6W9GB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03639/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34351</Id><NumeroEmpenho>2023NE10935</NumeroEmpenho><valorGlobal>1373,40</valorGlobal><saldo>1373,40</saldo><nomeFornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2066809000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3375"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00242/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34352</Id><NumeroEmpenho>2023NE10834 </NumeroEmpenho><valorGlobal>4000,00</valorGlobal><saldo>4000,00</saldo><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36318624000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212200326677 - PEI - PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3376"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00263/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34353</Id><NumeroEmpenho>2023NE10942 </NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>ELDER GERALDO DE SOUZA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>50267159668</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3377"><NumeroProcesso>2023-WMMBB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34354</Id><NumeroEmpenho>2023NE01565</NumeroEmpenho><valorGlobal>2376,00</valorGlobal><saldo>2376,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671002286</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3378"><NumeroProcesso>2022-HXXF9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34355</Id><NumeroEmpenho>2023NE01564</NumeroEmpenho><valorGlobal>5422,00</valorGlobal><saldo>5422,00</saldo><nomeFornecedor>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7847837000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3379"><NumeroProcesso>2022-Z96ZW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04141/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34356</Id><NumeroEmpenho>2023NE12156</NumeroEmpenho><valorGlobal>3773,16</valorGlobal><saldo>3773,16</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3380"><NumeroProcesso>2023-Q8KNW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00147/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34358</Id><NumeroEmpenho>2023NE13093</NumeroEmpenho><valorGlobal>200000,00</valorGlobal><saldo>200000,00</saldo><nomeFornecedor>ENVIX ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6274118000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3381"><NumeroProcesso>2023-DKSHG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/28219/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34378</Id><NumeroEmpenho>2023NE00919</NumeroEmpenho><valorGlobal>3478,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3382"><NumeroProcesso>2022-85886</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03157/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34379</Id><NumeroEmpenho>2023NE09858</NumeroEmpenho><valorGlobal>1841,40</valorGlobal><saldo>1841,40</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3383"><NumeroProcesso>2023-Q6W88 /</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00170/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34380</Id><NumeroEmpenho>2023NE08905 </NumeroEmpenho><valorGlobal>4046,00</valorGlobal><saldo>4046,00</saldo><nomeFornecedor>ANA CRISTINA OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS 17367390775</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35410438000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338673 - 8673 - VALORIZACAO DAS BOAS PRATICAS NA EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3384"><NumeroProcesso>2023-0M673</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00839/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34381</Id><NumeroEmpenho>2023NE01297</NumeroEmpenho><valorGlobal>890,78</valorGlobal><saldo>890,78</saldo><nomeFornecedor>MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41977198000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3385"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00068/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34382</Id><NumeroEmpenho>2023NE00137</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>CIEMH2 ¿ Núcleo Cultural</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7873902000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3386"><NumeroProcesso>2023-RNT82</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00051/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34383</Id><NumeroEmpenho>2023NE06708</NumeroEmpenho><valorGlobal>26241,73</valorGlobal><saldo>26241,73</saldo><nomeFornecedor>COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARACRUZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36106555000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3387"><NumeroProcesso>2023-RNT82</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00051/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34384</Id><NumeroEmpenho>2023NE06721 </NumeroEmpenho><valorGlobal>162849,91</valorGlobal><saldo>162849,91</saldo><nomeFornecedor>COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARACRUZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36106555000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>552000000  - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3388"><NumeroProcesso>2023-7F6B4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00935/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34385</Id><NumeroEmpenho>2023NE01436</NumeroEmpenho><valorGlobal>3557,10</valorGlobal><saldo>3557,10</saldo><nomeFornecedor>INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12889035000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3389"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00215/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34386</Id><NumeroEmpenho>NE09509,NE09508</NumeroEmpenho><valorGlobal>17470,00</valorGlobal><saldo>17470,00</saldo><nomeFornecedor>KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46096695000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3390"><NumeroProcesso>2020-X32C3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/ARSP/00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34387</Id><NumeroEmpenho>2023NE00215</NumeroEmpenho><valorGlobal>750000,00</valorGlobal><saldo>750000,00</saldo><nomeFornecedor>FRATAR ENGENHARIA CONSULTIVA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23154021000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS </fonteRecurso><programaTrabalho>04.1300028.4158 -   - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3391"><NumeroProcesso>2021-N6NML</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00085/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34388</Id><NumeroEmpenho>2023NE06851 </NumeroEmpenho><valorGlobal>50000,00</valorGlobal><saldo>50000,00</saldo><nomeFornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2352322000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>1752000002 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB</fonteRecurso><programaTrabalho>26.451.0154.2516 - 2516FI0099 - ENGENHARIA DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3392"><NumeroProcesso>2021-HM4VV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00036/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34389</Id><NumeroEmpenho>2023NE01610</NumeroEmpenho><valorGlobal>2120,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3393"><NumeroProcesso>2022-9MT3K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03733/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34390</Id><NumeroEmpenho>2023NE11128</NumeroEmpenho><valorGlobal>703,67</valorGlobal><saldo>703,67</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3394"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00028/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>34391</Id><NumeroEmpenho>2023NE09199 </NumeroEmpenho><valorGlobal>7640,00</valorGlobal><saldo>7640,00</saldo><nomeFornecedor>B2B DISTRIBUIDORA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14512114000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3395"><NumeroProcesso>2022-ZD5NB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34392</Id><NumeroEmpenho>2023NE00872 </NumeroEmpenho><valorGlobal>12020,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VIVA BEM JACARAIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30322971000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3396"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00211/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34393</Id><NumeroEmpenho>2023NE10113 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>ROBER MARCONE ROSI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>99127105768</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3397"><NumeroProcesso>2022-DL4M5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03872/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34394</Id><NumeroEmpenho>2023NE11428</NumeroEmpenho><valorGlobal>1012,44</valorGlobal><saldo>1012,44</saldo><nomeFornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32485469000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3398"><NumeroProcesso>2023-R8X3L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04372/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34395</Id><NumeroEmpenho>2023NE13094</NumeroEmpenho><valorGlobal>234,00</valorGlobal><saldo>234,00</saldo><nomeFornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2066809000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3399"><NumeroProcesso>2023-M5GLV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESA/00009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34396</Id><NumeroEmpenho>2023NE09188</NumeroEmpenho><valorGlobal>198,00</valorGlobal><saldo>198,00</saldo><nomeFornecedor>GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43690572000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3400"><NumeroProcesso>2022-T2J6L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34397</Id><NumeroEmpenho>2023NE09476</NumeroEmpenho><valorGlobal>13698,00</valorGlobal><saldo>13698,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3401"><NumeroProcesso>2023-XB80K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00806/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34398</Id><NumeroEmpenho>2023NE01251</NumeroEmpenho><valorGlobal>3600,00</valorGlobal><saldo>3600,00</saldo><nomeFornecedor>BRAXTER HOSPITALAR LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46440212000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3402"><NumeroProcesso>2022-8FXHR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34399</Id><NumeroEmpenho>2023NE01527</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32838277000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>50100010 - Outros Recursos não Vinculados/Administração Indireta </fonteRecurso><programaTrabalho>20122080023800000 - 2380FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3403"><NumeroProcesso>2022-MC958</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03587/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34400</Id><NumeroEmpenho>2023NE10767</NumeroEmpenho><valorGlobal>2325,08</valorGlobal><saldo>2325,08</saldo><nomeFornecedor>INSPIRE DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28933805000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3404"><NumeroProcesso>2023-252P8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03759/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34402</Id><NumeroEmpenho>2023NE11192</NumeroEmpenho><valorGlobal>299,52</valorGlobal><saldo>299,52</saldo><nomeFornecedor>HSANTOS COMERCIO ATACADISTA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>50282407000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3405"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00138/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34403</Id><NumeroEmpenho>2023NE00822</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>Praça Produções Cinematográficas Ltda.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34862251000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3406"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00263/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34404</Id><NumeroEmpenho>2023NE10941</NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>ELDER GERALDO DE SOUZA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>50267159668</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3407"><NumeroProcesso>2023-BHSXW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04079/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34405</Id><NumeroEmpenho>2023NE11961</NumeroEmpenho><valorGlobal>3500,00</valorGlobal><saldo>3500,00</saldo><nomeFornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21296343000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3408"><NumeroProcesso>2022-RQMP0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03153/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34416</Id><NumeroEmpenho>2023NE09848 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3054,00</valorGlobal><saldo>3054,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3409"><NumeroProcesso>2022-PHS6S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00850/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34417</Id><NumeroEmpenho>2023NE01314</NumeroEmpenho><valorGlobal>282,70</valorGlobal><saldo>282,70</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3410"><NumeroProcesso>2021-V8SLT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03282/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34419</Id><NumeroEmpenho>2023NE10145 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1342,08</valorGlobal><saldo>1342,08</saldo><nomeFornecedor>DIAMEDILH ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2060476000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3411"><NumeroProcesso>2023-PD9J4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03526/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34420</Id><NumeroEmpenho>2023NE10585</NumeroEmpenho><valorGlobal>378,84</valorGlobal><saldo>378,84</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3412"><NumeroProcesso>2023-FGBS0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00045/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34421</Id><NumeroEmpenho>2023NE06712 </NumeroEmpenho><valorGlobal>38196,63</valorGlobal><saldo>38196,63</saldo><nomeFornecedor>ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBATIBA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7761369000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3413"><NumeroProcesso>2023-FGBS0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00045/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34422</Id><NumeroEmpenho>2023NE06732</NumeroEmpenho><valorGlobal>156688,34</valorGlobal><saldo>156688,34</saldo><nomeFornecedor>ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBATIBA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7761369000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>552000000  - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3414"><NumeroProcesso>2022-HRQJ3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03551/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34423</Id><NumeroEmpenho>2023NE10662</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo>10000,00</saldo><nomeFornecedor>PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8939895000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3415"><NumeroProcesso>2023-KLN92</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00060/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34424</Id><NumeroEmpenho>2023NE06724 </NumeroEmpenho><valorGlobal>424297,50</valorGlobal><saldo>424297,50</saldo><nomeFornecedor>COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31707409000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>552000000  - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3416"><NumeroProcesso>2023-F1K1D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00038/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34426</Id><NumeroEmpenho>2023NE01311</NumeroEmpenho><valorGlobal>9410,00</valorGlobal><saldo>9410,00</saldo><nomeFornecedor>e l machado medicamentos ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8734023000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>50100010 - Outros Recursos não Vinculados/Administração Indireta </fonteRecurso><programaTrabalho>20604085383840000 - 8384FI0099 - DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903018 - MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3417"><NumeroProcesso>2022-0D8LR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03659/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34427</Id><NumeroEmpenho>2023NE11052</NumeroEmpenho><valorGlobal>15792,00</valorGlobal><saldo>15792,00</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3418"><NumeroProcesso>2022-0D8LR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03660/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34428</Id><NumeroEmpenho>2023NE11051</NumeroEmpenho><valorGlobal>12028,24</valorGlobal><saldo>12028,24</saldo><nomeFornecedor>NATCOFARMA DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8157293000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3419"><NumeroProcesso>2022-VGNQ8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03810/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34429</Id><NumeroEmpenho>2023NE11292</NumeroEmpenho><valorGlobal>8575,50</valorGlobal><saldo>8575,50</saldo><nomeFornecedor>KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31764758000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3420"><NumeroProcesso>2022-VGTQW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03878/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34430</Id><NumeroEmpenho>2023NE11436</NumeroEmpenho><valorGlobal>164,90</valorGlobal><saldo>164,90</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3422"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00253/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34432</Id><NumeroEmpenho>2023NE10893 </NumeroEmpenho><valorGlobal>174,40</valorGlobal><saldo>174,40</saldo><nomeFornecedor>RENAN FRAGA BARCELLOS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3094511759</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3423"><NumeroProcesso>2023-WH8SF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00239/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34433</Id><NumeroEmpenho>2023NE10821</NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3424"><NumeroProcesso>2023-WH8SF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00239/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34434</Id><NumeroEmpenho>2023NE10822</NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3425"><NumeroProcesso>2022-59V7R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00802/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34435</Id><NumeroEmpenho>2023NE01241</NumeroEmpenho><valorGlobal>5920,00</valorGlobal><saldo>5920,00</saldo><nomeFornecedor>SISPACK MEDICAL LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54565478000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3426"><NumeroProcesso>2022-0JF2S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03063/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34436</Id><NumeroEmpenho>2023NE09605</NumeroEmpenho><valorGlobal>7039,36</valorGlobal><saldo>7039,36</saldo><nomeFornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA (FILIAL)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17700763000300</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3427"><NumeroProcesso>2022-PFVN4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03038/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34437</Id><NumeroEmpenho>2023NE09542</NumeroEmpenho><valorGlobal>18,96</valorGlobal><saldo>18,96</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL MG</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000215</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3428"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34438</Id><NumeroEmpenho>2023NE00095</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Valsineire Bueno de Castro 12348161800</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17539978000129</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3429"><NumeroProcesso>2022-909SH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00079/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34439</Id><NumeroEmpenho>2023NE00792</NumeroEmpenho><valorGlobal>2800,00</valorGlobal><saldo>2800,00</saldo><nomeFornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA    - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26521150000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3430"><NumeroProcesso>2022-1XFP7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00893/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34440</Id><NumeroEmpenho>2023NE01372</NumeroEmpenho><valorGlobal>1373,00</valorGlobal><saldo>1373,00</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3431"><NumeroProcesso>2022-S977X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03321/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34441</Id><NumeroEmpenho>2023NE10158</NumeroEmpenho><valorGlobal>370,80</valorGlobal><saldo>370,80</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3432"><NumeroProcesso>2023-MB5M0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34442</Id><NumeroEmpenho>2023NE00300</NumeroEmpenho><valorGlobal>280,80</valorGlobal><saldo>280,80</saldo><nomeFornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27545656000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>1500000000 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS</fonteRecurso><programaTrabalho>412401892227 -   - REALIZACAO DE ACOES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZACAO E REPRESSAO A PRATICA DE ILICITOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903021 - MATERIAL DE COPA COZINHA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3433"><NumeroProcesso>2023-0RH7N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00055/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34443</Id><NumeroEmpenho>2023NE06723 </NumeroEmpenho><valorGlobal>930379,86</valorGlobal><saldo>930379,86</saldo><nomeFornecedor>Cooperativa dos Agricultores Familiares de Santa Maria de  Jetibá</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9166343000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>552000000  - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3434"><NumeroProcesso>2022-DN96M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03687/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34444</Id><NumeroEmpenho>2023NE11069</NumeroEmpenho><valorGlobal>17565,12</valorGlobal><saldo>17565,12</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3435"><NumeroProcesso>2022-KF43X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03897/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34446</Id><NumeroEmpenho>2023NE11418</NumeroEmpenho><valorGlobal>782,35</valorGlobal><saldo>782,35</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67729178000220</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3436"><NumeroProcesso>2023-Z2L0N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03991/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34447</Id><NumeroEmpenho>2023NE11683</NumeroEmpenho><valorGlobal>3232,44</valorGlobal><saldo>3232,44</saldo><nomeFornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36335560000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3437"><NumeroProcesso>2023-Z2L0N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03992/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34448</Id><NumeroEmpenho>2023NE11685</NumeroEmpenho><valorGlobal>2331,94</valorGlobal><saldo>2331,94</saldo><nomeFornecedor>DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43575877000466</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3438"><NumeroProcesso>2023-Z2L0N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03993/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34449</Id><NumeroEmpenho>2023NE11684</NumeroEmpenho><valorGlobal>62,00</valorGlobal><saldo>62,00</saldo><nomeFornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2066809000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3439"><NumeroProcesso>2023-CPLF2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00174/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34450</Id><NumeroEmpenho>2023NE09073</NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3440"><NumeroProcesso>2023-BPCMD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03434/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34451</Id><NumeroEmpenho>2023NE10348</NumeroEmpenho><valorGlobal>3735,00</valorGlobal><saldo>3735,00</saldo><nomeFornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36335560000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3441"><NumeroProcesso>2022-PQZF2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03430/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34452</Id><NumeroEmpenho>2023NE10324</NumeroEmpenho><valorGlobal>6484,00</valorGlobal><saldo>6484,00</saldo><nomeFornecedor>CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS LTDA- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33846912000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3442"><NumeroProcesso>2022-2236F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03299/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34453</Id><NumeroEmpenho>2023NE10119</NumeroEmpenho><valorGlobal>8967,56</valorGlobal><saldo>8967,56</saldo><nomeFornecedor>JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA(FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>51780468000268</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3443"><NumeroProcesso>2023-17312</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03522/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34454</Id><NumeroEmpenho>2023NE10553</NumeroEmpenho><valorGlobal>817,92</valorGlobal><saldo>817,92</saldo><nomeFornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2066809000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3444"><NumeroProcesso>2023-TQNJ7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/ARSP/00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34455</Id><NumeroEmpenho>2023NE00240</NumeroEmpenho><valorGlobal>114000,00</valorGlobal><saldo>114000,00</saldo><nomeFornecedor>ATOS CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35588006000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS </fonteRecurso><programaTrabalho>04.1300028.4158 -   - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3445"><NumeroProcesso>2022-T0HFH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04036/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34456</Id><NumeroEmpenho>2023NE11870</NumeroEmpenho><valorGlobal>382,53</valorGlobal><saldo>382,53</saldo><nomeFornecedor>CHIESI FARMACEUTICA LTDA- FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>61363032001541</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3446"><NumeroProcesso>2023-252P8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04077/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34457</Id><NumeroEmpenho>2023NE11955</NumeroEmpenho><valorGlobal>1546,32</valorGlobal><saldo>1546,32</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL H10 LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29106685000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3447"><NumeroProcesso>2023-LWQ1G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34458</Id><NumeroEmpenho>2023NE01573</NumeroEmpenho><valorGlobal>7280,00</valorGlobal><saldo>7280,00</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3448"><NumeroProcesso>2022-95VVW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00068/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34459</Id><NumeroEmpenho>2023NE02402</NumeroEmpenho><valorGlobal>50400,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA MAC LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43301274000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3449"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>34460</Id><NumeroEmpenho>2023NE11678</NumeroEmpenho><valorGlobal>549,08</valorGlobal><saldo>549,08</saldo><nomeFornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32241976000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3450"><NumeroProcesso>2023-9T3NJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34461</Id><NumeroEmpenho>2024NE00002</NumeroEmpenho><valorGlobal>3753,01</valorGlobal><saldo>3753,01</saldo><nomeFornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28161362000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3451"><NumeroProcesso>2022-PFVN4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34470</Id><NumeroEmpenho>2023NE09541</NumeroEmpenho><valorGlobal>320,00</valorGlobal><saldo>320,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3452"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34471</Id><NumeroEmpenho>2023NE00062</NumeroEmpenho><valorGlobal>7000,00</valorGlobal><saldo>7000,00</saldo><nomeFornecedor>Corriola ¿ Produção de Serviços Audiovisuais Ltda.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21702596000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3453"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00178/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34472</Id><NumeroEmpenho>2023NE08092 </NumeroEmpenho><valorGlobal>149935,60</valorGlobal><saldo>149935,60</saldo><nomeFornecedor>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27525362000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3454"><NumeroProcesso>2023-42LP3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00045/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34473</Id><NumeroEmpenho>2023NE00484</NumeroEmpenho><valorGlobal>22601,28</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MAIR NAUTICA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1081320000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3455"><NumeroProcesso>2023-42LP3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00045/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34474</Id><NumeroEmpenho>2023NE00485</NumeroEmpenho><valorGlobal>4000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MAIR NAUTICA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1081320000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3456"><NumeroProcesso>2022-SX498</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03134/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34475</Id><NumeroEmpenho>2023NE09737</NumeroEmpenho><valorGlobal>5825,00</valorGlobal><saldo>5825,00</saldo><nomeFornecedor>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7204591000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3457"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDES/00016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34476</Id><NumeroEmpenho>2023NE00247</NumeroEmpenho><valorGlobal>111,15</valorGlobal><saldo>111,15</saldo><nomeFornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31137681000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2312200352070  -    - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3459"><NumeroProcesso>2022-B1QD9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03304/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34478</Id><NumeroEmpenho>2023NE10171 </NumeroEmpenho><valorGlobal>655,20</valorGlobal><saldo>655,20</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3465"><NumeroProcesso>2022-64NH2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03510/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34484</Id><NumeroEmpenho>2023NE10558 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2276,06</valorGlobal><saldo>2276,06</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3467"><NumeroProcesso>2022-7V0G9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00962/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34486</Id><NumeroEmpenho>2023NE01468</NumeroEmpenho><valorGlobal>3568,00</valorGlobal><saldo>3568,00</saldo><nomeFornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21296343000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3468"><NumeroProcesso>2023-GQ1QJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00093/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34487</Id><NumeroEmpenho>2023NE00029</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>M&amp;A COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41132034000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3469"><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00073/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34489</Id><NumeroEmpenho>2023NE02848 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1613,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13015883000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3470"><NumeroProcesso>2023-44CNT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04377/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34490</Id><NumeroEmpenho>2023NE13285</NumeroEmpenho><valorGlobal>100,00</valorGlobal><saldo>100,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3471"><NumeroProcesso>2022-XJJZN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00089/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34491</Id><NumeroEmpenho>2023NE03010 </NumeroEmpenho><valorGlobal>145798,80</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33431729000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3472"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00032/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34494</Id><NumeroEmpenho>2023NE01362</NumeroEmpenho><valorGlobal>229807,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5293074000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3473"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SETUR/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34495</Id><NumeroEmpenho>2023NE00223</NumeroEmpenho><valorGlobal>30450,00</valorGlobal><saldo>21750,00</saldo><nomeFornecedor>MASTER AUTOMOTORES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15650133000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>371012312208002070 - FI0099 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3474"><NumeroProcesso>2022-ZRWQ2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03223/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34496</Id><NumeroEmpenho>2023NE10018</NumeroEmpenho><valorGlobal>569,70</valorGlobal><saldo>569,70</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3475"><NumeroProcesso>2023-PD9J4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03525/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34497</Id><NumeroEmpenho>2023NE10586</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3477"><NumeroProcesso>2021-J4HKH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECONT/00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34499</Id><NumeroEmpenho>2023NE00255</NumeroEmpenho><valorGlobal>500,00</valorGlobal><saldo>500,00</saldo><nomeFornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5340639000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>1500000000 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS</fonteRecurso><programaTrabalho>412401892227 -   - REALIZACAO DE ACOES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZACAO E REPRESSAO A PRATICA DE ILICITOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903059 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS-GNV/DIESEL</naturezaDespesa></row>
<row _id="3478"><NumeroProcesso>2021-J4HKH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECONT/00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34500</Id><NumeroEmpenho>2023NE00257</NumeroEmpenho><valorGlobal>3000,00</valorGlobal><saldo>3000,00</saldo><nomeFornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5340639000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>1500000000 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS</fonteRecurso><programaTrabalho>412401892227 -   - REALIZACAO DE ACOES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZACAO E REPRESSAO A PRATICA DE ILICITOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903919 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS.</naturezaDespesa></row>
<row _id="3479"><NumeroProcesso>2023-J7T91</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00063/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34502</Id><NumeroEmpenho>2023NE06703</NumeroEmpenho><valorGlobal>150170,60</valorGlobal><saldo>150170,60</saldo><nomeFornecedor>Cooperativa de Empreendedores Rurais de Domingos Martins</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9003688000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3491"><NumeroProcesso>2022-RHP0W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34514</Id><NumeroEmpenho>2023NE01613 </NumeroEmpenho><valorGlobal>7151,90</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32838277000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3492"><NumeroProcesso>2023-633TQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03497/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34515</Id><NumeroEmpenho>2023NE10450</NumeroEmpenho><valorGlobal>398,88</valorGlobal><saldo>398,88</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671002286</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3493"><NumeroProcesso>2022-5K3Q0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03610/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34516</Id><NumeroEmpenho>2023NE10858</NumeroEmpenho><valorGlobal>4023,00</valorGlobal><saldo>4023,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3494"><NumeroProcesso>2021 -29Q6X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00062/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34517</Id><NumeroEmpenho>2023NE00685 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5590,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3495"><NumeroProcesso>2022-6CLF1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03864/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34518</Id><NumeroEmpenho>2023NE11371</NumeroEmpenho><valorGlobal>368,46</valorGlobal><saldo>368,46</saldo><nomeFornecedor>NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30950184000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3496"><NumeroProcesso>2022-4MJ9P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34519</Id><NumeroEmpenho>2023NE11746</NumeroEmpenho><valorGlobal>2092,00</valorGlobal><saldo>2092,00</saldo><nomeFornecedor>L.D. FARMACEUTICA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15772566000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3497"><NumeroProcesso>2022-NC5MK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03965/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34520</Id><NumeroEmpenho>2023NE11564</NumeroEmpenho><valorGlobal>3986,02</valorGlobal><saldo>3986,02</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3498"><NumeroProcesso>2023-XB80K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01036/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34521</Id><NumeroEmpenho>2023NE01600</NumeroEmpenho><valorGlobal>3600,00</valorGlobal><saldo>3600,00</saldo><nomeFornecedor>BRAXTER HOSPITALAR LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46440212000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3499"><NumeroProcesso>2022-C3XHR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00251/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34522</Id><NumeroEmpenho>NE10496,NE10498,NE10499</NumeroEmpenho><valorGlobal>30960,00</valorGlobal><saldo>30960,00</saldo><nomeFornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27065614000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3500"><NumeroProcesso>2023-V30D1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00296/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34523</Id><NumeroEmpenho>2023NE11688 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>FERNANDO DE SOUSA SANTANA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4336493642</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3501"><NumeroProcesso>2023-V30D1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00296/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34524</Id><NumeroEmpenho>2023NE11689</NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>FERNANDO DE SOUSA SANTANA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4336493642</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3502"><NumeroProcesso>2023-NN49J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00088/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34525</Id><NumeroEmpenho>2023NE01324</NumeroEmpenho><valorGlobal>6399,99</valorGlobal><saldo>6399,99</saldo><nomeFornecedor>MULTI FERRAGENS FREIRE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19999276000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905241 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3503"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00120/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34526</Id><NumeroEmpenho>2023NE00788</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>Frederico Castilho Pontes Dias 00592156745</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22841261000177</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3504"><NumeroProcesso>2023-FBZGF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00098/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34527</Id><NumeroEmpenho>2023NE01018</NumeroEmpenho><valorGlobal>640,00</valorGlobal><saldo>640,00</saldo><nomeFornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39630314000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3505"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00164/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34529</Id><NumeroEmpenho>2023NE00948</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>Artefato Produções Artísticas Ltda.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4343154000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3506"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00122/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34530</Id><NumeroEmpenho>2023NE00790</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>Vanessa Lopes 03281179940</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43759225000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3507"><NumeroProcesso>2022-H6339</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34531</Id><NumeroEmpenho>2023NE09551</NumeroEmpenho><valorGlobal>741,24</valorGlobal><saldo>741,24</saldo><nomeFornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4380569000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3508"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34532</Id><NumeroEmpenho>2023NR00440</NumeroEmpenho><valorGlobal>268459,00</valorGlobal><saldo>268459,00</saldo><nomeFornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5340639000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>75300013 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos/TCFAES (LEI Nº 10.098/2013)</fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903003 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OUTRAS FINALIDADES</naturezaDespesa></row>
<row _id="3509"><NumeroProcesso>2022-H98KH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03160/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34533</Id><NumeroEmpenho>2023NE09852</NumeroEmpenho><valorGlobal>6388,00</valorGlobal><saldo>6388,00</saldo><nomeFornecedor>BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>47411780000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3510"><NumeroProcesso>2022-WTGDL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00194/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34534</Id><NumeroEmpenho>2023NE09187</NumeroEmpenho><valorGlobal>3000,00</valorGlobal><saldo>3000,00</saldo><nomeFornecedor>ANA CRISTINA OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS 17367390775 - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35410438000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3511"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00686/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>34535</Id><NumeroEmpenho>2023NE00686</NumeroEmpenho><valorGlobal>3288,00</valorGlobal><saldo>3288,00</saldo><nomeFornecedor>SafetyTime Consultoria</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23180349000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3512"><NumeroProcesso>2023-79H3Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00108/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34536</Id><NumeroEmpenho>2023NE10483</NumeroEmpenho><valorGlobal>96483,00</valorGlobal><saldo>96483,00</saldo><nomeFornecedor>BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2836248000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3513"><NumeroProcesso>2023-79H3Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00108/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34537</Id><NumeroEmpenho>2023NE10485</NumeroEmpenho><valorGlobal>130000,00</valorGlobal><saldo>130000,00</saldo><nomeFornecedor>BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2836248000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3514"><NumeroProcesso>2023-0ZGD6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00076/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34538</Id><NumeroEmpenho>2023NE01090 </NumeroEmpenho><valorGlobal>150399,96</valorGlobal><saldo>150399,96</saldo><nomeFornecedor>OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18917693000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905243 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3515"><NumeroProcesso>2023-0ZGD6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00078/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34539</Id><NumeroEmpenho>2023NE01085</NumeroEmpenho><valorGlobal>200000,00</valorGlobal><saldo>200000,00</saldo><nomeFornecedor>CARMOMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4768124000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905243 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3516"><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00075/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34540</Id><NumeroEmpenho>2023NE02851</NumeroEmpenho><valorGlobal>9511,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39709960000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3517"><NumeroProcesso>2022-D5449</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04165/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34541</Id><NumeroEmpenho>2023NE12196</NumeroEmpenho><valorGlobal>977,40</valorGlobal><saldo>977,40</saldo><nomeFornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -FILIAL SP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9944371000368</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3519"><NumeroProcesso>2023-1V908</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34543</Id><NumeroEmpenho>2023NE01706</NumeroEmpenho><valorGlobal>2250,00</valorGlobal><saldo>2250,00</saldo><nomeFornecedor>DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27740877000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>50100010 - Outros Recursos não Vinculados/Administração Indireta </fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333903209 - MATERIAL PARA DIVULGACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3520"><NumeroProcesso>2022-ZC492</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00087/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34544</Id><NumeroEmpenho>2023NE02998 </NumeroEmpenho><valorGlobal>68343,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>47920620000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3521"><NumeroProcesso>2022-28LN7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00118/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34545</Id><NumeroEmpenho>2023NE01109</NumeroEmpenho><valorGlobal>5951,40</valorGlobal><saldo>5951,40</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3522"><NumeroProcesso>2023-DSP37</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/03990/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34546</Id><NumeroEmpenho>2023NE11681</NumeroEmpenho><valorGlobal>4192,40</valorGlobal><saldo>4192,40</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3524"><NumeroProcesso>2022-JV68G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03109/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34556</Id><NumeroEmpenho>2023NE09697</NumeroEmpenho><valorGlobal>1228,50</valorGlobal><saldo>1228,50</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3527"><NumeroProcesso>2022-BFX5K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03146/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34559</Id><NumeroEmpenho>2023NE09768</NumeroEmpenho><valorGlobal>9204,00</valorGlobal><saldo>9204,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3529"><NumeroProcesso>2022-2QHZF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34561</Id><NumeroEmpenho>2023NE00879</NumeroEmpenho><valorGlobal>1024,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>NASCIMENTO ENXOVAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15322656000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3530"><NumeroProcesso>2022-MN1PN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03406/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34562</Id><NumeroEmpenho>2023NE10308</NumeroEmpenho><valorGlobal>6282,36</valorGlobal><saldo>6282,36</saldo><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3531"><NumeroProcesso>2022-WGHVM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03400/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34563</Id><NumeroEmpenho>2023NE10301</NumeroEmpenho><valorGlobal>7873,44</valorGlobal><saldo>7873,44</saldo><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3532"><NumeroProcesso>2023-3274B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00077/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34564</Id><NumeroEmpenho>2023NE07033</NumeroEmpenho><valorGlobal>69119,60</valorGlobal><saldo>69119,60</saldo><nomeFornecedor>MASTER AUTOMOTORES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15650133000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>1500000000 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS</fonteRecurso><programaTrabalho>12.122.0721.2175 -   - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3533"><NumeroProcesso>2022-BL5V8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03595/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34565</Id><NumeroEmpenho>2023NE10772</NumeroEmpenho><valorGlobal>11835,00</valorGlobal><saldo>11835,00</saldo><nomeFornecedor>SALUD COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31558431000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3534"><NumeroProcesso>2022-RMVFJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00956/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34566</Id><NumeroEmpenho>2023NE01461</NumeroEmpenho><valorGlobal>1038,00</valorGlobal><saldo>1038,00</saldo><nomeFornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3535"><NumeroProcesso>2022-K6XWS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03800/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34569</Id><NumeroEmpenho>2023NE10412</NumeroEmpenho><valorGlobal>535,57</valorGlobal><saldo>535,57</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3536"><NumeroProcesso>2022-HRDTP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03961/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34570</Id><NumeroEmpenho>2023NE11586</NumeroEmpenho><valorGlobal>207,00</valorGlobal><saldo>207,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3537"><NumeroProcesso>2021-N6NML</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/DETRAN/00089/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34571</Id><NumeroEmpenho>2023NE03891</NumeroEmpenho><valorGlobal>8463,31</valorGlobal><saldo>8463,31</saldo><nomeFornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2352322000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>1752000002 - MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB</fonteRecurso><programaTrabalho>0645100362173 - ETMU - ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3538"><NumeroProcesso>2022-969FM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34572</Id><NumeroEmpenho>2023NE11842</NumeroEmpenho><valorGlobal>959,54</valorGlobal><saldo>959,54</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3542"><NumeroProcesso>2022-S89XW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00040/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34576</Id><NumeroEmpenho>2023NE01697</NumeroEmpenho><valorGlobal>790,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40582188000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3543"><NumeroProcesso>2023-GJ80V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03440/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34577</Id><NumeroEmpenho>2023NE10340</NumeroEmpenho><valorGlobal>4896,00</valorGlobal><saldo>4896,00</saldo><nomeFornecedor>DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43575877000466</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3545"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00031/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34581</Id><NumeroEmpenho>2023NE00059</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Ana Claudia Andrade Ornelas 53788575549</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34345481000199</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3546"><NumeroProcesso>2023-M7HBC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HESVV/00118/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34582</Id><NumeroEmpenho>2023NE10837</NumeroEmpenho><valorGlobal>32120,83</valorGlobal><saldo>32120,83</saldo><nomeFornecedor>R7 GERADORES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21918918000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3558"><NumeroProcesso>2023-PKHW3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00128/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34599</Id><NumeroEmpenho>2023NE11246</NumeroEmpenho><valorGlobal>4581600,00</valorGlobal><saldo>4581600,00</saldo><nomeFornecedor>POSITIVO TECNOLOGIA S.A. FILIAL BAHIA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81243735000903</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3559"><NumeroProcesso>2023-MLVT7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00215/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34600</Id><NumeroEmpenho>2023NE10299</NumeroEmpenho><valorGlobal>40250,00</valorGlobal><saldo>40250,00</saldo><nomeFornecedor>PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>48189059000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212200322175 - MUCR - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3560"><NumeroProcesso>2022-DSP80</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03863/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34601</Id><NumeroEmpenho>2023NE11370</NumeroEmpenho><valorGlobal>1729,20</valorGlobal><saldo>1729,20</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3561"><NumeroProcesso>2023-M917R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00999/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34602</Id><NumeroEmpenho>2023NE01543</NumeroEmpenho><valorGlobal>700,80</valorGlobal><saldo>700,80</saldo><nomeFornecedor>MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36958637000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3562"><NumeroProcesso>2022-BDKFH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03926/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34603</Id><NumeroEmpenho>2023NE11504</NumeroEmpenho><valorGlobal>6750,00</valorGlobal><saldo>6750,00</saldo><nomeFornecedor>EPPENDORF DO BRASIL LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3010937000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3563"><NumeroProcesso>2022-PKFFL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04000/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34604</Id><NumeroEmpenho>2023NE11721</NumeroEmpenho><valorGlobal>12380,00</valorGlobal><saldo>12380,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2424344000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3564"><NumeroProcesso>2022-P4W19</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03838/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34605</Id><NumeroEmpenho>2023NE11359</NumeroEmpenho><valorGlobal>164430,00</valorGlobal><saldo>164430,00</saldo><nomeFornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4550922000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3565"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00158/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34608</Id><NumeroEmpenho>2023NE00951 </NumeroEmpenho><valorGlobal>7500,00</valorGlobal><saldo>7500,00</saldo><nomeFornecedor>Novelo Filmes Produções Audiovisuais Ltda.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12772107000218</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3566"><NumeroProcesso>2023-0VQKF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34609</Id><NumeroEmpenho>2023NE02334</NumeroEmpenho><valorGlobal>418,08</valorGlobal><saldo>418,08</saldo><nomeFornecedor>Gráfica Aquarius Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27065641000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS </fonteRecurso><programaTrabalho>18.122.0800.2070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3567"><NumeroProcesso>2023-P30GG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04294/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34610</Id><NumeroEmpenho>2023NE12757</NumeroEmpenho><valorGlobal>1089,76</valorGlobal><saldo>1089,76</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3568"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00174/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34611</Id><NumeroEmpenho>2023NE01023</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>Flávia Helena Santos Peret 03578499650</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26718950000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3569"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00279/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34612</Id><NumeroEmpenho>2023NE11548</NumeroEmpenho><valorGlobal>79035,00</valorGlobal><saldo>79035,00</saldo><nomeFornecedor>CONSOLIDE SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>42283008000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3570"><NumeroProcesso>2022-MWBNQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34613</Id><NumeroEmpenho>2023NE07804</NumeroEmpenho><valorGlobal>272175,00</valorGlobal><saldo>272175,00</saldo><nomeFornecedor>UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7630001000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3571"><NumeroProcesso>2023-2LGH5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CEPDEC/01004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34614</Id><NumeroEmpenho>2023NE00114 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2599,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>JOELSON FERNANDES DA COSTA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40408839000188</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3572"><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34616</Id><NumeroEmpenho>2023NE01471</NumeroEmpenho><valorGlobal>876,10</valorGlobal><saldo>876,10</saldo><nomeFornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39709960000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>50100010 - Outros Recursos não Vinculados/Administração Indireta </fonteRecurso><programaTrabalho>20122080023800000 - 2380FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3573"><NumeroProcesso>2021-J4HKH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00078/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34617</Id><NumeroEmpenho>2023NE08681</NumeroEmpenho><valorGlobal>51546,87</valorGlobal><saldo>51546,87</saldo><nomeFornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5340639000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212200322175 - 2175 - MANUTENCAO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3574"><NumeroProcesso>2022-GZV5Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03274/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34618</Id><NumeroEmpenho>2023NE10082</NumeroEmpenho><valorGlobal>231,28</valorGlobal><saldo>231,28</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3575"><NumeroProcesso>2022-1P9ZC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00886/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34619</Id><NumeroEmpenho>2023NE01365</NumeroEmpenho><valorGlobal>1542,53</valorGlobal><saldo>1542,53</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3576"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/JUCEES/00074/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34620</Id><NumeroEmpenho>2023NE00106</NumeroEmpenho><valorGlobal>667,65</valorGlobal><saldo>667,65</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3577"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00203/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34621</Id><NumeroEmpenho>NE09121, NE09123</NumeroEmpenho><valorGlobal>15040,00</valorGlobal><saldo>15040,00</saldo><nomeFornecedor>KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46096695000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3578"><NumeroProcesso>2023/ZFQF3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00079/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34622</Id><NumeroEmpenho>2023NE09094</NumeroEmpenho><valorGlobal>893000,00</valorGlobal><saldo>893000,00</saldo><nomeFornecedor>DROSDSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP       </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31770761000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>12.122.0721.1450 -   - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905243 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3579"><NumeroProcesso>2023-XT3WH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03554/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34623</Id><NumeroEmpenho>2023NE10681</NumeroEmpenho><valorGlobal>1413,32</valorGlobal><saldo>1413,32</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3580"><NumeroProcesso>2022-R1QFF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04032/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34624</Id><NumeroEmpenho>2023NE11863</NumeroEmpenho><valorGlobal>4716,09</valorGlobal><saldo>4716,09</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3581"><NumeroProcesso>2022-V2N0P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESA/04058/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34625</Id><NumeroEmpenho>2023NE11915</NumeroEmpenho><valorGlobal>4850,00</valorGlobal><saldo>4850,00</saldo><nomeFornecedor>HEXIS CIENTIFICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>53276010000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3582"><NumeroProcesso>2023-SGKBD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00111/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34626</Id><NumeroEmpenho>2023NE01103</NumeroEmpenho><valorGlobal>3988,00</valorGlobal><saldo>3988,00</saldo><nomeFornecedor>AGRO 51 LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28148189000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3583"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00029/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>34627</Id><NumeroEmpenho>2023NE09796 </NumeroEmpenho><valorGlobal>772037,00</valorGlobal><saldo>772037,00</saldo><nomeFornecedor>CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30092431000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3584"><NumeroProcesso>2021-J4HKH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34628</Id><NumeroEmpenho>2023NE01638</NumeroEmpenho><valorGlobal>12885,00</valorGlobal><saldo>12885,00</saldo><nomeFornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5340639000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3585"><NumeroProcesso>2022-MWL34</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04291/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34629</Id><NumeroEmpenho>2023NE12740</NumeroEmpenho><valorGlobal>11901,12</valorGlobal><saldo>11901,12</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3586"><NumeroProcesso>2022-J6G3M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01042/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34630</Id><NumeroEmpenho>2023NE01654</NumeroEmpenho><valorGlobal>4580,00</valorGlobal><saldo>4580,00</saldo><nomeFornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3587"><NumeroProcesso>2022-WBRT3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01055/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34631</Id><NumeroEmpenho>2023NE01700</NumeroEmpenho><valorGlobal>5592,64</valorGlobal><saldo>5592,64</saldo><nomeFornecedor>DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22193764000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3588"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/JUCEES/00073/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34632</Id><NumeroEmpenho>2023NE00128 </NumeroEmpenho><valorGlobal>277,46</valorGlobal><saldo>277,46</saldo><nomeFornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3450477000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3589"><NumeroProcesso>2022-NL924</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00847/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34633</Id><NumeroEmpenho>2023NE01309</NumeroEmpenho><valorGlobal>4850,00</valorGlobal><saldo>4850,00</saldo><nomeFornecedor>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7204591000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3591"><NumeroProcesso>2022-JFJLP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03168/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34635</Id><NumeroEmpenho>2023NE09898</NumeroEmpenho><valorGlobal>151,20</valorGlobal><saldo>151,20</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3595"><NumeroProcesso>2023-X7C7L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00993/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34639</Id><NumeroEmpenho>2023NE01533</NumeroEmpenho><valorGlobal>1365,88</valorGlobal><saldo>1365,88</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3596"><NumeroProcesso>2023-JZNC1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00056/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34640</Id><NumeroEmpenho>2023NE00594</NumeroEmpenho><valorGlobal>1678,80</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37091111000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3597"><NumeroProcesso>2022-K7BNS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03921/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34641</Id><NumeroEmpenho>2023NE11500</NumeroEmpenho><valorGlobal>1134,40</valorGlobal><saldo>1134,40</saldo><nomeFornecedor>BIOVIX ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43090089000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3598"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00145/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34642</Id><NumeroEmpenho>2023NE00966</NumeroEmpenho><valorGlobal>7500,00</valorGlobal><saldo>7500,00</saldo><nomeFornecedor>Acalante Filmes Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18386096000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3600"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00140/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34644</Id><NumeroEmpenho>2023NE00827</NumeroEmpenho><valorGlobal>7500,00</valorGlobal><saldo>7500,00</saldo><nomeFornecedor>A. S. C. e Souza Produtora EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19709434000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3602"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00133/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34646</Id><NumeroEmpenho>2023NE00779</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>Adriana Carneiro de Souza 11495108708</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12917938000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3603"><NumeroProcesso>2023-N833K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04349/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34647</Id><NumeroEmpenho>2023NE12607</NumeroEmpenho><valorGlobal>1600,00</valorGlobal><saldo>1600,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3605"><NumeroProcesso>2023-2P457</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00062/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34650</Id><NumeroEmpenho>2023NE06707</NumeroEmpenho><valorGlobal>13468,60</valorGlobal><saldo>13468,60</saldo><nomeFornecedor>COOPERATIVA DE VAL.,INC. E DES.AGR.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9555854000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3606"><NumeroProcesso>2022-RZ26J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03578/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34651</Id><NumeroEmpenho>2023NE10739</NumeroEmpenho><valorGlobal>777,00</valorGlobal><saldo>777,00</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3608"><NumeroProcesso>2022-TXGBB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00969/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34653</Id><NumeroEmpenho>2023NE01470</NumeroEmpenho><valorGlobal>3885,00</valorGlobal><saldo>3885,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3609"><NumeroProcesso>2022-TXGBB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00970/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34654</Id><NumeroEmpenho>2023NE01471</NumeroEmpenho><valorGlobal>2760,00</valorGlobal><saldo>2760,00</saldo><nomeFornecedor>CENTRAL-H - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRICIONAIS LTDA- EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33846912000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3610"><NumeroProcesso>2022-FWQC3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00040/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34655</Id><NumeroEmpenho>2023NE01803</NumeroEmpenho><valorGlobal>19636,30</valorGlobal><saldo>19636,30</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>50100010 - Outros Recursos não Vinculados/Administração Indireta </fonteRecurso><programaTrabalho>20122080023800000 - 2380FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3611"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00219/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34656</Id><NumeroEmpenho>2023NE09297 </NumeroEmpenho><valorGlobal>216427,54</valorGlobal><saldo>216427,54</saldo><nomeFornecedor>SS BRASIL SOLUCOES INTELIGENTES COMERCIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2758208000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3627"><NumeroProcesso>2023-8GTB7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01056/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34674</Id><NumeroEmpenho>2023NE01701</NumeroEmpenho><valorGlobal>432,80</valorGlobal><saldo>432,80</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67729178000491</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3628"><NumeroProcesso>2022-1TX3N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03088/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34680</Id><NumeroEmpenho>2023NE09660</NumeroEmpenho><valorGlobal>192,00</valorGlobal><saldo>192,00</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3630"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00032/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34682</Id><NumeroEmpenho>2023NE01069</NumeroEmpenho><valorGlobal>20749,50</valorGlobal><saldo>20749,50</saldo><nomeFornecedor>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14013647000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>19.333.0051.2217 - QMT - Qualificação para o Mundo do Trabalho</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903289 - MATERIAL DISTIBUICAO GRATUITA GESTAO PLENA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3631"><NumeroProcesso>2023-7RTHC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00049/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34683</Id><NumeroEmpenho>2023NE00548</NumeroEmpenho><valorGlobal>1016,35</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>JVLICITACAO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>50531283000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3633"><NumeroProcesso>2023-35X3R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00914/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34685</Id><NumeroEmpenho>2023NE01409</NumeroEmpenho><valorGlobal>4986,00</valorGlobal><saldo>4986,00</saldo><nomeFornecedor>MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36958637000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3634"><NumeroProcesso>2022-HT2X2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03555/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34686</Id><NumeroEmpenho>2023NE10688</NumeroEmpenho><valorGlobal>190,40</valorGlobal><saldo>190,40</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671002286</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3643"><NumeroProcesso>2023-KW7C4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00942/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34696</Id><NumeroEmpenho>2023NE01443</NumeroEmpenho><valorGlobal>1870,00</valorGlobal><saldo>1870,00</saldo><nomeFornecedor>REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39637509000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905243 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3647"><NumeroProcesso>2023-2BH3H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00130/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34701</Id><NumeroEmpenho>2023NE01155</NumeroEmpenho><valorGlobal>2057,70</valorGlobal><saldo>2057,70</saldo><nomeFornecedor>J.M.F COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27951336000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3652"><NumeroProcesso>2021-HM4VV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00053/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34710</Id><NumeroEmpenho>2023NE02041 </NumeroEmpenho><valorGlobal>27424,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3450477000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3660"><NumeroProcesso>2022-DL4M5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03402/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34719</Id><NumeroEmpenho>2023NE07152</NumeroEmpenho><valorGlobal>170,00</valorGlobal><saldo>170,00</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3663"><NumeroProcesso>2023-H3MVW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00043/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34722</Id><NumeroEmpenho>2023NE01863</NumeroEmpenho><valorGlobal>2229,50</valorGlobal><saldo>2229,50</saldo><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>50100010 - Outros Recursos não Vinculados/Administração Indireta </fonteRecurso><programaTrabalho>20604085383840000 - 8384FI0099 - DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903036 - MATERIAL HOSPITALAR</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3687"><NumeroProcesso>2023-B6PBV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00995/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34753</Id><NumeroEmpenho>2023NE01535</NumeroEmpenho><valorGlobal>5166,00</valorGlobal><saldo>5166,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3688"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00100/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34754</Id><NumeroEmpenho>2023NE08448</NumeroEmpenho><valorGlobal>11580,00</valorGlobal><saldo>11580,00</saldo><nomeFornecedor>NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7797967000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3690"><NumeroProcesso>2021-SM7LB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/ARSP/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34759</Id><NumeroEmpenho>2023NE00294</NumeroEmpenho><valorGlobal>89388,00</valorGlobal><saldo>89388,00</saldo><nomeFornecedor>IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28534872000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>1501000010 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</fonteRecurso><programaTrabalho>04.1300028.4158 -   - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3691"><NumeroProcesso>2021-J4HKH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00105/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34760</Id><NumeroEmpenho>2023NE09985</NumeroEmpenho><valorGlobal>197570,88</valorGlobal><saldo>197570,88</saldo><nomeFornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5340639000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3692"><NumeroProcesso>2021-J4HKH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00105/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34761</Id><NumeroEmpenho>2023NE09989</NumeroEmpenho><valorGlobal>12698,42</valorGlobal><saldo>12698,42</saldo><nomeFornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5340639000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3693"><NumeroProcesso>2021-J4HKH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00105/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34762</Id><NumeroEmpenho>2023NE09990</NumeroEmpenho><valorGlobal>71957,72</valorGlobal><saldo>71957,72</saldo><nomeFornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5340639000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3694"><NumeroProcesso>2021-J4HKH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00105/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34763</Id><NumeroEmpenho>2023NE09992</NumeroEmpenho><valorGlobal>133635,76</valorGlobal><saldo>133635,76</saldo><nomeFornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5340639000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3695"><NumeroProcesso>2022-1XFP7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00892/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34764</Id><NumeroEmpenho>2023NE01371</NumeroEmpenho><valorGlobal>792,60</valorGlobal><saldo>792,60</saldo><nomeFornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22838257000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3696"><NumeroProcesso>2022-41X39</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03842/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34765</Id><NumeroEmpenho>2023NE11373</NumeroEmpenho><valorGlobal>1209,00</valorGlobal><saldo>1209,00</saldo><nomeFornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5356421000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3697"><NumeroProcesso>2022-MCV47</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03812/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34766</Id><NumeroEmpenho>2023NE11321</NumeroEmpenho><valorGlobal>467,10</valorGlobal><saldo>467,10</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3698"><NumeroProcesso>2023-1GQP3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34767</Id><NumeroEmpenho>2023NE01548</NumeroEmpenho><valorGlobal>2675,00</valorGlobal><saldo>2675,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3699"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00165/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34768</Id><NumeroEmpenho>2023NE00954</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>Samora N¿zinga Soares Cardoso 11748929607</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34187612000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3700"><NumeroProcesso>2023-VWC1D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/01060/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34769</Id><NumeroEmpenho>2023NE00140</NumeroEmpenho><valorGlobal>9649,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17800119000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3701"><NumeroProcesso>2023-P7XT2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00142/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34770</Id><NumeroEmpenho>2023NE00110 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3498,88</valorGlobal><saldo>10,00</saldo><nomeFornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32241976000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3702"><NumeroProcesso>2023-8HB0W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00875/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34771</Id><NumeroEmpenho>2023NE01348</NumeroEmpenho><valorGlobal>4424,00</valorGlobal><saldo>4424,00</saldo><nomeFornecedor>A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19682450000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3703"><NumeroProcesso>2023-34LT8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00056/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34772</Id><NumeroEmpenho>2023NE06725 </NumeroEmpenho><valorGlobal>20346,45</valorGlobal><saldo>20346,45</saldo><nomeFornecedor>COOPERATIVA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17194510000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>552000000  - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3704"><NumeroProcesso>2023-PSWNM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34773</Id><NumeroEmpenho>2023NE00388</NumeroEmpenho><valorGlobal>4900,00</valorGlobal><saldo>4900,00</saldo><nomeFornecedor>AVANTE DIGITAL BRINDES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20528541000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3705"><NumeroProcesso>2023-9N717</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03783/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34774</Id><NumeroEmpenho>2023NE11178</NumeroEmpenho><valorGlobal>1455,00</valorGlobal><saldo>1455,00</saldo><nomeFornecedor>PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46497089000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3706"><NumeroProcesso>2022-QPLDF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00989/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34775</Id><NumeroEmpenho>2023NE01525</NumeroEmpenho><valorGlobal>1585,00</valorGlobal><saldo>1585,00</saldo><nomeFornecedor>NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>38860533000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3707"><NumeroProcesso>2023-DC2Z3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00042/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34776</Id><NumeroEmpenho>2023NE00149</NumeroEmpenho><valorGlobal>5032,30</valorGlobal><saldo>5032,30</saldo><nomeFornecedor>MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27353640000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905239 - EQUIPAMENTOS E UTENS.HIDRAULICOS E ELETRICOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3708"><NumeroProcesso>2022-VWZ88</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34777</Id><NumeroEmpenho>2023NE11737</NumeroEmpenho><valorGlobal>3329,28</valorGlobal><saldo>3329,28</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (MATRIZ)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3709"><NumeroProcesso>2023-BHSXW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04028/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34778</Id><NumeroEmpenho>2023NE11824</NumeroEmpenho><valorGlobal>5869,60</valorGlobal><saldo>5869,60</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (MATRIZ)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3714"><NumeroProcesso>2022-23K31</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04207/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34783</Id><NumeroEmpenho>2023NE12512</NumeroEmpenho><valorGlobal>3606,25</valorGlobal><saldo>3606,25</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3716"><NumeroProcesso>2023-R3K4S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00861/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34785</Id><NumeroEmpenho>2023NE01329</NumeroEmpenho><valorGlobal>5439,00</valorGlobal><saldo>5439,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3717"><NumeroProcesso>2022-40BLD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00049/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34786</Id><NumeroEmpenho>2023NE01957 </NumeroEmpenho><valorGlobal>18435,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4912965000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3719"><NumeroProcesso>2022-WKGNT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03176/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34788</Id><NumeroEmpenho>2023NE09923</NumeroEmpenho><valorGlobal>1170,00</valorGlobal><saldo>1170,00</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3720"><NumeroProcesso>2022-PFVN4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03490/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34789</Id><NumeroEmpenho>2023NE10479</NumeroEmpenho><valorGlobal>23,70</valorGlobal><saldo>23,70</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL MG</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000215</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3721"><NumeroProcesso>2022-PFVN4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03491/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34790</Id><NumeroEmpenho>2023NE10481</NumeroEmpenho><valorGlobal>1476,50</valorGlobal><saldo>1476,50</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL MG</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000215</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3722"><NumeroProcesso>2022-4VB7N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00915/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34791</Id><NumeroEmpenho>2023NE01403</NumeroEmpenho><valorGlobal>6100,00</valorGlobal><saldo>6100,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3723"><NumeroProcesso>2022-RZ26J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00930/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34792</Id><NumeroEmpenho>2023NE01430</NumeroEmpenho><valorGlobal>1192,30</valorGlobal><saldo>1192,30</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3724"><NumeroProcesso>2021-SP6PZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34793</Id><NumeroEmpenho>2023NE00814</NumeroEmpenho><valorGlobal>162583,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4477018000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3725"><NumeroProcesso>2022-28LN7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00042/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34794</Id><NumeroEmpenho>2023NE01870</NumeroEmpenho><valorGlobal>14136,50</valorGlobal><saldo>14136,50</saldo><nomeFornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA    - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26521150000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>50100010 - Outros Recursos não Vinculados/Administração Indireta </fonteRecurso><programaTrabalho>20122080023800000 - 2380FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3726"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00155/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34796</Id><NumeroEmpenho>2023NE00950</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>Ingrid Fiorante 02566187479</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44615266000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3727"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00098/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34797</Id><NumeroEmpenho>2023NE11633</NumeroEmpenho><valorGlobal>63101,80</valorGlobal><saldo>63101,80</saldo><nomeFornecedor>TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30506467000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3728"><NumeroProcesso>2023-RWJ7B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34798</Id><NumeroEmpenho>2023NE00427</NumeroEmpenho><valorGlobal>6055,48</valorGlobal><saldo>6055,48</saldo><nomeFornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3729"><NumeroProcesso>2023-CW599</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00121/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34799</Id><NumeroEmpenho>2023NE01121</NumeroEmpenho><valorGlobal>2893,99</valorGlobal><saldo>2893,99</saldo><nomeFornecedor>MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30793251000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3730"><NumeroProcesso>2023-C9RCP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01054/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34800</Id><NumeroEmpenho>2023NE01691</NumeroEmpenho><valorGlobal>3868,36</valorGlobal><saldo>3868,36</saldo><nomeFornecedor>PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11637221000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3731"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDES/00015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34811</Id><NumeroEmpenho>2023NE00248</NumeroEmpenho><valorGlobal>7027,31</valorGlobal><saldo>7027,31</saldo><nomeFornecedor>MONSARAS TRADE E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30793251000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2312200352070  -    - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3732"><NumeroProcesso>2021-J4HKH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00105/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34812</Id><NumeroEmpenho>2023NE09991</NumeroEmpenho><valorGlobal>23582,78</valorGlobal><saldo>23582,78</saldo><nomeFornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5340639000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3733"><NumeroProcesso>2022-1P9ZC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03504/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34814</Id><NumeroEmpenho>2023NE10493</NumeroEmpenho><valorGlobal>4948,80</valorGlobal><saldo>4948,80</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3734"><NumeroProcesso>2022-1P9ZC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00928/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34815</Id><NumeroEmpenho>2023NE01428</NumeroEmpenho><valorGlobal>832,00</valorGlobal><saldo>832,00</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3735"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00213/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34816</Id><NumeroEmpenho>NE09185,NE09184</NumeroEmpenho><valorGlobal>7931,30</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BRATERM LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32759895000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3736"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00225/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34817</Id><NumeroEmpenho>2023NE09832 </NumeroEmpenho><valorGlobal>789,95</valorGlobal><saldo>789,95</saldo><nomeFornecedor>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27525362000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3737"><NumeroProcesso>2022-95VVW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00029/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34818</Id><NumeroEmpenho>2023NE01271 </NumeroEmpenho><valorGlobal>85622,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA- ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18250413000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3738"><NumeroProcesso>2022-9N4VH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04279/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34819</Id><NumeroEmpenho>2023NE12124</NumeroEmpenho><valorGlobal>368573,76</valorGlobal><saldo>368573,76</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3739"><NumeroProcesso>2022-S5JDX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04326/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34820</Id><NumeroEmpenho>2023NE12951</NumeroEmpenho><valorGlobal>381,36</valorGlobal><saldo>381,36</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3740"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00293/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34821</Id><NumeroEmpenho>NE12432,NE12433</NumeroEmpenho><valorGlobal>24600,00</valorGlobal><saldo>24600,00</saldo><nomeFornecedor>KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46096695000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3741"><NumeroProcesso>2023-6C3M8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00113/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34824</Id><NumeroEmpenho>2023NE00199</NumeroEmpenho><valorGlobal>209000,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>TAIT COMUNICACOES BRASIL LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67116715000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3742"><NumeroProcesso>2022-2QHZF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00080/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34825</Id><NumeroEmpenho>2023NE02867</NumeroEmpenho><valorGlobal>1875,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VITTALY BORDADOS E MATELADOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>38027007000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3743"><NumeroProcesso>2023-2BH3H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00122/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34826</Id><NumeroEmpenho>2023NE03435</NumeroEmpenho><valorGlobal>10288,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J.M.F COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27951336000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3744"><NumeroProcesso>2023-LF815</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00344/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34829</Id><NumeroEmpenho>2024NE00644</NumeroEmpenho><valorGlobal>3539,00</valorGlobal><saldo>3539,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3749"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00127/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34836</Id><NumeroEmpenho>2023NE00794</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>Mercúrio Gestão, Produções e Ações Colaborativas Ltda.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37532995000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3750"><NumeroProcesso>2022-M7WB7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00160/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34843</Id><NumeroEmpenho>2023NE00673</NumeroEmpenho><valorGlobal>14923,80</valorGlobal><saldo>2,00</saldo><nomeFornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1955600000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3752"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00173/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34860</Id><NumeroEmpenho>2023NE09072 </NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3753"><NumeroProcesso>2023-CPLF2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00174/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34861</Id><NumeroEmpenho>2023NE09074</NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7950754729</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3754"><NumeroProcesso>2022-ZC492</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00050/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34862</Id><NumeroEmpenho>2023NE01958 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5817,30</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32167445000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3755"><NumeroProcesso>2022-QKMH2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03462/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34863</Id><NumeroEmpenho>2023NE10430</NumeroEmpenho><valorGlobal>11670,00</valorGlobal><saldo>11670,00</saldo><nomeFornecedor>IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>377455000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3756"><NumeroProcesso>2022-PFVN4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03489/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34864</Id><NumeroEmpenho>2023NE10484</NumeroEmpenho><valorGlobal>3534,40</valorGlobal><saldo>3534,40</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3757"><NumeroProcesso>2022-MWJKZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03539/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34865</Id><NumeroEmpenho>2023NE10649</NumeroEmpenho><valorGlobal>11000,00</valorGlobal><saldo>11000,00</saldo><nomeFornecedor>INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>59309302000199</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3761"><NumeroProcesso>2023-L7RJ3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00060/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34870</Id><NumeroEmpenho>2023NE01473</NumeroEmpenho><valorGlobal>3223,20</valorGlobal><saldo>3223,20</saldo><nomeFornecedor>THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41666993000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3762"><NumeroProcesso>2023-ZWH2Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00986/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34871</Id><NumeroEmpenho>2023NE01510</NumeroEmpenho><valorGlobal>338,50</valorGlobal><saldo>338,50</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3768"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00168/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34881</Id><NumeroEmpenho>2023NE08841 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3488,00</valorGlobal><saldo>3488,00</saldo><nomeFornecedor>FERNANDO DE SOUSA SANTANA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4336493642</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3769"><NumeroProcesso>2022-J8P9V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00840/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34882</Id><NumeroEmpenho>2023NE01299</NumeroEmpenho><valorGlobal>15437,28</valorGlobal><saldo>15437,28</saldo><nomeFornecedor>A F AMANCIO JUNIOR HOSPCLIN SOLUCOES E TECNOLOGIA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19682450000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3770"><NumeroProcesso>2022-ZD5NB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34883</Id><NumeroEmpenho>2023NE01821</NumeroEmpenho><valorGlobal>8508,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3771"><NumeroProcesso>2022-2QHZF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34884</Id><NumeroEmpenho>2023NE01799</NumeroEmpenho><valorGlobal>5828,00</valorGlobal><saldo>5828,00</saldo><nomeFornecedor>POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4477018000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>50100010 - Outros Recursos não Vinculados/Administração Indireta </fonteRecurso><programaTrabalho>20122080023800000 - 2380FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3772"><NumeroProcesso>2023-T22G5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00044/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34885</Id><NumeroEmpenho>2023NE01815</NumeroEmpenho><valorGlobal>15998,85</valorGlobal><saldo>15998,85</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL TRIUNFO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17344558000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>50100010 - Outros Recursos não Vinculados/Administração Indireta </fonteRecurso><programaTrabalho>20604085383840000 - 8384FI0099 - DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA ANIMAL</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903028 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3784"><NumeroProcesso>2023-GT1CS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03473/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34906</Id><NumeroEmpenho>2023NE10413</NumeroEmpenho><valorGlobal>33,48</valorGlobal><saldo>33,48</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3785"><NumeroProcesso>2022-G19K8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00912/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34907</Id><NumeroEmpenho>2023NE01406</NumeroEmpenho><valorGlobal>2327,00</valorGlobal><saldo>2327,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3786"><NumeroProcesso>2023-MXKGN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00911/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34908</Id><NumeroEmpenho>2023NE01404</NumeroEmpenho><valorGlobal>5760,00</valorGlobal><saldo>5760,00</saldo><nomeFornecedor>EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44639493000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3787"><NumeroProcesso>2023-MXKGN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00911/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34909</Id><NumeroEmpenho>2023NE01405</NumeroEmpenho><valorGlobal>2300,00</valorGlobal><saldo>2300,00</saldo><nomeFornecedor>EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44639493000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3788"><NumeroProcesso>2022-X32NH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03571/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34910</Id><NumeroEmpenho>2023NE10724</NumeroEmpenho><valorGlobal>621,78</valorGlobal><saldo>621,78</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3789"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/01052/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34911</Id><NumeroEmpenho>2023NE00127</NumeroEmpenho><valorGlobal>133012,52</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4198254000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3790"><NumeroProcesso>2023-T6MRC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00191/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34912</Id><NumeroEmpenho>2023NE09581 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>CINTIA CORSINI FERNANDES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2476059560</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3791"><NumeroProcesso>2023-KW7C4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00943/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34913</Id><NumeroEmpenho>2023NE01444</NumeroEmpenho><valorGlobal>1067,76</valorGlobal><saldo>1067,76</saldo><nomeFornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32241976000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905243 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3792"><NumeroProcesso>2023-T6MRC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00191/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34914</Id><NumeroEmpenho>2023NE09582 </NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>CINTIA CORSINI FERNANDES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2476059560</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>12.125. 0032. 6680  -     - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO </programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3793"><NumeroProcesso>2022-9Z2M1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03503/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34915</Id><NumeroEmpenho>2023NE10489</NumeroEmpenho><valorGlobal>1561,45</valorGlobal><saldo>1561,45</saldo><nomeFornecedor>L.D. FARMACEUTICA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15772566000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3794"><NumeroProcesso>2023-0K22M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00826/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34916</Id><NumeroEmpenho>2023NE01273</NumeroEmpenho><valorGlobal>4549,70</valorGlobal><saldo>4549,70</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3795"><NumeroProcesso>2022-T78SS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03070/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34917</Id><NumeroEmpenho>2023NE09636</NumeroEmpenho><valorGlobal>13020,00</valorGlobal><saldo>13020,00</saldo><nomeFornecedor>DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2016542000188</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3796"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00029/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34919</Id><NumeroEmpenho>2023NE00064</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Antonieta Jorge Dertkigil 13438863847</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27580256000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3797"><NumeroProcesso>2023-R606P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00172/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34920</Id><NumeroEmpenho>2023NE09020</NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>RENAN FRAGA BARCELLOS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3094511759</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3799"><NumeroProcesso>2023-8DQHR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/PGE/00034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34923</Id><NumeroEmpenho>2023NE00375</NumeroEmpenho><valorGlobal>19500,00</valorGlobal><saldo>19500,00</saldo><nomeFornecedor>QHS EXECUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>47808008000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903917 - MANUTENCAO E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIP.</naturezaDespesa></row>
<row _id="3800"><NumeroProcesso>2023-79H3Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00108/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34924</Id><NumeroEmpenho>2023NE10486</NumeroEmpenho><valorGlobal>553517,00</valorGlobal><saldo>553517,00</saldo><nomeFornecedor>BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2836248000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3801"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>34925</Id><NumeroEmpenho>2023NE08931</NumeroEmpenho><valorGlobal>3358,80</valorGlobal><saldo>3358,80</saldo><nomeFornecedor>R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32838277000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3802"><NumeroProcesso>2023-9Z69H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00240/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34927</Id><NumeroEmpenho>2023NE10828 </NumeroEmpenho><valorGlobal>2616,00</valorGlobal><saldo>2616,00</saldo><nomeFornecedor>FLÁVIA EMÍLIA DOS SANTOS CLETO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3163645763</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3803"><NumeroProcesso>2023-9Z69H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00240/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34928</Id><NumeroEmpenho>2023NE10829 </NumeroEmpenho><valorGlobal>523,20</valorGlobal><saldo>523,20</saldo><nomeFornecedor>FLÁVIA EMÍLIA DOS SANTOS CLETO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3163645763</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3804"><NumeroProcesso>2022-41X39</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03841/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34929</Id><NumeroEmpenho>2023NE11375</NumeroEmpenho><valorGlobal>337,84</valorGlobal><saldo>337,84</saldo><nomeFornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1260374000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3806"><NumeroProcesso>2022-RZ26J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04044/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34932</Id><NumeroEmpenho>2023NE11900</NumeroEmpenho><valorGlobal>7372,00</valorGlobal><saldo>7372,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3810"><NumeroProcesso>2022-FTPK7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03669/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34941</Id><NumeroEmpenho>2023NE11064</NumeroEmpenho><valorGlobal>11802,00</valorGlobal><saldo>11802,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3813"><NumeroProcesso>2022-QHKBG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04066/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34944</Id><NumeroEmpenho>2023NE11941</NumeroEmpenho><valorGlobal>363,92</valorGlobal><saldo>363,92</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3814"><NumeroProcesso>2022-LW13M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03143/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34948</Id><NumeroEmpenho>2023NE09762</NumeroEmpenho><valorGlobal>7452,00</valorGlobal><saldo>7452,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL 1 ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3815"><NumeroProcesso>2022-71P7B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00047/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34949</Id><NumeroEmpenho>2023NE01897</NumeroEmpenho><valorGlobal>25090,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>VITA PRIMER EMPREENDIMENTOS LTDA -ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17316406000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3816"><NumeroProcesso>2022-5tdb4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34950</Id><NumeroEmpenho>2023NE01175</NumeroEmpenho><valorGlobal>4260,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27490440000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3817"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00232/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34951</Id><NumeroEmpenho>2023NE10817</NumeroEmpenho><valorGlobal>3488,00</valorGlobal><saldo>3488,00</saldo><nomeFornecedor>MARCELO HIDEKI TOGO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9059484754</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3818"><NumeroProcesso>2023-W31K8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04357/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34952</Id><NumeroEmpenho>2023NE13119</NumeroEmpenho><valorGlobal>3168,00</valorGlobal><saldo>3168,00</saldo><nomeFornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2066809000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3819"><NumeroProcesso>2022-HBD6V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03123/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34955</Id><NumeroEmpenho>2023NE09720</NumeroEmpenho><valorGlobal>1685,33</valorGlobal><saldo>1685,33</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3820"><NumeroProcesso>2022-NHH3K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34956</Id><NumeroEmpenho>2023NE01522</NumeroEmpenho><valorGlobal>5690,00</valorGlobal><saldo>5690,00</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>50100010 - Outros Recursos não Vinculados/Administração Indireta </fonteRecurso><programaTrabalho>20122080023800000 - 2380FI0099 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3821"><NumeroProcesso>2022-VSSC6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03359/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34957</Id><NumeroEmpenho>2023NE10177</NumeroEmpenho><valorGlobal>4104,00</valorGlobal><saldo>4104,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3822"><NumeroProcesso>2023-1H1QR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34958</Id><NumeroEmpenho>2023NE00297</NumeroEmpenho><valorGlobal>397,80</valorGlobal><saldo>397,80</saldo><nomeFornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39630314000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>1500000000 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS</fonteRecurso><programaTrabalho>412401892227 -   - REALIZACAO DE ACOES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZACAO E REPRESSAO A PRATICA DE ILICITOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903007 - GENEROS ALIMENTACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3823"><NumeroProcesso>2022-VWZ88</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03535/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34959</Id><NumeroEmpenho>2023NE10656</NumeroEmpenho><valorGlobal>1387,20</valorGlobal><saldo>1387,20</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (MATRIZ)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3824"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/00006/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34960</Id><NumeroEmpenho>2022NE00152</NumeroEmpenho><valorGlobal>3710845,31</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Iturri Coimpar Industria e Comércio de EPIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>61451654003494</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3825"><NumeroProcesso>2023-6B05F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00121/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34967</Id><NumeroEmpenho>2023NE03417 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3101,64</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LL VERSATIL LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49256572000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3826"><NumeroProcesso>2023-29DLZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03145/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34969</Id><NumeroEmpenho>2023NE09747</NumeroEmpenho><valorGlobal>2800,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SILVEIRA &amp; DALMAS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27745509000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3827"><NumeroProcesso>2022-PHS6S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00851/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34970</Id><NumeroEmpenho>2023NE01315</NumeroEmpenho><valorGlobal>292,00</valorGlobal><saldo>292,00</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3828"><NumeroProcesso>2023-5B3VM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00040/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34971</Id><NumeroEmpenho>2023NE00438</NumeroEmpenho><valorGlobal>18081,00</valorGlobal><saldo>18081,00</saldo><nomeFornecedor>PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46497089000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3829"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00167/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34972</Id><NumeroEmpenho>2023NE00957</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>Whois Produção e Arte Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13951532000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3830"><NumeroProcesso>2023-1V908</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34973</Id><NumeroEmpenho>2023NE01704</NumeroEmpenho><valorGlobal>3000,00</valorGlobal><saldo>3000,00</saldo><nomeFornecedor>DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27740877000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</fonteRecurso><programaTrabalho>20542085183820000 - 8382FI0099 - PROTECAO DOS RECURSOS NATUR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903209 - MATERIAL PARA DIVULGACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3831"><NumeroProcesso>2023-1V908</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34974</Id><NumeroEmpenho>2023NE01705</NumeroEmpenho><valorGlobal>225,00</valorGlobal><saldo>225,00</saldo><nomeFornecedor>DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27740877000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>50100010 - Outros Recursos não Vinculados/Administração Indireta </fonteRecurso><programaTrabalho>20631085383870000 - 8387FI0099 - REGULARIZACAO FUNDIARIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903209 - MATERIAL PARA DIVULGACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3832"><NumeroProcesso>2022-Q8R37</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03084/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34980</Id><NumeroEmpenho>2023NE09659</NumeroEmpenho><valorGlobal>2843,55</valorGlobal><saldo>2843,55</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3833"><NumeroProcesso>2022-TXGBB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00227/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>34996</Id><NumeroEmpenho>2023NE00494</NumeroEmpenho><valorGlobal>4956,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4550922000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3834"><NumeroProcesso>2023-6B05F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00119/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>34997</Id><NumeroEmpenho>2023NE03398 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3072,30</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46497089000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3835"><NumeroProcesso>2023-37F8T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/RTV-ES/00018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>34999</Id><NumeroEmpenho>28.830,70</NumeroEmpenho><valorGlobal>244800,00</valorGlobal><saldo>244800,00</saldo><nomeFornecedor>FIBRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10974091000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>1500000000 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS</fonteRecurso><programaTrabalho>2472202981136000  - 1136FI0099 - REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE TECNICO DA RADIO ESPIRITO SANTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3836"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00193/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35004</Id><NumeroEmpenho>2023NE09058</NumeroEmpenho><valorGlobal>356905,00</valorGlobal><saldo>356905,00</saldo><nomeFornecedor>INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26836227000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3839"><NumeroProcesso>2023-5QM7D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00125/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35007</Id><NumeroEmpenho>2023NE01161</NumeroEmpenho><valorGlobal>30000,00</valorGlobal><saldo>30000,00</saldo><nomeFornecedor>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67423152000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3842"><NumeroProcesso>2022-PSR34</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04199/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35010</Id><NumeroEmpenho>2023NE12316</NumeroEmpenho><valorGlobal>1517,04</valorGlobal><saldo>1517,04</saldo><nomeFornecedor>DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2424344000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3843"><NumeroProcesso>2021-J4HKH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00066/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35011</Id><NumeroEmpenho>2023NE01636</NumeroEmpenho><valorGlobal>4020,00</valorGlobal><saldo>4020,00</saldo><nomeFornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5340639000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3844"><NumeroProcesso>2022-816WT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04178/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35012</Id><NumeroEmpenho>2023NE12326</NumeroEmpenho><valorGlobal>2970,00</valorGlobal><saldo>2970,00</saldo><nomeFornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21296343000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3845"><NumeroProcesso>2022-QSH6K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00071/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35014</Id><NumeroEmpenho>2023NE02444 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5930,40</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11185669000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3846"><NumeroProcesso>2022-FF8MZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00059/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35015</Id><NumeroEmpenho>2023NE02126 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1680,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10610928000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3847"><NumeroProcesso>2023-NLG30</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/HMSA/00064/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35016</Id><NumeroEmpenho>2023NE01557</NumeroEmpenho><valorGlobal>15690,00</valorGlobal><saldo>15690,00</saldo><nomeFornecedor>vanilda dos santos de souza furtado</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13570187000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3848"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00294/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35017</Id><NumeroEmpenho>2023NE11601</NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>DEBORA CATARINA PFEILSTICKER</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>45395454934</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3849"><NumeroProcesso>2022-ZVXNP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HESVV/00102/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35018</Id><NumeroEmpenho>2023NE09945</NumeroEmpenho><valorGlobal>481082,98</valorGlobal><saldo>481082,98</saldo><nomeFornecedor>LABORATORIO FRANCO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9235199000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3850"><NumeroProcesso>2022-XQ5XG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03211/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35019</Id><NumeroEmpenho>2023NE09986</NumeroEmpenho><valorGlobal>751,50</valorGlobal><saldo>751,50</saldo><nomeFornecedor>RIOQUIMICA S.A.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>55643555000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3851"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00143/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35020</Id><NumeroEmpenho>2023NE00821</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>André Huchi Dib 02276181907</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25028128000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3852"><NumeroProcesso>2022-4WS0R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00078/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35021</Id><NumeroEmpenho>2023NE02854</NumeroEmpenho><valorGlobal>2534,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3853"><NumeroProcesso>2023-ZTZ0V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00738/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>35025</Id><NumeroEmpenho>2023 NE 00738</NumeroEmpenho><valorGlobal>5443,82</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CARTORIO DO 1 OFICIO DE GUACUI-ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33311923000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333904740 - EMOLUMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3854"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/JUCEES/00059/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35026</Id><NumeroEmpenho>2023NE00123</NumeroEmpenho><valorGlobal>5964,52</valorGlobal><saldo>5964,52</saldo><nomeFornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8650845000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3855"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/JUCEES/00073/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35030</Id><NumeroEmpenho>2023NE00266</NumeroEmpenho><valorGlobal>330,00</valorGlobal><saldo>330,00</saldo><nomeFornecedor>GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43690572000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3856"><NumeroProcesso>2022-JFJLP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03167/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35031</Id><NumeroEmpenho>2023NE09906</NumeroEmpenho><valorGlobal>126,00</valorGlobal><saldo>126,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3857"><NumeroProcesso>2022-RF05R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03422/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35032</Id><NumeroEmpenho>2023NE10333</NumeroEmpenho><valorGlobal>494,64</valorGlobal><saldo>494,64</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3858"><NumeroProcesso>2023-WV7Z2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03498/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35033</Id><NumeroEmpenho>2023NE10452</NumeroEmpenho><valorGlobal>2875,92</valorGlobal><saldo>2875,92</saldo><nomeFornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36335560000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3859"><NumeroProcesso>2023-JKJWS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00064/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35034</Id><NumeroEmpenho>2023NE06726 </NumeroEmpenho><valorGlobal>231270,65</valorGlobal><saldo>231270,65</saldo><nomeFornecedor>ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIO DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8840341000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>552000000  - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3860"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00201/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35035</Id><NumeroEmpenho>2023NE08697 </NumeroEmpenho><valorGlobal>26563,04</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA(FILIAL)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39500645000200</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3861"><NumeroProcesso>2022-BDKFH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03558/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35036</Id><NumeroEmpenho>2023NE11055</NumeroEmpenho><valorGlobal>6750,00</valorGlobal><saldo>6750,00</saldo><nomeFornecedor>EPPENDORF DO BRASIL LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3010937000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3862"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00226/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35037</Id><NumeroEmpenho>2023NE10411 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>RENAN FRAGA BARCELLOS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3094511759</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3863"><NumeroProcesso>2023-PVW4W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00976/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35038</Id><NumeroEmpenho>2023NE01497</NumeroEmpenho><valorGlobal>24280,00</valorGlobal><saldo>24280,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3864"><NumeroProcesso>2022-4D045</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03857/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35039</Id><NumeroEmpenho>2023NE11358</NumeroEmpenho><valorGlobal>984,00</valorGlobal><saldo>984,00</saldo><nomeFornecedor>MARINHO E FALCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49288696000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3865"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00294/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35040</Id><NumeroEmpenho>2023NE11600 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>DEBORA CATARINA PFEILSTICKER</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>45395454934</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3866"><NumeroProcesso>2022-H6339</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03045/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35045</Id><NumeroEmpenho>2023NE09555</NumeroEmpenho><valorGlobal>115,71</valorGlobal><saldo>115,71</saldo><nomeFornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3867"><NumeroProcesso>2022-S977X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04246/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35046</Id><NumeroEmpenho>2023NE12539</NumeroEmpenho><valorGlobal>7,98</valorGlobal><saldo>7,98</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3868"><NumeroProcesso>2023-X3SCG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03404/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35051</Id><NumeroEmpenho>2023NE10274</NumeroEmpenho><valorGlobal>7790,30</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33431729000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3869"><NumeroProcesso>2022-RS52J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00929/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35052</Id><NumeroEmpenho>2023NE01429</NumeroEmpenho><valorGlobal>4770,00</valorGlobal><saldo>4770,00</saldo><nomeFornecedor>BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28345933000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3870"><NumeroProcesso>2023-QHKPS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00097/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35053</Id><NumeroEmpenho>2023NE01017</NumeroEmpenho><valorGlobal>22320,00</valorGlobal><saldo>22320,00</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3871"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00181/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35058</Id><NumeroEmpenho>2023NE01021</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>Aleksei Wrobel Abib</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9480987000163</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3873"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00294/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35060</Id><NumeroEmpenho>2023NE10787</NumeroEmpenho><valorGlobal>14429,00</valorGlobal><saldo>14429,00</saldo><nomeFornecedor>VIXCARD COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2583967000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3874"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/JUCEES/00002/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35073</Id><NumeroEmpenho>2024NE00037</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>ALIMENTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>75629105000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3875"><NumeroProcesso>2023-7LJPB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00891/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35074</Id><NumeroEmpenho>2023NE01370</NumeroEmpenho><valorGlobal>7440,00</valorGlobal><saldo>7440,00</saldo><nomeFornecedor>HYPOFARMA - INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17174657000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3876"><NumeroProcesso>2022-7GCLH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03403/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35075</Id><NumeroEmpenho>2023NE10305</NumeroEmpenho><valorGlobal>709,80</valorGlobal><saldo>709,80</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3882"><NumeroProcesso>2022-X32NH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03994/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35092</Id><NumeroEmpenho>2023NE11688</NumeroEmpenho><valorGlobal>7920,00</valorGlobal><saldo>7920,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3884"><NumeroProcesso>2022-J0JRP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35101</Id><NumeroEmpenho>2023NE00893</NumeroEmpenho><valorGlobal>63400,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AUGUSTINHO COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7797741000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3885"><NumeroProcesso>2022-B16V0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00091/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35102</Id><NumeroEmpenho>2023NE00950</NumeroEmpenho><valorGlobal>99658,00</valorGlobal><saldo>99658,00</saldo><nomeFornecedor>WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5634834000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3886"><NumeroProcesso>2022-QSH6K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35103</Id><NumeroEmpenho>2023NE00892 </NumeroEmpenho><valorGlobal>843,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA   </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11185669000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3887"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00142/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35104</Id><NumeroEmpenho>2023NE00823</NumeroEmpenho><valorGlobal>7500,00</valorGlobal><saldo>7500,00</saldo><nomeFornecedor>Anacoluto Produções Miudas Eireli</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26949310000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3888"><NumeroProcesso>2022-13WPP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35105</Id><NumeroEmpenho>2023NE01568</NumeroEmpenho><valorGlobal>1000,00</valorGlobal><saldo>1000,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3900"><NumeroProcesso>2022-JJQD7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35126</Id><NumeroEmpenho>2023NE01572</NumeroEmpenho><valorGlobal>2700,00</valorGlobal><saldo>2700,00</saldo><nomeFornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3901"><NumeroProcesso>2022-LRK6D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35127</Id><NumeroEmpenho>2023NE01569</NumeroEmpenho><valorGlobal>5192,00</valorGlobal><saldo>5192,00</saldo><nomeFornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>58430828000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="3909"><NumeroProcesso>2023-2BH3H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00043/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35140</Id><NumeroEmpenho>2023NE00111</NumeroEmpenho><valorGlobal>20577,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>J.M.F COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27951336000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3914"><NumeroProcesso>2023-J6LC8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00063/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35148</Id><NumeroEmpenho>2023NE00686</NumeroEmpenho><valorGlobal>3288,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>SafetyTime Consultoria</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23180349000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3917"><NumeroProcesso>2022-BDKFH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03925/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35164</Id><NumeroEmpenho>2023NE11505</NumeroEmpenho><valorGlobal>2143,00</valorGlobal><saldo>2143,00</saldo><nomeFornecedor>EPPENDORF DO BRASIL LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3010937000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3918"><NumeroProcesso>2022-48QN2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04242/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35165</Id><NumeroEmpenho>2023NE12585</NumeroEmpenho><valorGlobal>5959,49</valorGlobal><saldo>5959,49</saldo><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3921"><NumeroProcesso>2022-9W89Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03093/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35176</Id><NumeroEmpenho>2023NE09672</NumeroEmpenho><valorGlobal>1563,07</valorGlobal><saldo>1563,07</saldo><nomeFornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3922"><NumeroProcesso>2022-F92VH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03241/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35178</Id><NumeroEmpenho>2023NE10036</NumeroEmpenho><valorGlobal>7164,48</valorGlobal><saldo>7164,48</saldo><nomeFornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36335560000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3923"><NumeroProcesso>2022-XW5ZH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03179/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35179</Id><NumeroEmpenho>2023NE09933</NumeroEmpenho><valorGlobal>274,00</valorGlobal><saldo>274,00</saldo><nomeFornecedor>MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39309927000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3924"><NumeroProcesso>2021-J4HKH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00078/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35180</Id><NumeroEmpenho>2023NE08680</NumeroEmpenho><valorGlobal>228640,81</valorGlobal><saldo>228640,81</saldo><nomeFornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5340639000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212200322175 - 2175 - MANUTENCAO DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - ALCOOL</naturezaDespesa></row>
<row _id="3925"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/JUCEES/00075/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35181</Id><NumeroEmpenho>2023NE00106</NumeroEmpenho><valorGlobal>534,12</valorGlobal><saldo>534,12</saldo><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3926"><NumeroProcesso>2023-1VWZJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00046/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35182</Id><NumeroEmpenho>2023NE06710 </NumeroEmpenho><valorGlobal>15928,50</valorGlobal><saldo>15928,50</saldo><nomeFornecedor>ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IBATIBA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15600321000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1230600326684 - AE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3927"><NumeroProcesso>2023-T6NTR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00936/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35183</Id><NumeroEmpenho>2023NE01437</NumeroEmpenho><valorGlobal>1986,00</valorGlobal><saldo>1986,00</saldo><nomeFornecedor>INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4654861000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3928"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35186</Id><NumeroEmpenho>2023NE00875 </NumeroEmpenho><valorGlobal>820,30</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>E.T.ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39709960000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3929"><NumeroProcesso>2022-PSR34</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04176/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35188</Id><NumeroEmpenho>2023NE12315</NumeroEmpenho><valorGlobal>585,90</valorGlobal><saldo>585,90</saldo><nomeFornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -FILIAL SP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9944371000368</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3930"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEJUS/00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35189</Id><NumeroEmpenho>2023NE10518</NumeroEmpenho><valorGlobal>4000,00</valorGlobal><saldo>4000,00</saldo><nomeFornecedor>SST CONSULTORIA CARLOS CHAGAS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44501188000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3931"><NumeroProcesso>2022-WVRS8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00097/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35190</Id><NumeroEmpenho>2023NE03137</NumeroEmpenho><valorGlobal>7837,90</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8650845000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3932"><NumeroProcesso>2022-WVRS8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00097/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35191</Id><NumeroEmpenho>2023NE03136</NumeroEmpenho><valorGlobal>5322,50</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8650845000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3933"><NumeroProcesso>2023-8WVGW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35192</Id><NumeroEmpenho>2023NE00257</NumeroEmpenho><valorGlobal>9665,96</valorGlobal><saldo>9665,96</saldo><nomeFornecedor>RPL SEGURANCA PRIVADA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16697776000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3948"><NumeroProcesso>2023-GC9TG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00858/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35212</Id><NumeroEmpenho>2023NE01325</NumeroEmpenho><valorGlobal>701,25</valorGlobal><saldo>701,25</saldo><nomeFornecedor>FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7377489000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3949"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35213</Id><NumeroEmpenho>2023NE00130</NumeroEmpenho><valorGlobal>100000,00</valorGlobal><saldo>100000,00</saldo><nomeFornecedor>TROVALE TECNOLOGIA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27548068000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344904018 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3950"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35214</Id><NumeroEmpenho>2023NE00131</NumeroEmpenho><valorGlobal>86700,00</valorGlobal><saldo>86700,00</saldo><nomeFornecedor>TROVALE TECNOLOGIA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27548068000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904035 - TI: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO (TI)</naturezaDespesa></row>
<row _id="3951"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00171/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35215</Id><NumeroEmpenho>2023NE08966</NumeroEmpenho><valorGlobal>66,00</valorGlobal><saldo>66,00</saldo><nomeFornecedor>GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43690572000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212600338651 - MGTIE - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904034 - TI: CERTIFICADO DIGITAL </naturezaDespesa></row>
<row _id="3952"><NumeroProcesso>2022-TXGBB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00873/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35228</Id><NumeroEmpenho>2023NE01344</NumeroEmpenho><valorGlobal>2331,00</valorGlobal><saldo>2331,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3953"><NumeroProcesso>2022-0NW68</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/02897/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35233</Id><NumeroEmpenho>2023NE09323</NumeroEmpenho><valorGlobal>475,00</valorGlobal><saldo>475,00</saldo><nomeFornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10588595001092</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3954"><NumeroProcesso>2023-MSFVD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03178/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35234</Id><NumeroEmpenho>2023NE09934</NumeroEmpenho><valorGlobal>7530,00</valorGlobal><saldo>7530,00</saldo><nomeFornecedor>DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41841555000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3955"><NumeroProcesso>2022-MX86L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00857/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35236</Id><NumeroEmpenho>2023NE01324</NumeroEmpenho><valorGlobal>1873,80</valorGlobal><saldo>1873,80</saldo><nomeFornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3956"><NumeroProcesso>2022-63JB7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03342/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35237</Id><NumeroEmpenho>2023NE10200</NumeroEmpenho><valorGlobal>1856,05</valorGlobal><saldo>1856,05</saldo><nomeFornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4380569000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3957"><NumeroProcesso>2022-5SPTW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03368/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35238</Id><NumeroEmpenho>2023NE10250</NumeroEmpenho><valorGlobal>1488,00</valorGlobal><saldo>1488,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3958"><NumeroProcesso>2023-SH536</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDH/00009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35239</Id><NumeroEmpenho>2023NE00486</NumeroEmpenho><valorGlobal>14117,52</valorGlobal><saldo>14117,52</saldo><nomeFornecedor>RPR LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10528947000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1412208002070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903303 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3959"><NumeroProcesso>2022-Q15ML</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00906/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35240</Id><NumeroEmpenho>2023NE01397</NumeroEmpenho><valorGlobal>5109,00</valorGlobal><saldo>5109,00</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3960"><NumeroProcesso>2023-54F9K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03520/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35241</Id><NumeroEmpenho>2023NE10578</NumeroEmpenho><valorGlobal>1346,52</valorGlobal><saldo>1346,52</saldo><nomeFornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2066809000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3961"><NumeroProcesso>2022-28DGP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03552/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35242</Id><NumeroEmpenho>2023NE10668</NumeroEmpenho><valorGlobal>7380,00</valorGlobal><saldo>7380,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3962"><NumeroProcesso>2023-4SSLP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04331/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35245</Id><NumeroEmpenho>2023NE12985</NumeroEmpenho><valorGlobal>402,24</valorGlobal><saldo>402,24</saldo><nomeFornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2066809000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3963"><NumeroProcesso>2023-9SZ4C</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04311/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35246</Id><NumeroEmpenho>2023NE12824</NumeroEmpenho><valorGlobal>163,40</valorGlobal><saldo>163,40</saldo><nomeFornecedor>PHARMA CENTER FARMACIAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39402086000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3964"><NumeroProcesso>2022-8LJJT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00816/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35249</Id><NumeroEmpenho>2023NE01265</NumeroEmpenho><valorGlobal>3600,00</valorGlobal><saldo>3600,00</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3965"><NumeroProcesso>2022-9Q9LJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03071/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35250</Id><NumeroEmpenho>2023NE09641</NumeroEmpenho><valorGlobal>586,50</valorGlobal><saldo>586,50</saldo><nomeFornecedor>MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11003414000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3966"><NumeroProcesso>2023-63C56</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00032/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35251</Id><NumeroEmpenho>2023NE00337</NumeroEmpenho><valorGlobal>2070,00</valorGlobal><saldo>2070,00</saldo><nomeFornecedor>EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27053735000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903044 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</naturezaDespesa></row>
<row _id="3967"><NumeroProcesso>2022-2236F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03300/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35252</Id><NumeroEmpenho>2023NE10120</NumeroEmpenho><valorGlobal>1614,96</valorGlobal><saldo>1614,96</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3969"><NumeroProcesso>2023-H8QLK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00057/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35254</Id><NumeroEmpenho>2023NE06715 </NumeroEmpenho><valorGlobal>664850,88</valorGlobal><saldo>664850,88</saldo><nomeFornecedor>Cooperativa dos Agricultores Familiares de Afonso Cláudio</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14799034000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>552000000  - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3970"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00087/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35255</Id><NumeroEmpenho>2023NE09601</NumeroEmpenho><valorGlobal>41123,60</valorGlobal><saldo>41123,60</saldo><nomeFornecedor>TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30506467000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212200326677 - 6677 -  PROMOCAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3971"><NumeroProcesso>2022-SX498</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03642/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35256</Id><NumeroEmpenho>2023NE10964</NumeroEmpenho><valorGlobal>480,94</valorGlobal><saldo>480,94</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3972"><NumeroProcesso>2023-0V7MH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00038/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35257</Id><NumeroEmpenho>2023NE00411</NumeroEmpenho><valorGlobal>3244,50</valorGlobal><saldo>3244,50</saldo><nomeFornecedor>MAXIMUS COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27353640000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101 - FONTE DO TESOURO</fonteRecurso><programaTrabalho>03092074021600000 - 2160FI0099 - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3973"><NumeroProcesso>2022-1QLS4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03924/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35258</Id><NumeroEmpenho>2023NE11511</NumeroEmpenho><valorGlobal>1631,48</valorGlobal><saldo>1631,48</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3974"><NumeroProcesso>2022-4VB7N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03948/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35259</Id><NumeroEmpenho>2023NE11518</NumeroEmpenho><valorGlobal>192,10</valorGlobal><saldo>192,10</saldo><nomeFornecedor>BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28345933000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3975"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00232/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35260</Id><NumeroEmpenho>2023NE10818</NumeroEmpenho><valorGlobal>697,60</valorGlobal><saldo>697,60</saldo><nomeFornecedor>MARCELO HIDEKI TOGO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9059484754</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - 6680 - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3976"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00252/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35261</Id><NumeroEmpenho>NE00116,NE00117</NumeroEmpenho><valorGlobal>227814,00</valorGlobal><saldo>227814,00</saldo><nomeFornecedor>KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46096695000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3977"><NumeroProcesso>2022-QHDPM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/RTV-ES/00007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35262</Id><NumeroEmpenho>2023NE00100 </NumeroEmpenho><valorGlobal>18781,80</valorGlobal><saldo>18781,80</saldo><nomeFornecedor>SHOWCASE DTV SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15334682000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>1501000010 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</fonteRecurso><programaTrabalho>2472202981136000  - 1136FI0099 - REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE TECNICO DA RADIO ESPIRITO SANTO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="3978"><NumeroProcesso>2023-0ZGD6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00075/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35266</Id><NumeroEmpenho>2023NE01091</NumeroEmpenho><valorGlobal>59000,00</valorGlobal><saldo>59000,00</saldo><nomeFornecedor>CB INOX - SOLUÇÕES SOB MEDIDA PARA O SEU NEGÓCIO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28505655000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905243 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3979"><NumeroProcesso>2022-77WQC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03564/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35267</Id><NumeroEmpenho>2023NE10701</NumeroEmpenho><valorGlobal>594,00</valorGlobal><saldo>594,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35997345000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3980"><NumeroProcesso>2022-VW2SB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03154/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35270</Id><NumeroEmpenho>2023NE09849</NumeroEmpenho><valorGlobal>13760,00</valorGlobal><saldo>13760,00</saldo><nomeFornecedor>DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33760101000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3981"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00146/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35271</Id><NumeroEmpenho>2023NE00819</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>Filmes de Maré Ltda.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>50493962000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3982"><NumeroProcesso>2023-TB7ZT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01058/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35272</Id><NumeroEmpenho>2023NE01703</NumeroEmpenho><valorGlobal>5823,60</valorGlobal><saldo>5823,60</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3983"><NumeroProcesso>2022-125WF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03000/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35274</Id><NumeroEmpenho>2023NE09430</NumeroEmpenho><valorGlobal>9893,77</valorGlobal><saldo>9893,77</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3984"><NumeroProcesso>2022-Q1Z7Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03094/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35275</Id><NumeroEmpenho>2023NE09674</NumeroEmpenho><valorGlobal>2584,00</valorGlobal><saldo>2584,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3985"><NumeroProcesso>2023-T90X1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03325/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35276</Id><NumeroEmpenho>2023NE10064</NumeroEmpenho><valorGlobal>5149,12</valorGlobal><saldo>5149,12</saldo><nomeFornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36335560000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3986"><NumeroProcesso>2023-9HJ4R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03512/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35277</Id><NumeroEmpenho>2023NE10555</NumeroEmpenho><valorGlobal>676,80</valorGlobal><saldo>676,80</saldo><nomeFornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36335560000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3987"><NumeroProcesso>2023-S4DQB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03717/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35278</Id><NumeroEmpenho>2023NE11066</NumeroEmpenho><valorGlobal>109,92</valorGlobal><saldo>109,92</saldo><nomeFornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2066809000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="3989"><NumeroProcesso>2022-ZTBFL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00946/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35288</Id><NumeroEmpenho>2023NE01447</NumeroEmpenho><valorGlobal>4050,00</valorGlobal><saldo>4050,00</saldo><nomeFornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3990"><NumeroProcesso>2023-N833K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03599/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35289</Id><NumeroEmpenho>2023NE10828</NumeroEmpenho><valorGlobal>2200,00</valorGlobal><saldo>2200,00</saldo><nomeFornecedor>RILAB HOSPITALAR LTDA - EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39639612000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3991"><NumeroProcesso>2023-BHSXW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00951/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35290</Id><NumeroEmpenho>2023NE01456</NumeroEmpenho><valorGlobal>13775,04</valorGlobal><saldo>13775,04</saldo><nomeFornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4550922000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3992"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00147/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35291</Id><NumeroEmpenho>2023NE00814</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>Zumbayllu Mesmo Assim A Gente Faz Produções Cinematográficas Ltda.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10233319000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3993"><NumeroProcesso>2023-9f44l</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00106/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35292</Id><NumeroEmpenho>2023NE03195</NumeroEmpenho><valorGlobal>2352,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41841555000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3994"><NumeroProcesso>2023-0ZGD6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00077/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35296</Id><NumeroEmpenho>2023NE01088</NumeroEmpenho><valorGlobal>40500,00</valorGlobal><saldo>40500,00</saldo><nomeFornecedor>KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31764758000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União</fonteRecurso><programaTrabalho>312022060800382118 -   - ASSISTENCIA TECNICA, EXTENSAO RURAL, PESQUISA E INOVACAO PARA AGROPECUARIA E PESCA</programaTrabalho><naturezaDespesa>344905243 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3995"><NumeroProcesso>2022-XFQQ2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03823/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35297</Id><NumeroEmpenho>2023NE11330</NumeroEmpenho><valorGlobal>1032,00</valorGlobal><saldo>1032,00</saldo><nomeFornecedor>HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12499494000260</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3996"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00096/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35298</Id><NumeroEmpenho>2023NE10141</NumeroEmpenho><valorGlobal>83640,00</valorGlobal><saldo>83640,00</saldo><nomeFornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4198254000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>12.126.0721.8651 -   - MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904018 - TI: LICENCA TEMPORARIA DE SOFTWARE</naturezaDespesa></row>
<row _id="3997"><NumeroProcesso>2022-7NG6M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00074/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35299</Id><NumeroEmpenho>2023NE02847</NumeroEmpenho><valorGlobal>9744,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>NATHÁLIA D FELIPE ¿ MP COMERCIO DE VESTUÁRIO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30950184000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="3998"><NumeroProcesso>2023-4TMZD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35300</Id><NumeroEmpenho>2023NE01549</NumeroEmpenho><valorGlobal>1237,20</valorGlobal><saldo>1237,20</saldo><nomeFornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA    - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26521150000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="3999"><NumeroProcesso>2023-1Z3B5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03515/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35310</Id><NumeroEmpenho>2023NE10560</NumeroEmpenho><valorGlobal>4478,94</valorGlobal><saldo>4478,94</saldo><nomeFornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36335560000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4000"><NumeroProcesso>2023-LF799</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35312</Id><NumeroEmpenho>2023NE02282</NumeroEmpenho><valorGlobal>32996,73</valorGlobal><saldo>32996,73</saldo><nomeFornecedor>ARQUIVO CONTEMPORANEO TECNOLOGIA EM DOCUMENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6063313000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>75300013 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos/TCFAES (LEI Nº 10.098/2013)</fonteRecurso><programaTrabalho>1812202051099 - MAAI - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO IEMA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4001"><NumeroProcesso>2022-FB57P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03190/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35316</Id><NumeroEmpenho>2023NE09979</NumeroEmpenho><valorGlobal>8820,24</valorGlobal><saldo>8820,24</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4002"><NumeroProcesso>2022-ZD5NB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00043/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35318</Id><NumeroEmpenho>2023NE01818</NumeroEmpenho><valorGlobal>29529,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11003414000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4003"><NumeroProcesso>2022-88F39</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00060/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35319</Id><NumeroEmpenho>2023NE02164</NumeroEmpenho><valorGlobal>1201,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>AGNES COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3450477000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4004"><NumeroProcesso>2023-V7Z4Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/ARSP490205/00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35320</Id><NumeroEmpenho>2023NE00233 </NumeroEmpenho><valorGlobal>65000,00</valorGlobal><saldo>65000,00</saldo><nomeFornecedor>MULTIEVENTOS ORGANIZACAO E GESTAO DE EVENTOS LTDA - EPP  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39616297000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>50100010 - Outros Recursos não Vinculados/Administração Indireta </fonteRecurso><programaTrabalho>413000604158 -   - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4005"><NumeroProcesso>2023-18BKM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00148/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35321</Id><NumeroEmpenho>2023NE12633 </NumeroEmpenho><valorGlobal>298,80</valorGlobal><saldo>298,80</saldo><nomeFornecedor>S A A GAZETA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28133619000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4006"><NumeroProcesso>2023-M3LS0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04387/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35324</Id><NumeroEmpenho>2023NE13421</NumeroEmpenho><valorGlobal>3168,00</valorGlobal><saldo>3168,00</saldo><nomeFornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2066809000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4007"><NumeroProcesso>2022-TXGBB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00109/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>35327</Id><NumeroEmpenho>2024NE00109</NumeroEmpenho><valorGlobal>73280,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA (MATRIZ)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49324221000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
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<row _id="4014"><NumeroProcesso>2022-JFJLP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03165/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35339</Id><NumeroEmpenho>2023NE09901</NumeroEmpenho><valorGlobal>2418,04</valorGlobal><saldo>2418,04</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4015"><NumeroProcesso>2022-6GJ8F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00120/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35340</Id><NumeroEmpenho>2023NE03421</NumeroEmpenho><valorGlobal>412,08</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BRATERM LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32759895000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4016"><NumeroProcesso>2022-6GJ8F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00120/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35341</Id><NumeroEmpenho>2023NE03422 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5924,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BRATERM LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32759895000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4017"><NumeroProcesso>2023-C034Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00916/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35342</Id><NumeroEmpenho>2023NE01410</NumeroEmpenho><valorGlobal>104,00</valorGlobal><saldo>104,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671002286</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4018"><NumeroProcesso>2023-TBB99</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03580/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35343</Id><NumeroEmpenho>2023NE10723</NumeroEmpenho><valorGlobal>1687,95</valorGlobal><saldo>1687,95</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4019"><NumeroProcesso>2022-8HLW4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00023/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35345</Id><NumeroEmpenho>2024NE00113</NumeroEmpenho><valorGlobal>15260,00</valorGlobal><saldo>15260,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4020"><NumeroProcesso>2022-95VVW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00070/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35351</Id><NumeroEmpenho>2023NE02407 </NumeroEmpenho><valorGlobal>12429,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA- ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18250413000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4021"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35352</Id><NumeroEmpenho>2023NE00089 </NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Neutra Produtora Eireli</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1824647000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4022"><NumeroProcesso>2022-QD23M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00804/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35353</Id><NumeroEmpenho>2023NE01246</NumeroEmpenho><valorGlobal>12650,00</valorGlobal><saldo>12650,00</saldo><nomeFornecedor>BAXTER HOSPITALAR LTDA (FILIAL - CABREUVA/SP)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49351786001152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4023"><NumeroProcesso>2022-LRK6D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00870/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35354</Id><NumeroEmpenho>2023NE01341</NumeroEmpenho><valorGlobal>1641,40</valorGlobal><saldo>1641,40</saldo><nomeFornecedor>DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2520829000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4024"><NumeroProcesso>2023-GR18V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03719/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35356</Id><NumeroEmpenho>2023NE11096</NumeroEmpenho><valorGlobal>932,40</valorGlobal><saldo>932,40</saldo><nomeFornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36335560000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4025"><NumeroProcesso>2023-D2PRJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00972/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35357</Id><NumeroEmpenho>2023NE01488</NumeroEmpenho><valorGlobal>1485,52</valorGlobal><saldo>1485,52</saldo><nomeFornecedor>AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35253171000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4026"><NumeroProcesso>2022-1QLS4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03666/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35358</Id><NumeroEmpenho>2023NE11061</NumeroEmpenho><valorGlobal>236,46</valorGlobal><saldo>236,46</saldo><nomeFornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4028"><NumeroProcesso>2023-WVT62</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35360</Id><NumeroEmpenho>2023NE00267</NumeroEmpenho><valorGlobal>14490,00</valorGlobal><saldo>14490,00</saldo><nomeFornecedor>R7 GERADORES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21918918000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4029"><NumeroProcesso>2022-RKW44</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03086/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35364</Id><NumeroEmpenho>2023NE09662</NumeroEmpenho><valorGlobal>200,00</valorGlobal><saldo>200,00</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4030"><NumeroProcesso>2023-STZJX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00888/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35366</Id><NumeroEmpenho>2023NE01363</NumeroEmpenho><valorGlobal>2624,05</valorGlobal><saldo>2624,05</saldo><nomeFornecedor>PROMOVENDO COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11637221000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4031"><NumeroProcesso>2023-9HJ4R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03513/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35367</Id><NumeroEmpenho>2023NE10554</NumeroEmpenho><valorGlobal>205,20</valorGlobal><saldo>205,20</saldo><nomeFornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2066809000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4043"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00297/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35391</Id><NumeroEmpenho>NE12537,NE12538,NE12539</NumeroEmpenho><valorGlobal>40665,00</valorGlobal><saldo>40665,00</saldo><nomeFornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7900357000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4044"><NumeroProcesso>2022-H6339</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03046/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35400</Id><NumeroEmpenho>2023NE09556</NumeroEmpenho><valorGlobal>3785,76</valorGlobal><saldo>3785,76</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4045"><NumeroProcesso>2022-SK3R9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00927/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35401</Id><NumeroEmpenho>2023NE01427</NumeroEmpenho><valorGlobal>1906,50</valorGlobal><saldo>1906,50</saldo><nomeFornecedor>ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3945035000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4046"><NumeroProcesso>2023-P430D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SESA/03757/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35402</Id><NumeroEmpenho>2023NE11174</NumeroEmpenho><valorGlobal>469,08</valorGlobal><saldo>469,08</saldo><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4047"><NumeroProcesso>2022-55GGR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03769/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35403</Id><NumeroEmpenho>2023NE11188</NumeroEmpenho><valorGlobal>4813,00</valorGlobal><saldo>4813,00</saldo><nomeFornecedor>IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>377455000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4048"><NumeroProcesso>2022-R94DK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00997/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35406</Id><NumeroEmpenho>2023NE01541</NumeroEmpenho><valorGlobal>3325,00</valorGlobal><saldo>3325,00</saldo><nomeFornecedor>ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30681395000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4049"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00141/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35407</Id><NumeroEmpenho>2023NE00815</NumeroEmpenho><valorGlobal>7500,00</valorGlobal><saldo>7500,00</saldo><nomeFornecedor>Clarissa Campolina C Silva</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37995504000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4050"><NumeroProcesso>2023-252P8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04075/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35408</Id><NumeroEmpenho>2023NE11949</NumeroEmpenho><valorGlobal>299,20</valorGlobal><saldo>299,20</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL H10 LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29106685000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4052"><NumeroProcesso>2022-GLZJQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04069/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35410</Id><NumeroEmpenho>2023NE11954</NumeroEmpenho><valorGlobal>2607,36</valorGlobal><saldo>2607,36</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4053"><NumeroProcesso>2023-C5W56</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00067/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35411</Id><NumeroEmpenho>2023NE00718</NumeroEmpenho><valorGlobal>6046,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>FORAL FORNECEDORA ALIANCA COMERCIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27545656000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4054"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00286/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35412</Id><NumeroEmpenho>2023NE11029</NumeroEmpenho><valorGlobal>2422644,75</valorGlobal><saldo>2422644,75</saldo><nomeFornecedor>HSF COMERCIAL LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6222005000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1236200338089 - 8089 - DESENVOLVIMENTO CURRICULAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903046 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL</naturezaDespesa></row>
<row _id="4055"><NumeroProcesso>2022-T2J6L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35413</Id><NumeroEmpenho>2023NE09478</NumeroEmpenho><valorGlobal>9065,00</valorGlobal><saldo>9065,00</saldo><nomeFornecedor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>64171697000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4056"><NumeroProcesso>2023-X1LXQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDH/78365/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35415</Id><NumeroEmpenho>2023NE00495</NumeroEmpenho><valorGlobal>138,90</valorGlobal><saldo>138,90</saldo><nomeFornecedor>OBJECTTI SOLUCOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11735236000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1412208002070 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904034 - TI: CERTIFICADO DIGITAL </naturezaDespesa></row>
<row _id="4057"><NumeroProcesso>2023-PVW4W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00977/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35417</Id><NumeroEmpenho>2023NE01498</NumeroEmpenho><valorGlobal>14910,00</valorGlobal><saldo>14910,00</saldo><nomeFornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA (FILIAL)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17700763000300</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4058"><NumeroProcesso>2022-41X39</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03840/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35418</Id><NumeroEmpenho>2023NE11376</NumeroEmpenho><valorGlobal>420,18</valorGlobal><saldo>420,18</saldo><nomeFornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4059"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00261/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35419</Id><NumeroEmpenho>2023NE10892</NumeroEmpenho><valorGlobal>348,80</valorGlobal><saldo>348,80</saldo><nomeFornecedor>SULAMITA SARNAGLIA VIEGAS FONSECA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11967403724</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4060"><NumeroProcesso>2023-BHSXW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35420</Id><NumeroEmpenho>2023NE11819</NumeroEmpenho><valorGlobal>6394,38</valorGlobal><saldo>6394,38</saldo><nomeFornecedor>INTERATIVA NUTRICAO CLINICA LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4550922000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4062"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00066/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35431</Id><NumeroEmpenho>2023NE00139</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo>4500,00</saldo><nomeFornecedor>Daniela Peixoto de Barros 34944693850</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29955829000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1339200432619 -   - SELECAO E PREMIACAO DE PROJETOS CULTURAIS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333223900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4063"><NumeroProcesso>2022-RMVFJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00954/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35433</Id><NumeroEmpenho>2023NE01459</NumeroEmpenho><valorGlobal>1273,50</valorGlobal><saldo>1273,50</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4064"><NumeroProcesso>2023-T92T7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00137/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35434</Id><NumeroEmpenho>2023NE11592</NumeroEmpenho><valorGlobal>90370,00</valorGlobal><saldo>90370,00</saldo><nomeFornecedor>MEDICENTRO NUCLEAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1302032000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4066"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00168/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35436</Id><NumeroEmpenho>2023NE00953</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>Kevin Talarico de Oliveira 43443243827</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36231732000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4068"><NumeroProcesso>2023-5QM7D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00126/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35438</Id><NumeroEmpenho>2023NE11268</NumeroEmpenho><valorGlobal>18840,00</valorGlobal><saldo>18840,00</saldo><nomeFornecedor>SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3184220000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4069"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00126/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35439</Id><NumeroEmpenho>2023NE00811</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>Teo Senna Ramalho da Silva 10997767758</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17425148000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4070"><NumeroProcesso>2023-DFXR2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35441</Id><NumeroEmpenho>2023NE01576</NumeroEmpenho><valorGlobal>2320,00</valorGlobal><saldo>2320,00</saldo><nomeFornecedor>FAVILY COMERCIAL LTDA- EPP </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8934248000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4071"><NumeroProcesso>2023-SMHQ9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00587/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>35446</Id><NumeroEmpenho>2023NE00587</NumeroEmpenho><valorGlobal>6380,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10498974000281</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>04.128.0027.2077 - CTRH - CAPACITAÇÃO E TRINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</naturezaDespesa></row>
<row _id="4072"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00156/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35447</Id><NumeroEmpenho>2023NE00829</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>Quiprocó Filmes Ltda.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19409664000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4073"><NumeroProcesso>2023-QSMZS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00532/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>35453</Id><NumeroEmpenho>2023 NE 00532</NumeroEmpenho><valorGlobal>502,91</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>CARTORIO DO 1 OFICIO DA 2 ZONA - REGISTRO GERAL DE IMOVEIS DA COMARCA DE CARIACICA/ES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32902121000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa>333904740 - EMOLUMENTOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4074"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00101/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35458</Id><NumeroEmpenho>2023NE12059 </NumeroEmpenho><valorGlobal>80338,51</valorGlobal><saldo>80338,51</saldo><nomeFornecedor>TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30506467000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4075"><NumeroProcesso>2022-9W89Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04243/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35459</Id><NumeroEmpenho>2023NE12643</NumeroEmpenho><valorGlobal>1113,68</valorGlobal><saldo>1113,68</saldo><nomeFornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4076"><NumeroProcesso>2023-PVW4W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00798/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35460</Id><NumeroEmpenho>2023NE01236</NumeroEmpenho><valorGlobal>9940,00</valorGlobal><saldo>9940,00</saldo><nomeFornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA (FILIAL)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17700763000300</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4077"><NumeroProcesso>2023-22WHR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/HESVV/00116/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35462</Id><NumeroEmpenho>2023NE10830</NumeroEmpenho><valorGlobal>56000,00</valorGlobal><saldo>56000,00</saldo><nomeFornecedor>G.P. VEZONO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30778749000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4078"><NumeroProcesso>2023-0H4F9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03667/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35463</Id><NumeroEmpenho>2023NE11044</NumeroEmpenho><valorGlobal>296,70</valorGlobal><saldo>296,70</saldo><nomeFornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36335560000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4079"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00261/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35468</Id><NumeroEmpenho>2023NE11278 </NumeroEmpenho><valorGlobal>13923,00</valorGlobal><saldo>13923,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4080"><NumeroProcesso>2022-Q15ML</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03151/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35473</Id><NumeroEmpenho>2023NE09845</NumeroEmpenho><valorGlobal>5868,00</valorGlobal><saldo>5868,00</saldo><nomeFornecedor>CM HOSPITALAR S.A. - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12420164000904</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4081"><NumeroProcesso>2022-13WPP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03236/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35474</Id><NumeroEmpenho>2023NE10054</NumeroEmpenho><valorGlobal>4651,20</valorGlobal><saldo>4651,20</saldo><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4082"><NumeroProcesso>2022-85886</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03313/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35475</Id><NumeroEmpenho>2023NE10108</NumeroEmpenho><valorGlobal>781,20</valorGlobal><saldo>781,20</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4083"><NumeroProcesso>2023-252P8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03756/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35476</Id><NumeroEmpenho>2023NE11190</NumeroEmpenho><valorGlobal>128,00</valorGlobal><saldo>128,00</saldo><nomeFornecedor>HSANTOS COMERCIO ATACADISTA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>50282407000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4084"><NumeroProcesso>2022-80SDW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00800/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35477</Id><NumeroEmpenho>2023NE01239</NumeroEmpenho><valorGlobal>668,00</valorGlobal><saldo>668,00</saldo><nomeFornecedor>CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>42587791000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4085"><NumeroProcesso>2022-MRD9B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03124/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35478</Id><NumeroEmpenho>2023NE09721 </NumeroEmpenho><valorGlobal>1140,30</valorGlobal><saldo>1140,30</saldo><nomeFornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -FILIAL SP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9944371000368</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4086"><NumeroProcesso>2022-9Q9LJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03214/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35479</Id><NumeroEmpenho>2023NE10009</NumeroEmpenho><valorGlobal>2002,50</valorGlobal><saldo>2002,50</saldo><nomeFornecedor>MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11003414000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4087"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/JUCEES/00071/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35480</Id><NumeroEmpenho>2023NE00255 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5010,00</valorGlobal><saldo>5010,00</saldo><nomeFornecedor>WP COMPANY COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30393954000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4088"><NumeroProcesso>2023-ZQ5CR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00925/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35481</Id><NumeroEmpenho>2023NE01423</NumeroEmpenho><valorGlobal>2184,00</valorGlobal><saldo>2184,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671002286</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4089"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00170/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35482</Id><NumeroEmpenho>2023NE00939</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>Fulô Projetos de Cultura Ltda.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6037757000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4090"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00232/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35483</Id><NumeroEmpenho>2023NE00112</NumeroEmpenho><valorGlobal>12673,00</valorGlobal><saldo>12673,00</saldo><nomeFornecedor>VSOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39154264000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4091"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00166/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35484</Id><NumeroEmpenho>2023NE00942</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>Thembi Rosa Leste 03218585651</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>38034691000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4092"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00234/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35485</Id><NumeroEmpenho>2023NE08721 </NumeroEmpenho><valorGlobal>54400,00</valorGlobal><saldo>54400,00</saldo><nomeFornecedor>KZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46096695000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4093"><NumeroProcesso>2022-NC5MK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03964/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35486</Id><NumeroEmpenho>2023NE11563</NumeroEmpenho><valorGlobal>314,96</valorGlobal><saldo>314,96</saldo><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4094"><NumeroProcesso>2022-28LN7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35487</Id><NumeroEmpenho>2023NE00403</NumeroEmpenho><valorGlobal>132,00</valorGlobal><saldo>132,00</saldo><nomeFornecedor>AMA COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA    - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26521150000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>412401892227 -   - REALIZACAO DE ACOES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZACAO E REPRESSAO A PRATICA DE ILICITOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4095"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00157/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35488</Id><NumeroEmpenho>2023NE00946</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>G Zenatti de Barros Eireli</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31288275000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4096"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00157/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35489</Id><NumeroEmpenho>2023NE00971</NumeroEmpenho><valorGlobal>2500,00</valorGlobal><saldo>2500,00</saldo><nomeFornecedor>G Zenatti de Barros Eireli</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31288275000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4097"><NumeroProcesso>2022-29R6V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04158/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35491</Id><NumeroEmpenho>2023NE12179</NumeroEmpenho><valorGlobal>1558,40</valorGlobal><saldo>1558,40</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4098"><NumeroProcesso>2022-3R5P7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03205/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35493</Id><NumeroEmpenho>2023NE09963</NumeroEmpenho><valorGlobal>38,55</valorGlobal><saldo>38,55</saldo><nomeFornecedor>INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12889035000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4099"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Id>35494</Id><NumeroEmpenho>2023NE09197</NumeroEmpenho><valorGlobal>5518,84</valorGlobal><saldo>5518,84</saldo><nomeFornecedor>G. PETERES - COMERCIAL E SERVICOS - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8650845000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4100"><NumeroProcesso>2023-HBVSG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00053/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35496</Id><NumeroEmpenho>2023NE01838</NumeroEmpenho><valorGlobal>55453,38</valorGlobal><saldo>55453,38</saldo><nomeFornecedor>DAIRY EQUIPAMENTOS IMPORTAÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1997754000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>50100010 - Outros Recursos não Vinculados/Administração Indireta </fonteRecurso><programaTrabalho>2060908532962 - 2962FI0099 - ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903035 - MATERIAL LABORATORIAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="4101"><NumeroProcesso>2023-HBVSG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00053/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35497</Id><NumeroEmpenho>2023NE02359 - Anulação Parcial</NumeroEmpenho><valorGlobal>2486,35</valorGlobal><saldo>2486,35</saldo><nomeFornecedor>DAIRY EQUIPAMENTOS IMPORTAÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1997754000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>50100010 - Outros Recursos não Vinculados/Administração Indireta </fonteRecurso><programaTrabalho>2060908532962 - 2962FI0099 - ANÁLISES LABORATORIAIS ESPECIALIZADAS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903035 - MATERIAL LABORATORIAL</naturezaDespesa></row>
<row _id="4102"><NumeroProcesso>2023-8J3PL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00058/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35507</Id><NumeroEmpenho>2023NE00631</NumeroEmpenho><valorGlobal>29780,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29010039000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4103"><NumeroProcesso>2023-190N9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IDAF/00030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35509</Id><NumeroEmpenho>2023NE01461</NumeroEmpenho><valorGlobal>600,00</valorGlobal><saldo>600,00</saldo><nomeFornecedor>FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22444979000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>50100010 - Outros Recursos não Vinculados/Administração Indireta </fonteRecurso><programaTrabalho>20.122.0800.20700000 -   - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</naturezaDespesa></row>
<row _id="4104"><NumeroProcesso>2023-652N2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03959/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35510</Id><NumeroEmpenho>2023NE11506</NumeroEmpenho><valorGlobal>2232,00</valorGlobal><saldo>2232,00</saldo><nomeFornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36335560000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4106"><NumeroProcesso>2022-2BJWS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04248/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35512</Id><NumeroEmpenho>2023NE12554</NumeroEmpenho><valorGlobal>136,00</valorGlobal><saldo>136,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4107"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00144/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35513</Id><NumeroEmpenho>2023NE00825</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>Cristiana Soares da Silva Giustino 05743771740</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21385269000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4108"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00151/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35514</Id><NumeroEmpenho>2023NE00824 </NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>Santa Claquete Produções Ltda.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15104569000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4109"><NumeroProcesso>2023-WRLZH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04338/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35515</Id><NumeroEmpenho>2023NE13044</NumeroEmpenho><valorGlobal>6314,40</valorGlobal><saldo>6314,40</saldo><nomeFornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2066809000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4111"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00182/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35518</Id><NumeroEmpenho>2023NE01029</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>Aleksei Wrobel Abib</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9480987000163</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4112"><NumeroProcesso>2022-9NJ9S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04351/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35519</Id><NumeroEmpenho>2023NE12758</NumeroEmpenho><valorGlobal>5422,00</valorGlobal><saldo>5422,00</saldo><nomeFornecedor>MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7900357000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4113"><NumeroProcesso>2022-CPWJG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01052/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35520</Id><NumeroEmpenho>2023NE01685</NumeroEmpenho><valorGlobal>10779,50</valorGlobal><saldo>10779,50</saldo><nomeFornecedor>JEFERSON NUNES DA COSTA 37958860749</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31137681000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4114"><NumeroProcesso>2022-XQ5XG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00843/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35523</Id><NumeroEmpenho>2023NE01304</NumeroEmpenho><valorGlobal>10540,56</valorGlobal><saldo>10540,56</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67729178000220</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4115"><NumeroProcesso>2022-J6G3M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00853/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35526</Id><NumeroEmpenho>2023NE01310</NumeroEmpenho><valorGlobal>4580,00</valorGlobal><saldo>4580,00</saldo><nomeFornecedor>UP DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44152616000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4116"><NumeroProcesso>2022-P7QTZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00924/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35527</Id><NumeroEmpenho>2023NE01419</NumeroEmpenho><valorGlobal>12691,00</valorGlobal><saldo>12691,00</saldo><nomeFornecedor>HMD BRASIL COMERCIAL, IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14622553000352</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4117"><NumeroProcesso>2023-8P6RZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00059/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35528</Id><NumeroEmpenho>2023NE06728 </NumeroEmpenho><valorGlobal>10227,83</valorGlobal><saldo>10227,83</saldo><nomeFornecedor>COOPERATIVA AGRARIA VALE DO ITABAPOANA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27976380000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>552000000  - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4118"><NumeroProcesso>2022-VKJPT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00945/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35530</Id><NumeroEmpenho>2023NE01446</NumeroEmpenho><valorGlobal>6400,00</valorGlobal><saldo>6400,00</saldo><nomeFornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - FILIAL</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5439635000456</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4119"><NumeroProcesso>2021-CZ10X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00333/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Id>35540</Id><NumeroEmpenho>2023NE12022</NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,00</valorGlobal><saldo>1744,00</saldo><nomeFornecedor>GLAUCIA RODRIGUES DE ABREU</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>77684745700</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500100100  - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE </fonteRecurso><programaTrabalho>1212500326680 - ACEE - APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4120"><NumeroProcesso>2023-HTHSQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04344/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35541</Id><NumeroEmpenho>2023NE13055</NumeroEmpenho><valorGlobal>514,80</valorGlobal><saldo>514,80</saldo><nomeFornecedor>OLIVEIRA E FEITOSA LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36335560000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4121"><NumeroProcesso>2023-H79FM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04310/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35542</Id><NumeroEmpenho>2023NE12821</NumeroEmpenho><valorGlobal>432,00</valorGlobal><saldo>432,00</saldo><nomeFornecedor>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA- FILIAL SP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1772798000233</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4122"><NumeroProcesso>2023-N833K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04349/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35543</Id><NumeroEmpenho>2023NE13097</NumeroEmpenho><valorGlobal>60,00</valorGlobal><saldo>60,00</saldo><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4123"><NumeroProcesso>2022-R9HSN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00883/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35545</Id><NumeroEmpenho>2023NE01359</NumeroEmpenho><valorGlobal>8000,00</valorGlobal><saldo>8000,00</saldo><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4124"><NumeroProcesso>2022-7KV52</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00880/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35546</Id><NumeroEmpenho>2023NE01354</NumeroEmpenho><valorGlobal>5335,50</valorGlobal><saldo>5335,50</saldo><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4125"><NumeroProcesso>2023-X1419</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04367/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35550</Id><NumeroEmpenho>2023NE13190</NumeroEmpenho><valorGlobal>359,82</valorGlobal><saldo>359,82</saldo><nomeFornecedor>CARNEIRO E CARNEIRO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2066809000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4126"><NumeroProcesso>2021-J4HKH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECONT/00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35557</Id><NumeroEmpenho>2023NE00256</NumeroEmpenho><valorGlobal>3000,00</valorGlobal><saldo>3000,00</saldo><nomeFornecedor>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5340639000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>1500000000 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS</fonteRecurso><programaTrabalho>412401892227 -   - REALIZACAO DE ACOES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZACAO E REPRESSAO A PRATICA DE ILICITOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903039 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</naturezaDespesa></row>
<row _id="4127"><NumeroProcesso>2023-Z41ZW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00052/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35558</Id><NumeroEmpenho>2023NE06709</NumeroEmpenho><valorGlobal>61014,38</valorGlobal><saldo>61014,38</saldo><nomeFornecedor>cooperativa da agricultura familiar</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20587922000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4128"><NumeroProcesso>2023-MX0LJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00053/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35559</Id><NumeroEmpenho>2023NE06716 </NumeroEmpenho><valorGlobal>567927,06</valorGlobal><saldo>567927,06</saldo><nomeFornecedor>Cooperativa dos Agricultores Familiares de Colatina</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5642134000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>552000000  - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4129"><NumeroProcesso>2022-NTNGF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03582/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35560</Id><NumeroEmpenho>2023NE10744</NumeroEmpenho><valorGlobal>211,78</valorGlobal><saldo>211,78</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4130"><NumeroProcesso>2022-NTNGF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03583/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35561</Id><NumeroEmpenho>2023NE10745</NumeroEmpenho><valorGlobal>1620,00</valorGlobal><saldo>1620,00</saldo><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4131"><NumeroProcesso>2022-538CV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03654/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35563</Id><NumeroEmpenho>2023NE10966 </NumeroEmpenho><valorGlobal>3870,00</valorGlobal><saldo>3870,00</saldo><nomeFornecedor>DL DENTAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7827565000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4132"><NumeroProcesso>2022-28LN7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECONT/00014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35564</Id><NumeroEmpenho>2023NE00404</NumeroEmpenho><valorGlobal>1679,76</valorGlobal><saldo>1679,76</saldo><nomeFornecedor>HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13195264000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>412401892227 -   - REALIZACAO DE ACOES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO, FISCALIZACAO E REPRESSAO A PRATICA DE ILICITOS</programaTrabalho><naturezaDespesa>333903022 - MATERIAL LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4133"><NumeroProcesso>2021-6KLR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00123/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35565</Id><NumeroEmpenho>2023NE00793</NumeroEmpenho><valorGlobal>5000,00</valorGlobal><saldo>5000,00</saldo><nomeFornecedor>Cineclube Pela Madrugada S/C Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3810491000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>GLOBAL</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4134"><NumeroProcesso>2023-G271W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00047/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35573</Id><NumeroEmpenho>2023NE06727</NumeroEmpenho><valorGlobal>226169,37</valorGlobal><saldo>226169,37</saldo><nomeFornecedor>ASSOC DOS PROD RURAIS DE RODA DAGUA E REGIAO - APRODER</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10765276000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>552000000  - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</fonteRecurso><programaTrabalho>12.306.0858.6684 -   - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4135"><NumeroProcesso>2022-6RBCC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04088/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35574</Id><NumeroEmpenho>2023NE11991</NumeroEmpenho><valorGlobal>2322,60</valorGlobal><saldo>2322,60</saldo><nomeFornecedor>SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -FILIAL SP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9944371000368</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4138"><NumeroProcesso>2022-PKFFL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00805/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35578</Id><NumeroEmpenho>2023NE01247</NumeroEmpenho><valorGlobal>13780,00</valorGlobal><saldo>13780,00</saldo><nomeFornecedor>ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28911309000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4139"><NumeroProcesso>2022-9W89Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03092/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35579</Id><NumeroEmpenho>2023NE09671</NumeroEmpenho><valorGlobal>1954,00</valorGlobal><saldo>1954,00</saldo><nomeFornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44734671000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4140"><NumeroProcesso>2022-B9NRW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03108/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35580</Id><NumeroEmpenho>2023NE09695</NumeroEmpenho><valorGlobal>16122,84</valorGlobal><saldo>16122,84</saldo><nomeFornecedor>A S RIGO-ATTITUDE</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43119257000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4142"><NumeroProcesso>2022-95VVW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35582</Id><NumeroEmpenho>2023NE01206</NumeroEmpenho><valorGlobal>109873,20</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>EDUARDO MACHADO BALDI EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6299991000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4143"><NumeroProcesso>2021-VXKM5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35583</Id><NumeroEmpenho>2023NE01221</NumeroEmpenho><valorGlobal>1063,30</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>N&amp;S COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34346057000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - RECURSOS ORDINÁRIOS</fonteRecurso><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4144"><NumeroProcesso>2022-S3NV5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03509/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35587</Id><NumeroEmpenho>2023NE10556</NumeroEmpenho><valorGlobal>1698,60</valorGlobal><saldo>1698,60</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4147"><NumeroProcesso>2023-9HB03</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35594</Id><NumeroEmpenho>2023NE00208</NumeroEmpenho><valorGlobal>25385,25</valorGlobal><saldo>25385,25</saldo><nomeFornecedor>LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2491558000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4148"><NumeroProcesso>2022-5LDJ9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03764/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35595</Id><NumeroEmpenho>2023NE11198</NumeroEmpenho><valorGlobal>996,00</valorGlobal><saldo>996,00</saldo><nomeFornecedor>PRATI, DONADUZZI &amp; CIA LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73856593000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4150"><NumeroProcesso>2023-3M4GH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00141/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Id>35597</Id><NumeroEmpenho>2023NE11917</NumeroEmpenho><valorGlobal>171953,28</valorGlobal><saldo>171953,28</saldo><nomeFornecedor>COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39380100000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4151"><NumeroProcesso>2022-RMVFJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/01031/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35598</Id><NumeroEmpenho>2023NE01586</NumeroEmpenho><valorGlobal>5820,00</valorGlobal><saldo>5820,00</saldo><nomeFornecedor>SHIRLEI ANA MOUZINHO DE PONTES </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28440217000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4152"><NumeroProcesso>2021-G5B4J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00867/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35601</Id><NumeroEmpenho>2023NE01334</NumeroEmpenho><valorGlobal>8509,56</valorGlobal><saldo>8509,56</saldo><nomeFornecedor>NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23706582000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4153"><NumeroProcesso /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00185/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35602</Id><NumeroEmpenho>NE08567,NE08568</NumeroEmpenho><valorGlobal>50400,00</valorGlobal><saldo>0,00</saldo><nomeFornecedor>BRATERM LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32759895000139</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4155"><NumeroProcesso>2023-SX2W1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/04339/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35604</Id><NumeroEmpenho>2023NE13048</NumeroEmpenho><valorGlobal>10882,38</valorGlobal><saldo>10882,38</saldo><nomeFornecedor>ELBRIT PHARMA BIOTECH &amp; CONSULTING LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37914841000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4157"><NumeroProcesso>2023-X8K92</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00809/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35612</Id><NumeroEmpenho>2023NE01256</NumeroEmpenho><valorGlobal>3499,00</valorGlobal><saldo>3499,00</saldo><nomeFornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23864942000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>600000000 - TRANSF FUNDO A FUNDO DE REC DO SUS PROVENIENTES DO GOV FED BL DE MANUT DAS AÇÕES E SERV PÚB DE SAÚDE</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4158"><NumeroProcesso>2022-NX0F1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03445/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35613</Id><NumeroEmpenho>2023NE10376</NumeroEmpenho><valorGlobal>3906,65</valorGlobal><saldo>3906,65</saldo><nomeFornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10586940000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4160"><NumeroProcesso>2023-6W9GB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03640/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35615</Id><NumeroEmpenho>2023NE10934</NumeroEmpenho><valorGlobal>691,58</valorGlobal><saldo>691,58</saldo><nomeFornecedor>DROGARIA NOVA ESPERANÇA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43575877000466</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4161"><NumeroProcesso>2023-L7RJ3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00967/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35616</Id><NumeroEmpenho>2023NE01474</NumeroEmpenho><valorGlobal>3603,00</valorGlobal><saldo>3603,00</saldo><nomeFornecedor>PREVIEW SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA E REDES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27162749000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ORDINARIO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</fonteRecurso><programaTrabalho>1030200472184 -   - MANUTENCAO DA REDE HOSPITALAR PROPRIA</programaTrabalho><naturezaDespesa>333403000 - MATERIAL DE CONSUMO</naturezaDespesa></row>
<row _id="4162"><NumeroProcesso>2023-3C9TH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/03963/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Id>35617</Id><NumeroEmpenho>2023NE11562</NumeroEmpenho><valorGlobal>5586,00</valorGlobal><saldo>5586,00</saldo><nomeFornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36325157000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho>ESTIMATIVO</TipoEmpenho><situacao>ATIVO</situacao><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4252"><NumeroProcesso>2022-QC7ZP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>46098</Id><NumeroEmpenho>2023NE00776</NumeroEmpenho><valorGlobal>4000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>A S MOTA LAVANDERIA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11344642000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4253"><NumeroProcesso>2023-W9KZJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 029/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>46099</Id><NumeroEmpenho>2023NE01190</NumeroEmpenho><valorGlobal>217000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>A. VERBENO METALURGICA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12490655000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4256"><NumeroProcesso>2023-84BTC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00073</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>46120</Id><NumeroEmpenho>2023NE00073</NumeroEmpenho><valorGlobal>5039,14</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ABEMA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1641281000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4257"><NumeroProcesso>2023-HVG4M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>46124</Id><NumeroEmpenho>2023NE00076</NumeroEmpenho><valorGlobal>626,66</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ABSTEC SOLUCOES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24430148000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4259"><NumeroProcesso>2022-GTSWC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>46126</Id><NumeroEmpenho>2023NE00190</NumeroEmpenho><valorGlobal>11400,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>A.C. ALVES PEREIRA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5725389000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4261"><NumeroProcesso>2022-1FJ4B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00097/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>46140</Id><NumeroEmpenho>2022NE001979</NumeroEmpenho><valorGlobal>9640,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>A&amp;C COMERCIAL LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10962026000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4263"><NumeroProcesso>2022-1FJ4B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00097/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>46142</Id><NumeroEmpenho>2023NE000609</NumeroEmpenho><valorGlobal>24119,28</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>A&amp;C COMERCIAL LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10962026000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4264"><NumeroProcesso>2022-1FJ4B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00097/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>46143</Id><NumeroEmpenho>2023NE000942</NumeroEmpenho><valorGlobal>48200,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>A&amp;C COMERCIAL LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10962026000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4276"><NumeroProcesso>2022-B2W2C</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 1762/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>46189</Id><NumeroEmpenho>2023NE05962</NumeroEmpenho><valorGlobal>77910,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ACCORD FARMACEUTICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>64171697000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4278"><NumeroProcesso>2023-1BG3S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00147/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>46202</Id><NumeroEmpenho>2023NE00752</NumeroEmpenho><valorGlobal>318893,33</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ADIGE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1469689000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4279"><NumeroProcesso>2022-TXGBB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 0844</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>46205</Id><NumeroEmpenho>0844</NumeroEmpenho><valorGlobal>1950,01</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ADVAITA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7718963000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4280"><NumeroProcesso>2022-TXGBB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 0844</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>46206</Id><NumeroEmpenho>0909</NumeroEmpenho><valorGlobal>3900,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ADVAITA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7718963000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4281"><NumeroProcesso>2022-TXGBB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 0844</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>46207</Id><NumeroEmpenho>01042</NumeroEmpenho><valorGlobal>1950,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ADVAITA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7718963000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="4282"><NumeroProcesso>2022-TXGBB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 0844</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>46208</Id><NumeroEmpenho>01597</NumeroEmpenho><valorGlobal>4680,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ADVAITA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7718963000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4290"><NumeroProcesso>2022-15Z24</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>46233</Id><NumeroEmpenho>2023NE00419</NumeroEmpenho><valorGlobal>375671,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>59307000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4292"><NumeroProcesso>2022-15Z24</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>46235</Id><NumeroEmpenho>2024NE00180</NumeroEmpenho><valorGlobal>512928,40</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>59307000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="4629"><NumeroProcesso>2022-1C4KR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>46798</Id><NumeroEmpenho>2023NE01030</NumeroEmpenho><valorGlobal>152750,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12073525000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5060"><NumeroProcesso>2023-N0MPH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000154.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>47896</Id><NumeroEmpenho>2024NE00199</NumeroEmpenho><valorGlobal>13017,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7204591000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5061"><NumeroProcesso>2023-N0MPH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000154.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>47897</Id><NumeroEmpenho>2024NE01089</NumeroEmpenho><valorGlobal>7497,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7204591000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5063"><NumeroProcesso>2022-L9BDJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279317/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>47899</Id><NumeroEmpenho>2024NE01206</NumeroEmpenho><valorGlobal>4320,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7204591000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5064"><NumeroProcesso>2022-L9BDJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279317/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>47900</Id><NumeroEmpenho>2024NE00548</NumeroEmpenho><valorGlobal>2160,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7204591000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5065"><NumeroProcesso>2022-L9BDJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279317/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>47901</Id><NumeroEmpenho>2023NE01229</NumeroEmpenho><valorGlobal>2160,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7204591000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5067"><NumeroProcesso>2023-XTTF7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000473.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>47926</Id><NumeroEmpenho>2023NE02381</NumeroEmpenho><valorGlobal>10860,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>58430828000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5068"><NumeroProcesso>2023-XTTF7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000473.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>47927</Id><NumeroEmpenho>2024NE00113</NumeroEmpenho><valorGlobal>5430,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>58430828000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5069"><NumeroProcesso>2023-XTTF7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000473.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>47928</Id><NumeroEmpenho>2024NE00810</NumeroEmpenho><valorGlobal>14480,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>58430828000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5070"><NumeroProcesso>2023-XTTF7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000473.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>47929</Id><NumeroEmpenho>2024NE01200</NumeroEmpenho><valorGlobal>18100,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>58430828000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5071"><NumeroProcesso>2023-XTTF7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000473.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>47930</Id><NumeroEmpenho>2024NE01327</NumeroEmpenho><valorGlobal>18100,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BLAU FARMACEUTICA S.A.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>58430828000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5072"><NumeroProcesso>2023-F4F29</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01274</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>47948</Id><NumeroEmpenho>2023NE01274</NumeroEmpenho><valorGlobal>9150,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BM MADEIRAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39829544000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5075"><NumeroProcesso>2023-9WQTD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 013/2023 - AG/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>47967</Id><NumeroEmpenho>592/2023</NumeroEmpenho><valorGlobal>5542,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32241976000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5076"><NumeroProcesso>2023-MB07W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho NE00311</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>47968</Id><NumeroEmpenho>2023NE00311</NumeroEmpenho><valorGlobal>455,76</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32241976000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5078"><NumeroProcesso>2023-PMZC0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 281835/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>47972</Id><NumeroEmpenho>2023NE01246</NumeroEmpenho><valorGlobal>673,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32241976000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5080"><NumeroProcesso>2023-647JT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho NE00174</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>47976</Id><NumeroEmpenho>2023NE00174</NumeroEmpenho><valorGlobal>1890,24</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32241976000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5082"><NumeroProcesso>2023-6DXKW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>47978</Id><NumeroEmpenho>2023NE01715</NumeroEmpenho><valorGlobal>4316,20</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32241976000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5084"><NumeroProcesso>2023-0C8G7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023.00559</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>47980</Id><NumeroEmpenho>2023NE00559</NumeroEmpenho><valorGlobal>1388,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32241976000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5095"><NumeroProcesso>2022-DTHGD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0065.3/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48019</Id><NumeroEmpenho>2023NE03329</NumeroEmpenho><valorGlobal>36390,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44119251000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5096"><NumeroProcesso>2021-7QJ4F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 00507</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>48029</Id><NumeroEmpenho>00507</NumeroEmpenho><valorGlobal>7960,01</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28345933000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5155"><NumeroProcesso>2023-QS48S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000335.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48171</Id><NumeroEmpenho>2024NE01382</NumeroEmpenho><valorGlobal>13766,40</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56998982003122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5156"><NumeroProcesso>2023-DTD41</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4109/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48173</Id><NumeroEmpenho>2023NE12046</NumeroEmpenho><valorGlobal>691935,79</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56998982003122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5157"><NumeroProcesso>2023-HBTF7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00130</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>48178</Id><NumeroEmpenho>202300130</NumeroEmpenho><valorGlobal>48000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2628150000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5158"><NumeroProcesso>2022-NVPK1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00367</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>48179</Id><NumeroEmpenho>2023NE00367</NumeroEmpenho><valorGlobal>300,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2628150000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5159"><NumeroProcesso>2023-HS96G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 040/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48184</Id><NumeroEmpenho>2023NE00650</NumeroEmpenho><valorGlobal>3813,36</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BRUCE VISUAL COMERCIAL DE GRAVURAS LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6026078000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5160"><NumeroProcesso>2023-89MW1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 0670</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>48189</Id><NumeroEmpenho>0670</NumeroEmpenho><valorGlobal>38599,90</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5161"><NumeroProcesso>2023-HKZD4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3349/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48190</Id><NumeroEmpenho>2023NE10216</NumeroEmpenho><valorGlobal>12757,55</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5170"><NumeroProcesso>2023-QXH99</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 096/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48254</Id><NumeroEmpenho>2024NE00460</NumeroEmpenho><valorGlobal>115799,70</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31474414000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5348"><NumeroProcesso>2023-T674T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000414.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48777</Id><NumeroEmpenho>2024NE02073</NumeroEmpenho><valorGlobal>42334,16</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40175705000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5401"><NumeroProcesso>2023-1H1QR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho NE00572</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>48914</Id><NumeroEmpenho>2023NE00572</NumeroEmpenho><valorGlobal>994,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39630314000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5404"><NumeroProcesso>2023-846PF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 025-2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48917</Id><NumeroEmpenho>2023NE01082</NumeroEmpenho><valorGlobal>152496,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39630314000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5405"><NumeroProcesso>2023-1H1QR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 124/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48918</Id><NumeroEmpenho>2023NE05918</NumeroEmpenho><valorGlobal>99450,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39630314000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5406"><NumeroProcesso>2023-1H1QR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 208/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48919</Id><NumeroEmpenho>2023NE05918</NumeroEmpenho><valorGlobal>99450,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39630314000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5407"><NumeroProcesso>2023-1H1QR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48920</Id><NumeroEmpenho>2023NE00240</NumeroEmpenho><valorGlobal>318,24</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39630314000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5408"><NumeroProcesso>2023-6JMDB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 035/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48930</Id><NumeroEmpenho>2025NE00264</NumeroEmpenho><valorGlobal>28053,14</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA CICLOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32049565000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5409"><NumeroProcesso>2023-6JMDB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 035/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48931</Id><NumeroEmpenho>2023NE01212</NumeroEmpenho><valorGlobal>67870,69</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA CICLOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32049565000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5410"><NumeroProcesso>2023-6JMDB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 035/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48932</Id><NumeroEmpenho>2024NE00373</NumeroEmpenho><valorGlobal>248858,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA CICLOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32049565000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5412"><NumeroProcesso>2023-Q1G19</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 278489/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48948</Id><NumeroEmpenho>2024NE00093</NumeroEmpenho><valorGlobal>20000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29269640000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5413"><NumeroProcesso>2023-Q1G19</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 278489/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48949</Id><NumeroEmpenho>2025NE00149</NumeroEmpenho><valorGlobal>10950,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29269640000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5414"><NumeroProcesso>2022-KM6BS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48955</Id><NumeroEmpenho>2023NE00825</NumeroEmpenho><valorGlobal>3477,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29269640000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5415"><NumeroProcesso>2022-KM6BS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48956</Id><NumeroEmpenho>2024NE00030</NumeroEmpenho><valorGlobal>4057,20</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE DESOSPITALIZACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29269640000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5416"><NumeroProcesso>2023-HP50X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00959/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48961</Id><NumeroEmpenho>2023NE03536</NumeroEmpenho><valorGlobal>437476,78</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25521683000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5417"><NumeroProcesso>2023-HP50X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00959/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48962</Id><NumeroEmpenho>2023NE03537</NumeroEmpenho><valorGlobal>10523,22</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25521683000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5418"><NumeroProcesso>2023-HP50X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00962/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48963</Id><NumeroEmpenho>2023NE03534</NumeroEmpenho><valorGlobal>10523,22</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25521683000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5419"><NumeroProcesso>2023-HP50X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00962/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48964</Id><NumeroEmpenho>2023NE03533</NumeroEmpenho><valorGlobal>437476,78</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25521683000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5420"><NumeroProcesso>2023-WC1JJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00389</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>48976</Id><NumeroEmpenho>2023NE00389</NumeroEmpenho><valorGlobal>250,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CERTIFICA VITORIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28905207000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5421"><NumeroProcesso>2023-CD90G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023.00164</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>48977</Id><NumeroEmpenho>2023NE00164</NumeroEmpenho><valorGlobal>518,13</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CERTIFICA VITORIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28905207000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5422"><NumeroProcesso>2022-HQQJJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48982</Id><NumeroEmpenho>00001</NumeroEmpenho><valorGlobal>131,20</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1554285000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5423"><NumeroProcesso>2022-HQQJJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48983</Id><NumeroEmpenho>00017</NumeroEmpenho><valorGlobal>83,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1554285000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5424"><NumeroProcesso>2022-HQQJJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48984</Id><NumeroEmpenho>00074</NumeroEmpenho><valorGlobal>65,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1554285000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5425"><NumeroProcesso>2022-HQQJJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48985</Id><NumeroEmpenho>2023NE002224</NumeroEmpenho><valorGlobal>656,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1554285000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5426"><NumeroProcesso>2022-HBC6F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48986</Id><NumeroEmpenho>00188</NumeroEmpenho><valorGlobal>49134,67</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1554285000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5427"><NumeroProcesso>2022-HBC6F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>48987</Id><NumeroEmpenho>2024NE00018</NumeroEmpenho><valorGlobal>1213,54</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1554285000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5428"><NumeroProcesso>2022-HQQJJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>48988</Id><NumeroEmpenho>00118</NumeroEmpenho><valorGlobal>65,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1554285000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5429"><NumeroProcesso>2023-ZTF49</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01127</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>49004</Id><NumeroEmpenho>2023NE01127</NumeroEmpenho><valorGlobal>1150,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CESCONETTO Atacado</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6967098000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5430"><NumeroProcesso>2023-BT96F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho NE00155</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>49010</Id><NumeroEmpenho>2023NE00155</NumeroEmpenho><valorGlobal>1574,25</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13015883000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5431"><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49013</Id><NumeroEmpenho>2023NE02006202</NumeroEmpenho><valorGlobal>137,46</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13015883000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5432"><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49014</Id><NumeroEmpenho>2023NE01875</NumeroEmpenho><valorGlobal>760,06</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13015883000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5433"><NumeroProcesso>2023-18M4H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 274</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>49015</Id><NumeroEmpenho>274</NumeroEmpenho><valorGlobal>1026,24</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13015883000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5434"><NumeroProcesso>2022-18M4N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49016</Id><NumeroEmpenho>2023NE00257</NumeroEmpenho><valorGlobal>92,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13015883000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5435"><NumeroProcesso>2023-Q5HKF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000094.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49019</Id><NumeroEmpenho>2023NE01641</NumeroEmpenho><valorGlobal>1797,90</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13015883000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5436"><NumeroProcesso>2022-S92BW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>49040</Id><NumeroEmpenho>2023NE00094</NumeroEmpenho><valorGlobal>1316,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4088208000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5437"><NumeroProcesso>2023-H20B4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2022-9VJXK3</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>49041</Id><NumeroEmpenho>2023NE00165</NumeroEmpenho><valorGlobal>22000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4088208000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5438"><NumeroProcesso>2023-G0F32</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 277479/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49042</Id><NumeroEmpenho>2023NE00468</NumeroEmpenho><valorGlobal>2087,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4088208000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5439"><NumeroProcesso>2023-XXBD7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>49043</Id><NumeroEmpenho>2023NE00132</NumeroEmpenho><valorGlobal>548,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4088208000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5440"><NumeroProcesso>2023-B12KD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01119</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>49046</Id><NumeroEmpenho>2023NE01119</NumeroEmpenho><valorGlobal>200,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CHRISTO INDUSTRIA COMERCIO LUMINOSOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27066588000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5441"><NumeroProcesso>2022-HKTKD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49048</Id><NumeroEmpenho>2023NE01535</NumeroEmpenho><valorGlobal>409778,90</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CIDADE ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36221828000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5442"><NumeroProcesso>2022-HKTKD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 052/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49049</Id><NumeroEmpenho>2023NE02360</NumeroEmpenho><valorGlobal>478665,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CIDADE ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36221828000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5444"><NumeroProcesso>2022-HKTKD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 053/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49051</Id><NumeroEmpenho>2023NE02356</NumeroEmpenho><valorGlobal>646998,91</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CIDADE ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36221828000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5468"><NumeroProcesso>2022-NCGJG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49113</Id><NumeroEmpenho>2023NE00085</NumeroEmpenho><valorGlobal>9540,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3696880000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5469"><NumeroProcesso>2022-NCGJG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 142/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49114</Id><NumeroEmpenho>2023NE00246</NumeroEmpenho><valorGlobal>1600,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3696880000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5470"><NumeroProcesso>2022-3ZRQD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2801/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49116</Id><NumeroEmpenho>2023NE09068</NumeroEmpenho><valorGlobal>1872,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1640262000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5610"><NumeroProcesso>2021-99J0T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>49303</Id><NumeroEmpenho>2024NE00077</NumeroEmpenho><valorGlobal>13974,87</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CLINICA DE ENFERMAGEM PRÓ-CUIDAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14528577000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5756"><NumeroProcesso>2022-FFRD6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000046.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49623</Id><NumeroEmpenho>2023NE02114</NumeroEmpenho><valorGlobal>1252,58</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5757"><NumeroProcesso>2022-FFRD6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000046.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49624</Id><NumeroEmpenho>2023NE02573</NumeroEmpenho><valorGlobal>7980,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5758"><NumeroProcesso>2022-FFRD6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000046.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49625</Id><NumeroEmpenho>2024NE00065</NumeroEmpenho><valorGlobal>11011,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5759"><NumeroProcesso>2022-FFRD6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000046.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49626</Id><NumeroEmpenho>2023NE00832</NumeroEmpenho><valorGlobal>8719,70</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5760"><NumeroProcesso>2022-6JX9T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000067.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49627</Id><NumeroEmpenho>2023NE00942</NumeroEmpenho><valorGlobal>1902,94</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5761"><NumeroProcesso>2022-6JX9T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000067.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49628</Id><NumeroEmpenho>2023NE01437</NumeroEmpenho><valorGlobal>896,38</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5762"><NumeroProcesso>2022-6JX9T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000067.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49629</Id><NumeroEmpenho>2024NE00302</NumeroEmpenho><valorGlobal>64,74</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5763"><NumeroProcesso>2023-0N83G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 470/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49633</Id><NumeroEmpenho>501</NumeroEmpenho><valorGlobal>62884,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5764"><NumeroProcesso>2023-W6HH9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 575/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49634</Id><NumeroEmpenho>585</NumeroEmpenho><valorGlobal>1051,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5765"><NumeroProcesso>2023-R1TXR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000001.44901.05/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49635</Id><NumeroEmpenho>2023NE00598</NumeroEmpenho><valorGlobal>439,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5766"><NumeroProcesso>2023-KX6PK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 1070/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49636</Id><NumeroEmpenho>1077</NumeroEmpenho><valorGlobal>15538,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5767"><NumeroProcesso>2023-5FQ0W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 003 - AG/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49638</Id><NumeroEmpenho>00322</NumeroEmpenho><valorGlobal>3690,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5768"><NumeroProcesso>2022-Q4PXM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 226/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49639</Id><NumeroEmpenho>227</NumeroEmpenho><valorGlobal>11781,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5769"><NumeroProcesso>2022-5P1ZB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 248/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49640</Id><NumeroEmpenho>299</NumeroEmpenho><valorGlobal>594,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5770"><NumeroProcesso>2023-ZNW02</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 274058/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49641</Id><NumeroEmpenho>01375</NumeroEmpenho><valorGlobal>1039,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5771"><NumeroProcesso>2022-FWGMM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 278/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49642</Id><NumeroEmpenho>344</NumeroEmpenho><valorGlobal>34344,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5772"><NumeroProcesso>2022-XXJB8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 217/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49643</Id><NumeroEmpenho>0335</NumeroEmpenho><valorGlobal>1500,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5773"><NumeroProcesso>2022-SDR5J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49648</Id><NumeroEmpenho>2023NE00938</NumeroEmpenho><valorGlobal>12616,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5774"><NumeroProcesso>2022-S7FGJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 263400/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>49649</Id><NumeroEmpenho>2023NE00446</NumeroEmpenho><valorGlobal>700,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5775"><NumeroProcesso>2021-072F5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 58/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49651</Id><NumeroEmpenho>0125</NumeroEmpenho><valorGlobal>900,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5776"><NumeroProcesso>2022-L732K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 20/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49652</Id><NumeroEmpenho>0079</NumeroEmpenho><valorGlobal>3495,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5777"><NumeroProcesso>2022-7JPN3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00697</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>49656</Id><NumeroEmpenho>2023NE00697</NumeroEmpenho><valorGlobal>6798,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL DS PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36035318000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5778"><NumeroProcesso>2022-KGB7N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 00499</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>49691</Id><NumeroEmpenho>00499</NumeroEmpenho><valorGlobal>5794,01</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL H10 EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29106685000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5779"><NumeroProcesso>2023-M1P15</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 022/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49696</Id><NumeroEmpenho>2023NE00289</NumeroEmpenho><valorGlobal>1959,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL H10 EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29106685000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5780"><NumeroProcesso>2022-CPWJG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49697</Id><NumeroEmpenho>2023NE01105</NumeroEmpenho><valorGlobal>240,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL H10 EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29106685000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5781"><NumeroProcesso>2023-2VGP1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 406/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49698</Id><NumeroEmpenho>552</NumeroEmpenho><valorGlobal>1797,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL H10 EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29106685000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5782"><NumeroProcesso>2023-TPP6J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 280324/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49699</Id><NumeroEmpenho>2023NE02024</NumeroEmpenho><valorGlobal>6360,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL H10 EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29106685000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="5784"><NumeroProcesso>2023-VQCGT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000371.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49705</Id><NumeroEmpenho>2024NE01670</NumeroEmpenho><valorGlobal>465,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL J M - DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41929830000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5785"><NumeroProcesso>2023-VQCGT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000371.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49706</Id><NumeroEmpenho>2024NE02135</NumeroEmpenho><valorGlobal>930,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL J M - DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41929830000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5786"><NumeroProcesso>2022-7PJ6H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49714</Id><NumeroEmpenho>2023NE000011</NumeroEmpenho><valorGlobal>689,70</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL JOZELIA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18494315000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5787"><NumeroProcesso>2022-7PJ6H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>49715</Id><NumeroEmpenho>2023NE00123</NumeroEmpenho><valorGlobal>1506,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL JOZELIA LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18494315000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5788"><NumeroProcesso>2022-5Q0H3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00106/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>49721</Id><NumeroEmpenho>2023NE01748</NumeroEmpenho><valorGlobal>33100,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL LICITA MAQUINAS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15513036000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5789"><NumeroProcesso>2022-5Q0H3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00332/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>49722</Id><NumeroEmpenho>2023NE01350</NumeroEmpenho><valorGlobal>33100,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL LICITA MAQUINAS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15513036000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5790"><NumeroProcesso>2023-S2KL1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00690</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>49723</Id><NumeroEmpenho>2023NE00690</NumeroEmpenho><valorGlobal>6990,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31484843000800</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="5791"><NumeroProcesso>2022-JRGRD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 01121/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>49731</Id><NumeroEmpenho>2022NE03451</NumeroEmpenho><valorGlobal>18000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA (FILIAL VITORIA)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31484843000215</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6419"><NumeroProcesso>2023-1TW8P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 285728 OS/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>51501</Id><NumeroEmpenho>2023NE00178</NumeroEmpenho><valorGlobal>3450,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27740877000175</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6428"><NumeroProcesso>2023-RW745</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3822/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>51531</Id><NumeroEmpenho>2023NE11287</NumeroEmpenho><valorGlobal>433,53</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4216957000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6429"><NumeroProcesso>2023-7FMDV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4299/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>51532</Id><NumeroEmpenho>2023NE12781</NumeroEmpenho><valorGlobal>1881,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4216957000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6430"><NumeroProcesso>2022-HQPGD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>51570</Id><NumeroEmpenho>2023NE03545</NumeroEmpenho><valorGlobal>18999,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18777355000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6471"><NumeroProcesso>2023-308XD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00043</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>51691</Id><NumeroEmpenho>2023NE00043</NumeroEmpenho><valorGlobal>3100,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>DISTRIDUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11185669000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6474"><NumeroProcesso>2022-KGB7N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 00498</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>51694</Id><NumeroEmpenho>00498</NumeroEmpenho><valorGlobal>16885,01</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10210196000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6478"><NumeroProcesso>2023-1J9ZZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000433.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>51698</Id><NumeroEmpenho>2024NE01500</NumeroEmpenho><valorGlobal>4741,15</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10210196000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6479"><NumeroProcesso>2023-HJ8M9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>51700</Id><NumeroEmpenho>2023NE00415</NumeroEmpenho><valorGlobal>840,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>DIVULGUE OUTDOOR &amp; COMUNICACAO VISUAL EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39816459000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6480"><NumeroProcesso>2023-12GFN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE08627</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>51701</Id><NumeroEmpenho>2023NE08627</NumeroEmpenho><valorGlobal>4100,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>DIVULGUE OUTDOOR &amp; COMUNICACAO VISUAL EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39816459000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6487"><NumeroProcesso>2022-BL756</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>51719</Id><NumeroEmpenho>2023NE00577</NumeroEmpenho><valorGlobal>27316,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>D.M.I. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACRÍLICOS LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2585515000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6583"><NumeroProcesso>2023-1MLQF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2684.20/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>51986</Id><NumeroEmpenho>01014</NumeroEmpenho><valorGlobal>1759,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EJM SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34326282000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6587"><NumeroProcesso>2023-3TSTV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 277959/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>51992</Id><NumeroEmpenho>2023NE02827</NumeroEmpenho><valorGlobal>19799,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35100756000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6588"><NumeroProcesso>2023-GPJ77</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 277213/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>51993</Id><NumeroEmpenho>2023NE02678</NumeroEmpenho><valorGlobal>48420,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EL SHADAI CARD MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35100756000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6596"><NumeroProcesso>2023-8X9LZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000093.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52055</Id><NumeroEmpenho>2024NE00135</NumeroEmpenho><valorGlobal>80569,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ELFA MEDICAMENTOS S A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9053134000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6597"><NumeroProcesso>2023-8X9LZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000093.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52056</Id><NumeroEmpenho>2024NE00416</NumeroEmpenho><valorGlobal>64455,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ELFA MEDICAMENTOS S A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9053134000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6598"><NumeroProcesso>2022-NL1ZK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2576/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52058</Id><NumeroEmpenho>2023NE08538</NumeroEmpenho><valorGlobal>650,40</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43940618000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6599"><NumeroProcesso>2022-NL1ZK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2578/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52059</Id><NumeroEmpenho>2023NE08539</NumeroEmpenho><valorGlobal>303484,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43940618000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6600"><NumeroProcesso>2023-1SPV6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3854/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52060</Id><NumeroEmpenho>2023NE11347</NumeroEmpenho><valorGlobal>323,32</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ELIAH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>68577063000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6601"><NumeroProcesso>2023-TZ03P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4211/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52064</Id><NumeroEmpenho>2023NE12603</NumeroEmpenho><valorGlobal>1083,12</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ELIAH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>68577063000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6602"><NumeroProcesso>2022-X3P8J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>52070</Id><NumeroEmpenho>2023NE01130</NumeroEmpenho><valorGlobal>30452,42</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ELO SERVICOS DE ELETRICA E DE AUTOMAÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>42114246000134</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6604"><NumeroProcesso>2022-J2BMM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00063/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>52102</Id><NumeroEmpenho>2024NE00106</NumeroEmpenho><valorGlobal>232,91</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ELONLINE SERVICOS DE INTERNET LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8030429000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6605"><NumeroProcesso>2023-2JJ8V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 09/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>52103</Id><NumeroEmpenho>00122</NumeroEmpenho><valorGlobal>3600,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ELTON REIS MANCUZO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22150946807</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6606"><NumeroProcesso>2023-Z63F2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 16/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>52104</Id><NumeroEmpenho>00198</NumeroEmpenho><valorGlobal>6400,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ELTON REIS MANCUZO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22150946807</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6607"><NumeroProcesso>2023-XPFNW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>52114</Id><NumeroEmpenho>529</NumeroEmpenho><valorGlobal>15645,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EMC REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA   - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9467982000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6608"><NumeroProcesso>2023-XPFNW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>52115</Id><NumeroEmpenho>47</NumeroEmpenho><valorGlobal>15645,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EMC REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA   - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9467982000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6609"><NumeroProcesso>2023-HG5ZH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>52116</Id><NumeroEmpenho>00904</NumeroEmpenho><valorGlobal>100000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EMC REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA   - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9467982000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6610"><NumeroProcesso>2023-VGV60</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 081/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>52145</Id><NumeroEmpenho>2024NE00092</NumeroEmpenho><valorGlobal>150000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34028316001266</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6618"><NumeroProcesso>2023-BD5GS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>52183</Id><NumeroEmpenho>2025NE00009</NumeroEmpenho><valorGlobal>200,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34028316000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6619"><NumeroProcesso>2023-BD5GS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>52184</Id><NumeroEmpenho>2024NE00013</NumeroEmpenho><valorGlobal>200,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34028316000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6620"><NumeroProcesso>2023-4H16J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 00218</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>52185</Id><NumeroEmpenho>00218</NumeroEmpenho><valorGlobal>55054,61</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EMPRESA CAPIXABA DE CIRURGICA DE CABEÇA E PESCOÇO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18151460000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6621"><NumeroProcesso>2023-2XK49</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 007/2023.S/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>52186</Id><NumeroEmpenho>2023NE00561</NumeroEmpenho><valorGlobal>7482,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>42422253000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6633"><NumeroProcesso>2023-8TD7P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00230</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>52201</Id><NumeroEmpenho>2023NE00230</NumeroEmpenho><valorGlobal>349,90</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60579703000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6635"><NumeroProcesso>2023-GR0V2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01016</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>52208</Id><NumeroEmpenho>2023NE01315</NumeroEmpenho><valorGlobal>109975,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27485069000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6636"><NumeroProcesso>2023-8KH7W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00129</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>52209</Id><NumeroEmpenho>202300129</NumeroEmpenho><valorGlobal>30000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27485069000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6638"><NumeroProcesso>2022-P47Q9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 151</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>52211</Id><NumeroEmpenho>2023NE00387</NumeroEmpenho><valorGlobal>35700,53</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27485069000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6650"><NumeroProcesso>2023-C2D8D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0086/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>52261</Id><NumeroEmpenho>2023NE01567</NumeroEmpenho><valorGlobal>18450,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Ernane do Amaral Junior</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17903687000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6651"><NumeroProcesso>2023-C2D8D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0086/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>52262</Id><NumeroEmpenho>2024NE00025</NumeroEmpenho><valorGlobal>70200,01</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Ernane do Amaral Junior</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17903687000178</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6652"><NumeroProcesso>2023-F81TL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>52263</Id><NumeroEmpenho>2024NE00055</NumeroEmpenho><valorGlobal>8606250,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ERNST &amp; YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>59527788000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6654"><NumeroProcesso>2021-24J7R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>52265</Id><NumeroEmpenho>2024NE00292</NumeroEmpenho><valorGlobal>295001,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18247595000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6655"><NumeroProcesso>2023-2W96C</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000299.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52274</Id><NumeroEmpenho>2024NE00468</NumeroEmpenho><valorGlobal>2768,12</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32485469000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6664"><NumeroProcesso>2023-T848P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2649/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52283</Id><NumeroEmpenho>2023NE08694</NumeroEmpenho><valorGlobal>7467,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32485469000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6666"><NumeroProcesso>2023-T848P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4068/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52285</Id><NumeroEmpenho>2023NE11948</NumeroEmpenho><valorGlobal>8700,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32485469000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6667"><NumeroProcesso>2023-QKZPG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 0599</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>52287</Id><NumeroEmpenho>0599</NumeroEmpenho><valorGlobal>134562,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32485469000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6757"><NumeroProcesso>2023-G7F16</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000423.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52499</Id><NumeroEmpenho>2024NE01615</NumeroEmpenho><valorGlobal>9520,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Esmeralda Comércio de Produtos de Limpeza Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43075537000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6761"><NumeroProcesso>2022-B2W2C</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 1765/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52519</Id><NumeroEmpenho>2023NE05964</NumeroEmpenho><valorGlobal>772,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28911309000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6762"><NumeroProcesso>2022-B2W2C</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4184/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52520</Id><NumeroEmpenho>2023NE12330</NumeroEmpenho><valorGlobal>579,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28911309000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6764"><NumeroProcesso>2023-X254V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4043.2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52523</Id><NumeroEmpenho>2023NE11875</NumeroEmpenho><valorGlobal>4609,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28911309000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6765"><NumeroProcesso>2023-2Q6RG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3226/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52524</Id><NumeroEmpenho>2023NE10007</NumeroEmpenho><valorGlobal>618,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28911309000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6766"><NumeroProcesso>2023-TNN97</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01114</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>52525</Id><NumeroEmpenho>2023NE01114</NumeroEmpenho><valorGlobal>8830,62</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ESSOR SEGUROS S.A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14525684000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6767"><NumeroProcesso>2022-55LL3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52527</Id><NumeroEmpenho>2023NE00287</NumeroEmpenho><valorGlobal>574,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24553849000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6768"><NumeroProcesso>2023-HRS4J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0001.5/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52528</Id><NumeroEmpenho>2023NE00258</NumeroEmpenho><valorGlobal>1060,40</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24553849000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6770"><NumeroProcesso>2023-VNBT8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0356/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52530</Id><NumeroEmpenho>2023NE12535</NumeroEmpenho><valorGlobal>21161,74</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24553849000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6778"><NumeroProcesso>2022-CBDQ8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000037.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52553</Id><NumeroEmpenho>2023NE02098</NumeroEmpenho><valorGlobal>646,74</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24553849000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6779"><NumeroProcesso>2022-5V7RJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000121.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52556</Id><NumeroEmpenho>2023NE01203</NumeroEmpenho><valorGlobal>1184,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24553849000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6781"><NumeroProcesso>2022-5V7RJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000121.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52558</Id><NumeroEmpenho>2023NE02185</NumeroEmpenho><valorGlobal>896,20</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24553849000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6782"><NumeroProcesso>2022-5V7RJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000121.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52559</Id><NumeroEmpenho>2024NE00297</NumeroEmpenho><valorGlobal>1275,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24553849000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6783"><NumeroProcesso>2022-5V7RJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000121.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52560</Id><NumeroEmpenho>2024NE00769</NumeroEmpenho><valorGlobal>480,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24553849000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6790"><NumeroProcesso>2023-MG7JJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2025.000016.44910.05/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52577</Id><NumeroEmpenho>2024NE02231</NumeroEmpenho><valorGlobal>15221,30</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4162170000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6796"><NumeroProcesso>2023-MG7JJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2025.000016.44910.05/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52583</Id><NumeroEmpenho>2024NE01185</NumeroEmpenho><valorGlobal>1514,10</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4162170000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6824"><NumeroProcesso>2023-G3BF8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000096.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52668</Id><NumeroEmpenho>2023NE01813</NumeroEmpenho><valorGlobal>6600,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EUROPA MEDICO SERVICE LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>118694000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6832"><NumeroProcesso>2023-SS240</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 074/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>52724</Id><NumeroEmpenho>2024NE00187</NumeroEmpenho><valorGlobal>135000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Expressa Construções Eireli</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3730040000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6835"><NumeroProcesso>2023-SS240</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 074/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>52727</Id><NumeroEmpenho>2024NE08178</NumeroEmpenho><valorGlobal>108050,06</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Expressa Construções Eireli</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3730040000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6836"><NumeroProcesso>2023-SS240</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 074/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>52728</Id><NumeroEmpenho>2024NE09051</NumeroEmpenho><valorGlobal>139000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Expressa Construções Eireli</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3730040000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6838"><NumeroProcesso>2023-M3L5V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>52734</Id><NumeroEmpenho>2023NE00661</NumeroEmpenho><valorGlobal>151689,75</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Expressa Construções Eireli</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3730040000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6839"><NumeroProcesso>2023-M3L5V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>52735</Id><NumeroEmpenho>2024NE00257</NumeroEmpenho><valorGlobal>100000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Expressa Construções Eireli</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3730040000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6840"><NumeroProcesso>2023-M3L5V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>52736</Id><NumeroEmpenho>2024NE00258</NumeroEmpenho><valorGlobal>51689,75</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Expressa Construções Eireli</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3730040000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6842"><NumeroProcesso>2023-BXKJ5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 012/2023 - AG/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52752</Id><NumeroEmpenho>504</NumeroEmpenho><valorGlobal>14500,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FANEM LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>61100244000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6844"><NumeroProcesso>2022-7GMNZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3184/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52761</Id><NumeroEmpenho>2023NE09970</NumeroEmpenho><valorGlobal>2045,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6628333000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6845"><NumeroProcesso>2022-CD8M3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2272/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52766</Id><NumeroEmpenho>2023NE07704</NumeroEmpenho><valorGlobal>29880,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6628333000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6846"><NumeroProcesso>2022-CD8M3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4162/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52767</Id><NumeroEmpenho>2023NE12175</NumeroEmpenho><valorGlobal>29880,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6628333000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6847"><NumeroProcesso>2023-5S08D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2719/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52773</Id><NumeroEmpenho>2023NE08819</NumeroEmpenho><valorGlobal>223,20</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FARMACIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FORMULAS LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4522343000177</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6848"><NumeroProcesso>2023-9WL44</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00058</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>52778</Id><NumeroEmpenho>2023NE00058</NumeroEmpenho><valorGlobal>39,90</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FARMACIA JULIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30727337000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6849"><NumeroProcesso>2023-XP513</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho NE00140</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>52782</Id><NumeroEmpenho>2023NE00140</NumeroEmpenho><valorGlobal>54,75</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FARMACIA JULIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30727337000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6850"><NumeroProcesso>2023-KLLZT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3557/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52784</Id><NumeroEmpenho>2023NE10690</NumeroEmpenho><valorGlobal>7670,34</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6851"><NumeroProcesso>2023-M2H9T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3575/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52785</Id><NumeroEmpenho>2023NE10730</NumeroEmpenho><valorGlobal>7120,08</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6852"><NumeroProcesso>2023-GMGVX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000344.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52798</Id><NumeroEmpenho>2024NE01901</NumeroEmpenho><valorGlobal>568,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6854"><NumeroProcesso>2023-2Q6RG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3225.2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52888</Id><NumeroEmpenho>2023NE10006</NumeroEmpenho><valorGlobal>1440,12</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6855"><NumeroProcesso>2023-JQGFQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4381/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52889</Id><NumeroEmpenho>2023NE13377</NumeroEmpenho><valorGlobal>98233,92</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6856"><NumeroProcesso>2023-TR9SZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3843/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52890</Id><NumeroEmpenho>2023NE11324</NumeroEmpenho><valorGlobal>394,05</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6857"><NumeroProcesso>2023-Q9GXH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2766/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52891</Id><NumeroEmpenho>2023NE09003</NumeroEmpenho><valorGlobal>832,74</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6858"><NumeroProcesso>2022-DQ035</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3307/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52893</Id><NumeroEmpenho>2023NE10135</NumeroEmpenho><valorGlobal>44362,08</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6859"><NumeroProcesso>2022-DQ035</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4125/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52894</Id><NumeroEmpenho>2023NE12069</NumeroEmpenho><valorGlobal>56332,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6860"><NumeroProcesso>2023-M41DV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2914/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52896</Id><NumeroEmpenho>2023NE09340</NumeroEmpenho><valorGlobal>191,67</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="6861"><NumeroProcesso>2023-HKZD4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3350/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52897</Id><NumeroEmpenho>2023NE10232</NumeroEmpenho><valorGlobal>56191,90</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6864"><NumeroProcesso>2023-N89L1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3482/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52900</Id><NumeroEmpenho>2023NE10365</NumeroEmpenho><valorGlobal>19053,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6879"><NumeroProcesso>2023-WGZFX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3634/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>52921</Id><NumeroEmpenho>2023NE10951</NumeroEmpenho><valorGlobal>2110,55</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>809672000142</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="6920"><NumeroProcesso>2023-LZ71G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0436/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>53067</Id><NumeroEmpenho>2023NE01722</NumeroEmpenho><valorGlobal>105172,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17194853000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7333"><NumeroProcesso>2023-JTXFT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 099/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>53980</Id><NumeroEmpenho>2024NE00745</NumeroEmpenho><valorGlobal>7536,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9426307000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7334"><NumeroProcesso>2022-MCKJG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>53982</Id><NumeroEmpenho>2023NE00028</NumeroEmpenho><valorGlobal>28348,92</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9426307000123</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7337"><NumeroProcesso>2022-25FT2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 207/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>53991</Id><NumeroEmpenho>2023NE01985</NumeroEmpenho><valorGlobal>250500,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18476349000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7340"><NumeroProcesso>2022-98WQQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00092/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>53996</Id><NumeroEmpenho>2023NE04123</NumeroEmpenho><valorGlobal>468,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39820568000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7342"><NumeroProcesso>2023-S6C4H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 265123/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54003</Id><NumeroEmpenho>2023NE00346</NumeroEmpenho><valorGlobal>11328,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27065614000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7353"><NumeroProcesso>2022-JM1ZJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000438.44910.04/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>54022</Id><NumeroEmpenho>2024NE01526</NumeroEmpenho><valorGlobal>264,53</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27065614000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7354"><NumeroProcesso>2023-90MJ1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 026/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54038</Id><NumeroEmpenho>2023NE00447</NumeroEmpenho><valorGlobal>7102,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27065614000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7368"><NumeroProcesso>2022-JM1ZJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000437.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54060</Id><NumeroEmpenho>2024NE01527</NumeroEmpenho><valorGlobal>1077,95</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GRAFICA CENTRAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28472546000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7374"><NumeroProcesso>2023-CQLLZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00630</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>54076</Id><NumeroEmpenho>2023NE00630</NumeroEmpenho><valorGlobal>9764,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GRAFITA GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6300908000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7377"><NumeroProcesso>2023-0K22M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000280.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54096</Id><NumeroEmpenho>2024NE01039</NumeroEmpenho><valorGlobal>44340,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GRIFOLS BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2513899000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7378"><NumeroProcesso>2023-0K22M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000280.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54097</Id><NumeroEmpenho>2023NE01654</NumeroEmpenho><valorGlobal>51730,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GRIFOLS BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2513899000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7379"><NumeroProcesso>2023-N2ZCV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2142/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54099</Id><NumeroEmpenho>2023NE07297</NumeroEmpenho><valorGlobal>16061,94</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GRIFOLS BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2513899000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7380"><NumeroProcesso>2023-X563B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2918/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54122</Id><NumeroEmpenho>2023NE09367</NumeroEmpenho><valorGlobal>55216,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1571702000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7382"><NumeroProcesso>2023-8ZJ8Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000152.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54127</Id><NumeroEmpenho>2023NE01818</NumeroEmpenho><valorGlobal>10560,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1571702000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7383"><NumeroProcesso>2023-8ZJ8Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000152.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54128</Id><NumeroEmpenho>2024NE00267</NumeroEmpenho><valorGlobal>1749,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1571702000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7384"><NumeroProcesso>2023-8ZJ8Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000152.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54129</Id><NumeroEmpenho>2024NE00770</NumeroEmpenho><valorGlobal>3498,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1571702000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7385"><NumeroProcesso>2022-TXGBB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 0911</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>54133</Id><NumeroEmpenho>0911</NumeroEmpenho><valorGlobal>1440,01</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21296343000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7386"><NumeroProcesso>2022-TXGBB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 0911</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>54134</Id><NumeroEmpenho>01044</NumeroEmpenho><valorGlobal>1920,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21296343000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7387"><NumeroProcesso>2022-TXGBB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 0911</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>54135</Id><NumeroEmpenho>01599</NumeroEmpenho><valorGlobal>4800,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS  LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21296343000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7388"><NumeroProcesso>2022-2RLFF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54152</Id><NumeroEmpenho>00557</NumeroEmpenho><valorGlobal>500000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FORTES LAVANDERIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6103290000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7389"><NumeroProcesso>2023-7VG7V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE02565</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>54161</Id><NumeroEmpenho>2023NE02565</NumeroEmpenho><valorGlobal>16312,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA - FILIAL BARUERI SP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>61797924000236</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7390"><NumeroProcesso>2021-JBGDK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2063/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54162</Id><NumeroEmpenho>2023NE07158</NumeroEmpenho><valorGlobal>6195,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HEXIS CIENTIFICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>53276010000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7391"><NumeroProcesso>2023-6CWRW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2804.98/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54164</Id><NumeroEmpenho>00321</NumeroEmpenho><valorGlobal>828,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HIDROFER PECAS E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27306992000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7392"><NumeroProcesso>2023-1W5ZP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 264364/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54165</Id><NumeroEmpenho>00493</NumeroEmpenho><valorGlobal>1485,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13195264000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7393"><NumeroProcesso>2023-1W5ZP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 264364/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54166</Id><NumeroEmpenho>00494</NumeroEmpenho><valorGlobal>3887,54</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13195264000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7394"><NumeroProcesso>2019-80N9J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54167</Id><NumeroEmpenho>2023NE00444</NumeroEmpenho><valorGlobal>126398,54</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>471823000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7395"><NumeroProcesso>2023-CPTBG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 110/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54168</Id><NumeroEmpenho>2023NE12457</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>471823000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7396"><NumeroProcesso>2023-CPTBG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 110/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54169</Id><NumeroEmpenho>2024NE00349</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>471823000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7397"><NumeroProcesso>2021-NW9K9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54172</Id><NumeroEmpenho>2023NE00085</NumeroEmpenho><valorGlobal>1261654,95</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>471823000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7398"><NumeroProcesso>2021-NW9K9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54173</Id><NumeroEmpenho>2023NE00823</NumeroEmpenho><valorGlobal>100000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>471823000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7399"><NumeroProcesso>2023-Z7QJW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 278159/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>54187</Id><NumeroEmpenho>2023NE01669</NumeroEmpenho><valorGlobal>1080,27</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HM ACESSÓRIOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24287090000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7400"><NumeroProcesso>2023-09X6L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 006/2023 - AG/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54192</Id><NumeroEmpenho>00370</NumeroEmpenho><valorGlobal>8890,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25371614000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7401"><NumeroProcesso>2023-CJ4LV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54198</Id><NumeroEmpenho>2023NE00368</NumeroEmpenho><valorGlobal>11667,88</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25293280000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7402"><NumeroProcesso>2023-CJ4LV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54199</Id><NumeroEmpenho>2024NE00005</NumeroEmpenho><valorGlobal>22761,92</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25293280000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7403"><NumeroProcesso>2023-Z1LL4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54200</Id><NumeroEmpenho>2023NE00865</NumeroEmpenho><valorGlobal>9286,93</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25293280000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7406"><NumeroProcesso>2023-Z1LL4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54203</Id><NumeroEmpenho>2024NE00006</NumeroEmpenho><valorGlobal>3166,01</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25293280000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7407"><NumeroProcesso>2023-Z1LL4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54204</Id><NumeroEmpenho>2024NE00154</NumeroEmpenho><valorGlobal>25855,65</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25293280000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7408"><NumeroProcesso>2023-W12TC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54205</Id><NumeroEmpenho>2023NE00842</NumeroEmpenho><valorGlobal>30874,98</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HOLDER SOLUCOES ELEVADORES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25293280000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7409"><NumeroProcesso>2023-TQ3J1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54238</Id><NumeroEmpenho>2023NE03784</NumeroEmpenho><valorGlobal>5479587,27</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39818737000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7410"><NumeroProcesso>2023-TQ3J1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54239</Id><NumeroEmpenho>2023NE03785</NumeroEmpenho><valorGlobal>4707653,38</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39818737000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7411"><NumeroProcesso>2023-TQ3J1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54240</Id><NumeroEmpenho>2023NE03783</NumeroEmpenho><valorGlobal>3831323,92</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39818737000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7412"><NumeroProcesso>2023-TQ3J1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54241</Id><NumeroEmpenho>2023NE07113</NumeroEmpenho><valorGlobal>4337382,08</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39818737000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7413"><NumeroProcesso>2023-TQ3J1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54242</Id><NumeroEmpenho>2023NE03787</NumeroEmpenho><valorGlobal>3653058,18</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39818737000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7583"><NumeroProcesso>2023-SMMR3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000305.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54747</Id><NumeroEmpenho>2024NE01315</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7584"><NumeroProcesso>2023-SMMR3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000305.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54748</Id><NumeroEmpenho>2024NE01463</NumeroEmpenho><valorGlobal>11180,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7585"><NumeroProcesso>2023-SMMR3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000305.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54749</Id><NumeroEmpenho>2024NE01555</NumeroEmpenho><valorGlobal>5996,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7586"><NumeroProcesso>2023-SMMR3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000305.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54750</Id><NumeroEmpenho>2024NE02034</NumeroEmpenho><valorGlobal>10661,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7587"><NumeroProcesso>2023-LB4N1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000032.44910.05/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54751</Id><NumeroEmpenho>2024NE00258</NumeroEmpenho><valorGlobal>982,57</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7588"><NumeroProcesso>2023-LB4N1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000032.44910.05/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54752</Id><NumeroEmpenho>2023NE02447</NumeroEmpenho><valorGlobal>177,75</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7589"><NumeroProcesso>2023-LB4N1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000032.44910.05/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54753</Id><NumeroEmpenho>2024NE01900</NumeroEmpenho><valorGlobal>3796,31</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7590"><NumeroProcesso>2023-LB4N1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000032.44910.05/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54754</Id><NumeroEmpenho>2024NE01369</NumeroEmpenho><valorGlobal>3463,37</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7591"><NumeroProcesso>2023-LB4N1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000032.44910.05/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54755</Id><NumeroEmpenho>2024NE01166</NumeroEmpenho><valorGlobal>4220,44</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7592"><NumeroProcesso>2023-LB4N1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000032.44910.05/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54756</Id><NumeroEmpenho>2024NE00731</NumeroEmpenho><valorGlobal>3745,10</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7593"><NumeroProcesso>2023-LB4N1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000032.44910.05/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54757</Id><NumeroEmpenho>2024NE00412</NumeroEmpenho><valorGlobal>2497,27</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26364969000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7594"><NumeroProcesso>2022-M3HRP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54770</Id><NumeroEmpenho>00602</NumeroEmpenho><valorGlobal>114111,72</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HOSPITEC COMERCIO REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28431575000188</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7595"><NumeroProcesso>2023-QG4RG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 238/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54780</Id><NumeroEmpenho>0396</NumeroEmpenho><valorGlobal>11119,90</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7596"><NumeroProcesso>2022-P08T7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54781</Id><NumeroEmpenho>2023NE003339</NumeroEmpenho><valorGlobal>1764,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15345613000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7597"><NumeroProcesso>2021-JR8JN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 088/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54787</Id><NumeroEmpenho>2023NE00930</NumeroEmpenho><valorGlobal>3117000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA ¿ FILIAL GO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>54305743001170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7598"><NumeroProcesso>2023-9WFB3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00286/2003</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54793</Id><NumeroEmpenho>2023NE11029</NumeroEmpenho><valorGlobal>2422644,75</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HSF COMERCIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6222005000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7599"><NumeroProcesso>2022-88F39</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>54799</Id><NumeroEmpenho>2023NE00178</NumeroEmpenho><valorGlobal>90,20</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36214108000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7600"><NumeroProcesso>2022-88F39</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 055/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54800</Id><NumeroEmpenho>2023NE00689</NumeroEmpenho><valorGlobal>7793,10</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36214108000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7601"><NumeroProcesso>2022-88F39</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 118/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54801</Id><NumeroEmpenho>2023NE01154</NumeroEmpenho><valorGlobal>9001,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36214108000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7602"><NumeroProcesso>2023-Q8QRR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 277142/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54818</Id><NumeroEmpenho>00237</NumeroEmpenho><valorGlobal>15999,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>I C SERAFINI REFRIGERACAO - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14516591000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7603"><NumeroProcesso>2023-9622Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0102/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54840</Id><NumeroEmpenho>2024NE00207</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ICONE ESTUDOS E SONDAGENS LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15064293000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7604"><NumeroProcesso>2023-9622Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0102/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54841</Id><NumeroEmpenho>2024NE04329</NumeroEmpenho><valorGlobal>52848,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ICONE ESTUDOS E SONDAGENS LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15064293000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7605"><NumeroProcesso>2023-9622Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0102/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54842</Id><NumeroEmpenho>2024NE17380</NumeroEmpenho><valorGlobal>4212,86</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ICONE ESTUDOS E SONDAGENS LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15064293000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7606"><NumeroProcesso>2023-9622Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0102/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54843</Id><NumeroEmpenho>2025NE00330</NumeroEmpenho><valorGlobal>35492,78</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ICONE ESTUDOS E SONDAGENS LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15064293000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7607"><NumeroProcesso>2023-2VL0S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 100/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54844</Id><NumeroEmpenho>2024NE00181</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ICONE ESTUDOS E SONDAGENS LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15064293000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7608"><NumeroProcesso>2023-2VL0S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 100/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54845</Id><NumeroEmpenho>2024NE04314</NumeroEmpenho><valorGlobal>200000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ICONE ESTUDOS E SONDAGENS LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>15064293000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7609"><NumeroProcesso>2022-DLNQV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>54850</Id><NumeroEmpenho>2023NE00370</NumeroEmpenho><valorGlobal>38794,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>IDAN - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO ANIMAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13273260000182</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7610"><NumeroProcesso>2023-SJ1PS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54851</Id><NumeroEmpenho>2023NE01017</NumeroEmpenho><valorGlobal>60000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>IDAN - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO ANIMAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13273260000182</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7611"><NumeroProcesso>2023-SJ1PS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54852</Id><NumeroEmpenho>2024NE00047</NumeroEmpenho><valorGlobal>87733,56</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>IDAN - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO ANIMAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13273260000182</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7612"><NumeroProcesso>2023-SJ1PS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54853</Id><NumeroEmpenho>1340</NumeroEmpenho><valorGlobal>84951,36</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>IDAN - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO ANIMAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13273260000182</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7613"><NumeroProcesso>2022-DLNQV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>54854</Id><NumeroEmpenho>2023NE00698</NumeroEmpenho><valorGlobal>24440,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>IDAN - INSTITUTO DE DIAGNOSTICO ANIMAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13273260000182</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7614"><NumeroProcesso>2021-SM7LB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54855</Id><NumeroEmpenho>2023NE00294</NumeroEmpenho><valorGlobal>89388,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28534872000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7615"><NumeroProcesso>2021-SM7LB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54856</Id><NumeroEmpenho>2024NE00309</NumeroEmpenho><valorGlobal>89388,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28534872000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7616"><NumeroProcesso>2023-FVMG1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00157/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54875</Id><NumeroEmpenho>2023NE07374</NumeroEmpenho><valorGlobal>5400,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17791755000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7617"><NumeroProcesso>2022-TQ40V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2568/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54887</Id><NumeroEmpenho>2023NE08508</NumeroEmpenho><valorGlobal>48603,56</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13147449000129</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7618"><NumeroProcesso>2022-TQ40V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3294/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54888</Id><NumeroEmpenho>2023NE10164</NumeroEmpenho><valorGlobal>94053,12</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13147449000129</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7619"><NumeroProcesso>2022-TQ40V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3846/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54889</Id><NumeroEmpenho>2023NE11367</NumeroEmpenho><valorGlobal>95630,12</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13147449000129</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7620"><NumeroProcesso>2021-WCVH8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54898</Id><NumeroEmpenho>00630</NumeroEmpenho><valorGlobal>527333,28</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>IMEV INSTITUTO MEDICO VILA NOVA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31904107000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7621"><NumeroProcesso>2023-1CJND</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 277920/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54901</Id><NumeroEmpenho>2023NE01788</NumeroEmpenho><valorGlobal>12604,97</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32007849000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7622"><NumeroProcesso>2023-1CJND</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 277920/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54902</Id><NumeroEmpenho>2025NE00011</NumeroEmpenho><valorGlobal>4204,99</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32007849000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7623"><NumeroProcesso>2023-1CJND</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 277920/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54903</Id><NumeroEmpenho>2024NE00053</NumeroEmpenho><valorGlobal>33920,25</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32007849000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7625"><NumeroProcesso>2023-1CJND</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 277920/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54905</Id><NumeroEmpenho>2024NE02852</NumeroEmpenho><valorGlobal>15170,52</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32007849000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7649"><NumeroProcesso>2023-G7F16</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000428.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54950</Id><NumeroEmpenho>2024NE01523</NumeroEmpenho><valorGlobal>2181,12</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>IMPRI+ ETIQUETAS ADESIVAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>45309252000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7650"><NumeroProcesso>2023-G7F16</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000428.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54951</Id><NumeroEmpenho>2024NE01970</NumeroEmpenho><valorGlobal>1635,84</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>IMPRI+ ETIQUETAS ADESIVAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>45309252000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7651"><NumeroProcesso>2021-PHC55</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 209/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54957</Id><NumeroEmpenho>2022NE02340</NumeroEmpenho><valorGlobal>1138212,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26836227000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7652"><NumeroProcesso>2021-PHC55</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 052/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54962</Id><NumeroEmpenho>2023NE00700</NumeroEmpenho><valorGlobal>4194879,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26836227000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7653"><NumeroProcesso>2022-D2GZD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54964</Id><NumeroEmpenho>2023NE00448</NumeroEmpenho><valorGlobal>6244,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4654861000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7667"><NumeroProcesso>2022-JZX1H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00051/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54983</Id><NumeroEmpenho>2023NE00517</NumeroEmpenho><valorGlobal>4869,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60637667000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7670"><NumeroProcesso>2022-VNHXR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00090/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54988</Id><NumeroEmpenho>2023NE04062</NumeroEmpenho><valorGlobal>496800,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11295284000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7672"><NumeroProcesso>2022-VNHXR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00155/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54990</Id><NumeroEmpenho>2023NE07267</NumeroEmpenho><valorGlobal>362664,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11295284000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7673"><NumeroProcesso>2022-VNHXR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00203/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54991</Id><NumeroEmpenho>2023NE10034</NumeroEmpenho><valorGlobal>662400,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11295284000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7674"><NumeroProcesso>2022-VNHXR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00203/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54992</Id><NumeroEmpenho>2023NE10035</NumeroEmpenho><valorGlobal>993600,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11295284000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7675"><NumeroProcesso>2022-VNHXR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 045/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>54993</Id><NumeroEmpenho>2023NE01596</NumeroEmpenho><valorGlobal>70380,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11295284000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7676"><NumeroProcesso>2022-WFZKL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00280</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>54994</Id><NumeroEmpenho>2023NE00280</NumeroEmpenho><valorGlobal>16516,40</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>61418141000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7678"><NumeroProcesso>2022-Z349T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>54998</Id><NumeroEmpenho>2023NE02499</NumeroEmpenho><valorGlobal>2058,20</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14003749000105</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7679"><NumeroProcesso>2022-Z1RJ3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>55011</Id><NumeroEmpenho>00200</NumeroEmpenho><valorGlobal>826185,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INGRAM MICRO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6241557000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7681"><NumeroProcesso>2022-07928</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2705/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55030</Id><NumeroEmpenho>2023NE08796</NumeroEmpenho><valorGlobal>29285,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INNOV CARE HOSPITALAR FABRICACAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E HIGIENE LTDA  - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33667415000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7682"><NumeroProcesso>2023-1NSLW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE10127</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>55033</Id><NumeroEmpenho>2023NE10127</NumeroEmpenho><valorGlobal>122500,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SAPION NOVA EDUCAÇÃO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8472014000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7684"><NumeroProcesso>2023-M2H9T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4209/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55038</Id><NumeroEmpenho>2023NE12506</NumeroEmpenho><valorGlobal>129,20</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12889035000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7685"><NumeroProcesso>2022-TXCK8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000004.44912.05/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55052</Id><NumeroEmpenho>2024NE00031</NumeroEmpenho><valorGlobal>342,74</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12889035000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7686"><NumeroProcesso>2022-TXCK8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000004.44912.05/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55053</Id><NumeroEmpenho>2024NE00393</NumeroEmpenho><valorGlobal>342,74</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12889035000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7687"><NumeroProcesso>2022-TXCK8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000005.44912.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55054</Id><NumeroEmpenho>2024NE00393</NumeroEmpenho><valorGlobal>342,74</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12889035000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7688"><NumeroProcesso>2023-M2H9T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 849/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55060</Id><NumeroEmpenho>2024NE00361</NumeroEmpenho><valorGlobal>516,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12889035000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7689"><NumeroProcesso>2022-RWPS4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 1773/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55063</Id><NumeroEmpenho>2023NE05973</NumeroEmpenho><valorGlobal>830,97</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12889035000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7690"><NumeroProcesso>2022-RWPS4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3379/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55064</Id><NumeroEmpenho>2023NE10269</NumeroEmpenho><valorGlobal>94517,02</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12889035000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7691"><NumeroProcesso>2022-TXCK8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3239/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55067</Id><NumeroEmpenho>2023NE10063</NumeroEmpenho><valorGlobal>1028,22</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12889035000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7692"><NumeroProcesso>2022-RWPS4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 1383/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55072</Id><NumeroEmpenho>2023NE04879</NumeroEmpenho><valorGlobal>1136,10</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12889035000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7693"><NumeroProcesso>2022-RWPS4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 1771/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55073</Id><NumeroEmpenho>2023NE05972</NumeroEmpenho><valorGlobal>103222,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12889035000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7694"><NumeroProcesso>2022-RWPS4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 1772/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55074</Id><NumeroEmpenho>2023NE05972</NumeroEmpenho><valorGlobal>103222,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12889035000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7695"><NumeroProcesso>2023-C7M0S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000004.44901.05/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55085</Id><NumeroEmpenho>2023NE01112</NumeroEmpenho><valorGlobal>10760,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12889035000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7696"><NumeroProcesso>2022-D9W2H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>55090</Id><NumeroEmpenho>2023NE04038</NumeroEmpenho><valorGlobal>11250,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INOVARTEC SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32906650000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7697"><NumeroProcesso>2022-D9W2H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>55091</Id><NumeroEmpenho>2024NE03903</NumeroEmpenho><valorGlobal>11541,62</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INOVARTEC SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32906650000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7698"><NumeroProcesso>2022-D9W2H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>55092</Id><NumeroEmpenho>2024NE03900</NumeroEmpenho><valorGlobal>3499,84</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INOVARTEC SOLUÇÕES HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32906650000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7699"><NumeroProcesso>2022-MMX1B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>55101</Id><NumeroEmpenho>00343</NumeroEmpenho><valorGlobal>30000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23985753000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7700"><NumeroProcesso>2022-MMX1B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>55102</Id><NumeroEmpenho>00344</NumeroEmpenho><valorGlobal>120000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23985753000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7701"><NumeroProcesso>2020-VXKFH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>55103</Id><NumeroEmpenho>2023NE02090</NumeroEmpenho><valorGlobal>1228400,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23985753000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7702"><NumeroProcesso>2020-VXKFH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>55104</Id><NumeroEmpenho>2023NE02089</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23985753000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7703"><NumeroProcesso>2020-VXKFH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>55105</Id><NumeroEmpenho>2024NE00915</NumeroEmpenho><valorGlobal>475225,68</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23985753000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7704"><NumeroProcesso>2023-CKVLN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 2024.000056.44910.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>55108</Id><NumeroEmpenho>2024NE00051</NumeroEmpenho><valorGlobal>40477,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3436704000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7705"><NumeroProcesso>2023-CKVLN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 2024.000056.44910.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>55109</Id><NumeroEmpenho>2023NE01327</NumeroEmpenho><valorGlobal>95240,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3436704000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7706"><NumeroProcesso>2023-CKVLN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 2024.000056.44910.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>55110</Id><NumeroEmpenho>2024NE01725</NumeroEmpenho><valorGlobal>86029,03</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3436704000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7707"><NumeroProcesso>2023-WZN40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 262961/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55115</Id><NumeroEmpenho>00229</NumeroEmpenho><valorGlobal>104900,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5045065000177</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7708"><NumeroProcesso>2023-TXBM8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2664.54/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55116</Id><NumeroEmpenho>00884</NumeroEmpenho><valorGlobal>104990,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE LINHARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5045065000177</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7709"><NumeroProcesso>2023-K7ST4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00206</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>55126</Id><NumeroEmpenho>2023NE00206</NumeroEmpenho><valorGlobal>2400,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INSTITUTO DE AVALIAÇÃO E PERICIAS DE ENGENHARIA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27743830000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7710"><NumeroProcesso>2023-FJRK4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 271579/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55131</Id><NumeroEmpenho>01189</NumeroEmpenho><valorGlobal>107500,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPIRITO SANTO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27057108000177</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7756"><NumeroProcesso>2023-XGV25</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 108/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>55239</Id><NumeroEmpenho>2024NE00132</NumeroEmpenho><valorGlobal>485000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28162790000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7874"><NumeroProcesso>2023-1JJGD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 038/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55722</Id><NumeroEmpenho>2023NE01357</NumeroEmpenho><valorGlobal>396,20</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>J N C - COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31137681000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7877"><NumeroProcesso>2023-Z2CT8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>55727</Id><NumeroEmpenho>00271</NumeroEmpenho><valorGlobal>540,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>J.J MANUTENCOES E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22020518000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7878"><NumeroProcesso>2023-Z2CT8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>55728</Id><NumeroEmpenho>2024NE00056</NumeroEmpenho><valorGlobal>2970,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>J.J MANUTENCOES E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22020518000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7879"><NumeroProcesso>2023-Z2CT8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>55729</Id><NumeroEmpenho>2025NE00039</NumeroEmpenho><valorGlobal>3240,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>J.J MANUTENCOES E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22020518000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7882"><NumeroProcesso>2022-PB7TQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3691/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55733</Id><NumeroEmpenho>2023NE11018</NumeroEmpenho><valorGlobal>11408,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27951336000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7884"><NumeroProcesso>2022-PB7TQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3693/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55735</Id><NumeroEmpenho>2023NE11015</NumeroEmpenho><valorGlobal>570,44</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27951336000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7887"><NumeroProcesso>2023-2BH3H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 209/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55739</Id><NumeroEmpenho>2023NE09267</NumeroEmpenho><valorGlobal>51442,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27951336000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7890"><NumeroProcesso>2022-MP3JT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 078/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>55742</Id><NumeroEmpenho>2023NE08370</NumeroEmpenho><valorGlobal>739,90</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27951336000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7893"><NumeroProcesso>2022-MP3JT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 078/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>55745</Id><NumeroEmpenho>2023NE08346</NumeroEmpenho><valorGlobal>739,90</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27951336000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7895"><NumeroProcesso>2022-MP3JT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 078/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>55747</Id><NumeroEmpenho>2023NE08340</NumeroEmpenho><valorGlobal>3699,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27951336000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7896"><NumeroProcesso>2022-MP3JT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 078/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>55748</Id><NumeroEmpenho>2023NE08338</NumeroEmpenho><valorGlobal>2959,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27951336000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7897"><NumeroProcesso>2022-MP3JT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 078/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>55749</Id><NumeroEmpenho>2023NE08367</NumeroEmpenho><valorGlobal>2959,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27951336000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7898"><NumeroProcesso>2022-MP3JT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 078/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>55750</Id><NumeroEmpenho>2023NE08369</NumeroEmpenho><valorGlobal>36995,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27951336000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="7901"><NumeroProcesso>2022-PB7TQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3704/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55753</Id><NumeroEmpenho>2023NE11042</NumeroEmpenho><valorGlobal>8556,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27951336000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7902"><NumeroProcesso>2022-PB7TQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3702/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55754</Id><NumeroEmpenho>2023NE11032</NumeroEmpenho><valorGlobal>5704,40</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27951336000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7903"><NumeroProcesso>2022-PB7TQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3698/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55755</Id><NumeroEmpenho>2023NE11046</NumeroEmpenho><valorGlobal>8556,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27951336000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7904"><NumeroProcesso>2022-PB7TQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3697/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55756</Id><NumeroEmpenho>2023NE11029</NumeroEmpenho><valorGlobal>2852,20</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>J.M.F COMERCIAL EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27951336000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7905"><NumeroProcesso>2023-1W594</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE02862</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>55757</Id><NumeroEmpenho>2023NE02862</NumeroEmpenho><valorGlobal>51180,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PENEDO SERVICOS E GESTAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1336128000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7906"><NumeroProcesso>2023-WRTX4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00241</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>55760</Id><NumeroEmpenho>2023NE00241</NumeroEmpenho><valorGlobal>697,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>joao paulo da silva pereira</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30096321000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7907"><NumeroProcesso>2023-DT51J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho NE00170</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>55761</Id><NumeroEmpenho>2023NE00170</NumeroEmpenho><valorGlobal>15,56</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Jobel Materiais elétricos LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>264272000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7908"><NumeroProcesso>2023-HNBKV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 00067</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>55769</Id><NumeroEmpenho>2023NE00067</NumeroEmpenho><valorGlobal>379,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>JOELSON FERNANDES DA COSTA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40408839000188</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7909"><NumeroProcesso>2023-JDJ2P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento OF268382/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55770</Id><NumeroEmpenho>2023NE00364</NumeroEmpenho><valorGlobal>1239,90</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>JOELSON FERNANDES DA COSTA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40408839000188</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7910"><NumeroProcesso>2022-J07TN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho NE00072</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>55771</Id><NumeroEmpenho>2023NE00072</NumeroEmpenho><valorGlobal>348,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>JOELSON FERNANDES DA COSTA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40408839000188</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7911"><NumeroProcesso>2023-V1MCC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento OF273484/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55772</Id><NumeroEmpenho>2023NE00461</NumeroEmpenho><valorGlobal>830,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>JOELSON FERNANDES DA COSTA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40408839000188</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7912"><NumeroProcesso>2023-F54M1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2792.47/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55773</Id><NumeroEmpenho>2023NE01840</NumeroEmpenho><valorGlobal>339,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>JOELSON FERNANDES DA COSTA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40408839000188</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7913"><NumeroProcesso>2023-TQQ5B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>55791</Id><NumeroEmpenho>2023NE00215</NumeroEmpenho><valorGlobal>8160,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>JOVALDO GUIMARAES GONÇALVES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>72693517753</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7914"><NumeroProcesso>2023-FS5ZT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>55817</Id><NumeroEmpenho>2023NE00314</NumeroEmpenho><valorGlobal>3800,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>JUACI JOSE DA ROCHA 07975264717</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36966037000116</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7915"><NumeroProcesso>2022-LXVMT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>55821</Id><NumeroEmpenho>2023NE00277</NumeroEmpenho><valorGlobal>15390,67</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1721454000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7916"><NumeroProcesso>2022-H2FD6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>55822</Id><NumeroEmpenho>2023NE00041</NumeroEmpenho><valorGlobal>8896,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1721454000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7917"><NumeroProcesso>2023-4RWVF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279204/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55823</Id><NumeroEmpenho>2023NE01829</NumeroEmpenho><valorGlobal>4550,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1721454000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7918"><NumeroProcesso>2022-775LT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 051/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55824</Id><NumeroEmpenho>2023NE01967</NumeroEmpenho><valorGlobal>6067,20</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>JUCIMAR ALVES RIBEIRO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1721454000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7919"><NumeroProcesso>2022-LBC2F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 057/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55829</Id><NumeroEmpenho>2023NE00822</NumeroEmpenho><valorGlobal>26831,84</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>JULIO CESAR CORTELETTI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>71965785700</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7920"><NumeroProcesso>2023-7P7VF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 29/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55836</Id><NumeroEmpenho>2023NE01977</NumeroEmpenho><valorGlobal>11127,24</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>J2BR CONSULTORIA, SERVIÇOS, TRANSPORTES E LOCAÇÕES </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13421421000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7921"><NumeroProcesso>2023-8C0HK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55837</Id><NumeroEmpenho>2023NE00766</NumeroEmpenho><valorGlobal>6306,06</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>J2BR CONSULTORIA, SERVIÇOS, TRANSPORTES E LOCAÇÕES </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13421421000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7922"><NumeroProcesso>2023-5QLH1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00355/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55838</Id><NumeroEmpenho>2023NE12544</NumeroEmpenho><valorGlobal>12938,88</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>J2BR CONSULTORIA, SERVIÇOS, TRANSPORTES E LOCAÇÕES </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13421421000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7923"><NumeroProcesso>2023-GP8J9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE02026</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>55839</Id><NumeroEmpenho>2023NE02026</NumeroEmpenho><valorGlobal>4798,01</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>J2BR CONSULTORIA, SERVIÇOS, TRANSPORTES E LOCAÇÕES </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13421421000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7924"><NumeroProcesso>2023-CTBMJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 280180/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>55852</Id><NumeroEmpenho>2023NE00850</NumeroEmpenho><valorGlobal>797,01</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>J2BR CONSULTORIA, SERVIÇOS, TRANSPORTES E LOCAÇÕES </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13421421000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7925"><NumeroProcesso>2023-QR02L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>55853</Id><NumeroEmpenho>2023NE00496</NumeroEmpenho><valorGlobal>16359,01</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>J2BR CONSULTORIA, SERVIÇOS, TRANSPORTES E LOCAÇÕES </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13421421000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7926"><NumeroProcesso>2023-BJLPP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE02567</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>55854</Id><NumeroEmpenho>2023NE02567</NumeroEmpenho><valorGlobal>1398,01</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>J2BR CONSULTORIA, SERVIÇOS, TRANSPORTES E LOCAÇÕES </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13421421000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="7927"><NumeroProcesso>2023-JLZPX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>55859</Id><NumeroEmpenho>2023NE03948</NumeroEmpenho><valorGlobal>605869,08</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>K - ALIMENTACAO EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3582370000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8021"><NumeroProcesso>2022-Z5XL9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00083/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56031</Id><NumeroEmpenho>2023NE01480</NumeroEmpenho><valorGlobal>12811,99</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>92264472000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8022"><NumeroProcesso>2023-3QBKZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho NE00096</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>56038</Id><NumeroEmpenho>2023NE00096</NumeroEmpenho><valorGlobal>764,25</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>KOLPLAST C I S.A.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>59231530000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8024"><NumeroProcesso>2022-R0L23</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 346/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>56040</Id><NumeroEmpenho>2023NE00468</NumeroEmpenho><valorGlobal>14400,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>KOVALENT DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4842199000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8025"><NumeroProcesso>2022-R0L23</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56041</Id><NumeroEmpenho>2023NE00197</NumeroEmpenho><valorGlobal>10800,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>KOVALENT DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4842199000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8026"><NumeroProcesso>2022-R0L23</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56042</Id><NumeroEmpenho>2024NE00033</NumeroEmpenho><valorGlobal>3800,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>KOVALENT DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4842199000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8027"><NumeroProcesso>2022-013102011624</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 088/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56052</Id><NumeroEmpenho>2024NE04646</NumeroEmpenho><valorGlobal>9900000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>KTI INTEGRACAO EM TECNOLOGIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3187170000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8028"><NumeroProcesso>2022-013102011624</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 088/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56053</Id><NumeroEmpenho>2024NE02692</NumeroEmpenho><valorGlobal>100000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>KTI INTEGRACAO EM TECNOLOGIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3187170000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8029"><NumeroProcesso>2022-013102011624</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 088/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56054</Id><NumeroEmpenho>2023NE08674</NumeroEmpenho><valorGlobal>16488000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>KTI INTEGRACAO EM TECNOLOGIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3187170000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8032"><NumeroProcesso>2023-M9L98</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000164.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>56082</Id><NumeroEmpenho>2023NE02391</NumeroEmpenho><valorGlobal>5508,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21699583000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8035"><NumeroProcesso>2022-RMVFJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3541/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>56089</Id><NumeroEmpenho>2023NE10654</NumeroEmpenho><valorGlobal>1560,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21699583000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8037"><NumeroProcesso>2023-Q01HV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 571/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>56093</Id><NumeroEmpenho>579</NumeroEmpenho><valorGlobal>6000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>KYLIMP HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21699583000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8038"><NumeroProcesso>2022-23077.156399</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 97/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56098</Id><NumeroEmpenho>2023NE09507</NumeroEmpenho><valorGlobal>411440,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>K2 IT LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27778168000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8039"><NumeroProcesso>2022-VB1GN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 047/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>56108</Id><NumeroEmpenho>2023NE00670</NumeroEmpenho><valorGlobal>19510,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>L C L COMERCIO DE ALVOS LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1089802000182</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8040"><NumeroProcesso>2022-7DFL3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000671.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>56109</Id><NumeroEmpenho>2023NE00161</NumeroEmpenho><valorGlobal>85899,19</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>L G ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2679144000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8041"><NumeroProcesso>2023-BP2LN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>56110</Id><NumeroEmpenho>2023NE00767</NumeroEmpenho><valorGlobal>42170,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>L M NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>320017000479</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8042"><NumeroProcesso>2022-2V6VQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 1996/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>56113</Id><NumeroEmpenho>2023NE06879</NumeroEmpenho><valorGlobal>59320,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LA VITA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7944657000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8043"><NumeroProcesso>2022-FJDP2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 461/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>56118</Id><NumeroEmpenho>2023NE00631</NumeroEmpenho><valorGlobal>5850,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LABINBRAZ COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73008682000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8044"><NumeroProcesso>2022-FJDP2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56119</Id><NumeroEmpenho>2023NE00204</NumeroEmpenho><valorGlobal>41700,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LABINBRAZ COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73008682000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8045"><NumeroProcesso>2022-FJDP2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56120</Id><NumeroEmpenho>2024NE00010</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LABINBRAZ COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73008682000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8046"><NumeroProcesso>2022-FJDP2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56121</Id><NumeroEmpenho>2024NE00193</NumeroEmpenho><valorGlobal>40334,24</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LABINBRAZ COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73008682000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8047"><NumeroProcesso>2022-FJDP2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 379/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>56122</Id><NumeroEmpenho>2023NE00517</NumeroEmpenho><valorGlobal>5850,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LABINBRAZ COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73008682000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8048"><NumeroProcesso>2022-FJDP2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 164/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>56123</Id><NumeroEmpenho>2023NE00273</NumeroEmpenho><valorGlobal>11700,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LABINBRAZ COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73008682000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8049"><NumeroProcesso>2022-FJDP2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 124/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>56124</Id><NumeroEmpenho>2023NE00205</NumeroEmpenho><valorGlobal>11700,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LABINBRAZ COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>73008682000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8050"><NumeroProcesso>2022-GJ1T1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 224/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>56125</Id><NumeroEmpenho>2023NE00334</NumeroEmpenho><valorGlobal>43040,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Labinfarma Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos Hospitalares</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33554685000177</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8051"><NumeroProcesso>2023-CWC93</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 278042/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>56148</Id><NumeroEmpenho>01796</NumeroEmpenho><valorGlobal>2025,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LABORATORIO DE GENETICA DO ESPIRITO SANTO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>530076000129</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8052"><NumeroProcesso>2022-ZVXNP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 102/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56150</Id><NumeroEmpenho>2023NE09945</NumeroEmpenho><valorGlobal>481082,98</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LABORATORIO FRANCO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9235199000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8053"><NumeroProcesso>2022-ZVXNP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 102/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56151</Id><NumeroEmpenho>2024NE01750</NumeroEmpenho><valorGlobal>133000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LABORATORIO FRANCO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9235199000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8054"><NumeroProcesso>2022-ZVXNP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 102/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56152</Id><NumeroEmpenho>2024NE03252</NumeroEmpenho><valorGlobal>927400,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LABORATORIO FRANCO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9235199000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8055"><NumeroProcesso>2022-DV1J6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 2025.000123.44910.01/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56163</Id><NumeroEmpenho>2024NE00143</NumeroEmpenho><valorGlobal>12000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LABORATORIO FRANCO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9235199000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8056"><NumeroProcesso>2022-DV1J6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 2025.000123.44910.01/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56164</Id><NumeroEmpenho>2024NE01072</NumeroEmpenho><valorGlobal>11038,01</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LABORATORIO FRANCO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9235199000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8057"><NumeroProcesso>2022-DV1J6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 2025.000123.44910.01/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56165</Id><NumeroEmpenho>2023NE01367</NumeroEmpenho><valorGlobal>13200,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LABORATORIO FRANCO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9235199000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8058"><NumeroProcesso>2022-DV1J6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 2025.000123.44910.01/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56166</Id><NumeroEmpenho>2023NE01854</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,65</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LABORATORIO FRANCO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9235199000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8059"><NumeroProcesso>2022-DV1J6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 2025.000123.44910.01/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56167</Id><NumeroEmpenho>2023NE00734</NumeroEmpenho><valorGlobal>29100,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LABORATORIO FRANCO LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9235199000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8060"><NumeroProcesso>2023-WXHG4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 042/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56170</Id><NumeroEmpenho>2024NE01426</NumeroEmpenho><valorGlobal>66196,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5934885001604</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8061"><NumeroProcesso>2023-WXHG4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 042/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56171</Id><NumeroEmpenho>2024NE00197</NumeroEmpenho><valorGlobal>131708,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SODRE SL DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LABORATORIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5934885001604</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8062"><NumeroProcesso>2023-3DM6H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3453/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>56174</Id><NumeroEmpenho>2023NE10394</NumeroEmpenho><valorGlobal>103694,40</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>61282661000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8064"><NumeroProcesso>2023-PZ4TH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3722/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>56188</Id><NumeroEmpenho>2023NE11116</NumeroEmpenho><valorGlobal>1083,84</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>61282661000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8090"><NumeroProcesso>2023-0SLR1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 131/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56248</Id><NumeroEmpenho>2024NE00414</NumeroEmpenho><valorGlobal>72000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39808530000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8093"><NumeroProcesso>2023-Q5R3S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 133/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56268</Id><NumeroEmpenho>2024NE01720</NumeroEmpenho><valorGlobal>46800,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39808530000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8094"><NumeroProcesso>2023-Q5R3S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 133/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56269</Id><NumeroEmpenho>2025NE01034</NumeroEmpenho><valorGlobal>20540,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39808530000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8099"><NumeroProcesso>2022-0761.013652.00009</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56291</Id><NumeroEmpenho>2023NE09167</NumeroEmpenho><valorGlobal>317865,99</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26832621000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8100"><NumeroProcesso>2022-0761.013652.00009</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56292</Id><NumeroEmpenho>2024NE00687</NumeroEmpenho><valorGlobal>100000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26832621000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8101"><NumeroProcesso>2022-0761.013652.00009</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56293</Id><NumeroEmpenho>2024NE02467</NumeroEmpenho><valorGlobal>2000000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26832621000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8102"><NumeroProcesso>2022-0761.013652.00009</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56294</Id><NumeroEmpenho>2024NE09819</NumeroEmpenho><valorGlobal>722604,96</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26832621000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8103"><NumeroProcesso>2022-0761.013652.00009</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56295</Id><NumeroEmpenho>2024NE08001</NumeroEmpenho><valorGlobal>50000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26832621000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8105"><NumeroProcesso>2022-0761.013652.00009</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>56297</Id><NumeroEmpenho>2025NE00213</NumeroEmpenho><valorGlobal>400000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LAMPPIT SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26832621000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8418"><NumeroProcesso>2022-FGZZP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000087.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57083</Id><NumeroEmpenho>2024NE00820</NumeroEmpenho><valorGlobal>3693,34</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MANANCIAL COMERCIO DE COLCHOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41217892000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8422"><NumeroProcesso>2023-4JQ76</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>57108</Id><NumeroEmpenho>2023NE00482</NumeroEmpenho><valorGlobal>1374,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>61074175000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8472"><NumeroProcesso>2022-W07LC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000180.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57212</Id><NumeroEmpenho>2024NE01347</NumeroEmpenho><valorGlobal>858,70</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8484"><NumeroProcesso>2022-84GQ2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 230/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57239</Id><NumeroEmpenho>2023NE10088</NumeroEmpenho><valorGlobal>720,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8496"><NumeroProcesso>2022-5TDB4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57254</Id><NumeroEmpenho>2023NE00214</NumeroEmpenho><valorGlobal>1380,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8497"><NumeroProcesso>2022-T4CFV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57255</Id><NumeroEmpenho>2023NE01325</NumeroEmpenho><valorGlobal>600,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8498"><NumeroProcesso>2023-2VGP1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 405/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57256</Id><NumeroEmpenho>553</NumeroEmpenho><valorGlobal>7219,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>L2 COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24971121000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8649"><NumeroProcesso>2023-T3WWD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 162/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57517</Id><NumeroEmpenho>2023NE06026</NumeroEmpenho><valorGlobal>3886,22</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MAX SUPRIMENTOS DE LIMPEZA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34617980000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8653"><NumeroProcesso>2022-HWX7V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>57527</Id><NumeroEmpenho>2025NE00313</NumeroEmpenho><valorGlobal>6962,38</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MAXIMA HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32100035000199</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8656"><NumeroProcesso>2023-BD66B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01494</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>57530</Id><NumeroEmpenho>2023NE01494</NumeroEmpenho><valorGlobal>3294,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Maximus Comércio de Mercadorias em Geral Eireli ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27353640000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8658"><NumeroProcesso>2022-CSD2K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>57543</Id><NumeroEmpenho>00156</NumeroEmpenho><valorGlobal>311386,72</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12900948000182</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8659"><NumeroProcesso>2022-CSD2K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>57544</Id><NumeroEmpenho>00157</NumeroEmpenho><valorGlobal>178213,28</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12900948000182</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8660"><NumeroProcesso>2022-CSD2K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>57545</Id><NumeroEmpenho>2024NE00034</NumeroEmpenho><valorGlobal>40800,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12900948000182</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8663"><NumeroProcesso>2022-JMGPV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 216/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57548</Id><NumeroEmpenho>2023NE00325</NumeroEmpenho><valorGlobal>17000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MAXXI DENTAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8436383000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8664"><NumeroProcesso>2022-JMGPV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 216/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57549</Id><NumeroEmpenho>2023NE00326</NumeroEmpenho><valorGlobal>338900,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MAXXI DENTAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8436383000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8665"><NumeroProcesso>2022-JMGPV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 216/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57550</Id><NumeroEmpenho>2023NE00326</NumeroEmpenho><valorGlobal>338900,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MAXXI DENTAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8436383000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8666"><NumeroProcesso>2022-538CV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 293/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57551</Id><NumeroEmpenho>2023NE00410</NumeroEmpenho><valorGlobal>50694,94</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MAXXI DENTAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8436383000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8667"><NumeroProcesso>2021-N4HP3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0029/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>57554</Id><NumeroEmpenho>2023NE08640</NumeroEmpenho><valorGlobal>3338966,25</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MAXXI VEICULOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36345205000156</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8684"><NumeroProcesso>2022-HKTKD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 074/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57593</Id><NumeroEmpenho>2023NE02606</NumeroEmpenho><valorGlobal>228280,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MB BLOCOS DE CONCRETO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29833006000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8685"><NumeroProcesso>2022-JPN4J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000069.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57600</Id><NumeroEmpenho>2023NE01179</NumeroEmpenho><valorGlobal>300,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30728087000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8692"><NumeroProcesso>2023-0K22M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000278.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57607</Id><NumeroEmpenho>2024NE01117</NumeroEmpenho><valorGlobal>1181,94</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MBT COMERCIO HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30728087000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8693"><NumeroProcesso>2021-19973.110735/2021-12</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>57632</Id><NumeroEmpenho>2023NE00726</NumeroEmpenho><valorGlobal>137666,26</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4198254000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8694"><NumeroProcesso>2022-SEI/ME - 29434254</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 043/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>57633</Id><NumeroEmpenho>2023NE07493</NumeroEmpenho><valorGlobal>360841,30</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4198254000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8695"><NumeroProcesso>2022-19973.110735/2021-12</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 46/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>57634</Id><NumeroEmpenho>2023NE01437</NumeroEmpenho><valorGlobal>205596,75</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4198254000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8696"><NumeroProcesso>2021-19973.110735/2021-12</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 96/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>57635</Id><NumeroEmpenho>2023NE10141</NumeroEmpenho><valorGlobal>83640,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4198254000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8697"><NumeroProcesso>2022-19973.110735/2021-12</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>57636</Id><NumeroEmpenho>2023NE00541</NumeroEmpenho><valorGlobal>98327,75</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4198254000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8698"><NumeroProcesso>2022-19973.110735/2021-12</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 017.../2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>57637</Id><NumeroEmpenho>2023NE00356</NumeroEmpenho><valorGlobal>105837,36</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4198254000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8699"><NumeroProcesso>2022-3449V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 100/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>57638</Id><NumeroEmpenho>2023NE00313</NumeroEmpenho><valorGlobal>300000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4198254000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8700"><NumeroProcesso>2021-19973110735202112</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 10/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>57640</Id><NumeroEmpenho>2023NE00329</NumeroEmpenho><valorGlobal>13395,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4198254000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8703"><NumeroProcesso>2021-19973.110735/2021-12</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>57643</Id><NumeroEmpenho>2023NE00583</NumeroEmpenho><valorGlobal>166265,65</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4198254000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8704"><NumeroProcesso>2021-19973.110735/2021-12</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 072/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>57644</Id><NumeroEmpenho>2023NE08028</NumeroEmpenho><valorGlobal>872442,40</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4198254000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8705"><NumeroProcesso>2021-19973.110735/2021-12</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>57645</Id><NumeroEmpenho>2023NE00296</NumeroEmpenho><valorGlobal>66506,26</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4198254000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8706"><NumeroProcesso>2023-SM687</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57668</Id><NumeroEmpenho>2023NE00621</NumeroEmpenho><valorGlobal>63597,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MDL Comercio de Produtos Farmacêuticos LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10813984000183</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8707"><NumeroProcesso>2023-525WJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>57688</Id><NumeroEmpenho>2023NE03058</NumeroEmpenho><valorGlobal>26821,93</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMICILIARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27230280000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8708"><NumeroProcesso>2023-8B9N9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0071/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>57692</Id><NumeroEmpenho>2024NE00128</NumeroEmpenho><valorGlobal>8460,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMICILIARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27230280000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8709"><NumeroProcesso>2023-8B9N9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0071/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>57693</Id><NumeroEmpenho>2023NE01699</NumeroEmpenho><valorGlobal>7710,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMICILIARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27230280000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8710"><NumeroProcesso>2023-8B9N9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0071/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>57694</Id><NumeroEmpenho>2023NE01797</NumeroEmpenho><valorGlobal>330,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MED SAUDE SERVICOS DE INTERNACOES DOMICILIARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27230280000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8711"><NumeroProcesso>2023-HJ4V1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000463.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57723</Id><NumeroEmpenho>2024NE00597</NumeroEmpenho><valorGlobal>5917,66</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17700763000300</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8712"><NumeroProcesso>2023-3GPD3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3259/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57730</Id><NumeroEmpenho>2023NE10098</NumeroEmpenho><valorGlobal>33587,88</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17700763000300</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8716"><NumeroProcesso>2023-67BBD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2792/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57751</Id><NumeroEmpenho>2023NE09059</NumeroEmpenho><valorGlobal>392,88</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MEDIC LAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35979061000127</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8717"><NumeroProcesso>2023-1CV29</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000337.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57762</Id><NumeroEmpenho>2023NE02190</NumeroEmpenho><valorGlobal>17818,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MEDICAL HOPE ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. E DE INSTRUM. HOSP. MEDICOS E CIRURGICOS LTDA EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26285812000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8718"><NumeroProcesso>2023-1CV29</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000337.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57763</Id><NumeroEmpenho>2024NE00350</NumeroEmpenho><valorGlobal>71272,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MEDICAL HOPE ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. E DE INSTRUM. HOSP. MEDICOS E CIRURGICOS LTDA EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26285812000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8719"><NumeroProcesso>2023-1CV29</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000337.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57764</Id><NumeroEmpenho>2024NE01394</NumeroEmpenho><valorGlobal>35636,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MEDICAL HOPE ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. E DE INSTRUM. HOSP. MEDICOS E CIRURGICOS LTDA EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26285812000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8720"><NumeroProcesso>2023-1CV29</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000337.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57765</Id><NumeroEmpenho>2024NE01705</NumeroEmpenho><valorGlobal>71272,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MEDICAL HOPE ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. E DE INSTRUM. HOSP. MEDICOS E CIRURGICOS LTDA EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26285812000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8721"><NumeroProcesso>2023-T38SC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000085.44910.05/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57766</Id><NumeroEmpenho>2023NE01405</NumeroEmpenho><valorGlobal>17818,03</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MEDICAL HOPE ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. E DE INSTRUM. HOSP. MEDICOS E CIRURGICOS LTDA EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26285812000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8722"><NumeroProcesso>2023-BT8HF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000100.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57767</Id><NumeroEmpenho>2023NE01763</NumeroEmpenho><valorGlobal>17818,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MEDICAL HOPE ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. E DE INSTRUM. HOSP. MEDICOS E CIRURGICOS LTDA EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26285812000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8723"><NumeroProcesso>2023-N0MPH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000157.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57768</Id><NumeroEmpenho>2023NE01474</NumeroEmpenho><valorGlobal>1035,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MEDICAL HOPE ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE EQUIP. E DE INSTRUM. HOSP. MEDICOS E CIRURGICOS LTDA EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26285812000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8732"><NumeroProcesso>2022-ZMFLR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 226/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57790</Id><NumeroEmpenho>2023NE337</NumeroEmpenho><valorGlobal>800,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MEDICENTRO NUCLEAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1302032000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8734"><NumeroProcesso>2022-ZMFLR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 434/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57792</Id><NumeroEmpenho>2023NE00584</NumeroEmpenho><valorGlobal>2390,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MEDICENTRO NUCLEAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1302032000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8737"><NumeroProcesso>2023-GP41P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000387.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57874</Id><NumeroEmpenho>2024NE01213</NumeroEmpenho><valorGlobal>83,94</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36958637000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8738"><NumeroProcesso>2023-GP41P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000387.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57875</Id><NumeroEmpenho>2023NE01697</NumeroEmpenho><valorGlobal>70,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36958637000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8739"><NumeroProcesso>2023-8DXMT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4271/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57880</Id><NumeroEmpenho>2023NE12666</NumeroEmpenho><valorGlobal>1133,32</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36958637000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8740"><NumeroProcesso>2022-T58S6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2172/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57885</Id><NumeroEmpenho>2023NE07558</NumeroEmpenho><valorGlobal>35,78</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36958637000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8741"><NumeroProcesso>2023-W3VS1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3266/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57888</Id><NumeroEmpenho>2023NE10125</NumeroEmpenho><valorGlobal>37490,55</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36958637000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8743"><NumeroProcesso>2023-7QWB0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 568/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57910</Id><NumeroEmpenho>577</NumeroEmpenho><valorGlobal>27360,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36958637000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8744"><NumeroProcesso>2023-DQRJJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3389/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57913</Id><NumeroEmpenho>2023NE10266</NumeroEmpenho><valorGlobal>7638,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36958637000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8745"><NumeroProcesso>2023-HSFGC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4057/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57914</Id><NumeroEmpenho>2023NE11919</NumeroEmpenho><valorGlobal>21383,04</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36958637000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8746"><NumeroProcesso>2022-0QNHX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 255/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57916</Id><NumeroEmpenho>2023NE00366</NumeroEmpenho><valorGlobal>2520,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5343029000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8747"><NumeroProcesso>2023-2JPNF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>57922</Id><NumeroEmpenho>0661</NumeroEmpenho><valorGlobal>2996,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Med-Radiologistas Ltda EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4584592000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8748"><NumeroProcesso>2023-2JPNF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>57923</Id><NumeroEmpenho>008</NumeroEmpenho><valorGlobal>13732,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Med-Radiologistas Ltda EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4584592000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8749"><NumeroProcesso>2023-2JPNF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>57924</Id><NumeroEmpenho>701</NumeroEmpenho><valorGlobal>2996,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Med-Radiologistas Ltda EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4584592000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8750"><NumeroProcesso>2022-C0FX6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 1423/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57937</Id><NumeroEmpenho>2023NE04991</NumeroEmpenho><valorGlobal>36078,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39309927000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8751"><NumeroProcesso>2022-P7XVZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000129.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57942</Id><NumeroEmpenho>2023NE01399</NumeroEmpenho><valorGlobal>30800,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39309927000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8752"><NumeroProcesso>2022-35N1Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3911/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57943</Id><NumeroEmpenho>2023NE11463</NumeroEmpenho><valorGlobal>18050,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39309927000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8753"><NumeroProcesso>2022-35N1Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3912/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57944</Id><NumeroEmpenho>2023NE11437</NumeroEmpenho><valorGlobal>54150,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39309927000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8754"><NumeroProcesso>2022-C0FX6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0812.2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57946</Id><NumeroEmpenho>2023NE03530</NumeroEmpenho><valorGlobal>15462,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MED-SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39309927000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8755"><NumeroProcesso>2022-KDN40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3076/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57967</Id><NumeroEmpenho>2023NE09652</NumeroEmpenho><valorGlobal>264262,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - FILIAL SP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1772798000233</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8757"><NumeroProcesso>2022-KDN40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3638/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57969</Id><NumeroEmpenho>2023NE10948</NumeroEmpenho><valorGlobal>13040,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - FILIAL SP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1772798000233</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8758"><NumeroProcesso>2022-KDN40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4133/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57970</Id><NumeroEmpenho>2023NE12097</NumeroEmpenho><valorGlobal>77752,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - FILIAL SP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1772798000233</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8759"><NumeroProcesso>2022-KDN40</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4134/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57971</Id><NumeroEmpenho>2023NE13374</NumeroEmpenho><valorGlobal>56684,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - FILIAL SP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1772798000233</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8761"><NumeroProcesso>2022-F0NCQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4408/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57974</Id><NumeroEmpenho>2023NE13465</NumeroEmpenho><valorGlobal>114,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - FILIAL SP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1772798000233</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8765"><NumeroProcesso>2022-F0NCQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2975/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>57979</Id><NumeroEmpenho>2023NE09399</NumeroEmpenho><valorGlobal>295624,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MEDTRONIC COMERCIAL LTDA - FILIAL SP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1772798000233</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8813"><NumeroProcesso>2022-1500.01.0028955/2021-81</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>58339</Id><NumeroEmpenho>2024NE00062</NumeroEmpenho><valorGlobal>35785,63</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>65295172000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8814"><NumeroProcesso>2022-1500.01.0028955/2021-81</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>58340</Id><NumeroEmpenho>2025NE00007</NumeroEmpenho><valorGlobal>3253,25</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>65295172000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8817"><NumeroProcesso>2023-HXN47</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 463/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>58344</Id><NumeroEmpenho>2023NE0629</NumeroEmpenho><valorGlobal>5614,65</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>METROCOR INSTITUTO METROPOLITANO DO CORACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1139263000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8818"><NumeroProcesso>2023-HXN47</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 381/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>58346</Id><NumeroEmpenho>2023NE00521</NumeroEmpenho><valorGlobal>3368,79</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>METROCOR INSTITUTO METROPOLITANO DO CORACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1139263000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8819"><NumeroProcesso>2023-9ZT43</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento OF270799/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>58347</Id><NumeroEmpenho>2023NE00397</NumeroEmpenho><valorGlobal>24196,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Metrohm Pensalab Instrumentação Analítica Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7748837000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8820"><NumeroProcesso>2023-8TGJT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 004-2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>58349</Id><NumeroEmpenho>2023NE00248</NumeroEmpenho><valorGlobal>143189,92</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MGM-TRANSACOES E ADMINISTRACAO IMOBILIARIA EIRELI-EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39387964000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8821"><NumeroProcesso>2022-PWXWF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>58353</Id><NumeroEmpenho>2023NE00420</NumeroEmpenho><valorGlobal>1008943,32</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MICROSENS S.A.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>78126950001126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8822"><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>58354</Id><NumeroEmpenho>2023NE00642</NumeroEmpenho><valorGlobal>68172,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MICROSENS S.A.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>78126950001126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8823"><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>58355</Id><NumeroEmpenho>2023NE03106</NumeroEmpenho><valorGlobal>130308,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MICROSENS S.A.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>78126950001126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8827"><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 17/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>58361</Id><NumeroEmpenho>2023NE00415</NumeroEmpenho><valorGlobal>478960,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MICROSENS S.A.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>78126950001126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8828"><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 139/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>58362</Id><NumeroEmpenho>2023NE01528</NumeroEmpenho><valorGlobal>37316,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MICROSENS S.A.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>78126950001126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8829"><NumeroProcesso>2022-29LJV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00060/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>58367</Id><NumeroEmpenho>2023NE02218</NumeroEmpenho><valorGlobal>26312,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MICROTECNICA INFORMATICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1590728000930</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8830"><NumeroProcesso>2023-0x952</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>58370</Id><NumeroEmpenho>2023NE00699</NumeroEmpenho><valorGlobal>42750,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MICROTECNICA INFORMATICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1590728000930</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8833"><NumeroProcesso>2022-346DF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 121/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>58377</Id><NumeroEmpenho>2023NE00458</NumeroEmpenho><valorGlobal>133922,38</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MICROTECNICA INFORMATICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1590728000930</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8834"><NumeroProcesso>2021-CC6X7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 093/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>58378</Id><NumeroEmpenho>2023NE08660</NumeroEmpenho><valorGlobal>3612,24</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MICROTECNICA INFORMATICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1590728000930</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8836"><NumeroProcesso>2023-DKC81</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00913</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>58383</Id><NumeroEmpenho>2023NE00913</NumeroEmpenho><valorGlobal>4640,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MIDIA SERVIÇOS DE PROPAGANDA EIRELI ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27815047000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8837"><NumeroProcesso>2023-NP6DZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01449</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>58384</Id><NumeroEmpenho>2023NE01449</NumeroEmpenho><valorGlobal>7390,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MIDIA SERVIÇOS DE PROPAGANDA EIRELI ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27815047000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8838"><NumeroProcesso>2023-0GFJK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>58386</Id><NumeroEmpenho>2023NE00951</NumeroEmpenho><valorGlobal>94400,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Milanez &amp; Milaneze SS Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32403065000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8840"><NumeroProcesso>2023-KF19L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0075/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>58407</Id><NumeroEmpenho>2024NE00186</NumeroEmpenho><valorGlobal>210000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MIRANDA ENGENHARIA EIRELI ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22153445000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8842"><NumeroProcesso>2023-KF19L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0075/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>58409</Id><NumeroEmpenho>2024NE03976</NumeroEmpenho><valorGlobal>700000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MIRANDA ENGENHARIA EIRELI ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22153445000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8847"><NumeroProcesso>2022-R8M9C</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01754</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>58415</Id><NumeroEmpenho>2023NE01754</NumeroEmpenho><valorGlobal>14480,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22849352000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8848"><NumeroProcesso>2023-60D3Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>58416</Id><NumeroEmpenho>2023NE00410</NumeroEmpenho><valorGlobal>339625,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MIRIANE KIEFFER LUTZKE - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22849352000159</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8853"><NumeroProcesso>2023-ZRG6N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000102.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>58433</Id><NumeroEmpenho>2023NE01760</NumeroEmpenho><valorGlobal>6492,33</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MJ COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37187638000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="8977"><NumeroProcesso>2022-4T4R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>58828</Id><NumeroEmpenho>2023NE00550</NumeroEmpenho><valorGlobal>24390,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5656062000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8978"><NumeroProcesso>2023-V7Z4Q/2023</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>58830</Id><NumeroEmpenho>2023NE00233</NumeroEmpenho><valorGlobal>65000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MULTIEVENTOS ORGANIZACAO E GESTAO DE EVENTOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39616297000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8979"><NumeroProcesso>2021-1Q6V6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4251/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>58842</Id><NumeroEmpenho>2023NE12558</NumeroEmpenho><valorGlobal>321629,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21681325000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8980"><NumeroProcesso>2021-1Q6V6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4251/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>58843</Id><NumeroEmpenho>2023NE12557</NumeroEmpenho><valorGlobal>378371,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21681325000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="8981"><NumeroProcesso>2023-B41MD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 08/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>58847</Id><NumeroEmpenho>2023NE00305</NumeroEmpenho><valorGlobal>69000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MULTILASER INDUSTRIAL S.A.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>59717553000617</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="9138"><NumeroProcesso>2022-9NJ9S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00188/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>59326</Id><NumeroEmpenho>2023NE09337</NumeroEmpenho><valorGlobal>16775,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32787176000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="9757"><NumeroProcesso>2022-5G8PV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3332/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>60946</Id><NumeroEmpenho>2023NE10224</NumeroEmpenho><valorGlobal>25647,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28123417000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="9758"><NumeroProcesso>2023-L0H9R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE02365</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>60950</Id><NumeroEmpenho>2023NE02365</NumeroEmpenho><valorGlobal>1350,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PATRICIA PEREIRA DE SOUZA 84317175649</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12763653000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="9761"><NumeroProcesso>2023-SC1RD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01453</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>60957</Id><NumeroEmpenho>2023NE01453</NumeroEmpenho><valorGlobal>3873,40</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>P.C. MOTTA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12627582000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="9766"><NumeroProcesso>2021-VPHCB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>60965</Id><NumeroEmpenho>2024NE00403</NumeroEmpenho><valorGlobal>1501388,88</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21146066000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="9768"><NumeroProcesso>2021-VPHCB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>60967</Id><NumeroEmpenho>2024NE01758</NumeroEmpenho><valorGlobal>340300,97</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PEDRA AZUL TRANSPORTE LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21146066000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="9960"><NumeroProcesso>2023-KDWCL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>61624</Id><NumeroEmpenho>2024NE00582</NumeroEmpenho><valorGlobal>7674,52</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>61198164000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="9988"><NumeroProcesso>2022-TFS81</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 250/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>61661</Id><NumeroEmpenho>308</NumeroEmpenho><valorGlobal>9030,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>POSITIVA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31504150000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="9999"><NumeroProcesso>2023-DP836</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 259/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>61682</Id><NumeroEmpenho>2023NE00039</NumeroEmpenho><valorGlobal>75738,57</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>POTENZA CONFECCOES E COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17039110000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10044"><NumeroProcesso>2022-1DQW1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>61800</Id><NumeroEmpenho>2024NE00009</NumeroEmpenho><valorGlobal>15600,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PRÓ VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3570806000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10049"><NumeroProcesso>2023-DH8GK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3977/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>61809</Id><NumeroEmpenho>2023NE11644</NumeroEmpenho><valorGlobal>265582,32</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33009945000204</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10050"><NumeroProcesso>2023-Q9GXH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2765/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>61830</Id><NumeroEmpenho>2023NE09002</NumeroEmpenho><valorGlobal>5629,24</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33009945000204</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10053"><NumeroProcesso>2023-6W7D2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 0671</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>61843</Id><NumeroEmpenho>0859</NumeroEmpenho><valorGlobal>22200,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PROMEDOM DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28682000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10056"><NumeroProcesso>2023-CBS5W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000248.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>61865</Id><NumeroEmpenho>2023NE01342</NumeroEmpenho><valorGlobal>41000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10057"><NumeroProcesso>2023-CBS5W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000248.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>61866</Id><NumeroEmpenho>2024NE00515</NumeroEmpenho><valorGlobal>16400,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10058"><NumeroProcesso>2023-CBS5W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000248.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>61867</Id><NumeroEmpenho>2024NE00691</NumeroEmpenho><valorGlobal>32800,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10061"><NumeroProcesso>2023-GMGVX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000341.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>61873</Id><NumeroEmpenho>2024NE01904</NumeroEmpenho><valorGlobal>72,70</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10063"><NumeroProcesso>2022-BZWRP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000080.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>61876</Id><NumeroEmpenho>2024NE00562</NumeroEmpenho><valorGlobal>8943,28</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>81706251000198</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10064"><NumeroProcesso>2022-G2621</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 274/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>61894</Id><NumeroEmpenho>346</NumeroEmpenho><valorGlobal>2200,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18466544000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10065"><NumeroProcesso>2022-XZW4S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2805/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>61896</Id><NumeroEmpenho>2023NE09069</NumeroEmpenho><valorGlobal>711,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18466544000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10066"><NumeroProcesso>2023-GM6F6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00898</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>61901</Id><NumeroEmpenho>2023NE00898</NumeroEmpenho><valorGlobal>564,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PROTEFIX COMERCIAL LTDA.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11712083000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10068"><NumeroProcesso>2023-96T5C</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 0938</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>61907</Id><NumeroEmpenho>0938</NumeroEmpenho><valorGlobal>1575000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PS MED SERVICOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32583737000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10069"><NumeroProcesso>2023-96T5C</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 0938</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>61908</Id><NumeroEmpenho>0883</NumeroEmpenho><valorGlobal>1890000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PS MED SERVICOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32583737000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10070"><NumeroProcesso>2021-8Z75J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 044/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>61909</Id><NumeroEmpenho>2023NE05426</NumeroEmpenho><valorGlobal>1519999,92</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PS MED SERVICOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32583737000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10071"><NumeroProcesso>2021-8Z75J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 044/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>61910</Id><NumeroEmpenho>2024NE00182</NumeroEmpenho><valorGlobal>190000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PS MED SERVICOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32583737000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10072"><NumeroProcesso>2021-8Z75J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 044/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>61911</Id><NumeroEmpenho>2024NE03280</NumeroEmpenho><valorGlobal>2089996,16</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PS MED SERVICOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32583737000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10073"><NumeroProcesso>2021-8Z75J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 044/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>61912</Id><NumeroEmpenho>2024NE11614</NumeroEmpenho><valorGlobal>3954,15</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PS MED SERVICOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32583737000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10074"><NumeroProcesso>2022-4HJ3V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>61913</Id><NumeroEmpenho>2024NE00106</NumeroEmpenho><valorGlobal>1885194,87</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PS MED SERVICOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32583737000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10075"><NumeroProcesso>2022-4HJ3V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>61914</Id><NumeroEmpenho>2024NE00390</NumeroEmpenho><valorGlobal>123064,95</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PS MED SERVICOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32583737000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10076"><NumeroProcesso>2022-4HJ3V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>61915</Id><NumeroEmpenho>2024NE00391</NumeroEmpenho><valorGlobal>1743870,08</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PS MED SERVICOS MEDICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32583737000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10077"><NumeroProcesso>2023-2SQVH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 010 / 2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>61922</Id><NumeroEmpenho>2024NE00097</NumeroEmpenho><valorGlobal>4488,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>QAP/QRV ELETRONICA E TELECOMUNICACOES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39619911000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10078"><NumeroProcesso>2023-2SQVH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 010 / 2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>61923</Id><NumeroEmpenho>2024NE00408</NumeroEmpenho><valorGlobal>3960,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>QAP/QRV ELETRONICA E TELECOMUNICACOES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39619911000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10079"><NumeroProcesso>2022-1ZN6L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 041/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>61926</Id><NumeroEmpenho>2023NE01520</NumeroEmpenho><valorGlobal>4698,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>QUALI CADEIRAS PLASTICAS REPRESENTAÇÕES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27449808000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10080"><NumeroProcesso>2022-1ZN6L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 120/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>61928</Id><NumeroEmpenho>2023NE05529</NumeroEmpenho><valorGlobal>18050,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>QUALI CADEIRAS PLASTICAS REPRESENTAÇÕES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27449808000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10081"><NumeroProcesso>2022-1ZN6L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 168/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>61929</Id><NumeroEmpenho>2023NE07681</NumeroEmpenho><valorGlobal>16789,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>QUALI CADEIRAS PLASTICAS REPRESENTAÇÕES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27449808000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10084"><NumeroProcesso>2022-VCM6J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 481/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>61935</Id><NumeroEmpenho>2023NE00665</NumeroEmpenho><valorGlobal>52278,38</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30323616000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10085"><NumeroProcesso>2022-RHP0W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 058/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>61951</Id><NumeroEmpenho>2023NE00710</NumeroEmpenho><valorGlobal>20290,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32838277000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10086"><NumeroProcesso>2023-RGDBX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000424.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>61954</Id><NumeroEmpenho>2023NE02168</NumeroEmpenho><valorGlobal>945,70</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32838277000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10087"><NumeroProcesso>2023-RGDBX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000424.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>61955</Id><NumeroEmpenho>2024NE00768</NumeroEmpenho><valorGlobal>472,85</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32838277000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10088"><NumeroProcesso>2023-RGDBX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000424.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>61956</Id><NumeroEmpenho>2024NE01499</NumeroEmpenho><valorGlobal>378,28</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32838277000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10089"><NumeroProcesso>2023-RGDBX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000424.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>61957</Id><NumeroEmpenho>2024NE01875</NumeroEmpenho><valorGlobal>378,28</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>R C MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS E DIVERSOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32838277000184</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10137"><NumeroProcesso>2022-H4D03</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 2024.000052.44910.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>62089</Id><NumeroEmpenho>2023NE01290</NumeroEmpenho><valorGlobal>1908047,18</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RCS SOLUCOES MEDICAS S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17836262000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10140"><NumeroProcesso>2022-DNLXC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0031/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>62101</Id><NumeroEmpenho>2023NE05372</NumeroEmpenho><valorGlobal>6642,90</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RDW COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40434205000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10141"><NumeroProcesso>2022-FKWG6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62117</Id><NumeroEmpenho>2022NE00307</NumeroEmpenho><valorGlobal>43416,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39637509000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10142"><NumeroProcesso>2022-FKWG6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62118</Id><NumeroEmpenho>2022NE00306</NumeroEmpenho><valorGlobal>7777,62</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39637509000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10143"><NumeroProcesso>2022-FKWG6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62119</Id><NumeroEmpenho>2022NE00308</NumeroEmpenho><valorGlobal>3806,28</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39637509000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10145"><NumeroProcesso>2022-W07LC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000179.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62122</Id><NumeroEmpenho>2023NE02086</NumeroEmpenho><valorGlobal>75,85</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39637509000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10147"><NumeroProcesso>2022-W07LC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000179.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62124</Id><NumeroEmpenho>2024NE01337</NumeroEmpenho><valorGlobal>3607,58</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39637509000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10148"><NumeroProcesso>2022-569BV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 0447</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>62129</Id><NumeroEmpenho>0447</NumeroEmpenho><valorGlobal>2496,40</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39637509000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10157"><NumeroProcesso>2022-446WW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 289/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62174</Id><NumeroEmpenho>2023NE12211</NumeroEmpenho><valorGlobal>19200,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA  - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29332265000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10158"><NumeroProcesso>2022-R4ZML</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 1918/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62175</Id><NumeroEmpenho>2023NE06608</NumeroEmpenho><valorGlobal>3619,28</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA  - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29332265000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10159"><NumeroProcesso>2022-8XK2N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 091/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62177</Id><NumeroEmpenho>2023NR01333</NumeroEmpenho><valorGlobal>37963,33</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA  - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29332265000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10160"><NumeroProcesso>2023-S7LHW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00028</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>62178</Id><NumeroEmpenho>2023NE00028</NumeroEmpenho><valorGlobal>18000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33759780814</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10161"><NumeroProcesso>2023-PSMLN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 266499/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62180</Id><NumeroEmpenho>2023NE00787</NumeroEmpenho><valorGlobal>3920,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26765193000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10162"><NumeroProcesso>2023-01BV0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 045/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62181</Id><NumeroEmpenho>2023NE05552</NumeroEmpenho><valorGlobal>1668,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26765193000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10163"><NumeroProcesso>2023-01BV0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 054/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62182</Id><NumeroEmpenho>2023NE07827</NumeroEmpenho><valorGlobal>1668,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26765193000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10164"><NumeroProcesso>2023-01BV0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 063/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62183</Id><NumeroEmpenho>2023NE09893</NumeroEmpenho><valorGlobal>1668,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RENATO DE SOUZA PEREIRA COMERCIO DE GAS SERRANO - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26765193000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10166"><NumeroProcesso>2023-CB6T0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 076/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62190</Id><NumeroEmpenho>2023NE02045</NumeroEmpenho><valorGlobal>1476863,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RENAULT DO BRASIL S.A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>913443000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10167"><NumeroProcesso>2021-JR8JN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 087/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62193</Id><NumeroEmpenho>2023NE00931</NumeroEmpenho><valorGlobal>26524051,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RENAULT DO BRASIL S.A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>913443000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10168"><NumeroProcesso>2021-JR8JN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62194</Id><NumeroEmpenho>2022NE02372</NumeroEmpenho><valorGlobal>142536,70</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RENAULT DO BRASIL S.A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>913443000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10169"><NumeroProcesso>2021-JR8JN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62195</Id><NumeroEmpenho>2022NE02373</NumeroEmpenho><valorGlobal>677108,74</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RENAULT DO BRASIL S.A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>913443000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10170"><NumeroProcesso>2021-JR8JN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62196</Id><NumeroEmpenho>2022NE02374</NumeroEmpenho><valorGlobal>194012,56</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RENAULT DO BRASIL S.A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>913443000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10173"><NumeroProcesso>2022-RVMQW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>62202</Id><NumeroEmpenho>2025NE00031</NumeroEmpenho><valorGlobal>3936,76</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RENOVA COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32616148000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10174"><NumeroProcesso>2022-RVMQW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>62203</Id><NumeroEmpenho>2025NE00099</NumeroEmpenho><valorGlobal>10421,06</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RENOVA COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32616148000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10175"><NumeroProcesso>2022-RVMQW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>62204</Id><NumeroEmpenho>2025NE00149</NumeroEmpenho><valorGlobal>29642,10</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RENOVA COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32616148000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10227"><NumeroProcesso>2023-MW58N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2490/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62340</Id><NumeroEmpenho>2023NE08247</NumeroEmpenho><valorGlobal>9330,24</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RILAB HOSPITALAR LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39639612000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10231"><NumeroProcesso>2022-JM1ZJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000443.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62350</Id><NumeroEmpenho>2024NE00236</NumeroEmpenho><valorGlobal>1857,90</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26262472000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10232"><NumeroProcesso>2022-JM1ZJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000443.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62351</Id><NumeroEmpenho>2024NE00773</NumeroEmpenho><valorGlobal>4387,30</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26262472000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10233"><NumeroProcesso>2022-JM1ZJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000443.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62352</Id><NumeroEmpenho>2024NE01521</NumeroEmpenho><valorGlobal>5213,91</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26262472000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10243"><NumeroProcesso>2023-XP513</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho NE00139</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>62399</Id><NumeroEmpenho>2023NE00139</NumeroEmpenho><valorGlobal>2290,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>24237855000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10247"><NumeroProcesso>2023-RGZ3M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000404.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62414</Id><NumeroEmpenho>2023NE02353</NumeroEmpenho><valorGlobal>4105,36</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9442300000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10249"><NumeroProcesso>2023-F7GWN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000405.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62416</Id><NumeroEmpenho>2023NE02359</NumeroEmpenho><valorGlobal>4926,20</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9442300000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10250"><NumeroProcesso>2022-72R0H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000672.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62420</Id><NumeroEmpenho>2023NE00735</NumeroEmpenho><valorGlobal>64669,95</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ROGERIO PAULINO DA SILVA JUNIOR - EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9442300000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10412"><NumeroProcesso>2023-4CHCF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000478.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62806</Id><NumeroEmpenho>2024NE01145</NumeroEmpenho><valorGlobal>115042,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>58426628000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10414"><NumeroProcesso>2023-4CHCF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000478.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62808</Id><NumeroEmpenho>2024NE02275</NumeroEmpenho><valorGlobal>80795,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>58426628000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10415"><NumeroProcesso>2023-TM6N5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3671/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62811</Id><NumeroEmpenho>2023NE11074</NumeroEmpenho><valorGlobal>335578,28</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10588595001092</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10425"><NumeroProcesso>2022-988Q4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 1173.2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62853</Id><NumeroEmpenho>2023NE04426</NumeroEmpenho><valorGlobal>836,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10588595001092</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10426"><NumeroProcesso>2022-988Q4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 1754.2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62854</Id><NumeroEmpenho>2023NE05948</NumeroEmpenho><valorGlobal>234080,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10588595001092</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10427"><NumeroProcesso>2022-988Q4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2923/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62855</Id><NumeroEmpenho>2023NE09343</NumeroEmpenho><valorGlobal>589,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10588595001092</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10428"><NumeroProcesso>2022-988Q4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3284/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62856</Id><NumeroEmpenho>2023NE101000</NumeroEmpenho><valorGlobal>245784,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10588595001092</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10429"><NumeroProcesso>2022-988Q4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0282/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62861</Id><NumeroEmpenho>2023NE01697</NumeroEmpenho><valorGlobal>292600,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA  - MATRIZ</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10588595001092</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10430"><NumeroProcesso>2022-KWLC5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 266079/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>62876</Id><NumeroEmpenho>2023NE01340</NumeroEmpenho><valorGlobal>12650,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27187087000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10431"><NumeroProcesso>2023-63H1L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00796</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>62879</Id><NumeroEmpenho>2023NE00796</NumeroEmpenho><valorGlobal>7836,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SANTA CLARA BRINDES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33137107000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10432"><NumeroProcesso>2023-4H9FJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 050/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62880</Id><NumeroEmpenho>2023NE00793</NumeroEmpenho><valorGlobal>3405,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SANTA JULIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7454320000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10433"><NumeroProcesso>2022-3VHLV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 24/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62881</Id><NumeroEmpenho>2023NE00466</NumeroEmpenho><valorGlobal>34132,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SANTA JULIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7454320000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10434"><NumeroProcesso>2022-JBKBQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 24/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62889</Id><NumeroEmpenho>2022-JBKBQ</NumeroEmpenho><valorGlobal>6747,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6038607000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10435"><NumeroProcesso>2023-241XK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01666</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>62890</Id><NumeroEmpenho>2023NE01666</NumeroEmpenho><valorGlobal>5456,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6038607000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10436"><NumeroProcesso>2023-XX9FG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000363.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>62891</Id><NumeroEmpenho>2024NE00797</NumeroEmpenho><valorGlobal>190,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SANTA PAULA MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6038607000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10437"><NumeroProcesso>2023-5SVT5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0014.5/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>62896</Id><NumeroEmpenho>2023NE01374</NumeroEmpenho><valorGlobal>159313,17</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27887959000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10439"><NumeroProcesso>2023-5SVT5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0014.5/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>62898</Id><NumeroEmpenho>2023NE01816</NumeroEmpenho><valorGlobal>1500000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27887959000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10440"><NumeroProcesso>2023-5SVT5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0014.5/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>62899</Id><NumeroEmpenho>2023NE01864</NumeroEmpenho><valorGlobal>300000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27887959000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10441"><NumeroProcesso>2023-5SVT5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0014.5/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>62900</Id><NumeroEmpenho>2023NE02339</NumeroEmpenho><valorGlobal>836379,45</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27887959000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10442"><NumeroProcesso>2023-5SVT5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0014.5/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>62901</Id><NumeroEmpenho>2023NE02729</NumeroEmpenho><valorGlobal>724838,35</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27887959000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10443"><NumeroProcesso>2023-5SVT5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0014.5/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>62902</Id><NumeroEmpenho>2024NE00380</NumeroEmpenho><valorGlobal>458053,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27887959000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10626"><NumeroProcesso>2021-VTGZH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>63321</Id><NumeroEmpenho>2024NE00778</NumeroEmpenho><valorGlobal>20185,20</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>76366285000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10627"><NumeroProcesso>2021-VTGZH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>63322</Id><NumeroEmpenho>2024NE01678</NumeroEmpenho><valorGlobal>6450,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SEPROL - COMERCIO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>76366285000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10628"><NumeroProcesso>2022-Z349T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>63324</Id><NumeroEmpenho>2023NE01408</NumeroEmpenho><valorGlobal>53572,40</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7875146000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10675"><NumeroProcesso>2022-5759T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000175.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>63422</Id><NumeroEmpenho>2024NE00715</NumeroEmpenho><valorGlobal>2626,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10684"><NumeroProcesso>2022-MP3JT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 079/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>63448</Id><NumeroEmpenho>2023NE08342</NumeroEmpenho><valorGlobal>26535,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10685"><NumeroProcesso>2022-MP3JT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 079/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>63449</Id><NumeroEmpenho>2023NE08336</NumeroEmpenho><valorGlobal>5307,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10686"><NumeroProcesso>2022-MP3JT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 079/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>63450</Id><NumeroEmpenho>2023NE08374</NumeroEmpenho><valorGlobal>7960,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10687"><NumeroProcesso>2022-MP3JT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 079/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>63451</Id><NumeroEmpenho>2023NE08372</NumeroEmpenho><valorGlobal>18574,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10690"><NumeroProcesso>2022-5H61G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 280976/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>63465</Id><NumeroEmpenho>707</NumeroEmpenho><valorGlobal>269,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10691"><NumeroProcesso>2022-FWGMM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>63466</Id><NumeroEmpenho>342</NumeroEmpenho><valorGlobal>24100,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10692"><NumeroProcesso>2023-BZL47</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 447/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>63467</Id><NumeroEmpenho>482</NumeroEmpenho><valorGlobal>1229,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10693"><NumeroProcesso>2023-Q01HV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 570/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>63468</Id><NumeroEmpenho>578</NumeroEmpenho><valorGlobal>1744,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10694"><NumeroProcesso>2023-KX6PK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 1068/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>63469</Id><NumeroEmpenho>1075</NumeroEmpenho><valorGlobal>10180,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10695"><NumeroProcesso>2022-6TV19</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 258/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>63470</Id><NumeroEmpenho>306</NumeroEmpenho><valorGlobal>2918,40</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10696"><NumeroProcesso>2022-BZ1WP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 298/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>63471</Id><NumeroEmpenho>364</NumeroEmpenho><valorGlobal>1002,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10697"><NumeroProcesso>2023-LLBCL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 0933</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>63472</Id><NumeroEmpenho>0933</NumeroEmpenho><valorGlobal>21200,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10699"><NumeroProcesso>2023-4HTCL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0104/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>63475</Id><NumeroEmpenho>2023NE10055</NumeroEmpenho><valorGlobal>542,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10700"><NumeroProcesso>2023-4HTCL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0104/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>63476</Id><NumeroEmpenho>2023NE10058</NumeroEmpenho><valorGlobal>534,67</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="10703"><NumeroProcesso>2022-KRPBK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>63483</Id><NumeroEmpenho>2023NE00602</NumeroEmpenho><valorGlobal>358,56</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10704"><NumeroProcesso>2022-05X11</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 546/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>63485</Id><NumeroEmpenho>272</NumeroEmpenho><valorGlobal>24432,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10705"><NumeroProcesso>2022-S7FGJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 263382/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>63489</Id><NumeroEmpenho>2023NE00449</NumeroEmpenho><valorGlobal>1586,32</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10706"><NumeroProcesso>2021-072F5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 57/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>63491</Id><NumeroEmpenho>0124</NumeroEmpenho><valorGlobal>1180,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10707"><NumeroProcesso>2022-L732K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 19/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>63492</Id><NumeroEmpenho>0078</NumeroEmpenho><valorGlobal>1699,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10708"><NumeroProcesso>2022-4vb7n</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>63493</Id><NumeroEmpenho>104</NumeroEmpenho><valorGlobal>1520,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19691725000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10709"><NumeroProcesso>2023-NGBR1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>63517</Id><NumeroEmpenho>2023NE00658</NumeroEmpenho><valorGlobal>178998,03</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SERRASEG - SERRA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23756390000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10710"><NumeroProcesso>2023-NGBR1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>63518</Id><NumeroEmpenho>2023NE00902</NumeroEmpenho><valorGlobal>1446,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SERRASEG - SERRA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23756390000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="10711"><NumeroProcesso>2023-NGBR1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>63519</Id><NumeroEmpenho>2024NE00016</NumeroEmpenho><valorGlobal>42283,34</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SERRASEG - SERRA SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23756390000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="11039"><NumeroProcesso>2023-M81VS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000358.44910.04/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>64360</Id><NumeroEmpenho>2023NE02130</NumeroEmpenho><valorGlobal>156090,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>STARMED SAUDE E COMERCIO EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11768448000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11040"><NumeroProcesso>2021-4VM9F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64371</Id><NumeroEmpenho>0364</NumeroEmpenho><valorGlobal>500000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>STDI SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31747255000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="11050"><NumeroProcesso>2022-0SL5M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64402</Id><NumeroEmpenho>002020</NumeroEmpenho><valorGlobal>223200,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>STUDIUM LOCAÇÕES LTDA-EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5289917000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11051"><NumeroProcesso>2023-5QQ8S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64410</Id><NumeroEmpenho>2023NE00401</NumeroEmpenho><valorGlobal>27399,18</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SUDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22652918000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="11053"><NumeroProcesso>2022-6BZFS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64412</Id><NumeroEmpenho>2024NE00050</NumeroEmpenho><valorGlobal>4755951,53</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SUDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22652918000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11054"><NumeroProcesso>2022-6BZFS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64413</Id><NumeroEmpenho>1730</NumeroEmpenho><valorGlobal>1610638,05</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SUDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22652918000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="11066"><NumeroProcesso>2023-DZ5D9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000354.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64447</Id><NumeroEmpenho>2024NE02129</NumeroEmpenho><valorGlobal>79039,20</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="11069"><NumeroProcesso>2023-5LV3Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000450.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64452</Id><NumeroEmpenho>2024NE01316</NumeroEmpenho><valorGlobal>67779,14</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11070"><NumeroProcesso>2023-5LV3Z</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000450.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64453</Id><NumeroEmpenho>2024NE01817</NumeroEmpenho><valorGlobal>6524,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11071"><NumeroProcesso>2023-3GKRK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3152/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64475</Id><NumeroEmpenho>2023NE09800</NumeroEmpenho><valorGlobal>15428,55</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="11073"><NumeroProcesso>2023-BL8GF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4364/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64478</Id><NumeroEmpenho>2023NE13185</NumeroEmpenho><valorGlobal>574173,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11074"><NumeroProcesso>2023-BL8GF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4365/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64479</Id><NumeroEmpenho>2023NE13332</NumeroEmpenho><valorGlobal>574173,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11075"><NumeroProcesso>2023-BL8GF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4366/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64480</Id><NumeroEmpenho>2023NE13184</NumeroEmpenho><valorGlobal>36136,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11076"><NumeroProcesso>2022-SB6TJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2660/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64481</Id><NumeroEmpenho>2023NE08701</NumeroEmpenho><valorGlobal>14511,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11077"><NumeroProcesso>2022-SB6TJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4289/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64482</Id><NumeroEmpenho>2023NE12732</NumeroEmpenho><valorGlobal>14511,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="11079"><NumeroProcesso>2023-F6L24</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2527/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64484</Id><NumeroEmpenho>2023NE08306</NumeroEmpenho><valorGlobal>37090,48</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11080"><NumeroProcesso>2023-F6L24</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2532/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64485</Id><NumeroEmpenho>2023NE08307</NumeroEmpenho><valorGlobal>315442,40</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11081"><NumeroProcesso>2023-F6L24</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4363.2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64486</Id><NumeroEmpenho>2023NE13319</NumeroEmpenho><valorGlobal>236338,56</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="11084"><NumeroProcesso>2022-7T46V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3250/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64489</Id><NumeroEmpenho>2023NE10080</NumeroEmpenho><valorGlobal>101400,90</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="11086"><NumeroProcesso>2022-SB6TJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 1442/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64491</Id><NumeroEmpenho>2023NE05070</NumeroEmpenho><valorGlobal>18139,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11087"><NumeroProcesso>2022-SB6TJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2236/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64492</Id><NumeroEmpenho>2023NE07640</NumeroEmpenho><valorGlobal>24186,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11088"><NumeroProcesso>2022-7T46V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 1868/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64498</Id><NumeroEmpenho>2023NE06137</NumeroEmpenho><valorGlobal>95824,45</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1107391001263</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11089"><NumeroProcesso>2022-T1W9C</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 069/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64513</Id><NumeroEmpenho>2023NE00786</NumeroEmpenho><valorGlobal>51177,28</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11262969000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11090"><NumeroProcesso>2022-6826V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 0913</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>64515</Id><NumeroEmpenho>0913</NumeroEmpenho><valorGlobal>19083,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SUPRILABOR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37222595000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11091"><NumeroProcesso>2022-6JX9T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000066.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64517</Id><NumeroEmpenho>2023NE00985</NumeroEmpenho><valorGlobal>696,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SUPRILABOR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37222595000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11092"><NumeroProcesso>2022-6JX9T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000066.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64518</Id><NumeroEmpenho>2023NE01496</NumeroEmpenho><valorGlobal>336,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SUPRILABOR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37222595000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11093"><NumeroProcesso>2022-6JX9T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000066.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64519</Id><NumeroEmpenho>2024NE00303</NumeroEmpenho><valorGlobal>336,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SUPRILABOR COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS LABORATORIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37222595000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11094"><NumeroProcesso>2023-BJ13R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64563</Id><NumeroEmpenho>2023NE01584</NumeroEmpenho><valorGlobal>226402,16</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8944765000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11095"><NumeroProcesso>2023-BJ13R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64564</Id><NumeroEmpenho>2023NE01585</NumeroEmpenho><valorGlobal>6226059,49</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8944765000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11096"><NumeroProcesso>2023-BJ13R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64565</Id><NumeroEmpenho>2023NE01586</NumeroEmpenho><valorGlobal>4867646,51</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8944765000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11097"><NumeroProcesso>2023-BJ13R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64566</Id><NumeroEmpenho>2024NE00681</NumeroEmpenho><valorGlobal>48098,17</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8944765000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11098"><NumeroProcesso>2023-BJ13R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64567</Id><NumeroEmpenho>2024NE00683</NumeroEmpenho><valorGlobal>673374,36</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8944765000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11099"><NumeroProcesso>2023-BJ13R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 012/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64568</Id><NumeroEmpenho>2024NE00684</NumeroEmpenho><valorGlobal>881799,77</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8944765000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11100"><NumeroProcesso>2022-6N465</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 206/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64580</Id><NumeroEmpenho>2022NE02334</NumeroEmpenho><valorGlobal>113850,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TAIT COMUNICACOES BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67116715000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11101"><NumeroProcesso>2022-XWQ0H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64581</Id><NumeroEmpenho>2022NE01856</NumeroEmpenho><valorGlobal>1045000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TAIT COMUNICACOES BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>67116715000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11102"><NumeroProcesso>2023-8ZV46</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 272879/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64590</Id><NumeroEmpenho>2023NE01212</NumeroEmpenho><valorGlobal>11400,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TALITA GONCALVES PAULI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21439233000165</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11103"><NumeroProcesso>2023-D6NJQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 070/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64594</Id><NumeroEmpenho>2023NE08550</NumeroEmpenho><valorGlobal>206407,07</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TARGET SOLUCOES INTELIGENTES TELECOMUNICACOES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22840676000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11104"><NumeroProcesso>2023-D6NJQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 070/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64595</Id><NumeroEmpenho>2023NE08552</NumeroEmpenho><valorGlobal>11800,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TARGET SOLUCOES INTELIGENTES TELECOMUNICACOES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22840676000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11105"><NumeroProcesso>2023-D6NJQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 070/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64596</Id><NumeroEmpenho>2024NE00323</NumeroEmpenho><valorGlobal>60000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TARGET SOLUCOES INTELIGENTES TELECOMUNICACOES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22840676000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11106"><NumeroProcesso>2023-D6NJQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 070/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64597</Id><NumeroEmpenho>2024NE02781</NumeroEmpenho><valorGlobal>210000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TARGET SOLUCOES INTELIGENTES TELECOMUNICACOES LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22840676000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11107"><NumeroProcesso>2023-D64VX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2594/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64603</Id><NumeroEmpenho>2023NE08567</NumeroEmpenho><valorGlobal>764,70</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10493969000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11108"><NumeroProcesso>2023-NKGLM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2468/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64604</Id><NumeroEmpenho>2023NE08213</NumeroEmpenho><valorGlobal>1152,30</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10493969000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11109"><NumeroProcesso>2023-4X4G9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000286.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64605</Id><NumeroEmpenho>2024NE00385</NumeroEmpenho><valorGlobal>1983,05</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10493969000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11110"><NumeroProcesso>2023-4X4G9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000286.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64606</Id><NumeroEmpenho>2024NE00651</NumeroEmpenho><valorGlobal>9915,25</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10493969000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11111"><NumeroProcesso>2023-4X4G9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000286.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64607</Id><NumeroEmpenho>2024NE01054</NumeroEmpenho><valorGlobal>23796,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10493969000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11112"><NumeroProcesso>2023-GP41P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000389.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64608</Id><NumeroEmpenho>2023NE01959</NumeroEmpenho><valorGlobal>9934,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10493969000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11113"><NumeroProcesso>2023-GP41P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000389.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64609</Id><NumeroEmpenho>2024NE01451</NumeroEmpenho><valorGlobal>14901,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10493969000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11114"><NumeroProcesso>2023-GP41P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000389.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64610</Id><NumeroEmpenho>2024NE01675</NumeroEmpenho><valorGlobal>14901,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10493969000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11115"><NumeroProcesso>2023-GP41P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000389.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64611</Id><NumeroEmpenho>2023NE02387</NumeroEmpenho><valorGlobal>5960,40</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10493969000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11116"><NumeroProcesso>2023-GP41P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000389.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64612</Id><NumeroEmpenho>2024NE00257</NumeroEmpenho><valorGlobal>3973,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10493969000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11117"><NumeroProcesso>2023-GP41P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000389.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64613</Id><NumeroEmpenho>2024NE00480</NumeroEmpenho><valorGlobal>3973,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10493969000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11118"><NumeroProcesso>2023-GP41P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000389.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64614</Id><NumeroEmpenho>2024NE00915</NumeroEmpenho><valorGlobal>14901,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10493969000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11119"><NumeroProcesso>2023-GP41P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000389.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64615</Id><NumeroEmpenho>2024NE01212</NumeroEmpenho><valorGlobal>14901,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10493969000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11120"><NumeroProcesso>2023-GP41P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000389.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64616</Id><NumeroEmpenho>2024NE01449</NumeroEmpenho><valorGlobal>14901,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10493969000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11121"><NumeroProcesso>2023-F11PX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 036/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64618</Id><NumeroEmpenho>2023NE00179</NumeroEmpenho><valorGlobal>351407,28</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TCI EQUIPAMENTOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13505478000115</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11122"><NumeroProcesso>2023-T8LR4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 94/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64628</Id><NumeroEmpenho>2023NE08638</NumeroEmpenho><valorGlobal>4335,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27736389000194</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11123"><NumeroProcesso>2023-1J9ZZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000431.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64634</Id><NumeroEmpenho>2023NE01673</NumeroEmpenho><valorGlobal>9686,18</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30506467000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11124"><NumeroProcesso>2023-1J9ZZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000431.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64635</Id><NumeroEmpenho>2024NE00215</NumeroEmpenho><valorGlobal>9235,66</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TECHRIBOM SUPRIMENTOS E COMUNICACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30506467000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11125"><NumeroProcesso>2022-X3MGD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64643</Id><NumeroEmpenho>2023NE00807</NumeroEmpenho><valorGlobal>275600,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39307673000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11126"><NumeroProcesso>2023-MS3XB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64644</Id><NumeroEmpenho>2023NE00169</NumeroEmpenho><valorGlobal>8432,54</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35678337000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11127"><NumeroProcesso>2022-P3Z36</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 221/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64645</Id><NumeroEmpenho>2023NE09511</NumeroEmpenho><valorGlobal>13350,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35678337000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11128"><NumeroProcesso>2022-P3Z36</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 222/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64646</Id><NumeroEmpenho>2023NE09510</NumeroEmpenho><valorGlobal>49212,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35678337000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11129"><NumeroProcesso>2023-V5QPT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64651</Id><NumeroEmpenho>2023NE00328</NumeroEmpenho><valorGlobal>314,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35678337000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11130"><NumeroProcesso>2023-BBK3G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 275807/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64657</Id><NumeroEmpenho>00789</NumeroEmpenho><valorGlobal>8940,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TECNO FIRE COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18363121000163</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11131"><NumeroProcesso>2020-Z5BV7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 111/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64658</Id><NumeroEmpenho>2023NE00730</NumeroEmpenho><valorGlobal>12000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5198469000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11132"><NumeroProcesso>2020-Z5BV7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 111/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64659</Id><NumeroEmpenho>2024NE00105</NumeroEmpenho><valorGlobal>69959,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5198469000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11133"><NumeroProcesso>2020-Z5BV7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 2024.000043.44910.01/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64660</Id><NumeroEmpenho>2024NE00443</NumeroEmpenho><valorGlobal>81516,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5198469000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11134"><NumeroProcesso>2022-QRJFQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2025.000113.44910.05/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64662</Id><NumeroEmpenho>2023NE01482</NumeroEmpenho><valorGlobal>4800,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TECNOVENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7912362000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11135"><NumeroProcesso>2023-W4KB6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00283/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64670</Id><NumeroEmpenho>2023NE11314</NumeroEmpenho><valorGlobal>790000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21306287000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11136"><NumeroProcesso>2023-W4KB6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00283/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>64671</Id><NumeroEmpenho>2023NE11315</NumeroEmpenho><valorGlobal>1185000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21306287000152</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11137"><NumeroProcesso>2023-8Q7KZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 02/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64694</Id><NumeroEmpenho>2023NE00041</NumeroEmpenho><valorGlobal>4800,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TELEVISAO CAPIXABA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31296882000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11138"><NumeroProcesso>2023-FXDX2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64695</Id><NumeroEmpenho>2023NE04566</NumeroEmpenho><valorGlobal>424,32</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TELEVISAO CAPIXABA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31296882000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11139"><NumeroProcesso>2023-FXDX2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64696</Id><NumeroEmpenho>2023NE03108</NumeroEmpenho><valorGlobal>3076,32</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TELEVISAO CAPIXABA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31296882000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11140"><NumeroProcesso>2023-FXDX2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64697</Id><NumeroEmpenho>2024NE00005</NumeroEmpenho><valorGlobal>5918,31</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TELEVISAO CAPIXABA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31296882000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11141"><NumeroProcesso>2023-FXDX2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64698</Id><NumeroEmpenho>2025NE00075</NumeroEmpenho><valorGlobal>477,36</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TELEVISAO CAPIXABA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31296882000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11142"><NumeroProcesso>2023-FXDX2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64699</Id><NumeroEmpenho>2025NE00543 RE</NumeroEmpenho><valorGlobal>1909,44</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TELEVISAO CAPIXABA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31296882000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11143"><NumeroProcesso>2023-VT60W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64700</Id><NumeroEmpenho>2023NE00107</NumeroEmpenho><valorGlobal>1713,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TELEVISAO CAPIXABA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31296882000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11144"><NumeroProcesso>2023-VT60W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64701</Id><NumeroEmpenho>2024NE00030</NumeroEmpenho><valorGlobal>1713,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TELEVISAO CAPIXABA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31296882000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11145"><NumeroProcesso>2023-VT60W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64702</Id><NumeroEmpenho>2025NE00026</NumeroEmpenho><valorGlobal>1713,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TELEVISAO CAPIXABA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31296882000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11146"><NumeroProcesso>2023-KR1DX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64704</Id><NumeroEmpenho>2024NE00080</NumeroEmpenho><valorGlobal>3360,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TELEVISAO CAPIXABA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31296882000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11147"><NumeroProcesso>2023-T933S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 108/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64707</Id><NumeroEmpenho>2023NE00414</NumeroEmpenho><valorGlobal>60000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Tendencia Produções de Eventos Ltda ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16370907000182</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11148"><NumeroProcesso>2022-3H413</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00644/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>64722</Id><NumeroEmpenho>2023NE02609</NumeroEmpenho><valorGlobal>170160,11</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>THOMPSON E DUARTE ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36758622000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="11225"><NumeroProcesso>2023-RK6GZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>65039</Id><NumeroEmpenho>2023NE02252</NumeroEmpenho><valorGlobal>10752,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TSA - TECNOLOGIA E SOLUCOES EM AVIACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11087658000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="11227"><NumeroProcesso>2023-RK6GZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>65041</Id><NumeroEmpenho>2025NE00034</NumeroEmpenho><valorGlobal>14104,02</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TSA - TECNOLOGIA E SOLUCOES EM AVIACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11087658000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11228"><NumeroProcesso>2023-RK6GZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>65042</Id><NumeroEmpenho>2025NE00252</NumeroEmpenho><valorGlobal>155143,98</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TSA - TECNOLOGIA E SOLUCOES EM AVIACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11087658000107</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="11232"><NumeroProcesso>2023-XHTZL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>65069</Id><NumeroEmpenho>00184</NumeroEmpenho><valorGlobal>480000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1955600000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11233"><NumeroProcesso>2023-0SK3W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 00219</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>65070</Id><NumeroEmpenho>0219</NumeroEmpenho><valorGlobal>57600,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1955600000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11234"><NumeroProcesso>2022-82X0M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 10/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>65072</Id><NumeroEmpenho>00175</NumeroEmpenho><valorGlobal>11226,10</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1955600000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="11237"><NumeroProcesso>2022-0Q94Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4051/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>65082</Id><NumeroEmpenho>2023NE11902</NumeroEmpenho><valorGlobal>15980,86</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1955600000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11238"><NumeroProcesso>2022-J0365</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 080/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>65089</Id><NumeroEmpenho>2023NE10388</NumeroEmpenho><valorGlobal>370500,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1955600000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="11268"><NumeroProcesso>2023-XJ90G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3798/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>65152</Id><NumeroEmpenho>2023NE11259</NumeroEmpenho><valorGlobal>18060,12</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="11270"><NumeroProcesso>2023-X8K92</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 0748</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>65154</Id><NumeroEmpenho>01520</NumeroEmpenho><valorGlobal>55349,21</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="11279"><NumeroProcesso>2022-VPFMJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2978/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>65190</Id><NumeroEmpenho>2023NE09400</NumeroEmpenho><valorGlobal>343,05</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>60665981000975</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="11630"><NumeroProcesso>2023-L7082</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000348.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66189</Id><NumeroEmpenho>2024NE00735</NumeroEmpenho><valorGlobal>2835,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VICTORIA COLCHOES EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8848339000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11631"><NumeroProcesso>2023-L7082</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000348.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66190</Id><NumeroEmpenho>2024NE01283</NumeroEmpenho><valorGlobal>3780,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VICTORIA COLCHOES EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8848339000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11632"><NumeroProcesso>2023-L7082</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000348.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66191</Id><NumeroEmpenho>2024NE02124</NumeroEmpenho><valorGlobal>2835,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VICTORIA COLCHOES EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8848339000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11633"><NumeroProcesso>2023-L7082</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000348.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66192</Id><NumeroEmpenho>2024NE02369</NumeroEmpenho><valorGlobal>1890,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VICTORIA COLCHOES EIRELI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8848339000154</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11634"><NumeroProcesso>2023-9JVQQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01287</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>66193</Id><NumeroEmpenho>2023NE01287</NumeroEmpenho><valorGlobal>9999,56</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28415370000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11635"><NumeroProcesso>2023-H6RF9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01704</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>66194</Id><NumeroEmpenho>2023NE01704</NumeroEmpenho><valorGlobal>4456,64</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIFERRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28415370000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11636"><NumeroProcesso>2023-MWBSV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0057/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>66196</Id><NumeroEmpenho>2023NE06660</NumeroEmpenho><valorGlobal>101825,98</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31804909000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11637"><NumeroProcesso>2022-FVLDL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2813/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66197</Id><NumeroEmpenho>2023NE09086</NumeroEmpenho><valorGlobal>395,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31804909000126</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11638"><NumeroProcesso>2023-HRQBD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 282</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>66198</Id><NumeroEmpenho>282</NumeroEmpenho><valorGlobal>3564,40</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIPAR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39823091000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="11642"><NumeroProcesso>2023-G7F16</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000426.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66203</Id><NumeroEmpenho>2024NE01616</NumeroEmpenho><valorGlobal>5335,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIPAR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39823091000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11643"><NumeroProcesso>2023-G7F16</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000426.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66204</Id><NumeroEmpenho>2024NE02018</NumeroEmpenho><valorGlobal>3841,56</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIPAR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39823091000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11644"><NumeroProcesso>2023-7L9LQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000459.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66205</Id><NumeroEmpenho>2024NE00209</NumeroEmpenho><valorGlobal>1434,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIPAR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39823091000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11645"><NumeroProcesso>2023-7L9LQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000459.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66206</Id><NumeroEmpenho>2024NE01501</NumeroEmpenho><valorGlobal>1434,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIPAR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39823091000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11646"><NumeroProcesso>2023-VFS5K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>66226</Id><NumeroEmpenho>2023NE02025</NumeroEmpenho><valorGlobal>82400,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17800119000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11647"><NumeroProcesso>2023-VFS5K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>66227</Id><NumeroEmpenho>2023NE02026</NumeroEmpenho><valorGlobal>2400,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17800119000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11648"><NumeroProcesso>2023-VFS5K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>66228</Id><NumeroEmpenho>2023NE02027</NumeroEmpenho><valorGlobal>200,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17800119000141</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11649"><NumeroProcesso>2022-S4CX3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>66245</Id><NumeroEmpenho>2023NE00097</NumeroEmpenho><valorGlobal>2300,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VISAUTO LOCACAO E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7520845000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11650"><NumeroProcesso>2023-B711L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 270020/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66253</Id><NumeroEmpenho>2023NE01139</NumeroEmpenho><valorGlobal>1500,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VISTA LINDA COMERCIAL DE CEREAIS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8513496000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11651"><NumeroProcesso>2022-PB7TQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3710/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66265</Id><NumeroEmpenho>2023NE11028</NumeroEmpenho><valorGlobal>21297,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35229486000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11652"><NumeroProcesso>2022-PB7TQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3701/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66266</Id><NumeroEmpenho>2023NE11040</NumeroEmpenho><valorGlobal>62640,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35229486000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11653"><NumeroProcesso>2022-PB7TQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3700/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66267</Id><NumeroEmpenho>2023NE11031</NumeroEmpenho><valorGlobal>25056,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35229486000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11654"><NumeroProcesso>2022-V4QHW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 1018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66268</Id><NumeroEmpenho>2023NE04036</NumeroEmpenho><valorGlobal>1455,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35229486000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11655"><NumeroProcesso>2022-PB7TQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3680/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66270</Id><NumeroEmpenho>2023NE11011</NumeroEmpenho><valorGlobal>12040,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35229486000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11656"><NumeroProcesso>2022-PB7TQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3680/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66271</Id><NumeroEmpenho>2023NE11045</NumeroEmpenho><valorGlobal>6752,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35229486000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11657"><NumeroProcesso>2022-PB7TQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3683/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66272</Id><NumeroEmpenho>2023NE11011</NumeroEmpenho><valorGlobal>12528,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35229486000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11658"><NumeroProcesso>2022-PB7TQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3684/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66273</Id><NumeroEmpenho>2023NE11011</NumeroEmpenho><valorGlobal>8769,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35229486000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11659"><NumeroProcesso>2022-PB7TQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3695/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66274</Id><NumeroEmpenho>2023NE11017</NumeroEmpenho><valorGlobal>6264,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35229486000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11660"><NumeroProcesso>2022-PB7TQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3694/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66275</Id><NumeroEmpenho>2023NE11017</NumeroEmpenho><valorGlobal>8308,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35229486000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11661"><NumeroProcesso>2022-PB7TQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3694/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66276</Id><NumeroEmpenho>2023NE11043</NumeroEmpenho><valorGlobal>4220,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35229486000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11662"><NumeroProcesso>2022-PB7TQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3711/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66277</Id><NumeroEmpenho>2023NE11011</NumeroEmpenho><valorGlobal>35843,20</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35229486000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11663"><NumeroProcesso>2022-KG3RK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00205/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>66278</Id><NumeroEmpenho>2023NE02136</NumeroEmpenho><valorGlobal>715,66</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35229486000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11664"><NumeroProcesso>2022-KG3RK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00517/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>66279</Id><NumeroEmpenho>2023NE02162</NumeroEmpenho><valorGlobal>1433,70</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VITA SAÚDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35229486000119</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="11694"><NumeroProcesso>2022-J2NST</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato .../2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>66330</Id><NumeroEmpenho>2023NE01003</NumeroEmpenho><valorGlobal>35032,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8379450000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="11698"><NumeroProcesso>2023-QKPG1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>66344</Id><NumeroEmpenho>2025NE00429</NumeroEmpenho><valorGlobal>56166,99</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VITORIA PRIME RENTAL CAR - LOC E COM. DE AUTOMOVEIS, MAQ. E EQUIP. P CONSTRUCAO E TRANSPORTES EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40201039000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11699"><NumeroProcesso>2023-3QBKZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho NE00099</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>66348</Id><NumeroEmpenho>2023NE00099</NumeroEmpenho><valorGlobal>145,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7630202000166</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="11714"><NumeroProcesso>2023-H508D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000409.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66423</Id><NumeroEmpenho>2024NE02091</NumeroEmpenho><valorGlobal>747,26</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11715"><NumeroProcesso>2023-H508D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000409.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66424</Id><NumeroEmpenho>2024NE02379</NumeroEmpenho><valorGlobal>186,82</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="11718"><NumeroProcesso>2023-L7082</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000352.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66431</Id><NumeroEmpenho>2024NE02315</NumeroEmpenho><valorGlobal>4881,79</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11719"><NumeroProcesso>2023-1GQP3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000376.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66432</Id><NumeroEmpenho>2024NE00593</NumeroEmpenho><valorGlobal>3429,40</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11720"><NumeroProcesso>2023-P6CWX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000228.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66434</Id><NumeroEmpenho>2023NE01942</NumeroEmpenho><valorGlobal>420,24</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11721"><NumeroProcesso>2023-4X4G9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000285.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66435</Id><NumeroEmpenho>03081980690</NumeroEmpenho><valorGlobal>300,99</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11722"><NumeroProcesso>2023-SJHJK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000290.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66436</Id><NumeroEmpenho>2024NE01278</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11723"><NumeroProcesso>2022-6JX9T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000065.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66439</Id><NumeroEmpenho>2023NE01495</NumeroEmpenho><valorGlobal>170,70</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11724"><NumeroProcesso>2022-6JX9T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000065.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66440</Id><NumeroEmpenho>2023NE00948</NumeroEmpenho><valorGlobal>170,70</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="11729"><NumeroProcesso>2023-WNKG0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3972/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66454</Id><NumeroEmpenho>2023NE11632</NumeroEmpenho><valorGlobal>2592,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11730"><NumeroProcesso>2022-5H61G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 280980/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66455</Id><NumeroEmpenho>706</NumeroEmpenho><valorGlobal>500,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11731"><NumeroProcesso>2023-6CCGW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66456</Id><NumeroEmpenho>2023NE00635</NumeroEmpenho><valorGlobal>7949,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11732"><NumeroProcesso>2022-JD2Q7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 215/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66459</Id><NumeroEmpenho>270</NumeroEmpenho><valorGlobal>380,25</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11733"><NumeroProcesso>2023-3QBKZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho NE00097</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>66460</Id><NumeroEmpenho>2023NE00097</NumeroEmpenho><valorGlobal>1294,14</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11734"><NumeroProcesso>2023-GK1FK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 265076/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66461</Id><NumeroEmpenho>00560</NumeroEmpenho><valorGlobal>5500,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11735"><NumeroProcesso>2023-9HHN8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 275262/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66462</Id><NumeroEmpenho>2023NE00654</NumeroEmpenho><valorGlobal>199,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11736"><NumeroProcesso>2023-9HHN8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 275262/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66463</Id><NumeroEmpenho>2023NE00653</NumeroEmpenho><valorGlobal>1214,97</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11737"><NumeroProcesso>2022-M7C1C</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 0450</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>66464</Id><NumeroEmpenho>0450</NumeroEmpenho><valorGlobal>19500,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11738"><NumeroProcesso>2022-0L9D5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 173/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66465</Id><NumeroEmpenho>0265</NumeroEmpenho><valorGlobal>1908,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11739"><NumeroProcesso>2021-072F5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 56/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66466</Id><NumeroEmpenho>0123</NumeroEmpenho><valorGlobal>2855,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11740"><NumeroProcesso>2022-F0PGN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 986/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66468</Id><NumeroEmpenho>798</NumeroEmpenho><valorGlobal>7950,85</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23708186000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="11742"><NumeroProcesso>2023-C37N8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>66483</Id><NumeroEmpenho>343</NumeroEmpenho><valorGlobal>7349,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIX SERVICE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25277129000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11743"><NumeroProcesso>2023-C37N8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>66484</Id><NumeroEmpenho>043</NumeroEmpenho><valorGlobal>3674,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIX SERVICE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25277129000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11744"><NumeroProcesso>2023-89TN9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 276659/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>66485</Id><NumeroEmpenho>00246</NumeroEmpenho><valorGlobal>2600,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIX SERVICE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25277129000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11745"><NumeroProcesso>2023-0FJ00</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>66486</Id><NumeroEmpenho>2023NE01276</NumeroEmpenho><valorGlobal>350,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIX SERVICE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25277129000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11746"><NumeroProcesso>2023-JL0HN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>66487</Id><NumeroEmpenho>00381</NumeroEmpenho><valorGlobal>1832,33</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIX SERVICE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25277129000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11747"><NumeroProcesso>2023-JL0HN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0014/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>66488</Id><NumeroEmpenho>2024NE00017</NumeroEmpenho><valorGlobal>1332,33</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIX SERVICE SERVICOS AMBIENTAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>25277129000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11748"><NumeroProcesso>2022-0KHJX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66491</Id><NumeroEmpenho>2023NE00227</NumeroEmpenho><valorGlobal>5232,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIXCARD COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2583967000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11749"><NumeroProcesso>2022-W3PR8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE02027</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>66492</Id><NumeroEmpenho>2023NE02027</NumeroEmpenho><valorGlobal>5883,75</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIXCARD COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2583967000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11750"><NumeroProcesso>2023-BLQX5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000403.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66493</Id><NumeroEmpenho>2023NE01675</NumeroEmpenho><valorGlobal>853,46</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIXCARD COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2583967000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11751"><NumeroProcesso>2023-BLQX5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000403.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>66494</Id><NumeroEmpenho>2023NE02258</NumeroEmpenho><valorGlobal>3129,02</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VIXCARD COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2583967000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="11752"><NumeroProcesso>2023-9DHLX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 051/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>66505</Id><NumeroEmpenho>2023NE06803</NumeroEmpenho><valorGlobal>150100,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5293074000187</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="12266"><NumeroProcesso>2023-HJ4V1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000462.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>67407</Id><NumeroEmpenho>2023NE02432</NumeroEmpenho><valorGlobal>1678,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9288811000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12267"><NumeroProcesso>2023-HJ4V1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000462.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>67408</Id><NumeroEmpenho>2024NE00472</NumeroEmpenho><valorGlobal>1678,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9288811000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="12269"><NumeroProcesso>2023-C1BC1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000652.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>67410</Id><NumeroEmpenho>2024NE01947</NumeroEmpenho><valorGlobal>1140,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9288811000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12270"><NumeroProcesso>2023-C1BC1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000652.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>67411</Id><NumeroEmpenho>2024NE02186</NumeroEmpenho><valorGlobal>2280,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9288811000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12271"><NumeroProcesso>2023-JFNC3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3814/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>67421</Id><NumeroEmpenho>2023NE11302</NumeroEmpenho><valorGlobal>382,20</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9288811000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12272"><NumeroProcesso>2022-P08T7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>67422</Id><NumeroEmpenho>2023NE00352</NumeroEmpenho><valorGlobal>7988,88</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>5S TRADE TECNOLOGIAS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9288811000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12273"><NumeroProcesso>2023-W1R09</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE02215</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>67454</Id><NumeroEmpenho>2023NE02215</NumeroEmpenho><valorGlobal>10375,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>45149907000155</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12274"><NumeroProcesso>2022-KGB7N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 00501</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>67464</Id><NumeroEmpenho>00501</NumeroEmpenho><valorGlobal>4416,51</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>THIAGO AMARANTE GOMES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7641168000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12275"><NumeroProcesso>2023-5XXLN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 36/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>67465</Id><NumeroEmpenho>2023NE01198</NumeroEmpenho><valorGlobal>59280,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>THIAGO AMARANTE GOMES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7641168000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12276"><NumeroProcesso>2022-9S3SW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>67466</Id><NumeroEmpenho>2023NE00152</NumeroEmpenho><valorGlobal>3349,20</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>THIAGO AMARANTE GOMES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7641168000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12277"><NumeroProcesso>2022-WZD1D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 051/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>67467</Id><NumeroEmpenho>2023NE00686</NumeroEmpenho><valorGlobal>31500,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>THIAGO AMARANTE GOMES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7641168000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12278"><NumeroProcesso>2022-2C05M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000114.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>67472</Id><NumeroEmpenho>2023NE01051</NumeroEmpenho><valorGlobal>2617,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>THIAGO AMARANTE GOMES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7641168000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12279"><NumeroProcesso>2022-909SH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>67490</Id><NumeroEmpenho>2023NE00354</NumeroEmpenho><valorGlobal>11814,30</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MALTA COMÉRCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>45135863000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12280"><NumeroProcesso>2022-909SH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 048/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>67492</Id><NumeroEmpenho>2023NE00674</NumeroEmpenho><valorGlobal>5272,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MALTA COMÉRCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>45135863000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12281"><NumeroProcesso>2022-909SH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 094/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>67493</Id><NumeroEmpenho>2023NE01028</NumeroEmpenho><valorGlobal>6547,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MALTA COMÉRCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>45135863000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12282"><NumeroProcesso>2022-909SH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 145/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>67494</Id><NumeroEmpenho>2023NE01574</NumeroEmpenho><valorGlobal>13529,25</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MALTA COMÉRCIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>45135863000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12283"><NumeroProcesso>2023-28B66</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 264265/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>67498</Id><NumeroEmpenho>2023NE00181</NumeroEmpenho><valorGlobal>599,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>POLIANE LEAL MOREIRA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46107906000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12284"><NumeroProcesso>2022-BFGSC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>67503</Id><NumeroEmpenho>2023NE00369</NumeroEmpenho><valorGlobal>40140,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MUNDO ANIMAL CLINICA VETERINARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31353967000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12285"><NumeroProcesso>2022-BFGSC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>67504</Id><NumeroEmpenho>2023NE00619</NumeroEmpenho><valorGlobal>87200,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MUNDO ANIMAL CLINICA VETERINARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31353967000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12286"><NumeroProcesso>2023-DN537</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 026-2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>67505</Id><NumeroEmpenho>2023NE01026</NumeroEmpenho><valorGlobal>219343,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MUNDO ANIMAL CLINICA VETERINARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31353967000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12287"><NumeroProcesso>2023-DN537</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 026-2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>67506</Id><NumeroEmpenho>2024NE0046</NumeroEmpenho><valorGlobal>87733,56</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MUNDO ANIMAL CLINICA VETERINARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31353967000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12288"><NumeroProcesso>2023-DN537</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 026-2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>67507</Id><NumeroEmpenho>2024NE01363</NumeroEmpenho><valorGlobal>146233,28</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MUNDO ANIMAL CLINICA VETERINARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31353967000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12289"><NumeroProcesso>2022-LM17M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>67513</Id><NumeroEmpenho>2025NE00131</NumeroEmpenho><valorGlobal>1540,01</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>IZABEL CRISTINA MOREIRA DE ALMEIDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34283854700</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12290"><NumeroProcesso>2022-LM17M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>67514</Id><NumeroEmpenho>2025NE00207</NumeroEmpenho><valorGlobal>17747,84</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>IZABEL CRISTINA MOREIRA DE ALMEIDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34283854700</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12291"><NumeroProcesso>2022-LM17M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>67515</Id><NumeroEmpenho>2023NE00138</NumeroEmpenho><valorGlobal>16500,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>IZABEL CRISTINA MOREIRA DE ALMEIDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34283854700</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12292"><NumeroProcesso>2022-LM17M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>67516</Id><NumeroEmpenho>2024NE00166</NumeroEmpenho><valorGlobal>16940,11</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>IZABEL CRISTINA MOREIRA DE ALMEIDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34283854700</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12293"><NumeroProcesso>2023-KBLL7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 264131/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>67527</Id><NumeroEmpenho>2023NE00075</NumeroEmpenho><valorGlobal>1049,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GIL ETHNEY DE BRITO SANTANA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46132928000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12294"><NumeroProcesso>2023-5Q9D5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 00374</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>67528</Id><NumeroEmpenho>00374</NumeroEmpenho><valorGlobal>8100,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GIL ETHNEY DE BRITO SANTANA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46132928000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12295"><NumeroProcesso>2023-GJSMN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>67529</Id><NumeroEmpenho>2023NE00068</NumeroEmpenho><valorGlobal>1390,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GIL ETHNEY DE BRITO SANTANA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46132928000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12296"><NumeroProcesso>2023-V1MDS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 013/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>67534</Id><NumeroEmpenho>2023NE00168</NumeroEmpenho><valorGlobal>893,16</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INFORMA MARKETS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1914765000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12297"><NumeroProcesso>2022-XXJB8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 216/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>67547</Id><NumeroEmpenho>0334</NumeroEmpenho><valorGlobal>6187,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Biovix Artigos Para Laboratorios LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43090089000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12298"><NumeroProcesso>2023-QKZPG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 0601</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>67549</Id><NumeroEmpenho>0601</NumeroEmpenho><valorGlobal>6251,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Biovix Artigos Para Laboratorios LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43090089000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12299"><NumeroProcesso>2022-ZQHNW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3760/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>67550</Id><NumeroEmpenho>2023NE11179</NumeroEmpenho><valorGlobal>1350,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Biovix Artigos Para Laboratorios LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43090089000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12300"><NumeroProcesso>2022-J34FV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2731/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>67551</Id><NumeroEmpenho>2023NE08442</NumeroEmpenho><valorGlobal>1800,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Biovix Artigos Para Laboratorios LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43090089000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12301"><NumeroProcesso>2022-BBF32</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 1193/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>67552</Id><NumeroEmpenho>2023NE04448</NumeroEmpenho><valorGlobal>4830,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Biovix Artigos Para Laboratorios LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43090089000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12302"><NumeroProcesso>2022-ZQHNW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2778/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>67553</Id><NumeroEmpenho>2023NE09008</NumeroEmpenho><valorGlobal>810,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Biovix Artigos Para Laboratorios LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43090089000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12303"><NumeroProcesso>2022-DH0LT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2025.000121.44910.05/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>67554</Id><NumeroEmpenho>2023NE01046</NumeroEmpenho><valorGlobal>1350,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Biovix Artigos Para Laboratorios LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43090089000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12304"><NumeroProcesso>2022-DNLXC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 0030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>67555</Id><NumeroEmpenho>2023NE05371</NumeroEmpenho><valorGlobal>10798,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Biovix Artigos Para Laboratorios LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43090089000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12305"><NumeroProcesso>2022-J34FV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 056/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>67556</Id><NumeroEmpenho>2023NE08443</NumeroEmpenho><valorGlobal>2100,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Biovix Artigos Para Laboratorios LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43090089000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12306"><NumeroProcesso>2023-2KJG8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00325</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>67559</Id><NumeroEmpenho>2023NE00325</NumeroEmpenho><valorGlobal>1500,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>DEIVIDY MCCARTNEY BELING ANTUNES </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9185215724</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12307"><NumeroProcesso>2023-30SZ5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00208</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>67567</Id><NumeroEmpenho>2023NE00208</NumeroEmpenho><valorGlobal>246,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MENDELI BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>45822564000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="12309"><NumeroProcesso>2023-6DBM4</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 13/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>67594</Id><NumeroEmpenho>00129</NumeroEmpenho><valorGlobal>1050,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LUANA SHAEFFER CHAGAS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12858494770</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="12421"><NumeroProcesso>2023-S1C7K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0123/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>67997</Id><NumeroEmpenho>2023NE00596</NumeroEmpenho><valorGlobal>90,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RAQUEL MICAS SOARES </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7508671759</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="12423"><NumeroProcesso>2023-T14HT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>68001</Id><NumeroEmpenho>2023NE00081</NumeroEmpenho><valorGlobal>90,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ANDRE LUIZ GOMES FILHO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>77954890520</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12424"><NumeroProcesso>2023-Z8851</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 076/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>68002</Id><NumeroEmpenho>2023NE00245</NumeroEmpenho><valorGlobal>450,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ANDRE LUIZ GOMES FILHO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>77954890520</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12425"><NumeroProcesso>2023-Z8851</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 076/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>68003</Id><NumeroEmpenho>2023NE00246</NumeroEmpenho><valorGlobal>90,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ANDRE LUIZ GOMES FILHO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>77954890520</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="12430"><NumeroProcesso>2023-MP0CV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>68018</Id><NumeroEmpenho>2024NE00108</NumeroEmpenho><valorGlobal>198,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PJR INTERNET LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28267971000111</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="12432"><NumeroProcesso>2023-CCGKM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 088/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>68025</Id><NumeroEmpenho>2023NE00293</NumeroEmpenho><valorGlobal>90,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ALDRIN VIANNA DE SANTANA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>83116796491</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="12434"><NumeroProcesso>2023-Z1J3V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0135/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>68027</Id><NumeroEmpenho>2023NE00875</NumeroEmpenho><valorGlobal>90,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ALDRIN VIANNA DE SANTANA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>83116796491</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12435"><NumeroProcesso>2023-7F66B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 085/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>68034</Id><NumeroEmpenho>2023NE00252</NumeroEmpenho><valorGlobal>450,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GUADALUPE DO NASCIMENTO CAMPOS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7066922840</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12436"><NumeroProcesso>2023-7F66B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 085/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>68035</Id><NumeroEmpenho>2023NE00253</NumeroEmpenho><valorGlobal>90,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GUADALUPE DO NASCIMENTO CAMPOS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7066922840</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12437"><NumeroProcesso>2023-98GM2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0128/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>68036</Id><NumeroEmpenho>2023NE00702</NumeroEmpenho><valorGlobal>750,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GUADALUPE DO NASCIMENTO CAMPOS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7066922840</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12438"><NumeroProcesso>2023-98GM2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0128/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>68037</Id><NumeroEmpenho>2023NE00703</NumeroEmpenho><valorGlobal>150,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GUADALUPE DO NASCIMENTO CAMPOS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7066922840</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="12573"><NumeroProcesso>2022-CBDQ8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000038.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>68308</Id><NumeroEmpenho>2023NE01432</NumeroEmpenho><valorGlobal>664,98</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14013647000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12574"><NumeroProcesso>2022-CBDQ8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000038.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>68309</Id><NumeroEmpenho>2023NE02099</NumeroEmpenho><valorGlobal>345,78</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14013647000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12575"><NumeroProcesso>2022-CBDQ8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000038.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>68310</Id><NumeroEmpenho>2023NE00532</NumeroEmpenho><valorGlobal>1085,65</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14013647000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="12583"><NumeroProcesso>2022-55LL3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>68321</Id><NumeroEmpenho>2023NE00219</NumeroEmpenho><valorGlobal>162,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INTER MASTER COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14013647000162</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12584"><NumeroProcesso>2023-QSMZS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00532</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>68325</Id><NumeroEmpenho>2023NE00532</NumeroEmpenho><valorGlobal>502,91</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LUIZ CLAUDIO DA ROCHA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>85191663772</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="12592"><NumeroProcesso>2023-XJDCS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 280624/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>68351</Id><NumeroEmpenho>2023NE00944</NumeroEmpenho><valorGlobal>1375,22</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LUCIA HELENA DOS SANTOS MADEIRO-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46982414000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12593"><NumeroProcesso>2023-02756</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 048/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>68352</Id><NumeroEmpenho>2023NE00736</NumeroEmpenho><valorGlobal>8200,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LUCIA HELENA DOS SANTOS MADEIRO-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46982414000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="12596"><NumeroProcesso>2023-4JLT7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>68363</Id><NumeroEmpenho>2023NE00124</NumeroEmpenho><valorGlobal>450,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Verônica Guimarães Brandão da Silva </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1776521102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12597"><NumeroProcesso>2023-4JLT7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 030/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>68364</Id><NumeroEmpenho>2023NE00126</NumeroEmpenho><valorGlobal>90,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Verônica Guimarães Brandão da Silva </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1776521102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12598"><NumeroProcesso>2023-FGVG0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0118/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>68365</Id><NumeroEmpenho>2023NE00534</NumeroEmpenho><valorGlobal>450,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Verônica Guimarães Brandão da Silva </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1776521102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12599"><NumeroProcesso>2023-FGVG0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0118/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>68366</Id><NumeroEmpenho>2023NE00535</NumeroEmpenho><valorGlobal>90,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Verônica Guimarães Brandão da Silva </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1776521102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12600"><NumeroProcesso>2023-VZWBZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 054/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>68369</Id><NumeroEmpenho>2023NE00210</NumeroEmpenho><valorGlobal>450,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Jacqueline Custódio</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>42856698034</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12601"><NumeroProcesso>2023-VZWBZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 054/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>68370</Id><NumeroEmpenho>2023NE00211</NumeroEmpenho><valorGlobal>90,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Jacqueline Custódio</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>42856698034</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12602"><NumeroProcesso>2023-2VCCJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0104/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>68371</Id><NumeroEmpenho>2023NE00332</NumeroEmpenho><valorGlobal>450,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Jacqueline Custódio</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>42856698034</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12603"><NumeroProcesso>2023-2VCCJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0104/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>68372</Id><NumeroEmpenho>2023NE00333</NumeroEmpenho><valorGlobal>90,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Jacqueline Custódio</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>42856698034</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12604"><NumeroProcesso>2023-K5H3Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00311</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>68383</Id><NumeroEmpenho>2023NE00311</NumeroEmpenho><valorGlobal>14930,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>3R MERCANTIL E SERVIÇOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43707718000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12605"><NumeroProcesso>2023-29PFP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 073/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>68392</Id><NumeroEmpenho>2023NE00045</NumeroEmpenho><valorGlobal>193623,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>JAM MOVEIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36710053000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12606"><NumeroProcesso>2023-29PFP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 137/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>68393</Id><NumeroEmpenho>2023NE06189</NumeroEmpenho><valorGlobal>213909,04</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>JAM MOVEIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36710053000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12607"><NumeroProcesso>2023-RGDBX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000421.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>68394</Id><NumeroEmpenho>2024NE00187</NumeroEmpenho><valorGlobal>11337,20</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>JAM MOVEIS EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36710053000143</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12608"><NumeroProcesso>2023-XWQ2R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279793/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>68396</Id><NumeroEmpenho>2023NE02081</NumeroEmpenho><valorGlobal>1050,20</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PV SAUDE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>47725298000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12609"><NumeroProcesso>2022-GFK74</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 001/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>68399</Id><NumeroEmpenho>2022NE00192</NumeroEmpenho><valorGlobal>36000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>JC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>47298846000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12610"><NumeroProcesso>2022-NCB87</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>68401</Id><NumeroEmpenho>2023NE00730</NumeroEmpenho><valorGlobal>16480,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>JC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>47298846000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12611"><NumeroProcesso>2022-QFNSZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 01191/2022</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>68403</Id><NumeroEmpenho>2022NE03686</NumeroEmpenho><valorGlobal>12080,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9640161000629</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12612"><NumeroProcesso>2022-QFNSZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>68405</Id><NumeroEmpenho>2023NE00228</NumeroEmpenho><valorGlobal>12080,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9640161000629</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12613"><NumeroProcesso>2022-QFNSZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>68406</Id><NumeroEmpenho>2023NE00429</NumeroEmpenho><valorGlobal>12080,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>AGROPECUARIA SAO GABRIEL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9640161000629</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="12799"><NumeroProcesso>2022-ZC492</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 298/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>68966</Id><NumeroEmpenho>2023NE12583</NumeroEmpenho><valorGlobal>70821,20</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>47920620000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="12805"><NumeroProcesso>2023-HPWF6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000402.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>68972</Id><NumeroEmpenho>2024NE01599</NumeroEmpenho><valorGlobal>771,30</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>47920620000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="12807"><NumeroProcesso>2022-2C05M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000116.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>68980</Id><NumeroEmpenho>2023NE02100</NumeroEmpenho><valorGlobal>391,65</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>47920620000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="12816"><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0089/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>68989</Id><NumeroEmpenho>2023NE03461</NumeroEmpenho><valorGlobal>3357,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39154264000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12817"><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 018/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>68990</Id><NumeroEmpenho>2023NE00416</NumeroEmpenho><valorGlobal>680540,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39154264000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12818"><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 054/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>68991</Id><NumeroEmpenho>2023NE00688</NumeroEmpenho><valorGlobal>26680,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39154264000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12819"><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 140/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>68992</Id><NumeroEmpenho>2023NE01529</NumeroEmpenho><valorGlobal>38950,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39154264000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12820"><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 124/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>68993</Id><NumeroEmpenho>2023NR003582</NumeroEmpenho><valorGlobal>7337,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39154264000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12821"><NumeroProcesso>2022-GH5BT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 141/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>68994</Id><NumeroEmpenho>2023NE01530</NumeroEmpenho><valorGlobal>26680,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SOANA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39154264000135</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12822"><NumeroProcesso>2023-TQNJ7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>68997</Id><NumeroEmpenho>2023NE00240</NumeroEmpenho><valorGlobal>114000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ATOS CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35588006000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="12824"><NumeroProcesso>2023-JG5L9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0122/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>69000</Id><NumeroEmpenho>2023NE00586</NumeroEmpenho><valorGlobal>450,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GEORGE FREITAS ROSA DE ARAUJO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>40424002000122</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12825"><NumeroProcesso>2023-QSXNG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 043/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>69004</Id><NumeroEmpenho>2023NE00189</NumeroEmpenho><valorGlobal>450,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LENNON MARTINS SOUSA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4835088379</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="12827"><NumeroProcesso>2023-LFC0M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0114/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>69006</Id><NumeroEmpenho>2023NE00419</NumeroEmpenho><valorGlobal>450,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LENNON MARTINS SOUSA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4835088379</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12828"><NumeroProcesso>2023-LFC0M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0114/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>69007</Id><NumeroEmpenho>2023NE00420</NumeroEmpenho><valorGlobal>90,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LENNON MARTINS SOUSA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>4835088379</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12829"><NumeroProcesso>2022-G5GZJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>69012</Id><NumeroEmpenho>2023NE01512</NumeroEmpenho><valorGlobal>1644,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33614013000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12830"><NumeroProcesso>2022-G5GZJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>69013</Id><NumeroEmpenho>2023NE01515</NumeroEmpenho><valorGlobal>8242,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33614013000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12831"><NumeroProcesso>2022-G5GZJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>69014</Id><NumeroEmpenho>2024NE00834</NumeroEmpenho><valorGlobal>1372,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33614013000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12832"><NumeroProcesso>2022-G5GZJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>69015</Id><NumeroEmpenho>2024NE00833</NumeroEmpenho><valorGlobal>274,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33614013000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12833"><NumeroProcesso>2022-G5GZJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>69016</Id><NumeroEmpenho>2025NE00536</NumeroEmpenho><valorGlobal>274,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33614013000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12834"><NumeroProcesso>2022-G5GZJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>69017</Id><NumeroEmpenho>2025NE00538</NumeroEmpenho><valorGlobal>1372,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33614013000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="12835"><NumeroProcesso>2022-G5GZJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>69018</Id><NumeroEmpenho>2025NE00880</NumeroEmpenho><valorGlobal>6870,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33614013000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="12837"><NumeroProcesso>2022-G5GZJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>69020</Id><NumeroEmpenho>2024NE00868</NumeroEmpenho><valorGlobal>6870,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SECO AMBIENTAL, SERVIÇOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33614013000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="12848"><NumeroProcesso>2023-HL6Q3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 031/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>69038</Id><NumeroEmpenho>2024NE00476</NumeroEmpenho><valorGlobal>258508,47</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PROJETO ALFA COMUNIDADE TERAPÊUTICA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17893299000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="13089"><NumeroProcesso>2021-K7GWH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>69431</Id><NumeroEmpenho>2023NE00001</NumeroEmpenho><valorGlobal>740400,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>AVITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36437253000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13090"><NumeroProcesso>2021-K7GWH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 004/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>69432</Id><NumeroEmpenho>2023NE00002</NumeroEmpenho><valorGlobal>36000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>AVITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36437253000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13091"><NumeroProcesso>2023-VNXKD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 265507/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>69437</Id><NumeroEmpenho>00735</NumeroEmpenho><valorGlobal>2495,45</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HEMOCENTRO SAO LUCAS - TERAPIA CELULAR</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>57001604000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13092"><NumeroProcesso>2022-514MH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00481/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>69438</Id><NumeroEmpenho>2023NE01988</NumeroEmpenho><valorGlobal>230000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13426763000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13093"><NumeroProcesso>2022-514MH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00481/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>69439</Id><NumeroEmpenho>2023NE01987</NumeroEmpenho><valorGlobal>46000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13426763000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13094"><NumeroProcesso>2022-PB7TQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3673/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>69440</Id><NumeroEmpenho>2023NE11005</NumeroEmpenho><valorGlobal>2475,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46077082000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13095"><NumeroProcesso>2022-PB7TQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3675/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>69441</Id><NumeroEmpenho>2023NE11005</NumeroEmpenho><valorGlobal>165,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46077082000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="13099"><NumeroProcesso>2022-PB7TQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3690/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>69445</Id><NumeroEmpenho>2023NE11016</NumeroEmpenho><valorGlobal>1650,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46077082000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13100"><NumeroProcesso>2022-PB7TQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3696/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>69446</Id><NumeroEmpenho>2023NE11020</NumeroEmpenho><valorGlobal>2475,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46077082000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13101"><NumeroProcesso>2022-PB7TQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3703/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>69447</Id><NumeroEmpenho>2023NE11039</NumeroEmpenho><valorGlobal>990,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46077082000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13102"><NumeroProcesso>2022-PB7TQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3699/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>69448</Id><NumeroEmpenho>2023NE11030</NumeroEmpenho><valorGlobal>165,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46077082000173</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="13105"><NumeroProcesso>2023-G31SW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>69451</Id><NumeroEmpenho>01015</NumeroEmpenho><valorGlobal>10664,94</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor> MEDMIX BIOENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>45883165000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="13318"><NumeroProcesso>2023-15HX8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000509.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>69956</Id><NumeroEmpenho>2024NE00831</NumeroEmpenho><valorGlobal>891,44</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37091111000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13319"><NumeroProcesso>2023-15HX8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000509.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>69957</Id><NumeroEmpenho>2024NE01569</NumeroEmpenho><valorGlobal>1892,29</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37091111000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13320"><NumeroProcesso>2023-15HX8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000509.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>69958</Id><NumeroEmpenho>2024NE02314</NumeroEmpenho><valorGlobal>2974,06</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37091111000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13321"><NumeroProcesso>2023-15HX8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000509.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>69959</Id><NumeroEmpenho>2024NE02745</NumeroEmpenho><valorGlobal>774,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37091111000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13322"><NumeroProcesso>2023-XX9FG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000365.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>69965</Id><NumeroEmpenho>2024NE00185</NumeroEmpenho><valorGlobal>1130,24</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37091111000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13323"><NumeroProcesso>2023-XX9FG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000365.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>69966</Id><NumeroEmpenho>2024NE00835</NumeroEmpenho><valorGlobal>1130,24</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37091111000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13324"><NumeroProcesso>2022-FHJ7L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 063/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>69975</Id><NumeroEmpenho>2023NE00034</NumeroEmpenho><valorGlobal>79081,73</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CAEDU MALHAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27846818000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13325"><NumeroProcesso>2022-FHJ7L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 075/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>69976</Id><NumeroEmpenho>2023NE00038</NumeroEmpenho><valorGlobal>94896,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CAEDU MALHAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27846818000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13326"><NumeroProcesso>2022-FHJ7L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 290/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>69977</Id><NumeroEmpenho>2023NE11955</NumeroEmpenho><valorGlobal>151833,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CAEDU MALHAS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27846818000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13327"><NumeroProcesso>2023-G7F16</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000430.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>69992</Id><NumeroEmpenho>2023NE02126</NumeroEmpenho><valorGlobal>513,30</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor> QT QUASE TUDO NEGOCIOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21686442000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13328"><NumeroProcesso>2023-5CKGZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00092</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>69993</Id><NumeroEmpenho>2023NE00092</NumeroEmpenho><valorGlobal>13500,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ERICO FELIPE SOUZA RIBEIRO (SOUZATECH SERVICE)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>50407086000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13329"><NumeroProcesso>2023-V4V5F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 004.2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>69994</Id><NumeroEmpenho>2023NE00144</NumeroEmpenho><valorGlobal>3000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ERICO FELIPE SOUZA RIBEIRO (SOUZATECH SERVICE)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>50407086000140</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13330"><NumeroProcesso>2023-HK4F6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00185/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>69995</Id><NumeroEmpenho>2023NE09296</NumeroEmpenho><valorGlobal>47750,40</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MARINHO E FALCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49288696000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13331"><NumeroProcesso>2023-HK4F6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00185/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>69996</Id><NumeroEmpenho>2023NE09297</NumeroEmpenho><valorGlobal>71625,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MARINHO E FALCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49288696000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13332"><NumeroProcesso>2023-HK4F6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00183/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>69997</Id><NumeroEmpenho>2023NE09298</NumeroEmpenho><valorGlobal>86968,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MARINHO E FALCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49288696000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13333"><NumeroProcesso>2023-HK4F6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00183/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>69998</Id><NumeroEmpenho>2023NE09299</NumeroEmpenho><valorGlobal>130452,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MARINHO E FALCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49288696000192</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13334"><NumeroProcesso>2023-PWTP3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70011</Id><NumeroEmpenho>2023NP00621</NumeroEmpenho><valorGlobal>11089,92</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INOVATECH LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44628308000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13335"><NumeroProcesso>2023-PWTP3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 019/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70012</Id><NumeroEmpenho>2024NP00107</NumeroEmpenho><valorGlobal>11089,92</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INOVATECH LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44628308000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13336"><NumeroProcesso>2023-14THW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70020</Id><NumeroEmpenho>2023NE00152</NumeroEmpenho><valorGlobal>6291,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PADARIA E CONFEITARIA VIX LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46544935000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13337"><NumeroProcesso>2023-14THW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70021</Id><NumeroEmpenho>2024NE00006</NumeroEmpenho><valorGlobal>10920,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PADARIA E CONFEITARIA VIX LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46544935000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13338"><NumeroProcesso>2023-2KDX9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 027/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>70022</Id><NumeroEmpenho>2023NE00739</NumeroEmpenho><valorGlobal>13528,46</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>L E D COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49626277000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13339"><NumeroProcesso>2023-JVBDV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 028/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70023</Id><NumeroEmpenho>2023NE00804</NumeroEmpenho><valorGlobal>28019,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>L E D COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49626277000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13340"><NumeroProcesso>2023-0DMC8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279113/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70028</Id><NumeroEmpenho>2023NE03085</NumeroEmpenho><valorGlobal>58314,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>L E D COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49626277000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13341"><NumeroProcesso>2023-PVJBR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 094/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>70035</Id><NumeroEmpenho>2023NE00313</NumeroEmpenho><valorGlobal>450,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FABIO LUIZ CARNEIRO MOURILHE SILVA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14367222000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13342"><NumeroProcesso>2023-X5HSK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0112/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>70036</Id><NumeroEmpenho>2023NE00411</NumeroEmpenho><valorGlobal>450,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FABIO LUIZ CARNEIRO MOURILHE SILVA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14367222000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13343"><NumeroProcesso>2023-HJFNB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0126/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>70037</Id><NumeroEmpenho>2023NE00620</NumeroEmpenho><valorGlobal>450,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FABIO LUIZ CARNEIRO MOURILHE SILVA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14367222000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13344"><NumeroProcesso>2023-MXKGN</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2531/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70043</Id><NumeroEmpenho>2023NE08359</NumeroEmpenho><valorGlobal>5750,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44639493000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13345"><NumeroProcesso>2023-2JHJP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2995/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70045</Id><NumeroEmpenho>2023NE09421</NumeroEmpenho><valorGlobal>198800,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44639493000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13346"><NumeroProcesso>2023-0FWH9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4230/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70046</Id><NumeroEmpenho>2023NE12583</NumeroEmpenho><valorGlobal>1500,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44639493000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13347"><NumeroProcesso>2023-R5894</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3884/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70051</Id><NumeroEmpenho>2023NE11449</NumeroEmpenho><valorGlobal>1035,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MINDMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46440212000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13348"><NumeroProcesso>2023-TCJFP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 605/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70052</Id><NumeroEmpenho>617</NumeroEmpenho><valorGlobal>2436,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MINDMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46440212000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13349"><NumeroProcesso>2023-XTTF7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000472.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70078</Id><NumeroEmpenho>2023NE02069</NumeroEmpenho><valorGlobal>919,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MINDMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46440212000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13350"><NumeroProcesso>2023-XTTF7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000472.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70079</Id><NumeroEmpenho>2024NE00811</NumeroEmpenho><valorGlobal>919,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MINDMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46440212000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13351"><NumeroProcesso>2023-XTTF7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000472.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70080</Id><NumeroEmpenho>2024NE01139</NumeroEmpenho><valorGlobal>919,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MINDMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46440212000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13352"><NumeroProcesso>2023-1D42G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000499.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70081</Id><NumeroEmpenho>2024NE00723</NumeroEmpenho><valorGlobal>277,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MINDMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46440212000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13353"><NumeroProcesso>2023-1D42G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000499.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70082</Id><NumeroEmpenho>2024NE01158</NumeroEmpenho><valorGlobal>687,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MINDMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46440212000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13354"><NumeroProcesso>2023-1D42G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000499.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70083</Id><NumeroEmpenho>2024NE02546</NumeroEmpenho><valorGlobal>482,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MINDMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46440212000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13355"><NumeroProcesso>2023-1D42G</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000499.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70084</Id><NumeroEmpenho>2024NE00047</NumeroEmpenho><valorGlobal>205,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MINDMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46440212000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13356"><NumeroProcesso>2023-SMMR3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000314.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70089</Id><NumeroEmpenho>2024NE02223</NumeroEmpenho><valorGlobal>60,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MINDMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46440212000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13357"><NumeroProcesso>2023-GMGVX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000343.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70090</Id><NumeroEmpenho>2023NE02457</NumeroEmpenho><valorGlobal>97,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MINDMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46440212000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="13359"><NumeroProcesso>2023-GMGVX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000343.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70092</Id><NumeroEmpenho>2024NE01902</NumeroEmpenho><valorGlobal>97,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MINDMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46440212000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13360"><NumeroProcesso>2023-GMGVX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000343.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70093</Id><NumeroEmpenho>2024NE02117</NumeroEmpenho><valorGlobal>97,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MINDMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46440212000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13361"><NumeroProcesso>2023-GMGVX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000343.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70094</Id><NumeroEmpenho>2024NE02563</NumeroEmpenho><valorGlobal>390,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MINDMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46440212000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="13363"><NumeroProcesso>2023-H508D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000373.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70096</Id><NumeroEmpenho>2024NE01519</NumeroEmpenho><valorGlobal>816,96</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MINDMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46440212000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13364"><NumeroProcesso>2023-H508D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000373.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70097</Id><NumeroEmpenho>2024NE01989</NumeroEmpenho><valorGlobal>236,16</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MINDMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46440212000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13365"><NumeroProcesso>2023-H508D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000373.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70098</Id><NumeroEmpenho>2024NE02133</NumeroEmpenho><valorGlobal>580,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MINDMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46440212000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13366"><NumeroProcesso>2023-H508D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000373.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70099</Id><NumeroEmpenho>2024NE02310</NumeroEmpenho><valorGlobal>290,40</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MINDMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46440212000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13367"><NumeroProcesso>2023-H508D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000373.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70100</Id><NumeroEmpenho>2024NE02380</NumeroEmpenho><valorGlobal>3086,88</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MINDMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46440212000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13368"><NumeroProcesso>2023-5VZWB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000416.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70101</Id><NumeroEmpenho>2023NE02050</NumeroEmpenho><valorGlobal>660,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MINDMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46440212000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13369"><NumeroProcesso>2023-5VZWB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000416.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70102</Id><NumeroEmpenho>2024NE00142</NumeroEmpenho><valorGlobal>414,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MINDMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46440212000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13370"><NumeroProcesso>2023-5VZWB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000416.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70103</Id><NumeroEmpenho>2024NE01539</NumeroEmpenho><valorGlobal>702,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MINDMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46440212000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13371"><NumeroProcesso>2023-LB4N1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000034.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70123</Id><NumeroEmpenho>2024NE00388</NumeroEmpenho><valorGlobal>106,10</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MINDMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46440212000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13372"><NumeroProcesso>2023-LB4N1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000034.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70124</Id><NumeroEmpenho>2024NE00730</NumeroEmpenho><valorGlobal>106,10</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MINDMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46440212000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13373"><NumeroProcesso>2023-LB4N1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000034.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70125</Id><NumeroEmpenho>2024NE01676</NumeroEmpenho><valorGlobal>212,20</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MINDMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46440212000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13374"><NumeroProcesso>2023-LB4N1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000034.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70126</Id><NumeroEmpenho>2024NE01977</NumeroEmpenho><valorGlobal>212,20</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MINDMED HOSPITALAR LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46440212000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13375"><NumeroProcesso>2022-8XN94</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 047/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70148</Id><NumeroEmpenho>2023NE07179</NumeroEmpenho><valorGlobal>104069,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>AITEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41906158000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13376"><NumeroProcesso>2022-8XN94</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 086/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70149</Id><NumeroEmpenho>2023NE09836</NumeroEmpenho><valorGlobal>122930,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>AITEC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41906158000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13377"><NumeroProcesso>2023-GCJPG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70150</Id><NumeroEmpenho>2023NE01106</NumeroEmpenho><valorGlobal>2400,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RL NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31950051000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13378"><NumeroProcesso>2023-GCJPG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70151</Id><NumeroEmpenho>2024NE00051</NumeroEmpenho><valorGlobal>1140,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RL NET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31950051000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13379"><NumeroProcesso>2023-GCJPG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70152</Id><NumeroEmpenho>2023NE01204</NumeroEmpenho><valorGlobal>2400,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LIBERO TELECOMUNICAÇÕES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>47489558000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13380"><NumeroProcesso>2023-GCJPG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 007/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70153</Id><NumeroEmpenho>2024NE00052</NumeroEmpenho><valorGlobal>1273,33</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LIBERO TELECOMUNICAÇÕES LTDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>47489558000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13381"><NumeroProcesso>2023-6CZ48</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00924</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>70154</Id><NumeroEmpenho>2023NE00924</NumeroEmpenho><valorGlobal>13132,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>51.051.631 IZADORA MIRANDA COTA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>51051631000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13382"><NumeroProcesso>2023-6CZ48</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00924</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>70155</Id><NumeroEmpenho>2023NE00925</NumeroEmpenho><valorGlobal>1350,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>51.051.631 IZADORA MIRANDA COTA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>51051631000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13383"><NumeroProcesso>2023-GG4C5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 015/2023 - AG/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70156</Id><NumeroEmpenho>00666</NumeroEmpenho><valorGlobal>20221,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7766048000235</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13384"><NumeroProcesso>2022-Z9SJ5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 281740/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70157</Id><NumeroEmpenho>00858</NumeroEmpenho><valorGlobal>29648,08</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7766048000235</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13385"><NumeroProcesso>2023-7P5GB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3982/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70167</Id><NumeroEmpenho>2023NE11657</NumeroEmpenho><valorGlobal>299,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56998701003484</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13386"><NumeroProcesso>2023-3Q5S5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4046/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70168</Id><NumeroEmpenho>2023NE11903</NumeroEmpenho><valorGlobal>7475,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56998701003484</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13387"><NumeroProcesso>2023-3Q5S5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4047/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70169</Id><NumeroEmpenho>2023NE11904</NumeroEmpenho><valorGlobal>598,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56998701003484</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13388"><NumeroProcesso>2022-K331L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 1770/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70173</Id><NumeroEmpenho>2023NE05981</NumeroEmpenho><valorGlobal>19734,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56998701003484</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13389"><NumeroProcesso>2022-K331L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 1775/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70174</Id><NumeroEmpenho>2023NE05982</NumeroEmpenho><valorGlobal>406341,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56998701003484</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13390"><NumeroProcesso>2022-K331L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2902/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70175</Id><NumeroEmpenho>2023NE09326</NumeroEmpenho><valorGlobal>20332,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56998701003484</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13391"><NumeroProcesso>2022-K331L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2903/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70176</Id><NumeroEmpenho>2023NE09317</NumeroEmpenho><valorGlobal>461058,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56998701003484</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13392"><NumeroProcesso>2022-K331L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4168/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70177</Id><NumeroEmpenho>2023NE12188</NumeroEmpenho><valorGlobal>42159,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56998701003484</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13393"><NumeroProcesso>2022-K331L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 4169/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70178</Id><NumeroEmpenho>2023NE12190</NumeroEmpenho><valorGlobal>563615,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>56998701003484</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13394"><NumeroProcesso>2022-Z7PTF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00460/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70185</Id><NumeroEmpenho>2023NE01820</NumeroEmpenho><valorGlobal>347000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>AGROJAX LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16403202000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13395"><NumeroProcesso>2022-Z7PTF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00461/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70186</Id><NumeroEmpenho>2023NE01815</NumeroEmpenho><valorGlobal>347000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>AGROJAX LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16403202000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13396"><NumeroProcesso>2022-Z7PTF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00604/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70187</Id><NumeroEmpenho>2023NE02484</NumeroEmpenho><valorGlobal>347000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>AGROJAX LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16403202000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="13400"><NumeroProcesso>2022-Z7PTF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00816/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70194</Id><NumeroEmpenho>2023NE03255</NumeroEmpenho><valorGlobal>347000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>AGROJAX LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16403202000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="13402"><NumeroProcesso>2022-Z7PTF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00829/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70196</Id><NumeroEmpenho>2023NE03394</NumeroEmpenho><valorGlobal>347000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>AGROJAX LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16403202000114</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="13407"><NumeroProcesso>2023-G57MG</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00338/339</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>70201</Id><NumeroEmpenho>2023NE00339</NumeroEmpenho><valorGlobal>2844,71</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FINA ESTAMPA CARIMBOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1536865000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13408"><NumeroProcesso>2023-42X9T</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 271580/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70202</Id><NumeroEmpenho>2023NE00869</NumeroEmpenho><valorGlobal>900,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>E A P  DE LIMA SERAFIM Neuropsicologia </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46195701000124</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13409"><NumeroProcesso>2023-289QX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>70203</Id><NumeroEmpenho>00823</NumeroEmpenho><valorGlobal>86160,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Rico Soluções &amp; Serviços Especializados LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29202575000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13410"><NumeroProcesso>2023-289QX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>70204</Id><NumeroEmpenho>2024NE00007</NumeroEmpenho><valorGlobal>15000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Rico Soluções &amp; Serviços Especializados LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29202575000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13411"><NumeroProcesso>2023-289QX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>70205</Id><NumeroEmpenho>2025NE00228</NumeroEmpenho><valorGlobal>91666,66</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Rico Soluções &amp; Serviços Especializados LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29202575000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13412"><NumeroProcesso>2023-289QX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>70206</Id><NumeroEmpenho>2025NE00010</NumeroEmpenho><valorGlobal>100000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Rico Soluções &amp; Serviços Especializados LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29202575000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13413"><NumeroProcesso>2023-P9JKK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70207</Id><NumeroEmpenho>2023NE00402</NumeroEmpenho><valorGlobal>230998,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>7C SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30536943000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13414"><NumeroProcesso>2023-3GZ8F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70208</Id><NumeroEmpenho>00295</NumeroEmpenho><valorGlobal>45682,08</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>7C SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30536943000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13415"><NumeroProcesso>2023-3GZ8F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70209</Id><NumeroEmpenho>00057</NumeroEmpenho><valorGlobal>548184,96</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>7C SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30536943000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13416"><NumeroProcesso>2023-3GZ8F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 008/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70210</Id><NumeroEmpenho>2025NE00037</NumeroEmpenho><valorGlobal>577297,68</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>7C SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30536943000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13417"><NumeroProcesso>2023-B9T6W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70232</Id><NumeroEmpenho>2023NE00256</NumeroEmpenho><valorGlobal>35500,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LEAL M ADMINISTRACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7975260000121</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13418"><NumeroProcesso>2023-TMVT5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70234</Id><NumeroEmpenho>2023NE00108</NumeroEmpenho><valorGlobal>1450992,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HM CORPORATE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>22018602000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="13420"><NumeroProcesso>2023-GJF1L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00138/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70238</Id><NumeroEmpenho>2023NE06068</NumeroEmpenho><valorGlobal>57516,68</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>STADIUM ACRILICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3506715000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="13422"><NumeroProcesso>2023-V8RXW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00389</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>70240</Id><NumeroEmpenho>2023NE00389</NumeroEmpenho><valorGlobal>5148,86</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TAINE GUILHERME DE MORENO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8287180759</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13423"><NumeroProcesso>2023-5HVL2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>70241</Id><NumeroEmpenho>00481</NumeroEmpenho><valorGlobal>8000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Capacitação Legal - Treinamentos Ltda</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>42818048000151</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13424"><NumeroProcesso>2022-LBC2F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 54/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70242</Id><NumeroEmpenho>2023NE00823</NumeroEmpenho><valorGlobal>70831,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Cajuri Comercio e representações LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20277638000777</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13425"><NumeroProcesso>2022-0985N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 061/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70243</Id><NumeroEmpenho>2023NE00854</NumeroEmpenho><valorGlobal>15662,43</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Cajuri Comercio e representações LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20277638000777</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13426"><NumeroProcesso>2023-BC4R0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 064/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>70244</Id><NumeroEmpenho>2023N000673</NumeroEmpenho><valorGlobal>1670,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EXTINTORES QAP LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>35944938000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13427"><NumeroProcesso>2023-ZP02B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento OS001.2023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70246</Id><NumeroEmpenho>2023NE00482</NumeroEmpenho><valorGlobal>17500,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>34.989.668 SILAS GOMES DA SILVA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34989668000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13428"><NumeroProcesso>2023-S61WR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70250</Id><NumeroEmpenho>2023NE00210</NumeroEmpenho><valorGlobal>68498,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Associação Brasileira dos Amigos dos Passos de Anchieta – ABAPA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3218318000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13429"><NumeroProcesso>2023-F32XL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 087/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70251</Id><NumeroEmpenho>2023NE00362</NumeroEmpenho><valorGlobal>33000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Associação Comercial do Balneário de Castelhanos - Castelhanos em Ação</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10740679000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13430"><NumeroProcesso>2023-ZMTD2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 139/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70252</Id><NumeroEmpenho>2023NE00535</NumeroEmpenho><valorGlobal>169500,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Associação Comercial do Balneário de Castelhanos - Castelhanos em Ação</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10740679000109</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13431"><NumeroProcesso>2023-S61WR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70254</Id><NumeroEmpenho>2023NE00267</NumeroEmpenho><valorGlobal>70000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE ITARANA - ADETURI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23105215000172</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13432"><NumeroProcesso>2023-DJH6M</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho NE00134</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>70255</Id><NumeroEmpenho>2023NE00134</NumeroEmpenho><valorGlobal>739,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ARGUS COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>48820783000186</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13433"><NumeroProcesso>2023-4V2KJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00122/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70257</Id><NumeroEmpenho>2023NE05358</NumeroEmpenho><valorGlobal>28198,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>M R CONFECÇÕES E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>14590682000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13434"><NumeroProcesso>2023-P8LD1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2800.42/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>70258</Id><NumeroEmpenho>2023NE03451</NumeroEmpenho><valorGlobal>264000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ELITE CIRURGICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27512782000102</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13435"><NumeroProcesso>2023-F7KB3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 002/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>70268</Id><NumeroEmpenho>2023NE00152</NumeroEmpenho><valorGlobal>50000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ITAU CORRETORA DE VALORES S.A.</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>61194353000164</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13436"><NumeroProcesso>2023-8T2KZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0108/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>70271</Id><NumeroEmpenho>2023NE00399</NumeroEmpenho><valorGlobal>450,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>DANIEL BENDER LUDWIG</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>48531013000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13437"><NumeroProcesso>2023-KSGD1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000057/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>70273</Id><NumeroEmpenho>2023NE00997</NumeroEmpenho><valorGlobal>450,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CAROLINA MENEZES PALHARES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>69379408153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13438"><NumeroProcesso>2023-KSGD1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 2024.000057/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>70274</Id><NumeroEmpenho>2023NE01001</NumeroEmpenho><valorGlobal>90,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CAROLINA MENEZES PALHARES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>69379408153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13439"><NumeroProcesso>2023-77BVR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0110/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>70275</Id><NumeroEmpenho>2023NE00409</NumeroEmpenho><valorGlobal>450,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CAROLINA MENEZES PALHARES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>69379408153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13440"><NumeroProcesso>2023-77BVR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 0110/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>70276</Id><NumeroEmpenho>2023NE00410</NumeroEmpenho><valorGlobal>90,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CAROLINA MENEZES PALHARES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>69379408153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13441"><NumeroProcesso>2022-0985N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 59/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70277</Id><NumeroEmpenho>2023NE00856</NumeroEmpenho><valorGlobal>1211,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>JC Implementos Agricolas LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>47213238000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13442"><NumeroProcesso>2022-0985N</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 060/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70278</Id><NumeroEmpenho>2023NE00855</NumeroEmpenho><valorGlobal>10000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Nivaldo Falchetto</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32816480704</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13443"><NumeroProcesso>2022-87L72</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 006/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70279</Id><NumeroEmpenho>06/2023</NumeroEmpenho><valorGlobal>55000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>WC VIAGENS E TURISMO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13480254000104</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13444"><NumeroProcesso>2023-PHHVJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 271699/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70280</Id><NumeroEmpenho>00157</NumeroEmpenho><valorGlobal>2029,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ATACADO NOVA BETHANIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>47162125000181</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13445"><NumeroProcesso>2023-H0412</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00175</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>70281</Id><NumeroEmpenho>2023NE00175</NumeroEmpenho><valorGlobal>7770,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>460831000146</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="13625"><NumeroProcesso>2022-7XNLD</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 040/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70610</Id><NumeroEmpenho>2023NE01019</NumeroEmpenho><valorGlobal>230000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>METACORP COMERCIAL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>51297756000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="13627"><NumeroProcesso>2023-L9JKK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 2024.000030.46101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70612</Id><NumeroEmpenho>2024NE00896</NumeroEmpenho><valorGlobal>1317586,77</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>STRELLA SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30431915000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13628"><NumeroProcesso>2023-L9JKK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 2024.000030.46101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70613</Id><NumeroEmpenho>2024NE05291</NumeroEmpenho><valorGlobal>802586,79</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>STRELLA SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30431915000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13629"><NumeroProcesso>2023-L9JKK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 2024.000030.46101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70614</Id><NumeroEmpenho>2024NE07460</NumeroEmpenho><valorGlobal>140000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>STRELLA SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30431915000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13630"><NumeroProcesso>2023-L9JKK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 2024.000030.46101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70615</Id><NumeroEmpenho>2024NE08985</NumeroEmpenho><valorGlobal>120000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>STRELLA SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30431915000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13631"><NumeroProcesso>2023-L9JKK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 2024.000030.46101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70616</Id><NumeroEmpenho>2025NE00704</NumeroEmpenho><valorGlobal>1439217,12</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>STRELLA SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30431915000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13632"><NumeroProcesso>2023-L9JKK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 2024.000030.46101.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70617</Id><NumeroEmpenho>2025NE00208</NumeroEmpenho><valorGlobal>147246,64</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>STRELLA SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30431915000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13633"><NumeroProcesso>2023-DPXZQ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 011/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>70618</Id><NumeroEmpenho>2023NE01673</NumeroEmpenho><valorGlobal>4335,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CCFP SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26014866000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13634"><NumeroProcesso>2023-47JR3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE02009</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>70619</Id><NumeroEmpenho>2023NE02009</NumeroEmpenho><valorGlobal>4335,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CCFP SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>26014866000145</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13635"><NumeroProcesso>2023-H7663</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 017/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70620</Id><NumeroEmpenho>2023NE00255</NumeroEmpenho><valorGlobal>3849,99</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MULTI FERRAGENS FREIRE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19999276000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13636"><NumeroProcesso>2023-4PJ6K</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 279507/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70621</Id><NumeroEmpenho>2023NE03276</NumeroEmpenho><valorGlobal>433,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MULTI FERRAGENS FREIRE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19999276000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13637"><NumeroProcesso>2023-SV5XH</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 001</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>70622</Id><NumeroEmpenho>2023NE00522</NumeroEmpenho><valorGlobal>2397,79</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MULTI FERRAGENS FREIRE LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19999276000153</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13638"><NumeroProcesso>2023-WJT5S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00331</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>70631</Id><NumeroEmpenho>2023NE00331</NumeroEmpenho><valorGlobal>2160,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Global Languages Editoração Eletrônica </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>20705821000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13639"><NumeroProcesso>2023-036LV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE08122</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>70632</Id><NumeroEmpenho>2023NE08122</NumeroEmpenho><valorGlobal>7770,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PORTAL L&amp;C CURSOS E CAPACITACOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>38056454000157</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13640"><NumeroProcesso>2023-JJ8B5</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 3344/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70633</Id><NumeroEmpenho>2023NE10219</NumeroEmpenho><valorGlobal>6845,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BELA VISTA TEXTIL LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30824284000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13641"><NumeroProcesso>2023-GJW98</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 291/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70634</Id><NumeroEmpenho>2023NE12264</NumeroEmpenho><valorGlobal>4335,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>AIRES MANUEL TEIXEIRA PINHEIRO 68773056715</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>47129822000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13642"><NumeroProcesso>2023-2FZXX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 025/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70639</Id><NumeroEmpenho>2023NE00698</NumeroEmpenho><valorGlobal>26959,68</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ECOMOB INDUSTRIA DE MOVEIS ECOLOGICOS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>32399549000197</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13643"><NumeroProcesso>2023-KP3NJ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01440</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>70641</Id><NumeroEmpenho>2023NE01440</NumeroEmpenho><valorGlobal>479,40</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GH SOFTWARE LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13344998000193</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13644"><NumeroProcesso>2023-W239F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01450</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>70642</Id><NumeroEmpenho>2023NE01450</NumeroEmpenho><valorGlobal>4500,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>UNIART METAIS E MADEIRA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>47482995000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13645"><NumeroProcesso>2023-9H558</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01604</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>70643</Id><NumeroEmpenho>2023NE01604</NumeroEmpenho><valorGlobal>4509,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>UNIART METAIS E MADEIRA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>47482995000138</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13646"><NumeroProcesso>2023-SSM8J</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0064/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70644</Id><NumeroEmpenho>2023NE02374</NumeroEmpenho><valorGlobal>3787,70</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VALBUZA ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34380893000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13647"><NumeroProcesso>2023-15HX8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000513.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70645</Id><NumeroEmpenho>2024NE00166</NumeroEmpenho><valorGlobal>333,70</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VALBUZA ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34380893000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13648"><NumeroProcesso>2023-15HX8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000513.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70646</Id><NumeroEmpenho>2024NE01046</NumeroEmpenho><valorGlobal>667,40</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VALBUZA ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34380893000160</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13649"><NumeroProcesso>2023-FNR5L</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 072/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70647</Id><NumeroEmpenho>2023NE01043</NumeroEmpenho><valorGlobal>420,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RC COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3228580000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13650"><NumeroProcesso>2023-JL8Z8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 19/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70648</Id><NumeroEmpenho>2023NE00915</NumeroEmpenho><valorGlobal>366549,75</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMPULAB TECNOLOGIA LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>86789674000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="13652"><NumeroProcesso>2023-JL8Z8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 19/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70650</Id><NumeroEmpenho>2024NE00011</NumeroEmpenho><valorGlobal>73309,96</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMPULAB TECNOLOGIA LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>86789674000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13653"><NumeroProcesso>2023-JL8Z8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 19/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70651</Id><NumeroEmpenho>2024NE00079</NumeroEmpenho><valorGlobal>6621,55</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMPULAB TECNOLOGIA LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>86789674000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13654"><NumeroProcesso>2023-JL8Z8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 19/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70652</Id><NumeroEmpenho>2024NE00303</NumeroEmpenho><valorGlobal>161281,89</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMPULAB TECNOLOGIA LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>86789674000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13655"><NumeroProcesso>2023-JL8Z8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 19/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70653</Id><NumeroEmpenho>2024NE01061</NumeroEmpenho><valorGlobal>635775,52</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMPULAB TECNOLOGIA LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>86789674000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13656"><NumeroProcesso>2023-JL8Z8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 19/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70654</Id><NumeroEmpenho>2024NE01131</NumeroEmpenho><valorGlobal>136561,28</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMPULAB TECNOLOGIA LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>86789674000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13657"><NumeroProcesso>2023-JL8Z8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 19/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70655</Id><NumeroEmpenho>2025NE00032</NumeroEmpenho><valorGlobal>93791,35</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COMPULAB TECNOLOGIA LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>86789674000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13658"><NumeroProcesso>2023-W8XXF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000245.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70656</Id><NumeroEmpenho>2024NE00860</NumeroEmpenho><valorGlobal>38756,35</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MEDSTARK COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>42192699000189</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13659"><NumeroProcesso>2023-C3B19</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00219</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>70658</Id><NumeroEmpenho>2023NE00219</NumeroEmpenho><valorGlobal>2630,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>R JUAREZ DE ALMEIDA </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27996382000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13660"><NumeroProcesso>2020-X32C3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 003/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70659</Id><NumeroEmpenho>2023NE00215</NumeroEmpenho><valorGlobal>750000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>Fratar Engenharia Consultiva</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>23154021000167</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13661"><NumeroProcesso>2023-7D02B</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 34/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70660</Id><NumeroEmpenho>2023NE01084</NumeroEmpenho><valorGlobal>33339,88</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>IPCOMM TECNOLOGIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3675338000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13662"><NumeroProcesso>2023-F0GWR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 279102/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>70661</Id><NumeroEmpenho>01905</NumeroEmpenho><valorGlobal>5980,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>J. C. VACCARI </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9216033000148</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13663"><NumeroProcesso>2023-5N7V3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00190/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70669</Id><NumeroEmpenho>2023NE09511</NumeroEmpenho><valorGlobal>95438,22</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46917445000131</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13664"><NumeroProcesso>2023-GZV7W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000323.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70674</Id><NumeroEmpenho>2024NE01350</NumeroEmpenho><valorGlobal>1036,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28387424000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13665"><NumeroProcesso>2023-GZV7W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000323.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70675</Id><NumeroEmpenho>2024NE02862</NumeroEmpenho><valorGlobal>2073,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28387424000170</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13666"><NumeroProcesso>2023-4VBVP</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 033/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70680</Id><NumeroEmpenho>2023NE01173</NumeroEmpenho><valorGlobal>24675,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOETICA - SBB</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>1690794000125</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="13761"><NumeroProcesso>2022-2022 -MS6KW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 021.../2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70785</Id><NumeroEmpenho>2023NE00958</NumeroEmpenho><valorGlobal>122778,53</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EQUIPATEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>31982492000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13762"><NumeroProcesso>2023-NQ29X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70786</Id><NumeroEmpenho>2023NE00183</NumeroEmpenho><valorGlobal>13850,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RM ENGENHARIA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>45633676000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13763"><NumeroProcesso>2023-NQ29X</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 005/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70787</Id><NumeroEmpenho>2024NE00030</NumeroEmpenho><valorGlobal>41549,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RM ENGENHARIA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>45633676000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13764"><NumeroProcesso>2023-LTM27</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00319</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>70790</Id><NumeroEmpenho>2023NE00319</NumeroEmpenho><valorGlobal>2018,99</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ELIONAI NASCIMENTO CARDOSO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>51089537000100</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13765"><NumeroProcesso>2023-NZD9V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 283</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>70791</Id><NumeroEmpenho>283</NumeroEmpenho><valorGlobal>229,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EXPONTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>51305956000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13766"><NumeroProcesso>2023-15HX8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2024.000512.44910.05/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70800</Id><NumeroEmpenho>2024NE02375</NumeroEmpenho><valorGlobal>804,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EXPONTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>51305956000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13767"><NumeroProcesso>2023-DDBR0</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 030/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70811</Id><NumeroEmpenho>2024NE01121</NumeroEmpenho><valorGlobal>179,88</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EXPONTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>51305956000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13768"><NumeroProcesso>2023-1DC04</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 280668/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70827</Id><NumeroEmpenho>2023NE00943</NumeroEmpenho><valorGlobal>2500,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ANGULAR COMERCIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>50260886000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13769"><NumeroProcesso>2022-22LWB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00698/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70828</Id><NumeroEmpenho>2024NE00376</NumeroEmpenho><valorGlobal>265297,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MILETUS ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39674271000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13770"><NumeroProcesso>2022-22LWB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00698/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70829</Id><NumeroEmpenho>2023NE02882</NumeroEmpenho><valorGlobal>306958,02</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MILETUS ENGENHARIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>39674271000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13771"><NumeroProcesso>2023-6ZK2D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70831</Id><NumeroEmpenho>00294</NumeroEmpenho><valorGlobal>3150,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ATON EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>51370056000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13772"><NumeroProcesso>2023-6ZK2D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70832</Id><NumeroEmpenho>2024NE00055</NumeroEmpenho><valorGlobal>29700,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ATON EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>51370056000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13773"><NumeroProcesso>2023-6ZK2D</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70833</Id><NumeroEmpenho>2025NE00041</NumeroEmpenho><valorGlobal>32400,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ATON EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>51370056000179</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13774"><NumeroProcesso>2023-DGC41</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 50/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70842</Id><NumeroEmpenho>2023NE01599</NumeroEmpenho><valorGlobal>50000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CUFA/ES - ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>41991822000169</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="13776"><NumeroProcesso>2023-F1WQ9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0364/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70848</Id><NumeroEmpenho>2023NE12845</NumeroEmpenho><valorGlobal>1022,97</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37128778000190</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13777"><NumeroProcesso>2023-FG6NZ</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0363/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70849</Id><NumeroEmpenho>2023NE12844</NumeroEmpenho><valorGlobal>974,74</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RMR GRAFICA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>46202155000101</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13778"><NumeroProcesso>2023-QXK9P</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 00302/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70850</Id><NumeroEmpenho>2023NE11706</NumeroEmpenho><valorGlobal>10057,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29351402000112</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13779"><NumeroProcesso>2023-PSF0F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 257</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>70862</Id><NumeroEmpenho>257</NumeroEmpenho><valorGlobal>3850,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TIAGO CARVALHO DIAS </nomeFornecedor><cnpjFornecedor>19514666000196</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13780"><NumeroProcesso>2023-T2B6R</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 051/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70870</Id><NumeroEmpenho>2023NE01616</NumeroEmpenho><valorGlobal>148772,50</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI  (FILIAL SERRA)</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3810810000444</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13781"><NumeroProcesso>2023-PL514</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE02543</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>70871</Id><NumeroEmpenho>2023NE02543</NumeroEmpenho><valorGlobal>8404,70</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>A PETERLI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>50675253000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13782"><NumeroProcesso>2023-90MJ1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70890</Id><NumeroEmpenho>2023NE00449</NumeroEmpenho><valorGlobal>12300,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>6137748000117</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13783"><NumeroProcesso>2023-447JK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 00941/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70891</Id><NumeroEmpenho>2023NE03528</NumeroEmpenho><valorGlobal>2849,11</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LEANDRO MACHOVSKI - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>49181899000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13784"><NumeroProcesso>2023-LR8WS</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 021/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70905</Id><NumeroEmpenho>2023NE00424</NumeroEmpenho><valorGlobal>292500,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>- FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA – FDTE</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43588755000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13785"><NumeroProcesso>2022-D3TNB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 2024.000249.44910.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70906</Id><NumeroEmpenho>2023NE01081</NumeroEmpenho><valorGlobal>19660,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MARCIO CESAR DA SILVA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13709682000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13786"><NumeroProcesso>2022-D3TNB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 2024.000249.44910.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70907</Id><NumeroEmpenho>2023NE01887</NumeroEmpenho><valorGlobal>37500,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MARCIO CESAR DA SILVA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13709682000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13787"><NumeroProcesso>2022-D3TNB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 2024.000249.44910.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70908</Id><NumeroEmpenho>2024NE00503</NumeroEmpenho><valorGlobal>179525,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MARCIO CESAR DA SILVA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13709682000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13788"><NumeroProcesso>2022-D3TNB</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 2024.000249.44910.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70909</Id><NumeroEmpenho>2024NE01696</NumeroEmpenho><valorGlobal>186340,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MARCIO CESAR DA SILVA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13709682000158</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13789"><NumeroProcesso>2022-2TKRR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Carta Contrato 023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Carta Contrato</TipoDocumento><Id>70910</Id><NumeroEmpenho>2023NE02281</NumeroEmpenho><valorGlobal>112536,54</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PLANTUC - CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10417179000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13790"><NumeroProcesso>2022-2TKRR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Carta Contrato 023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Carta Contrato</TipoDocumento><Id>70911</Id><NumeroEmpenho>2024NE01679</NumeroEmpenho><valorGlobal>270087,69</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PLANTUC - CONSULTORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10417179000130</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13791"><NumeroProcesso>2022-V54BL</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00611</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>70912</Id><NumeroEmpenho>2023NE00611</NumeroEmpenho><valorGlobal>5952,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>16624611009873</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13792"><NumeroProcesso>2023-X3MPW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 073/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70925</Id><NumeroEmpenho>2023NE00298</NumeroEmpenho><valorGlobal>50127,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LIONS CLUBE SANTA TERESA COLIBRI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>29989456000108</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13793"><NumeroProcesso>2023-4CWBF</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 075/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70926</Id><NumeroEmpenho>2023NE00299</NumeroEmpenho><valorGlobal>201600,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LIBRA ENTRETENIMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>50423753000188</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13794"><NumeroProcesso>2023-SJ0J8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 0046/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>70927</Id><NumeroEmpenho>2023NE01570</NumeroEmpenho><valorGlobal>86589,80</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>COLOPLAST DO BRASIL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2794555000501</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13795"><NumeroProcesso>2023-J05HC</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 093/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70929</Id><NumeroEmpenho>2023NE00371</NumeroEmpenho><valorGlobal>39999,96</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SINDIPOSTOS - SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>27432889000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13796"><NumeroProcesso>2023-X2WJ7</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 099/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70930</Id><NumeroEmpenho>2023NE00394</NumeroEmpenho><valorGlobal>150096,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GUSTAVO DALVI MARQUES</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>42342848000149</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13797"><NumeroProcesso>2023-4P2JW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 039/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70931</Id><NumeroEmpenho>2023NE00201</NumeroEmpenho><valorGlobal>8160,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BRUNA PIMENTA GALON</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>5591304737</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13798"><NumeroProcesso>2023-LXZZ8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 106/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70932</Id><NumeroEmpenho>2023NE00407</NumeroEmpenho><valorGlobal>150000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BACKSTAGE EVENTOS E CONSULTORIA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34163636000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13799"><NumeroProcesso>2023-ZTZ0V</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE00738</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>70934</Id><NumeroEmpenho>2023NE00738</NumeroEmpenho><valorGlobal>5443,82</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ALTENIR JOSE DA SILVA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>65895436749</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13800"><NumeroProcesso>2023-04VDW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 110/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70935</Id><NumeroEmpenho>2023NE00421</NumeroEmpenho><valorGlobal>40000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SINCONGEL - SINDICATO DA INDUSTRIA ALIMENTAR DE CONGELADOS, SUPERCONGELADOS, SORVETES, CONCENTRADOS E LIOFILIZADOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28572907000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13801"><NumeroProcesso>2023-04VDW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 110/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70936</Id><NumeroEmpenho>2023NE00420</NumeroEmpenho><valorGlobal>208400,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>SINCONGEL - SINDICATO DA INDUSTRIA ALIMENTAR DE CONGELADOS, SUPERCONGELADOS, SORVETES, CONCENTRADOS E LIOFILIZADOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>28572907000144</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13802"><NumeroProcesso>2023-C836H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 036/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>70937</Id><NumeroEmpenho>2023NE00204</NumeroEmpenho><valorGlobal>8160,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>GEOVANI PEREIRA BARRETO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>10704147785</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13803"><NumeroProcesso>2023-VPQQ8</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE01987</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>70938</Id><NumeroEmpenho>2023NE01987</NumeroEmpenho><valorGlobal>5597,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CUNHA ESPORTE COMERCIAL LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44556654000171</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="13841"><NumeroProcesso>2021-34000.2600</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>71036</Id><NumeroEmpenho>2024NE07537</NumeroEmpenho><valorGlobal>162833,55</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BIOMTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30254598000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="13847"><NumeroProcesso>2021-34000.2600</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 037/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>71042</Id><NumeroEmpenho>2024NE00069</NumeroEmpenho><valorGlobal>230900,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>BIOMTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA S/A</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>30254598000106</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13848"><NumeroProcesso>2023-S96P3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 055/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>71043</Id><NumeroEmpenho>2023NE01802</NumeroEmpenho><valorGlobal>219429,40</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CESAR FUNDAÇÕES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33792002000110</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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<row _id="13850"><NumeroProcesso>2023-0CHHT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>71047</Id><NumeroEmpenho>2024NE00525</NumeroEmpenho><valorGlobal>4106,16</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor> GERMANO PNEUS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>48926883000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13851"><NumeroProcesso>2023-0CHHT</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 016/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>71048</Id><NumeroEmpenho>2024NE01190</NumeroEmpenho><valorGlobal>9674,12</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor> GERMANO PNEUS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>48926883000191</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13852"><NumeroProcesso>2023-CHSTW</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 023/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>71053</Id><NumeroEmpenho>2023NE00591</NumeroEmpenho><valorGlobal>7964,29</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37438094000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13853"><NumeroProcesso>2023-Z5Z3H</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 024/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>71054</Id><NumeroEmpenho>2023NE00496</NumeroEmpenho><valorGlobal>33938,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>HM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>37438094000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13854"><NumeroProcesso>2023-DQNN3</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Empenho 2023NE02968</NumeroDocumento><TipoDocumento>Empenho</TipoDocumento><Id>71055</Id><NumeroEmpenho>2023NE02968</NumeroEmpenho><valorGlobal>7200,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor> NAGAI E VAL EMPREENDIMENTOS ZOOTECNICOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>9251799000163</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13855"><NumeroProcesso>2023-0L468</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 2024.000001.10102.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>71058</Id><NumeroEmpenho>2024NE00057</NumeroEmpenho><valorGlobal>136331,43</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VÓLUS Instituição de Pagamento LTDA,</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3817702000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13856"><NumeroProcesso>2023-0L468</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 2024.000001.10102.01/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>71059</Id><NumeroEmpenho>2025NE00019</NumeroEmpenho><valorGlobal>196363,64</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>VÓLUS Instituição de Pagamento LTDA,</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>3817702000150</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13857"><NumeroProcesso>2023-KVQQM</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 009/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>71060</Id><NumeroEmpenho>2023NE02268</NumeroEmpenho><valorGlobal>119000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PARABELLUM COTURNOS E UNIFORMES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>2386325000180</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13858"><NumeroProcesso>2023-V13VX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 280201/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>71065</Id><NumeroEmpenho>2023NE00869</NumeroEmpenho><valorGlobal>1286,40</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LIVANEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA LUCHINI</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>11981377000195</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13859"><NumeroProcesso>2023-H2PN2</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 281720/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>71067</Id><NumeroEmpenho>2023NE01044</NumeroEmpenho><valorGlobal>5400,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>PABLOS BUFFET LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>36250837000136</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13860"><NumeroProcesso>2023-BQ02Q</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 118/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>71073</Id><NumeroEmpenho>2023NE00444</NumeroEmpenho><valorGlobal>3500001,60</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LIGA CAPIXABA DE ENTRETENIMENTO E DESPORTO</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>7408794000176</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13861"><NumeroProcesso>2023-BMZF9</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 126/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>71078</Id><NumeroEmpenho>2023NE00485</NumeroEmpenho><valorGlobal>312000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>DARLAN OLIVEIRA SANTOS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>33759129000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13862"><NumeroProcesso>2023-763HR</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 127/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>71080</Id><NumeroEmpenho>2023NE00488</NumeroEmpenho><valorGlobal>199800,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>NOVA ACAO COMUNICACAO E EVENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43659728000132</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13863"><NumeroProcesso>2023-64JZX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 130/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>71082</Id><NumeroEmpenho>2023NE00499</NumeroEmpenho><valorGlobal>350000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>IMIGRANTE PRODUCOES LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>34785986000174</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13864"><NumeroProcesso>2023-1DK34</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 138/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>71083</Id><NumeroEmpenho>2023NE00537</NumeroEmpenho><valorGlobal>200000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>TOPSOM EVENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>17125251000103</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13865"><NumeroProcesso>2023-HNZH6</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 145/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>71087</Id><NumeroEmpenho>2023NE00559</NumeroEmpenho><valorGlobal>324000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>IMIGRANTES CONVENTION &amp; VISITORS BUREAU</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>21038284000185</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13866"><NumeroProcesso>2023-F76T1</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 133/2024</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>71145</Id><NumeroEmpenho>2023NE00512</NumeroEmpenho><valorGlobal>34800,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>CINTIA MATTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>18585875000168</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13867"><NumeroProcesso>2023-NQF46</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 280524/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>71148</Id><NumeroEmpenho>2023NE00907</NumeroEmpenho><valorGlobal>2041,56</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>MIRIAM DE MORAES PAIXAO FERNANDES 52725421772-ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43280076000120</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13868"><NumeroProcesso>2023-3JH3S</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 051/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>71189</Id><NumeroEmpenho>2023NE08108</NumeroEmpenho><valorGlobal>26764,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>FAMIL LAB DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>44214782000137</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13869"><NumeroProcesso>2023-WJJ0F</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 034/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>71191</Id><NumeroEmpenho>2024NE00152</NumeroEmpenho><valorGlobal>210812,14</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor> AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL (CASA DE HELENA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>12661511000133</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13870"><NumeroProcesso>2023-8D1GK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 273899/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>71269</Id><NumeroEmpenho>2023NE00992</NumeroEmpenho><valorGlobal>353,82</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LUCIA HELENA DOS SANTOS MADEIRO 08616603743 - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8616603743</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13871"><NumeroProcesso>2023-8D1GK</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Ordem de Execução de Serviço 273899/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Ordem de Execução de Serviço</TipoDocumento><Id>71270</Id><NumeroEmpenho>2023NE00993</NumeroEmpenho><valorGlobal>1800,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>LUCIA HELENA DOS SANTOS MADEIRO 08616603743 - ME</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>8616603743</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13872"><NumeroProcesso>2023-RGDBX</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 2025.000132.44910.05/2025</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>71334</Id><NumeroEmpenho>2024NE00243</NumeroEmpenho><valorGlobal>0,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ALPHA GESTÃO EMPREENDIMENTOS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>45457390000161</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13873"><NumeroProcesso>2023-W199W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>71512</Id><NumeroEmpenho>2023NE00965</NumeroEmpenho><valorGlobal>14001,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13443249000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13874"><NumeroProcesso>2023-W199W</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Contrato 015/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Contrato</TipoDocumento><Id>71513</Id><NumeroEmpenho>2024NE00164</NumeroEmpenho><valorGlobal>18664,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>13443249000113</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13875"><NumeroProcesso>2023-85MLV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>71521</Id><NumeroEmpenho>2023NE01788</NumeroEmpenho><valorGlobal>660000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RUCKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43083187000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
<row _id="13876"><NumeroProcesso>2023-85MLV</NumeroProcesso><NumeroDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento 010/2023</NumeroDocumento><TipoDocumento>Autorização de Compra/Ordem de Fornecimento</TipoDocumento><Id>71522</Id><NumeroEmpenho>2023NE01789</NumeroEmpenho><valorGlobal>350000,00</valorGlobal><saldo /><nomeFornecedor>RUCKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</nomeFornecedor><cnpjFornecedor>43083187000147</cnpjFornecedor><TipoEmpenho /><situacao /><fonteRecurso /><programaTrabalho /><naturezaDespesa /></row>
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