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<row _id="1"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>82357196</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/00029/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS LTDA  - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>29332265000179</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA STAND DE TIRO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-04-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-04-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-03-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18076,00</ValorInicial><ValorFinal>18076,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82357196</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>29.332.265/0001-79</CnpjFormatado><Id>95260</Id></row>
<row _id="2"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>82636940</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEDURB/00001/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ADCON VILA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>23544218000455</CnpjFornecedor><Objeto>despesa de condominio</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>90000,00</ValorInicial><ValorFinal>90000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>23.544.218/0004-55</CnpjFormatado><Id>95320</Id></row>
<row _id="3"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81114516</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>00003/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/IDAF/00001/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERASA S.A. </Fornecedor><CnpjFornecedor>62173620000180</CnpjFornecedor><Objeto>CERTIFICADO DIGITAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>115,00</ValorInicial><ValorFinal>115,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81114516</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>62.173.620/0001-80</CnpjFormatado><Id>95365</Id></row>
<row _id="4"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83650377</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00001/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FONTE GRANDE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>23393061000161</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) para ser utilizado em cozinha acondicionado em botijas com 13 (treze) kg e em cilindros com 45 (quarenta e cinco) kg de produto para o atendimento desta Unidade Central da Secretaria de Estado da Educação ¿ SEDU, galpão do Setor de Arquivo, galpão da Subgerência de Patrimônio, Superintendência Regional de Educação de Carapina, Superintendência Regional de Educação de Cariacica e Superintendência Regional de Educação de Vila Velha no exercício de 2019.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10280,00</ValorInicial><ValorFinal>10280,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83650377</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>23.393.061/0001-61</CnpjFormatado><Id>95480</Id></row>
<row _id="5"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81555784</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00005/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FASTMED COMERCIO LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4779188000179</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3025,20</ValorInicial><ValorFinal>3025,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.779.188/0001-79</CnpjFormatado><Id>95502</Id></row>
<row _id="6"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83280898</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00002/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>5439635000456</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14750,00</ValorInicial><ValorFinal>14750,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.439.635/0004-56</CnpjFormatado><Id>95542</Id></row>
<row _id="7"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81710453</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00001/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DROGAFONTE LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>8778201000126</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>456,00</ValorInicial><ValorFinal>456,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.778.201/0001-26</CnpjFormatado><Id>95560</Id></row>
<row _id="8"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>82246335</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00004/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16153,20</ValorInicial><ValorFinal>16153,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>95563</Id></row>
<row _id="9"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>82413797</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00006/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-10-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>46560,00</ValorInicial><ValorFinal>46560,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>95565</Id></row>
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<row _id="12"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83347623</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00007/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>203590000150</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>375,00</ValorInicial><ValorFinal>375,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.203.590/0001-50</CnpjFormatado><Id>95582</Id></row>
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<row _id="14"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>77495543</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00544/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10610928000141</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 400 CAIXAS PLÁSTICAS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-10-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10556,00</ValorInicial><ValorFinal>10556,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>77495543</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>10.610.928/0001-41</CnpjFormatado><Id>95600</Id></row>
<row _id="15"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81114516</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>00003/2018 - PGE</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/IDAF/00002/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERASA S.A. </Fornecedor><CnpjFornecedor>62173620000180</CnpjFornecedor><Objeto>CERTIFICADO DIGITAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>180,00</ValorInicial><ValorFinal>180,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81114516</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>62.173.620/0001-80</CnpjFormatado><Id>95601</Id></row>
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<row _id="106"><IdOrgao>153</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLINICA</NomeOrgao><NumeroProcesso>83730486</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0047/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HEAC/00001/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ESTERIOX SERVICO DE ESTERILIZACAO DE PRODUTO HOSPITALAR LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>21554899000164</CnpjFornecedor><Objeto> EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSAMENTO E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-01-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000,00</ValorInicial><ValorFinal>5000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>21.554.899/0001-64</CnpjFormatado><Id>96693</Id></row>
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<row _id="146"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83673458</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0021/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00001/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MONTEIRO ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>13336262000173</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço de Ginástica Laboral</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18117,00</ValorInicial><ValorFinal>18117,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>13.336.262/0001-73</CnpjFormatado><Id>96906</Id></row>
<row _id="147"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83332774</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0069/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00009/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>13015883000155</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO MORTO. ARP 001/2019.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1017,00</ValorInicial><ValorFinal>1017,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>13.015.883/0001-55</CnpjFormatado><Id>96907</Id></row>
<row _id="148"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83809481</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>023/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00002/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SERGIO GONÇALVES DE SOUZA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12962231000165</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviços de manutenção de ar-condicionado.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-11-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19600,00</ValorInicial><ValorFinal>19600,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>12.962.231/0001-65</CnpjFormatado><Id>96908</Id></row>
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<row _id="152"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81369077</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00041/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-02-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6135,00</ValorInicial><ValorFinal>6135,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>96945</Id></row>
<row _id="153"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>84015250</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0024/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00004/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>13015883000155</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Papel A4.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>84300,00</ValorInicial><ValorFinal>84300,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>13.015.883/0001-55</CnpjFormatado><Id>96946</Id></row>
<row _id="154"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81871910</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00047/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>12664453000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-02-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6397,00</ValorInicial><ValorFinal>6397,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>12.664.453/0001-00</CnpjFormatado><Id>96949</Id></row>
<row _id="155"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>84361530</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00039/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>11044066000108</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-02-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4905,60</ValorInicial><ValorFinal>4905,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.044.066/0001-08</CnpjFormatado><Id>96961</Id></row>
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<row _id="158"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>84441305</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/00167/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>WX CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>27595543000155</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Certificado Digital e-CNPJ para o novo Diretor Presidente.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-02-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>420,00</ValorInicial><ValorFinal>420,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>27.595.543/0001-55</CnpjFormatado><Id>96982</Id></row>
<row _id="159"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>84030437</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/FAPES/00001/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI  -EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>18876112000176</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-08-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29910,00</ValorInicial><ValorFinal>29910,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.876.112/0001-76</CnpjFormatado><Id>96983</Id></row>
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<row _id="164"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>84535148</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00018/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4343865000101</CnpjFornecedor><Objeto>presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA CEEMTI MANOEL DUARTE DA CUNHA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23232,45</ValorInicial><ValorFinal>23232,45</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.343.865/0001-01</CnpjFormatado><Id>96988</Id></row>
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<row _id="261"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>84074248</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/FAPES/00002/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-02-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>136000,00</ValorInicial><ValorFinal>136000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>97193</Id></row>
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<row _id="266"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>82104905</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00001/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>30570022000158</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE VIATURA POLICIAL DESCARACTERIZADA TIPO SUV CROSSOVER.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-04-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>172000,00</ValorInicial><ValorFinal>172000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>30.570.022/0001-58</CnpjFormatado><Id>97199</Id></row>
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<row _id="275"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81335164</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00054/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-02-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6450,00</ValorInicial><ValorFinal>6450,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>97213</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4828,62</ValorInicial><ValorFinal>4828,62</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.876.995/0001-78</CnpjFormatado><Id>97361</Id></row>
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<row _id="377"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85035408</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00010/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GILSON SILVA FILHO</Fornecedor><CnpjFornecedor>85394696187</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO, REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA, INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO, EIXO TECNOLÓGICO RECURSOS NATURAIS, OFERTADO PELO CEIER DE BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA, ES. </Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-10-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.085.394/6961-87</CnpjFormatado><Id>97383</Id></row>
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<row _id="395"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>84977744</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00072/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADANA</Fornecedor><CnpjFornecedor>13132591793</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CEEFMTI JOAQUIM BEATO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SERRA/ES /ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-06-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12928,15</ValorInicial><ValorFinal>12928,15</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.013.132/5917-93</CnpjFormatado><Id>97442</Id></row>
<row _id="396"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>00056/2019</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00056/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBAL ARMARINHO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI -ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>31247736000192</CnpjFornecedor><Objeto>Contrato de prestação de serviço para fornecimento de camisas para a realização da semana de acolhimento e da semana de protagonismo do programa de Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único, denominado ¿PROGRAMA ESCOLA VIVA¿.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1205,60</ValorInicial><ValorFinal>1205,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>00056/2019</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>31.247.736/0001-92</CnpjFormatado><Id>97449</Id></row>
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<row _id="430"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>84873396</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00008/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERASA S.A. </Fornecedor><CnpjFornecedor>62173620000180</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3600,00</ValorInicial><ValorFinal>3600,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84873396</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>62.173.620/0001-80</CnpjFormatado><Id>97590</Id></row>
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<row _id="432"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>84123540</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>84123540</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00002/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL NA EEEF ANTÔNIO ESTEVES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-02-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18140,23</ValorInicial><ValorFinal>18140,23</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>97621</Id></row>
<row _id="433"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>84757027</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/JUCEES/00003/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>9279062000159</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE EXPEDIENTE.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-04-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1194,80</ValorInicial><ValorFinal>1194,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.279.062/0001-59</CnpjFormatado><Id>97624</Id></row>
<row _id="434"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>76046095</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00001/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NERI PINTO DE AZEREDO</Fornecedor><CnpjFornecedor>83300970725</CnpjFornecedor><Objeto>Locação do imóvel localizado na Praça Celestina Xista Badaró 1, Rua Eurides Cabral, Lote 29, Quadra A, Bairro Centro, Brejetuba/ES, CEP: 29.630-000, com área útil de 66,96 m², matriculado no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Afonso Cláudio/ ES sob o nº 9591, livro:2-AT, folhas: 166, Protocolo nº 2.969, Livro: 1-A, Folhas:141 vº - sendo o imóvel locado utilizado para instalação e funcionamento do PAV DE BREJETUBA/ES.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-08-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>36000,00</ValorInicial><ValorFinal>36000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.083.300/9707-25</CnpjFormatado><Id>97625</Id></row>
<row _id="435"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83772944</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PCES/00004/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M3 PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>20288629000196</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE JARDINAGEM NA GRANDE VITÓRIA- VITÓRIA, VILA VELHA, SERRA E CARIACICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-01-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>65869,20</ValorInicial><ValorFinal>65869,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>20.288.629/0001-96</CnpjFormatado><Id>97629</Id></row>
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<row _id="437"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>84957085</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00060/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>39335674000182</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL E ELÉTRICA NA EEEFM NÉA SALLES NUNES PEREIRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-06-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>85712,62</ValorInicial><ValorFinal>85712,62</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.335.674/0001-82</CnpjFormatado><Id>97643</Id></row>
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<row _id="439"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>82502684</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00248/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL SP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>67729178000491</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-02-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>198,00</ValorInicial><ValorFinal>198,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>67.729.178/0004-91</CnpjFormatado><Id>97647</Id></row>
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<row _id="934"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>85225690</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00002/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LEANDRO NASCIMENTO BINOW</Fornecedor><CnpjFornecedor>12155654707</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE DA PMES, INCLUINDO SUA REDE DE ESGOTO, HIDRAULICA E ELETRICA, </Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13750,01</ValorInicial><ValorFinal>13750,01</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.012.155/6547-07</CnpjFormatado><Id>98737</Id></row>
<row _id="935"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>79410863</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00029/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>JOSIANE KELLY FAIOLE DOS SANTOS 05889307762 </Fornecedor><CnpjFornecedor>23899134000191</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS E BANDÔS COM INSTALAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2977,27</ValorInicial><ValorFinal>2977,27</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>23.899.134/0001-91</CnpjFormatado><Id>98738</Id></row>
<row _id="936"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>78083419</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00030/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>39820568000194</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E MATERIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>264,09</ValorInicial><ValorFinal>264,09</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.820.568/0001-94</CnpjFormatado><Id>98740</Id></row>
<row _id="937"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>81405049</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00026/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ORION INDUSTRIAL E SALVATAGEM LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>1533259000160</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de recargas para extintores de incêndio </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-03-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-04-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>334,19</ValorInicial><ValorFinal>334,19</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81405049</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>01.533.259/0001-60</CnpjFormatado><Id>98742</Id></row>
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<row _id="941"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>83223622</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00005/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>24971121000149</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO CLAVICULÁRIO PARA 100 E 40 CHAVES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>734,85</ValorInicial><ValorFinal>734,85</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83223622</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>24.971.121/0001-49</CnpjFormatado><Id>98750</Id></row>
<row _id="942"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>83529454</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00674/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-06-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5520,00</ValorInicial><ValorFinal>5520,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>98751</Id></row>
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Carimbo automático retangular (autoentintado), com almofada embutida, tamanho da placa de texto: 38mmX14mm. O produto vem sem placa de texto. </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-02-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>78,60</ValorInicial><ValorFinal>78,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.820.568/0001-94</CnpjFormatado><Id>98755</Id></row>
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<row _id="983"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81165919</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>00019/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IDAF/00004/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE SOLUCOES TECNICAS E AMBIENTAIS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>28312608000170</CnpjFornecedor><Objeto>ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-10-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-09-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4500,00</ValorInicial><ValorFinal>5102,28</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.312.608/0001-70</CnpjFormatado><Id>98921</Id></row>
<row _id="984"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85517917</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00035/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CARLOS EDUARDO FARIA FERREIRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7311077729</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO, REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM RADIOLOGIA, EIXO TECNOLÓGICO AMBIENTE E SAÚDE, OFERTADO PELO GRAU TÉCNICO, SANTA LUZIA - SERRA, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-06-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>523,20</ValorInicial><ValorFinal>523,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.007.311/0777-29</CnpjFormatado><Id>98922</Id></row>
<row _id="985"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>85129933</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00017/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ORION INDUSTRIAL E SALVATAGEM LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>1533259000160</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1781,25</ValorInicial><ValorFinal>1781,25</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85129933</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>01.533.259/0001-60</CnpjFormatado><Id>98941</Id></row>
<row _id="986"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85370894</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00036/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>86781069000115</CnpjFornecedor><Objeto>INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO NACIONAL ¨ QUESTÕES POLÊMICAS E APLICADAS SOBRE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E OS CONTRATOS DECORRENTES¨ REALIZAÇÃO NO HOTEL MAJESTIC PALACE, EM FLORIANÓPOLIS - SC.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7500,00</ValorInicial><ValorFinal>7500,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>86.781.069/0001-15</CnpjFormatado><Id>98942</Id></row>
<row _id="987"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>84783206</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00021/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>59094,00</ValorInicial><ValorFinal>59094,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84783206</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>98961</Id></row>
<row _id="988"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>81785941</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00029/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITA WEB COMERCIO EIRELI-EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>9583801000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE LIQUIDO 100 ML - ARP: 006/2019 - PREGÃO 024/2018 - IASES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-04-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>94,80</ValorInicial><ValorFinal>94,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.583.801/0001-00</CnpjFormatado><Id>98962</Id></row>
<row _id="989"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>84681624</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00016/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>27053735000130</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE CONSERTO DE 01 (UM) RELÓGIO PROLOCOLADOR</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-11-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-02-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>430,00</ValorInicial><ValorFinal>430,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>27.053.735/0001-30</CnpjFormatado><Id>98967</Id></row>
<row _id="990"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>77150627-IASES</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>013/2018-IASES</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECOM/00009/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10724350000154</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: GUARDANAPO DE PAPEL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>703,20</ValorInicial><ValorFinal>703,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>77150627-IASES</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>10.724.350/0001-54</CnpjFormatado><Id>98983</Id></row>
<row _id="991"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>85350729</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>058/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00022/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10724350000154</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20008,80</ValorInicial><ValorFinal>20008,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85350729</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>10.724.350/0001-54</CnpjFormatado><Id>99004</Id></row>
<row _id="992"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>83200550</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0622/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00622/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7316691000186</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1033,00</ValorInicial><ValorFinal>1033,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.316.691/0001-86</CnpjFormatado><Id>99005</Id></row>
<row _id="993"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83032460</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00046/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>15345613000138</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MEDICAMENTO (SULFATO MAGNÉSIO 500MG/ML/SOLUÇÃO INJETÁVEL) PARA UIJM. ARP 0113/2019.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-02-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>958,00</ValorInicial><ValorFinal>958,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>15.345.613/0001-38</CnpjFormatado><Id>99008</Id></row>
<row _id="994"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>85233897</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>0013/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00030/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>14750209000187</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VISITA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1170,00</ValorInicial><ValorFinal>1170,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>14.750.209/0001-87</CnpjFormatado><Id>99009</Id></row>
<row _id="995"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>82921237</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>031/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00019/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>15253747000129</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CHINELOS E TIRAS DE BORRACHA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-05-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>140715,84</ValorInicial><ValorFinal>140715,84</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82921237</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>15.253.747/0001-29</CnpjFormatado><Id>99023</Id></row>
<row _id="996"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>85225614</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00003/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>JEFERSON SOUZA DE JESUS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9316851769</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA ELETRICA, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SAÚDE DA PMES, INCLUINDO TODA A REDE ELÉTRICA E A COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E BRIGADA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13750,35</ValorInicial><ValorFinal>13750,35</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.009.316/8517-69</CnpjFormatado><Id>99026</Id></row>
<row _id="997"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>83832912</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00736/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39808530000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-04-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11999,96</ValorInicial><ValorFinal>11999,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.808.530/0001-04</CnpjFormatado><Id>99041</Id></row>
<row _id="998"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83752951</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0055/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00145/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>17270584000118</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA UNIDADE NOVA DO CBMES DE VILA VELHA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-02-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18250,00</ValorInicial><ValorFinal>18250,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>17.270.584/0001-18</CnpjFormatado><Id>99083</Id></row>
<row _id="999"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>812325000</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00734/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONDSUMO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-04-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-04-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1765,40</ValorInicial><ValorFinal>1765,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>99084</Id></row>
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<row _id="1007"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>82058253</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00044/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10724350000154</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO SACO PARA LIXO (100LTS/PRETO)PARA UIJM. ARP 002/2019</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>362,25</ValorInicial><ValorFinal>362,25</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.724.350/0001-54</CnpjFormatado><Id>99112</Id></row>
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<row _id="1148"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>84595175</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00003/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ARAUJO RENTACAR EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7134140000100</CnpjFornecedor><Objeto>O presente contrato tem por objeto a prestação de locação de veículos, sem motorista, conforme discriminado no Anexo I do edital.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>71088,00</ValorInicial><ValorFinal>71088,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.134.140/0001-00</CnpjFormatado><Id>99482</Id></row>
<row _id="1149"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83679146</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0665/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00091/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11896538000142</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA ARP 0122/2018.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>340,20</ValorInicial><ValorFinal>340,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.896.538/0001-42</CnpjFormatado><Id>99483</Id></row>
<row _id="1150"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>82183333</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00094/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GALILEO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>28801626000116</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MODULO DE PROTEINA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL ATRAVES DA ARP 0677/2018.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1040,40</ValorInicial><ValorFinal>1040,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.801.626/0001-16</CnpjFormatado><Id>99484</Id></row>
<row _id="1151"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81335164</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00125/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.</Fornecedor><CnpjFornecedor>49324221000104</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA ARP 0351/2018.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-12-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>527,36</ValorInicial><ValorFinal>527,36</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>49.324.221/0001-04</CnpjFormatado><Id>99485</Id></row>
<row _id="1152"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85336971</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/00621/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>FABIANO PAULINO ALVES ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8474335000153</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de sacolas ecológicas a oferecer como brinde .</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6600,00</ValorInicial><ValorFinal>6600,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.474.335/0001-53</CnpjFormatado><Id>99487</Id></row>
<row _id="1153"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80946151</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00114/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVES DA ARP 00057/2018.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1204,80</ValorInicial><ValorFinal>1204,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>99489</Id></row>
<row _id="1154"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81054505</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0031/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00069/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>8939895000136</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVES DA ARP 00031/2018.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2447,50</ValorInicial><ValorFinal>2447,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.939.895/0001-36</CnpjFormatado><Id>99501</Id></row>
<row _id="1155"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83679146</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0665/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00090/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>11044066000108</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA ARP 0120/2019.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-03-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7639,20</ValorInicial><ValorFinal>7639,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.044.066/0001-08</CnpjFormatado><Id>99502</Id></row>
<row _id="1156"><IdOrgao>31</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>84138246</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEP/00045/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MILBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE BLOCOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>35958339000180</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisicao de materiais eletricos</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-01-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>257,10</ValorInicial><ValorFinal>257,10</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>35.958.339/0001-80</CnpjFormatado><Id>99507</Id></row>
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<row _id="1158"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>79925928</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00112/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - FILIAL SC</Fornecedor><CnpjFornecedor>21551379002141</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVES DA ARP 112/2019.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2595,00</ValorInicial><ValorFinal>2595,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>21.551.379/0021-41</CnpjFormatado><Id>99509</Id></row>
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<row _id="1163"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>82609780</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00819/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIMALAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>31804909000126</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4749,60</ValorInicial><ValorFinal>4749,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.804.909/0001-26</CnpjFormatado><Id>99524</Id></row>
<row _id="1164"><IdOrgao>587</IdOrgao><NomeOrgao>AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>84886595</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/ARSP/00001/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ABAR - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REGULAÇÃO</Fornecedor><CnpjFornecedor>3657354000100</CnpjFornecedor><Objeto>ANUIDADE DA ABAR - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REGULACAO PARA O EXERCICIO DE 2019</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-03-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>43234,00</ValorInicial><ValorFinal>43234,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>03.657.354/0001-00</CnpjFormatado><Id>99528</Id></row>
<row _id="1165"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>84591269</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/JUCEES/00011/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>1554285000175</CnpjFornecedor><Objeto>Certificado Digital ICP - Brasil para pessoa física, tipo A3, com token, com validade de 3 anos.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-04-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>825,00</ValorInicial><ValorFinal>825,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.554.285/0001-75</CnpjFormatado><Id>99542</Id></row>
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<row _id="1175"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>83691570</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00004/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor> A GAZETA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619001408</CnpjFornecedor><Objeto>O presente contrato tem por objeto a prestação de SERVIÇOS ASSINATURA ANUAL DO JORNAL S/A GAZETA, IMPRESSO DIGITAL, este último como cortesia, de acordo com as condições estabelecidas neste instrumento e no anexo I do Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-11-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2815,50</ValorInicial><ValorFinal>2815,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.133.619/0014-08</CnpjFormatado><Id>99571</Id></row>
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<row _id="1179"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81068360</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00071/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>24476708000181</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ORTESE E PROTESE ATRAVES DA ARP 00016/2018.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-04-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-04-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3279,00</ValorInicial><ValorFinal>3279,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>24.476.708/0001-81</CnpjFormatado><Id>99588</Id></row>
<row _id="1180"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85529516</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/PGE/00025/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>EXTINTOR ES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>20249673000197</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO E PÂNICO - PGE</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-04-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4483,00</ValorInicial><ValorFinal>4483,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>20.249.673/0001-97</CnpjFormatado><Id>99589</Id></row>
<row _id="1181"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>83275070</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0533/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00025/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>17264522000101</CnpjFornecedor><Objeto>LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-04-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-04-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-04-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2046305,40</ValorInicial><ValorFinal>2046305,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>17.264.522/0001-01</CnpjFormatado><Id>99590</Id></row>
<row _id="1182"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>78029287</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONCORRÊNCIA</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00005/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>940030000188</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS RAMQAR</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-07-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5370000,00</ValorInicial><ValorFinal>5370000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.940.030/0001-88</CnpjFormatado><Id>99602</Id></row>
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<row _id="1231"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83421670</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00142/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>26262472000106</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVÉS DA ARP 0051/2019.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-02-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2610,00</ValorInicial><ValorFinal>2610,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>26.262.472/0001-06</CnpjFormatado><Id>99922</Id></row>
<row _id="1232"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>84929340</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00010/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10610928000141</CnpjFornecedor><Objeto>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2018, GERENCIADA PELO IASES, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - VASSOURAS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-04-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>497,40</ValorInicial><ValorFinal>497,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84929340</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>10.610.928/0001-41</CnpjFormatado><Id>99923</Id></row>
<row _id="1233"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>85185817</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/FAPES/00002/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>VIBOX VIDRACARIA E ESQUADRIAS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>32464745000106</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE SALA COM VIDRO TEMPERADO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-10-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>855,00</ValorInicial><ValorFinal>855,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>32.464.745/0001-06</CnpjFormatado><Id>99924</Id></row>
<row _id="1234"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85510572</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00026/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A D H ROSARIO CAETANO - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>7890909000101</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>998,50</ValorInicial><ValorFinal>998,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.890.909/0001-01</CnpjFormatado><Id>99961</Id></row>
<row _id="1235"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85670820</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDES/00008/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>TRINCA ESPORTES LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>2902969000183</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 34 (trinta e quatro) camisas de uniformes para os estagiários desta Secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>580,72</ValorInicial><ValorFinal>580,72</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.902.969/0001-83</CnpjFormatado><Id>100001</Id></row>
<row _id="1236"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83994238</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0013/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00044/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>RICO GARCIA AUDIVISUAL - EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18936618000123</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TAIS COMO: EQUIPAMENTOS, RECURSOS HUMANOS (OPERADORES DE EQUIPAMENTOS, MESTRE DE CERIMÔNIAS E RECEPCIONISTAS) E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO II SEMINÁRIO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM NO ESPÍRITO SANTO. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>69000,00</ValorInicial><ValorFinal>69000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.936.618/0001-23</CnpjFormatado><Id>100002</Id></row>
<row _id="1237"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80512186</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00145/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>5439635000456</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 097/2018</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1040,00</ValorInicial><ValorFinal>1040,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.439.635/0004-56</CnpjFormatado><Id>100003</Id></row>
<row _id="1238"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70355517</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEAG/00033/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>2352322000125</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa para Serviços de Evento.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15788,16</ValorInicial><ValorFinal>15788,16</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>70355517</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>02.352.322/0001-25</CnpjFormatado><Id>100004</Id></row>
<row _id="1239"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80032052</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0041/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00892/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LARISSA VALBAO POLETI - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>14994088000119</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9400,00</ValorInicial><ValorFinal>9400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>14.994.088/0001-19</CnpjFormatado><Id>100005</Id></row>
<row _id="1240"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81542437</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00146/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>22838257000150</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ATRAVÉS DO CONTRATO 0020/2018.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4600,00</ValorInicial><ValorFinal>4600,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>22.838.257/0001-50</CnpjFormatado><Id>100006</Id></row>
<row _id="1241"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80512186</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00144/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4301884000175</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0196/2018.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-03-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2503,96</ValorInicial><ValorFinal>2503,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.301.884/0001-75</CnpjFormatado><Id>100021</Id></row>
<row _id="1242"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70355517</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEAG/00032/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>2352322000125</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa para Serviço de Evento.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-04-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15248,20</ValorInicial><ValorFinal>15248,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>70355517</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>02.352.322/0001-25</CnpjFormatado><Id>100022</Id></row>
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(01 PARA O MUNICÍPIO DE MONTANHA - 79975500 R$ 7772,50)
(01 PARA O MUNICÍPIO DE COLATINA - 80109012 R$ 7772,50)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-06-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15545,00</ValorInicial><ValorFinal>15545,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81784570</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>21.344.057/0001-88</CnpjFormatado><Id>100165</Id></row>
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</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15743,10</ValorInicial><ValorFinal>15743,10</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.832.830/0001-36</CnpjFormatado><Id>100187</Id></row>
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<row _id="1286"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>84899018</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00001/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>26182271000107</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS  A3 PARA PESSOA FÍSICA,</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-03-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>680,50</ValorInicial><ValorFinal>680,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>26.182.271/0001-07</CnpjFormatado><Id>100223</Id></row>
<row _id="1287"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>79277489</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0016/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00019/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ORTHEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>20139015000142</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARA MEMBROS INFERIORES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-02-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70780,50</ValorInicial><ValorFinal>70780,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>20.139.015/0001-42</CnpjFormatado><Id>100241</Id></row>
<row _id="1288"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>82759189</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00162/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FASTMED COMERCIO LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4779188000179</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ATRAVES DA ARP 00121/2018.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1093,50</ValorInicial><ValorFinal>1093,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.779.188/0001-79</CnpjFormatado><Id>100242</Id></row>
<row _id="1289"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>83913971</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00005/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA (FILIAL ES)</Fornecedor><CnpjFornecedor>8228010000433</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de papel A4 alcalino para atender o consumo do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Humanos- IEMA, conforme detalhado no item 3 deste Termo de Referência.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10880,00</ValorInicial><ValorFinal>10880,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.228.010/0004-33</CnpjFormatado><Id>100243</Id></row>
<row _id="1290"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83902899</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00163/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6628333000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0268/2019</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3497,00</ValorInicial><ValorFinal>3497,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>06.628.333/0001-46</CnpjFormatado><Id>100244</Id></row>
<row _id="1291"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83999884</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00081/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>15345613000138</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA UIJM. ARP 0100/2019.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-04-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-04-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>260,00</ValorInicial><ValorFinal>260,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>15.345.613/0001-38</CnpjFormatado><Id>100282</Id></row>
<row _id="1292"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>79555985</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0020/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/CREFES/00012/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M F CHIABAI COMERCIO E SERVICOS </Fornecedor><CnpjFornecedor>29180997000190</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-11-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14589,96</ValorInicial><ValorFinal>14589,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>29.180.997/0001-90</CnpjFormatado><Id>100301</Id></row>
<row _id="1293"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85805718</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00050/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GILSON SILVA FILHO</Fornecedor><CnpjFornecedor>85394696187</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO, REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA, INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO, EIXO TECNOLÓGICO RECURSOS NATURAIS, OFERTADO PELA EFA DE MARILÂNDIA, MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA, ES. </Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-05-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.085.394/6961-87</CnpjFormatado><Id>100305</Id></row>
<row _id="1294"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85805475</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00049/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>RENAN FRAGA BARCELLOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>3094511759</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO, REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO - EIXO TECNOLÓGICO CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS, OFERTADO PELA ETEC ESCOLA TÉCNICA, MUNICÍPIO DA SERRA, ES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-05-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>523,20</ValorInicial><ValorFinal>523,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.003.094/5117-59</CnpjFormatado><Id>100321</Id></row>
<row _id="1295"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>83921303</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00011/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>IDEAL ATACADO LTDA ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>28829981000101</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE INDUSTRIAL.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-04-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>145,00</ValorInicial><ValorFinal>145,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83921303</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>28.829.981/0001-01</CnpjFormatado><Id>100322</Id></row>
<row _id="1296"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81763093</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0282/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00170/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>12418191000195</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0649/2018.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-10-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>256,34</ValorInicial><ValorFinal>256,34</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>12.418.191/0001-95</CnpjFormatado><Id>100323</Id></row>
<row _id="1297"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83902210</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0024/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00169/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0259/2019.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-10-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35,63</ValorInicial><ValorFinal>35,63</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>100324</Id></row>
<row _id="1298"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>77748301</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00100/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S.A  </Fornecedor><CnpjFornecedor>39273768000174</CnpjFornecedor><Objeto>O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de Serviço Continuado de Suporte e Manutenção do Sistema de Alimentação Escolar.</Objeto><TipoAquisicao>UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-11-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-11-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>562830,12</ValorInicial><ValorFinal>562830,12</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>77748301</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>39.273.768/0001-74</CnpjFormatado><Id>100326</Id></row>
<row _id="1299"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>84565187</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00167/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0007/2019</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-10-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9060,00</ValorInicial><ValorFinal>9060,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>100328</Id></row>
<row _id="1300"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>82094020</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0271/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00864/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>28911309000152</CnpjFornecedor><Objeto>medicamentos padronizados na REMEME: montelucaste 10mg</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-04-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-04-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9987,78</ValorInicial><ValorFinal>9987,78</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.911.309/0001-52</CnpjFormatado><Id>100329</Id></row>
<row _id="1301"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>84565187</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00168/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>11044066000108</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0005/2019</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-10-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>699,44</ValorInicial><ValorFinal>699,44</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.044.066/0001-08</CnpjFormatado><Id>100330</Id></row>
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<row _id="1399"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85879169</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00055/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7950754729</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO, REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA, EIXO TECNOLÓGICO INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, OFERTADO PELA EEEM CECILIANO ABEL DE ALMEIDA, SÃO MATEUS, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.007.950/7547-29</CnpjFormatado><Id>100637</Id></row>
<row _id="1400"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>80940277</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00009/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SILMER CONFECÇÕES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>4150529000142</CnpjFornecedor><Objeto>ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018, GERENCIADA PELO IEMA, CUJO OBJETO É AQUISIÇÃO DE UNIFORMES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-03-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>701,25</ValorInicial><ValorFinal>701,25</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.150.529/0001-42</CnpjFormatado><Id>100638</Id></row>
<row _id="1401"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>76637697</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00182/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>24476708000181</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE KIT PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO SIMPLES</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-05-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6000,00</ValorInicial><ValorFinal>6000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>24.476.708/0001-81</CnpjFormatado><Id>100639</Id></row>
<row _id="1402"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80868541</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01002/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>39630314000103</CnpjFornecedor><Objeto>fornecimento de serviço de terceiros</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-03-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1635,00</ValorInicial><ValorFinal>1635,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.630.314/0001-03</CnpjFormatado><Id>100640</Id></row>
<row _id="1403"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>82077592</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00074/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>20456424000172</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) PARA UIJM. ARP 044/2019.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-02-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>282,10</ValorInicial><ValorFinal>282,10</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>20.456.424/0001-72</CnpjFormatado><Id>100641</Id></row>
<row _id="1404"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83417117</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00093/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>10269296000102</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AMIODARONA, CLORIDRATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL) PARA UIJM. ARP 078/2018.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-07-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>920,00</ValorInicial><ValorFinal>920,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.269.296/0001-02</CnpjFormatado><Id>100642</Id></row>
<row _id="1405"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85931039</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00181/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>24476708000181</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ÓRTESE, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS: PLACA/PARAFUSO DESLIZANTE ATRAVÉS DA ARP 0011/2019.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-05-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>764,37</ValorInicial><ValorFinal>764,37</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>24.476.708/0001-81</CnpjFormatado><Id>100643</Id></row>
<row _id="1406"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>79555985</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0020/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/CREFES/02712/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M F CHIABAI COMERCIO E SERVICOS </Fornecedor><CnpjFornecedor>29180997000190</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-03-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14589,96</ValorInicial><ValorFinal>14589,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>29.180.997/0001-90</CnpjFormatado><Id>100644</Id></row>
<row _id="1407"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>81785941</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>024/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00006/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MRM LICITACOES LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>20329627000106</CnpjFornecedor><Objeto>ARP - 005/2019 - IASES</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1713,25</ValorInicial><ValorFinal>1713,25</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>20.329.627/0001-06</CnpjFormatado><Id>100645</Id></row>
<row _id="1408"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>79555985</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0020/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/CREFES/03312/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M F CHIABAI COMERCIO E SERVICOS </Fornecedor><CnpjFornecedor>29180997000190</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14589,96</ValorInicial><ValorFinal>14589,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>29.180.997/0001-90</CnpjFormatado><Id>100646</Id></row>
<row _id="1409"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>83503862</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00039/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MRM LICITACOES LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>20329627000106</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-03-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5321,13</ValorInicial><ValorFinal>5321,13</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83503862</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>20.329.627/0001-06</CnpjFormatado><Id>100647</Id></row>
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<row _id="1411"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>78626838</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0215/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/00986/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>10919350000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE M,EDICAMENTO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-11-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14230,40</ValorInicial><ValorFinal>14230,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.919.350/0001-00</CnpjFormatado><Id>100650</Id></row>
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<row _id="1596"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>85233080</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00016/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LIDER BRASIL SERVICOS EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>36340131000165</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-03-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1477099,86</ValorInicial><ValorFinal>1477099,86</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>36.340.131/0001-65</CnpjFormatado><Id>101027</Id></row>
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<row _id="1643"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>83325620</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0018/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00002/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FRIOSMIL REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>39343199000196</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E CORTINAS DE AR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-11-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>76389,99</ValorInicial><ValorFinal>76389,99</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.343.199/0001-96</CnpjFormatado><Id>101224</Id></row>
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<row _id="1646"><IdOrgao>23</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</NomeOrgao><NumeroProcesso>84968290</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEFAZ/00004/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>27054717000172</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS POR MEIO DE AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-03-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>190575,00</ValorInicial><ValorFinal>190575,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>27.054.717/0001-72</CnpjFormatado><Id>101243</Id></row>
<row _id="1647"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83902511</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00107/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS (CEFTRIAXONA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL - DILUENTE) PARA UIJM. ARP 0226/2019.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-03-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-03-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6760,00</ValorInicial><ValorFinal>6760,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>101246</Id></row>
<row _id="1648"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>82384860</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00110/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4956527000145</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. ARP 0388/2018</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-01-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1568,60</ValorInicial><ValorFinal>1568,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.956.527/0001-45</CnpjFormatado><Id>101247</Id></row>
<row _id="1649"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>82505250</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00010/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EASYTECH SERVICOS TECNICOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>17232997000108</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>21552,00</ValorInicial><ValorFinal>21552,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>17.232.997/0001-08</CnpjFormatado><Id>101248</Id></row>
<row _id="1650"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>84386126</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/00154/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>COLATINA GÁS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>39802327000112</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gás de cozinha para GERCO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-01-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>384,00</ValorInicial><ValorFinal>384,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.802.327/0001-12</CnpjFormatado><Id>101249</Id></row>
<row _id="1651"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>82843473</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00021/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>9426307000123</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - BALANÇA COM CALIBRAÇÃO, LACRE SELO E CERTIFICADO DO INMETRO, E VISTORIA DO MATERIAL ELÉTRICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-04-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6289,92</ValorInicial><ValorFinal>6289,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.426.307/0001-23</CnpjFormatado><Id>101253</Id></row>
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<row _id="1653"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>77161130</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00219/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>QUALIFARMA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>8914216000174</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÓRTESE E PRÓTESE ATRAVÉS DA ARP 00130/2019</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-06-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1100,00</ValorInicial><ValorFinal>1100,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.914.216/0001-74</CnpjFormatado><Id>101260</Id></row>
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<row _id="1659"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>82843473</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00020/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EASYTECH SERVICOS TECNICOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>17232997000108</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - BALANÇA COM CALIBRAÇÃO, LACRE SELO E CERTIFICADO DO INMETRO, E VISTORIA DO MATERIAL ELÉTRICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-04-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30855,12</ValorInicial><ValorFinal>30855,12</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>17.232.997/0001-08</CnpjFormatado><Id>101268</Id></row>
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<row _id="1789"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83722181</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00142/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HAROLDO CAMPO</Fornecedor><CnpjFornecedor>30572915000132</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS (LEVOFLOXACINO 500MG/COMPRIMIDO E OUTROS) PARA UIJM. ARP 0102/2019.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-11-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-12-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>452,96</ValorInicial><ValorFinal>452,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>30.572.915/0001-32</CnpjFormatado><Id>101544</Id></row>
<row _id="1790"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>84186399</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00245/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>10919350000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE REAGENTES ATRAVÉS DA ARP 0008/2019</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-06-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>532,00</ValorInicial><ValorFinal>532,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.919.350/0001-00</CnpjFormatado><Id>101545</Id></row>
<row _id="1791"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>84186399</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00247/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE REAGENTES ATRAVÉS DA ARP 0007/2019</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-06-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9449,65</ValorInicial><ValorFinal>9449,65</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>101546</Id></row>
<row _id="1792"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80963498</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0006/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00185/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERAPEUTICOS E DE REABILITACAO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>68920222000166</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ÓRTESES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-11-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-05-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>38933,50</ValorInicial><ValorFinal>38933,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>68.920.222/0001-66</CnpjFormatado><Id>101550</Id></row>
<row _id="1793"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>86201069</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00042/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>E F LELIS - ELETRICA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>14101815000171</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais elétricos </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1373,00</ValorInicial><ValorFinal>1373,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>14.101.815/0001-71</CnpjFormatado><Id>101551</Id></row>
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<row _id="1795"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>84960990</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDES/00009/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4832830000136</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Materiais de Consumo: Higiene, Limpeza, Copa e Gêneros Alimentícios.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5328,00</ValorInicial><ValorFinal>5328,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.832.830/0001-36</CnpjFormatado><Id>101553</Id></row>
<row _id="1796"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85841366</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00071/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>2879926000124</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TICKETS DE PEDÁGIO DA VIA EXPRESSA E CRÉDITOS PARA TAGS, UTILIZADOS PELO SECRETÁRIO E SUBSECRETÁRIOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8596,00</ValorInicial><ValorFinal>8596,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>TRATA-SE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. O PROCESSO FOI REALIZADO NO SIGA, PORÉM NÃO FINALIZADO. </justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.879.926/0001-24</CnpjFormatado><Id>101554</Id></row>
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<row _id="1929"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>86291661</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00079/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MAURÍCIO BARBOSA E CASTRO</Fornecedor><CnpjFornecedor>7579634716</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO EM RELAÇÃO À INFRAESTRUTURA, AOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, AOS CURRÍCULOS E AO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM MULTIMÍDIA E AO CURSO TÉCNICO EM RÁDIO E TELEVISÃO - AMBOS TECNOLÓGICO PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN, OFERTADO PELO CEET VASCO COUTINHO, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>784,80</ValorInicial><ValorFinal>784,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.007.579/6347-16</CnpjFormatado><Id>101861</Id></row>
<row _id="1930"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80339700</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00075/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>1597132000105</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A ESCOLA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL JOÃO BLEY .</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>54935,26</ValorInicial><ValorFinal>54935,26</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.597.132/0001-05</CnpjFormatado><Id>101881</Id></row>
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<row _id="1932"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80157084</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01232/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>275,52</ValorInicial><ValorFinal>275,52</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>101884</Id></row>
<row _id="1933"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>85796549</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00146/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M F CHIABAI COMERCIO E SERVICOS </Fornecedor><CnpjFornecedor>29180997000190</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL </Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-06-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>95988,00</ValorInicial><ValorFinal>95988,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO NO SIGA, MAS SEM RESULTADO DE COMPRA.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>29.180.997/0001-90</CnpjFormatado><Id>101901</Id></row>
<row _id="1934"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>78510996</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0047/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00077/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5388792000137</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS, CRACHÁS E BLOCOS DE ANOTAÇÕES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PARTICIPANTES DO FÓRUM NACIONAL DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO E DO DISTRITO FEDERAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1218,10</ValorInicial><ValorFinal>1218,10</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.388.792/0001-37</CnpjFormatado><Id>101921</Id></row>
<row _id="1935"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83332774</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0069/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00152/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>13015883000155</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO MORTO PARA UIJM. ARP 001/2019.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1695,00</ValorInicial><ValorFinal>1695,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>13.015.883/0001-55</CnpjFormatado><Id>101962</Id></row>
<row _id="1936"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>62386140</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0013/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00004/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>15549061000180</CnpjFornecedor><Objeto>Revitalização do parque de servidores de rede do Incaper. </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>500000,00</ValorInicial><ValorFinal>500000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>15.549.061/0001-80</CnpjFormatado><Id>101963</Id></row>
<row _id="1937"><IdOrgao>90</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>85928500</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FUNPEN/00054/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>23036879000127</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Cadeiras Plasticas</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-05-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29400,00</ValorInicial><ValorFinal>29400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>23.036.879/0001-27</CnpjFormatado><Id>101964</Id></row>
<row _id="1938"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>83693696</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01389/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4307650001298</CnpjFornecedor><Objeto>ata 0586/2018</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1485,00</ValorInicial><ValorFinal>1485,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.307.650/0012-98</CnpjFormatado><Id>101965</Id></row>
<row _id="1939"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>83580050</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00049/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DEFAGRO DEFENSIVS AGRÍCOLAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32437881000794</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Defensivos Agrícolas</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15934,00</ValorInicial><ValorFinal>15934,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>32.437.881/0007-94</CnpjFormatado><Id>101966</Id></row>
<row _id="1940"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>83931074</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00015/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO DE EVENTOS VITORIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>39630314000103</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Alimentação: Lanche e Marmitex</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-06-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29876,00</ValorInicial><ValorFinal>52274,72</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83931074</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>39.630.314/0001-03</CnpjFormatado><Id>101967</Id></row>
<row _id="1941"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>84176920</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01429/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>ATA Nº 0382/2019</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-03-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4229,12</ValorInicial><ValorFinal>4229,12</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>101969</Id></row>
<row _id="1942"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>84110783</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01334/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>PAPEL E OUTROS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1560,00</ValorInicial><ValorFinal>1560,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>101970</Id></row>
<row _id="1943"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>84242876</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01410/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HAROLDO CAMPO</Fornecedor><CnpjFornecedor>30572915000132</CnpjFornecedor><Objeto>ATA Nº 0404/2019</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1061,82</ValorInicial><ValorFinal>1061,82</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>30.572.915/0001-32</CnpjFormatado><Id>101972</Id></row>
<row _id="1944"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>84110783</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01335/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FAST BIO COMERCIAL EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>21707794000106</CnpjFornecedor><Objeto>PISSETA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>845,00</ValorInicial><ValorFinal>845,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>21.707.794/0001-06</CnpjFormatado><Id>101973</Id></row>
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<row _id="1984"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>83580107</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00045/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NPK - AGRÍCOLA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35972611000348</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Adubos e Fertilizantes.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30237,50</ValorInicial><ValorFinal>30237,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>35.972.611/0003-48</CnpjFormatado><Id>102062</Id></row>
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<row _id="1986"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80097740</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01420/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4380569000180</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO - MEDCIAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-04-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1875,72</ValorInicial><ValorFinal>1875,72</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.380.569/0001-80</CnpjFormatado><Id>102064</Id></row>
<row _id="1987"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>83193103</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00005/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28162790000120</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO VOLTADOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2023-05-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>570432,00</ValorInicial><ValorFinal>589131,13</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.162.790/0001-20</CnpjFormatado><Id>102066</Id></row>
<row _id="1988"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>79319572</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00261/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL ANAZUS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>36396059000198</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP 0090/2018</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3828,30</ValorInicial><ValorFinal>3828,30</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>36.396.059/0001-98</CnpjFormatado><Id>102068</Id></row>
<row _id="1989"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80339700</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00074/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>M.S. COMERCIO EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17537529000141</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRAS E LONGARINAS) PARA SEDU E ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>32716,70</ValorInicial><ValorFinal>32716,70</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>17.537.529/0001-41</CnpjFormatado><Id>102081</Id></row>
<row _id="1990"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>86322257</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00038/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>39820568000194</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>317,50</ValorInicial><ValorFinal>317,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.820.568/0001-94</CnpjFormatado><Id>102181</Id></row>
<row _id="1991"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>85337498</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01324/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL VALFARMA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2600770000109</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de medicamento</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-02-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7972,00</ValorInicial><ValorFinal>7972,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85337498</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>02.600.770/0001-09</CnpjFormatado><Id>102202</Id></row>
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<row _id="1993"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80359205</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00009/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA -EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>2434797000160</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Fábrica de Software e Fábrica de Métrica, ambas em Ponto de Função (PF)</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>134236,00</ValorInicial><ValorFinal>134236,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2019-CN6K3</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>02.434.797/0001-60</CnpjFormatado><Id>102207</Id></row>
<row _id="1994"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>82667241</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0015/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00084/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>18777355000157</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BATEDEIRAS PLANETÁRIA PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22199,88</ValorInicial><ValorFinal>22199,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85987484</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>18.777.355/0001-57</CnpjFormatado><Id>102242</Id></row>
<row _id="1995"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85798550</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SETUR/00007/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>QUALITEST CIENCIA E TECNOLOGIA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>11112423000110</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para a realização de pesquisas de demanda turística no ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>102499,00</ValorInicial><ValorFinal>102499,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>11.112.423/0001-10</CnpjFormatado><Id>102245</Id></row>
<row _id="1996"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>84079096</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00145/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMERICA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>17048568000185</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1910,00</ValorInicial><ValorFinal>1910,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85017906</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>17.048.568/0001-85</CnpjFormatado><Id>102246</Id></row>
<row _id="1997"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>81123566</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00063/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>POSITIVO TECNOLOGIA S.A.</Fornecedor><CnpjFornecedor>81243735000148</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>59571,30</ValorInicial><ValorFinal>59571,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85825476</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>81.243.735/0001-48</CnpjFormatado><Id>102247</Id></row>
<row _id="1998"><IdOrgao>90</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>82951330</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FUNPEN/00060/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>23075030000162</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Bomba Centrifuga</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-02-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>44444,20</ValorInicial><ValorFinal>44444,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85217816</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>23.075.030/0001-62</CnpjFormatado><Id>102248</Id></row>
<row _id="1999"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>85432245</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>024/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00005/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MRM LICITACOES LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>20329627000106</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Açúcar Cristal, saco de 5 Kg.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-03-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5874,00</ValorInicial><ValorFinal>5874,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>IASES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81785941</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>20.329.627/0001-06</CnpjFormatado><Id>102249</Id></row>
<row _id="2000"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>85503010</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>TOMADA DE PREÇOS</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00136/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI-EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>12912324000185</CnpjFornecedor><Objeto>Construção de Estruturas do Parque de Exposição na localidade de Empoçado/Afonso Claudio/ES.</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-03-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>558430,93</ValorInicial><ValorFinal>558430,93</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>12.912.324/0001-85</CnpjFormatado><Id>102250</Id></row>
<row _id="2001"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>83524886</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0011/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEJUS/06185/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>BIANCO SUITS CONFECCAO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>14261310000174</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA TREINAMENTO E ADESTRAMENTO DE CAES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9200,00</ValorInicial><ValorFinal>9200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSSO REALIZADO NO SIGA, CONTUDO PARA FINS DE ADEQUADAÇAO AO VALOR SUGERIDO PELO RESULTADO DE COMPRAS FOI NECESSARIA REALIZAR ESSA SELEÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>14.261.310/0001-74</CnpjFormatado><Id>102261</Id></row>
<row _id="2002"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80315216</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0110/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01446/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>TRADE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31318169000118</CnpjFornecedor><Objeto>BANNER , CARTAZ, FOLDER, FAIXA EM LONA, CAMISETAS P AO G, SQUEEZER</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1080,00</ValorInicial><ValorFinal>1080,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.318.169/0001-18</CnpjFormatado><Id>102262</Id></row>
<row _id="2003"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80315216</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0110/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01447/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA AQUARIUS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>27065614000108</CnpjFornecedor><Objeto>BANNER , CARTAZ, FOLDER, FAIXA EM LONA, CAMISETAS P AO G, SQUEEZER</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5198,00</ValorInicial><ValorFinal>5198,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>27.065.614/0001-08</CnpjFormatado><Id>102263</Id></row>
<row _id="2004"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80315216</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0110/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01448/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALTERNATIVA COMERCIAL TÊXTIL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3180328000125</CnpjFornecedor><Objeto>BANNER , CARTAZ, FOLDER, FAIXA EM LONA, CAMISETAS P AO G, SQUEEZER</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11999,00</ValorInicial><ValorFinal>11999,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>03.180.328/0001-25</CnpjFormatado><Id>102264</Id></row>
<row _id="2005"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>85584045</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00063/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10724350000154</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COPA COZINHA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>66934,40</ValorInicial><ValorFinal>66934,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85584045</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>10.724.350/0001-54</CnpjFormatado><Id>102265</Id></row>
<row _id="2006"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85743801</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SETUR/00006/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>36411585000180</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de Manutenção corretiva e preventiva de ar condicionados no Pavilhão de Carapina</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-07-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>27504,00</ValorInicial><ValorFinal>27504,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>36.411.585/0001-80</CnpjFormatado><Id>102266</Id></row>
<row _id="2007"><IdOrgao>90</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>82951330</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/FUNPEN/00061/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MENDELI REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>23075030000162</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BOMBAS ELÉTRICAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29088,00</ValorInicial><ValorFinal>29088,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85217808</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>23.075.030/0001-62</CnpjFormatado><Id>102270</Id></row>
<row _id="2008"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>83407901</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00057/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>59094,00</ValorInicial><ValorFinal>59094,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84783206</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>102271</Id></row>
<row _id="2009"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>81221495</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00059/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ORION INDUSTRIAL E SALVATAGEM LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>1533259000160</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de equipamentos de proteção e combate a incendio</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-01-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4235,00</ValorInicial><ValorFinal>4235,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84899999</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>01.533.259/0001-60</CnpjFormatado><Id>102272</Id></row>
<row _id="2010"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>81785941</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>024/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00006/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LICITA WEB COMERCIO EIRELI-EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>9583801000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Adoçante Líquido 100 mL.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-03-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-03-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>94,80</ValorInicial><ValorFinal>94,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>IASES</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85432210</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>09.583.801/0001-00</CnpjFormatado><Id>102273</Id></row>
<row _id="2011"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80830153</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01482/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DI CASTELLI COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3919852000175</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL ESCRITÓRIO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2297,80</ValorInicial><ValorFinal>2297,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>80830153</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>03.919.852/0001-75</CnpjFormatado><Id>102274</Id></row>
<row _id="2012"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>84102306</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00023/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DIGISEC - CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI- ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18799897000120</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, E-CPF, TIPO A3, VALIDADE: 03 ANOS E COM TOKEN</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-03-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-04-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>900,00</ValorInicial><ValorFinal>900,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.799.897/0001-20</CnpjFormatado><Id>102282</Id></row>
<row _id="2013"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83772944</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PCES/00005/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SUDESTE CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS EIRELI      </Fornecedor><CnpjFornecedor>22652918000158</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de Conservação e Limpeza</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-01-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1115885,76</ValorInicial><ValorFinal>1115885,76</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O processo licitatório foi realizado no SIGA porém o valor considerando foi mensal e o Contrato precisa ser cadastrado com o valor anual (12 meses)</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>22.652.918/0001-58</CnpjFormatado><Id>102283</Id></row>
<row _id="2014"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>82563730</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00140/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALTAIR FABRO &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2730048000180</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SULCADOR SIMPLES </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5500,00</ValorInicial><ValorFinal>5500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82384126</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>02.730.048/0001-80</CnpjFormatado><Id>102287</Id></row>
<row _id="2015"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>82693269</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SETUR/00001/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ZAP SERVICOS E CONSERVACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>14145704000167</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PARA ATUAR NO PARQUE ESTADUAL AGROP.  FLORIANO VAREJAO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-11-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>395991,36</ValorInicial><ValorFinal>395991,36</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Processo licitatório realizado no SIGA. Contudo, para fins de adequação ao valor sugerido pelo "Resultado de Compra" foi necessário realizar esta seleção.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>14.145.704/0001-67</CnpjFormatado><Id>102301</Id></row>
<row _id="2016"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>81405049</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00062/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ORION INDUSTRIAL E SALVATAGEM LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>1533259000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2902,32</ValorInicial><ValorFinal>2902,32</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85129933</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>01.533.259/0001-60</CnpjFormatado><Id>102305</Id></row>
<row _id="2017"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>81837798</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01438/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, TOUCAS DESCARTÁVEIS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1760,00</ValorInicial><ValorFinal>1760,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81837798</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>102322</Id></row>
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<row _id="2022"><IdOrgao>58</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85802565</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SETUR/00005/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EBS FEIRAS &amp; EDITORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5389397000179</CnpjFornecedor><Objeto>Participação da SETUR na 17ª edição na Feira EBS - EVENTO BUSINESS SHOW 2019.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>27590,00</ValorInicial><ValorFinal>27590,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.389.397/0001-79</CnpjFormatado><Id>102327</Id></row>
<row _id="2023"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>81704887</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>021/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/IEMA/00003/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>1554285000175</CnpjFornecedor><Objeto>Certificados Digitais</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1650,00</ValorInicial><ValorFinal>1650,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81704887</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>01.554.285/0001-75</CnpjFormatado><Id>102328</Id></row>
<row _id="2024"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>77252209</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01465/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>7079067000102</CnpjFornecedor><Objeto>MATERRIAL DE CONSUMO, CAMPO PARA MESA DE MAYO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2352,00</ValorInicial><ValorFinal>2352,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>77252209</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>07.079.067/0001-02</CnpjFormatado><Id>102329</Id></row>
<row _id="2025"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83058133</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00263/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABMEDIC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>21947632000137</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE GASOMETRIA E LACTATO E LOCAÇAO DE GASOMETRIA CONFORME ARP 0002/2019</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17622,00</ValorInicial><ValorFinal>17622,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85978663</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>21.947.632/0001-37</CnpjFormatado><Id>102330</Id></row>
<row _id="2026"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81066996</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>009/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDURB/00005/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>39825047000120</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-05-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19795,92</ValorInicial><ValorFinal>19795,92</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>SESP</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85858358</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>39.825.047/0001-20</CnpjFormatado><Id>102331</Id></row>
<row _id="2027"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83534024</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00267/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NOVA CRIST EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>29065909000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVÉS DA ARP 0048/2018</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2780,16</ValorInicial><ValorFinal>2780,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82301751</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>29.065.909/0001-00</CnpjFormatado><Id>102332</Id></row>
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<row _id="2029"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83133976</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00268/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - FILIAL SC</Fornecedor><CnpjFornecedor>21551379002141</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ATRAVÉS DA ARP 0492/2018</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-10-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6032,00</ValorInicial><ValorFinal>6032,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>79925928</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>21.551.379/0021-41</CnpjFormatado><Id>102334</Id></row>
<row _id="2030"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>83123962</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01486/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>13444068000101</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10275,00</ValorInicial><ValorFinal>10275,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83123962</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>13.444.068/0001-01</CnpjFormatado><Id>102336</Id></row>
<row _id="2031"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2019-TW5B6</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00005/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>F C F SANTOS COMERCIO E SERVICOS - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>7420858000154</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de confecção de chaves para atender a necessidade do PRODEST.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-04-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7680,00</ValorInicial><ValorFinal>7680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.420.858/0001-54</CnpjFormatado><Id>102338</Id></row>
<row _id="2032"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>77622774</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0008/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00080/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1035382000151</CnpjFornecedor><Objeto>FREQUÊNCIA MODULAR</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17500,00</ValorInicial><ValorFinal>17500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>77622774</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>01.035.382/0001-51</CnpjFormatado><Id>102342</Id></row>
<row _id="2033"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>81837798</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01440/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>IDEAL ATACADO LTDA ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>28829981000101</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13564,30</ValorInicial><ValorFinal>13564,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81837798</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>28.829.981/0001-01</CnpjFormatado><Id>102343</Id></row>
<row _id="2034"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>81837798</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01441/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10724350000154</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2438,40</ValorInicial><ValorFinal>2438,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81837798</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>10.724.350/0001-54</CnpjFormatado><Id>102344</Id></row>
<row _id="2035"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>81084668</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01470/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1955600000176</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, TESTES VÍRUS E DIAGNÓSTICOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3300,00</ValorInicial><ValorFinal>3300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81084668</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>01.955.600/0001-76</CnpjFormatado><Id>102361</Id></row>
<row _id="2036"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>83258485</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01475/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8944,00</ValorInicial><ValorFinal>8944,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83258485</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>102381</Id></row>
<row _id="2037"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>83902279</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01460/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81114803000179</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE USO PERMANENTE, ARMÁRIOS E ESTANTES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8354,40</ValorInicial><ValorFinal>8354,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83902279</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>81.114.803/0001-79</CnpjFormatado><Id>102382</Id></row>
<row _id="2038"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85024317</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00264/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DURVAL EMERSON E. DE SOUZA - COMERCIAL - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>26185189000128</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVÉS DA ARP 0013/2019</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>96,39</ValorInicial><ValorFinal>96,39</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82862001</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>26.185.189/0001-28</CnpjFormatado><Id>102383</Id></row>
<row _id="2039"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83239120</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0022/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00003/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M. G. COMERCIO, DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10467477000135</CnpjFornecedor><Objeto>Reposição de estoque</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-11-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30937,40</ValorInicial><ValorFinal>30937,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.467.477/0001-35</CnpjFormatado><Id>102384</Id></row>
<row _id="2040"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83658785</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00266/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>QUALIFARMA COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>8914216000174</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE ATRAVÉS DA ARP 00021/2018</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-10-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1282,90</ValorInicial><ValorFinal>1282,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>77161130</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>08.914.216/0001-74</CnpjFormatado><Id>102385</Id></row>
<row _id="2041"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>86458159</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00005/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>JULIANA FERRARI DE OLIVEIRA PAGANI</Fornecedor><CnpjFornecedor>3465815750</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM VISTAS A MINISTRAR AULA COM O TEMA METODOLOGIA CIENTÍFICA - ESPGE</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4653,58</ValorInicial><ValorFinal>4653,58</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.003.465/8157-50</CnpjFormatado><Id>102386</Id></row>
<row _id="2042"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>82055270</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0077/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00013/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SALUTE LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5466147000195</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA (LOTE 01 - TRANSPORTE LEVE), INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE ACORDO COM O DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2021-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>267600,00</ValorInicial><ValorFinal>267600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO LICITATÓRIO NÃO ESTÁ FINALIZADO, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DO SUPORTE SIGA.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.466.147/0001-95</CnpjFormatado><Id>102387</Id></row>
<row _id="2043"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>81302843</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01462/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1062,00</ValorInicial><ValorFinal>1062,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81302843</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>102388</Id></row>
<row _id="2044"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80359205</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00008/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4351954000108</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Fábrica de Software e Fábrica de Métrica, ambas em Ponto de Função (PF)</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2598400,00</ValorInicial><ValorFinal>2598400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2019-4KZ2C</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>04.351.954/0001-08</CnpjFormatado><Id>102389</Id></row>
<row _id="2045"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>81302843</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01463/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>676,36</ValorInicial><ValorFinal>676,36</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81302843</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>102390</Id></row>
<row _id="2046"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85931039</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00269/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRIME SURGERY COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>24476708000181</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÓRTESE E PRÓTESE ATRAVÉS DA ARP 0011/2019</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2545,63</ValorInicial><ValorFinal>2545,63</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84156937</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>24.476.708/0001-81</CnpjFormatado><Id>102391</Id></row>
<row _id="2047"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>85931365</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01487/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-10-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2350,80</ValorInicial><ValorFinal>2350,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85931365</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>102392</Id></row>
<row _id="2048"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>83868593</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01476/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>10269296000102</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-01-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>90,00</ValorInicial><ValorFinal>90,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83868593</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>10.269.296/0001-02</CnpjFormatado><Id>102402</Id></row>
<row _id="2049"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>82683670</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0191/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00151/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATTERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM. ARP 0022/2018. SEP 84899719.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-01-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>395,90</ValorInicial><ValorFinal>395,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82683670</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>102403</Id></row>
<row _id="2050"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>85930997</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01478/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>125,60</ValorInicial><ValorFinal>125,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85930997</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>102404</Id></row>
<row _id="2051"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>83694102</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01488/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>11044066000108</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2449,90</ValorInicial><ValorFinal>2449,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83694102</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>11.044.066/0001-08</CnpjFormatado><Id>102405</Id></row>
<row _id="2052"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80359205</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00010/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>N DE ARAUJO SELLIN DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>19915825000164</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Fábrica de Software e Fábrica de Métrica, ambas em Ponto de Função (PF)</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>420000,00</ValorInicial><ValorFinal>420000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2019-R6KVW</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>19.915.825/0001-64</CnpjFormatado><Id>102406</Id></row>
<row _id="2053"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>83123679</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01295/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A.M. FERNANDES - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>23065260000140</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL PARA FISIOTERAPIA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>356,00</ValorInicial><ValorFinal>356,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83123679</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>23.065.260/0001-40</CnpjFormatado><Id>102407</Id></row>
<row _id="2054"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>83941118</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01453/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL LIDER LTDA -EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>9377405000118</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIA DE CONSUMO, ALIMENTAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-03-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10819,20</ValorInicial><ValorFinal>10819,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83941118</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>09.377.405/0001-18</CnpjFormatado><Id>102408</Id></row>
<row _id="2055"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>84242892</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01423/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>11044066000108</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-05-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1242,40</ValorInicial><ValorFinal>1242,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84242892</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>11.044.066/0001-08</CnpjFormatado><Id>102409</Id></row>
<row _id="2056"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>84242892</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01425/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BAYER S.A. </Fornecedor><CnpjFornecedor>18459628000115</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-05-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2314,20</ValorInicial><ValorFinal>2314,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84242892</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>18.459.628/0001-15</CnpjFormatado><Id>102410</Id></row>
<row _id="2057"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>84242892</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01427/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HAROLDO CAMPO</Fornecedor><CnpjFornecedor>30572915000132</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-05-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>166,56</ValorInicial><ValorFinal>166,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84242892</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>30.572.915/0001-32</CnpjFormatado><Id>102411</Id></row>
<row _id="2058"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>83421580</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01454/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS..</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3889,60</ValorInicial><ValorFinal>3889,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83421580</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>102412</Id></row>
<row _id="2059"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>86307088</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00064/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>2352322000125</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15600,00</ValorInicial><ValorFinal>15600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>70355517</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>02.352.322/0001-25</CnpjFormatado><Id>102413</Id></row>
<row _id="2060"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>81287127</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0093/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00019/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA  - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5142975000178</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO IRS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-01-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1000,00</ValorInicial><ValorFinal>1000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO LICITATÓRIO NÃO ESTÁ FINALIZADO, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DO SUPORTE SIGA.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.142.975/0001-78</CnpjFormatado><Id>102414</Id></row>
<row _id="2061"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>84517603</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01457/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-05-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>108,00</ValorInicial><ValorFinal>108,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84517603</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>102415</Id></row>
<row _id="2062"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>84517867</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01489/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-06-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3105,00</ValorInicial><ValorFinal>3105,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84517867</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>102416</Id></row>
<row _id="2063"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>84517867</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01491/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>15345613000138</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-04-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1728,00</ValorInicial><ValorFinal>1728,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84517867</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>15.345.613/0001-38</CnpjFormatado><Id>102417</Id></row>
<row _id="2064"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>83012397</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00030/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VIVO SABOR ALIMENTACAO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1827489000132</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA III - PEVV III.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15621423,30</ValorInicial><ValorFinal>15621423,30</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO LICITATÓRIO NÃO ESTA FINALIZADO, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DO SUPORTE SIGA.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.827.489/0001-32</CnpjFormatado><Id>102418</Id></row>
<row _id="2065"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>83868437</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01464/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>203590000150</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-01-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>600,00</ValorInicial><ValorFinal>600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83868437</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>00.203.590/0001-50</CnpjFormatado><Id>102421</Id></row>
<row _id="2066"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>84242892</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01424/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>10269296000102</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-05-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>115,38</ValorInicial><ValorFinal>115,38</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84242892</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>10.269.296/0001-02</CnpjFormatado><Id>102441</Id></row>
<row _id="2067"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>84242892</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01426/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-10-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-05-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>152,56</ValorInicial><ValorFinal>152,56</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84242892</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>102442</Id></row>
<row _id="2068"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>82055270</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00014/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>39825047000120</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM MOTORISTA (LOTE 02 - UTILITÁRIO CABINE SIMPLES - MODELO EXECUTIVO). INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE ACORDO COM O DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2021-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>331848,00</ValorInicial><ValorFinal>331848,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO LICITATÓRIO NÃO ESTÁ FINALIZADO, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DO SUPORTE SIGA.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>39.825.047/0001-20</CnpjFormatado><Id>102443</Id></row>
<row _id="2069"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>81837224</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01430/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-10-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9720,00</ValorInicial><ValorFinal>9720,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81837224</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>102444</Id></row>
<row _id="2070"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>84227915</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01422/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-05-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2262,00</ValorInicial><ValorFinal>2262,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84227915</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>102445</Id></row>
<row _id="2071"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>84517603</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01456/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HAROLDO CAMPO</Fornecedor><CnpjFornecedor>30572915000132</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-05-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1683,25</ValorInicial><ValorFinal>1683,25</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84517603</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>30.572.915/0001-32</CnpjFormatado><Id>102446</Id></row>
<row _id="2072"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>85195219</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00025/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797967000195</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DA FERRAMENTA ELETRÔNICA DE PESQUISA DE PREÇOS PÚBLICOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-10-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-09-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7990,00</ValorInicial><ValorFinal>7990,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.797.967/0001-95</CnpjFormatado><Id>102447</Id></row>
<row _id="2073"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>85832960</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>054/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00009/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>20456424000172</CnpjFornecedor><Objeto>ARP N.º 021/2018 - DSPM - MATERIAL DE EXPEDIENTE/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1941,54</ValorInicial><ValorFinal>1941,54</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81020783</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>20.456.424/0001-72</CnpjFormatado><Id>102448</Id></row>
<row _id="2074"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>84517603</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01458/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-05-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1548,24</ValorInicial><ValorFinal>1548,24</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84517603</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>102449</Id></row>
<row _id="2075"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>83285113</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00028/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TEC BRASIL EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>2360051000150</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18760,00</ValorInicial><ValorFinal>18760,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO LICITATÓRIO NÃO ESTÁ FINALIZADO DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DO SUPORTE SIGA.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.360.051/0001-50</CnpjFormatado><Id>102450</Id></row>
<row _id="2076"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>84892714</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESP/00009/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DIGITRO TECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>83472803000176</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de Serviços de manutenção, assistência técnica e treinamento especializado para a plataforma de comutação digital da SESP (sistema guardião web).</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2021-07-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1870422,24</ValorInicial><ValorFinal>1870422,24</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Inexigibilidade de Licitação ¿ Art. 25 ¿caput¿ e inciso I, da Lei nº 8.666/93.
</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>83.472.803/0001-76</CnpjFormatado><Id>102451</Id></row>
<row _id="2077"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>81763310</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0267/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01331/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMEMNTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-01-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2061,28</ValorInicial><ValorFinal>2061,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81763310</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>102452</Id></row>
<row _id="2078"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>83163387</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00029/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALIMENTARES REFEICOES EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>14086728000192</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS PRESOS DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA V - PEVV V.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2022-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16202517,90</ValorInicial><ValorFinal>16202517,90</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO LICITATÓRIO NÃO ESTÁ FINALIZADO DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DO SUPORTE SIGA.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>14.086.728/0001-92</CnpjFormatado><Id>102453</Id></row>
<row _id="2079"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>84517867</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01490/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-12-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-04-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11185,00</ValorInicial><ValorFinal>11185,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84517867</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>102454</Id></row>
<row _id="2080"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>82780471</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00147/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>REFRIBRASIL IND. E COM. LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>3809314000128</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DE 1000 LITROS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9000,00</ValorInicial><ValorFinal>9000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85786322</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>03.809.314/0001-28</CnpjFormatado><Id>102462</Id></row>
<row _id="2081"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83943730</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00136/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SNMED - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>6879813000180</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM. ARP 0460/2019. SEP 86219340.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-05-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>312,30</ValorInicial><ValorFinal>312,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83943730</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>06.879.813/0001-80</CnpjFormatado><Id>102463</Id></row>
<row _id="2082"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83943730</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00135/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UIJM. ARP 459/2019. SEP 86219340.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-05-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4806,00</ValorInicial><ValorFinal>4806,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83943730</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>102464</Id></row>
<row _id="2083"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>81242581</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00068/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LAURET AGROPECUARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31293418000168</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE LAMINADORA, ALVELADORA E CORTADOR AUTOMÁTICO PARA CERA DE ABELHAS </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>84750,00</ValorInicial><ValorFinal>84750,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81242581</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>31.293.418/0001-68</CnpjFormatado><Id>102465</Id></row>
<row _id="2084"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>85596183</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0276/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01520/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EXFARMA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5618222000196</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11466,60</ValorInicial><ValorFinal>11466,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.618.222/0001-96</CnpjFormatado><Id>102466</Id></row>
<row _id="2085"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83524746</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00271/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS D ARP 0584/2018</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1410,00</ValorInicial><ValorFinal>1410,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82246335</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>102467</Id></row>
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<row _id="2098"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83824910</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PCES/00008/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>28168052000190</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Elevadores com fornecimento de peças</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-02-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12048,00</ValorInicial><ValorFinal>12048,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Foi realizado no SIGA porém com o valor mensal. É necessário considerar o valor anual para inserção posterior das parcelas.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.168.052/0001-90</CnpjFormatado><Id>102486</Id></row>
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<row _id="2101"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>85920363</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01528/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>342,50</ValorInicial><ValorFinal>342,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85920363</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>102489</Id></row>
<row _id="2102"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2019-7SMGF</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00011/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LAURENTI EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI  </Fornecedor><CnpjFornecedor>62807599000127</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 1 (uma) máquina cortadora de formulários contínuos para atender a demanda do DETRAN</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>234000,00</ValorInicial><ValorFinal>234000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>62.807.599/0001-27</CnpjFormatado><Id>102490</Id></row>
<row _id="2103"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>84478802</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01398/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-03-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>975,76</ValorInicial><ValorFinal>975,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84478802</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>102492</Id></row>
<row _id="2104"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>81384882</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01524/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>22838257000150</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL MEDICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>617,28</ValorInicial><ValorFinal>617,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81384882</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>22.838.257/0001-50</CnpjFormatado><Id>102493</Id></row>
<row _id="2105"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>81824882</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01525/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL MÉDICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3968,64</ValorInicial><ValorFinal>3968,64</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81384882</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>102494</Id></row>
<row _id="2106"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>86515632</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01555/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DELTA PACK COMERCIAL EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4832830000136</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE LIMPEZA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-02-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4200,00</ValorInicial><ValorFinal>4200,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>86515632</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>04.832.830/0001-36</CnpjFormatado><Id>102495</Id></row>
<row _id="2107"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>79682979</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00106/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>9334838000196</CnpjFornecedor><Objeto>cadeira de rodas</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1650,00</ValorInicial><ValorFinal>1650,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>79682979</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>09.334.838/0001-96</CnpjFormatado><Id>102503</Id></row>
<row _id="2108"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>86279912</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>011/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00010/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>THAI CAFE EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31718372000181</CnpjFornecedor><Objeto>Café</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15375,00</ValorInicial><ValorFinal>15375,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81685556</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>31.718.372/0001-81</CnpjFormatado><Id>102504</Id></row>
<row _id="2109"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>50664980</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>001/2011</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEGER/02001/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSULTING ENGENHARIA S/S LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2480066000151</CnpjFornecedor><Objeto>CONFECÇÃO DE 01 (UM) LAUDO DE AVALIAÇÃO, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO PROCESSO 85517771, COM A PROJEÇÃO DE VALOR PARA IMÓVEL URBANO, CLASSIFICADO COMO PRÉDIO COM ÁREA DE APROXIMADAMENTE 1.120,47M². ENDEREÇO: RUA PEDRO NOLASCO, 28, VILA RUBIM, VITÓRIA - ES. FINALIDADE: EXECUÇÃO FISCAL / GARANTIA.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1614,00</ValorInicial><ValorFinal>1614,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA EM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO POR INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.480.066/0001-51</CnpjFormatado><Id>102506</Id></row>
<row _id="2110"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>82869790</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01509/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6538,89</ValorInicial><ValorFinal>6538,89</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82869790</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>102507</Id></row>
<row _id="2111"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>83931074</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00007/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RM PERSONAL CHEF LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>20694325000129</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de alimentação: Lanche e marmitex.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-06-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20232,80</ValorInicial><ValorFinal>20232,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>86195417</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>20.694.325/0001-29</CnpjFormatado><Id>102509</Id></row>
<row _id="2112"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>79682979</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00032/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>9334838000196</CnpjFornecedor><Objeto>Cadeira de Rodas</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>117150,00</ValorInicial><ValorFinal>117150,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>79682979</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>09.334.838/0001-96</CnpjFormatado><Id>102510</Id></row>
<row _id="2113"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83940006</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0107/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00153/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>15345613000138</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS (MANITOL 200MG/ML/SOLUÇÃO INJE´TÁVEL/BOLSA-FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML) PARA UIJM. ARP 0581/2019. SEP 86390600.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-11-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-06-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>211,50</ValorInicial><ValorFinal>211,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83940006</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>15.345.613/0001-38</CnpjFormatado><Id>102513</Id></row>
<row _id="2114"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83047620</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00143/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>27265958000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA UIJM. ARP 088/2019. SEP 86228420.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>300,30</ValorInicial><ValorFinal>300,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83047620</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>27.265.958/0001-60</CnpjFormatado><Id>102514</Id></row>
<row _id="2115"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83047620</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00144/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPITALARES - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>26364969000135</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA UIJM. ARP 091/2019. SEP 86228420.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>602,00</ValorInicial><ValorFinal>602,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83047620</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>26.364.969/0001-35</CnpjFormatado><Id>102515</Id></row>
<row _id="2116"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83815481</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00147/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS (DOPAMINA, CLORIDRATO 5MG/ML/SOLUÇÃO INJETÁVEL) PARA UIJM. ARP 135/2019. SEP 86293400.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-12-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-06-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>222,00</ValorInicial><ValorFinal>222,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83815481</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>102523</Id></row>
<row _id="2117"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83047620</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00145/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21296343000115</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MIX FIBRAS SOLÚVEIS (60%GOMA GUAR E 40% DE INULINA) PARA UIJM. ARP 094/2019. SEP 86228420.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>90,00</ValorInicial><ValorFinal>90,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83047620</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>21.296.343/0001-15</CnpjFormatado><Id>102525</Id></row>
<row _id="2118"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>83931074</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>001/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00009/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RM PERSONAL CHEF LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>20694325000129</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de alimentação: Lanche e marmitex.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-06-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11105,50</ValorInicial><ValorFinal>11105,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>86195735</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>20.694.325/0001-29</CnpjFormatado><Id>102526</Id></row>
<row _id="2119"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81327099</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>028/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00017/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>72381189001001</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESKTOP DUAS TELAS, VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2018/PMES. </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7590,00</ValorInicial><ValorFinal>7590,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>86070088</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>72.381.189/0010-01</CnpjFormatado><Id>102543</Id></row>
<row _id="2120"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>86440152</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/VICE/00018/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HELDER MARINHO MOREIRA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31470946000145</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE VISITA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>300,00</ValorInicial><ValorFinal>300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.470.946/0001-45</CnpjFormatado><Id>102544</Id></row>
<row _id="2121"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>79682979</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00033/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>17074272000139</CnpjFornecedor><Objeto>cadeira de rodas</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-03-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>34888,30</ValorInicial><ValorFinal>34888,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>79682979</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>17.074.272/0001-39</CnpjFormatado><Id>102562</Id></row>
<row _id="2122"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85625558</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00039/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMPAPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>16789936000183</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL KRAFT</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>978,00</ValorInicial><ValorFinal>978,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>16.789.936/0001-83</CnpjFormatado><Id>102563</Id></row>
<row _id="2123"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85640727</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00110/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA ATENDER A UNIDADE HOSPITALAR. PACIENTE ARY SOUZA. ARP 0031/2019. SEP 86508415.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>168,35</ValorInicial><ValorFinal>168,35</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO NO SIGA, POREM NECESSÁRIO ACERTO NO PREÇO EM ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO, POR ISSO A NECESSIDADE DE MARCAR ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>102564</Id></row>
<row _id="2124"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>81237103</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01544/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14296864000107</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, TESTES PARA IDENTIFICAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7125,00</ValorInicial><ValorFinal>7125,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81237103</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>14.296.864/0001-07</CnpjFormatado><Id>102582</Id></row>
<row _id="2125"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>81188455</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00153/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SOTREQ S/A </Fornecedor><CnpjFornecedor>34151100001617</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>229000,00</ValorInicial><ValorFinal>229000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85414786</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>34.151.100/0016-17</CnpjFormatado><Id>102601</Id></row>
<row _id="2126"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>81636865</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00148/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>16701716000156</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE VEICULO PASSAGEIRO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>39797,15</ValorInicial><ValorFinal>39797,15</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85883778</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>16.701.716/0001-56</CnpjFormatado><Id>102621</Id></row>
<row _id="2127"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>86491709</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00086/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PRISCILA HARCKBART COSTA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5171320799</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO E OUTROS, REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM ESTÉTICA, EIXO TECNOLÓGICO AMBIENTE E SAÚDE, OFERTADO PELA ETEC - ESCOLA TÉCNICA, SITUADA MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.005.171/3207-99</CnpjFormatado><Id>102622</Id></row>
<row _id="2128"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>82081379</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00152/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA (FILIAL N.4707)</Fornecedor><CnpjFornecedor>27024819000226</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CAMINHAO TOCO COM CAÇAMBA BASCULANTE </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>198000,00</ValorInicial><ValorFinal>198000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85386723</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>27.024.819/0002-26</CnpjFormatado><Id>102623</Id></row>
<row _id="2129"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>86212753</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00091/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>LEONARDO SOARES LIMA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>19671702000125</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-01-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2740,00</ValorInicial><ValorFinal>2740,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>19.671.702/0001-25</CnpjFormatado><Id>102625</Id></row>
<row _id="2130"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>84685670</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00065/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>8717511000130</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISICAO DE DESODORANTE ROLLON</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-06-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>82724,52</ValorInicial><ValorFinal>82724,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>86440578</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>08.717.511/0001-30</CnpjFormatado><Id>102626</Id></row>
<row _id="2131"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>82294755</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00139/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EMPIRE COMERCIAL EIRELI - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>22349162000172</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARRETA AGRÍCOLA PARA TRATOR DE 75 CV</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8179,60</ValorInicial><ValorFinal>8179,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82384126</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>22.349.162/0001-72</CnpjFormatado><Id>102627</Id></row>
<row _id="2132"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85640727</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00112/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto> AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA ATENDER A UNIDADE HOSPITALAR. PACIENTE SIRLENY VIEIRA DO CARMO. ARP 0031/2019. SEP 86554050.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>159,12</ValorInicial><ValorFinal>159,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PREÇO EM ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO, E PORTANTO, A NECESSIDADE DE MARCAR ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>102642</Id></row>
<row _id="2133"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85640727</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00113/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA ATENDER A UNIDADE HOSPITALAR. PACIENTE MARILDA CAETANO. ARP 0031/2019. SEP 86554174.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>250,00</ValorInicial><ValorFinal>250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO NO SIGA, PORÉM NECESSÁRIO ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO E PORTANTO, NECESSÁRIO ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>102643</Id></row>
<row _id="2134"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85640727</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00111/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA ATENDER A UNIDADE HOSPITALAR. PACIENTE GILSINEY CARNEIRO CASTRO. ARP 0031/2019. SEP 86554115.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>159,12</ValorInicial><ValorFinal>159,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PREÇO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E PORTANTO, FEITO ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>102645</Id></row>
<row _id="2135"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>83892290</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00138/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>985004000176</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATOR DE 75 CV</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>77710,00</ValorInicial><ValorFinal>77710,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82384126</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>00.985.004/0001-76</CnpjFormatado><Id>102646</Id></row>
<row _id="2136"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>63968401</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00065/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>2352322000125</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO PARA ESTRUTURA DE EVENTOS</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20000,00</ValorInicial><ValorFinal>20000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85932230</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>02.352.322/0001-25</CnpjFormatado><Id>102647</Id></row>
<row _id="2137"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>82988528</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01443/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31474414000186</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-02-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10125,00</ValorInicial><ValorFinal>10125,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82988528</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>31.474.414/0001-86</CnpjFormatado><Id>102648</Id></row>
<row _id="2138"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>86491555</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00087/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FLÁVIA EMÍLIA DOS SANTOS CLETO</Fornecedor><CnpjFornecedor>3163645763</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO E OUTROS, REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, EIXO TECNOLÓGICO SEGURANÇA, OFERTADO PELA ETEC - ESCOLA TÉCNICA, MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.003.163/6457-63</CnpjFormatado><Id>102661</Id></row>
<row _id="2139"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso> 82800324</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01461/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEIRA COM E SERV EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>28429282000166</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL PARA USO, PURIFICADOR DE ÁGUA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6499,90</ValorInicial><ValorFinal>6499,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao> 82800324</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>28.429.282/0001-66</CnpjFormatado><Id>102662</Id></row>
<row _id="2140"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>82988528</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01445/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-02-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1362,40</ValorInicial><ValorFinal>1362,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82988528</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>102663</Id></row>
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<row _id="2142"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>84201274</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01526/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-04-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6681,30</ValorInicial><ValorFinal>6681,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84201274</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>102665</Id></row>
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<row _id="2145"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>83940421</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01521/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>15345613000138</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-05-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>116,20</ValorInicial><ValorFinal>116,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83940421</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>15.345.613/0001-38</CnpjFormatado><Id>102681</Id></row>
<row _id="2146"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>82048371</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01545/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>11044066000108</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-10-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1282,80</ValorInicial><ValorFinal>1282,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82048371</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>11.044.066/0001-08</CnpjFormatado><Id>102682</Id></row>
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<row _id="2148"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>84526050</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00276/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A  </Fornecedor><CnpjFornecedor>48791685000168</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVÉS DA ARP 00574</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>555,00</ValorInicial><ValorFinal>555,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83269622</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>48.791.685/0001-68</CnpjFormatado><Id>102684</Id></row>
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<row _id="2170"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>85078077</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEAG/00068/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>2352322000125</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE PAVILHÃO</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24000,00</ValorInicial><ValorFinal>24000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>63968401</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>02.352.322/0001-25</CnpjFormatado><Id>102747</Id></row>
<row _id="2171"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>81633165</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00169/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>985004000176</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATOR 75 CV</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>233130,00</ValorInicial><ValorFinal>233130,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83892290</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>00.985.004/0001-76</CnpjFormatado><Id>102748</Id></row>
<row _id="2172"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>81020783</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>054/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00008/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MRM LICITACOES LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>20329627000106</CnpjFornecedor><Objeto>Utilização ARP nº 022/2018 - DSPM com o objeto de material de escritório.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>400,85</ValorInicial><ValorFinal>400,85</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85832936</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>20.329.627/0001-06</CnpjFormatado><Id>102749</Id></row>
<row _id="2173"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>85704890</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00164/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>8250241000524</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>197500,00</ValorInicial><ValorFinal>197500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82204764</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>08.250.241/0005-24</CnpjFormatado><Id>102761</Id></row>
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<row _id="2220"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>82667241</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0015/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00095/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SALES COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI -ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>21961596000166</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS (4 E 6 BOCAS) PARA REDE PÚBLICA ESTADUAL.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18318,00</ValorInicial><ValorFinal>18318,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85987433</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>21.961.596/0001-66</CnpjFormatado><Id>102885</Id></row>
<row _id="2221"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>85754404</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0050/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00011/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8370700000180</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV. E CORR. EM EQUIPAMENTOS DO CME</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-06-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>56279,88</ValorInicial><ValorFinal>56279,88</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.370.700/0001-80</CnpjFormatado><Id>102901</Id></row>
<row _id="2222"><IdOrgao>631</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA</NomeOrgao><NumeroProcesso>84226358</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HESVV/00515/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GIGAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>15277824000180</CnpjFornecedor><Objeto>TORNEIRA DISTRIBUIDOR DESCARTÁVEL</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15544,00</ValorInicial><ValorFinal>15544,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84226358</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>15.277.824/0001-80</CnpjFormatado><Id>102902</Id></row>
<row _id="2223"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85640727</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00114/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO EXAME MÉDICO PARA ATENDER A UNIDADE HOSPITALAR. PACIENTE JOSE ROBERTO T.MORAIS. ARP 0031/2019. SEP 86637770.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>159,12</ValorInicial><ValorFinal>159,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO LICTATÓRIO REALIZADO PELO SIGA, PORÉM FEITO ADEQUAÇÃO NO PREÇO DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO, POR ISSO FEITO ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>102903</Id></row>
<row _id="2224"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81704887</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/JUCEES/00016/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>1554285000175</CnpjFornecedor><Objeto>Certificado Digital ICP - Brasil para pessoa física, tipo A3, com Token, com validade de 3 anos. </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1925,00</ValorInicial><ValorFinal>1925,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84591269</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>01.554.285/0001-75</CnpjFormatado><Id>102904</Id></row>
<row _id="2225"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>82299722</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>TOMADA DE PREÇOS</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00151/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ENGEO - SOLUCOES INTEGRADAS EM MEIO AMBIENTE EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>10303138000113</CnpjFornecedor><Objeto>PAVIMENTO ASFÁLTICO NO TRECHO: ROTA DOS LAGOS, NO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-01-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>108659,00</ValorInicial><ValorFinal>108659,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.303.138/0001-13</CnpjFormatado><Id>102905</Id></row>
<row _id="2226"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>83469958</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0021/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00007/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIO FRANCO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>9235199000101</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS HRAS E NOVO PS DO HRAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2305336,91</ValorInicial><ValorFinal>2305336,91</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.235.199/0001-01</CnpjFormatado><Id>102906</Id></row>
<row _id="2227"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>81120990</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01523/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>KYLIMEDI MATERIAL MEDICO EIRELI - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>7079067000102</CnpjFornecedor><Objeto>CAMPO PARA MESA DE MAYO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5880,00</ValorInicial><ValorFinal>5880,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83528920</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>07.079.067/0001-02</CnpjFormatado><Id>102921</Id></row>
<row _id="2228"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83837949</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00292/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>10269296000102</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0156/2018</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>130,60</ValorInicial><ValorFinal>130,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83134786</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>10.269.296/0001-02</CnpjFormatado><Id>102941</Id></row>
<row _id="2229"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81555784</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00282/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FASTMED COMERCIO LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4779188000179</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ATRAVÉS DA ARP 0024/2018</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19955,00</ValorInicial><ValorFinal>19955,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81555784</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>04.779.188/0001-79</CnpjFormatado><Id>102942</Id></row>
<row _id="2230"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81555784</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00283/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>REDALMUS COMERCIAL LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>27347244000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ATRAVÉS DA ARP 0025/2018</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>366,00</ValorInicial><ValorFinal>366,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81555784</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>27.347.244/0001-00</CnpjFormatado><Id>102943</Id></row>
<row _id="2231"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>83201300</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01326/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>D TUDO ARMARINHO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>32102852000186</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-05-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2448,00</ValorInicial><ValorFinal>2448,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>86240838</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>32.102.852/0001-86</CnpjFormatado><Id>102944</Id></row>
<row _id="2232"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81555784</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00281/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL ANAZUS EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>36396059000198</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ATRAVÉS DA ARP 0023/2018</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1902,00</ValorInicial><ValorFinal>1902,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81555784</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>36.396.059/0001-98</CnpjFormatado><Id>102961</Id></row>
<row _id="2233"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85555800</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00277/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10724350000154</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATRAVÉS DA ARP 0114/2018</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>551,60</ValorInicial><ValorFinal>551,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81371268</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>10.724.350/0001-54</CnpjFormatado><Id>102962</Id></row>
<row _id="2234"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>86610066</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00042/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>1554285000175</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO CNPJ A1 - VALIDADE 12 MESES</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>210,00</ValorInicial><ValorFinal>210,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>01.554.285/0001-75</CnpjFormatado><Id>102981</Id></row>
<row _id="2235"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>86624962</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDU/00098/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>FABIO LUIZ BIGATI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7950754729</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DA OFERTA DE ENSINO E OUTROS, REFERENTE AO CURSO TÉCNICO EM REDE DE COMPUTADORES, EIXO TECNOLÓGICO INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, OFERTADO PELA EEEM EMIR DE MACEDO GOMES, LINHARES, ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-04-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1046,40</ValorInicial><ValorFinal>1046,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>A ORDEM DE SERVIÇO É EMITIDA NA SEDU, PORÉM O PROCESSO PERTENCE AO CONSELHO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>00.007.950/7547-29</CnpjFormatado><Id>102984</Id></row>
<row _id="2236"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>81408951</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01601/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14296864000107</CnpjFornecedor><Objeto>Material de Limpeza e produção de Higienização.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-11-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>34,00</ValorInicial><ValorFinal>34,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81408951</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>14.296.864/0001-07</CnpjFormatado><Id>103007</Id></row>
<row _id="2237"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>77150627</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>022/2017</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00045/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALILES M VIEIRA - COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>13540305000138</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE COPO DE VIDRO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-10-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-01-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>285,00</ValorInicial><ValorFinal>285,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82568774</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>13.540.305/0001-38</CnpjFormatado><Id>103021</Id></row>
<row _id="2238"><IdOrgao>154</IdOrgao><NomeOrgao>CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80963552</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0004/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CREFES/00141/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ORTHOP -INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>3826788000188</CnpjFornecedor><Objeto>Órtese</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-03-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-05-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>38514,00</ValorInicial><ValorFinal>38514,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>80963552</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>03.826.788/0001-88</CnpjFormatado><Id>103022</Id></row>
<row _id="2239"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>81408951</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01602/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LABORVIT COMERCIO DE PRODUTOS E INSTRUMENTOS P/ LABORATORIOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4214068000124</CnpjFornecedor><Objeto>Material Laboratorial.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5196,00</ValorInicial><ValorFinal>5196,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81408951</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>04.214.068/0001-24</CnpjFormatado><Id>103025</Id></row>
<row _id="2240"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83875603</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/00860/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>5961368000130</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CFO/CFOC/PTV</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1398,00</ValorInicial><ValorFinal>1398,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.961.368/0001-30</CnpjFormatado><Id>103026</Id></row>
<row _id="2241"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>81344180</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01634/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ESPIRITO SANTO DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>28911309000152</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9763,20</ValorInicial><ValorFinal>9763,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81344180</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>28.911.309/0001-52</CnpjFormatado><Id>103061</Id></row>
<row _id="2242"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>78283191</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0062/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00099/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>1597132000105</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MESAS REDONDAS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29816,20</ValorInicial><ValorFinal>29816,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82898081</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>01.597.132/0001-05</CnpjFormatado><Id>103063</Id></row>
<row _id="2243"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83943730</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0067/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00186/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UIJM. ARP 0459/2019.. SEP 86219340.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-05-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5286,60</ValorInicial><ValorFinal>5286,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83943730</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>103064</Id></row>
<row _id="2244"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83902899</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00187/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS (DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4MG/ML/SOLUÇÃO INJETÁVEL) PARA UIJM. ARP 0269/2019. SEP 85823333.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-04-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-04-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>587,16</ValorInicial><ValorFinal>587,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83902899</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>103065</Id></row>
<row _id="2245"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80407820</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01572/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HMB LABORVIX LABORATORIAIS EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>10762594000121</CnpjFornecedor><Objeto>Material Laboratorial.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>234,00</ValorInicial><ValorFinal>234,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>80407820</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>10.762.594/0001-21</CnpjFormatado><Id>103068</Id></row>
<row _id="2246"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85640727</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00116/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA ATENDER A UNIDADE HOSPITALAR.. PACIENTE MARIZETE QUEROZ. ARP 0031/2019. SEP 86785311.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>159,12</ValorInicial><ValorFinal>159,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO PELO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE ADEQUAÇÃO DO PREÇO DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO, POR ISSO FOI FEITA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>103084</Id></row>
<row _id="2247"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80407820</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01573/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>Material Laboratorial.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>416,50</ValorInicial><ValorFinal>416,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>80407820</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>103087</Id></row>
<row _id="2248"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80407820</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01571/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14296864000107</CnpjFornecedor><Objeto>Material Ambulatorial.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2204,03</ValorInicial><ValorFinal>2204,03</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>80407820</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>14.296.864/0001-07</CnpjFormatado><Id>103088</Id></row>
<row _id="2249"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85578916</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0027/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PCES/00111/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor> TTM SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI </Fornecedor><CnpjFornecedor>13520423000184</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-07-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>93567,60</ValorInicial><ValorFinal>93567,60</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>REALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE FORMAL MANUAL</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>13.520.423/0001-84</CnpjFormatado><Id>103101</Id></row>
<row _id="2250"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>85102687</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0004/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00063/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA -  ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>36415495000167</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>36286,89</ValorInicial><ValorFinal>36286,89</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>36.415.495/0001-67</CnpjFormatado><Id>103121</Id></row>
<row _id="2251"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83549900</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00044/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>FERMACO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>28126738000119</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-02-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7787,97</ValorInicial><ValorFinal>7787,97</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.126.738/0001-19</CnpjFormatado><Id>103123</Id></row>
<row _id="2252"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>82758557</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00185/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>10269296000102</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NEOMICINA, SULFATO 5MG//G;BACITRACINA,ZINCICA 250UI/G/POMADA) PARA UIJM. ARP 0042/2019. SEP 85282910.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>74,00</ValorInicial><ValorFinal>74,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82758557</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>10.269.296/0001-02</CnpjFormatado><Id>103124</Id></row>
<row _id="2253"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>78283191</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00100/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AR DE CASA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10933213000120</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E FREEZER HORIZONTAL) PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18479,88</ValorInicial><ValorFinal>18479,88</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84482729</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>10.933.213/0001-20</CnpjFormatado><Id>103126</Id></row>
<row _id="2254"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>82105987</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00102/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14700761000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CONJUNTO REFEITÓRIO PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35180,20</ValorInicial><ValorFinal>35180,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>86508334</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>14.700.761/0001-60</CnpjFormatado><Id>103127</Id></row>
<row _id="2255"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>86806858</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00296/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35997345000146</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0693/2019</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>675,00</ValorInicial><ValorFinal>675,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85478610</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>35.997.345/0001-46</CnpjFormatado><Id>103129</Id></row>
<row _id="2256"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>84084936</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00297/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>10269296000102</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0172/2018</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>60,00</ValorInicial><ValorFinal>60,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83143254</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>10.269.296/0001-02</CnpjFormatado><Id>103130</Id></row>
<row _id="2257"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>86208969</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00049/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MULTIMAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18777907000127</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços De Manutenção Preventiva E Corretiva De Três Câmaras Mortuárias Frias De 02(Gavetas), 06(Gavetas) E 08 (Gavetas)</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-01-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5600,00</ValorInicial><ValorFinal>5600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>
O processo informado não possui Autorização de Compra ou Ordem de Utilização</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.777.907/0001-27</CnpjFormatado><Id>103131</Id></row>
<row _id="2258"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85640727</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00119/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA ATENDER A UNIDADE HOSPITALAR. PACIENTE AMILTON NICÁCIO. ARP 0031/2019. SEP 86776002.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>790,00</ValorInicial><ValorFinal>790,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO NO DIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO E POR ISSO, FOI FEITA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>103132</Id></row>
<row _id="2259"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>86374893</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00066/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIANA &amp; RESENDE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4961073000109</CnpjFornecedor><Objeto>Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, Peso líquido: 13 Kgs</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>680,00</ValorInicial><ValorFinal>680,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.961.073/0001-09</CnpjFormatado><Id>103133</Id></row>
<row _id="2260"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>81324430 </NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00047/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OFICIAL MANUTENCAO PREDIAL E SERVICOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10518614000113</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE RECEPÇÃO E COPEIRAGEM, DE FORMA CONTÍNUA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>190985,40</ValorInicial><ValorFinal>190985,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O processo informado não possui Autorização de Compra ou Ordem de Utilização. Dispensa Licitatória.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>10.518.614/0001-13</CnpjFormatado><Id>103135</Id></row>
<row _id="2261"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85640727</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00117/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA ATENDER A UNIDADE HOSPITALAR. PACIENTE THAYLAN GOMES OLIVEIRA. ARP 0031/2019. SEP 86800655.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>119,00</ValorInicial><ValorFinal>119,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO PELO SIGA, POREM HOVE ADEQUAÇÃO NO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, FEITA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>103142</Id></row>
<row _id="2262"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85640727</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00118/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA ATENDER A UNIDADE HOSPITALAR. PACIENTE MARIA LUCIANO DE ARAÚJO. ARP 0031/2019. SEP 86800469.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>405,00</ValorInicial><ValorFinal>405,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO NO SIGA, POREM, HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, FOI FEITA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>103143</Id></row>
<row _id="2263"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>85622940</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SETADES/00005/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>ELCEA OLIVEIRA GOMES 02458219705 </Fornecedor><CnpjFornecedor>25447354000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL CONJUNTO DE MASTROS EXTERNOS FIXADO NA FACHADA DA SETADES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7000,00</ValorInicial><ValorFinal>7000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>25.447.354/0001-00</CnpjFormatado><Id>103144</Id></row>
<row _id="2264"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>86241206</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00053/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>17264522000101</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de Serviço de Acolhimento Humanizado e Acolhimento com classificação de Risco em Hospitais da Rede própria Estadual.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-01-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2506403,70</ValorInicial><ValorFinal>2506403,70</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O valor que consta n na Ordem de Fornecimento emitida pelo módulo Compra é mensal, o que diverge do valor do contrato que é de 6(seis) meses.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>17.264.522/0001-01</CnpjFormatado><Id>103146</Id></row>
<row _id="2265"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>82667241</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0015/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00101/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>2906841000198</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BATEDEIRAS PLANETÁRIAS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>40992,00</ValorInicial><ValorFinal>40992,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>86547070</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>02.906.841/0001-98</CnpjFormatado><Id>103161</Id></row>
<row _id="2266"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>86319191</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00052/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRO-MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5036246000137</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, CONSULTORIA E SUPORTE DE TECNOLOGIAS DE GED/WORKFLOW ONBASE</Objeto><TipoAquisicao>UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-01-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4984130,76</ValorInicial><ValorFinal>4984130,76</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O processo informado não possui Autorização de Compra ou Ordem de Utilização, Dispensa de Licitação.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.036.246/0001-37</CnpjFormatado><Id>103164</Id></row>
<row _id="2267"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>84485582</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00181/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ((INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML/SOL.INJETÁVEL/SUBCUTÂNEA) PARA UIJM. ARP 0113/2019. SEP 86434160.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-02-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-03-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>116,76</ValorInicial><ValorFinal>116,76</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84485582</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>103165</Id></row>
<row _id="2268"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>82472459</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00067/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EDUARDO MACHADO BALDI EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>6299991000131</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Maquinas de cortar cabelo</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16560,46</ValorInicial><ValorFinal>16560,46</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85563927</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>06.299.991/0001-31</CnpjFormatado><Id>103183</Id></row>
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<row _id="2307"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85640727</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00120/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA ATENDER A UNIDADE HOSPITALAR. PACIENTE JOÃO HENRIQUE TEIXEIRA. ARP 0031/2019. SEP 86874322.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>109,40</ValorInicial><ValorFinal>109,40</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO NO VALOR, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>103281</Id></row>
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<row _id="2309"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>82185166</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00065/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MEIRA COM E SERV EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>28429282000166</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-04-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2186,00</ValorInicial><ValorFinal>2186,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>86194496</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>28.429.282/0001-66</CnpjFormatado><Id>103283</Id></row>
<row _id="2310"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>84772786</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0015/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00007/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32952698000131</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de papel higienico</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>31592,80</ValorInicial><ValorFinal>31592,80</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>32.952.698/0001-31</CnpjFormatado><Id>103286</Id></row>
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<row _id="2321"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>86536664</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00293/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4301884000175</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0293/2019</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12729,28</ValorInicial><ValorFinal>12729,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84139765</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>04.301.884/0001-75</CnpjFormatado><Id>103297</Id></row>
<row _id="2322"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85640727</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00121/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA ATENDER A UNIDADE HOSPITALAR. PACIENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES. ARP 0031/2019. SEP 86874527.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>250,00</ValorInicial><ValorFinal>250,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO NO VALOR,  DE ACORDO ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>103301</Id></row>
<row _id="2323"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>85040177</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>85040177</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00019/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ICONE ESTUDOS E SONDAGENS LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>15064293000148</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTÉCNICA DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SOLO TIPO SPT E SONDAGEM ROTATIVA EM SOLO E EM ROCHA</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-04-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-06-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>26760,00</ValorInicial><ValorFinal>26760,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O processo informado não possui Autorização de Compra ou Ordem de Utilização. Pregão.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>15.064.293/0001-48</CnpjFormatado><Id>103302</Id></row>
<row _id="2324"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>82119422</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00063/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ENGECOSTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>14931404000103</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3248,15</ValorInicial><ValorFinal>3248,15</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82119422</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>14.931.404/0001-03</CnpjFormatado><Id>103304</Id></row>
<row _id="2325"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>80753647</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00064/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>NOVA CRIST EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>29065909000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1959,15</ValorInicial><ValorFinal>1959,15</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82904219</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>29.065.909/0001-00</CnpjFormatado><Id>103305</Id></row>
<row _id="2326"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>84066466</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00305/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ATRAVÉS DA ARP 0174/2018</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-12-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>514,80</ValorInicial><ValorFinal>514,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82321337</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>103306</Id></row>
<row _id="2327"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>80318550</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00067/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>9279062000159</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de material de expediente.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2923,28</ValorInicial><ValorFinal>2923,28</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>86378260</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>09.279.062/0001-59</CnpjFormatado><Id>103307</Id></row>
<row _id="2328"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81369077</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00302/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>15345613000138</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0026/2019</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2148,00</ValorInicial><ValorFinal>2148,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81369077</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>15.345.613/0001-38</CnpjFormatado><Id>103308</Id></row>
<row _id="2329"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83838120</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00301/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>10269296000102</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 00301/2019</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>192,00</ValorInicial><ValorFinal>192,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83097333</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>10.269.296/0001-02</CnpjFormatado><Id>103309</Id></row>
<row _id="2330"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>80315054</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00024/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>63067904000669</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE ¿ TERMOCICLADOR PARA PCR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>329300,00</ValorInicial><ValorFinal>329300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>Processo realizado por Tomada de Preços.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>63.067.904/0006-69</CnpjFormatado><Id>103310</Id></row>
<row _id="2331"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>83480978</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00073/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ATHUS SINALIZACAO EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>7312385000171</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-05-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1176,70</ValorInicial><ValorFinal>1176,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83480978</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>07.312.385/0001-71</CnpjFormatado><Id>103321</Id></row>
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<row _id="2333"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>82625298</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00075/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAEDA &amp; SAMPAIO SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>15009116000169</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4830,00</ValorInicial><ValorFinal>4830,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84918578</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>15.009.116/0001-69</CnpjFormatado><Id>103323</Id></row>
<row _id="2334"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>83653929</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00034/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5305785000124</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-01-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>437423,00</ValorInicial><ValorFinal>437423,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O processo informado não possui Autorização de Compra ou Ordem de Utilização, inexigibilidade.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.305.785/0001-24</CnpjFormatado><Id>103324</Id></row>
<row _id="2335"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>82661480</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00077/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ELETRONICA GORZA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>27569607000143</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>31222,22</ValorInicial><ValorFinal>31222,22</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>86564803</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>27.569.607/0001-43</CnpjFormatado><Id>103341</Id></row>
<row _id="2336"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>84543590</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00188/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14296864000107</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIIAL DE LABORATÓRIO PARA UIJM. ARP 0012/2019. SEP 84543590.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-04-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-04-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-04-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>714,80</ValorInicial><ValorFinal>714,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84543590</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>14.296.864/0001-07</CnpjFormatado><Id>103342</Id></row>
<row _id="2337"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>78083419</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDES/00003/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>39820568000194</CnpjFornecedor><Objeto> EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CARIMBOS DE MADEIRA ENVERNIZADO RETANGULAR, COM PLACA DE TEXTO, MEDINDO 30MM X 55MM E CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE) PLACAS DE TEXTO MEDINDO 38MM X 14 MM, COM ADESIVO PARA AFIXAÇÃO EM CARIMBO DO TIPO AUTOMÁTICO PARA A SEDES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>1753-01-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-05-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>116,90</ValorInicial><ValorFinal>116,90</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82771405</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>39.820.568/0001-94</CnpjFormatado><Id>103343</Id></row>
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<row _id="2339"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>82948828</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>TOMADA DE PREÇOS</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00171/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LIMITADA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>7262587000156</CnpjFornecedor><Objeto>ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA REABILITAÇÃO DE RODOVIA EM PAVIMENTO ASFÁLTICO ¿ LOTE I - NO TRECHO: BAIRRO AREINHA ¿ REPRESA DUAS BOCAS (EXTENSÃO 4,800 KM), NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES; LOTE II - NO TRECHO: ENTR. 080 ¿ MOXUARA ¿ ENTR. P/ DUAS BOCAS (EXTENSÃO 4,900 KM) NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES.</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-12-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-12-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>119265,45</ValorInicial><ValorFinal>119265,45</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO NO SIGA, MAS SEM RESULTADO DE COMPRA</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>07.262.587/0001-56</CnpjFormatado><Id>103346</Id></row>
<row _id="2340"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>85624624</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESP/00079/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROLUZ COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA   - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7513588000126</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CANALETAS E ACESSÓRIOS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5710,77</ValorInicial><ValorFinal>5710,77</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85624624</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>07.513.588/0001-26</CnpjFormatado><Id>103347</Id></row>
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<row _id="2342"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>86419501</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0006/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEDES/00005/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>VINIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>13086281000199</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTA SEDES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5500,00</ValorInicial><ValorFinal>5500,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>13.086.281/0001-99</CnpjFormatado><Id>103349</Id></row>
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<row _id="2374"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2019-WX149</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00012/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de publicações documentos oficiais do PRODEST na imprensa oficial do Estado do Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35251,20</ValorInicial><ValorFinal>35251,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>103417</Id></row>
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<row _id="2390"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85640727</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00122/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA ATENDER A UNIDADE HOSPITALAR. PACIENTE MARIA PORTELLA BRAGA. ARP 0031/2019. SEP 86875485.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>405,00</ValorInicial><ValorFinal>405,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, FEITA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>103461</Id></row>
<row _id="2391"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>84565187</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00178/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>10269296000102</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS  (DROPERIDOL 2,5MG/ML/SOL.INJET´´AVEL) PARA UIJM. ARP 0009/2019. SEP 84565187.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-04-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>394,11</ValorInicial><ValorFinal>394,11</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84565187</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>10.269.296/0001-02</CnpjFormatado><Id>103462</Id></row>
<row _id="2392"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85640727</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00123/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA ATENDER A UNIDADE HOSPITALAR. PACIENTE. ANA MARIA MACHADO MORAES. ARP 0031/2019. SEP 86899732.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>564,12</ValorInicial><ValorFinal>564,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO NO SIGA, POREM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUALÇÃO DOS VALOR, DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>103463</Id></row>
<row _id="2393"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85640727</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00124/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA ATENDER A UNIDADE HOSPITALAR.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>159,12</ValorInicial><ValorFinal>159,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, ,MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>103464</Id></row>
<row _id="2394"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>81232500</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01665/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIVAMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>23708186000133</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, AMBULATORIAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1391,00</ValorInicial><ValorFinal>1391,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81232500</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>23.708.186/0001-33</CnpjFormatado><Id>103465</Id></row>
<row _id="2395"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83304452</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00184/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>10269296000102</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO  MEDICAMENTOS (MORFINA, SULFATO 0,2MG/ML/SOL.INJETÁVEL) PARA UIJM. ARP 0048/2019. SEP 85670413.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-11-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1317,00</ValorInicial><ValorFinal>1317,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83304452</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>10.269.296/0001-02</CnpjFormatado><Id>103481</Id></row>
<row _id="2396"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>81232500</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01666/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14296864000107</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, AMBULATERIAL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1625,00</ValorInicial><ValorFinal>1625,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81232500</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>14.296.864/0001-07</CnpjFormatado><Id>103482</Id></row>
<row _id="2397"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>82936510</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0520/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01580/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMALIBRA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>809672000142</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-11-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8812,80</ValorInicial><ValorFinal>8812,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82936510</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>00.809.672/0001-42</CnpjFormatado><Id>103483</Id></row>
<row _id="2398"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>82701768</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0077/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00615/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DOCTOR LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>14296864000107</CnpjFornecedor><Objeto>SOLUÇÃO E ALBUMINA - COD. 50896
SORO ANTI A - COD. 38716
SORO ANTI B COD. 38718
SORO ANTI D COD. 38719
SORO ANTIGLOBULINA COD. 38719
SORO CONTROLE DE RH - COD. 38719
REATIVO LISS ALBUMINA 
</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-12-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1818,94</ValorInicial><ValorFinal>1818,94</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>82701768</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85846538</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>14.296.864/0001-07</CnpjFormatado><Id>103484</Id></row>
<row _id="2399"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>84046651</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01679/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>23864942000113</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-12-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2835,00</ValorInicial><ValorFinal>2835,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84046651</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>23.864.942/0001-13</CnpjFormatado><Id>103485</Id></row>
<row _id="2400"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>66855659</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0534/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00035/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>WP COMPANY COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>30393954000172</CnpjFornecedor><Objeto>Equipamentos de Informática.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-04-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>36559,50</ValorInicial><ValorFinal>36559,50</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>30.393.954/0001-72</CnpjFormatado><Id>103486</Id></row>
<row _id="2401"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>81020783</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01591/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>20456424000172</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-01-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4021,00</ValorInicial><ValorFinal>4021,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85666750</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>20.456.424/0001-72</CnpjFormatado><Id>103487</Id></row>
<row _id="2402"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>83600906</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0121/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00030/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>T C I TELOES - LOCACOES LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>9177375000104</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço de alimentação, espaço físico, equipamentos e outros.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-05-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>36002,00</ValorInicial><ValorFinal>36002,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.177.375/0001-04</CnpjFormatado><Id>103488</Id></row>
<row _id="2403"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>82550450</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00207/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>16701716000156</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS PICK UP</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-06-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-05-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>98095,22</ValorInicial><ValorFinal>98095,22</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>86319477</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>16.701.716/0001-56</CnpjFormatado><Id>103489</Id></row>
<row _id="2404"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>79551963</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0046/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00611/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>ABAIXADOR DE LINGUA -ESPATILA DE MADEIRA
TORNEIRA ,DESCARTAVEL DE TRÊS VIAS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1090,00</ValorInicial><ValorFinal>1090,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83079491</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>103490</Id></row>
<row _id="2405"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>84900490</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00072/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ORION INDUSTRIAL E SALVATAGEM LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>1533259000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4124,99</ValorInicial><ValorFinal>4124,99</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81221495</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>01.533.259/0001-60</CnpjFormatado><Id>103492</Id></row>
<row _id="2406"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80359205</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00013/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA -EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>2434797000160</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Fábrica de Software e Fábrica de Métrica, ambas em Ponto de Função (PF)</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-07-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>281478,38</ValorInicial><ValorFinal>281478,38</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2019-L66WZ</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>02.434.797/0001-60</CnpjFormatado><Id>103493</Id></row>
<row _id="2407"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>84565187</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0006/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00617/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS - ANTIBIÓTICOS - LEVOFLOXACINO 5MG/ML</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3020,00</ValorInicial><ValorFinal>3020,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>UNIDADE INTEGRADA DE JERONIMO MONTEIRO</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85801631</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>103496</Id></row>
<row _id="2408"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>83032460</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0578/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00619/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>CLORETO DE POTASSIO 10% - SIGA 78571
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<row _id="2409"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>86596276</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00616/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ORTHOHEAD INSTRUMENTAIS E IMPLANTES CIRURGICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>3204058000145</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Materiais de Órteses e Próteses para  paciente internado no HMSA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-12-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2800,00</ValorInicial><ValorFinal>2800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>03.204.058/0001-45</CnpjFormatado><Id>103498</Id></row>
<row _id="2410"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>84046651</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01676/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36325157000134</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-12-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1286,20</ValorInicial><ValorFinal>1286,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84046651</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>36.325.157/0001-34</CnpjFormatado><Id>103501</Id></row>
<row _id="2411"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>84046651</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01677/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ELI LILLY DO BRASIL LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>43940618000144</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-12-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-01-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>752,70</ValorInicial><ValorFinal>752,70</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84046651</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>43.940.618/0001-44</CnpjFormatado><Id>103502</Id></row>
<row _id="2412"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>83600906</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0121/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00031/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TRADE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31318169000118</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço de alimentação, espaço físico, equipamentos e outros.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-05-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-05-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12107,00</ValorInicial><ValorFinal>12107,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.318.169/0001-18</CnpjFormatado><Id>103521</Id></row>
<row _id="2413"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>79551963</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0046/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00612/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>A.M. FERNANDES - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>23065260000140</CnpjFornecedor><Objeto>ESFIGMONANÔMETRO ADULTO
APARELHO DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6617,00</ValorInicial><ValorFinal>6617,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83079491</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>23.065.260/0001-40</CnpjFormatado><Id>103541</Id></row>
<row _id="2414"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>83600906</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0121/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00032/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>T C I TELOES - LOCACOES LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>9177375000104</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço de alimentação, espaço físico, equipamentos e outros.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>36002,00</ValorInicial><ValorFinal>36002,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>09.177.375/0001-04</CnpjFormatado><Id>103545</Id></row>
<row _id="2415"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>81794312</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>TOMADA DE PREÇOS</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00054/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PAGANINI ENGENHARIA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>25267047000147</CnpjFornecedor><Objeto>EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGO COBERTO PARA ÔNIBUS E AMBULÂNCIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-01-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>184100,48</ValorInicial><ValorFinal>184100,48</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>TOMADA DE PREÇOS.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>25.267.047/0001-47</CnpjFormatado><Id>103548</Id></row>
<row _id="2416"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>79551963</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0107/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00613/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DIAMEDILH ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>2060476000143</CnpjFornecedor><Objeto>ESTETOSCÓPIO MODELO DUPLO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>660,50</ValorInicial><ValorFinal>660,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83079491</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>02.060.476/0001-43</CnpjFormatado><Id>103550</Id></row>
<row _id="2417"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>UNIDADE INTEGRADA DE JERONIMO</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>0006/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00618/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>15031173000144</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTOS GERIAS- HIDROXIETILAMIDO 6%</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1664,80</ValorInicial><ValorFinal>1664,80</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>84565187</orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85801631</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>15.031.173/0001-44</CnpjFormatado><Id>103551</Id></row>
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<row _id="2419"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>82780471</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00195/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>REFRIBRASIL IND. E COM. LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>3809314000128</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de tanque resfriador de leite 2000L</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12800,00</ValorInicial><ValorFinal>12800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82591105</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>03.809.314/0001-28</CnpjFormatado><Id>103554</Id></row>
<row _id="2420"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>83892290</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00210/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>985004000176</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRATOR DE 75 CV</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>77710,00</ValorInicial><ValorFinal>77710,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>86382187</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>00.985.004/0001-76</CnpjFormatado><Id>103556</Id></row>
<row _id="2421"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>80359205</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00014/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4351954000108</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Fábrica de Software e Fábrica de Métrica, ambas em Ponto de Função (PF)</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-07-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5016942,00</ValorInicial><ValorFinal>5016942,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>2019-69DXW</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>04.351.954/0001-08</CnpjFormatado><Id>103557</Id></row>
<row _id="2422"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85477389</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>TOMADA DE PREÇOS</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PCES/00112/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONCEITO EDIFICACOES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>21554838000105</CnpjFornecedor><Objeto>Reforma do SML de Linhares</Objeto><TipoAquisicao>REFORMA DE EDIFÍCIO OU EQUIPAMENTO</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>246255,85</ValorInicial><ValorFinal>246255,85</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>21.554.838/0001-05</CnpjFormatado><Id>103561</Id></row>
<row _id="2423"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>86399608</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00004/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>5080045000137</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de prestação de serviço de locação de 01 (um) veículo executivo.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2021-08-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>26389,92</ValorInicial><ValorFinal>26389,92</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>05.080.045/0001-37</CnpjFormatado><Id>103581</Id></row>
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<row _id="2425"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>85797316/2019</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>0003/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00002/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>IMPACTO GESTAO CONDOMINIAL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32007849000183</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação Predial</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>133380,00</ValorInicial><ValorFinal>133380,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO NO SIGA, MAS POR CONTA DO VALOR REPRESENTADO APENAS EM UM MÊS, FOI NECESSÁRIO FAZER ESTA MARCAÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>32.007.849/0001-83</CnpjFormatado><Id>103588</Id></row>
<row _id="2426"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>86199269</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01761/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MANTOVANI ATACADISTA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>8104239000113</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO ALIMENTÍCIO, AÇUCAR.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-08-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2961,00</ValorInicial><ValorFinal>2961,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>86955489</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>08.104.239/0001-13</CnpjFormatado><Id>103589</Id></row>
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<row _id="2439"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83776265</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00322/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EXFARMA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5618222000196</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ARP 0711/2018</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1215,00</ValorInicial><ValorFinal>1215,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82107041</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>05.618.222/0001-96</CnpjFormatado><Id>103615</Id></row>
<row _id="2440"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>83157751</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HSJC/00323/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL JOZELIA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>18494315000106</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ATRAVÉS DA ARP 0471/2018</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-08-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>470,00</ValorInicial><ValorFinal>470,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81277180</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>18.494.315/0001-06</CnpjFormatado><Id>103616</Id></row>
<row _id="2441"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>78283191</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00076/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ATUANTE COMERCIO MAG STORE EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>17270584000118</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisicao de Frigobar ( refrigerador doméstico)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-08-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10450,00</ValorInicial><ValorFinal>10450,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>86271202</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>17.270.584/0001-18</CnpjFormatado><Id>103618</Id></row>
<row _id="2442"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>81255691</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00214/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>IMPLEMENTOS BH - MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10449391000180</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARRETA AGRÍCOLA BASCULANTE PARA TRATOR DE 75 CV</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13960,00</ValorInicial><ValorFinal>13960,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85826669</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>10.449.391/0001-80</CnpjFormatado><Id>103620</Id></row>
<row _id="2443"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>85923974</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0058/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00014/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CETEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8370700000180</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de qualificação de desempenho de equipamentos de limpeza e esterilização do CME/HRAS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-06-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12800,00</ValorInicial><ValorFinal>12800,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>08.370.700/0001-80</CnpjFormatado><Id>103641</Id></row>
<row _id="2444"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85640727</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00125/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA ATENDER A UNIDADE HOSPITALAR. PACIENTE WESLEY RUFINO DA SILVA. ARP 0031/2019. SEP 86932837.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>159,12</ValorInicial><ValorFinal>159,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, PORÉM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO NO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, MARCADA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>103681</Id></row>
<row _id="2445"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>82109176</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00195/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR  (FRASCO COLETOR PAEA SECREÇÃO) PARA UIJM. ARP 0358/2019. SEP 84785608.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-01-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-01-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>400,00</ValorInicial><ValorFinal>400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82109176</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>103682</Id></row>
<row _id="2446"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>70355517</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEAG/00091/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>2352322000125</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS </Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18929,20</ValorInicial><ValorFinal>18929,20</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>86650742</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>02.352.322/0001-25</CnpjFormatado><Id>103683</Id></row>
<row _id="2447"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>82988358</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0092/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00198/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>19691725000100</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO MATERIAL MÉDICO  HOSPITALAR (BOBINA DE PAPEL PARA ELETROCARDIIOGRAMA) PARA UIJM. ARP 0089/2018. SEP 86458396.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-09-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-08-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>537,60</ValorInicial><ValorFinal>537,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82988358</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>19.691.725/0001-00</CnpjFormatado><Id>103687</Id></row>
<row _id="2448"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>86525999</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01701/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MOVETEC COMERCIAL LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>4780499000158</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-06-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11000,00</ValorInicial><ValorFinal>11000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>86525999</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>04.780.499/0001-58</CnpjFormatado><Id>103701</Id></row>
<row _id="2449"><IdOrgao>182</IdOrgao><NomeOrgao>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>84510650</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0028/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PCES/00113/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CAC COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4344817000138</CnpjFornecedor><Objeto>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESOS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-09-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2024-11-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>460,00</ValorInicial><ValorFinal>460,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.344.817/0001-38</CnpjFormatado><Id>103721</Id></row>
<row _id="2450"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>2019-RMM2C</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0003/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00015/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI</Fornecedor><CnpjFornecedor>31030483000109</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de capina e limpeza do terreno adjacente ao edifício sede do PRODEST.
</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-07-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19999,98</ValorInicial><ValorFinal>19999,98</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>31.030.483/0001-09</CnpjFormatado><Id>103723</Id></row>
<row _id="2451"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>82407916</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01723/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-10-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8000,00</ValorInicial><ValorFinal>8000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83803386</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>103726</Id></row>
<row _id="2452"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>82675198</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01730/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>27525362000152</CnpjFornecedor><Objeto>INSUMOS PARA APARELHOS DE MONITORIZAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-04-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>39666,00</ValorInicial><ValorFinal>39666,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82675198</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>27.525.362/0001-52</CnpjFormatado><Id>103727</Id></row>
<row _id="2453"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>86291653</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00075/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>R.F.L. COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>1260374000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>886,16</ValorInicial><ValorFinal>886,16</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82313040</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>01.260.374/0001-09</CnpjFormatado><Id>103742</Id></row>
<row _id="2454"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85640727</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00127/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA ATENDER A UNIDADE HOSPITALAR. PACIENTE LUZIA MARCIA DA SILVA AZARIAS. ARP 0031/2019. SEP 86981706.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>159,12</ValorInicial><ValorFinal>159,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA PORÉM, HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO NO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO. FEITA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>103745</Id></row>
<row _id="2455"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>85640727</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00126/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PARA ATENDER A UNIDADE HOSPITALAR. PACIENTE FELICIANA GORÇANI GUSSANI. ARP 0031/2019. SEP 86981641.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>159,12</ValorInicial><ValorFinal>159,12</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO REALIZADO NO SIGA, POREM HOUVE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM ORDEM DE SERVIÇO E POR ISSO, FEITA ESTA SELEÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>103746</Id></row>
<row _id="2456"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>82584966</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0014/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00208/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>18007154000170</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA LIMPAR, POLIR E CLASSIFICAR FEIJÃO E CEREAIS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>100289,99</ValorInicial><ValorFinal>100289,99</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO NO SIGA, MAS SEM RESULTADO DE COMPRA.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>18.007.154/0001-70</CnpjFormatado><Id>103747</Id></row>
<row _id="2457"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>83111832</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01724/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>11044066000108</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-02-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>102,30</ValorInicial><ValorFinal>102,30</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83111832</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>11.044.066/0001-08</CnpjFormatado><Id>103748</Id></row>
<row _id="2458"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>78999219</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0029/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00011/2018</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OLIMPICA COMERCIO E SERVICOS ALIMENTICIOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2905041000152</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO UTILIZANDO O ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO DA REGIÃO NORTE DO IASES</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-03-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-04-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2021-03-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6747063,84</ValorInicial><ValorFinal>6747063,84</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>02.905.041/0001-52</CnpjFormatado><Id>103749</Id></row>
<row _id="2459"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>83815481</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01752/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A (FILIAL MG)</Fornecedor><CnpjFornecedor>60665981000975</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-06-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>295,50</ValorInicial><ValorFinal>295,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>86323334</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>60.665.981/0009-75</CnpjFormatado><Id>103750</Id></row>
<row _id="2460"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>78510996</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0047/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDU/00111/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5388792000137</CnpjFornecedor><Objeto>REPRODUÇÃO DE CÓPIAS, IMPRESSÕES OU DIGITALIZAÇÕES.

Observações:
- Descontos progressivos de R$ 45,81 do valor total em função do quantitativo de cópias.
</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-10-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>304,05</ValorInicial><ValorFinal>304,05</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83278125</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>05.388.792/0001-37</CnpjFormatado><Id>103752</Id></row>
<row _id="2461"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>82081379</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00232/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA (FILIAL N.4707)</Fornecedor><CnpjFornecedor>27024819000226</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de caminhão com carroceria de madeira</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>132666,60</ValorInicial><ValorFinal>132666,60</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>86382225</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>27.024.819/0002-26</CnpjFormatado><Id>103753</Id></row>
<row _id="2462"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>86015990</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00073/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81114803000179</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>128700,00</ValorInicial><ValorFinal>128700,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>79692168</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>81.114.803/0001-79</CnpjFormatado><Id>103754</Id></row>
<row _id="2463"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>83444530</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>052/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IEMA/00011/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>81114803000179</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO DESMONTÁVEL SEM PORTA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-12-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13338,00</ValorInicial><ValorFinal>13338,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85780243</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>81.114.803/0001-79</CnpjFormatado><Id>103755</Id></row>
<row _id="2464"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>82981698</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00224/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DNM  DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MÁQUINAS EIRELI -EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>29211016000125</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MICRO TRATOR, CARRETA AGRÍCOLA E CULTIVADOR 14 CV</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35000,00</ValorInicial><ValorFinal>35000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>86382250</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>29.211.016/0001-25</CnpjFormatado><Id>103756</Id></row>
<row _id="2465"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81685831</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/JUCEES/00015/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>5961368000130</CnpjFornecedor><Objeto>Etiqueta pra INK JET/LASER, adesivo acrílico aquoso, material papel, cor branca medindo 148X210mm, formato A5, característica adicional, corte real da etiqueta na folha, similar a pimaco A5Q 97138. </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>84,00</ValorInicial><ValorFinal>84,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>86335294</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>05.961.368/0001-30</CnpjFormatado><Id>103757</Id></row>
<row _id="2466"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>86199269</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01762/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32952698000131</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO ALIMENTÍCIOS, ADOÇANTE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-06-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>198,40</ValorInicial><ValorFinal>198,40</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>86955683</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>32.952.698/0001-31</CnpjFormatado><Id>103758</Id></row>
<row _id="2467"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>84139765</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01747/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6628333000146</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-07-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>600,00</ValorInicial><ValorFinal>600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>86632884</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>06.628.333/0001-46</CnpjFormatado><Id>103761</Id></row>
<row _id="2468"><IdOrgao>157</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</NomeOrgao><NumeroProcesso> 83032460</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>0578/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/HMSA/00620/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>MEDICAMENTO : PROMETIZINA CLORIDRATO 25MG/ML - SIGA 50499</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1650,00</ValorInicial><ValorFinal>1650,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso>HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA </orgaoOrigemProcesso><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>85195170</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>103781</Id></row>
<row _id="2469"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>81704887</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>021/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/IEMA/00004/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>1554285000175</CnpjFornecedor><Objeto>FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>170,00</ValorInicial><ValorFinal>170,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81704887</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>01.554.285/0001-75</CnpjFormatado><Id>103782</Id></row>
<row _id="2470"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>82981698</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00231/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DNM  DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MÁQUINAS EIRELI -EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>29211016000125</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MICRO TRATOR, CARRETA AGRÍCOLA E CULTIVADOR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70000,00</ValorInicial><ValorFinal>70000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>86501712</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>29.211.016/0001-25</CnpjFormatado><Id>103784</Id></row>
<row _id="2471"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>86235176</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEJUS/00074/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>20456424000172</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-01-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6244,12</ValorInicial><ValorFinal>6244,12</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81020783</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>20.456.424/0001-72</CnpjFormatado><Id>103802</Id></row>
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Confecção de placa de texto, nas medidas 3800x14mm, com adesivo para afixação em carimbo do tipo automático,

Carimbo automático retangular (autoentintado), com almofada embutida, tamanho da placa de texto: 38mmx14mm. 
O produto vem sem placa de texto. </Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-07-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-07-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>217,08</ValorInicial><ValorFinal>217,08</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>86496964</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>39.820.568/0001-94</CnpjFormatado><Id>103807</Id></row>
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<row _id="2490"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>82106789</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01710/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DROGARIA SIENA LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>21324670000133</CnpjFornecedor><Objeto>MATETRIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-11-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3969,59</ValorInicial><ValorFinal>3969,59</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>82106789</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>21.324.670/0001-33</CnpjFormatado><Id>103865</Id></row>
<row _id="2491"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>81784570</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00217/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MADE INFO SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>21344057000188</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRES EMBALADORAS A VACUO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23317,50</ValorInicial><ValorFinal>23317,50</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>81784570</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>21.344.057/0001-88</CnpjFormatado><Id>103866</Id></row>
<row _id="2492"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>86602390</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00354/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO DE AVALIAÇÃO E PERICIAS DE ENGENHARIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27743830000165</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço de treinamento pelo IBAPE-ES (Curso de Avaliação de Bens - Módulo Avançado - Uso de Inferência Estatística na Avaliação de Imóveis Urbanos).</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2400,00</ValorInicial><ValorFinal>2400,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>O processo licitatório realizado no SIGA, mas "não possui Autorização de Compra ou Ordem de Utilização".</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>27.743.830/0001-65</CnpjFormatado><Id>103867</Id></row>
<row _id="2493"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>83143254</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01722/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>29010039000171</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-11-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>230,11</ValorInicial><ValorFinal>230,11</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>84078090</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>29.010.039/0001-71</CnpjFormatado><Id>103868</Id></row>
<row _id="2494"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>82819203</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00216/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALTAIR FABRO &amp; CIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2730048000180</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PLAINA DIANTEIRA PARA TRATOR DE 75 CV</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18600,00</ValorInicial><ValorFinal>18600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>80318100</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>02.730.048/0001-80</CnpjFormatado><Id>103869</Id></row>
<row _id="2495"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>82384894</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01721/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10586940000168</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-12-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-07-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>488,52</ValorInicial><ValorFinal>488,52</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>86278088</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>10.586.940/0001-68</CnpjFormatado><Id>103870</Id></row>
<row _id="2496"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>82407916</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01696/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MULTIFARMA COMERCIAL LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>21681325000157</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-12-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-12-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-10-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1300,00</ValorInicial><ValorFinal>1300,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83810536</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>21.681.325/0001-57</CnpjFormatado><Id>103871</Id></row>
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<row _id="2499"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>83941118</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SESA/01739/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL LIDER LTDA -EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>9377405000118</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO, MEDICAMENTOS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-03-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6768,00</ValorInicial><ValorFinal>6768,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>83941118</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>09.377.405/0001-18</CnpjFormatado><Id>103903</Id></row>
<row _id="2500"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>85370762</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0007/2019</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/INCAPER/00071/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>C. S. COSTA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6178268000102</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Adubos e Ferramentas - parceria 10_2017 (Dom Helder)</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2019-08-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-08-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-09-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8600,00</ValorInicial><ValorFinal>8600,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao /><CnpjFormatado>06.178.268/0001-02</CnpjFormatado><Id>103904</Id></row>
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