<data>
<row _id="1"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-L48XZ</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>030/2020-SSAS</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LUMIAR HEATH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALAR</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>05.652.247/0001-06</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>APARELHO VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA ARA AS UNIDADES HOSPITALARES DA SESA E UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS - ENFRENTAMENTO COVID 19</Objeto><Valor Total>R$ 946.400,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 11.830,00</Valor Unitário><Quantidade>80</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-03-31T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, em a qualquer tempo</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-L48XZ</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-L48XZ%20TR-%20003-2020%20TERMO%20DE%20REFERENCIA%20EQUIPAMENTOS%20CORONA2.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-L48XZ%20CONTRATO%200030.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="2"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-VJCFL</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>026/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LABORCLIN PROD P LAB LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>76.619.113/0001-31</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>SWAB DE RAYON - PARA COLETA DE AMOSTRAS SUSPEITAS DO NOVO CORANAVÍRUS - LACEN - CX COM 50 DUPLAS</Objeto><Valor Total>R$ 166.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 166,00</Valor Unitário><Quantidade>1000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-03-31T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado do Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625, no horário de 08 às 16 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-VJCFL</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-VJCFL%20-%20TR%20SOL%20Nº%20059-2020%20Emergencial%20swab%20de%20rayon%2020-03-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-VJCFL%20-%20CONTRATO_0026.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="3"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-206VK</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0088/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>Novitech Com. Serv. Ltda. EPP</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>04.969.191/0001-55</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO -  TRATAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 2.100.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 70.000,00</Valor Unitário><Quantidade>30</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-06-30T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Av. Leitão da Silva, s/n, Itararé, Vitória/ES CEP 29.125-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-206VK</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-206VK%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-206VK%20%20-%20CONTRATO%20088.2020%20-%20NOVITECH.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="4"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-X843Z</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0059/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>Novitech Com. Serv. Ltda. EPP</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>04.969.191/0001-55</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO - TRATAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 2.100.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 70.000,00</Valor Unitário><Quantidade>30</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-06-30T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Av. Leitão da Silva, s/n, Itararé, Vitória/ES CEP 29.125-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-X843Z</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-X843Z%20-%20TR%20037%20VENTILADOR%20PULMONAR%2030.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-X843Z%20-%20CONTRATO%200059.2020%20NOVITECH.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="5"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-1KWD1</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>INVOICE 25</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l.</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>EX0000071</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO - ENFRENTAMENTO COVID-19 -  PRODUTO IMPORTADO - VALOR DE REFERÊNCIA COTAÇÃO DO DIA 30/04/2020</Objeto><Valor Total>R$ 17.468.431,26</Valor Total><Valor Unitário>R$ 69.873,73</Valor Unitário><Quantidade>250</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-04-30T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde, temporariamente localizado no endereço: Pavilhão de Carapina, Rodovia Do Contorno, BR 101, KM 01, Carapina, Serra/ES, em a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-1KWD1</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-1KWD1%20-%20TR%20035%20VENTILADOR%20PULMONAR%20250.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-1KWD1%20-%20Invoice.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="6"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-B5JX3</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 012/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>BORANA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>30.563.332/0001-45</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS LAVÁVEL DE TECIDO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS) DOS USUÁRIOS DO TRANSCOL.</Objeto><Valor Total>R$ 169.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,39</Valor Unitário><Quantidade>50000</Quantidade><Unidade>UNIDADES</Unidade><Data de assinatura>2020-04-30T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado, localizado na Condomínio do Edifício RS Trade Tower - Av. Nossa Sra. da Penha, 714 - 6º Andar - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-130, no horário de 08h30min as 11h00min e de 13h30min as 16h30min, devendo a entrega ser agendada pelo telefone (27) 3636.9642 e 3636.9639.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-B5JX3</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20MASCARA%20LAVAVEL%20PASSAGEIROS%20TRANSCOL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/ORDEM%20DE%20FORNECIMENTO%20012.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="7"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-B5JX3</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 013/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>C. J. P. CONFECÇÕES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>39.640.438/0001-70</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS LAVÁVEL DE TECIDO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS) DOS USUÁRIOS DO TRANSCOL.</Objeto><Valor Total>R$ 169.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,39</Valor Unitário><Quantidade>50000</Quantidade><Unidade>UNIDADES</Unidade><Data de assinatura>2020-04-30T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado, localizado na Condomínio do Edifício RS Trade Tower - Av. Nossa Sra. da Penha, 714 - 6º Andar - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-130, no horário de 08h30min as 11h00min e de 13h30min as 16h30min, devendo a entrega ser agendada pelo telefone (27) 3636.9642 e 3636.9639.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-B5JX3</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20MASCARA%20LAVAVEL%20PASSAGEIROS%20TRANSCOL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/ORDEM%20DE%20FORNECIMENTO%20013.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="8"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-B5JX3</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 014/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CENTRAL COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>08.092.358/0001-01</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS LAVÁVEL DE TECIDO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS) DOS USUÁRIOS DO TRANSCOL.</Objeto><Valor Total>R$ 169.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,39</Valor Unitário><Quantidade>50000</Quantidade><Unidade>UNIDADES</Unidade><Data de assinatura>2020-04-30T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado, localizado na Condomínio do Edifício RS Trade Tower - Av. Nossa Sra. da Penha, 714 - 6º Andar - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-130, no horário de 08h30min as 11h00min e de 13h30min as 16h30min, devendo a entrega ser agendada pelo telefone (27) 3636.9642 e 3636.9639.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-B5JX3</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20MASCARA%20LAVAVEL%20PASSAGEIROS%20TRANSCOL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/ORDEM%20DE%20FORNECIMENTO%20014.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="9"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-B5JX3</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 015/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CHERNE IND. DO VESTUÁRIO LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>27.145.549/0001-20</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS LAVÁVEL DE TECIDO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS) DOS USUÁRIOS DO TRANSCOL.</Objeto><Valor Total>R$ 169.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,39</Valor Unitário><Quantidade>50000</Quantidade><Unidade>UNIDADES</Unidade><Data de assinatura>2020-04-30T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado, localizado na Condomínio do Edifício RS Trade Tower - Av. Nossa Sra. da Penha, 714 - 6º Andar - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-130, no horário de 08h30min as 11h00min e de 13h30min as 16h30min, devendo a entrega ser agendada pelo telefone (27) 3636.9642 e 3636.9639.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-B5JX3</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20MASCARA%20LAVAVEL%20PASSAGEIROS%20TRANSCOL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/ORDEM%20DE%20FORNECIMENTO%20015.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="10"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-B5JX3</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 016/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CL ANDRADE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>36.904.311/0001-22</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS LAVÁVEL DE TECIDO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS) DOS USUÁRIOS DO TRANSCOL.</Objeto><Valor Total>R$ 169.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,39</Valor Unitário><Quantidade>50000</Quantidade><Unidade>UNIDADES</Unidade><Data de assinatura>2020-04-30T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado, localizado na Condomínio do Edifício RS Trade Tower - Av. Nossa Sra. da Penha, 714 - 6º Andar - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-130, no horário de 08h30min as 11h00min e de 13h30min as 16h30min, devendo a entrega ser agendada pelo telefone (27) 3636.9642 e 3636.9639.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-B5JX3</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20MASCARA%20LAVAVEL%20PASSAGEIROS%20TRANSCOL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/ORDEM%20DE%20FORNECIMENTO%20016.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="11"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-B5JX3</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 017/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CONFECÇÕES BROEDEL LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>03.738.610/0001-85</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS LAVÁVEL DE TECIDO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS) DOS USUÁRIOS DO TRANSCOL.</Objeto><Valor Total>R$ 169.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,39</Valor Unitário><Quantidade>50000</Quantidade><Unidade>UNIDADES</Unidade><Data de assinatura>2020-04-30T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado, localizado na Condomínio do Edifício RS Trade Tower - Av. Nossa Sra. da Penha, 714 - 6º Andar - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-130, no horário de 08h30min as 11h00min e de 13h30min as 16h30min, devendo a entrega ser agendada pelo telefone (27) 3636.9642 e 3636.9639.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-B5JX3</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20MASCARA%20LAVAVEL%20PASSAGEIROS%20TRANSCOL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/ORDEM%20DE%20FORNECIMENTO%20017.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="12"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-B5JX3</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 018/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>DESIGN INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>28.504.538/0001-52</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS LAVÁVEL DE TECIDO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS) DOS USUÁRIOS DO TRANSCOL.</Objeto><Valor Total>R$ 169.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,39</Valor Unitário><Quantidade>50000</Quantidade><Unidade>UNIDADES</Unidade><Data de assinatura>2020-04-30T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado, localizado na Condomínio do Edifício RS Trade Tower - Av. Nossa Sra. da Penha, 714 - 6º Andar - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-130, no horário de 08h30min as 11h00min e de 13h30min as 16h30min, devendo a entrega ser agendada pelo telefone (27) 3636.9642 e 3636.9639.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-B5JX3</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20MASCARA%20LAVAVEL%20PASSAGEIROS%20TRANSCOL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/ORDEM%20DE%20FORNECIMENTO%20018.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="13"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-B5JX3</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 019/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>EPZODIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>08.710.992/0001-52</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS LAVÁVEL DE TECIDO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS) DOS USUÁRIOS DO TRANSCOL.</Objeto><Valor Total>R$ 169.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,39</Valor Unitário><Quantidade>50000</Quantidade><Unidade>UNIDADES</Unidade><Data de assinatura>2020-04-30T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado, localizado na Condomínio do Edifício RS Trade Tower - Av. Nossa Sra. da Penha, 714 - 6º Andar - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-130, no horário de 08h30min as 11h00min e de 13h30min as 16h30min, devendo a entrega ser agendada pelo telefone (27) 3636.9642 e 3636.9639.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-B5JX3</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20MASCARA%20LAVAVEL%20PASSAGEIROS%20TRANSCOL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/ORDEM%20DE%20FORNECIMENTO%20019.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="14"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-B5JX3</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 20/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>FAFUS CONFECCOES LTDA.</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>30.679.310/0001-45</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS LAVÁVEL DE TECIDO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS) DOS USUÁRIOS DO TRANSCOL.</Objeto><Valor Total>R$ 169.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,39</Valor Unitário><Quantidade>50000</Quantidade><Unidade>UNIDADES</Unidade><Data de assinatura>2020-04-30T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado, localizado na Condomínio do Edifício RS Trade Tower - Av. Nossa Sra. da Penha, 714 - 6º Andar - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-130, no horário de 08h30min as 11h00min e de 13h30min as 16h30min, devendo a entrega ser agendada pelo telefone (27) 3636.9642 e 3636.9639.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-B5JX3</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20MASCARA%20LAVAVEL%20PASSAGEIROS%20TRANSCOL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/ORDEM%20DE%20FORNECIMENTO%20020.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="15"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-B5JX3</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 21/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>HISEA COMERCIO E CONFECCOES EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>11.412.441/0001-17</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS LAVÁVEL DE TECIDO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS) DOS USUÁRIOS DO TRANSCOL.</Objeto><Valor Total>R$ 169.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,39</Valor Unitário><Quantidade>50000</Quantidade><Unidade>UNIDADES</Unidade><Data de assinatura>2020-04-30T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado, localizado na Condomínio do Edifício RS Trade Tower - Av. Nossa Sra. da Penha, 714 - 6º Andar - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-130, no horário de 08h30min as 11h00min e de 13h30min as 16h30min, devendo a entrega ser agendada pelo telefone (27) 3636.9642 e 3636.9639.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-B5JX3</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20MASCARA%20LAVAVEL%20PASSAGEIROS%20TRANSCOL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/ORDEM%20DE%20FORNECIMENTO%20021.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="16"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-B5JX3</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 22/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES SCHOWAMBACH</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>28.534.311/0001-50</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS LAVÁVEL DE TECIDO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS) DOS USUÁRIOS DO TRANSCOL.</Objeto><Valor Total>R$ 169.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,39</Valor Unitário><Quantidade>50000</Quantidade><Unidade>UNIDADES</Unidade><Data de assinatura>2020-04-30T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado, localizado na Condomínio do Edifício RS Trade Tower - Av. Nossa Sra. da Penha, 714 - 6º Andar - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-130, no horário de 08h30min as 11h00min e de 13h30min as 16h30min, devendo a entrega ser agendada pelo telefone (27) 3636.9642 e 3636.9639.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-B5JX3</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20MASCARA%20LAVAVEL%20PASSAGEIROS%20TRANSCOL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/ORDEM%20DE%20FORNECIMENTO%20022.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="17"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-B5JX3</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 23/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LUIZA BABY IND. E COMÉRCIO LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>10.878.930/0001-04</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS LAVÁVEL DE TECIDO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS) DOS USUÁRIOS DO TRANSCOL.</Objeto><Valor Total>R$ 169.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,39</Valor Unitário><Quantidade>50000</Quantidade><Unidade>UNIDADES</Unidade><Data de assinatura>2020-04-30T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado, localizado na Condomínio do Edifício RS Trade Tower - Av. Nossa Sra. da Penha, 714 - 6º Andar - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-130, no horário de 08h30min as 11h00min e de 13h30min as 16h30min, devendo a entrega ser agendada pelo telefone (27) 3636.9642 e 3636.9639.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-B5JX3</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20MASCARA%20LAVAVEL%20PASSAGEIROS%20TRANSCOL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/ORDEM%20DE%20FORNECIMENTO%20023.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="18"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-B5JX3</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 24/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MARCOS E D ROCHA MORENA TROPICAL</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>33.145.119/0001-01</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS LAVÁVEL DE TECIDO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS) DOS USUÁRIOS DO TRANSCOL.</Objeto><Valor Total>R$ 169.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,39</Valor Unitário><Quantidade>50000</Quantidade><Unidade>UNIDADES</Unidade><Data de assinatura>2020-04-30T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado, localizado na Condomínio do Edifício RS Trade Tower - Av. Nossa Sra. da Penha, 714 - 6º Andar - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-130, no horário de 08h30min as 11h00min e de 13h30min as 16h30min, devendo a entrega ser agendada pelo telefone (27) 3636.9642 e 3636.9639.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-B5JX3</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20MASCARA%20LAVAVEL%20PASSAGEIROS%20TRANSCOL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/ORDEM%20DE%20FORNECIMENTO%20024.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="19"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-B5JX3</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 25/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MILHORATO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>39.406.327/0001-01</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS LAVÁVEL DE TECIDO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS) DOS USUÁRIOS DO TRANSCOL.</Objeto><Valor Total>R$ 169.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,39</Valor Unitário><Quantidade>50000</Quantidade><Unidade>UNIDADES</Unidade><Data de assinatura>2020-04-30T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado, localizado na Condomínio do Edifício RS Trade Tower - Av. Nossa Sra. da Penha, 714 - 6º Andar - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-130, no horário de 08h30min as 11h00min e de 13h30min as 16h30min, devendo a entrega ser agendada pelo telefone (27) 3636.9642 e 3636.9639.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-B5JX3</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20MASCARA%20LAVAVEL%20PASSAGEIROS%20TRANSCOL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/ORDEM%20DE%20FORNECIMENTO%20025.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="20"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-B5JX3</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 26/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MP COMERCIO E SERVIÇO LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>19.312.691/0001-97</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS LAVÁVEL DE TECIDO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS) DOS USUÁRIOS DO TRANSCOL.</Objeto><Valor Total>R$ 169.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,39</Valor Unitário><Quantidade>50000</Quantidade><Unidade>UNIDADES</Unidade><Data de assinatura>2020-04-30T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado, localizado na Condomínio do Edifício RS Trade Tower - Av. Nossa Sra. da Penha, 714 - 6º Andar - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-130, no horário de 08h30min as 11h00min e de 13h30min as 16h30min, devendo a entrega ser agendada pelo telefone (27) 3636.9642 e 3636.9639.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-B5JX3</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20MASCARA%20LAVAVEL%20PASSAGEIROS%20TRANSCOL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/ORDEM%20DE%20FORNECIMENTO%20026.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="21"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-B5JX3</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 27/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>OKAYA MODA LTDA ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>10.367.934/0001-10</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS LAVÁVEL DE TECIDO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS) DOS USUÁRIOS DO TRANSCOL.</Objeto><Valor Total>R$ 169.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,39</Valor Unitário><Quantidade>50000</Quantidade><Unidade>UNIDADES</Unidade><Data de assinatura>2020-04-30T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado, localizado na Condomínio do Edifício RS Trade Tower - Av. Nossa Sra. da Penha, 714 - 6º Andar - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-130, no horário de 08h30min as 11h00min e de 13h30min as 16h30min, devendo a entrega ser agendada pelo telefone (27) 3636.9642 e 3636.9639.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-B5JX3</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20MASCARA%20LAVAVEL%20PASSAGEIROS%20TRANSCOL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/ORDEM%20DE%20FORNECIMENTO%20027.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="22"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-B5JX3</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 28/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>RED WOLF CONFECÇÕES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>08.699.238/0001-69</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS LAVÁVEL DE TECIDO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS) DOS USUÁRIOS DO TRANSCOL.</Objeto><Valor Total>R$ 169.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,39</Valor Unitário><Quantidade>50000</Quantidade><Unidade>UNIDADES</Unidade><Data de assinatura>2020-04-30T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado, localizado na Condomínio do Edifício RS Trade Tower - Av. Nossa Sra. da Penha, 714 - 6º Andar - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-130, no horário de 08h30min as 11h00min e de 13h30min as 16h30min, devendo a entrega ser agendada pelo telefone (27) 3636.9642 e 3636.9639.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-B5JX3</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20MASCARA%20LAVAVEL%20PASSAGEIROS%20TRANSCOL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/ORDEM%20DE%20FORNECIMENTO%20028.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="23"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-B5JX3</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 29/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SALT COMERCIO DE CONFECCOES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>26.126.655/0001-02</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS LAVÁVEL DE TECIDO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS) DOS USUÁRIOS DO TRANSCOL.</Objeto><Valor Total>R$ 169.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,39</Valor Unitário><Quantidade>50000</Quantidade><Unidade>UNIDADES</Unidade><Data de assinatura>2020-04-30T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado, localizado na Condomínio do Edifício RS Trade Tower - Av. Nossa Sra. da Penha, 714 - 6º Andar - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-130, no horário de 08h30min as 11h00min e de 13h30min as 16h30min, devendo a entrega ser agendada pelo telefone (27) 3636.9642 e 3636.9639.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-B5JX3</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20MASCARA%20LAVAVEL%20PASSAGEIROS%20TRANSCOL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/ORDEM%20DE%20FORNECIMENTO%20029.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="24"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-B5JX3</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 30/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SILKART ESTAMPARIA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>06.098.674/0001-57</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS LAVÁVEL DE TECIDO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS) DOS USUÁRIOS DO TRANSCOL.</Objeto><Valor Total>R$ 169.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,39</Valor Unitário><Quantidade>50000</Quantidade><Unidade>UNIDADES</Unidade><Data de assinatura>2020-04-30T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado, localizado na Condomínio do Edifício RS Trade Tower - Av. Nossa Sra. da Penha, 714 - 6º Andar - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-130, no horário de 08h30min as 11h00min e de 13h30min as 16h30min, devendo a entrega ser agendada pelo telefone (27) 3636.9642 e 3636.9639.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-B5JX3</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20MASCARA%20LAVAVEL%20PASSAGEIROS%20TRANSCOL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/ORDEM%20DE%20FORNECIMENTO%20030.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="25"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-B5JX3</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 31/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>URBAN JEANS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>27.404.022/0001-73</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS LAVÁVEL DE TECIDO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS) DOS USUÁRIOS DO TRANSCOL.</Objeto><Valor Total>R$ 169.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,39</Valor Unitário><Quantidade>50000</Quantidade><Unidade>UNIDADES</Unidade><Data de assinatura>2020-04-30T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado, localizado na Condomínio do Edifício RS Trade Tower - Av. Nossa Sra. da Penha, 714 - 6º Andar - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-130, no horário de 08h30min as 11h00min e de 13h30min as 16h30min, devendo a entrega ser agendada pelo telefone (27) 3636.9642 e 3636.9639.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-B5JX3</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20MASCARA%20LAVAVEL%20PASSAGEIROS%20TRANSCOL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/ORDEM%20DE%20FORNECIMENTO%20031.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="26"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-C7879</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0888/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>00.740.696/0001-92</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>PRODUTO: KIT DE EXTRACAO E PURIFICACAO DE ACIDOS NUCLEICOS (KIT PARA 96 TESTES) - ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 88.320,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3.840,00</Valor Unitário><Quantidade>23</Quantidade><Unidade>kit</Unidade><Data de assinatura>2020-04-30T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>As obras serão realizados no âmbito da Diretoria de Saúde, nos apartamentos e enfermarias das Clínicas Cirúrgia e Médica, situado á Avenida Joubert de Barros, 555  Bento Ferreira,Vitoria/ES.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-C7879</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-C7879%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-C7879%20-%20OF%200888-2020%20-%20PMH.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="27"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-Z3VS3</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0698/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MARTINS E MARTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>11.006.295/0001-20</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5L PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E OBJETOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 34.300,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 4,90</Valor Unitário><Quantidade>7000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-03-30T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>sede da empresa, localizada a Rod. Contorno Km 282, galpão B (dentro da CTR Marca Ambiental)</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-Z3VS3</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-Z3VS3%20TERMO%20DE%20REFERÊNCIA%20021-2020%20-%20COVID%2019%20-%20Alcool%20líquido%2070%20Martins%20e%20Martins.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-Z3VS3%20OF%200698.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="28"><Órgão Contratante>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-2JFNT</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>TERMO DE CONTRATO 003/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>PEROVANO LAVANDERIA  LTDA. ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>09.102.472/0001-20</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR</Objeto><Valor Total>R$ 57.920,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,46</Valor Unitário><Quantidade>16740</Quantidade><Unidade>KG</Unidade><Data de assinatura>2020-06-29T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>UIJM, Av. Dr. José Farah, 34 - Centro, Jerônimo Monteiro/ES, Cep 29550-000</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-2JFNT</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20-%20LAVANDERIA%202020%20-%20EMERGENCIAL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%20LAVANDERIA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="29"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-1NSCG</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>092/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>AFPES- ASSOC.DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ES</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>28.483.261/0001-29</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>SAÍDAS  - ESPECIALIDADE ORTOPEDIA</Objeto><Valor Total>R$ 8.652.545,46</Valor Total><Valor Unitário>R$ 5.996,22</Valor Unitário><Quantidade>481</Quantidade><Unidade>SAÍDA/MÊS</Unidade><Data de assinatura>2020-05-29T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Rua Pedro Palácios, Nº 155, Centro, Vitória/ ES   CEP: 29.015-160</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-1NSCG</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/EDITAL%20DE%20CHAMAMENTO%20PÚBLICO%20SESA-SSERCAS-GMOCS-NEC%20Nº%20002-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%20Nº%20092.2020%20AFPES.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="30"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-DMRGM</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>029/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LADART PRODUÇÕES  AUDIOVISUAL LTDA -ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>18.580.137/0001-28</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Contratação de produtora de vídeo que forneça a equipe técnica descrita no Anexo I para a prestação de serviços de produção, captação, edição e finalização de 90 (noventa) videoaulas de conteúdo pedagógico para serem exibidas em TV aberta e/ou fechada e internet, sendo as aulas gravadas no estúdio da TVE com os equipamentos desta emissora, exceto ilha de edição. As videoaulas serão elaboradas e ministradas por profissionais da Secretaria de estado da Educação (SEDU), a quem cabe a responsabilidade Pedagógica do Conteúdo.</Objeto><Valor Total>R$ 97.650,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1.085,00</Valor Unitário><Quantidade>90</Quantidade><Unidade>Unidades</Unidade><Data de assinatura>2020-05-29T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>60</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>TV Educativa do Espírito Santo (TVE), localizado na Rua Engenheiro Manoel dos Passos Barros, 125 - Mário Cypreste, Vitória - ES, 29027-240.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-DMRGM</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20Produtora%20para%20videoaulas%20IdeAção%20-%20LADART.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/029.2020%20-%20CONTRATO%20-%20LADART%20PRODUÇÕES%20E%20CONSULTORIA%20LTDA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="31"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-MFG7K</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1001/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>14.296.864/0001-07</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>EDTA DISSODICO PA, ACS EDTA PARA ANÁLISE - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO POR RT-QPCR DO NOVO CORANAVÍRUS REALIZADO NO LACEN.</Objeto><Valor Total>R$ 367,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,67</Valor Unitário><Quantidade>100</Quantidade><Unidade>GRAMAS</Unidade><Data de assinatura>2020-05-29T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>LACEM -  Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-MFG7K</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MFG7K%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MGF7K%20-%20OF%201001_2020%20-%20DOCTOR%20LAB.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="32"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-MFG7K</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1001/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>14.296.864/0001-07</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ISOTIOCIANATO DE GUANIDINA - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO POR RT-QPCR DO NOVO CORANAVÍRUS REALIZADO NO LACEN.</Objeto><Valor Total>R$ 13.280,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 6,64</Valor Unitário><Quantidade>2000</Quantidade><Unidade>GRAMAS</Unidade><Data de assinatura>2020-05-29T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>LACEM -  Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-MFG7K</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MFG7K%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MGF7K%20-%20OF%201001_2020%20-%20DOCTOR%20LAB.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="33"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-MFG7K</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1001/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>14.296.864/0001-07</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>TRITON X-100 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO POR RT-QPCR DO NOVO CORANAVÍRUS REALIZADO NO LACEN.</Objeto><Valor Total>R$ 815,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1,63</Valor Unitário><Quantidade>500</Quantidade><Unidade>MILILITRO</Unidade><Data de assinatura>2020-05-29T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>LACEM -  Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-MFG7K</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MFG7K%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MGF7K%20-%20OF%201001_2020%20-%20DOCTOR%20LAB.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="34"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-MFG7K</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1000/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>HEXAGONO QUIMICA E EQUIPAM. PARA LABORATÓRIOS</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>73.264.251/0001-57</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ÁCIDO CLORÍDRICO - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO POR RT-QPCR DO NOVO CORANAVÍRUS REALIZADO NO LACEN.</Objeto><Valor Total>R$ 110,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 110,00</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>LITRO</Unidade><Data de assinatura>2020-05-29T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>60</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>LACEM -  Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-MFG7K</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MFG7K%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MGF7K%20-%20OF%201000_2020%20-%20HEXAGONO.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="35"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-MFG7K</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1000/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>HEXAGONO QUIMICA E EQUIPAM. PARA LABORATÓRIOS</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>73.264.251/0001-57</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ALCOOL ISOPROPÍLICO - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO POR RT-QPCR DO NOVO CORANAVÍRUS REALIZADO NO LACEN.</Objeto><Valor Total>R$ 3.960,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 99,00</Valor Unitário><Quantidade>40</Quantidade><Unidade>LITRO</Unidade><Data de assinatura>2020-05-29T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>60</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>LACEM -  Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-MFG7K</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MFG7K%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MGF7K%20-%20OF%201000_2020%20-%20HEXAGONO.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="36"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-MFG7K</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1000/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>HEXAGONO QUIMICA E EQUIPAM. PARA LABORATÓRIOS</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>73.264.251/0001-57</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ALFA-CASEINA PARA BIOLOGIA MOLECULAR - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO POR RT-QPCR DO NOVO CORANAVÍRUS REALIZADO NO LACEN.</Objeto><Valor Total>R$ 2.370,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 2.370,00</Valor Unitário><Quantidade>1000</Quantidade><Unidade>MILIGRAMA</Unidade><Data de assinatura>2020-05-29T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>60</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>LACEM -  Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-MFG7K</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MFG7K%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MGF7K%20-%20OF%201000_2020%20-%20HEXAGONO.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="37"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-MFG7K</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1000/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>HEXAGONO QUIMICA E EQUIPAM. PARA LABORATÓRIOS</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>73.264.251/0001-57</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>DIETIL PIROCARBONATO - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO POR RT-QPCR DO NOVO CORANAVÍRUS REALIZADO NO LACEN.</Objeto><Valor Total>R$ 5.320,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 5.320,00</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>100 ML</Unidade><Data de assinatura>2020-05-29T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>60</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>LACEM -  Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-MFG7K</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MFG7K%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MGF7K%20-%20OF%201000_2020%20-%20HEXAGONO.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="38"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-MFG7K</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1000/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>HEXAGONO QUIMICA E EQUIPAM. PARA LABORATÓRIOS</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>73.264.251/0001-57</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>HIDROXIDO DE SÓDIO - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO POR RT-QPCR DO NOVO CORANAVÍRUS REALIZADO NO LACEN.</Objeto><Valor Total>R$ 175,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 175,00</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>500 GRAMAS</Unidade><Data de assinatura>2020-05-29T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>60</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>LACEM -  Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-MFG7K</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MFG7K%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MGF7K%20-%20OF%201000_2020%20-%20HEXAGONO.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="39"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-MFG7K</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1000/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>HEXAGONO QUIMICA E EQUIPAM. PARA LABORATÓRIOS</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>73.264.251/0001-57</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>TRIS (HIDROXIMETIL) AMINOMETANO PA - AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO POR RT-QPCR DO NOVO CORANAVÍRUS REALIZADO NO LACEN.</Objeto><Valor Total>R$ 2.226,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1.113,00</Valor Unitário><Quantidade>2</Quantidade><Unidade>500 GRAMAS</Unidade><Data de assinatura>2020-05-29T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>60</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>LACEM -  Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-MFG7K</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MFG7K%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MGF7K%20-%20OF%201000_2020%20-%20HEXAGONO.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="40"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-57QCH</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0889/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>13.410.297/0001-05</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ETIQUETA PARA IMPRESSORA - MANUTENÇÃO DA ROTINA LABORATORIAL VISANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 11.800,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 11,80</Valor Unitário><Quantidade>1000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-29T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>LACEN, Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 290050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-57QCH</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-57QCH%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-57QCH%20-%20OF%2000889-2020%20-%20MNX.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="41"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-57QCH</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0889/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>13.410.297/0001-05</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>RIBBON DE CERA PARA IMPRESSORA - MANUTENÇÃO DA ROTINA LABORATORIAL VISANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 1.200,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 12,00</Valor Unitário><Quantidade>100</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-29T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>LACEN, Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 290050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-57QCH</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-57QCH%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-57QCH%20-%20OF%2000889-2020%20-%20MNX.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="42"><Órgão Contratante>POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-GF4VG</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>CONTRATO Nº 002/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SILMER CONFECCOES LTDA ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>04.150.529/0001-42</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Máscaras Faciais de uso não profissional, de tecido, lavável, para utilização do efetivo Policial Militar nas AÇÕES  DE COMBATE AO COVID-19.</Objeto><Valor Total>R$ 270.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 2,70</Valor Unitário><Quantidade>100000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-29T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Centro de Logística da PMES, localizado na Rua Geraldo Del Puppo, nº 1263, Setor 2, CIVIT II, Serra/ES, CEP: 29168-074,</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-GF4VG</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2-%20TERMO%20DE%20REFERÊNCIA%20SIMPLIFICADO%20-%20DEFINITIVO%20-%20MÁSCARAS%20FACIAIS%20NÃO%20CIRÚRGICAS.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/8-%20CONTRATO%20002-2020%20Digitalizado%20-%20SILMER%20CONFECÇÕES%20LTDA%20-%20Aquisição%20de%20máscaras%20faciais.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="43"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-LGCXR</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0060/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>30.128.941/0001-76</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>INSTALAÇÃO DE REDE DE VÁCUO CLÍNICO PARA ADEQUAÇÃO DE LEITOS DO HESVV PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 172.469,09</Valor Total><Valor Unitário>R$ 172.469,09</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>serviço</Unidade><Data de assinatura>2020-04-29T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>180</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>HESVV  Hospital Estadual de Vila Velha. Av. Anésio José Simões, 76, São Torquato, Vila Velha  ES, CEP 29114-350</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-LGCXR</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-LGCXR%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-LGCXR%20-%20CONTRATO%200060%202020%20-%20ARVAK.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="44"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-LKQVX</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0885/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>BS DIAGNÓSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>34.010.427/0001-92</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>KIT PARA DIAGNOSTICO DO NOVO CORONAVIRUS (SARS COV 2) - LACEN</Objeto><Valor Total>R$ 3.600.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 120,00</Valor Unitário><Quantidade>30000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-29T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>LACEN, Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 290050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-LKQVX</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-LKQVX%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-LKQVX%20-%20OF%200885-2020%20BS.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="45"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-SF8ZG</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>CONTRATO 006/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTO OMEGA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>19.918.215/0001-14</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Processo de contratação de empresa especializada em engenharia para execução da reforma emergencial das enfermarias e apartamentos das Clínicas Cirúrgica e Médica do Hospital da Polícia Militar do Espírito Santo, com fornecimento de mão-de-obra e materiais</Objeto><Valor Total>R$ 174.977,95</Valor Total><Valor Unitário>R$ 174.977,95</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>reforma</Unidade><Data de assinatura>2020-04-29T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>60</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>HPM  Av. Joubert de Barros, 555  Bento Ferreita, Vitória/ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-SF8ZG</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20-%20Reforma%20das%20enfermarias.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Contrato%20n%20006-2020%20Dispensa%20Emp%20Omega%2029042020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="46"><Órgão Contratante>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88826945</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AFM 0363/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>19.691.725/0001-00</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>COBERTURA PARA CADAVERES PCTS COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 1.440,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 14,40</Valor Unitário><Quantidade>100</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-29T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>HMSA  Rua Cassiano Castelo 307  Centro  Colatina/ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88826945</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88826945%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88826945%20AFM%20363.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="47"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-C0NGL</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>027/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>01.955.600/0001-76</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ESTACAO DE PIPETACAO ROBOTIZADA - PARA REALIZAR ANÁLISES ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR NO LACEN - ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 511.875,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 511.875,00</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-03-29T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625, no horário de 08 às 16 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-C0NGL</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-C0NGL%20TR%20SOL%20Nº%20061-2020%20Emergencial%20estação%20pipetadora%20robotizada%2025-03-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-C0NGL%20CONTRATO_0027_2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="48"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-5CWTV</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00231</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>22.838.257/0001-50</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOTE 01 - ITEM 01- Descrição: MÁSCARA TIPO RESPIRADOR PFF-2, MASCARA N95, CONSTITUIDO EM FORMATO BICO DE PATO, RESISTENTE A FLUÍDOS, COM CÂMARA QUE FACILITE A RESPIRAÇÃO, NÍVEIS DE VEDAÇÃO COM AJUSTE ADEQUADO, COMPOSTO POR 4 CAMADAS, CONFECCIONADAS EM NÃO TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ABSORÇÃO QUE FILTRA MICOORGANISMOS, PARTÍCULAS E 95% DE AEROSSÓIS DE ATÉ 0,3 MICRA, INDICADO PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO PROFISSIONAL DE SAÚDE CONTRA DOENÇAS TRANSMITIDAS POR AEROSSÓIS, PRINCIPALMENTE O BACILO DA TUBERCULOSE, COM C. A. DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, DEVE ATENDER AS NORMAS DA ABNT PARA PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE E TESTES REALIZADOS PELA FUNDACENTRO. CÓD SIGA 35190.PARA USO NO COMBATE AO COVID19.</Objeto><Valor Total>R$ 6.990,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 6,99</Valor Unitário><Quantidade>1000</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-05-28T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxairfado Geral, Avenida Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira, Vitoria, ES. Cep 29050720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-5CWTV</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFERENCIA%202020-5CWTV-1.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ordem%20de%20Fornecimento%20N221004%202020-5CWTV.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="49"><Órgão Contratante>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-R3DJ2</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF.045/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>12.982.965/0001-06</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO MATERIAL SERRALHERIA (CHAPA DE AÇO GALVANIZADA</Objeto><Valor Total>R$ 1.438,40</Valor Total><Valor Unitário>R$ 5,80</Valor Unitário><Quantidade>248</Quantidade><Unidade>KG.</Unidade><Data de assinatura>2020-04-28T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SUBAB R. Ana Tolêdo - São Francisco, Cariacica - ES, 29145-460</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-R3DJ2</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/048.%20TR%20Aquisição%20Emergencial%20de%20Material%20Serralheria%20Prevenção%20COVID%2019%202020-R3DJ2%20(Adequação%20ASSJUR).pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/OF%20045%20MATERIAL%20SERRALHERIA%20CASA%20DO%20SERRALHEIRO%202020-R3DJ2-1.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="50"><Órgão Contratante>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-R3DJ2</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF.045/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>12.982.965/0001-06</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO MATERIAL SERRALHERIA (ELETRODO REVESTIDO AWS E-6013)</Objeto><Valor Total>R$ 40,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 10,00</Valor Unitário><Quantidade>4</Quantidade><Unidade>KG</Unidade><Data de assinatura>2020-04-28T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SUBAB R. Ana Tolêdo - São Francisco, Cariacica - ES, 29145-460</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-R3DJ2</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/048.%20TR%20Aquisição%20Emergencial%20de%20Material%20Serralheria%20Prevenção%20COVID%2019%202020-R3DJ2%20(Adequação%20ASSJUR).pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/OF%20045%20MATERIAL%20SERRALHERIA%20CASA%20DO%20SERRALHEIRO%202020-R3DJ2-1.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="51"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-0F5VL</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00230</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>BERNARDO DEPOLLO LEITE</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>33.314.751/0001-31</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOTE 01 - ITEM 01 - Descrição: LUVA SEGURANCA BORRACHA NITRILICA, COR: VERDE, PALMA: ANTIDERRAPANTE NA PALMA E NA FACE PALMAR DOS DEDOS, ACABAMENTO INTERNO: LISO IMPERMEABILIDADE: IMPERMEAVEL, PUNHO: LONGO SEM FORRO, COMPRIMENTO: APROXIMADAMENTE 45 CM, TAMANHO: PEQUENO (P), REGISTRO: CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR.  PROTEÇÃO E SEGURANÇA - PARA USO NO COMBATE AO COVID19.</Objeto><Valor Total>R$ 2.343,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 21,30</Valor Unitário><Quantidade>110</Quantidade><Unidade>PAR</Unidade><Data de assinatura>2020-05-27T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxairfado Geral, Avenida Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira, Vitoria, ES. Cep 29050720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>PREGÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-0F5VL</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFERENCIA%20-%202020-0F5VL-1.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ordem%20de%20Fornecimento-Servio%20N220899%20-%20SIGA%20-%202020%200F5VL.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="52"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-0F5VL</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00230</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>BERNARDO DEPOLLO LEITE</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>33.314.751/0001-31</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOTE 01 - ITEM 02 - Descrição: LUVA SEGURANCA BORRACHA NITRILICA, COR: VERDE, PALMA: ANTIDERRAPANTE NA PALMA E NA FACE PALMAR DOS DEDOS, ACABAMENTO INTERNO: LISO IMPERMEABILIDADE: IMPERMEAVEL, PUNHO: LONGO SEM FORRO, COMPRIMENTO: APROXIMADAMENTE 45 CM, TAMANHO: MEDIO (M), REGISTRO: CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR. CÓD SIGA 106659. PARA USO NO COMBATE AO COVID19.</Objeto><Valor Total>R$ 2.343,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 21,30</Valor Unitário><Quantidade>110</Quantidade><Unidade>PAR</Unidade><Data de assinatura>2020-05-27T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxairfado Geral, Avenida Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira, Vitoria, ES. Cep 29050720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>PREGÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-0F5VL</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFERENCIA%20-%202020-0F5VL-1.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ordem%20de%20Fornecimento-Servio%20N220899%20-%20SIGA%20-%202020%200F5VL.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="53"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-0F5VL</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00230</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>BERNARDO DEPOLLO LEITE</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>33.314.751/0001-31</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOTE 01 - ITEM 03 - Descrição: LUVA SEGURANCA BORRACHA NITRILICA, COR: VERDE, PALMA: ANTIDERRAPANTE NA PALMA E NA FACE PALMAR DOS DEDOS, ACABAMENTO INTERNO: LISO IMPERMEABILIDADE: IMPERMEAVEL, PUNHO: LONGO SEM FORRO, COMPRIMENTO: APROXIMADAMENTE 45 CM, TAMANHO: GRANDE (G), REGISTRO: CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR. CÓD SIGA 106660. PARA USO NO COMBATE AO COVID19.</Objeto><Valor Total>R$ 210,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 21,00</Valor Unitário><Quantidade>10</Quantidade><Unidade>PAR</Unidade><Data de assinatura>2020-05-27T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxairfado Geral, Avenida Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira, Vitoria, ES. Cep 29050720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>PREGÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-0F5VL</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFERENCIA%20-%202020-0F5VL-1.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ordem%20de%20Fornecimento-Servio%20N220899%20-%20SIGA%20-%202020%200F5VL.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="54"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-0F5VL</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00229</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>14.267.402/0001-61</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOTE 02 - ITEM 01- Descrição: BOTA, MATERIAL: BORRACHA VULCANIZADA (PVC), Nº 36, FORRO INTERNO: SIM, MATERIAL DO FORRO: POLIESTER OU SIMILAR, COR: BRANCA, CONFORTAVEL, SOLADO ANTIDERRAPANTE, ALTURA DO CANO: 330MM, ESPESSURA DO SOLADO: APROX. 20MM, ALTURA SALTO: APROX. 30MM, CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE): SIM, PRAZO DE VALIDADE CONTADO A PARTIR DO ANO DE ENTREGA, PRODUTO PADRONIZADO DE ACORDO COM A NORMA EN344, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR. COD. SIGA 148104 . PARA USO NO COMBATE AO COVID19.</Objeto><Valor Total>R$ 1.310,54</Valor Total><Valor Unitário>R$ 28,49</Valor Unitário><Quantidade>46</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-05-27T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxairfado Geral, Avenida Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira, Vitoria, ES. Cep 29050720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>PREGÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-0F5VL</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFERENCIA%20-%202020-0F5VL-1.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ordem%20de%20Fornecimento-Servio%20N220899%20-%20SIGA%20-%202020%200F5VL.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="55"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-0F5VL</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00229</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>14.267.402/0001-61</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOTE 02 - ITEM 02 - Descrição: BOTA, MATERIAL: BORRACHA VULCANIZADA (PVC), Nº 38, FORRO INTERNO: SIM, MATERIAL DO FORRO: POLIESTER OU SIMILAR, COR: BRANCA, CONFORTAVEL, SOLADO ANTIDERRAPANTE, ALTURA DO CANO: 330MM, ESPESSURA DO SOLADO: APROX. 20MM, ALTURA SALTO: APROX. 30MM, CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE): SIM, PRAZO DE VALIDADE CONTADO A PARTIR DO ANO DE ENTREGA, PRODUTO PADRONIZADO DE ACORDO COM A NORMA EN344, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR. CÓD. SIGA 148106 . PARA USO NO COMBATE AO COVID19.</Objeto><Valor Total>R$ 1.310,54</Valor Total><Valor Unitário>R$ 28,49</Valor Unitário><Quantidade>46</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-05-27T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxairfado Geral, Avenida Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira, Vitoria, ES. Cep 29050720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>PREGÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-0F5VL</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFERENCIA%20-%202020-0F5VL-1.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ordem%20de%20Fornecimento-Servio%20N220899%20-%20SIGA%20-%202020%200F5VL.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="56"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-0F5VL</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00229</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>14.267.402/0001-61</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOTE 02 - ITEM 03 - Descrição: BOTA, MATERIAL: BORRACHA VULCANIZADA (PVC), Nº 40, FORRO INTERNO: SIM, MATERIAL DO FORRO: POLIESTER OU SIMILAR, COR: BRANCA, CONFORTAVEL, SOLADO ANTIDERRAPANTE, ALTURA DO CANO: 330MM, ESPESSURA DO SOLADO: APROX. 20MM, ALTURA SALTO: APROX. 30MM, CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE): SIM, PRAZO DE VALIDADE CONTADO A PARTIR DO ANO DE ENTREGA, PRODUTO PADRONIZADO DE ACORDO COM A NORMA EN344, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR. CÓD SIGA 148108 . PARA USO NO COMBATE AO COVID19.</Objeto><Valor Total>R$ 1.310,54</Valor Total><Valor Unitário>R$ 28,49</Valor Unitário><Quantidade>46</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-05-27T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxairfado Geral, Avenida Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira, Vitoria, ES. Cep 29050720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>PREGÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-0F5VL</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFERENCIA%20-%202020-0F5VL-1.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ordem%20de%20Fornecimento-Servio%20N220899%20-%20SIGA%20-%202020%200F5VL.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="57"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-0F5VL</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00229</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>14.267.402/0001-61</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOTE 02 - ITEM 04 - Descrição: BOTA, MATERIAL: BORRACHA VULCANIZADA (PVC), Nº 42, FORRO INTERNO: SIM, MATERIAL DO FORRO: POLIESTER OU SIMILAR, COR: BRANCA, CONFORTAVEL, SOLADO ANTIDERRAPANTE, ALTURA DO CANO: 330MM, ESPESSURA DO SOLADO: APROX. 20MM, ALTURA SALTO: APROX. 30MM, CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE): SIM, PRAZO DE VALIDADE CONTADO A PARTIR DO ANO DE ENTREGA, PRODUTO PADRONIZADO DE ACORDO COM A NORMA EN344, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PAR. CÓD SIGA 148110. PARA USO NO COMBATE AO COVID19.</Objeto><Valor Total>R$ 968,66</Valor Total><Valor Unitário>R$ 28,49</Valor Unitário><Quantidade>34</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-05-27T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxairfado Geral, Avenida Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira, Vitoria, ES. Cep 29050720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>PREGÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-0F5VL</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFERENCIA%20-%202020-0F5VL-1.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ordem%20de%20Fornecimento-Servio%20N220899%20-%20SIGA%20-%202020%200F5VL.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="58"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-753NH</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>PROPOSTA INVOICE E RATIFICAÇÃO</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SIARE ENGINEERING INTERNATIONAL GROUP s.r.l.</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>EX0000071</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS</Objeto><Valor Total>R$ 7.371.074,56</Valor Total><Valor Unitário>R$ 73.710,75</Valor Unitário><Quantidade>100</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-05-27T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Av. Leitão da Silva, s/n, Itararé, Vitória/ES CEP 29.125-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-753NH</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-753NH%20-%20TR%20%20VENTILADOR%20PULMONAR%20100.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-753NH%20-%20INVOICE%20E%20RATIFICAÇÃO.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="59"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88786285</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>Ord. Fornec. nº 220987</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>40.175.705/0001-64</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL NR 14 PARA USO EM TRAQUEOSTOMIA, CONSTITUIDO DE CONECTOR DUPLO SWIVEL, VIA DE IRRIGACAO COM VALVULA ANTIRREFLUXO, SONDA GRADUADA E COBERTA DE BAINHA DE PLASTICO, VALVULA DE SUCCAO E TRAVA DE SEGURANCA. Cod 38161</Objeto><Valor Total>R$ 78.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 78,00</Valor Unitário><Quantidade>1000</Quantidade><Unidade>Unidades</Unidade><Data de assinatura>2020-05-27T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>45</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>LHDS -  Av. Eudes Scherrer de Souza, s/nº - Parque Residencial Laranjeiras  Serra-ES - CEP:29165-680</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>TOMADA DE PREÇOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88786285</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/tr%2088786285%20SISTEMA%20RESPIRATORIO%20e%20outros%20covid%2019-nova%20atualização.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Empenho%20-%2088786285.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="60"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88786285</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>Ord. Fornec. nº 220987</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>40.175.705/0001-64</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL NR 14 PARA USO EM TRAQUEOSTOMIA, CONSTITUIDO DE CONECTOR DUPLO SWIVEL, VIA DE IRRIGACAO COM VALVULA ANTIRREFLUXO, SONDA GRADUADA E COBERTA DE BAINHA DE PLASTICO, VALVULA DE SUCCAO E TRAVA DE SEGURANCA. Cod 38162</Objeto><Valor Total>R$ 78.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 78,00</Valor Unitário><Quantidade>1000</Quantidade><Unidade>Unidades</Unidade><Data de assinatura>2020-05-27T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>LHDS -  Av. Eudes Scherrer de Souza, s/nº - Parque Residencial Laranjeiras  Serra-ES - CEP:29165-681</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>TOMADA DE PREÇOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88786285</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/tr%2088786285%20SISTEMA%20RESPIRATORIO%20e%20outros%20covid%2019-nova%20atualização.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Empenho%20-%2088786285.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="61"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88786285</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>Ord. Fornec. nº 220987</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CEI-COMERC.EXPORT. E IMPORT.DE MAT. MED.LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>40.175.705/0001-64</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL NR 14 PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL CONSTITUIDO DE CONECTOR DUPLO SWIVEL, VIA DE IRRIGACAO COM VALVULA ANTIRREFLUXO, SONDA GRADUADA E COBERTA DE BAINHA DE PLASTICO, VALVULA DE SUCCAO E TRAVA DE SEGURANCA. Cod 69999</Objeto><Valor Total>R$ 195.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 78,00</Valor Unitário><Quantidade>2500</Quantidade><Unidade>Unidades</Unidade><Data de assinatura>2020-05-27T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>1</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>HDS -  Av. Eudes Scherrer de Souza, s/nº - Parque Residencial Laranjeiras  Serra-ES - CEP:29165-680</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>TOMADA DE PREÇOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88786285</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/tr%2088786285%20SISTEMA%20RESPIRATORIO%20e%20outros%20covid%2019-nova%20atualização.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Empenho%20-%2088786285.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="62"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88786250</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>Ord. Fornec. nº 219886</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>36.325.157/0001-34</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>MEDICAMENTO GERAL DE USO HUMANO, PRINCIPIO ATIVO/CONCENTRACAO: CLOREXIDINA GLICONATO SOLUCAO AQUOSA 1%, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO AQUOSA, FORMA DE APRESENTACAO: SOLUCAO AQUOSA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: ALMOTOLIA COM 100ML</Objeto><Valor Total>R$ 1.630,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1,63</Valor Unitário><Quantidade>1000</Quantidade><Unidade>ALMOTOLIA</Unidade><Data de assinatura>2020-04-27T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>HDS -  Av. Eudes Scherrer de Souza, s/nº - Parque Residencial Laranjeiras  Serra-ES - CEP:29165-680</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>TOMADA DE PREÇOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88786250</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20070-20%20CEFTRIAXONA%20E%20OUTROS%20-%20proc.%2088786250.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Empenho%20-%20C.%20Camargo%20-%20proc.%2088786250.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="63"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-MZ3J0</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>025/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>INTERMED EQUIPTO MEDICO HOSPITALAR LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>49.520.521/0001-69</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>VENTILADOR PULMONAR - PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DA SESA E UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS - ENFRENTAMENTO COVID 19</Objeto><Valor Total>R$ 2.890.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 57.800,00</Valor Unitário><Quantidade>50</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-03-27T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, em a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-MZ3J0</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MZ3J0%20TERMO%20DE%20REFER%C3%8ANCIA%20015-2020%20-%20COVID%2019%20-%20Ventilador%20Pulmonar%201.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MZ3J0%20CONTRATO_0025_2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="64"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-V4BV9</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00222</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>BUTERI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>31474414/0001-86</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PRINCIPIO/CONCENTRACAO: ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO: SERINGA PREENCHIDA 0,4ML, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, EM CONFORMIDADE COM A NR 32, VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA/SUBCUTANEA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: SERINGA PREENCHIDA. PARA USO NO COMBATE AO COVID19.</Objeto><Valor Total>R$ 40.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 20,25</Valor Unitário><Quantidade>2000</Quantidade><Unidade>SERINGA PREENCHIDA</Unidade><Data de assinatura>2020-05-26T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxairfado de Medicamentos, Avenida Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira, Vitoria, ES. Cep 29050720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>PREGÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-V4BV9</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFER+èNCIA%20MEDICAMENTOS%202020-V4BV9.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ordem%20de%20Fornecimento-Servi+ºo%20N-¦220900%20-%20SIGA%20V4BV9.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="65"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-V4BV9</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00227</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>36.325.157/0001-34</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOTE 01 - Descrição: MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS, PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : CEFTRIAXONA 1G , FORMA FARMACEUTICA: PO (OU PO LIOFILIZADO) PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA, VIA DE ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA,UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA,UNIDADE DE MEDIDA: FRASCOAMPOLA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA USO NO COMBATE AO COVID19.</Objeto><Valor Total>R$ 38.325,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 10,95</Valor Unitário><Quantidade>3500</Quantidade><Unidade>FRASCO/AMPOLA</Unidade><Data de assinatura>2020-05-26T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxairfado de Medicamentos, Avenida Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira, Vitoria, ES. Cep 29050720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>PREGÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-V4BV9</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFEReNCIA%20MEDICAMENTOS%202020-V4BV9.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ordem%20de%20Fornecimento-Servio%20N220900%20-%20SIGA%20V4BV9.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="66"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-V4BV9</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00227</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>36.325.157/0001-34</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOTE 24 -Descrição: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLORETO DE SODIO 0,9%, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 10ML, VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA. PARA USO NO COMBATE AO COVID19.</Objeto><Valor Total>R$ 700,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 0,25</Valor Unitário><Quantidade>2800</Quantidade><Unidade>AMPOLA</Unidade><Data de assinatura>2020-05-26T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxairfado de Medicamentos, Avenida Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira, Vitoria, ES. Cep 29050720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>PREGÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-V4BV9</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFEReNCIA%20MEDICAMENTOS%202020-V4BV9.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ordem%20de%20Fornecimento-Servio%20N220900%20-%20SIGA%20V4BV9.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="67"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-V4BV9</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00223</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>11.044.066/0001-08</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOTE 13  Descrição: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: RINGER LACTATO, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML, VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO -</Objeto><Valor Total>R$ 5.460,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,64</Valor Unitário><Quantidade>1500</Quantidade><Unidade>BOLSA/FRASCO</Unidade><Data de assinatura>2020-05-26T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxairfado de Medicamentos, Avenida Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira, Vitoria, ES. Cep 29050720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>PREGÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-V4BV9</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFEReNCIA%20MEDICAMENTOS%202020-V4BV9.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ordem%20de%20Fornecimento-Servio%20N220900%20-%20SIGA%20V4BV9.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="68"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-V4BV9</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00223</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>11.044.066/0001-08</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOTE 14 - Descrição: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLORETO DE SODIO 0,9% (0,154 MEQ/ML), FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML, VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO. PARA USO NO COMBATE AO COVID19.</Objeto><Valor Total>R$ 750,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 2,50</Valor Unitário><Quantidade>300</Quantidade><Unidade>BOLSA/FRASCO</Unidade><Data de assinatura>2020-05-26T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxairfado de Medicamentos, Avenida Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira, Vitoria, ES. Cep 29050720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>PREGÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-V4BV9</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFEReNCIA%20MEDICAMENTOS%202020-V4BV9.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ordem%20de%20Fornecimento-Servio%20N220900%20-%20SIGA%20V4BV9.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="69"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-V4BV9</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00223</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>11.044.066/0001-08</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOTE 15 - Descrição: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: CLORETO DE SODIO 0,9% (0,154 MEQ/ML), FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO 500 ML, VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOLSA/FRASCO SISTEMA FECHADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - PARA USO NO COMBATE AO COVID19.</Objeto><Valor Total>R$ 3.440,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,44</Valor Unitário><Quantidade>1000</Quantidade><Unidade>BOLSA/FRASCO</Unidade><Data de assinatura>2020-05-26T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxairfado de Medicamentos, Avenida Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira, Vitoria, ES. Cep 29050720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>PREGÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-V4BV9</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFEReNCIA%20MEDICAMENTOS%202020-V4BV9.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ordem%20de%20Fornecimento-Servio%20N220900%20-%20SIGA%20V4BV9.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="70"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-V4BV9</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00223</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>11.044.066/0001-08</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOTE 21 - Descrição: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1MG/ML, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO: AMPOLA 1ML, VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA/SUBCUTANEA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: AMPOLA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO -PARA USO NO COMBATE AO COVID19.</Objeto><Valor Total>R$ 364,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1,82</Valor Unitário><Quantidade>200</Quantidade><Unidade>AMPOLA</Unidade><Data de assinatura>2020-05-26T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxairfado de Medicamentos, Avenida Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira, Vitoria, ES. Cep 29050720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>PREGÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-V4BV9</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFEReNCIA%20MEDICAMENTOS%202020-V4BV9.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ordem%20de%20Fornecimento-Servio%20N220900%20-%20SIGA%20V4BV9.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="71"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-V4BV9</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00223</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>11.044.066/0001-08</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOTE 23- Descrição: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO, PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: NITROPRUSSETO SODICO 50MG, FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL+SOLUCAO DILUENTE, FORMA DE APRESENTACAO: FRASCOAMPOLA+AMPOLA DILUENTE 2ML, VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSPARA USO NO COMBATE AO COVID19.</Objeto><Valor Total>R$ 2.800,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 14,00</Valor Unitário><Quantidade>200</Quantidade><Unidade>AMPOLA</Unidade><Data de assinatura>2020-05-26T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxairfado de Medicamentos, Avenida Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira, Vitoria, ES. Cep 29050720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>PREGÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-V4BV9</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFEReNCIA%20MEDICAMENTOS%202020-V4BV9.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ordem%20de%20Fornecimento-Servio%20N220900%20-%20SIGA%20V4BV9.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="72"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-V4BV9</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00228</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  E CORRELATOS EIRELI EPP</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>26.364.969/0001-35</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOTE 03 - Descrição: MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS, PRINCIPIO / CONCENTRACAO 1 : CLARITROMICINA 500MG , FORMA FARMACEUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTACAO: BLISTER, VIA DE ADMINISTRACAO: ORAL, UNIDADE DE FORNECIMENTO: COMPRIMIDO,UNIDADE DE MEDIDA: COMPRIMIDO. PARA USO NO COMBATE AO COVID19.</Objeto><Valor Total>R$ 6.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 5,00</Valor Unitário><Quantidade>1200</Quantidade><Unidade>COMPRIMIDO</Unidade><Data de assinatura>2020-05-26T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxairfado de Medicamentos, Avenida Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira, Vitoria, ES. Cep 29050720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>PREGÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-V4BV9</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFEReNCIA%20MEDICAMENTOS%202020-V4BV9.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ordem%20de%20Fornecimento-Servio%20N220900%20-%20SIGA%20V4BV9.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="73"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-V4BV9</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00224</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>JRG DISTRIBUIDORA DE MED. HOSPITALARES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>04.380.569/0001-80</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOTE 17 - Descrição: MEDICAMENTOS ANTIBIOTICO, PRINCIPIO/CONCENTRACAO1: AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG, FORMA FARMACEUTICA: PO LIOFILO PARA SOLUCAO INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO-AMPOLA, VIA ADMINISTRACAO: INTRAVENOSA, VALIDADE: 12 MESES - A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO-AMPOLA PARA USO NO COMBATE AO COVID19.</Objeto><Valor Total>R$ 43.560,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 87,12</Valor Unitário><Quantidade>500</Quantidade><Unidade>FRASCO/AMPOLA</Unidade><Data de assinatura>2020-05-26T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxairfado de Medicamentos, Avenida Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira, Vitoria, ES. Cep 29050720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>PREGÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-V4BV9</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFEReNCIA%20MEDICAMENTOS%202020-V4BV9.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ordem%20de%20Fornecimento-Servio%20N220900%20-%20SIGA%20V4BV9.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="74"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-9JKWD</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0676/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>28.345.933/0001-30</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL - TNT - PARA UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS - ENFRENTAMENTO COVID 19</Objeto><Valor Total>R$ 475,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 0,95</Valor Unitário><Quantidade>500</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-03-26T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, em a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-9JKWD</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-9JKWD%20TERMO%20DE%20REFERÊNCIA%20006-2020%20-%20COVID%2019%20-%20Máscara%20do%20tipo%20respirador%20PFF2%20N95.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-9JKWD%20ORDEM%20DE%20FORNECIMENTO%20676.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="75"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-9JKWD</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0676/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>BRAMED COMÉRCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACÊUTICOS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>28.345.933/0001-30</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>MÁSCARA N95 -PARA UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS</Objeto><Valor Total>R$ 67.116,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 7,99</Valor Unitário><Quantidade>8400</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-03-26T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, em a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-9JKWD</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-9JKWD%20TERMO%20DE%20REFERÊNCIA%20006-2020%20-%20COVID%2019%20-%20Máscara%20do%20tipo%20respirador%20PFF2%20N95.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-9JKWD%20ORDEM%20DE%20FORNECIMENTO%20676.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="76"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-G5XGL</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>023/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>01.955.600/0001-76</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>VENTILADOR MECÂNICO PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DA SESA E UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS - ENFRENTAMENTO COVID 19</Objeto><Valor Total>R$ 3.510.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 26.000,00</Valor Unitário><Quantidade>135</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-03-26T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, em a qualquer tempo</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-G5XGL</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-G5XGL%20TR%2004%20COVID%2019%20-%20Ventilador%20pneum%C3%A1tico.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-G5XGL%20CONTRATO_0023.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="77"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-23NXH</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0109/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>32.583.737/0001-70</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>SERVIÇOS MÉDICOS PLANTÃO EM TERAPIA SEMI INTENSIVA (7,75  VÍNCULOS SEMANAIS DE 24 HORAS)</Objeto><Valor Total>R$ 732.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 122.000,00</Valor Unitário><Quantidade>6</Quantidade><Unidade>MÊS</Unidade><Data de assinatura>2020-06-25T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>180</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual de Vila Velha  HESVV - Avenida Anézio José Simões, 76, São Torquato, Vila Velha - ES CEP: 29.114-350</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-23NXH</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-23NXH%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-23NXH%20-%20CONTRATO%200109.2020%20-%20PS%20MED.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="78"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-23NXH</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0109/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>PS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>32.583.737/0001-70</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>SERVIÇOS MÉDICOS PLANTÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA -  (7,75  VÍNCULOS SEMANAIS DE 24 HORAS)</Objeto><Valor Total>R$ 732.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 122.000,00</Valor Unitário><Quantidade>6</Quantidade><Unidade>MÊS</Unidade><Data de assinatura>2020-06-25T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>180</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual de Vila Velha  HESVV - Avenida Anézio José Simões, 76, São Torquato, Vila Velha - ES CEP: 29.114-350</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-23NXH</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-23NXH%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-23NXH%20-%20CONTRATO%200109.2020%20-%20PS%20MED.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="79"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-3T3VV</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1121/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>03.951.140/0001-33</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (DRENO DE TORAX - Tamanho 32) - MATERIAL DE SUPORTE AO TRATAMENTO CONVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 70,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,50</Valor Unitário><Quantidade>20</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-05-25T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>HESVV - Av. Anézio José Simões, 76 - São Torquato, Vila Velha - ES, 29114-350</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-3T3VV</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-3T3VV%20%20-%20TR%20014%202020%20AQUISICAO%20MAT%20MEDICO_%20FRASCOS%20E%20DRENOS%20-%20COVID%20-%2019.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-3T3VV%20-%20OF%201121-2020%20-%20DE%20PAULI.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="80"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-3T3VV</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1121/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>03.951.140/0001-33</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FRASCO DE DRENAGEM DE TORAX/MEDIASTINAL ADULTO - 2000 ml) - MATERIAL DE SUPORTE AO TRATAMENTO CONVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 1.666,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 16,66</Valor Unitário><Quantidade>100</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-05-25T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>HESVV - Av. Anézio José Simões, 76 - São Torquato, Vila Velha - ES, 29114-350</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-3T3VV</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-3T3VV%20%20-%20TR%20014%202020%20AQUISICAO%20MAT%20MEDICO_%20FRASCOS%20E%20DRENOS%20-%20COVID%20-%2019.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-3T3VV%20-%20OF%201121-2020%20-%20DE%20PAULI.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="81"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-3T3VV</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1122/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>DIAMEDILH COMERCIAL LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>02.060.476/0001-43</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ESPAÇADOR BIVALVULADO DE ALUMINIO PARA USAR COM BOMBINHAS PARA MELHOR APROVEITAMENTO DA MEDICACAO 200-300ML ADULTO) - MATERIAL DE SUPORTE AO TRATAMENTO CONVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 7.700,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 38,50</Valor Unitário><Quantidade>200</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-05-25T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>HESVV - Av. Anézio José Simões, 76 - São Torquato, Vila Velha - ES, 29114-350</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-3T3VV</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-3T3VV%20%20-%20TR%20014%202020%20AQUISICAO%20MAT%20MEDICO_%20FRASCOS%20E%20DRENOS%20-%20COVID%20-%2019.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-3T3VV%20-%20OF%201122-2020%20DIAMEDILH.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="82"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-3T3VV</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1120/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>19.691.725/0001-00</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (FRASCO DE DRENAGEM DE TORAX/MEDIASTINAL ADULTO - 1000 ml) - MATERIAL DE SUPORTE AO TRATAMENTO CONVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 2.980,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 14,90</Valor Unitário><Quantidade>200</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-05-25T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>HESVV - Av. Anézio José Simões, 76 - São Torquato, Vila Velha - ES, 29114-350</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-3T3VV</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-3T3VV%20%20-%20TR%20014%202020%20AQUISICAO%20MAT%20MEDICO_%20FRASCOS%20E%20DRENOS%20-%20COVID%20-%2019.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-3T3VV%20-%20OF%201120-2020%20-%20SERRAMED.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="83"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-D2G82</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1119/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SG TECNOLOGIA CLÍNICA Ltda</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>61.485.900/0009-18</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LANCETA DE SEGURANÇA ESTÉRIL AUTOMÁTICA UTILIZADA PARA A COLETA DE AMOSTRAS DE SANGUE CAPILAR  INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 8.100,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 45,00</Valor Unitário><Quantidade>180</Quantidade><Unidade>CAIXA COM 200 UNIDADES</Unidade><Data de assinatura>2020-05-25T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>GEVS - Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-D2G82</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-D2G82%20-%20Termo%20de%20Referencia%20nº59.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-D2G82%20-%20OF%201119-2020%20SG%20TECNOLOGIA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="84"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>82077282</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>077/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>28.153.476/0001-81</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>DIÁRIAS DE ENFERMARIA - NÃO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 3.195.192,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 715,00</Valor Unitário><Quantidade>1489,6</Quantidade><Unidade>DIÁRIA/MÊS</Unidade><Data de assinatura>2020-05-25T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Dário Lourenço de Souza, nº 540, Mário Cypreste, Vitória/ES - CEP: 29.015-160</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=82077282</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/EDITAL%20DE%20CREDENCIAMENTO%20INTERNACOES%20HOSPITALARES.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%20077.2020%20CLINICA%20DOS%20ACIDENTADOS.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="85"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>82077282</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>077/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CLINICA DE ACIDENTADOS DE VITORIA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>28.153.476/0001-81</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>DIÁRIAS DE UTI -NÃO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 1.387.152,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1.690,00</Valor Unitário><Quantidade>273,6</Quantidade><Unidade>DIÁRIA/MÊS</Unidade><Data de assinatura>2020-05-25T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Dário Lourenço de Souza, nº 540, Mário Cypreste, Vitória/ES - CEP: 29.027-215</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=82077282</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/EDITAL%20DE%20CREDENCIAMENTO%20INTERNACOES%20HOSPITALARES.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%20077.2020%20CLINICA%20DOS%20ACIDENTADOS.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="86"><Órgão Contratante>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88874486</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AES nº 0089/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>N A DORTA ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>22.150.370/0001-48</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>DIVISÓRIA BRANCA COM PORTA</Objeto><Valor Total>R$ 2.390,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 2.390,00</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-05-25T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>RUA CASSIANO CASTELO,307-CENTRO, COLATINA/ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88874486</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88874486%20Termo%20de%20Referência.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88874486%20Ordem%20de%20Fornecimento.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="87"><Órgão Contratante>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88874486</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AES nº 0089/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>N A DORTA ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>22.150.370/0001-48</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ESPELHO CRISTAL 3 MM</Objeto><Valor Total>R$ 120,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 120,00</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-05-25T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>RUA CASSIANO CASTELO,307-CENTRO, COLATINA/ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88874486</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88874486%20Termo%20de%20Referência.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88874486%20Ordem%20de%20Fornecimento.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="88"><Órgão Contratante>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88874486</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AES nº 0089/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>N A DORTA ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>22.150.370/0001-48</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>JANELA DESLIZANTE</Objeto><Valor Total>R$ 1.845,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1.845,00</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-05-25T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>RUA CASSIANO CASTELO,307-CENTRO, COLATINA/ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88874486</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88874486%20Termo%20de%20Referência.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88874486%20Ordem%20de%20Fornecimento.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="89"><Órgão Contratante>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88874486</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AES nº 0089/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>N A DORTA ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>22.150.370/0001-48</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>VISOR EM VIDRO COMUM 4MM INCOLOR</Objeto><Valor Total>R$ 385,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 77,00</Valor Unitário><Quantidade>5</Quantidade><Unidade>UNIDADES</Unidade><Data de assinatura>2020-05-25T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>RUA CASSIANO CASTELO,307-CENTRO, COLATINA/ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88874486</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88874486%20Termo%20de%20Referência.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88874486%20Ordem%20de%20Fornecimento.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="90"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-7ZRR8</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0052/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CONSTRUTORA VELOZO LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>08.311.782/0001-91</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ADEQUAÇÕES NO HOSPITAL ESTADUAL DE ATENÇÃO CLÍNICA (HEAC)</Objeto><Valor Total>R$ 5.722.711,30</Valor Total><Valor Unitário>R$ 5.722.711,30</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>SERVIÇO</Unidade><Data de assinatura>2020-04-24T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>180</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC)  -Alameda Élcio Álvares, 339 - Tucum, Cariacica - ES, 29152-600</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-7ZRR8</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-7ZRR8%20-%20HEAC%20-%20PROJETO%20BÁSICO%20OBRAS%20COVID-19%20-%2022-04-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-7ZRR8%20-%20CONTRATO%200052%202020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="91"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-F7HT3</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0865/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CHEMPROS LIMITED</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>EX0000070</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AVENTAL, DESCARTAVEL - PREVENÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE ESTARÃO EM CONTATO DIRETO COM PACIENTES COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 2.501.620,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 12,51</Valor Unitário><Quantidade>200000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-24T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-F7HT3</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-F7H73%20-%20TR%20017%20COVID%2019%20-%20MÁSCARA%20N95%20E%20AVENTAL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-F7HT3%20-%20OF%200865-2020%20CHEMPROS.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="92"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-F7HT3</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0865/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CHEMPROS LIMITED</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>EX0000070</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>MÁSCARA TIPO RESPIRADOR PFF2 OU EQUIVALENTE A MÁSCARA N95 - PREVENÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE ESTARÃO EM CONTATO DIRETO COM PACIENTES COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 3.570.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 7,14</Valor Unitário><Quantidade>500000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-24T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-F7HT3</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-F7H73%20-%20TR%20017%20COVID%2019%20-%20MÁSCARA%20N95%20E%20AVENTAL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-F7HT3%20-%20OF%200865-2020%20CHEMPROS.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="93"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88808386</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00647</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CITOPHARMA MANIP.DE MEDIC.ESPECIAIS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>01.640.262/0001-83</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Azul de metileno 1%, solução injetável, ampola 5ml</Objeto><Valor Total>R$ 972,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 6,48</Valor Unitário><Quantidade>150</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-24T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Dório Silva, Av Eudes Scherrer de Souza, s/nº, Parque Residencial Laranjeiras, Serra (ES) CEP 29165-680</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88808386</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20-%20PROC.%2088808386.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00647.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="94"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88808386</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00646</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>44.734.671/0001-51</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Lidocaína 10mg/ml 1%, solução injetável, frasco/ampola 20 ml, acondicionado individualmente em embalagem estéril</Objeto><Valor Total>R$ 1.715,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 6,86</Valor Unitário><Quantidade>250</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-24T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Dório Silva, Av Eudes Scherrer de Souza, s/nº, Parque Residencial Laranjeiras, Serra (ES) CEP 29165-680</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88808386</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20-%20PROC.%2088808386.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00646.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="95"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88808386</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00648</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  E CORRELATOS EIRELI EPP</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>26.364.969/0001.35</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose, inalatório oral (aerosol), frasco com 200 doses</Objeto><Valor Total>R$ 1.996,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 9,98</Valor Unitário><Quantidade>200</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-24T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Dório Silva, Av Eudes Scherrer de Souza, s/nº, Parque Residencial Laranjeiras, Serra (ES) CEP 29165-680</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88808386</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20-%20PROC.%2088808386.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00648.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="96"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88808386</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00645</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ONCOVIT DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>10.586.940/0001-68</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Vasopressina 20u/ml: solução injetável, ampola 1ml, via intravenosa</Objeto><Valor Total>R$ 5.120,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 20,48</Valor Unitário><Quantidade>250</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-24T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Dório Silva, Av Eudes Scherrer de Souza, s/nº, Parque Residencial Laranjeiras, Serra (ES) CEP 29165-680</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88808386</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20-%20PROC.%2088808386.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00645.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="97"><Órgão Contratante>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88827500</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AFM 0365/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>TROPA CONSTRUTORA EIRELI - ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>11.300.304/0001-90</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUIS.CÂMARA FRIGORÍFICA INDUSTRIAL P/ CORPOS COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 43.942,50</Valor Total><Valor Unitário>R$ 43.942,50</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-24T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>HMSA  Rua Cassiano Castelo 307  Centro  Colatina/ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88827500</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88827500%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88827500%20AFM%200365.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="98"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-WT9H5</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1296/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI EPP</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>22.416.068/0001-99</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LEITOR DE CODIGO DE BARRAS PORTATIL - LASER LINEAR - PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS DE TESTES - LACEN</Objeto><Valor Total>R$ 1.192,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 149,00</Valor Unitário><Quantidade>8</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-06-23T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/LACEN - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-WT9H5</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-WT9H5%20-Termo%20de%20refer%C3%AAncia%20077%20Aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20impressora%20e%20leitor%20de%20c%C3%B3digo%20barras.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-WT9H5%20-%20O.F%20-1296-20%20CMK%20AUTOMA%C3%87%C3%83O.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="99"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-XPR3L</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00259</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CONFIANÇA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - EPP</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>29000107/0001-11</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>COLCHAO HOSPITALAR, MODELO: ORTOPEDICO, TIPO: LISO (NORMAL), MATERIAL: ESPUMA POLIURETANO, DENSIDADE: 33, ENCHIMENTO: ESPUMA, REVESTIMENTO: NAPA IMPERMEAVEL, COMPRIMENTO: 188 CM, LARGURA: 88 CM, ALTURA: 14 CM, COR: AZUL, ACESSORIO: SISTEMA DE RESPIRO DE VENTILACAO,</Objeto><Valor Total>R$ 6.088,50</Valor Total><Valor Unitário>R$ 184,50</Valor Unitário><Quantidade>33</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-06-23T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>ALMOXARIFADO GERAL - DSPMES-AV JOUBERT DE BARROS, 555 BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES CEP 29050-720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-XPR3L</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20COLCH%C3%83O%202020%20-%20PROCESSO%202020%20-%20XPR3L.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00259%20-%20CONFIAN%C3%87A%20COM%C3%89RCIO%20DE%20PRODUTOS%20LTDA%20-%20PROCESSO%202020-XPR3L.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="100"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-MN72V</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0051/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>DESTAK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>05.347.774/0001-07</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>REFORMAS E ADEQUAÇÕES NO HOSPITAL DÓRIO SILVA (HDS) - ATENDIMENTO COVID 19</Objeto><Valor Total>R$ 14.249.196,67</Valor Total><Valor Unitário>R$ 4.931,61</Valor Unitário><Quantidade>2889,36</Quantidade><Unidade>m²</Unidade><Data de assinatura>2020-04-23T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>180</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Dório Silva (HDS)</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-MN72V</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MN72V%20-%20HDS%20PROJETO%20BÁSICO%20COM%20ANEXOS%2030-03-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MN72V%20-%20CONTRATO_0051%20-%20DESTAK%20CONSTRUTORA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="101"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-XNMX2</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0053/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>A F R EVENTOS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>11.090.500/0001-88</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - REGIÃO CENTRAL - VALOR MENSAL - BARREIRAS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 16.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 8.000,00</Valor Unitário><Quantidade>2</Quantidade><Unidade>barreira</Unidade><Data de assinatura>2020-04-23T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>180</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Região Central</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-XNMX2</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XNMX2%20-%20TR%20033-2020%20-%20COVID%2019%20-%20LOCAÇÃO%20DE%20ESTRUTURA.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XNMX2%20-%20CONTRATO%200053-2020%20AFR%20EVENTOS%20LOCAÇÕES.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="102"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-XNMX2</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0053/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>A F R EVENTOS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>11.090.500/0001-88</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - REGIÃO METROPOLITANA-VALOR MENSAL - BARREIRAS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 24.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 8.000,00</Valor Unitário><Quantidade>3</Quantidade><Unidade>barreira</Unidade><Data de assinatura>2020-04-23T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>180</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Região Metropolitana</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-XNMX2</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XNMX2%20-%20TR%20033-2020%20-%20COVID%2019%20-%20LOCAÇÃO%20DE%20ESTRUTURA.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XNMX2%20-%20CONTRATO%200053-2020%20AFR%20EVENTOS%20LOCAÇÕES.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="103"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-XNMX2</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0053/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>A F R EVENTOS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>11.090.500/0001-88</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - REGIÃO NORTE - VALOR MENSAL - BARREIRAS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 24.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 8.000,00</Valor Unitário><Quantidade>3</Quantidade><Unidade>barreira</Unidade><Data de assinatura>2020-04-23T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>180</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Região Norte</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-XNMX2</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XNMX2%20-%20TR%20033-2020%20-%20COVID%2019%20-%20LOCAÇÃO%20DE%20ESTRUTURA.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XNMX2%20-%20CONTRATO%200053-2020%20AFR%20EVENTOS%20LOCAÇÕES.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="104"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-XNMX2</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0053/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>A F R EVENTOS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>11.090.500/0001-88</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - REGIÃO SUL - VALOR MENSAL - BARREIRAS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 24.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 8.000,00</Valor Unitário><Quantidade>3</Quantidade><Unidade>barreira</Unidade><Data de assinatura>2020-04-23T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>180</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Região Sul</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-XNMX2</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XNMX2%20-%20TR%20033-2020%20-%20COVID%2019%20-%20LOCAÇÃO%20DE%20ESTRUTURA.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XNMX2%20-%20CONTRATO%200053-2020%20AFR%20EVENTOS%20LOCAÇÕES.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="105"><Órgão Contratante>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88817482</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AFM 483/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>19.691.725/0001-00</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AVENTAL PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR</Objeto><Valor Total>R$ 198.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,30</Valor Unitário><Quantidade>60000</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-04-23T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado de Farmácia, na Rua Castelo Branco 2012, Jaburuna, Vila Velha  ES CEP: 29.100-040 em dias úteis no horário das 08:00 às  16:00 horas</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88817482</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/PROCESSO%2088817482TR%2037COVID%2019%20-%20AVENTAIS.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/AFM%20%20483-2020%20-%20SERRAMED%208817482.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="106"><Órgão Contratante>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88827194</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AES 0068/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>N A DORTA ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>22.150.370/0001-48</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CONT.SERV.INSTALAÇÃO DIVISÓRIAS-COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 16.125,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 16.125,00</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-23T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>HMSA  Rua Cassiano Castelo 307  Centro  Colatina/ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88827194</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88827194%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88827194%20AES%200068.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="107"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-ZPL73</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>022/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MP PUBLICIDADE LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>31.479.710/0001-70</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AGÊNCIA DE PUBLICIDADE - COVID-19 - CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO PARA UTILIDADE PÚBLICA - CONTRA O CORONAVÍRUS</Objeto><Valor Total>R$ 1.000.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1.000.000,00</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>serviço</Unidade><Data de assinatura>2020-03-23T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Sem endereço Especificado.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-ZPL73</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-ZPL73%20TERMO%20DE%20REFER%C3%8ANCIA%20N%C2%BA%20001%20-%20CAMPANHA%20COVID%2019.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-ZPL73%20CONTRATO%20022%202020%20-%20MP%20Publicidade%20Ltda%20-%20COVID%2019.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="108"><Órgão Contratante>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88837211</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AFM nº 505/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>22.193.764/0001-83</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LIXEIRA REDONDA 60 LT</Objeto><Valor Total>R$ 5.480,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 137,00</Valor Unitário><Quantidade>40</Quantidade><Unidade>UND</Unidade><Data de assinatura>2020-06-22T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATA</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>AV.SILVIO AVIDOS,951-SÃO SILVANO-COL/ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88837211</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88837211%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88837211%20AFM%20505.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="109"><Órgão Contratante>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88837211</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AFM nº 505/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>22.193.764/0001-83</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LIXEIRA RETANGULAR COR BRANCA 100 LT</Objeto><Valor Total>R$ 7.470,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 249,00</Valor Unitário><Quantidade>30</Quantidade><Unidade>UND</Unidade><Data de assinatura>2020-06-22T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATA</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>AV.SILVIO AVIDOS,951-SÃO SILVANO-COL/ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88837211</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88837211%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88837211%20AFM%20505.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="110"><Órgão Contratante>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88837211</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AFM nº 505/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>DT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>22.193.764/0001-83</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LIXEIRA RETANGULAR COR BRANCA 25 LT</Objeto><Valor Total>R$ 4.950,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 99,00</Valor Unitário><Quantidade>50</Quantidade><Unidade>UND</Unidade><Data de assinatura>2020-06-22T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATA</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>AV.SILVIO AVIDOS,951-SÃO SILVANO-COL/ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88837211</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88837211%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88837211%20AFM%20505.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="111"><Órgão Contratante>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88839354</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AFM 0426/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>Fernando Marcus Goulart Empreendimentos</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>31.563.882/0001-27</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CADEIRA CAIXA EXECUTIVA GIRATÓRIA</Objeto><Valor Total>R$ 1.020,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 255,00</Valor Unitário><Quantidade>4</Quantidade><Unidade>UNIDADES</Unidade><Data de assinatura>2020-05-22T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATA</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>RUA CASSIANO CASTELO,307-CENTRO, COLATINA/ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88839354</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88839354%20Termo%20de%20Referencia.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88839354%20Ordem%20de%20Fornecimento.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="112"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-1PGDB</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0842/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MASTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>31.201.854/0001-60</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>COBERTURA PARA OBITO, TAMANHO: G - PARA ACONDICIONAMENTO DOS CORPOS DOS PACIENTES QUE PODERÃO EVOLUIR A ÓBITO EM DECORRÊNCIA DO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 98.125,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 7,85</Valor Unitário><Quantidade>12500</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-22T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>20</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-1PGDB</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-1PGDB%20-%20TR%20012-2020%20-%20COBERTURA%20PARA%20ÓBITO.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-1PGDB%20-%20OF%200842-2020%20MASTERPLAST.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="113"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-1PGDB</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0842/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MASTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>31.201.854/0001-60</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>COBERTURA PARA OBITO, TAMANHO: GG - PARA ACONDICIONAMENTO DOS CORPOS DOS PACIENTES QUE PODERÃO EVOLUIR A ÓBITO EM DECORRÊNCIA DO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 18.420,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 9,21</Valor Unitário><Quantidade>2000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-22T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>20</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-1PGDB</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-1PGDB%20-%20TR%20012-2020%20-%20COBERTURA%20PARA%20ÓBITO.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-1PGDB%20-%20OF%200842-2020%20MASTERPLAST.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="114"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-1PGDB</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0842/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MASTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>31.201.854/0001-60</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>COBERTURA PARA OBITO, TAMANHO: M - PARA ACONDICIONAMENTO DOS CORPOS DOS PACIENTES QUE PODERÃO EVOLUIR A ÓBITO EM DECORRÊNCIA DO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 37.350,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 4,98</Valor Unitário><Quantidade>7500</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-22T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>20</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-1PGDB</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-1PGDB%20-%20TR%20012-2020%20-%20COBERTURA%20PARA%20ÓBITO.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-1PGDB%20-%20OF%200842-2020%20MASTERPLAST.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="115"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-1PGDB</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0842/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MASTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>31.201.854/0001-60</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>COBERTURA PARA OBITO, TAMANHO: P - PARA ACONDICIONAMENTO DOS CORPOS DOS PACIENTES QUE PODERÃO EVOLUIR A ÓBITO EM DECORRÊNCIA DO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 20.100,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 4,02</Valor Unitário><Quantidade>5000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-22T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>20</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-1PGDB</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-1PGDB%20-%20TR%20012-2020%20-%20COBERTURA%20PARA%20ÓBITO.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-1PGDB%20-%20OF%200842-2020%20MASTERPLAST.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="116"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-D192J</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0836/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>26.185.189/0001-28</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>JALECO UNISSEX, TAMANHO: PP - EPI PARA OS SERVIDORES DO LACEN/ES  NAS AÇÕES  DE COMBATE AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 3.900,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 39,00</Valor Unitário><Quantidade>100</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-22T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>LACEN, Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 290050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-D192J</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-D192J%20-%20TR%20SOL%2065-2020%20-%20JALECO%20-%2001.04.2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020%20-%20D192J%20-%20OF%200836-2020%20DURVAL%20EMERSON.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="117"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-D192J</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0836/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>26.185.189/0001-28</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>JALECO UNISSEX, TAMANHO: P - EPI PARA OS SERVIDORES DO LACEN/ES  NAS AÇÕES  DE COMBATE AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 4.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 40,00</Valor Unitário><Quantidade>100</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-22T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>LACEN, Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 290050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-D192J</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-D192J%20-%20TR%20SOL%2065-2020%20-%20JALECO%20-%2001.04.2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020%20-%20D192J%20-%20OF%200836-2020%20DURVAL%20EMERSON.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="118"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-TDCD6</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0781/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>HIDRODOMI DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>08.406.359/0001-75</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE DICLORO ISOCIANURATO DE SÓDIO GRANULADO (KG) PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ENTRADAS E CALÇADAS DE HOSPITAIS E PRONTOS ATENDIMENTOS DE SAUDE NOS MUNICÍPIOS E ESTADO</Objeto><Valor Total>R$ 283.267,50</Valor Total><Valor Unitário>R$ 17,90</Valor Unitário><Quantidade>15825</Quantidade><Unidade>Kg</Unidade><Data de assinatura>2020-04-22T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Endereço Depósito: Rua Marins Alvarino, n° 530, Bairro: Itararé  Vitória/ES. CEP: 29047-660</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-TDCD6</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-TDCD6%20-%20TERMO%20DE%20REFERÊNCIA%20-%20AQUISIÇÃO%20DE%20CLORO%20-%20VERSÃO%202.0.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-TDCD6%20OF%200781-2020%20HIDROMI.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="119"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88802990</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>00010/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>NATHALIA TOSCANO LUPPI DE SOUZA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>36.047.565/0001-71</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Contratação de Empresa Especializada em Serviço de Fornecimento de Lanches.</Objeto><Valor Total>R$ 432.900,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,70</Valor Unitário><Quantidade>19500</Quantidade><Unidade>KIT</Unidade><Data de assinatura>2020-04-22T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>180</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual Dório Silva Av. Eldes Scherrer Souza, s/n - Parque Res. Laranjeiras, Serra - ES, 29165-130</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>TOMADA DE PREÇOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88802990</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ord.%20Fornecimento%20-%20Termo%20Ref.%20%20-%20Nathalia%20Toscano.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ord.%20Fornecimento%20-%20Termo%20Ref.%20%20-%20Nathalia%20Toscano.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="120"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-V62KZ</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0090/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>COMPACTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>35.964.659/0001-42</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA (HESVV), VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS, CONTEMPLANDO A REFORMA PARA CRIAÇÃO DE 15 LEITOS DE ISOLAMENTO, AGÊNCIA TRANSFUSIONAL, CENTRO CIRÚRGICO E SALA VERMELHA.</Objeto><Valor Total>R$ 2.712.604,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 2.712.604,00</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>SERVIÇO</Unidade><Data de assinatura>2020-05-21T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>180</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Rua da Estação, nº76, São Torquato - Vila Velha - ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-V62KZ</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-V62KZ%20%20-%20PROJETO%20BÁSICO.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-V62KZ%20-%20CONTRATO%200090.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="121"><Órgão Contratante>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-2D2HJ</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>TERMO DE CONTRATO 002/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MTR LOCAÇÕES LTDA-ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>21.340.398/0001-85</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOCAÇÃO DE CONTAINER COM AR CONDICIONADO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19</Objeto><Valor Total>R$ 3.276,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1.092,00</Valor Unitário><Quantidade>3</Quantidade><Unidade>MESES DE LOCAÇÃO</Unidade><Data de assinatura>2020-06-19T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>UIJM, Av. Dr. José Farah, 34 - Centro, Jerônimo Monteiro/ES, Cep 29550-000</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-2D2HJ</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Termo%20de%20Referência%20Container.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%20LOCAÇÃO%20CONTAINER.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="122"><Órgão Contratante>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-2D2HJ</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>TERMO DE CONTRATO 002/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MTR LOCAÇÕES LTDA-ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>21.340.398/0001-85</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>SERVIÇO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBLIZAÇÃO DE CONTAINER PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19</Objeto><Valor Total>R$ 2.724,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1.362,00</Valor Unitário><Quantidade>2</Quantidade><Unidade>SERVIÇO</Unidade><Data de assinatura>2020-06-19T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>UIJM, Av. Dr. José Farah, 34 - Centro, Jerônimo Monteiro/ES, Cep 29550-000</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-2D2HJ</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Termo%20de%20Referência%20Container.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%20LOCAÇÃO%20CONTAINER.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="123"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-CGHNF</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0106/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>36.338.135/0001-09</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>EQUIPAMENTO DE EXAUSTÃO E DESCONTAMINAÇÃO DO AR PARA INSTALAÇÃO NO LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA DO SVO - SESA</Objeto><Valor Total>R$ 29.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 14.500,00</Valor Unitário><Quantidade>2</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-06-19T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Av. Joubert de Barros, n° 55, Bairro Bento Ferreira, Vitória/ES. CEP: 29050-720 Anexo ao Hospital da Polícia MilitarSIM</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-CGHNF</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-CGHNF%20-%20TR%20PURIFICA%C3%87%C3%83O%20DE%20AR%20LABORATORIO%20SVO.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-CGHNF%20-%20CONTRATO%200106-2020%20ENGINE%20-%20NESVOB.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="124"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-FT76G</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0107/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>19.400.787/0001-07</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>KIT PARA EXTRACAO DE RNA VIRAL  PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR ATRAVÉS DE TÉCNICA DE RT-QPCR EM AMOSTRAS SUSPEITAS DO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 600.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 24,00</Valor Unitário><Quantidade>25000</Quantidade><Unidade>REAÇÃO</Unidade><Data de assinatura>2020-06-19T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>20</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/LACEN - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-FT76G</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-FT76G%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-FT76G%20-%20Contrtao%20107.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="125"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-FT76G</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0108/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>01.955.600/0001-76</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>MASTER MIX PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR ATRAVÉS DE TÉCNICA DE RT-QPCR EM AMOSTRAS SUSPEITAS DO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 145.600,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,64</Valor Unitário><Quantidade>40000</Quantidade><Unidade>REAÇÃO</Unidade><Data de assinatura>2020-06-19T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>20</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/LACEN - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-FT76G</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-FT76G%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-FT76G%20-%20Contrato%20108.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="126"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-VD08F</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00253</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>WORK EXPRESS COMUNICAÇÕES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>21.370.151/0001-01</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>TENDA MODELO PIRAMIDAL, MEDIDA DE 8X8M, ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR OU METALICA, GALVANIZADO ESPESSURA 3, CHAPAS ENTRE 14 A 18 MM, PE-DIREITO ENTRE 2 A 3M DE ALTURA, ALTURA CENTRAL ENTRE 4 E 4,5 METROS, LONA NA COR BRANCO, EM MATERIAL PVC ANTICHAMA, IMPERMEAVEL E COM BLACKOUT SOLAR.</Objeto><Valor Total>R$ 8.700,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 4.350,00</Valor Unitário><Quantidade>2</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-06-19T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>ALMOXARIFADO GERAL - DSPMES-AV JOUBERT DE BARROS, 555 BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES CEP 29050-720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-VD08F</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFER%C3%8ANCIA%20PROCESSO%202020-VD08F.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00253%20-%20WORK%20EXPRESS%20COMUNICA%C3%87%C3%95ES%20LTDA%20-%20PROCESSO%202020-VD08F.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="127"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-HFWNW</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1048/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>M.DIAS COM.DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELLI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>14.461.796/0001-94</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE AVENTAL LAMINADO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES HOSPITALARES NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 1.390.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 13,90</Valor Unitário><Quantidade>100000</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-05-19T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-HFWNW</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-HFWNW%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-HFWNW%20-%20OF%201048.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="128"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-LCQ5Z</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>081/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>30.779.649/0001-13</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ESTIMATIVA  PACIENTE INTERNAÇÃO - PORTARIA 072-R</Objeto><Valor Total>R$ 63.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1.500,00</Valor Unitário><Quantidade>14</Quantidade><Unidade>PACIENTE/MÊS</Unidade><Data de assinatura>2020-05-19T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Avenida Ministro Eurico Salles, s/nº, Campo Grande, Cariacica/ES -CEP: 29146-140</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-LCQ5Z</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/EDITAL%20DE%20CHAMAMENTO%20PUBLICO%20Nº%20001-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%200081%20-%20HOSP.%20SÃO%20FRANCISCO%20ASSIS.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="129"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-LCQ5Z</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>081/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>30.779.649/0001-13</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>HEMODIÁLISE</Objeto><Valor Total>R$ 135.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 750,00</Valor Unitário><Quantidade>60</Quantidade><Unidade>SESSÃO/MÊS</Unidade><Data de assinatura>2020-05-19T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Avenida Ministro Eurico Salles, s/nº, Campo Grande, Cariacica/ES -CEP: 29146-140</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-LCQ5Z</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/EDITAL%20DE%20CHAMAMENTO%20PUBLICO%20Nº%20001-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%200081%20-%20HOSP.%20SÃO%20FRANCISCO%20ASSIS.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="130"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-LCQ5Z</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>081/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>30.779.649/0001-13</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LEITOS DE ENFERMARIA COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 117.374,40</Valor Total><Valor Unitário>R$ 715,00</Valor Unitário><Quantidade>54,72</Quantidade><Unidade>DIÁRIA/MÊS</Unidade><Data de assinatura>2020-05-19T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Avenida Ministro Eurico Salles, s/nº, Campo Grande, Cariacica/ES -CEP: 29146-140</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-LCQ5Z</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/EDITAL%20DE%20CHAMAMENTO%20PUBLICO%20Nº%20001-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%200081%20-%20HOSP.%20SÃO%20FRANCISCO%20ASSIS.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="131"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-LCQ5Z</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>081/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>30.779.649/0001-13</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LEITOS DE UTI COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 1.181.952,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1.600,00</Valor Unitário><Quantidade>246,24</Quantidade><Unidade>DIÁRIA/MÊS</Unidade><Data de assinatura>2020-05-19T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Avenida Ministro Eurico Salles, s/nº, Campo Grande, Cariacica/ES -CEP: 29146-140</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-LCQ5Z</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/EDITAL%20DE%20CHAMAMENTO%20PUBLICO%20Nº%20001-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%200081%20-%20HOSP.%20SÃO%20FRANCISCO%20ASSIS.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="132"><Órgão Contratante>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88815285</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AFM 540/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.S. EQUIP. MED. LT</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>00.029.372/0003-02</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>PEÇA COMPONENTE, HDD SATA 1K IMAGE G, APLICAÇÃO ARCO CIRURGICO</Objeto><Valor Total>R$ 9.401,26</Valor Total><Valor Unitário>R$ 9.401,26</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-05-19T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual Antonio Bezerra de Faria, Rua Castelo Branco nº 2012, Jaburuna  Vila Velha ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88815285</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/PROCESSO%20%20%20%20%20%2088815285%20T%20R%200022-2020%20-%20peças%20ARCO%20CIRURGICO%20novo.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/afm%20540-2020%20-%20GE%20HEALTHCARE%2088815285.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="133"><Órgão Contratante>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88815285</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AFM 540/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.S. EQUIP. MED. LT</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>00.029.372/0003-02</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>PEÇA COMPONENTE, KIT IPC IPC 1500 1K SYSTEM, APLICAÇÃO: ARCO CIRURGICO.</Objeto><Valor Total>R$ 65.027,80</Valor Total><Valor Unitário>R$ 65.027,80</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-05-19T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual Antonio Bezerra de Faria, Rua Castelo Branco nº 2012, Jaburuna  Vila Velha ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88815285</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/PROCESSO%20%20%20%20%20%2088815285%20T%20R%200022-2020%20-%20peças%20ARCO%20CIRURGICO%20novo.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/afm%20540-2020%20-%20GE%20HEALTHCARE%2088815285.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="134"><Órgão Contratante>HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88824438</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AFM 545/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>M.DIAS COM.DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELLI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>14.461.796/0001-94</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CAPOTE AVENTAL DESCARTÁVEL</Objeto><Valor Total>R$ 270.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 13,50</Valor Unitário><Quantidade>20000</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-05-19T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado de Farmácia, na Rua Castelo Branco 2012, Jaburuna, Vila Velha  ES CEP: 29.100-040 em dias úteis no horário das 08:00 às  16:00 horas</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88824438</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/PROCESSO%2088824438%20-%20TR%20049%20-%2020%20COVID%2019%20-%20AVENAL%20IMPERMEÁVEL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/afm%20545-2020%20-%20m%20dias%2088824438.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="135"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-M47QD</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1313/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>QUEST INTERNATIONAL LOGISTICS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>28.924.885/0001-34</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CAPOTE (AVENTAL), DESCARTAVEL</Objeto><Valor Total>R$ 1.930.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 19,30</Valor Unitário><Quantidade>100000</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-06-18T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>2</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Av. Leitão da Silva, s/n, Itararé, Vitória/ES CEP 29.125-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-M47QD</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-M47QD%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-M47QD%20-%20OF%201313.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="136"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-RNCD6</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1315/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>07.626.776/0001-60</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO</Objeto><Valor Total>R$ 800,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 40,00</Valor Unitário><Quantidade>20</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-06-18T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual de Vila Velha  HESVV Almoxarifado de Farmácia Avenida Anézio José Simões, 76, São Torquato, Vila Velha - ES CEP: 29.114-350</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-RNCD6</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-RNCD6%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-RNCD6%20-%20OF%201315.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="137"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-RNCD6</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1315/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>07.626.776/0001-60</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>MEDIDOR PRESSÃO ARTERIAL</Objeto><Valor Total>R$ 15.520,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 388,00</Valor Unitário><Quantidade>40</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-06-18T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual de Vila Velha  HESVV Almoxarifado de Farmácia Avenida Anézio José Simões, 76, São Torquato, Vila Velha - ES CEP: 29.114-350</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-RNCD6</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-RNCD6%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-RNCD6%20-%20OF%201315.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="138"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-S07ZG</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1312/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>INFORVIX COMERCIAL LTDA - ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>09.267.210/0001-15</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ETIQUETA PARA IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS LABORATORIAS</Objeto><Valor Total>R$ 6.450,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 12,90</Valor Unitário><Quantidade>500</Quantidade><Unidade>ROLO 33M</Unidade><Data de assinatura>2020-06-18T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/LACEN - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-626</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-S07ZG</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-S07ZG%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-S07ZG%20-%20OF%201312.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="139"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-S07ZG</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1312/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>INFORVIX COMERCIAL LTDA - ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>09.267.210/0001-15</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>RIBBON PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS LABORATORIAIS</Objeto><Valor Total>R$ 3.780,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 18,90</Valor Unitário><Quantidade>200</Quantidade><Unidade>ROLO</Unidade><Data de assinatura>2020-06-18T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/LACEN - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-627</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-S07ZG</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-S07ZG%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-S07ZG%20-%20OF%201312.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="140"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-XWFLL</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0104/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>TECNAL EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>47.010.566/0001-68</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AUTOCLAVE VERTICAL 75 LITROS, AUTOCLAVE ANALOGICA COM CALDEIRA VERTICAL SIMPLES, CLINDRICA EM ACO INOXIDAVEL AISI 304 OU SUPERIOR</Objeto><Valor Total>R$ 26.811,25</Valor Total><Valor Unitário>R$ 26.811,25</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-06-18T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>45</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/LACEN - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-XWFLL</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XWFLL%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XWFLL%20-%20CONTRATO%200104.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="141"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-XWFLL</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0104/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>TECNAL EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>47.010.566/0001-68</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AUTOCLAVE VERTICAL 75 LITROS, AUTOCLAVE MICROPROCESSADA COM CALDEIRA VERTICAL SIMPLES</Objeto><Valor Total>R$ 38.458,75</Valor Total><Valor Unitário>R$ 38.458,75</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-06-18T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>45</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/LACEN - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-XWFLL</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XWFLL%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XWFLL%20-%20CONTRATO%200104.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="142"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-3LBL2</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1044/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>A PETERLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>32.167.445/0001-57</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (FOLHAS) - SUPORTE E ESTRUTURA PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 142.560,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 0,01</Valor Unitário><Quantidade>17820000</Quantidade><Unidade>FOLHA</Unidade><Data de assinatura>2020-05-18T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-3LBL2</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-3LBL2%20-%20TR%20013-2020-%20COVID%2019%20-%20SABONETE%20E%20PAPEL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-3LBL2%20-%20ORDEM%201044-2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="143"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-LCQ5Z</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>082/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUIZ LTDA.</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>27.569.847/0001-48</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LEITOS DE ENFERMARIA COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 880.308,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 715,00</Valor Unitário><Quantidade>410,4</Quantidade><Unidade>DIÁRIA/MÊS</Unidade><Data de assinatura>2020-05-18T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Praça Assis Chateaubriand, nº 216, Ibes, Vila Velha/ES -CEP: 29108-630</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-LCQ5Z</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/EDITAL%20DE%20CHAMAMENTO%20PUBLICO%20Nº%20001-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%200082%20-%20HOSP.%20SÃO%20LUIZ.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="144"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-LCQ5Z</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>083/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>10.427.478/0001-56</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ESTIMATIVA  PACIENTE INTERNAÇÃO - PORTARIA 072-R</Objeto><Valor Total>R$ 135.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1.500,00</Valor Unitário><Quantidade>30</Quantidade><Unidade>PACIENTE/MÊS</Unidade><Data de assinatura>2020-05-18T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Rodovia Othovarino Duarte Santos 578 Carapina São Mateus  ES - CEP: 29.946-035</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-LCQ5Z</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/EDITAL%20DE%20CHAMAMENTO%20PUBLICO%20Nº%20001-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%200083%20-%20HOSP.%20MERIDIONAL%20SÃO%20MATEUS.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="145"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-LCQ5Z</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>083/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>10.427.478/0001-56</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>HEMODIÁLISE</Objeto><Valor Total>R$ 303.750,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 750,00</Valor Unitário><Quantidade>135</Quantidade><Unidade>SESSÃO/MÊS</Unidade><Data de assinatura>2020-05-18T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Rodovia Othovarino Duarte Santos 578 Carapina São Mateus  ES - CEP: 29.946-035</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-LCQ5Z</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/EDITAL%20DE%20CHAMAMENTO%20PUBLICO%20Nº%20001-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%200083%20-%20HOSP.%20MERIDIONAL%20SÃO%20MATEUS.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="146"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-LCQ5Z</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>083/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>10.427.478/0001-56</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LEITOS DE ENFERMARIA COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 880.308,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 715,00</Valor Unitário><Quantidade>410,4</Quantidade><Unidade>DIÁRIA/MÊS</Unidade><Data de assinatura>2020-05-18T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Rodovia Othovarino Duarte Santos 578 Carapina São Mateus  ES - CEP: 29.946-035</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-LCQ5Z</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/EDITAL%20DE%20CHAMAMENTO%20PUBLICO%20Nº%20001-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%200083%20-%20HOSP.%20MERIDIONAL%20SÃO%20MATEUS.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="147"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-LCQ5Z</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>083/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>HOSPITAL MERIDIONAL SÃO MATEUS S/A</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>10.427.478/0001-56</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LEITOS DE UTI COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 2.626.560,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1.600,00</Valor Unitário><Quantidade>547,2</Quantidade><Unidade>DIÁRIA/MÊS</Unidade><Data de assinatura>2020-05-18T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Rodovia Othovarino Duarte Santos 578 Carapina São Mateus  ES - CEP: 29.946-035</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-LCQ5Z</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/EDITAL%20DE%20CHAMAMENTO%20PUBLICO%20Nº%20001-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%200083%20-%20HOSP.%20MERIDIONAL%20SÃO%20MATEUS.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="148"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-CCW93</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1301/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>02.872.908/0001-10</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>DISPENSER DE PAREDE PARA USO DE SABONETE LIQUIDO OU ÁLCOOL GEL COM RESERVATÓRIO DE 800 ML</Objeto><Valor Total>R$ 6.600,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 22,00</Valor Unitário><Quantidade>300</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-06-17T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Av. José Sette, S/N - Bairro Santana - Cariacica - ES - CEP. 29.052-121</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-CCW93</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-CCW93%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-CCW93%20-%20OF%201301.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="149"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-3ZRSX</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>Contrato nº. 027/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CLARO S.A.</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>40.432.544/0001-47</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Contratação de operadora de internet móvel para oferta de cobrança reversa do serviço de acesso a pacote de dados de forma que a Secretaria de Estado da Educação (SEDU) assuma a cobrança pelo acesso dos alunos e servidores da rede pública estadual de ensino do ES para a utilização de ferramentas educacionais definidas pela SEDU durante o período de suspensão das aulas presenciais pelo COVID-19.</Objeto><Valor Total>R$ 250.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 0,01</Valor Unitário><Quantidade>25000000</Quantidade><Unidade>MB</Unidade><Data de assinatura>2020-04-17T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>30</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Todo o Estado</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-3ZRSX</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Termo%20de%20Referência%20-%20OPERADORAS.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/027.2020%20-%20CONTRATO%20-%20CLARO%20S.A_.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="150"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-3ZRSX</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>Contrato nº. 025/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>OI MÓVEL S.A.</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>05.423.963/0001-11</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Contratação de operadora de internet móvel para oferta de cobrança reversa do serviço de acesso a pacote de dados de forma que a Secretaria de Estado da Educação (SEDU) assuma a cobrança pelo acesso dos alunos e servidores da rede pública estadual de ensino do ES para a utilização de ferramentas educacionais definidas pela SEDU durante o período de suspensão das aulas presenciais pelo COVID-19.</Objeto><Valor Total>R$ 290.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 0,01</Valor Unitário><Quantidade>29000000</Quantidade><Unidade>MB</Unidade><Data de assinatura>2020-04-17T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>30</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Todo o Estado</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-3ZRSX</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Termo%20de%20Referência%20-%20OPERADORAS.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/025.2020%20-%20CONTRATO%20-%20OI%20MÓVEL%20S.A..pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="151"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-3ZRSX</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>Contrato nº. 026/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>TELEFONICA BRASIL S.A</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>02.558.157/0001-62</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Contratação de operadora de internet móvel para oferta de cobrança reversa do serviço de acesso a pacote de dados de forma que a Secretaria de Estado da Educação (SEDU) assuma a cobrança pelo acesso dos alunos e servidores da rede pública estadual de ensino do ES para a utilização de ferramentas educacionais definidas pela SEDU durante o período de suspensão das aulas presenciais pelo COVID-19.</Objeto><Valor Total>R$ 1.830.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 0,01</Valor Unitário><Quantidade>183000000</Quantidade><Unidade>MB</Unidade><Data de assinatura>2020-04-17T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>30</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Todo o Estado</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-3ZRSX</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Termo%20de%20Referência%20-%20OPERADORAS.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/026.2020%20-%20CONTRATO%20-%20TELEFÔNICA%20BRASIL%20S.A_.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="152"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-3ZRSX</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>Contrato nº. 028/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>TIM S.A.</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>02.421.421/0001-11</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Contratação de operadora de internet móvel para oferta de cobrança reversa do serviço de acesso a pacote de dados de forma que a Secretaria de Estado da Educação (SEDU) assuma a cobrança pelo acesso dos alunos e servidores da rede pública estadual de ensino do ES para a utilização de ferramentas educacionais definidas pela SEDU durante o período de suspensão das aulas presenciais pelo COVID-19.</Objeto><Valor Total>R$ 130.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 0,01</Valor Unitário><Quantidade>13000000</Quantidade><Unidade>MB</Unidade><Data de assinatura>2020-04-17T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>30</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Todo o Estado</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-3ZRSX</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Termo%20de%20Referência%20-%20OPERADORAS.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/028.2020%20-%20CONTRATO%20-%20TIM%20S.A_.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="153"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-C7879</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0817/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>00.740.696/0001-92</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>KIT DE EXTRACAO E PURIFICACAO DE ACIDOS NUCLEICOS (KIT PARA 96 TESTES) - REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR RT-QPCR EM AMOSTRAS SUSPEITAS DO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 57.600,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3.840,00</Valor Unitário><Quantidade>15</Quantidade><Unidade>kit</Unidade><Data de assinatura>2020-04-17T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>A entrega dos itens deverá ser realizada no Almoxarifado do Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625, no horário de 08 às 16 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-C7879</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-C7879%20-%20TR%20Emergencial%20kit%20de%20extraçãoo%20M2000%2017-04-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-C7879%20-%20OF%200817-2020%20-%20PMH.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="154"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88809510</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00635</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>02.956.455/0001.00</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Cartão de liss/Coombs</Objeto><Valor Total>R$ 18.900,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 630,00</Valor Unitário><Quantidade>30</Quantidade><Unidade>caixa</Unidade><Data de assinatura>2020-04-17T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual Dório Silva, Av. Eudes Scherrer de Souza, s/nº, Parque Residencial Laranjeiras, Serra (ES) CEP 29165-680.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>TOMADA DE PREÇOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88809510</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20-%20PROC.%2088809510.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00635.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="155"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88809510</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00635</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>02.956.455/0001.00</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Cartão tipagem abo/rh</Objeto><Valor Total>R$ 30.600,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 510,00</Valor Unitário><Quantidade>60</Quantidade><Unidade>caixa</Unidade><Data de assinatura>2020-04-17T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual Dório Silva, Av. Eudes Scherrer de Souza, s/nº, Parque Residencial Laranjeiras, Serra (ES) CEP 29165-680.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>TOMADA DE PREÇOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88809510</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20-%20PROC.%2088809510.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00635.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="156"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88809510</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00635</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>02.956.455/0001.00</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Conjunto contr/qualidade interno imunohematologia</Objeto><Valor Total>R$ 7.950,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 530,00</Valor Unitário><Quantidade>15</Quantidade><Unidade>conjunto</Unidade><Data de assinatura>2020-04-17T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual Dório Silva, Av. Eudes Scherrer de Souza, s/nº, Parque Residencial Laranjeiras, Serra (ES) CEP 29165-680.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>TOMADA DE PREÇOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88809510</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20-%20PROC.%2088809510.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00635.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="157"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88809510</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00635</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>02.956.455/0001.00</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Diluente 2(solução de baixa forca ionica-liss),</Objeto><Valor Total>R$ 4.200,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 140,00</Valor Unitário><Quantidade>30</Quantidade><Unidade>conjunto</Unidade><Data de assinatura>2020-04-17T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual Dório Silva, Av. Eudes Scherrer de Souza, s/nº, Parque Residencial Laranjeiras, Serra (ES) CEP 29165-680.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>TOMADA DE PREÇOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88809510</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20-%20PROC.%2088809510.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00635.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="158"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88809510</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00635</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>02.956.455/0001.00</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Hemácias i e ii, produto: hemácias a 0,8% i e ii, tipo: suspensão de hemácias a 0,8% i e ii,</Objeto><Valor Total>R$ 2.520,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 140,00</Valor Unitário><Quantidade>18</Quantidade><Unidade>conjunto</Unidade><Data de assinatura>2020-04-17T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual Dório Silva, Av. Eudes Scherrer de Souza, s/nº, Parque Residencial Laranjeiras, Serra (ES) CEP 29165-680.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>TOMADA DE PREÇOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88809510</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20-%20PROC.%2088809510.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00635.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="159"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88809510</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00635</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>02.956.455/0001.00</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Hemácias i,ii e iii, produto: hemácias a1 e b 0.8% a 1% i e ii, tipo: suspensão de hemácias 0,8% a 1% i e ii,</Objeto><Valor Total>R$ 2.520,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 140,00</Valor Unitário><Quantidade>18</Quantidade><Unidade>conjunto</Unidade><Data de assinatura>2020-04-17T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual Dório Silva, Av. Eudes Scherrer de Souza, s/nº, Parque Residencial Laranjeiras, Serra (ES) CEP 29165-680.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>TOMADA DE PREÇOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88809510</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20-%20PROC.%2088809510.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00635.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="160"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88809510</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00635</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MARTELL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>02.956.455/0001.00</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Ponteira plástica descartavel, transparente e com capacidade de 0 a 350 ul</Objeto><Valor Total>R$ 1.200,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 0,15</Valor Unitário><Quantidade>8000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-17T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, em a qualquer tempo</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>TOMADA DE PREÇOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88809510</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20-%20PROC.%2088809510.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00635.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="161"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-DV1ZZ</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0103/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CERTA INFORMATICA LTDA - ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>03.624.387/0001-45</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CONTROLADOR WLAN VIRTUAL (RUCKUS VIRTUAL SMARTZONE) - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS ACESSOS DE REDE, SISTEMAS E INTERNET CORPORATIVAS</Objeto><Valor Total>R$ 17.400,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 8.700,00</Valor Unitário><Quantidade>2</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-06-16T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA SEDE - Bento Ferreira, SESA - Enseada do Suá e LACEN</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-DV1ZZ</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-DV1ZZ%20-%20TR%20-%20Wirelless%20(Controladora%20e%20Servi%C3%A7os)%20-%20Emergencial%20COVID-19.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-DV1ZZ%20-%20CONTRATO%20ASSINADO%200103-2020%20-%20CERTA%20SOLU%C3%87%C3%95ES.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="162"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-DV1ZZ</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0103/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CERTA INFORMATICA LTDA - ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>03.624.387/0001-45</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS ACESSOS DE REDE, SISTEMAS E INTERNET CORPORATIVAS</Objeto><Valor Total>R$ 29.376,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 576,00</Valor Unitário><Quantidade>51</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-06-16T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA SEDE - Bento Ferreira, SESA - Enseada do Suá e LACEN</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-DV1ZZ</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-DV1ZZ%20-%20TR%20-%20Wirelless%20(Controladora%20e%20Servi%C3%A7os)%20-%20Emergencial%20COVID-19.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-DV1ZZ%20-%20CONTRATO%20ASSINADO%200103-2020%20-%20CERTA%20SOLU%C3%87%C3%95ES.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="163"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-DV1ZZ</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0103/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CERTA INFORMATICA LTDA - ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>03.624.387/0001-45</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO CONTROLADOR WLAN VIRTUAL (RUCKUS VIRTUAL SMARTZONE) - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS ACESSOS DE REDE, SISTEMAS E INTERNET CORPORATIVAS</Objeto><Valor Total>R$ 76.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 38.000,00</Valor Unitário><Quantidade>2</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-06-16T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA SEDE - Bento Ferreira, SESA - Enseada do Suá e LACEN</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-DV1ZZ</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-DV1ZZ%20-%20TR%20-%20Wirelless%20(Controladora%20e%20Servi%C3%A7os)%20-%20Emergencial%20COVID-19.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-DV1ZZ%20-%20CONTRATO%20ASSINADO%200103-2020%20-%20CERTA%20SOLU%C3%87%C3%95ES.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="164"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-DV1ZZ</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0103/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CERTA INFORMATICA LTDA - ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>03.624.387/0001-45</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>TREINAMENTO OFICIAL DO FABRICANTE - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS ACESSOS DE REDE, SISTEMAS E INTERNET CORPORATIVAS</Objeto><Valor Total>R$ 9.600,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 9.600,00</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-06-16T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA SEDE - Bento Ferreira, SESA - Enseada do Suá e LACEN</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-DV1ZZ</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-DV1ZZ%20-%20TR%20-%20Wirelless%20(Controladora%20e%20Servi%C3%A7os)%20-%20Emergencial%20COVID-19.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-DV1ZZ%20-%20CONTRATO%20ASSINADO%200103-2020%20-%20CERTA%20SOLU%C3%87%C3%95ES.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="165"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-NXKN8</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00246</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>39808530/0001-04</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOTE 01 - EQUIPO FOTOPROTETOR PARA BOMBA DE INFUSAO PERISTALTICA , ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, DESCARTAVEL, UTILIZADO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS, MATERIAL TUBO: CLORETO POLIVINILA, FLEXIVEL NA COR AMBAR FOTOPROTETOR, POSSUIR CAPA PROTETORA DA SOLUCAO NA COR AMBAR PARA SOLUCOES FOTOSSENSIVEIS, COM INTERMEDIARIO DE SILICONE GRAU MEDICO, COMPRIMENTO: MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,0M, PONTA PERFURANTE TIPO UNIVERSAL COM PROTETOR SEGURO, COM FILTRO DE AR HIDROFOBO E BACTERIOLOGICO, CAMARA: CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL E TRANSPARENTE, MACROGOTAS, PINCA ROLETE , INJETOR LATERAL NF. AUTO CICATRIZANTE, ALTA PRECISAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FILTRO 15 MICRA CONECTOR E ADAPTADOR LUER LUCK COM PROTECAO NAO VAZADA, DURABILIDADE DE UTILIZACAO MINIMA DE 24 HORAS, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO DE ACORDO COM A RDC 185 DA ANVISA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</Objeto><Valor Total>R$ 4.600,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 23,00</Valor Unitário><Quantidade>200</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-06-16T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SAPS/SFH/DFB/DSPMES-AV JOUBERT DE BARROS, 555 BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES CEP 29050-720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-NXKN8</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFERÊNCIA%20-%20PROCESSO%202020-NXKN8.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00246%20-%20%20LABVIX%20COMÉRCIO%20E%20REPRESENTAÇÃO%20LTDA%20-%20PROCESSO%202020-NXKN8.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="166"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-NXKN8</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00246</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>39808530/0001-04</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOTE 02 - EQUIPO BOMBA INFUSAO, SISTEMA FECHADO DE INFUSAO, APLICACAO: SOLUCAO PARENTERAL, MATERIAL TUBO: CLORETO POLIVINILA, COR TUBO: INCOLOR, TIPO CAMARA GOTEJADORA: FLEXIVEL, CARACTERISTICA CAMARA: COM FILTRO DE PARTICULAS, GOTEJADORA PADRAO NBR 14041 ISO 8536-4, PONTA PERFUROCORTANTE, TIPO CONEXAO: LUER LOCK E LUER SLIP CONJUGADOS, INJETOR LATERAL SEM LATEX COM PINCA CLAMP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: C/ TAMPA PROTETORA, CONTENDO MEMBRANA HIDROFOBA, ENTRADA DE AR COM FILTRO BACTERIOLOGICO, PONTA PERFUROCORTANTE, SEGMENTO DE BOMBEAMENTO EM SILICONE GRAU CIRURGICO DE ALTA PRECISAO, ESTERILIZADA POR ETO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</Objeto><Valor Total>R$ 2.100,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 21,00</Valor Unitário><Quantidade>100</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-06-16T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SAPS/SFH/DFB/DSPMES-AV JOUBERT DE BARROS, 555 BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES CEP 29050-720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-NXKN8</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFERÊNCIA%20-%20PROCESSO%202020-NXKN8.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00246%20-%20%20LABVIX%20COMÉRCIO%20E%20REPRESENTAÇÃO%20LTDA%20-%20PROCESSO%202020-NXKN8.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="167"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-NXKN8</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00246</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>39808530/0001-04</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOTE 03 - EQUIPO BOMBA INFUSAO PERISTALTICA, APLICACAO: NUTRICAO ENTERAL, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENIO, DESCARTAVEL, UTILIZADO PARA ADMINISTRACAO DE NUTRICAO ENTERAL, CONECTOR ESCALONADO PARA ALIMENTACAO ENTERAL, , MATERIAL TUBO: CLORETO POLIVINILA, AZUL, FLEXIVEL, COM INTERMEDIARIO DE SILICONE GRAU MEDIO, COMPRIMENTO: MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,0M, PONTA PERFURANTE TIPO UNIVERSAL COM PROTETOR SEGURO, COM FILTRO DE AR HIDROFOBO E BACTERIOLOGICO CONECTOR E ADAPTADOR LUER LOCK COM PROTECAO NAO VAZADA, DURABILIDADE DE UTILIZACAO MINIMA DE 24 HORAS, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO DE ACORDO COM A RDC 185 DA ANVISA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</Objeto><Valor Total>R$ 2.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 20,00</Valor Unitário><Quantidade>100</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-06-16T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SAPS/SFH/DFB/DSPMES-AV JOUBERT DE BARROS, 555 BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES CEP 29050-720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-NXKN8</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFERÊNCIA%20-%20PROCESSO%202020-NXKN8.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00246%20-%20%20LABVIX%20COMÉRCIO%20E%20REPRESENTAÇÃO%20LTDA%20-%20PROCESSO%202020-NXKN8.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="168"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-S7WVH</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1294/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>19.691.725/0001-00</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL NR 12 PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEA (PARA ESTRUTURAÇÃO DE NOVOS LEITOS) VISANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 24.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 120,00</Valor Unitário><Quantidade>200</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-06-16T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual de Vila Velha  HESVV Almoxarifado de Farmácia Avenida Anézio José Simões, 76, São Torquato, Vila Velha - ES CEP: 29.114-350</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-S7WVH</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-S7WVH%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-S7WVH%20-%20OF%201294-2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="169"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-S7WVH</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1294/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>19.691.725/0001-00</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL NR 14 PARA USO EM TUBO ENDOTRAQUEAL (PARA ESTRUTURAÇÃO DE NOVOS LEITOS) VISANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 24.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 120,00</Valor Unitário><Quantidade>200</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-06-16T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual de Vila Velha  HESVV Almoxarifado de Farmácia Avenida Anézio José Simões, 76, São Torquato, Vila Velha - ES CEP: 29.114-350</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-S7WVH</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-S7WVH%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-S7WVH%20-%20OF%201294-2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="170"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-WD4WM</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1297/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>03.696.880/0001-70</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>FILTRO HEPA PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA VISANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 21.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 21,00</Valor Unitário><Quantidade>1000</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-06-16T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual de Vila Velha  HESVV Almoxarifado de Farmácia Avenida Anézio José Simões, 76, São Torquato, Vila Velha - ES CEP: 29.114-350</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-WD4WM</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-WD4WM%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-WD4WM%20-%20OF%201297-2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="171"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-WT9H5</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1295/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>INFORVIX COMERCIAL LTDA - ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>09.267.210/0001-15</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>IMPRESSORA DE ETIQUETAS POR MEIO DE TRANSFERENCIA TERMICA E TERMICA DIRETA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO LACEN/ES VISANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 6.720,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1.680,00</Valor Unitário><Quantidade>4</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-06-16T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/LACEN - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-WT9H5</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-WT9H5%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-WT9H5%20-%20OF%201295-2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="172"><Órgão Contratante>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-3M3Z1</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 044/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>VERONA COMERCIO EIRELI EPP</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>16.433.515/0001-15</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÁSCARA LAVÁVEL DE TECIDO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS)</Objeto><Valor Total>R$ 28.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1,90</Valor Unitário><Quantidade>15000</Quantidade><Unidade>Unidades</Unidade><Data de assinatura>2020-04-16T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Rua Ana Toledo, Nº 20, Bairro São Francisco, Cariacica - ES, CEP 29145-460</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-3M3Z1</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20Aquisição%20de%20Máscara%20de%20Tecido%20Lavável%20Prevenção_COVID%2019_2020-3M3Z1docx.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/OF%20044%202020%20ASSINADA%20VERONA%20-%20MÁSCARA%20DE%20TECIDO%20-%202020%203M3Z1.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="173"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-JP369</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>006/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CENTRAL CONDOMINIOS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>39.272.380/0001-59</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CESTO PLASTICO</Objeto><Valor Total>R$ 8.292,50</Valor Total><Valor Unitário>R$ 53,50</Valor Unitário><Quantidade>155</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-16T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado DA SEJUS, LOCALIZADO NA RUA MARINS ALVARINO, 133, ITARARÉ, VITÓRIA, ESPÍRITO SANTO, CEP 29.047-660 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 09:00 ÀS 15:00 HORAS</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-JP369</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20003-2020%20AQUIS.%20MATERIAIS%20DE%20LIMPEZA.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/ORDEM%20DE%20COMPRA%20Nº%20006-2020%20-%20ASSINADA%20PELA%20EMPRESA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="174"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-JP369</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>007/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>DROP HIGIENIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>16.622.223/0001-20</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>BOTA PARA LIMPEZA</Objeto><Valor Total>R$ 12.870,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 42,90</Valor Unitário><Quantidade>300</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-16T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado DA SEJUS, LOCALIZADO NA RUA MARINS ALVARINO, 133, ITARARÉ, VITÓRIA, ESPÍRITO SANTO, CEP 29.047-660 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 09:00 ÀS 15:00 HORAS</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-JP369</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20003-2020%20AQUIS.%20MATERIAIS%20DE%20LIMPEZA.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/ORDEM%20DE%20COMPRA%20Nº%20007-2020%20-%20ASSINADA%20PELA%20EMPRESA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="175"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-JP369</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>008/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MERCANTIL SUDESTE LTDA-ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>09.373.673/0001-61</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>BOBINA SACO PLASTICO</Objeto><Valor Total>R$ 1.253,70</Valor Total><Valor Unitário>R$ 27,86</Valor Unitário><Quantidade>45</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-16T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado DA SEJUS, LOCALIZADO NA RUA MARINS ALVARINO, 133, ITARARÉ, VITÓRIA, ESPÍRITO SANTO, CEP 29.047-660 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 09:00 ÀS 15:00 HORAS</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-JP369</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20003-2020%20AQUIS.%20MATERIAIS%20DE%20LIMPEZA.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/ORDEM%20DE%20COMPRA%20Nº%20008-2020-%20ASSINADA%20PELA%20EMPRESA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="176"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88818764</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00614</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>GHOSTMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>01.150.649/0001-51</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Equipo macrogotas, para administração de soluções parenterais, com ponta perfurante iso com tampa protetora, tubo flexível cristal, gotejador ajustado para 1ml = 20 gotas, compatível com sistema fechado, tubo extensor de PVC com 2,0m</Objeto><Valor Total>R$ 119.350,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,41</Valor Unitário><Quantidade>35000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-16T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Dório Silva, Av Eudes Scherrer de Souza, s/nº, Parque Residencial Laranjeiras, Serra (ES) CEP 29165-680</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>TOMADA DE PREÇOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88818764</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20-%20PROC.%2088818764.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00614.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="177"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-F85WG</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>044/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>00.410.817/0001-38</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ESTIMATIVA  PACIENTE INTERNAÇÃO - PORTARIA 072-R</Objeto><Valor Total>R$ 270.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1.500,00</Valor Unitário><Quantidade>60</Quantidade><Unidade>PACIENTE/MÊS</Unidade><Data de assinatura>2020-05-15T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Rua Moema, S/Nº , quadra 41, Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES - CEP: 29107-250</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-F85WG</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/EDITAL%20DE%20CHAMAMENTO%20PUBLICO%20Nº%20001-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%20Nº%20044%20-%20CENTRO%20MEDICO%20VILA%20VELHA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="178"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-F85WG</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>044/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>00.410.817/0001-38</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>HEMODIÁLISE</Objeto><Valor Total>R$ 607.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 750,00</Valor Unitário><Quantidade>270</Quantidade><Unidade>SESSÃO/MÊS</Unidade><Data de assinatura>2020-05-15T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Rua Moema, S/Nº , quadra 41, Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES - CEP: 29107-250</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-F85WG</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/EDITAL%20DE%20CHAMAMENTO%20PUBLICO%20Nº%20001-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%20Nº%20044%20-%20CENTRO%20MEDICO%20VILA%20VELHA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="179"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-F85WG</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>044/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>00.410.817/0001-38</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LEITOS DE ENFERMARIA COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 8.803.080,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 715,00</Valor Unitário><Quantidade>4140</Quantidade><Unidade>DIÁRIA/MÊS</Unidade><Data de assinatura>2020-05-15T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Rua Moema, S/Nº , quadra 41, Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES - CEP: 29107-250</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-F85WG</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/EDITAL%20DE%20CHAMAMENTO%20PUBLICO%20Nº%20001-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%20Nº%20044%20-%20CENTRO%20MEDICO%20VILA%20VELHA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="180"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-F85WG</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>044/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>00.410.817/0001-38</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LEITOS DE UTI COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 5.253.120,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1.600,00</Valor Unitário><Quantidade>1094,4</Quantidade><Unidade>DIÁRIA/MÊS</Unidade><Data de assinatura>2020-05-15T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Rua Moema, S/Nº , quadra 41, Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES - CEP: 29107-250</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-F85WG</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/EDITAL%20DE%20CHAMAMENTO%20PUBLICO%20Nº%20001-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%20Nº%20044%20-%20CENTRO%20MEDICO%20VILA%20VELHA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="181"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-JDKT9</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1032/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CELER BIOTECNOLOGIA S/A</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>04.846.613/0001-03</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>TESTE RÁPIDO QUALITATIVO PARA DETECÇAO DE ANTICORPOS IGG E IGM ANTI-COVID19</Objeto><Valor Total>R$ 3.920.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 98,00</Valor Unitário><Quantidade>40000</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-05-15T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>30</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG),Rua Alameda Mary Ubirajara, 205, Santa Lúcia, Vitória-ES, CEP 29055-120</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-JDKT9</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-JDKT9%20-%20TR%20SOL%20Nº%20078-2020%20Emergencial%20teste%20rápido%20COVID-19%2023-04-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-JDKT9%20%20-%20OF%201032.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="182"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-JZVFZ</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1035/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ALR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ARTEFATOS EM METAIS</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>21.278.920/0001-46</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE PALETEIRA HIDRÁULICA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE RECEBIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM ALMOXARIFADO NO COMBATE AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 8.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 2.000,00</Valor Unitário><Quantidade>4</Quantidade><Unidade>UNIDADES</Unidade><Data de assinatura>2020-05-15T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-JZVFZ</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-JZVFZ%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-JZVFZ%20-%20OF%201035-1.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="183"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-RGH7P</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0078/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>VIRTUAL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>04.710.736/0001-04</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>REFORMA E ADEQUAÇÕES FÍSICAS NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA (HINSG), VISANDO RECEBER PACIENTES PORTADORES DO CORONAVÍRUS (COVID-19)</Objeto><Valor Total>R$ 330.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 330.000,00</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>SERVIÇO</Unidade><Data de assinatura>2020-05-15T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>180</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé,Vitória/ES, CEP 29.125.625, em a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-RGH7P</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-RGH7P%20-%20HINSG%20-%20PROJETO%20BÁSICO%20OBRAS%20COVID-19.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-RGH7P%20-%20CONTRATO_0078.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="184"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-SR97Q</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1023/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>26.185.189/0001-28</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CONJUNTO CIRURGICO, TECIDO BRIM PESADO 100% ALGODAO - TAMANHO G - ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO - ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 10.297,50</Valor Total><Valor Unitário>R$ 68,65</Valor Unitário><Quantidade>150</Quantidade><Unidade>CONJUNTO</Unidade><Data de assinatura>2020-05-15T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual de Vila Velha - HESVV Almoxarifado Geral. 2º andar um lance de escada Avenida Anézio José Simões, 76 Bairro: São Torquato - Vila Velha  ES CEP. 29114-350</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-SR97Q</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-SR97Q%20-%20TERMO%20006%20-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-SR97Q%20-%20TERMO%20006%20-2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="185"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-SR97Q</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1023/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>26.185.189/0001-28</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CONJUNTO CIRURGICO, TECIDO BRIM PESADO 100% ALGODAO - TAMANHO GG - ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO - ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 10.447,50</Valor Total><Valor Unitário>R$ 69,65</Valor Unitário><Quantidade>150</Quantidade><Unidade>CONJUNTO</Unidade><Data de assinatura>2020-05-15T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado do Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625, no horário de 08 às 16 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-SR97Q</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-SR97Q%20-%20TERMO%20006%20-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-SR97Q%20-%20TERMO%20006%20-2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="186"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-SR97Q</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1023/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>DURVAL EMERSON E. DE SOUZA COMERCIAL ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>26.185.189/0001-28</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CONJUNTO CIRURGICO, TECIDO BRIM PESADO 100% ALGODAO - TAMANHO M - ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO - ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 10.147,50</Valor Total><Valor Unitário>R$ 67,65</Valor Unitário><Quantidade>150</Quantidade><Unidade>CONJUNTO</Unidade><Data de assinatura>2020-05-15T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual de Vila Velha - HESVV Almoxarifado Geral. 2º andar um lance de escada Avenida Anézio José Simões, 76 Bairro: São Torquato - Vila Velha  ES CEP. 29114-350</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-SR97Q</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-SR97Q%20-%20TERMO%20006%20-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-SR97Q%20-%20TERMO%20006%20-2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="187"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-ZXZ24</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0086/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>R&amp;D MEDIQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>01.212.789/0001-07</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL - ESTRUTURA DAS UNIDADES HOSPITALARES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 201.600,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 2.520,00</Valor Unitário><Quantidade>80</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-05-15T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA - Almoxarifado Central: Avenida Leitão da Silva, s/nº  Itararé  Vitória  ES, CEP: 29.125- 625  Telefones: (27) 3347-5691/ 3347-5692. A entrega dos produtos deverá ser agendada com antecedência de 48 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-ZXZ24</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-ZXV24%20-%20TR-007-2020%20TERMO%20DE%20REFERENCIA%20EQUIPAMENTOS%20COVID%2019.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-ZXZ24%20-%20Contrato%200086-20%20-RD.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="188"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-MGXLR</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 009/2020, 010/2020 e 011/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SALT COMERCIO DE CONFECCOES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>26.126.655/0001-02</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS LAVÁVEL DE TECIDO PARA PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO COVID-19 (CORONAVÍRUS) POR MOTORISTAS, COBRADORES E FISCAIS DO TRANSCOL</Objeto><Valor Total>R$ 102.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,40</Valor Unitário><Quantidade>30000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-15T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado, localizado na Condomínio do Edifício RS Trade Tower - Av. Nossa Sra. da Penha, 714  6º Andar - Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-130</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-MGXLR</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFERENCIA%20MASCARA%20LAVÁVEL%20V.2.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/ORDEM%20DE%20FORNECIMENTO%20-%20009.2020%20010.2020%20e%20011.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="189"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88804887</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00608</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>19.691.725/0001-00</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Oxímetro de pulso para verificação nao-vasiva continua da saturação periférica de oxigênio (spo2) no sangue através de sensor infravermelho de dedo, com mensuração da frequência cardíaca</Objeto><Valor Total>R$ 9.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 95,00</Valor Unitário><Quantidade>100</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-15T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual Dório Silva, Av. Eudes Scherrer de Souza, s/nº, Parque Residencial Laranjeiras, Serra (ES) CEP 29165-680.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>TOMADA DE PREÇOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88804887</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20-%20PROC.%2088804887.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00608.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="190"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88804887</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00608</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>19.691.725/0001-00</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Termômetro clinico infravermelho sem contato com o paciente.</Objeto><Valor Total>R$ 26.400,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 132,00</Valor Unitário><Quantidade>200</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-15T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Dório Silva, Av Eudes Scherrer de Souza, s/nº, Parque Residencial Laranjeiras, Serra (ES) CEP 29165-680</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>TOMADA DE PREÇOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88804887</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20-%20PROC.%2088804887.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00608.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="191"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88819140</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00607</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>35.997.345/0001-46</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Luva cirúrgica, tamanho: numero 7, material: 100% látex natural, formato: anatômico, textura: homogênea</Objeto><Valor Total>R$ 28.800,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1,44</Valor Unitário><Quantidade>20000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-15T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Dório Silva, Av Eudes Scherrer de Souza, s/nº, Parque Residencial Laranjeiras, Serra (ES) CEP 29165-680</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>TOMADA DE PREÇOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88819140</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20-%20PROC.%2088819140.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00607.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="192"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88819140</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00607</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>35.997.345/0001-46</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Luva cirúrgica, tamanho: numero 7,5, material: 100% látex natural, formato: anatômico, textura: homogênea,</Objeto><Valor Total>R$ 28.800,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1,44</Valor Unitário><Quantidade>20000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-15T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Dório Silva, Av Eudes Scherrer de Souza, s/nº, Parque Residencial Laranjeiras, Serra (ES) CEP 29165-680</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>TOMADA DE PREÇOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88819140</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20-%20PROC.%2088819140.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00607.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="193"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88819140</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00606</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SNMED - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>06.879.813/0001-80</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Luva cirúrgica, tamanho: numero 6,5, material: 100% látex natural, formato: anatômico, textura: homogênea,</Objeto><Valor Total>R$ 8.970,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 2,99</Valor Unitário><Quantidade>3000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-15T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Dório Silva, Av Eudes Scherrer de Souza, s/nº, Parque Residencial Laranjeiras, Serra (ES) CEP 29165-680</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>TOMADA DE PREÇOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88819140</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20-%20PROC.%2088819140.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00606.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="194"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-BXVTP</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>CONTRATO Nº 007/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>17.330.993/0001-62</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO COM APLICAÇÃO DE PRODUTO SANITIZANTE NO PISO DAS PLATAFORMAS, CATRACAS, BANCOS, TRAVESSIAS DE PEDESTRES, PAREDES E PILARES EXTERNOS ATÉ A ALTURA DE 2,00 METROS, PISO E PAREDES DE SANITÁRIOS PÚBLICOS, OU SEJA, TODA ÁREA CONSTRUÍDA, INCLUÍDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO.</Objeto><Valor Total>R$ 1.472.091,30</Valor Total><Valor Unitário>R$ 27,00</Valor Unitário><Quantidade>54521,92</Quantidade><Unidade>METROS QUADRADOS (M²)</Unidade><Data de assinatura>2020-05-14T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Centro de Logística da Polícia Militar do Espirito Santo, situado na Rua Geraldo Del Puppo, 1263, Setor 02, Bairro Civit II, Serra/ES, Cep 29.168-074, em dias uteis, no horário de 09h as 16h,</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-BXVTP</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Termo%20de%20Referência%20-%20Contrato%20Nº%20007-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%20SEMOBI%20Nº%20007-2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="195"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-FC2BP</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>1013/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>19.691.725/0001-00</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>FILTRO HME (COM TAMPA) ADULTO - PARA VENTILAÇÃO PULMONAR ARTIFICIAL - TRATAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 575.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 11,50</Valor Unitário><Quantidade>50000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-05-14T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>20</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado do Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625, no horário de 08 às 16 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-FC2BP</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-FC2BP%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/ORDEM%20FORNECIMENTO%201013-20%20-%20SERRAMED%20-%202020-FC2BP.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="196"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-2829R</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0050/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>39.343.199/0001-96</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>APARELHO DE AR CONDICIONADO: TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H - CLIMATIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO DO COVID-19 - (LACEN/ES)</Objeto><Valor Total>R$ 6.285,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 2.095,00</Valor Unitário><Quantidade>3</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-14T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>A entrega do produto deverá ser realizado no LACEN/ES, Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025, Bento Ferreira, Vitória  ES  CEP 29050-625, a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-2829R</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-%202829R%20-%20TR%20010-2020-%20COVID%2019%20-%20AR%20CONDICIONADO.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-2829R%20-%20CONTRATO_0050.2020%20-%20FRIOSMIL.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="197"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-2829R</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0050/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>39.343.199/0001-96</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>APARELHO DE AR CONDICIONADO: TIPO SPLIT HI-WALL 24.000 BTU/H - CLIMATIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO DO COVID-19 - (LACEN/ES)</Objeto><Valor Total>R$ 13.200,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3.300,00</Valor Unitário><Quantidade>4</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-14T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>A entrega do produto deverá ser realizado no LACEN/ES, Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025, Bento Ferreira, Vitória  ES  CEP 29050-625, a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-2829R</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-%202829R%20-%20TR%20010-2020-%20COVID%2019%20-%20AR%20CONDICIONADO.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-2829R%20-%20CONTRATO_0050.2020%20-%20FRIOSMIL.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="198"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-2829R</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0050/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>39.343.199/0001-96</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>APARELHO DE AR CONDICIONADO: TIPO SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/H - CLIMATIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE DIAGNÓSTICO DO COVID-19 - (LACEN/ES)</Objeto><Valor Total>R$ 3.900,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1.950,00</Valor Unitário><Quantidade>2</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-14T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>A entrega do produto deverá ser realizado no LACEN/ES, Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025, Bento Ferreira, Vitória  ES  CEP 29050-625, a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-2829R</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-%202829R%20-%20TR%20010-2020-%20COVID%2019%20-%20AR%20CONDICIONADO.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-2829R%20-%20CONTRATO_0050.2020%20-%20FRIOSMIL.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="199"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-5PWL3</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>Contrato nº. 024/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SM COMUNICACOES LTDA. EPP</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>02.399.641/0008-62</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO TELEVISIVA EM CANAL ABERTO DIGITAL DE VIDEOAULAS COM CONTEÚDO PEDAGÓGICO FORNECIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, QUE ATINJA O MAIOR NÚMERO DE MUNICÍPIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PREFERENCIALMENTE NO FORMATO DE MULTIPROGRAMAÇÃO.</Objeto><Valor Total>R$ 1.173.999,99</Valor Total><Valor Unitário>R$ 391.333,33</Valor Unitário><Quantidade>3</Quantidade><Unidade>canal</Unidade><Data de assinatura>2020-04-14T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>30</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>N\A</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-5PWL3</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFERÊNCIA%20EMISSORA.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/024.2020%20-%20S.%20M.%20COMUNICAÇÕES%20LTDA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="200"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-X4GD2</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0048/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>XP ON  CONSULTORIA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>23.518.065/0001-29</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>APRESENTADOR PARA SALA MULTIMIDIA - PARA SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA VISANDO ATENDER A FORÇA TAREFA DE COMBATE AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 2.345,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 469,00</Valor Unitário><Quantidade>5</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-14T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Secretaria de Estado da Saúde SESA. Rua Eng. Guilherme José Monjardim, 225 Enseada do Suá - CEP: 29050-260 Vitória ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-X4GD2</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-X4GD2%20-%20TR%20Videoconferencia%20-%20Kit-Salas%20-%20Emergencial%20(COVID-19).pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-X4GD2%20-%20CONTRATO_0048_2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="201"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-X4GD2</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0048/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>XP ON  CONSULTORIA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>23.518.065/0001-29</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA  TIPO 3 - PARA SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA VISANDO ATENDER A FORÇA TAREFA DE COMBATE AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 10.318,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 469,00</Valor Unitário><Quantidade>22</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-14T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Secretaria de Estado da Saúde SESA. Rua Eng. Guilherme José Monjardim, 225 Enseada do Suá - CEP: 29050-260 Vitória ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-X4GD2</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-X4GD2%20-%20TR%20Videoconferencia%20-%20Kit-Salas%20-%20Emergencial%20(COVID-19).pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-X4GD2%20-%20CONTRATO_0048_2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="202"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-X4GD2</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0048/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>XP ON  CONSULTORIA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>23.518.065/0001-29</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>DESKTOP WINDOWS - PARA SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA VISANDO ATENDER A FORÇA TAREFA DE COMBATE AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 213.159,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 5.199,00</Valor Unitário><Quantidade>41</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-14T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Secretaria de Estado da Saúde SESA. Rua Eng. Guilherme José Monjardim, 225 Enseada do Suá - CEP: 29050-260 Vitória ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-X4GD2</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-X4GD2%20-%20TR%20Videoconferencia%20-%20Kit-Salas%20-%20Emergencial%20(COVID-19).pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-X4GD2%20-%20CONTRATO_0048_2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="203"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-X4GD2</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0048/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>XP ON  CONSULTORIA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>23.518.065/0001-29</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>DESKTOP WINDOWS - SALA DE CRISE - PARA SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA VISANDO ATENDER A FORÇA TAREFA DE COMBATE AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 19.950,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 6.650,00</Valor Unitário><Quantidade>3</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-14T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Secretaria de Estado da Saúde SESA. Rua Eng. Guilherme José Monjardim, 225 Enseada do Suá - CEP: 29050-260 Vitória ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-X4GD2</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-X4GD2%20-%20TR%20Videoconferencia%20-%20Kit-Salas%20-%20Emergencial%20(COVID-19).pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-X4GD2%20-%20CONTRATO_0048_2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="204"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-X4GD2</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0048/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>XP ON  CONSULTORIA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>23.518.065/0001-29</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>FONE DE OUVIDO COM MICROFONE - PARA SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA VISANDO ATENDER A FORÇA TAREFA DE COMBATE AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 8.338,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 379,00</Valor Unitário><Quantidade>22</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-14T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Secretaria de Estado da Saúde SESA. Rua Eng. Guilherme José Monjardim, 225 Enseada do Suá - CEP: 29050-260 Vitória ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-X4GD2</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-X4GD2%20-%20TR%20Videoconferencia%20-%20Kit-Salas%20-%20Emergencial%20(COVID-19).pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-X4GD2%20-%20CONTRATO_0048_2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="205"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-X4GD2</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0048/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>XP ON  CONSULTORIA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>23.518.065/0001-29</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>MONITOR 23 - PARA SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA VISANDO ATENDER A FORÇA TAREFA DE COMBATE AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 3.450,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1.150,00</Valor Unitário><Quantidade>3</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-14T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Secretaria de Estado da Saúde SESA. Rua Eng. Guilherme José Monjardim, 225 Enseada do Suá - CEP: 29050-260 Vitória ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-X4GD2</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-X4GD2%20-%20TR%20Videoconferencia%20-%20Kit-Salas%20-%20Emergencial%20(COVID-19).pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-X4GD2%20-%20CONTRATO_0048_2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="206"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-X4GD2</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0048/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>XP ON  CONSULTORIA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>23.518.065/0001-29</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTO (NOBREAK) - PARA SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA VISANDO ATENDER A FORÇA TAREFA DE COMBATE AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 73.226,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1.786,00</Valor Unitário><Quantidade>41</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-14T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Secretaria de Estado da Saúde SESA. Rua Eng. Guilherme José Monjardim, 225 Enseada do Suá - CEP: 29050-260 Vitória ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-X4GD2</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-X4GD2%20-%20TR%20Videoconferencia%20-%20Kit-Salas%20-%20Emergencial%20(COVID-19).pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-X4GD2%20-%20CONTRATO_0048_2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="207"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-X4GD2</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0048/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>XP ON  CONSULTORIA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>23.518.065/0001-29</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>TECLADO/MOUSE SEM FIO - PARA SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA VISANDO ATENDER A FORÇA TAREFA DE COMBATE AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 9.944,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 226,00</Valor Unitário><Quantidade>44</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-14T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Secretaria de Estado da Saúde SESA. Rua Eng. Guilherme José Monjardim, 225 Enseada do Suá - CEP: 29050-260 Vitória ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-X4GD2</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-X4GD2%20-%20TR%20Videoconferencia%20-%20Kit-Salas%20-%20Emergencial%20(COVID-19).pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-X4GD2%20-%20CONTRATO_0048_2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="208"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-X4GD2</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0048/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>XP ON  CONSULTORIA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>23.518.065/0001-29</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>TELEVISOR LED/LCD 65 POLEGADAS   - PARA SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA VISANDO ATENDER A FORÇA TAREFA DE COMBATE AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 240.014,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 5.854,00</Valor Unitário><Quantidade>41</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-14T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Secretaria de Estado da Saúde SESA. Rua Eng. Guilherme José Monjardim, 225 Enseada do Suá - CEP: 29050-260 Vitória ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-X4GD2</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-X4GD2%20-%20TR%20Videoconferencia%20-%20Kit-Salas%20-%20Emergencial%20(COVID-19).pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-X4GD2%20-%20CONTRATO_0048_2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="209"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-X4GD2</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0048/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>XP ON  CONSULTORIA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>23.518.065/0001-29</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>TERMINAL DE VIDEOCONFERÊNCIA  TIPO 1 - PARA SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA VISANDO ATENDER A FORÇA TAREFA DE COMBATE AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 49.892,70</Valor Total><Valor Unitário>R$ 49.892,70</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-14T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Secretaria de Estado da Saúde SESA. Rua Eng. Guilherme José Monjardim, 225 Enseada do Suá - CEP: 29050-260 Vitória ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-X4GD2</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-X4GD2%20-%20TR%20Videoconferencia%20-%20Kit-Salas%20-%20Emergencial%20(COVID-19).pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-X4GD2%20-%20CONTRATO_0048_2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="210"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-X4GD2</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0048/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>XP ON  CONSULTORIA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>23.518.065/0001-29</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>TERMINAL DE VIDEOCONFERÊNCIA USB  TIPO 2 - PARA SOLUÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA VISANDO ATENDER A FORÇA TAREFA DE COMBATE AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 393.600,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 9.840,00</Valor Unitário><Quantidade>40</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-14T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Secretaria de Estado da Saúde SESA. Rua Eng. Guilherme José Monjardim, 225 Enseada do Suá - CEP: 29050-260 Vitória ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-X4GD2</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-X4GD2%20-%20TR%20Videoconferencia%20-%20Kit-Salas%20-%20Emergencial%20(COVID-19).pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-X4GD2%20-%20CONTRATO_0048_2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="211"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-7M2WG</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>CONTRATO Nº 006/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>05.093.144/0001-53</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO NA ANÁLISE DO CUSTO DO SISTEMA E IMPACTO TARIFÁRIO EM DECORRÊNCIA DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS ADOTADAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO ÂMBITO DO TRANSPORTE PÚBLICO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA (SISTEMA TRANSCOL), EM VIRTUDE DA COVID-19 (CORONAVÍRUS).</Objeto><Valor Total>R$ 380.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 380.000,00</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>SERVIÇO</Unidade><Data de assinatura>2020-05-13T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>120</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>A programação de execução do serviço será executada nos 03 municípios (Serra, Vila Velha e Cariacica) onde estão localizados os terminais de integração: TERMINAL LARANJEIRAS Endereço: José Geraldo Motta Localização: Av. Civit s/n° - Laranjeiras, Serra-ES. TERMINAL CARAPINA Endereço: R. Carioca - Manoel Plaza, Serra-ES TERMINAL DE JACARAÍPE Localização: R. Talma Rodrigues Ribeiro S/n - Castelândia, Serra-ES. TERMINAL VILA VELHA Localização: R. Luciano das Neves - Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. TERMINAL IBES Localização: R. Mahatma Ghand - Ibes,Vila Velha-ES. TERMINAL SÃO TORQUATO Localização: R. Magno Coutinho  São Torquato, Vila Velha-ES. TERMINAL ITACIBÁ Localização: Rod. Gov. José Sette - Itacibá, Cariacica-ES. TERMINAL CAMPO GRANDE Localização: R. Dom Pedro II - Cruzeiro do Sul, Cariacica-ES. TERMINAL JARDIM AMÉRICA Localização: BR 262 - Jardim América,  Cariacica-ES.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-7M2WG</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Termo%20de%20Referência%20-%20Contrato%20Nº%20006-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%20SEMOBI%20Nº%20006-2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="212"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-Q9WDJ</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>1002/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>03.696.880/0001-70</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>INDICADOR QUIMICO - CLASSE 5 - MATERIAL DE SUPORTE AOS PROCEDIMENTOS DAS ANÁLISES LABORATORIAIS - COVID-19 - LACEM</Objeto><Valor Total>R$ 3.240,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1,08</Valor Unitário><Quantidade>3000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-05-13T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado do Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625, no horário de 08 às 16 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-Q9WDJ</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-Q9WDJ%20-%20TERMO%20REFERÊNCIA%20Nº067-2020%20V.1.0-%2006-04-20%20-materiais%20consumo%20emergencial%20COVID-19.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-Q9WDJ%20-%20ORDEM%20FORNECIMENTO%201002-20%20-%20C.%20MOSQUEIRA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="213"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-Q9WDJ</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>1003/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>14.296.864/0001-07</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AGULHA HIPODERMICA 25X7 MM - MATERIAL DE SUPORTE AOS PROCEDIMENTOS DAS ANÁLISES LABORATORIAIS - COVID-19 - LACEM</Objeto><Valor Total>R$ 255,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 0,85</Valor Unitário><Quantidade>300</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-05-13T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado do Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625, no horário de 08 às 16 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-Q9WDJ</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-Q9WDJ%20-%20TERMO%20REFERÊNCIA%20Nº067-2020%20V.1.0-%2006-04-20%20-materiais%20consumo%20emergencial%20COVID-19.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-Q9WDJ%20-%20ORDEM%20FORNECIMENTO%201003-20%20-%20DOCTOR%20LAB.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="214"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-Q9WDJ</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>1003/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>14.296.864/0001-07</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>GAZE TIPO QUEIJO - MATERIAL DE SUPORTE AOS PROCEDIMENTOS DAS ANÁLISES LABORATORIAIS - COVID-19 - LACEM</Objeto><Valor Total>R$ 1.320,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 44,00</Valor Unitário><Quantidade>30</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-05-13T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, em a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-Q9WDJ</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-Q9WDJ%20-%20TERMO%20REFERÊNCIA%20Nº067-2020%20V.1.0-%2006-04-20%20-materiais%20consumo%20emergencial%20COVID-19.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-Q9WDJ%20-%20ORDEM%20FORNECIMENTO%201003-20%20-%20DOCTOR%20LAB.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="215"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-Q9WDJ</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>1003/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>14.296.864/0001-07</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>SERINGA DESCARTAVEL DE 20 ML - MATERIAL DE SUPORTE AOS PROCEDIMENTOS DAS ANÁLISES LABORATORIAIS - COVID-19 - LACEM</Objeto><Valor Total>R$ 665,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1,33</Valor Unitário><Quantidade>500</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-05-13T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado do Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625, no horário de 08 às 16 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-Q9WDJ</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-Q9WDJ%20-%20TERMO%20REFERÊNCIA%20Nº067-2020%20V.1.0-%2006-04-20%20-materiais%20consumo%20emergencial%20COVID-19.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-Q9WDJ%20-%20ORDEM%20FORNECIMENTO%201003-20%20-%20DOCTOR%20LAB.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="216"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-Q9WDJ</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>1003/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>14.296.864/0001-07</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>UNIDADE FILTRANTE  - MATERIAL DE SUPORTE AOS PROCEDIMENTOS DAS ANÁLISES LABORATORIAIS - COVID-19 - LACEM</Objeto><Valor Total>R$ 13.270,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1.327,00</Valor Unitário><Quantidade>10</Quantidade><Unidade>caixa</Unidade><Data de assinatura>2020-05-13T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado do Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625, no horário de 08 às 16 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-Q9WDJ</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-Q9WDJ%20-%20TERMO%20REFERÊNCIA%20Nº067-2020%20V.1.0-%2006-04-20%20-materiais%20consumo%20emergencial%20COVID-19.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-Q9WDJ%20-%20ORDEM%20FORNECIMENTO%201003-20%20-%20DOCTOR%20LAB.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="217"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88816818</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00599</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>12.889.035/0001-02</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Isossorbida, mononitrato 20mg, comprimido, via oral</Objeto><Valor Total>R$ 442,80</Valor Total><Valor Unitário>R$ 0,11</Valor Unitário><Quantidade>4000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-13T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Dório Silva, Av Eudes Scherrer de Souza, s/nº, Parque Residencial Laranjeiras, Serra (ES) CEP 29165-680</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>TOMADA DE PREÇOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88816818</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20-%20PROC.%2088816818.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00599.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="218"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88816818</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00599</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>12.889.035/0001-02</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Sulfadiazina de prata 1%, micronizada, creme dermatológico, tubo 50mg, uso tópico, validade não inferior a 12 meses após entrega</Objeto><Valor Total>R$ 181,86</Valor Total><Valor Unitário>R$ 6,06</Valor Unitário><Quantidade>30</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-13T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Dório Silva, Av Eudes Scherrer de Souza, s/nº, Parque Residencial Laranjeiras, Serra (ES) CEP 29165-680</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>TOMADA DE PREÇOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88816818</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20-%20PROC.%2088816818.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00599.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="219"><Órgão Contratante>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88821684</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AES 0052/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA.</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>01.955.600/0001-76</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CONT.EMPRESA INSTALAÇÃO REDE DE GAZES MEDICINAIS EM LEITOS PACIENTES COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 60.238,50</Valor Total><Valor Unitário>R$ 60.238,50</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-13T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>HMSA  Rua Cassiano Castelo 307  Centro  Colatina/ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88821684</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88821684%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88821684%20AES%200052.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="220"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-ZWS5X</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0102/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ARVAK COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>30.128.941/0001-76</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOCAÇÃO DE BOMBA DE VÁCUO CLINICO PARA HESVV VISANDO O ENFRENTAMENTO AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 44.100,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 7.350,00</Valor Unitário><Quantidade>6</Quantidade><Unidade>SERVIÇO/MÊS</Unidade><Data de assinatura>2020-12-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>180</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual de Vila Velha  HESVV Setor de Manutenção Avenida Anézio José Simões, 76, São Torquato, Vila Velha - ES CEP: 29.114-350</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-ZWS5X</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-ZWS5X%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-ZWS5X%20-%20CONTRATO%200102-2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="221"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-5KCJ0</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0074/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>VITAL MATERIAIS ESPECIAIS EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>20.412.651/0001-04</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>SONOGRAFO PORTÁTIL BEIRA DE LEITO -  ESTRUTURA DAS UNIDADES HOSPITALARES DE REFERÊNCIA NO ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 850.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 85.000,00</Valor Unitário><Quantidade>10</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-12-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>20</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Av. Leitão da Silva, s/n, Itararé, Vitória/ES CEP 29.125-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-5KCJ0</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-5KCJ0%20-%20TR-%20006-2020%20TERMO%20DE%20REFERENCIA%20EQUIPAMENTOS%20CORONA2.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-5KCJ0%20-%20CONTRATO_0074_2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="222"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-9HSPC</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0075/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ORTOMED HOPITALAR IND. COML. LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>00.681.314/0001-05</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>BIOMBO TRIPLO - ESTRUTURA DAS UNIDADES HOSPITALARES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 19.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 390,00</Valor Unitário><Quantidade>50</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-12-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé,Vitória/ES, CEP 29.125.625, em a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-9HSPC</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-9HSPC%20-%20TR%20COVID%2019%20-%20BIOMBO.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-9HSPC%20-%20CONTRATO%200075.2020%20ORTOMED.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="223"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-9HSPC</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0076/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>REDALMUS COMERCIAL LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>27.347.244/0001-00</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>BRAÇADEIRA INJEÇÃO INOX - ESTRUTURA DAS UNIDADES HOSPITALARES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 12.492,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 249,84</Valor Unitário><Quantidade>50</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-12-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>ADERES - Av. Nossa Senhora de Penha, 714, 5ª andar, Ed. RS Trade Tower, Praia do Canto, Vitória-ES - CEP 29055-130</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-9HSPC</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-9HSPC%20-%20TR%20COVID%2019%20-%20BIOMBO.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-9HSPC%20-%20CONTRATO%200076.2020%20REDALMUS.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="224"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-MPMK4</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0073/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>36.338.135/0001-09</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO LAVA-OLHOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS SANITÁRIAS NO AMBIENTES DA SALA DE NECROPSIAS - ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 7.300,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 7.300,00</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-12-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Avenida Joubert de Barros, 555  Bento Ferreira, Vitória  ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-MPMK4</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MPMK4%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MPMK4%20-%20CONTRATO.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="225"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-MPMK4</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0073/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>36.338.135/0001-09</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISICAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE DESCONTAMINACAO DE AR. RECIRCULACAO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS SANITÁRIAS NO AMBIENTES DA SALA DE NECROPSIAS - ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 17.950,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 17.950,00</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-12-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Avenida Joubert de Barros, 555  Bento Ferreira, Vitória  ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-MPMK4</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MPMK4%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MPMK4%20-%20CONTRATO.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="226"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-MPMK4</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0073/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ENGINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>36.338.135/0001-09</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISICAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE EXAUSTAO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS SANITÁRIAS NO AMBIENTES DA SALA DE NECROPSIAS - ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 16.250,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 16.250,00</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-12-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Avenida Joubert de Barros, 555  Bento Ferreira, Vitória  ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-MPMK4</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MPMK4%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MPMK4%20-%20CONTRATO.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="227"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-NFTCM</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0938/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>00.740.696/0001-92</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>PRODUTO: KIT DE EXTRACAO E PURIFICACAO DE ACIDOS NUCLEICOS (KIT PARA 96 TESTES) - ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 1.536.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3.840,00</Valor Unitário><Quantidade>400</Quantidade><Unidade>kit</Unidade><Data de assinatura>2020-12-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>20</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES  CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-NFTCM</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-NFTCM%20%20-%20TR%20SOL%20Nº%20076-2020%20Emergencial%20kit%20de%20extração%20M2000%2017-04-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-NFTCM%20%20-%20ORDEM%200938%20-%20PMH.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="228"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-WW6QV</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0985/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ORTOMED HOPITALAR IND. COML. LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>00.681.314/0001-05</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>MACA TRANSPORTE ÓBITO PARA TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA PARA O NECROTÉRIO  COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 76.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 2.550,00</Valor Unitário><Quantidade>30</Quantidade><Unidade>Unidades</Unidade><Data de assinatura>2020-12-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, em a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-WW6QV</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-WW6QV%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-WW6QV%20-%20OF%200985-2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="229"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-WW6QV</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0984/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>REDALMUS COMERCIAL LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>27.347.244/0001-00</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>MACA TRANSPORTE CADAVER COM TAMPA PARA TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA PARA O NECROTÉRIO  COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 105.600,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3.520,00</Valor Unitário><Quantidade>30</Quantidade><Unidade>Unidades</Unidade><Data de assinatura>2020-12-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, em a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-WW6QV</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-WW6QV%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-WW6QV%20-%20OF%200984-2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="230"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88690067</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>00007/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MARCUS VINICIOS FURRIGO BELMONTE</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>32.907.407/0001-93</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Contratção de Empresa Especializada em Locaçao de Container, comprimento: 12m.</Objeto><Valor Total>R$ 172.899,90</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3.201,85</Valor Unitário><Quantidade>9</Quantidade><Unidade>Unidades</Unidade><Data de assinatura>2020-12-03T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>180</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual Dório Silva Av. Eldes Scherrer Souza, s/n - Parque Res. Laranjeiras, Serra - ES, 29165-130</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88690067</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ord.%20Fornecimento%20-%20Termo%20Ref.%20%20-%20MV-Marcus.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Contrato%20n°%2000007-2020%20-%20HEDS%20-%20proc.%2088690067.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="231"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88690067</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>00007/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MARCUS VINICIOS FURRIGO BELMONTE</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>32.907.407/0001-93</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Contratção de Empresa Especializada em Locaçao de Container, comprimento: 6m.</Objeto><Valor Total>R$ 214.689,60</Valor Total><Valor Unitário>R$ 2.104,80</Valor Unitário><Quantidade>17</Quantidade><Unidade>Unidades</Unidade><Data de assinatura>2020-12-03T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>180</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual Dório Silva Av. Eldes Scherrer Souza, s/n - Parque Res. Laranjeiras, Serra - ES, 29165-130</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88690067</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ord.%20Fornecimento%20-%20Termo%20Ref.%20%20-%20MV-Marcus.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Contrato%20n°%2000007-2020%20-%20HEDS%20-%20proc.%2088690067.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="232"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-4G0R5</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0072/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>58.295.213/0021-11</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CARDIOVERSOR BIFÁSICO - ESTRUTURA DAS UNIDADES HOSPITALARES DE REFERÊNCIA NO ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 580.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 19.350,00</Valor Unitário><Quantidade>30</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-11-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>20</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Av. Leitão da Silva, s/n, Itararé, Vitória/ES CEP 29.125-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-4G0R5</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-4G0R5%20-%20TR-%20002-2020%20TERMO%20DE%20REFERENCIA%20EQUIPAMENTOS%20COVID%2019-1.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-4G0R5%20-%20CONTRATO_0072.2020%20PHILIPS.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="233"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-XSCMH</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0980/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>METALURGICA MUSSO LTDA-ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>27.316.728/0001-83</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CARRO DE MEDICAÇÃO INOX - MATERIAL DE SUPORTE PARA UNIDADES HOSPITALARES - ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 178.400,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 4.460,00</Valor Unitário><Quantidade>40</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-11-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, em a qualquer tempo</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-XSCMH</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XSCMH%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/ORDEM%20FORNECIMENTO%200980-20%20-%20METALURGICA%20MUSSO%20-%202020-XSCMH.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="234"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-XSCMH</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0981/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ORTOMED HOPITALAR IND. COML. LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>00.681.314/0001-05</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CARRO DE TRANSPORTE INOX -  MATERIAL DE SUPORTE PARA UNIDADES HOSPITALARES - ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 112.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 2.800,00</Valor Unitário><Quantidade>40</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-11-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, em a qualquer tempo</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-XSCMH</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XSCMH%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/ORDEM%20FORNECIMENTO%200981-20%20-%20ORTOMED%20-%202020-XSCMH.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="235"><Órgão Contratante>AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS  MICRO E  PEQUENAS  EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-7JQ91</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>O.FORN/SERVIÇOS 001/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MANTOVANI ATACADISTA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>08.104.239/0001-13</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E ARTESANATO, EM VIRTUDE DO SURTO DE NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), GÊNERO ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CONSTA NO PROCESSO DE NO. 2020-7JQ91, DEVIDAMENTE JUSTIFICADO, EM NOME DA EMPRESA MANTOVANI ATACADISTA LTDA.</Objeto><Valor Total>R$ 680.640,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 141,80</Valor Unitário><Quantidade>4800</Quantidade><Unidade>Unidades</Unidade><Data de assinatura>2020-11-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-7JQ91</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFERÊNCIA%20CESTA%20BASICA%20-%20EDOCS-1.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ordem%20Fornecimento%20Cesta%20basica%20001%202020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="236"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-7R275</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0792/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>QUEST INTERNATIONAL LOGISTICS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>28.924.885/0001-34</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA (CAIXA) - PARA UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS - ENFRENTAMENTO COVID 19</Objeto><Valor Total>R$ 1.186.800,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 118,68</Valor Unitário><Quantidade>10000</Quantidade><Unidade>caixa</Unidade><Data de assinatura>2020-11-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>A entrega do produto deverá ser realizado no Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, em a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-7R275</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-7R275%20-%20Termo%20de%20Referencia%2008-2020%20-%20Mascara%20Cirurgica.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-7R275%20-%20OF%200792-2020%20QUEST.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="237"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-96G9V</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0782/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>K 7 QUÍMICA DO BRASIL - EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>23.267.516/0001-00</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO 70% (FRASCO 5L) - PARA ASSEPSIA DAS MÃOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E MINIMIZAR E PREVENIR A TRANSMISSÃO DO VÍRUS  COVID 19.</Objeto><Valor Total>R$ 740.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 37,00</Valor Unitário><Quantidade>20000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-11-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>A entrega do produto deverá ser realizada no Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, em a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-96G9V</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-96G9V%20-%20TR%20016-2020%20-%20COVID%2019%20-%20Alcool%20Liquido%2070.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-96G9V%20-%20OF%200782-2020%20%20K7%20QUIMICA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="238"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-DPH4G</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0046/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>39.808.530/0001-04</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>MÓDULO ETCO2 - CAPNOGRAFIA -  PARA MANUTENÇÃO DOS PARÂMETROS VITAIS DOS PACIENTES COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 1.615.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 16.150,00</Valor Unitário><Quantidade>100</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-11-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>A entrega do equipamento deverá ser realizado no Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, em a qualquer tempo</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-DPH4G</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-DPH4G%20-%20TR%20014%20COVID%2019%20-%20MONITOR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-DPH4G%20-%20CONTRATO_0046_2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="239"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-DPH4G</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0046/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>39.808.530/0001-04</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS BÁSICOS  - PARA MANUTENÇÃO DOS PARÂMETROS VITAIS DOS PACIENTES COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 2.380.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 23.800,00</Valor Unitário><Quantidade>100</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-11-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>A entrega do equipamento deverá ser realizado no Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, em a qualquer tempo</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-DPH4G</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-DPH4G%20-%20TR%20014%20COVID%2019%20-%20MONITOR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-DPH4G%20-%20CONTRATO_0046_2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="240"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-DPH4G</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0046/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>39.808.530/0001-04</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PRÉ-CONFIGURADOS -  PARA MANUTENÇÃO DOS PARÂMETROS VITAIS DOS PACIENTES COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 2.380.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 23.800,00</Valor Unitário><Quantidade>100</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-11-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>A entrega do equipamento deverá ser realizado no Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, em a qualquer tempo</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-DPH4G</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-DPH4G%20-%20TR%20014%20COVID%2019%20-%20MONITOR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-DPH4G%20-%20CONTRATO_0046_2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="241"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-Q1DFP</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00276</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>39.808.530/0001-04</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOTE 01 -EQUIPO FOTOPROTETOR PARA BOMBA DE INFUSAO PERISTALTICA , ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, DESCARTAVEL, UTILIZADO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCOES PARENTERAIS, MATERIAL TUBO: CLORETO POLIVINILA, FLEXIVEL NA COR AMBAR FOTOPROTETOR, POSSUIR CAPA PROTETORA DA SOLUCAO NA COR AMBAR PARA SOLUCOES FOTOSSENSIVEIS, COM INTERMEDIARIO DE SILICONE GRAU MEDICO, COMPRIMENTO: MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,0M, PONTA PERFURANTE TIPO UNIVERSAL COM PROTETOR SEGURO, COM FILTRO DE AR HIDROFOBO E BACTERIOLOGICO, CAMARA: CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL E TRANSPARENTE, MACROGOTAS, PINCA ROLETE , INJETOR LATERAL NF. AUTO CICATRIZANTE, ALTA PRECISAO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: FILTRO 15 MICRA CONECTOR E ADAPTADOR LUER LUCK COM PROTECAO NAO VAZADA, DURABILIDADE DE UTILIZACAO MINIMA DE 24 HORAS, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO DE ACORDO COM A RDC 185 DA ANVISA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</Objeto><Valor Total>R$ 16.560,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 23,00</Valor Unitário><Quantidade>720</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-10-07T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SAPS/SFH/DFB/ DSPMES-AV JOUBERT DE BARROS, 555 BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES CEP 29050-720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>PREGÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-Q1DFP</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFER%C3%8ANCIA%20-%20PROCESSO%20EDOCS%202020-Q1DFP.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00276%20-%20%20LABVIX%20COM%C3%89RCIO%20E%20REPRESENTA%C3%87%C3%83O%20LTDA%20-%20PROCESSO%20EDOCS%202020-Q1DFP.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="242"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-Q1DFP</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00276</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>39.808.530/0001-04</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOTE 02 - EQUIPO BOMBA INFUSAO, SISTEMA FECHADO DE INFUSAO, APLICACAO: SOLUCAO PARENTERAL, MATERIAL TUBO: CLORETO POLIVINILA, COR TUBO: INCOLOR, TIPO CAMARA GOTEJADORA: FLEXIVEL, CARACTERISTICA CAMARA: COM FILTRO DE PARTICULAS, GOTEJADORA PADRAO NBR 14041 ISO 8536-4, PONTA PERFUROCORTANTE, TIPO CONEXAO: LUER LOCK E LUER SLIP CONJUGADOS, INJETOR LATERAL SEM LATEX COM PINCA CLAMP, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: C/ TAMPA PROTETORA, CONTENDO MEMBRANA HIDROFOBA, ENTRADA DE AR COM FILTRO BACTERIOLOGICO, PONTA PERFUROCORTANTE, SEGMENTO DE BOMBEAMENTO EM SILICONE GRAU CIRURGICO DE ALTA PRECISAO, ESTERILIZADA POR ETO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</Objeto><Valor Total>R$ 37.800,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 21,00</Valor Unitário><Quantidade>1800</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-10-07T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SAPS/SFH/DFB/ DSPMES-AV JOUBERT DE BARROS, 555 BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES CEP 29050-720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>PREGÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-Q1DFP</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFER%C3%8ANCIA%20-%20PROCESSO%20EDOCS%202020-Q1DFP.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00276%20-%20%20LABVIX%20COM%C3%89RCIO%20E%20REPRESENTA%C3%87%C3%83O%20LTDA%20-%20PROCESSO%20EDOCS%202020-Q1DFP.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="243"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-Q1DFP</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00276</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>39.808.530/0001-04</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOTE 03 - EQUIPO BOMBA INFUSAO PERISTALTICA, APLICACAO: NUTRICAO ENTERAL, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENIO, DESCARTAVEL, UTILIZADO PARA ADMINISTRACAO DE NUTRICAO ENTERAL, CONECTOR ESCALONADO PARA ALIMENTACAO ENTERAL, , MATERIAL TUBO: CLORETO POLIVINILA, AZUL, FLEXIVEL, COM INTERMEDIARIO DE SILICONE GRAU MEDIO, COMPRIMENTO: MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,0M, PONTA PERFURANTE TIPO UNIVERSAL COM PROTETOR SEGURO, COM FILTRO DE AR HIDROFOBO E BACTERIOLOGICO CONECTOR E ADAPTADOR LUER LOCK COM PROTECAO NAO VAZADA, DURABILIDADE DE UTILIZACAO MINIMA DE 24 HORAS, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO DE ACORDO COM A RDC 185 DA ANVISA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, TIPO DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</Objeto><Valor Total>R$ 13.200,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 20,00</Valor Unitário><Quantidade>660</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-10-07T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SAPS/SFH/DFB/ DSPMES-AV JOUBERT DE BARROS, 555 BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES CEP 29050-720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>PREGÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-Q1DFP</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFER%C3%8ANCIA%20-%20PROCESSO%20EDOCS%202020-Q1DFP.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00276%20-%20%20LABVIX%20COM%C3%89RCIO%20E%20REPRESENTA%C3%87%C3%83O%20LTDA%20-%20PROCESSO%20EDOCS%202020-Q1DFP.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="244"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-9TDZS</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>099/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>COLDLAB IND COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>11.286.579/0001-17</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE ULTRA FREEZER PARA ATENDER A DEMANDA DO ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS PROVENIENTES DA COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 35.900,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 35.900,00</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-10-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>30</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/LACEN - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-9TDZS</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-9TDZS%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-9TDZS%20-%20CONTRATO%20%20099.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="245"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-MS721</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1259/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>05.356.421/0001-73</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO POR RT - PCR  - COVID  (PONTEIRA USO LABORATORIAL, MATERIAL: POLIPROPILENO, FILTRO: COM FILTRO, CAPACIDADE: ATE 100 µL, COR: INCOLOR, USO: DESCARTAVEL, ESTERILIDADE: ESTERIL, LIVRE DE RNASE, DNASE E PIROGENIOS)</Objeto><Valor Total>R$ 18.788,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 46,97</Valor Unitário><Quantidade>400</Quantidade><Unidade>RACK COM 96 PONTEIRAS</Unidade><Data de assinatura>2020-10-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>30</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/LACEN - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-MS721</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MS721%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MS721%20-%20OF%201259.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="246"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-MS721</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1259/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>05.356.421/0001-73</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO POR RT - PCR  - COVID (MICROTUBO, MATERIAL: POLIPROPILENO, COR: INCOLOR, CAPACIDADE: 1,5 ML, FUNDO: CONICO, GRADUACAO: GRADUADO, TAMPA: FIXA, ESTERILIDADE: ESTERIL, LIVRE DE DNASE/RNASE E PIROGENIOS)</Objeto><Valor Total>R$ 11.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 0,22</Valor Unitário><Quantidade>50000</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-10-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>30</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/LACEN - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-MS721</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MS721%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MS721%20-%20OF%201259.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="247"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-MS721</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1259/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>05.356.421/0001-73</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO POR RT - PCR  - COVID (MICROTUBO, TIPO: CRIOGENICO, MATERIAL: POLIPROPILENO, COR: INCOLOR, TAMPA: DE ROSCA EXTERNA, ESTERILIDADE: ESTERIL, LIVRE DE DNASE, RNASE E PIROGENIO, CAPACIDADE: 2 ML</Objeto><Valor Total>R$ 132.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1,32</Valor Unitário><Quantidade>100000</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-10-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>30</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/LACEN - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-MS721</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MS721%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MS721%20-%20OF%201259.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="248"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-MS721</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1259/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>05.356.421/0001-73</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO POR RT - PCR  - COVID (MICROTUBO, TIPO: EPPENDORF, MATERIAL: POLIPROPILENO, COR: INCOLOR, CAPACIDADE: 2 ML)</Objeto><Valor Total>R$ 4.200,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 0,21</Valor Unitário><Quantidade>20000</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-10-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>30</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/LACEN - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-MS721</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MS721%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MS721%20-%20OF%201259.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="249"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-MS721</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1259/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>05.356.421/0001-73</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO POR RT - PCR  - COVID (PIPETA PASTEUR, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE: 3 ML)</Objeto><Valor Total>R$ 14.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 0,29</Valor Unitário><Quantidade>50000</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-10-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>30</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/LACEN - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-MS721</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MS721%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MS721%20-%20OF%201259.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="250"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-MS721</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1259/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>05.356.421/0001-73</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO POR RT - PCR - COVID  (MICROTUBO, MATERIAL: POLIPROPILENO, COR: INCOLOR, CAPACIDADE: 0,5 ML)</Objeto><Valor Total>R$ 920,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 0,46</Valor Unitário><Quantidade>2000</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-10-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>30</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/LACEN - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-MS721</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MS721%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MS721%20-%20OF%201259.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="251"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-MS721</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1261/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>BIOCELL BIOTECNOLOGIA E REPRESENTAÇOES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>33.432.257/0001-71</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO POR RT - PCR - COVID  (SOLUCAO DE DEGRADACAO RNASE - FRASCO 250 ML)</Objeto><Valor Total>R$ 11.640,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 145,50</Valor Unitário><Quantidade>80</Quantidade><Unidade>FRASCO (250 ML)</Unidade><Data de assinatura>2020-10-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>30</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/LACEN - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-MS721</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MS721%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MS721%20-%20OF%201261.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="252"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-7MXMS</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1244/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>05.356.421/0001-73</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>INSUMOS PARA PREPARO DE MATERIAIS E MEIO DE CULTURA PARA ANÁLISES LABORATORIAIS RELATIVAS A COVID-19 (CALDO, NOME: CALDO TRYPTOSE FOSFATO)</Objeto><Valor Total>R$ 17.040,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1,42</Valor Unitário><Quantidade>12000</Quantidade><Unidade>GRAMA</Unidade><Data de assinatura>2020-09-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/LACEN - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-7MXMS</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-7MXMS%20%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-7MXMS%20-%20OF%201244.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="253"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-7MXMS</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1244/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>05.356.421/0001-73</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>INSUMOS PARA PREPARO DE MATERIAIS E MEIO DE CULTURA PARA ANÁLISES LABORATORIAIS RELATIVAS A COVID-19 (GELATINA BACTERIOLOGICA)</Objeto><Valor Total>R$ 500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 0,50</Valor Unitário><Quantidade>1000</Quantidade><Unidade>GRAMA</Unidade><Data de assinatura>2020-09-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/LACEN - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-7MXMS</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-7MXMS%20%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-7MXMS%20-%20OF%201244.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="254"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-7MXMS</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1248/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>DIAMEDILH COMERCIAL LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>02.060.476/0001-43</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>INSUMOS PARA PREPARO DE MATERIAIS E MEIO DE CULTURA PARA ANÁLISES LABORATORIAIS RELATIVAS A COVID-19 (PAPEL GRAU CIRURGICO, TIPO: BOBINA TUBULAR (ENVELOPE) Largura: 50mm</Objeto><Valor Total>R$ 1.540,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 22,00</Valor Unitário><Quantidade>70</Quantidade><Unidade>BOBINA 100 m</Unidade><Data de assinatura>2020-09-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/LACEN - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-7MXMS</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-7MXMS%20%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-7MXMS%20-%20OF%201248.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="255"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-7MXMS</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1248/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>DIAMEDILH COMERCIAL LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>02.060.476/0001-43</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>INSUMOS PARA PREPARO DE MATERIAIS E MEIO DE CULTURA PARA ANÁLISES LABORATORIAIS RELATIVAS A COVID-19 (PAPEL GRAU CIRURGICO, TIPO: BOBINA TUBULAR (ENVELOPE) Largura: 70mm</Objeto><Valor Total>R$ 1.980,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 33,00</Valor Unitário><Quantidade>60</Quantidade><Unidade>BOBINA 100 m</Unidade><Data de assinatura>2020-09-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/LACEN - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-7MXMS</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-7MXMS%20%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-7MXMS%20-%20OF%201248.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="256"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-7MXMS</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1248/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>DIAMEDILH COMERCIAL LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>02.060.476/0001-43</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>INSUMOS PARA PREPARO DE MATERIAIS E MEIO DE CULTURA PARA ANÁLISES LABORATORIAIS RELATIVAS A COVID-19 (SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA, CAPACIDADE: 1 ML/100UI)</Objeto><Valor Total>R$ 300,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1,00</Valor Unitário><Quantidade>300</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-09-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/LACEN - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-7MXMS</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-7MXMS%20%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-7MXMS%20-%20OF%201248.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="257"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-93HKN</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00239</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SALES MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>24398519/0001-38</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AVENTAL DE PROCEDIMENTO: NAO ESTERIL, COMPOSICAO: DUAS CAMADAS, 01 CAMADA IMPERMEAVEL A LIQUIDOS EM 100% POLIETILENO E OUTRA EM 100% POLIPROPILENO 50 G. TAMANHO: APROXIMADO DE 115 X 140 CM, COM 02 MANGAS TAMANHO APROXIMADO DE 0,60 X 0,61 X 0,33 CM COM PUNHO EM MALHA DE ALGODAO, 02 TIRAS PARA FECHAMENTO TAMANHO APROXIMADO DE 0,60 X 0,04 CM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</Objeto><Valor Total>R$ 27.375,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 10,95</Valor Unitário><Quantidade>2500</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-09-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SAPS/SFH/DFB/DSPMES-AV JOUBERT DE BARROS, 555 BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES CEP 29050-720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-93HKN</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFERENCIA%20-%20SALES%20MEDICAL%20COM´.%20DE%20PROD.%20MÉDICOS%20EIRELI%20-%20CI%20103%20COMPRA%20DIRETA%20AVENTAL%20IMPERMEÁVEL%20-%202020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00239%20-%20%20SALES%20MEDICAL%20COMERCIO%20DE%20PRODUTOS%20MEDICOS%20EIRELI%20-%20PROCESSO%2093HKN.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="258"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-FPPHL</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00238</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>32241976/0001-42</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOTE 01 -MAQUINA DE COSTURA, OVERLOCK INDUSTRIAL, BASE PLANA, SEMI ELETRONICA, LUBRIFICACAO AUTOMATICA, 02 (DUAS) AGULHAS, 04 (QUATRO) FIOS, BITOLA DA AGULHA 2MM, LUMINARIA EM LED, POTENCIA MINIMA 550W, VELOCIDADE MAXIMA 6000PPM, LARGURA DO PONTO 4MM, COMPRIMENTO DO PONTO 4,2MM, ALIMENTACAO DIFERENCIAL 0,7~2,0, ALTURA DO CALCADOR 5,5MM, COM PROTETOR DE AGULHA CONFORME NR12, ALIMENTACAO BIVOLT, MOTOR DIRECT DRIVE, COMPLETA COM MESA E PEDAL, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</Objeto><Valor Total>R$ 2.988,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 2.988,00</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-09-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>ALMOXARIFADO/DSPMES-AV JOUBERT DE BARROS, 555 BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES CEP 29050-720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-FPPHL</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFERÊNCIA%20-%20PROCESSO%202020-FPPHL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00238%20-%20%20BONAFIDE%20COMÉRCIO%20DE%20ARTIGOS%20DE%20PAPELARIA%20%20-%20PROCESSO%202020FPPHL.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="259"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-FPPHL</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00238</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>32241976/0001-42</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOTE 02 - MAQUINA DE COSTURA: RETA INDUSTRIAL ELETRONICA DE PONTO FIXO, 1 AGULHA, TIPO: DBX1, 2 FIOS, COM SISTEMA DE CORTE DE LINHAS INFERIOR E SUPERIOR AUTOMATICO, COM RETROCESSO E POSICIONADOR DE AGULHA PROGRAMAVEL, PAINEL DE PROGRAMACAO EMBUTIDO, COM SISTEMA AUTOMATICO DE LUBRIFICACAO, COM SISTEMA DE LEVANTAMENTO DO CALCADOR AUTOMATICO:(DE 6MM-12MM, COM PROTETOR DE CORREIA E DEDOS, COM SISTEMA DE LANCADEIRA NA HORIZONTAL, COM SISTEMA DE TRANSPORTE POR DENTE IMPELENTE INFERIOR E REGRESSIVO, COM SELETOR DE AJUSTE E RETROCESSO: INICIAL E FINAL, ESTANTE COM REGULAGEM DE ALTURA, MESA, MOTOR: (DIRECT DRIVE) 110 VOLTS ROTACAO DE ATE 5.000 RPM.</Objeto><Valor Total>R$ 2.398,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 2.398,00</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-09-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>ALMOXARIFADO/DSPMES-AV JOUBERT DE BARROS, 555 BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES CEP 29050-720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-FPPHL</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFERÊNCIA%20-%20PROCESSO%202020-FPPHL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00238%20-%20%20BONAFIDE%20COMÉRCIO%20DE%20ARTIGOS%20DE%20PAPELARIA%20%20-%20PROCESSO%202020FPPHL.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="260"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-FPPHL</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00238</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>32241976/0001-42</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOTE 03 -MAQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL: GALONEIRA (COLARETE), CILINDRICA COM CATRACA, VELOCIDADE DA COSTURA: MINIMO DE 5.000 RPM, COMPLETA COM ACESSORIOS ORIGINAIS: PORTA FIOS, MESA E MOTOR, QUANTIDADE DE AGULHA: 03, QUANTIDADE DE FIOS: 05, TIPO DE AGULHA: UYX128, COMPRIMENTO DO PONTO: 4,5 MM, DISTANCIA ENTRE AS AGULHAS: 1/4, 6,4 MM, ALTURA DO CALCADOR: MINIMO DE 5,0 MM E MAXIMO DE 7,0 MM, MOTOR: CONVENCIONAL 220 V OU BIVOLT, POTENCIA: MINIMA DE 400 WATS, POLOS: 02, ROTACAO DO MOTOR POR MINUTO: MINIMA DE 3450 RPM UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</Objeto><Valor Total>R$ 5.157,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 5.157,00</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-09-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>ALMOXARIFADO/DSPMES-AV JOUBERT DE BARROS, 555 BENTO FERREIRA, VITÓRIA/ES CEP 29050-720</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-FPPHL</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TERMO%20DE%20REFERÊNCIA%20-%20PROCESSO%202020-FPPHL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020NE00238%20-%20%20BONAFIDE%20COMÉRCIO%20DE%20ARTIGOS%20DE%20PAPELARIA%20%20-%20PROCESSO%202020FPPHL.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="261"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88810895</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>00009/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>TALITA GONÇALVES PAULI 03296953124</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>21.439.233/0001-65</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Prestação de Serviços de Gerenciamento e Execução da Substencia do Imóvel Geral de Forma Preventiva e Corretiva e Fornecimento de Materiais e Equipamentos, sem Edificação, Reforma e Ampliação de Obra Civil</Objeto><Valor Total>R$ 312.865,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 52.144,17</Valor Unitário><Quantidade>6</Quantidade><Unidade>Mês</Unidade><Data de assinatura>2020-09-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>180</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual Dório Silva Av. Eldes Scherrer Souza, s/n - Parque Res. Laranjeiras, Serra - ES, 29165-130</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88810895</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ord.%20Fornecimento%20-%20Termo%20Ref.%20%20-%20Talita%20Gonçalves.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Contrato%20n°%2000009-2020%20-%20HEDS%20-%20proc.%2088810895.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="262"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88810895</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>00009/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>TALITA GONÇALVES PAULI 03296953124</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>21.439.233/0001-65</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Prestação de Serviços de Gerenciamento e Execução da Substencia Elétrica Geral do Imóvel, Preventiva e Corretiva e Fornecimento de Materiais e Equipamentos sem Edificação, Reforma e Ampliação de Obra Civil</Objeto><Valor Total>R$ 93.914,60</Valor Total><Valor Unitário>R$ 15.652,43</Valor Unitário><Quantidade>6</Quantidade><Unidade>Mês</Unidade><Data de assinatura>2020-09-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>180</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual Dório Silva Av. Eldes Scherrer Souza, s/n - Parque Res. Laranjeiras, Serra - ES, 29165-130</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88810895</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ord.%20Fornecimento%20-%20Termo%20Ref.%20%20-%20Talita%20Gonçalves.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Contrato%20n°%2000009-2020%20-%20HEDS%20-%20proc.%2088810895.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="263"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88810895</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>00009/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>TALITA GONÇALVES PAULI 03296953124</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>21.439.233/0001-65</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Prestação de Serviços de Gerenciamento e Execução da Substencia Hidráulica Geral do Imóvel, Preventiva e Corretiva e Fornecimento de Materiais e Equipamentos sem Edificação, Reforma e Ampliação de Obra Civil</Objeto><Valor Total>R$ 196.836,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 32.806,00</Valor Unitário><Quantidade>6</Quantidade><Unidade>Mês</Unidade><Data de assinatura>2020-09-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>180</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual Dório Silva Av. Eldes Scherrer Souza, s/n - Parque Res. Laranjeiras, Serra - ES, 29165-130</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88810895</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ord.%20Fornecimento%20-%20Termo%20Ref.%20%20-%20Talita%20Gonçalves.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Contrato%20n°%2000009-2020%20-%20HEDS%20-%20proc.%2088810895.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="264"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88810895</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>00009/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>TALITA GONÇALVES PAULI 03296953124</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>21.439.233/0001-65</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Prestação de Serviços de Jardinagem por Demanda e Fornecimento de Materiais e Equipamentos, sem Ampliação</Objeto><Valor Total>R$ 48.600,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 8.100,00</Valor Unitário><Quantidade>6</Quantidade><Unidade>Mês</Unidade><Data de assinatura>2020-09-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>180</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual Dório Silva Av. Eldes Scherrer Souza, s/n - Parque Res. Laranjeiras, Serra - ES, 29165-130</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88810895</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ord.%20Fornecimento%20-%20Termo%20Ref.%20%20-%20Talita%20Gonçalves.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Contrato%20n°%2000009-2020%20-%20HEDS%20-%20proc.%2088810895.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="265"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88810895</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>00009/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>TALITA GONÇALVES PAULI 03296953124</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>21.439.233/0001-65</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Prestação de Serviços de Marcenaria por Demanda e Fornecimento de Materiais e Equipamentos, sem Edificação, Reforma e Ampliação</Objeto><Valor Total>R$ 48.600,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 8.100,00</Valor Unitário><Quantidade>6</Quantidade><Unidade>Mês</Unidade><Data de assinatura>2020-09-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>180</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual Dório Silva Av. Eldes Scherrer Souza, s/n - Parque Res. Laranjeiras, Serra - ES, 29165-130</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88810895</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ord.%20Fornecimento%20-%20Termo%20Ref.%20%20-%20Talita%20Gonçalves.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Contrato%20n°%2000009-2020%20-%20HEDS%20-%20proc.%2088810895.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="266"><Órgão Contratante>HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88810895</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>00009/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>TALITA GONÇALVES PAULI 03296953124</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>21.439.233/0001-65</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Prestação de Serviços de Serralheria por Demanda e Fornecimento de Materiais e Equipamentos, sem Edificação, Reforma e Ampliação</Objeto><Valor Total>R$ 48.600,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 8.100,00</Valor Unitário><Quantidade>6</Quantidade><Unidade>Mês</Unidade><Data de assinatura>2020-09-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>180</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Hospital Estadual Dório Silva Av. Eldes Scherrer Souza, s/n - Parque Res. Laranjeiras, Serra - ES, 29165-130</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88810895</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Ord.%20Fornecimento%20-%20Termo%20Ref.%20%20-%20Talita%20Gonçalves.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Contrato%20n°%2000009-2020%20-%20HEDS%20-%20proc.%2088810895.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="267"><Órgão Contratante>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88819418</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AES 0051/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>05.289.917/0001-71</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MÓVEL PARA LEITOS DE ATEND.PACIENTES COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 57.750,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 57.750,00</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-09-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>180</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>HMSA  Rua Cassiano Castelo 307  Centro  Colatina/ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88819418</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88819418%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88819418%20AES%200051.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="268"><Órgão Contratante>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-1P66N</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF.055/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LUCAS DE CASTRO CASTELANE GONCALVES 09285052606</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>33.813.419/0001-11</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ANILHA MANILHA RETA PARA CABO DE AÇO 5/8.</Objeto><Valor Total>R$ 15.498,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 20,50</Valor Unitário><Quantidade>756</Quantidade><Unidade>Unidades</Unidade><Data de assinatura>2020-08-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SUBAB R. Ana Tolêdo - São Francisco, Cariacica - ES, 29145-460</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-1P66N</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/049.%20TR%20Aquisição%20Emergencial%20de%20Material%20para%20Confecção%20de%20Varais_COVID%2019_2020-1P66N.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/OF%20055.2020%20-%20MATERIAL%20VARAL%20LUCAS%20DE%20CASTRO%202020-1P66N%20retificada.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="269"><Órgão Contratante>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-1P66N</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF.055/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LUCAS DE CASTRO CASTELANE GONCALVES 09285052606</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>33.813.419/0001-11</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F PLASTIFICADO.</Objeto><Valor Total>R$ 15.271,20</Valor Total><Valor Unitário>R$ 10,10</Valor Unitário><Quantidade>1512</Quantidade><Unidade>MTS</Unidade><Data de assinatura>2020-08-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SUBAB R. Ana Tolêdo - São Francisco, Cariacica - ES, 29145-460</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-1P66N</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/049.%20TR%20Aquisição%20Emergencial%20de%20Material%20para%20Confecção%20de%20Varais_COVID%2019_2020-1P66N.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/OF%20055.2020%20-%20MATERIAL%20VARAL%20LUCAS%20DE%20CASTRO%202020-1P66N%20retificada.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="270"><Órgão Contratante>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-1P66N</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF.055/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LUCAS DE CASTRO CASTELANE GONCALVES 09285052606</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>33.813.419/0001-11</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2 X 3/8 (L X E), 6,9 KG/M.</Objeto><Valor Total>R$ 14.175,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 38,70</Valor Unitário><Quantidade>378</Quantidade><Unidade>MTS</Unidade><Data de assinatura>2020-08-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SUBAB R. Ana Tolêdo - São Francisco, Cariacica - ES, 29145-460</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-1P66N</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/049.%20TR%20Aquisição%20Emergencial%20de%20Material%20para%20Confecção%20de%20Varais_COVID%2019_2020-1P66N.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/OF%20055.2020%20-%20MATERIAL%20VARAL%20LUCAS%20DE%20CASTRO%202020-1P66N%20retificada.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="271"><Órgão Contratante>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-1P66N</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF.055/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LUCAS DE CASTRO CASTELANE GONCALVES 09285052606</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>33.813.419/0001-11</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8 X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA.</Objeto><Valor Total>R$ 9.752,40</Valor Total><Valor Unitário>R$ 12,90</Valor Unitário><Quantidade>756</Quantidade><Unidade>Unidades</Unidade><Data de assinatura>2020-08-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SUBAB R. Ana Tolêdo - São Francisco, Cariacica - ES, 29145-460</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-1P66N</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/049.%20TR%20Aquisição%20Emergencial%20de%20Material%20para%20Confecção%20de%20Varais_COVID%2019_2020-1P66N.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/OF%20055.2020%20-%20MATERIAL%20VARAL%20LUCAS%20DE%20CASTRO%202020-1P66N%20retificada.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="272"><Órgão Contratante>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-1P66N</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF.055/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LUCAS DE CASTRO CASTELANE GONCALVES 09285052606</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>33.813.419/0001-11</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ELETRODO REVESTIDO AWS E-6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM, UNIDADE DE FORNECIMENTO: KG.</Objeto><Valor Total>R$ 3.780,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 20,00</Valor Unitário><Quantidade>189</Quantidade><Unidade>KG</Unidade><Data de assinatura>2020-08-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SUBAB R. Ana Tolêdo - São Francisco, Cariacica - ES, 29145-460</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-1P66N</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/049.%20TR%20Aquisição%20Emergencial%20de%20Material%20para%20Confecção%20de%20Varais_COVID%2019_2020-1P66N.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/OF%20055.2020%20-%20MATERIAL%20VARAL%20LUCAS%20DE%20CASTRO%202020-1P66N%20retificada.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="273"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-4RCKV</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1238/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND PROD BIOTECN</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>63.067.904/0005-88</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>PLACA OPTICA PARA REACOES DE PCR EM TEMPO REAL, PRODUTO: PLACA OPTICA DE POLIPROPILENO PARA UTILIZACAO EM PCR EM TEMPO REAL COM 96 POCOS, CARACTERISTICAS: COM CODIGO DE BARRAS PARA UTILIZACAO EM PROTOCOLOS DE 0,2 ML</Objeto><Valor Total>R$ 31.275,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 695,00</Valor Unitário><Quantidade>45</Quantidade><Unidade>PACOTE C/ 20 UNIDADES</Unidade><Data de assinatura>2020-08-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>20</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/LACEN - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-626</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-4RCKV</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-4RCKV%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-4RCKV%20-%20OF%201238%202020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="274"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-4RCKV</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1238/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND PROD BIOTECN</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>63.067.904/0005-88</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>PLACA OPTICA PARA REACOES DE PCR EM TEMPO REAL, PRODUTO: PLACA OPTICA DE POLIPROPILENO PARA UTILIZACAO EM PCR EM TEMPO REAL COM 96 POCOS, CARACTERISTICAS: COM CODIGO DE BARRAS, SEMI-SAIA E PARA UTILIZACAO EM PROTOCOLOS DE 0,1 ML (PROTOCOLOS FAST-PCR)</Objeto><Valor Total>R$ 17.045,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 487,00</Valor Unitário><Quantidade>35</Quantidade><Unidade>PACOTE C/ 20 UNIDADES</Unidade><Data de assinatura>2020-08-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>20</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/LACEN - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-4RCKV</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-4RCKV%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-4RCKV%20-%20OF%201238%202020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="275"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-F1TX2</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1240/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>03.696.880/0001-70</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>FILTRO HEPA PARA FILTRAÇÃO DE BACTÉRIAS E VÍRUS. PREVINE A INFECÇÃO CRUZADA ENTRE O PACIENTE E O EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E APARELHO DE ANESTESIA.</Objeto><Valor Total>R$ 65.520,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 21,00</Valor Unitário><Quantidade>3120</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-08-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>20</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>ALMOXARIFADO SESA: Av. Leitão da Silva, s/n, Itararé, Vitória/ES CEP 29.125-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-F1TX2</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-F1TX2%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-F1TX2%20-%20OF%201240.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="276"><Órgão Contratante>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88842657</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AFM 0368/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>03.696.880/0001-70</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>FILTRO COM BARREIRA TOTAL A BACTÉRIAS E VÍRUS (COVID-19)</Objeto><Valor Total>R$ 5.800,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 29,00</Valor Unitário><Quantidade>200</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-08-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>HMSA  Rua Cassiano Castelo 307  Centro  Colatina/ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88842657</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88842657%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88842657%20AFM%200368.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="277"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-WT9PS</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>005/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>21.961.596/0001-66</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AGULHA PARA MÁQUINA CASEADEIRA</Objeto><Valor Total>R$ 198,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 19,80</Valor Unitário><Quantidade>10</Quantidade><Unidade>embalagem</Unidade><Data de assinatura>2020-08-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Penitenciária Estadual Vila Velha II - PEVV II Complexo Penitenciário de Xuri, Rodovia BR 101 SUL Km 313 - Vila Velha/ES.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-WT9PS</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20001-2020%20AQUIS.%20de%20INSUMOS%20confecção%20de%20máscara.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/OF%20Nº%2005_2020%20ASSINADA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="278"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-WT9PS</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>005/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>21.961.596/0001-66</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AGULHA PARA MÁQUINA OVERLOCK</Objeto><Valor Total>R$ 693,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 19,80</Valor Unitário><Quantidade>35</Quantidade><Unidade>embalagem</Unidade><Data de assinatura>2020-08-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Penitenciária Estadual Vila Velha II - PEVV II Complexo Penitenciário de Xuri, Rodovia BR 101 SUL Km 313 - Vila Velha/ES.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-WT9PS</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20001-2020%20AQUIS.%20de%20INSUMOS%20confecção%20de%20máscara.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/OF%20Nº%2005_2020%20ASSINADA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="279"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-WT9PS</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>005/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>21.961.596/0001-66</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AGULHA PARA MÁQUINA RETA</Objeto><Valor Total>R$ 594,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 19,80</Valor Unitário><Quantidade>30</Quantidade><Unidade>embalagem</Unidade><Data de assinatura>2020-08-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Penitenciária Estadual Vila Velha II - PEVV II Complexo Penitenciário de Xuri, Rodovia BR 101 SUL Km 313 - Vila Velha/ES.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-WT9PS</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20001-2020%20AQUIS.%20de%20INSUMOS%20confecção%20de%20máscara.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/OF%20Nº%2005_2020%20ASSINADA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="280"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-WT9PS</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>005/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>21.961.596/0001-66</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ARAME LISO</Objeto><Valor Total>R$ 50.064,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 0,56</Valor Unitário><Quantidade>89400</Quantidade><Unidade>metro</Unidade><Data de assinatura>2020-08-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Penitenciária Estadual Vila Velha II - PEVV II Complexo Penitenciário de Xuri, Rodovia BR 101 SUL Km 313 - Vila Velha/ES.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-WT9PS</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20001-2020%20AQUIS.%20de%20INSUMOS%20confecção%20de%20máscara.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/OF%20Nº%2005_2020%20ASSINADA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="281"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-WT9PS</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>005/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>21.961.596/0001-66</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ELÁSTICO</Objeto><Valor Total>R$ 50.660,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 0,17</Valor Unitário><Quantidade>298000</Quantidade><Unidade>metro</Unidade><Data de assinatura>2020-08-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Penitenciária Estadual Vila Velha II - PEVV II Complexo Penitenciário de Xuri, Rodovia BR 101 SUL Km 313 - Vila Velha/ES.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-WT9PS</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20001-2020%20AQUIS.%20de%20INSUMOS%20confecção%20de%20máscara.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/OF%20Nº%2005_2020%20ASSINADA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="282"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-WT9PS</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>005/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>21.961.596/0001-66</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>FACA PARA MÁQUINA DE CORTE</Objeto><Valor Total>R$ 444,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 148,00</Valor Unitário><Quantidade>3</Quantidade><Unidade>caixa</Unidade><Data de assinatura>2020-08-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Penitenciária Estadual Vila Velha II - PEVV II Complexo Penitenciário de Xuri, Rodovia BR 101 SUL Km 313 - Vila Velha/ES.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-WT9PS</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20001-2020%20AQUIS.%20de%20INSUMOS%20confecção%20de%20máscara.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/OF%20Nº%2005_2020%20ASSINADA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="283"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-WT9PS</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>005/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>21.961.596/0001-66</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>FIO PARA COSTURA: APLICAÇÃO OVERLOCK</Objeto><Valor Total>R$ 47.034,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 17,42</Valor Unitário><Quantidade>2700</Quantidade><Unidade>cone</Unidade><Data de assinatura>2020-08-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Penitenciária Estadual Vila Velha II - PEVV II Complexo Penitenciário de Xuri, Rodovia BR 101 SUL Km 313 - Vila Velha/ES.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-WT9PS</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20001-2020%20AQUIS.%20de%20INSUMOS%20confecção%20de%20máscara.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/OF%20Nº%2005_2020%20ASSINADA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="284"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-WT9PS</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>005/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>21.961.596/0001-66</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LINHA PARA MÁQUINA RETA</Objeto><Valor Total>R$ 17.028,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 9,46</Valor Unitário><Quantidade>1800</Quantidade><Unidade>cone</Unidade><Data de assinatura>2020-08-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Penitenciária Estadual Vila Velha II - PEVV II Complexo Penitenciário de Xuri, Rodovia BR 101 SUL Km 313 - Vila Velha/ES.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-WT9PS</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20001-2020%20AQUIS.%20de%20INSUMOS%20confecção%20de%20máscara.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/OF%20Nº%2005_2020%20ASSINADA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="285"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-WT9PS</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>005/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>21.961.596/0001-66</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>TECIDO NÃO TECIDO: TNT</Objeto><Valor Total>R$ 132.908,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 4,46</Valor Unitário><Quantidade>29800</Quantidade><Unidade>metro</Unidade><Data de assinatura>2020-08-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Penitenciária Estadual Vila Velha II - PEVV II Complexo Penitenciário de Xuri, Rodovia BR 101 SUL Km 313 - Vila Velha/ES.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-WT9PS</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20001-2020%20AQUIS.%20de%20INSUMOS%20confecção%20de%20máscara.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/OF%20Nº%2005_2020%20ASSINADA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="286"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-WT9PS</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>005/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>21.961.596/0001-66</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>TESOURA DE COSTURA</Objeto><Valor Total>R$ 35.600,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 178,00</Valor Unitário><Quantidade>200</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-08-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Penitenciária Estadual Vila Velha II - PEVV II Complexo Penitenciário de Xuri, Rodovia BR 101 SUL Km 313 - Vila Velha/ES.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-WT9PS</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/TR%20001-2020%20AQUIS.%20de%20INSUMOS%20confecção%20de%20máscara.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/OF%20Nº%2005_2020%20ASSINADA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="287"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-ZMPQN</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>RATIFICAÇÃO/OB</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>SGARIA BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 28.446.398.0001-03</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>EX0000180</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>KIT DIAGNÓSTICO -  REAGENTES PARA A REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR ATRAVÉS DE TÉCNICA DE RT-QPCR - COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 3.178.972,83</Valor Total><Valor Unitário>R$ 63,58</Valor Unitário><Quantidade>50000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-08-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>A entrega dos itens deverá ser realizada no Almoxarifado do Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625, no horário de 08 às 16 horas</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-ZMPQN</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-ZMPQN%20-%20TR%20SOL%20Nº%20062-2020%20Emergencial%20kit%20RT-PCR%20COVID.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-ZMPQN%20-%20Proforma%20-%20Ratificação%20-%20OB.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="288"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-ZQB72</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0043/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>PLAY CITY EVENTOS LTDA EPP</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>00.546.072/0001-39</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOCAÇÃO SOB DEMANDA DE EQUIPAMENTO/ ESTRUTURA - OPERAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS IMPLEMENTADAS NAS PRINCIPAIS RODOVIAS DE ACESSO AO ESTADO  ENFRENTAMENTO COVID 19</Objeto><Valor Total>R$ 4.447.200,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 4.447.200,00</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>sob demanda</Unidade><Data de assinatura>2020-08-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>180</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Todo o Estado</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-ZQB72</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-ZQB72%20-%20TERMO%20DE%20REFERÊNCIA%20015-2020%20-%20COVID%2019%20-%20LOCAÇÃO%20DE%20ESTRUTURA%20-%20NOVO.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-ZQB72%20-%20CONTRATO_0043_2020%20-%20PLAY%20CITY.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="289"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-FT109</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>CONTRATO Nº 004/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>34.274.233/0001-02</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV. VISTO QUE APESAR DA DEMANDA TER CAÍDO CERCA DE 70%, O ESTADO DETERMINOU QUE A REDUÇÃO DA OFERTA FOSSE DA ORDEM MÁXIMA DE 30% PARA ATENDER AS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL DENTRO DOS ÔNIBUS.</Objeto><Valor Total>R$ 19.423.800,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 2,49</Valor Unitário><Quantidade>7800000</Quantidade><Unidade>LITROS</Unidade><Data de assinatura>2020-07-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura  SEMOBI, localizada na Av. Nossa Sra. da Penha, 714 - 6º Andar - Condomínio do Edifício RS Trade Tower, Praia do Canto, Vitória - ES, 29055-130</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-FT109</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Termo%20de%20Referência%20-%20Contrato%20Nº%20004-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%20SEMOBI%20Nº%20004-2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="290"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-FZN8W</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0041/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ORTOPEDIA CATARATAS EIREL</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>33782570/0001-30</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CADEIRA DE BANHO EM INOX - ESTRUTURA DAS UNIDADES HOSPITALARES DE REFERÊNCIA NO ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 94.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1.350,00</Valor Unitário><Quantidade>70</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-07-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA - Almoxarifado Central: Avenida Leitão da Silva, s/nº  Itararé  Vitória  ES, CEP: 29.125- 625  Telefones: (27) 3347-5691/ 3347-5692. A entrega dos produtos deverá ser agendada com antecedência de 48 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-FZN8W</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-FZN8W%20-%20TR-%20005-2020%20TERMO%20DE%20REFERENCIA%20EQUIPAMENTOS%20CORONA2.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-FZN8W%20CONTRATO_0041_2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="291"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-FZN8W</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0041/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ORTOPEDIA CATARATAS EIREL</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>33782570/0001-30</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CADEIRA DE BANHO EM INOX PARA OBESO - ESTRUTURA DAS UNIDADES HOSPITALARES DE REFERÊNCIA NO ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 55.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1.850,00</Valor Unitário><Quantidade>30</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-07-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA - Almoxarifado Central: Avenida Leitão da Silva, s/nº  Itararé  Vitória  ES, CEP: 29.125- 625  Telefones: (27) 3347-5691/ 3347-5692. A entrega dos produtos deverá ser agendada com antecedência de 48 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-FZN8W</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-FZN8W%20-%20TR-%20005-2020%20TERMO%20DE%20REFERENCIA%20EQUIPAMENTOS%20CORONA2.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-FZN8W%20CONTRATO_0041_2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="292"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-FZN8W</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0041/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ORTOPEDIA CATARATAS EIREL</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>33782570/0001-30</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CADEIRA DE RODA PARA ADULTO - ESTRUTURA DAS UNIDADES HOSPITALARES DE REFERÊNCIA NO ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 119.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1.700,00</Valor Unitário><Quantidade>70</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-07-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA - Almoxarifado Central: Avenida Leitão da Silva, s/nº  Itararé  Vitória  ES, CEP: 29.125- 625  Telefones: (27) 3347-5691/ 3347-5692. A entrega dos produtos deverá ser agendada com antecedência de 48 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-FZN8W</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-FZN8W%20-%20TR-%20005-2020%20TERMO%20DE%20REFERENCIA%20EQUIPAMENTOS%20CORONA2.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-FZN8W%20CONTRATO_0041_2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="293"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-FZN8W</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0041/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ORTOPEDIA CATARATAS EIREL</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>33782570/0001-30</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CADEIRA DE RODA PARA OBESO - ESTRUTURA DAS UNIDADES HOSPITALARES DE REFERÊNCIA NO ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 66.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3.300,00</Valor Unitário><Quantidade>20</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-07-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA - Almoxarifado Central: Avenida Leitão da Silva, s/nº  Itararé  Vitória  ES, CEP: 29.125- 625  Telefones: (27) 3347-5691/ 3347-5692. A entrega dos produtos deverá ser agendada com antecedência de 48 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-FZN8W</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-FZN8W%20-%20TR-%20005-2020%20TERMO%20DE%20REFERENCIA%20EQUIPAMENTOS%20CORONA2.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-FZN8W%20CONTRATO_0041_2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="294"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88716635</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0044/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MOBIUS LIFE SCIENCE IND E COM DE PROD PARA LABORATORIOS</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>04.645.160/0001-49</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>KIT MULTIPLEX PARA DETECÇÃO DE MÚLTIPLOS PATÓGENOS RESPIRATÓRIOS POR RT-Qpcr - LACEN</Objeto><Valor Total>R$ 22.926,37</Valor Total><Valor Unitário>R$ 358,22</Valor Unitário><Quantidade>64</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-07-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>A entrega dos itens deverá ser realizada no Almoxarifado do LACEN, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625, no horário de 08 às 16 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88716635</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88716635%20TR%20LACEN%20KIT%20MULTIPLEX.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88716635%20-%20CONTRATO_0044_2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="295"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-Z7GG8</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 476/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>05.356.421/0001-73</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO DA COVID-19  (MICROTUBO)</Objeto><Valor Total>R$ 65.400,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 2,18</Valor Unitário><Quantidade>30000</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-06-07T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/LACEN - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-Z7GG8</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-Z7GG8%20-%20TR%20SOL%20N%20093-2020%20Emergencial%20estante%20para%20tubo%20de%20ensaio%20e%20microtubo%2026-05-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-Z7GG8%20-%20O.F%20-1476-20.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="296"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-Z7GG8</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 476/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>05.356.421/0001-73</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO DA COVID-19 (ESTANTE PARA TUBO DE ENSAIO)</Objeto><Valor Total>R$ 2.442,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 24,42</Valor Unitário><Quantidade>100</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-06-07T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/LACEN - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-Z7GG8</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-Z7GG8%20-%20TR%20SOL%20N%20093-2020%20Emergencial%20estante%20para%20tubo%20de%20ensaio%20e%20microtubo%2026-05-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-Z7GG8%20-%20O.F%20-1476-20.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="297"><Órgão Contratante>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-9WJPK</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>025/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>I O FONSECA COMÉRCIO DE COSMÉTICOS</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>32.292.866/0001-00</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL, GRADUACAO: 70° INPM), NAO AROMATIZADO, LIMPIDO, TRANSPARENTE, ISENTO DE RESIDUOS, ROTULO: CONFORME DETERMINACAO INMETRO, EMBALAGEM: CONFORME DETERMINACAO INMETRO, CONTEUDO: 500 GR, VALIDADE: MINIMO 180 DIAS DATA DA ENTREGA CONFORME PRECONIZA A RDC 350/2020 DA ANVISA, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE</Objeto><Valor Total>R$ 25.280,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 7,90</Valor Unitário><Quantidade>3200</Quantidade><Unidade>LITROS</Unidade><Data de assinatura>2020-06-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-9WJPK</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-9WJPK%20-%20TERMO%20DE%20REFERÊNCIA.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-9WJPK%20-%20ORDEM%20DE%20FORNECIMENTO.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="298"><Órgão Contratante>HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>88833011</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AES 0075/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>STUDIUM LOCAÇÕES LTDA - EPP</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>05.289.917/0001-71</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>SERV.LOCAÇÃO ESTRUTURA MÓVEL PARA LABORATÓRIO E EXPURGO P/PCTS COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 19.132,50</Valor Total><Valor Unitário>R$ 19.132,50</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-06-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>HMSA  Rua Cassiano Castelo 307  Centro  Colatina/ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=88833011</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88833011%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/88833011%20AES%200075.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="299"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-JV1KP</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF  0762/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>35.997.345/0001-46</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>MÁSCARA CIRÚRGICA CX C/ 50 - PARA UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS - ENFRENTAMENTO COVID 19</Objeto><Valor Total>R$ 9.600.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 160,00</Valor Unitário><Quantidade>60000</Quantidade><Unidade>caixa</Unidade><Data de assinatura>2020-06-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>20</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-JV1KP</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-JV1KP%20-%20TERMO%20DE%20REFERÊNCIA%2003-2020%20-%20COVID%2019%20-%20Máscara%20de%20procedimento.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-JV1KP%20OF%20HOSPIDROGAS.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="300"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-P8NCM</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AF 037/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>19.354.200/0001-70</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Controladora de Rede Sem Fio</Objeto><Valor Total>R$ 19.250,87</Valor Total><Valor Unitário>R$ 19.250,87</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-06-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Os equipamentos deverão ser entregues pela proponente vencedora, de forma centralizada, na Rua Sete de Setembro, 362, Centro, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.015-905, acompanhados das respectivas Notas Fiscais e toda e qualquer documentação referente à importação e trato aduaneiro, caso haja.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-P8NCM</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-PN8CM%20TR%20-%20Equipamentos%20de%20Rede.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-PN8CM%20037-2020%20-%20Ordem%20de%20Fornecimento.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="301"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-P8NCM</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AF 037/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>19.354.200/0001-70</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Cordão de Conexão Óptico</Objeto><Valor Total>R$ 8.457,48</Valor Total><Valor Unitário>R$ 234,93</Valor Unitário><Quantidade>36</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-06-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Os equipamentos deverão ser entregues pela proponente vencedora, de forma centralizada, na Rua Sete de Setembro, 362, Centro, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.015-905, acompanhados das respectivas Notas Fiscais e toda e qualquer documentação referente à importação e trato aduaneiro, caso haja.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-P8NCM</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-PN8CM%20TR%20-%20Equipamentos%20de%20Rede.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-PN8CM%20037-2020%20-%20Ordem%20de%20Fornecimento.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="302"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-P8NCM</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AF 037/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>19.354.200/0001-70</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Módulo Dedicado de Empilhamento</Objeto><Valor Total>R$ 121.468,25</Valor Total><Valor Unitário>R$ 4.858,73</Valor Unitário><Quantidade>25</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-06-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Os equipamentos deverão ser entregues pela proponente vencedora, de forma centralizada, na Rua Sete de Setembro, 362, Centro, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.015-905, acompanhados das respectivas Notas Fiscais e toda e qualquer documentação referente à importação e trato aduaneiro, caso haja.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-P8NCM</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-PN8CM%20TR%20-%20Equipamentos%20de%20Rede.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-PN8CM%20037-2020%20-%20Ordem%20de%20Fornecimento.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="303"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-P8NCM</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AF 037/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>19.354.200/0001-70</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Ponto de Acesso Sem Fio Tipo I</Objeto><Valor Total>R$ 59.630,04</Valor Total><Valor Unitário>R$ 2.208,52</Valor Unitário><Quantidade>27</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-06-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Os equipamentos deverão ser entregues pela proponente vencedora, de forma centralizada, na Rua Sete de Setembro, 362, Centro, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.015-905, acompanhados das respectivas Notas Fiscais e toda e qualquer documentação referente à importação e trato aduaneiro, caso haja.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-P8NCM</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-PN8CM%20TR%20-%20Equipamentos%20de%20Rede.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-PN8CM%20037-2020%20-%20Ordem%20de%20Fornecimento.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="304"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-P8NCM</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AF 037/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>19.354.200/0001-70</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Ponto de Acesso Sem Fio Tipo II</Objeto><Valor Total>R$ 159.546,92</Valor Total><Valor Unitário>R$ 6.136,42</Valor Unitário><Quantidade>26</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-06-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Os equipamentos deverão ser entregues pela proponente vencedora, de forma centralizada, na Rua Sete de Setembro, 362, Centro, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.015-905, acompanhados das respectivas Notas Fiscais e toda e qualquer documentação referente à importação e trato aduaneiro, caso haja.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-P8NCM</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-PN8CM%20TR%20-%20Equipamentos%20de%20Rede.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-PN8CM%20037-2020%20-%20Ordem%20de%20Fornecimento.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="305"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-P8NCM</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AF 037/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>19.354.200/0001-70</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Serviços de Instalação, Configuração, Ativação e Treinamento da Solução</Objeto><Valor Total>R$ 100.737,07</Valor Total><Valor Unitário>R$ 100.737,07</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-06-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Os equipamentos deverão ser entregues pela proponente vencedora, de forma centralizada, na Rua Sete de Setembro, 362, Centro, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.015-905, acompanhados das respectivas Notas Fiscais e toda e qualquer documentação referente à importação e trato aduaneiro, caso haja.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-P8NCM</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-PN8CM%20TR%20-%20Equipamentos%20de%20Rede.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-PN8CM%20037-2020%20-%20Ordem%20de%20Fornecimento.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="306"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-P8NCM</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AF 037/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>19.354.200/0001-70</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Software de Gerenciamento - Rede Cabeada</Objeto><Valor Total>R$ 12.870,21</Valor Total><Valor Unitário>R$ 12.870,21</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-06-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Os equipamentos deverão ser entregues pela proponente vencedora, de forma centralizada, na Rua Sete de Setembro, 362, Centro, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.015-905, acompanhados das respectivas Notas Fiscais e toda e qualquer documentação referente à importação e trato aduaneiro, caso haja.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-P8NCM</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-PN8CM%20TR%20-%20Equipamentos%20de%20Rede.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-PN8CM%20037-2020%20-%20Ordem%20de%20Fornecimento.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="307"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-P8NCM</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AF 037/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>19.354.200/0001-70</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Software de Gerenciamento - Rede Wi-Fi</Objeto><Valor Total>R$ 12.870,20</Valor Total><Valor Unitário>R$ 12.870,20</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-06-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Os equipamentos deverão ser entregues pela proponente vencedora, de forma centralizada, na Rua Sete de Setembro, 362, Centro, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.015-905, acompanhados das respectivas Notas Fiscais e toda e qualquer documentação referente à importação e trato aduaneiro, caso haja.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-P8NCM</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-PN8CM%20TR%20-%20Equipamentos%20de%20Rede.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-PN8CM%20037-2020%20-%20Ordem%20de%20Fornecimento.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="308"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-P8NCM</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AF 037/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>19.354.200/0001-70</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Switch Tipo I - CORE</Objeto><Valor Total>R$ 355.687,96</Valor Total><Valor Unitário>R$ 177.843,98</Valor Unitário><Quantidade>2</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-06-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Os equipamentos deverão ser entregues pela proponente vencedora, de forma centralizada, na Rua Sete de Setembro, 362, Centro, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.015-905, acompanhados das respectivas Notas Fiscais e toda e qualquer documentação referente à importação e trato aduaneiro, caso haja.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-P8NCM</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-PN8CM%20TR%20-%20Equipamentos%20de%20Rede.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-PN8CM%20037-2020%20-%20Ordem%20de%20Fornecimento.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="309"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-P8NCM</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AF 037/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>19.354.200/0001-70</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Switch Tipo II - ACESSO</Objeto><Valor Total>R$ 745.635,12</Valor Total><Valor Unitário>R$ 31.068,13</Valor Unitário><Quantidade>24</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-06-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Os equipamentos deverão ser entregues pela proponente vencedora, de forma centralizada, na Rua Sete de Setembro, 362, Centro, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.015-905, acompanhados das respectivas Notas Fiscais e toda e qualquer documentação referente à importação e trato aduaneiro, caso haja.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-P8NCM</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-PN8CM%20TR%20-%20Equipamentos%20de%20Rede.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-PN8CM%20037-2020%20-%20Ordem%20de%20Fornecimento.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="310"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-P8NCM</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AF 037/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>Tecno-IT Tecnologia Serviços e Comunicação LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>19.354.200/0001-70</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Transceiver 10 GB</Objeto><Valor Total>R$ 93.845,88</Valor Total><Valor Unitário>R$ 2.606,83</Valor Unitário><Quantidade>36</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-06-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Os equipamentos deverão ser entregues pela proponente vencedora, de forma centralizada, na Rua Sete de Setembro, 362, Centro, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.015-905, acompanhados das respectivas Notas Fiscais e toda e qualquer documentação referente à importação e trato aduaneiro, caso haja.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-P8NCM</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-PN8CM%20TR%20-%20Equipamentos%20de%20Rede.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-PN8CM%20037-2020%20-%20Ordem%20de%20Fornecimento.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="311"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-XF9QS</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0774/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>32.241.976/0001.42</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>BATERIA 9VOLTS PARA TERMÔMETROS LASER - BARREIRAS SANITÁRIAS - FRONTEIRAS</Objeto><Valor Total>R$ 2.094,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 6,98</Valor Unitário><Quantidade>300</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-06-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da SESA, situado à Avenida Leitão da Silva Nº 1959, Itararé, Vitória-ES, CEP 29.047-575.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-XF9QS</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XF9QS%20-%20TR%20025-2020%20-%20COVID%2019%20-%20BATERIA%209V.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XF9QS%20-%20OF%200774-2020%20BONAFIDE.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="312"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-XJD9J</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AF 040/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>30.393.954/0001-72</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Caixa de som</Objeto><Valor Total>R$ 7.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 7.000,00</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-06-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Rua Sete de Setembro, 362, Centro, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.015-905,</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-XJD9J</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XJD9J%20TR%20-%20VIDEOCONFERENCIA%20-%20Kit-Salas%20-%20SEG%20v2.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XJD9J%20040-2020%20-%20Ordem%20de%20Fornecimento%20-%20Kits%20Videoconferencia.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="313"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-XJD9J</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AF 040/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>30.393.954/0001-72</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Câmera para Videoconferência do Tipo I ,</Objeto><Valor Total>R$ 35.152,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 8.788,00</Valor Unitário><Quantidade>4</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-06-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Os equipamentos deverão ser entregues pela proponente vencedora, de forma centralizada, na Rua Sete de Setembro, 362, Centro, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.015-905, acompanhados das respectivas Notas Fiscais e toda e qualquer documentação referente à importação e trato aduaneiro, caso haja.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-XJD9J</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XJD9J%20TR%20-%20VIDEOCONFERENCIA%20-%20Kit-Salas%20-%20SEG%20v2.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XJD9J%20040-2020%20-%20Ordem%20de%20Fornecimento%20-%20Kits%20Videoconferencia.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="314"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-XJD9J</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AF 040/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>30.393.954/0001-72</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Câmera para Videoconferência do Tipo II</Objeto><Valor Total>R$ 25.994,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 12.997,00</Valor Unitário><Quantidade>2</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-06-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Os equipamentos deverão ser entregues pela proponente vencedora, de forma centralizada, na Rua Sete de Setembro, 362, Centro, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.015-905, acompanhados das respectivas Notas Fiscais e toda e qualquer documentação referente à importação e trato aduaneiro, caso haja.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-XJD9J</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XJD9J%20TR%20-%20VIDEOCONFERENCIA%20-%20Kit-Salas%20-%20SEG%20v2.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XJD9J%20040-2020%20-%20Ordem%20de%20Fornecimento%20-%20Kits%20Videoconferencia.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="315"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-XJD9J</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AF 040/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>30.393.954/0001-72</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Câmera para Videoconferência do Tipo III</Objeto><Valor Total>R$ 55.970,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 27.985,00</Valor Unitário><Quantidade>2</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-06-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Os equipamentos deverão ser entregues pela proponente vencedora, de forma centralizada, na Rua Sete de Setembro, 362, Centro, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.015-905, acompanhados das respectivas Notas Fiscais e toda e qualquer documentação referente à importação e trato aduaneiro, caso haja.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-XJD9J</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XJD9J%20TR%20-%20VIDEOCONFERENCIA%20-%20Kit-Salas%20-%20SEG%20v2.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XJD9J%20040-2020%20-%20Ordem%20de%20Fornecimento%20-%20Kits%20Videoconferencia.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="316"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-XJD9J</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AF 040/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>30.393.954/0001-72</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Minicomputador para Utilização em Videoconferência</Objeto><Valor Total>R$ 9.830,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 4.915,00</Valor Unitário><Quantidade>2</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-06-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Rua Sete de Setembro, 362, Centro, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.015-905</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-XJD9J</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XJD9J%20TR%20-%20VIDEOCONFERENCIA%20-%20Kit-Salas%20-%20SEG%20v2.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XJD9J%20040-2020%20-%20Ordem%20de%20Fornecimento%20-%20Kits%20Videoconferencia.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="317"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-XJD9J</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AF 040/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>30.393.954/0001-72</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Teclado Wireless</Objeto><Valor Total>R$ 1.040,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 208,00</Valor Unitário><Quantidade>5</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-06-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Rua Sete de Setembro, 362, Centro, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.015-905,</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-XJD9J</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XJD9J%20TR%20-%20VIDEOCONFERENCIA%20-%20Kit-Salas%20-%20SEG%20v2.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XJD9J%20040-2020%20-%20Ordem%20de%20Fornecimento%20-%20Kits%20Videoconferencia.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="318"><Órgão Contratante>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-XJD9J</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>AF 040/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>WP COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>30.393.954/0001-72</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Webcam para Videoconferência do Tipo I</Objeto><Valor Total>R$ 7.980,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 399,00</Valor Unitário><Quantidade>20</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-06-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Os equipamentos deverão ser entregues pela proponente vencedora, de forma centralizada, na Rua Sete de Setembro, 362, Centro, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.015-905, acompanhados das respectivas Notas Fiscais e toda e qualquer documentação referente à importação e trato aduaneiro, caso haja.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-XJD9J</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XJD9J%20TR%20-%20VIDEOCONFERENCIA%20-%20Kit-Salas%20-%20SEG%20v2.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XJD9J%20040-2020%20-%20Ordem%20de%20Fornecimento%20-%20Kits%20Videoconferencia.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="319"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-MFG7K</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1236/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>HEXAGONO QUIMICA E EQUIPAM. PARA LABORATÓRIOS</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>73.264.251/0001-57</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO COVID-19 POR RT-QPCR - ALCOOL ETILICO ABSOLUTO PA</Objeto><Valor Total>R$ 25.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 250,00</Valor Unitário><Quantidade>100</Quantidade><Unidade>LITRO</Unidade><Data de assinatura>2020-05-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>60</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/GEVS - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-MFG7K</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MFG7K%20-%20TR%20SOL%20Nº%20081-2020%20Emergencial%20reagentes%20kit%20extração%2028-04-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-MFG7K%20-%20OF%201236.2020%20HEXAGONO.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="320"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-XC0NH</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0096/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>00.904.728/0004-90</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE SOROLOGIA DO HEMOES -  ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO OU QUIMIOLUMINESCENTE ELETROQUIMIOLUMINESCENTE PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA E SEMIQUALITATIVA DE IMUNOGLOBULINA DE CLASSE IGM OU IGA PARA O NOVO CORONAVÍRUS</Objeto><Valor Total>R$ 483.200,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 60,40</Valor Unitário><Quantidade>8000</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-05-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>LABORATÓRIO DE SOROLOGIA DO HEMOES - Av. Marechal Campos, 1468, Maruípe, Vitória-ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-XC0NH</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XC0NH%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XC0NH%20-%20CONTRATO%200096.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="321"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-XC0NH</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0096/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>00.904.728/0004-90</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE SOROLOGIA DO HEMOES - ENSAIO  MUNOENZIMÁTICO OU QUIMIOLUMINESCENTE/ ELETROQUIMIOLUMINESCENTE PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA E SEMIQUALITATIVA DE IMUNOGLOBULINA DE CLASSE IGG PARA O NOVO CORONAVÍRUS</Objeto><Valor Total>R$ 483.200,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 60,40</Valor Unitário><Quantidade>8000</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-05-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>LABORATÓRIO DE SOROLOGIA DO HEMOES - Av. Marechal Campos, 1468, Maruípe, Vitória-ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-XC0NH</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XC0NH%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XC0NH%20-%20CONTRATO%200096.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="322"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-7N8RN</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0911/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>32.241.976/0001-42</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ETIQUETA PERMANENTE PARA IMPRESSORA E COPIADORA, A4 351, 65 P/FOLHA- CX C/100 FLS - MATERIAL DE SUPORTE AOS PROCEDIMENTOS DAS ANÁLISES LABORATORIAIS DO LACEN - ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 318,80</Valor Total><Valor Unitário>R$ 31,88</Valor Unitário><Quantidade>10</Quantidade><Unidade>caixa</Unidade><Data de assinatura>2020-05-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-7N8RN</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-7N8RN%20-%20TERMO%20REFERÊNCIA%20Nº%20066-2020%20COVID-19.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-7N8RN%20-%20OF%200911.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="323"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-7N8RN</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0911/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>32.241.976/0001-42</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ETIQUETA PERMANENTE PARA IMPRESSORA E COPIADORA, A4 355, 65 P/FOLHA- CX C/100 FLS - MATERIAL DE SUPORTE AOS PROCEDIMENTOS DAS ANÁLISES LABORATORIAIS DO LACEN - ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 159,40</Valor Total><Valor Unitário>R$ 31,88</Valor Unitário><Quantidade>5</Quantidade><Unidade>caixa</Unidade><Data de assinatura>2020-05-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES  CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-7N8RN</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-7N8RN%20-%20TERMO%20REFERÊNCIA%20Nº%20066-2020%20COVID-19.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-7N8RN%20-%20OF%200911.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="324"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-7N8RN</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0911/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>BONAFIDE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>32.241.976/0001-42</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ISQUEIRO A GAS SIMPLES E COMUM - MATERIAL DE SUPORTE AOS PROCEDIMENTOS DAS ANÁLISES LABORATORIAIS DO LACEN - ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 9,76</Valor Total><Valor Unitário>R$ 4,88</Valor Unitário><Quantidade>2</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-05-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES  CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-7N8RN</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-7N8RN%20-%20TERMO%20REFERÊNCIA%20Nº%20066-2020%20COVID-19.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-7N8RN%20-%20OF%200911.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="325"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-7N8RN</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0912/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>S.T. DE OLIVEIRA ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>24.972.470/0001-85</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>PAPEL MANTEIGA  ROLO - MATERIAL DE SUPORTE AOS PROCEDIMENTOS DAS ANÁLISES LABORATORIAIS DO LACEN - ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 186,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,10</Valor Unitário><Quantidade>60</Quantidade><Unidade>rolo</Unidade><Data de assinatura>2020-05-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-7N8RN</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-7N8RN%20-%20TERMO%20REFERÊNCIA%20Nº%20066-2020%20COVID-19.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-7N8RN%20-%20OF%200912.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="326"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-K4K7R</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>063/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>06.205.542/0001-87</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ESTIMATIVA  PACIENTE INTERNAÇÃO - PORTARIA 072-R</Objeto><Valor Total>R$ 135.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1.500,00</Valor Unitário><Quantidade>30</Quantidade><Unidade>PACIENTE/MÊS</Unidade><Data de assinatura>2020-05-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Rodovia do Sol, s/nº, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES -CEP: 29102-020</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-K4K7R</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/EDITAL%20DE%20CHAMAMENTO%20PUBLICO%20Nº%20001-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%20061%20-%20VITORIA%20APART%20HOSPITAL.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="327"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-K4K7R</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>063/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>06.205.542/0001-87</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>HEMODIÁLISE</Objeto><Valor Total>R$ 303.750,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 750,00</Valor Unitário><Quantidade>135</Quantidade><Unidade>SESSÃO/MÊS</Unidade><Data de assinatura>2020-05-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Rodovia do Sol, s/nº, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES -CEP: 29102-020</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-K4K7R</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/EDITAL%20DE%20CHAMAMENTO%20PUBLICO%20Nº%20001-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%20061%20-%20VITORIA%20APART%20HOSPITAL.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="328"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-K4K7R</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>063/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>06.205.542/0001-87</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LEITOS DE ENFERMARIA COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 2.054.052,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 715,00</Valor Unitário><Quantidade>957,6</Quantidade><Unidade>DIÁRIA/MÊS</Unidade><Data de assinatura>2020-05-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Rodovia do Sol, s/nº, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES -CEP: 29102-020</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-K4K7R</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/EDITAL%20DE%20CHAMAMENTO%20PUBLICO%20Nº%20001-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%20061%20-%20VITORIA%20APART%20HOSPITAL.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="329"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-K4K7R</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>063/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA VIVA MAIS</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>06.205.542/0001-87</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LEITOS DE UTI COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 2.626.560,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1.600,00</Valor Unitário><Quantidade>547,2</Quantidade><Unidade>DIÁRIA/MÊS</Unidade><Data de assinatura>2020-05-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Rodovia do Sol, s/nº, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES -CEP: 29102-020</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-K4K7R</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/EDITAL%20DE%20CHAMAMENTO%20PUBLICO%20Nº%20001-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATAO%20063%20-%20INSTITUTO%20VIVA%20MAIS.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="330"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-K4K7R</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>061/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>VITORIA APART HOSPITAL S/A</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>02.209.094/0001-39</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ESTIMATIVA  PACIENTE INTERNAÇÃO - PORTARIA 072-R</Objeto><Valor Total>R$ 135.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1.500,00</Valor Unitário><Quantidade>30</Quantidade><Unidade>PACIENTE/MÊS</Unidade><Data de assinatura>2020-05-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Rodovia Governador Mario Covas, nº 591, Boa Vista, Serra/ES - CEP 29.830-000</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-K4K7R</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/EDITAL%20DE%20CHAMAMENTO%20PUBLICO%20Nº%20001-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%20061%20-%20VITORIA%20APART%20HOSPITAL.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="331"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-K4K7R</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>061/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>VITORIA APART HOSPITAL S/A</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>02.209.094/0001-39</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>HEMODIÁLISE</Objeto><Valor Total>R$ 303.750,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 750,00</Valor Unitário><Quantidade>135</Quantidade><Unidade>SESSÃO/MÊS</Unidade><Data de assinatura>2020-05-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Rodovia Governador Mario Covas, nº 591, Boa Vista, Serra/ES - CEP 29.830-000</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-K4K7R</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/EDITAL%20DE%20CHAMAMENTO%20PUBLICO%20Nº%20001-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%20061%20-%20VITORIA%20APART%20HOSPITAL.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="332"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-K4K7R</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>061/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>VITORIA APART HOSPITAL S/A</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>02.209.094/0001-39</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LEITOS DE ENFERMARIA COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 2.816.985,60</Valor Total><Valor Unitário>R$ 715,00</Valor Unitário><Quantidade>1313,28</Quantidade><Unidade>DIÁRIA/MÊS</Unidade><Data de assinatura>2020-05-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Rodovia Governador Mario Covas, nº 591, Boa Vista, Serra/ES - CEP 29.830-000</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-K4K7R</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/EDITAL%20DE%20CHAMAMENTO%20PUBLICO%20Nº%20001-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%20061%20-%20VITORIA%20APART%20HOSPITAL.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="333"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-K4K7R</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>061/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>VITORIA APART HOSPITAL S/A</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>02.209.094/0001-39</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LEITOS DE UTI COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 2.626.560,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1.600,00</Valor Unitário><Quantidade>547</Quantidade><Unidade>DIÁRIA/MÊS</Unidade><Data de assinatura>2020-05-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>90</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Rodovia Governador Mario Covas, nº 591, Boa Vista, Serra/ES - CEP 29.830-000</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-K4K7R</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/EDITAL%20DE%20CHAMAMENTO%20PUBLICO%20Nº%20001-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CONTRATO%20061%20-%20VITORIA%20APART%20HOSPITAL.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="334"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-XC0NH</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0094/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - SA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>00.904.728/0004-90</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOCAÇÃO  EQUIPAMENTO COM SISTEMA TOTALMENTE AUTOMATIZADO PARA REACOES DE  LISA OU QUIMILUMINESCENCIA/ELETROQUIMIOLUMINESCENCIA PARA REALIZACAO DE TESTES</Objeto><Valor Total>R$ 33.600,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 5.600,00</Valor Unitário><Quantidade>6</Quantidade><Unidade>MENSAL</Unidade><Data de assinatura>2020-04-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>180</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/LACEN - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-XC0NH</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XC0NH%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-XC0NH%20-%20CONTRATO%200094.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="335"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-67FH8</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>00887/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>FAST BIO COMERCIAL EIRELI-EPP</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>21.707.794/0001-06</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ALMOTOLIA TRANSPARENTE BICO RETO 500 ML  MATERIAL DE APOIO ÀS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 4.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 4,00</Valor Unitário><Quantidade>1000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado de Material de Consumo  Av. José Sette, s/n, Bairro Santana, Cariacica ES  CEP: 29.052-121  Ponto de Referencia: Depois do Terminal de Ônibus de Itaciba, 100 m após a entrada do HEAC.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-67FH8</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-67FH8%20-%20TERMO%20DE%20REFERÊNCIA%20-%20ALMOTOLIA%20PARA%20ALCOOL%20EM%20GEL%20-%20VERSÃO%201.0.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-67GH8%20-%20ORDEM%200887-2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="336"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-WLSQT</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0068/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>00.740.696/0001-92</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE PACIENTES COM SRAG E SUSPEITA DE COVID-19 NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA (VALOR PARA 6 MESES)</Objeto><Valor Total>R$ 72.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 12.000,00</Valor Unitário><Quantidade>6</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>180</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Equipamento 01: LACEN, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625. Equipamento 02: Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, situado à Av. Paulo Pereira Gomes, S/N - Morada de Laranjeiras, Serra/ES, CEP 29166-828. Equipamento 03: Hospital Estadual Dr. Dório Silva, situado à Av. Euder Scherez de Souza S/N, Serra/ ES, CEP 29175-680 Equipamento 04: Hospital Roberto Arnizaut Silvares, situado à Rod. Othovarino Duarte Santos, Km 3, 02 - Res. Park Washington, São Mateus/ES, CEP 29938-010. Equipamento 05: Hospital e Maternidade Sílvio Avidos, situado à Rua Cassiano Castelo, 307 - Centro, Colatina/ES, CEP 29700-070. Equipamento 06: Santa Casa de Misericórdia, situado à Rua Dr. Raulino de Oliveira, 67 - Centro, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29300-150.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-WLSQT</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-WLSQT%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-WLSQT%20-%20CONTRATO%200068.2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="337"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-WLSQT</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0069/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>00.740.696/0001-92</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>TESTES DE PCR EM TEMPO REAL ULTRA-RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO (SRAG) SUSPEITA DE COVID-19 NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA - COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 5.700.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 190,00</Valor Unitário><Quantidade>30000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-04-05T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>LACEN, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-WLSQT</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-WLSQT%20-%20TR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-WLSQT%20-%20CONTRATO%200069.2020%20-%20PMH.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="338"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-0BX5S</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0039/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>13.540.305/0001-38</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CARRO DE CURATIVOS - ESTRUTURA DAS UNIDADES HOSPITALARES DE REFERÊNCIA NO ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 15.800,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 790,00</Valor Unitário><Quantidade>20</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-03-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado Central desta Secretaria</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-0BX5S</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-0BX5S%20-%20TR-%20004-2020%20TERMO%20DE%20REFERENCIA%20EQUIPAMENTOS%20CORONA%202020-OBX5S.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-0BX5S%20-%20CONTRATO%200039%202020%20ALILES%20LOTES%202-3-4.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="339"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-0BX5S</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0039/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>13.540.305/0001-38</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ESCADA 2 DEGRAUS - ESTRUTURA DAS UNIDADES HOSPITALARES DE REFERÊNCIA NO ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 42.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 210,00</Valor Unitário><Quantidade>200</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-03-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado Central desta Secretaria</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-0BX5S</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-0BX5S%20-%20TR-%20004-2020%20TERMO%20DE%20REFERENCIA%20EQUIPAMENTOS%20CORONA%202020-OBX5S.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-0BX5S%20-%20CONTRATO%200039%202020%20ALILES%20LOTES%202-3-4.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="340"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-0BX5S</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0039/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ALILES M VIEIRA COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>13.540.305/0001-38</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>SUPORTE DE SORO - ESTRUTURA DAS UNIDADES HOSPITALARES DE REFERÊNCIA NO ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 26.400,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 220,00</Valor Unitário><Quantidade>120</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-03-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado Central desta Secretaria</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-0BX5S</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-0BX5S%20-%20TR-%20004-2020%20TERMO%20DE%20REFERENCIA%20EQUIPAMENTOS%20CORONA%202020-OBX5S.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-0BX5S%20-%20CONTRATO%200039%202020%20ALILES%20LOTES%202-3-4.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="341"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-0BX5S</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0038/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ORTOMED HOPITALAR IND. COML. LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>00.681.314/0001-05</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL - ESTRUTURA DAS UNIDADES HOSPITALARES DE REFERÊNCIA NO ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 118.800,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 990,00</Valor Unitário><Quantidade>120</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-03-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado Central desta Secretaria</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-0BX5S</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-0BX5S%20-%20TR-%20004-2020%20TERMO%20DE%20REFERENCIA%20EQUIPAMENTOS%20CORONA%202020-OBX5S.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-0BX5S%20-%20CONTRATO%200038%202020%20ORTHOMED%20LOTE%201.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="342"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-32H8S</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>042/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>FAVILY COMERCIAL LTDA ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>08.934.248/0001-31</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>AQUISIÇÃO DE FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR - READEQUAÇÕES DO PROCESSO DE TRABALHO NAS UNIDADES HOSPITALARES EM DECORRÊNCIA DO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 135.192,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 22.532,00</Valor Unitário><Quantidade>6</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-03-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, em a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-32H8S</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-32H8S%20-%20TR%20026%20COVID%2019%20-%20FOCO%20CIRÚRGICO.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-32H8S%20-%20CONTRATO%20042-2020%20-%20FAVILY%20LOTE%201.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="343"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-D6PW8</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0759/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>05.356.421/0001-73</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>MICROTUBO - INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO POR RT-QPCR DO NOVO CORANAVÍRUS</Objeto><Valor Total>R$ 2.700,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 0,18</Valor Unitário><Quantidade>15000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-03-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado do Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625, no horário de 08 às 16 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-D6PW8</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-D6PW8%20-%20TR%20SOL%20Nº%20055-2020%20Emergencial%20biologia%20molecular%20covid-19%2019-03-2020-1.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-D6PW8%20-%200759-2020%20-%20ALPHA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="344"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-D6PW8</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0759/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>05.356.421/0001-73</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>PIPETA PASTEUR - INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO POR RT-QPCR DO NOVO CORANAVÍRUS</Objeto><Valor Total>R$ 6.900,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 0,23</Valor Unitário><Quantidade>30000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-03-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado do Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625, no horário de 08 às 16 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-D6PW8</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-D6PW8%20-%20TR%20SOL%20Nº%20055-2020%20Emergencial%20biologia%20molecular%20covid-19%2019-03-2020-1.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-D6PW8%20-%200759-2020%20-%20ALPHA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="345"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-D6PW8</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0759/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>05.356.421/0001-73</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>PONTEIRA LONGA COM FILTRO (rack com 96 ponteiras) - INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO POR RT-QPCR DO NOVO CORANAVÍRUS</Objeto><Valor Total>R$ 36.280,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 72,56</Valor Unitário><Quantidade>500</Quantidade><Unidade>rack 96 ponteiras</Unidade><Data de assinatura>2020-03-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado do Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625, no horário de 08 às 16 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-D6PW8</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-D6PW8%20-%20TR%20SOL%20Nº%20055-2020%20Emergencial%20biologia%20molecular%20covid-19%2019-03-2020-1.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-D6PW8%20-%200759-2020%20-%20ALPHA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="346"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-D6PW8</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0759/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>05.356.421/0001-73</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>PONTEIRA USO LAB. POLIPROPILENO - INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO POR RT-QPCR DO NOVO CORANAVÍRUS</Objeto><Valor Total>R$ 15.972,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 53,24</Valor Unitário><Quantidade>300</Quantidade><Unidade>rack 96 ponteiras</Unidade><Data de assinatura>2020-03-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado do Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625, no horário de 08 às 16 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-D6PW8</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-D6PW8%20-%20TR%20SOL%20Nº%20055-2020%20Emergencial%20biologia%20molecular%20covid-19%2019-03-2020-1.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-D6PW8%20-%200759-2020%20-%20ALPHA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="347"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-D6PW8</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0759/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>05.356.421/0001-73</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>PONTEIRA USO LABORATORIAL - INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO POR RT-QPCR DO NOVO CORANAVÍRUS</Objeto><Valor Total>R$ 17.613,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 58,71</Valor Unitário><Quantidade>300</Quantidade><Unidade>rack 96 ponteiras</Unidade><Data de assinatura>2020-03-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado do Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625, no horário de 08 às 16 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-D6PW8</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-D6PW8%20-%20TR%20SOL%20Nº%20055-2020%20Emergencial%20biologia%20molecular%20covid-19%2019-03-2020-1.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-D6PW8%20-%200759-2020%20-%20ALPHA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="348"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-D6PW8</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0759/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>05.356.421/0001-73</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>PONTEIRA USO LABORATORIAL UNIV. (rack com 96 ponteiras) - INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO POR RT-QPCR DO NOVO CORANAVÍRUS</Objeto><Valor Total>R$ 17.361,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 57,87</Valor Unitário><Quantidade>300</Quantidade><Unidade>rack 96 ponteiras</Unidade><Data de assinatura>2020-03-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado do Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625, no horário de 08 às 16 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-D6PW8</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-D6PW8%20-%20TR%20SOL%20Nº%20055-2020%20Emergencial%20biologia%20molecular%20covid-19%2019-03-2020-1.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-D6PW8%20-%200759-2020%20-%20ALPHA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="349"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-D6PW8</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0759/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>05.356.421/0001-73</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>TUBO PARA CENTRÍFUGA - INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO POR RT-QPCR DO NOVO CORANAVÍRUS</Objeto><Valor Total>R$ 37.800,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 1,26</Valor Unitário><Quantidade>30000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-03-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado do Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625, no horário de 08 às 16 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-D6PW8</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-D6PW8%20-%20TR%20SOL%20Nº%20055-2020%20Emergencial%20biologia%20molecular%20covid-19%2019-03-2020-1.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-D6PW8%20-%200759-2020%20-%20ALPHA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="350"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-D6PW8</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0758/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>14.296.864/0001-07</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>MICROTUBO CRIOGÊNICO - INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO POR RT-QPCR DO NOVO CORANAVÍRUS</Objeto><Valor Total>R$ 80.100,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 2,67</Valor Unitário><Quantidade>30000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-03-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado do Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625, no horário de 08 às 16 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-D6PW8</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-D6PW8%20-%20TR%20SOL%20Nº%20055-2020%20Emergencial%20biologia%20molecular%20covid-19%2019-03-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-D6PW8%20O%200758-2020%20DOCTORLAB%20LOTES%203-9-11.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="351"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-D6PW8</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0758/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>14.296.864/0001-07</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>PONTEIRA ESTERIL - RACK 96 PONTEIRAS - INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO POR RT-QPCR DO NOVO CORANAVÍRUS</Objeto><Valor Total>R$ 11.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 55,00</Valor Unitário><Quantidade>200</Quantidade><Unidade>rack 96 ponteiras</Unidade><Data de assinatura>2020-03-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado do Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625, no horário de 08 às 16 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-D6PW8</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-D6PW8%20-%20TR%20SOL%20Nº%20055-2020%20Emergencial%20biologia%20molecular%20covid-19%2019-03-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-D6PW8%20O%200758-2020%20DOCTORLAB%20LOTES%203-9-11.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="352"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-D6PW8</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0758/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>DOCTORLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>14.296.864/0001-07</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>SOLUÇÃO DEGRADAÇÃO RNASE - INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO POR RT-QPCR DO NOVO CORANAVÍRUS</Objeto><Valor Total>R$ 5.080,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 254,00</Valor Unitário><Quantidade>20</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-03-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado do Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625, no horário de 08 às 16 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>NÃO APLICÁVEL - DEMAIS CASOS</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-D6PW8</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-D6PW8%20-%20TR%20SOL%20Nº%20055-2020%20Emergencial%20biologia%20molecular%20covid-19%2019-03-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-D6PW8%20O%200758-2020%20DOCTORLAB%20LOTES%203-9-11.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="353"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-D6PW8</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0757/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND PROD BIOTECN</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>63.067.904/0005-88</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>PLACA ÓTICA - INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO POR RT-QPCR DO NOVO CORANAVÍRUS</Objeto><Valor Total>R$ 3.875,76</Valor Total><Valor Unitário>19,38</Valor Unitário><Quantidade>200</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-03-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado do Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625, no horário de 08 às 16 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-D6PW8</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-D6PW8%20-%20TR%20SOL%20Nº%20055-2020%20Emergencial%20biologia%20molecular%20covid-19%2019-03-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-D6PW8%20OF%200757-2020%20LIFE%20TECHNOLOGIES%20-%20LOTES%2012%20E%2013.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="354"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-D6PW8</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0757/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM IND PROD BIOTECN</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>63.067.904/0005-88</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>PLACA ÓTICA REAÇÕES PCR INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO POR RT-QPCR DO NOVO CORANAVÍRUS</Objeto><Valor Total>R$ 21.726,08</Valor Total><Valor Unitário>27,16</Valor Unitário><Quantidade>800</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-03-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>15</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado do Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625, no horário de 08 às 16 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-D6PW8</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-D6PW8%20O%200758-2020%20DOCTORLAB%20LOTES%203-9-11.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-D6PW8%20OF%200757-2020%20LIFE%20TECHNOLOGIES%20-%20LOTES%2012%20E%2013.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="355"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-KF401</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0764/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ERVAS NATURAIS IND. COM. DE COSMÉTICO LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>04.082.987/0001-91</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ALCOOL ANTI-SÉPTICO EM GEL  70 °- 70ÁLCOOL 5L - PARA ASSEPSIA DAS MÃOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E MINIMIZAR E PREVENIR A TRANSMISSÃO DO VÍRUS  COVID 19.</Objeto><Valor Total>R$ 240.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 40,00</Valor Unitário><Quantidade>6000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-03-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, em a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-KF401</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-KF401%20TERMO%20DE%20REFERÊNCIA%20002-2020%20-%20COVID%2019%20-%20Alcool%20em%20gel%20e%20Liquido%2070.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-KF401%20-%20OF%200764%20-%20ERVAS%20NATURAIS%20LOTES%201%20E%202.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="356"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-KF401</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0764/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ERVAS NATURAIS IND. COM. DE COSMÉTICO LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>04.082.987/0001-91</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º  FRASCO PLÁSTICO 5L - PARA ASSEPSIA DAS MÃOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E MINIMIZAR E PREVENIR A TRANSMISSÃO DO VÍRUS  COVID 19.</Objeto><Valor Total>R$ 29.400,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 10,50</Valor Unitário><Quantidade>2800</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-03-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, em a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-KF401</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-KF401%20TERMO%20DE%20REFERÊNCIA%20002-2020%20-%20COVID%2019%20-%20Alcool%20em%20gel%20e%20Liquido%2070.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-KF401%20-%20OF%200764%20-%20ERVAS%20NATURAIS%20LOTES%201%20E%202.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="357"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-R3HKB</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF  0761/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>35.997.345/0001-46</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>TOUCA DESCARTÁVEL TNT - PARA UNIDADES HOSPITALARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS - ENFRENTAMENTO COVID 19</Objeto><Valor Total>R$ 290.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 0,15</Valor Unitário><Quantidade>2000000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-03-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>30</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, em a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-R3HKB</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-R3HKB%20-%20TERMO%20DE%20REFERENCIA%20009-2020%20-%20COVID%2019%20-%20TOUCA%20DESCARTAVEL.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-R3HKB%20-%20ORDEM%20FORNECIMENTO%200761%20-%202020%20PR0CESSO%202020%20-%20R3HKB.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="358"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-P5ZDN</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1183/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>35.997.345/0001-46</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NO INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO (ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLO)</Objeto><Valor Total>R$ 4.708,50</Valor Total><Valor Unitário>R$ 10,95</Valor Unitário><Quantidade>430</Quantidade><Unidade>ROLO</Unidade><Data de assinatura>2020-02-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/GEVS - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-P5ZDN</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-P5ZDN%20-%20Termo%20de%20Referencia%20nº67.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-P5ZDN%20-%20OF%201183%202020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="359"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-P5ZDN</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1183/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>HOSPIDROGAS COM. DE PROD.HOSPITALARES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>35.997.345/0001-46</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NO INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO (CAIXA COLETORA DE RESÍDUOS)</Objeto><Valor Total>R$ 1.440,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3,20</Valor Unitário><Quantidade>450</Quantidade><Unidade>UNIDADE</Unidade><Data de assinatura>2020-02-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/GEVS - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-P5ZDN</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-P5ZDN%20-%20Termo%20de%20Referencia%20nº67.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-P5ZDN%20-%20OF%201183%202020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="360"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-P5ZDN</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1182/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>M.DIAS COM.DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELLI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>14.461.796/0001-94</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NO INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO (AVENTAL PROCEDIMENTO HOSPITALAR)</Objeto><Valor Total>R$ 400.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 8,90</Valor Unitário><Quantidade>45000</Quantidade><Unidade>PAR</Unidade><Data de assinatura>2020-02-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/GEVS - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-P5ZDN</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-P5ZDN%20-%20Termo%20de%20Referencia%20nº67.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-P5ZDN%20-%20OF%201182%202020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="361"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-P5ZDN</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 1181/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>22.265.663/0001-70</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NO INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO (LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G - CAIXA COM 100 UN.)</Objeto><Valor Total>R$ 46.900,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 33,50</Valor Unitário><Quantidade>1400</Quantidade><Unidade>CAIXA C/ 100</Unidade><Data de assinatura>2020-02-06T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>5</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA/GEVS - Av. MarechalMascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-P5ZDN</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-P5ZDN%20-%20Termo%20de%20Referencia%20nº67.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-P5ZDN%20-%20OF%201181%202020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="362"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-4G0R5</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0035/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>COM.DE MAT.MEDICOS HOSPITAL.MACROSUL LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>95.433.397/0001-11</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LARINGOSCÓPIO RÍGIDO - ESTRUTURA DAS UNIDADES HOSPITALARES DE REFERÊNCIA NO ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 62.600,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 626,00</Valor Unitário><Quantidade>100</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-02-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA - Almoxarifado Central: Avenida Leitão da Silva, s/nº Itararé Vitória ES, CEP: 29.125-625 Telefones: (27) 3347-5691/ 3347-5692. A entrega dos produtos deverá ser agendada com antecedência de 48 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-4G0R5</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-4G0R5%20-%20TR-%20002-2020%20TERMO%20DE%20REFERENCIA%20EQUIPAMENTOS%20COVID%2019.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-4G0R5%20-%20CONTRATO_0035_2020%20COMERCIO%20DE%20MAT.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="363"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-4G0R5</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0035/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>COM.DE MAT.MEDICOS HOSPITAL.MACROSUL LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>95.433.397/0001-11</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>LARINGOSCÓPIO RÍGIDO INFANTIL - ESTRUTURA DAS UNIDADES HOSPITALARES DE REFERÊNCIA NO ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 2.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 500,00</Valor Unitário><Quantidade>4</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-02-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA - Almoxarifado Central: Avenida Leitão da Silva, s/nº Itararé Vitória ES, CEP: 29.125-625 Telefones: (27) 3347-5691/ 3347-5692. A entrega dos produtos deverá ser agendada com antecedência de 48 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-4G0R5</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-4G0R5%20-%20TR-%20002-2020%20TERMO%20DE%20REFERENCIA%20EQUIPAMENTOS%20COVID%2019.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-4G0R5%20-%20CONTRATO_0035_2020%20COMERCIO%20DE%20MAT.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="364"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-4G0R5</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0033/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LANCO LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>00.595.037/0001-00</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CAMA FAWLER PARA OBESOS - ESTRUTURA DAS UNIDADES HOSPITALARES DE REFERÊNCIA NO ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 661.284,96</Valor Total><Valor Unitário>R$ 16.532,12</Valor Unitário><Quantidade>40</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-02-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA - Almoxarifado Central: Avenida Leitão da Silva, s/nº Itararé Vitória ES, CEP: 29.125-625 Telefones: (27) 3347-5691/ 3347-5692. A entrega dos produtos deverá ser agendada com antecedência de 48 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-4G0R5</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-4G0R5%20-%20TR-%20002-2020%20TERMO%20DE%20REFERENCIA%20EQUIPAMENTOS%20COVID%2019.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-%204G0R5%20-%20CONTRATO_0033_2020%20LANCO.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="365"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-4G0R5</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0033/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LANCO LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>00.595.037/0001-00</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CARRO DE EMERGÊNCIA - ESTRUTURA DAS UNIDADES HOSPITALARES DE REFERÊNCIA NO ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 170.784,18</Valor Total><Valor Unitário>R$ 5.692,81</Valor Unitário><Quantidade>30</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-02-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA - Almoxarifado Central: Avenida Leitão da Silva, s/nº Itararé Vitória ES, CEP: 29.125-625 Telefones: (27) 3347-5691/ 3347-5692. A entrega dos produtos deverá ser agendada com antecedência de 48 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-4G0R5</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-4G0R5%20-%20TR-%20002-2020%20TERMO%20DE%20REFERENCIA%20EQUIPAMENTOS%20COVID%2019.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-%204G0R5%20-%20CONTRATO_0033_2020%20LANCO.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="366"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-4G0R5</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0032/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>39.309.927/0001-43</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ELETROCARDIÓGRAFO  - ESTRUTURA DAS UNIDADES HOSPITALARES DE REFERÊNCIA NO ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 170.800,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 8.540,00</Valor Unitário><Quantidade>20</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-02-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA - Almoxarifado Central: Avenida Leitão da Silva, s/nº Itararé Vitória ES, CEP: 29.125-625 Telefones: (27) 3347-5691/ 3347-5692. A entrega dos produtos deverá ser agendada com antecedência de 48 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-4G0R5</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-4G0R5%20-%20TR-%20002-2020%20TERMO%20DE%20REFERENCIA%20EQUIPAMENTOS%20COVID%2019.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-4G0R5%20%20-%20CONTRATO_0032_2020%20MEDSHOP.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="367"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-4G0R5</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0036/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>02.563.570/0001-15</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CAMA FAWLER ELÉTRICA  - ESTRUTURA DAS UNIDADES HOSPITALARES DE REFERÊNCIA NO ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 790.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 7.900,00</Valor Unitário><Quantidade>100</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-02-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA - Almoxarifado Central: Avenida Leitão da Silva, s/nº Itararé Vitória ES, CEP: 29.125-625 Telefones: (27) 3347-5691/ 3347-5692. A entrega dos produtos deverá ser agendada com antecedência de 48 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-4G0R5</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-4G0R5%20-%20TR-%20002-2020%20TERMO%20DE%20REFERENCIA%20EQUIPAMENTOS%20COVID%2019.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-4G0R5%20-%20CONTRATO_0036_2020%20MEDI%20SAUDE.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="368"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-4G0R5</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0036/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>02.563.570/0001-15</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CAMA FAWLER MANUAL - ESTRUTURA DAS UNIDADES HOSPITALARES DE REFERÊNCIA NO ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 245.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 3.500,00</Valor Unitário><Quantidade>70</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-02-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA - Almoxarifado Central: Avenida Leitão da Silva, s/nº Itararé Vitória ES, CEP: 29.125-625 Telefones: (27) 3347-5691/ 3347-5692. A entrega dos produtos deverá ser agendada com antecedência de 48 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-4G0R5</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-4G0R5%20-%20TR-%20002-2020%20TERMO%20DE%20REFERENCIA%20EQUIPAMENTOS%20COVID%2019.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-4G0R5%20-%20CONTRATO_0036_2020%20MEDI%20SAUDE.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="369"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-4G0R5</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0037/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MOVEIS ANDRADE  - IND. E COM. DE MOV.HOSPIT. LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>04.910.323/0001-73</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CAMA FAWLER MANUAL PARA OBESOS - ESTRUTURA DAS UNIDADES HOSPITALARES DE REFERÊNCIA NO ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 99.600,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 4.980,00</Valor Unitário><Quantidade>20</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-02-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA - Almoxarifado Central: Avenida Leitão da Silva, s/nº Itararé Vitória ES, CEP: 29.125-625 Telefones: (27) 3347-5691/ 3347-5692. A entrega dos produtos deverá ser agendada com antecedência de 48 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-4G0R5</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-4G0R5%20-%20TR-%20002-2020%20TERMO%20DE%20REFERENCIA%20EQUIPAMENTOS%20COVID%2019.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-4G0R5%20-%20CONTRATO_0037_2020%20MOVEIS%20ANDRADE.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="370"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-4G0R5</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0034/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ORTOMED HOPITALAR IND. COML. LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>00.681.314/0001-05</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>CARRO MACA PARA TRANSPORTE - ESTRUTURA DAS UNIDADES HOSPITALARES DE REFERÊNCIA NO ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 79.500,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 5.300,00</Valor Unitário><Quantidade>15</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-02-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA - Almoxarifado Central: Avenida Leitão da Silva, s/nº Itararé Vitória ES, CEP: 29.125-625 Telefones: (27) 3347-5691/ 3347-5692. A entrega dos produtos deverá ser agendada com antecedência de 48 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-4G0R5</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-4G0R5%20-%20TR-%20002-2020%20TERMO%20DE%20REFERENCIA%20EQUIPAMENTOS%20COVID%2019.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-4G0R5%20-%20CONTRATO_0034_2020%20ORTHOMED.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="371"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-4G0R5</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0034/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ORTOMED HOPITALAR IND. COML. LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>00.681.314/0001-05</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>MESA DE MAYO  - ESTRUTURA DAS UNIDADES HOSPITALARES DE REFERÊNCIA NO ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 38.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 380,00</Valor Unitário><Quantidade>100</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-02-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA - Almoxarifado Central: Avenida Leitão da Silva, s/nº Itararé Vitória ES, CEP: 29.125-625 Telefones: (27) 3347-5691/ 3347-5692. A entrega dos produtos deverá ser agendada com antecedência de 48 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-4G0R5</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-4G0R5%20-%20TR-%20002-2020%20TERMO%20DE%20REFERENCIA%20EQUIPAMENTOS%20COVID%2019.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-4G0R5%20-%20CONTRATO_0034_2020%20ORTHOMED.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="372"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-4G0R5</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0034/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ORTOMED HOPITALAR IND. COML. LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>00.681.314/0001-05</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>SUPORTE DE SORO  - ESTRUTURA DAS UNIDADES HOSPITALARES DE REFERÊNCIA NO ENFRENTAMENTO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 58.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 290,00</Valor Unitário><Quantidade>200</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-02-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>SESA - Almoxarifado Central: Avenida Leitão da Silva, s/nº Itararé Vitória ES, CEP: 29.125-625 Telefones: (27) 3347-5691/ 3347-5692. A entrega dos produtos deverá ser agendada com antecedência de 48 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-4G0R5</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-4G0R5%20-%20TR-%20002-2020%20TERMO%20DE%20REFERENCIA%20EQUIPAMENTOS%20COVID%2019.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-4G0R5%20-%20CONTRATO_0034_2020%20ORTHOMED.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="373"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-HHLK0</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0744/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>TANTUM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>29.202.951/0001-25</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ÁLCOOL GEL 500 ml - PARA ASSEPSIA DAS MÃOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 6.360.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 15,90</Valor Unitário><Quantidade>400000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-02-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, em a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-HHLK0</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-HHLK0%20-%20TERMO%20DE%20REFERÊNCIA%20024-2020%20-%20COVID%2019%20-%20Alcool%20em%20gel%2070.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-HHLK0%20OF%200744-2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="374"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-JKS3P</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0040/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD P/ BITEC LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>63.067.904/0006-69</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>TERMOCICLADOR - 2 BLOCOS DE 0.1 ML PARA PLACA DE 96 E 384 POCOS PARA - ANÁLISES PARA DIAGNÓSTICO DO SARS-COV-2</Objeto><Valor Total>R$ 350.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 350.000,00</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-02-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>A entrega e instalação será realizada no Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625, no horário de 08 às 16 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-JKS3P</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-JKS3P%20-%20TR%20SOL%20Nº%20060-2020%20Emergencial%20termocicladores%2023-03-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-JKS3P%20-%20CONTRATO_0040_2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="375"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-JKS3P</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>0040/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD P/ BITEC LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>63.067.904/0006-69</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>TERMOCICLADOR - CONTENDO BLOCO DE 0.2 ML PARA PLACA DE 96 - ANÁLISES PARA DIAGNÓSTICO DO SARS-COV-2</Objeto><Valor Total>R$ 250.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 250.000,00</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-02-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>IMEDIATO</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>A entrega e instalação será realizada no Laboratório Central de Saúde Pública, situado à Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2025 - Bento Ferreira, Vitória/ES - CEP 29050-625, no horário de 08 às 16 horas.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-JKS3P</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-JKS3P%20-%20TR%20SOL%20Nº%20060-2020%20Emergencial%20termocicladores%2023-03-2020.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-JKS3P%20-%20CONTRATO_0040_2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="376"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-05WZC</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF  0747/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>NANO4YOU PERFORMANCE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>26.606.385/0001-29</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ÁLCOOL GEL 4,5 KG - PARA ASSEPSIA DAS MÃOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E MINIMIZAR E PREVENIR A TRANSMISSÃO DO VÍRUS  COVID 19.</Objeto><Valor Total>R$ 323.904,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 84,35</Valor Unitário><Quantidade>3840</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-01-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>24</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, em a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-05WZC</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-05WZC%20-%20TERMO%20DE%20REFERÊNCIA%20023-2020%20-%20COVID%2019%20-%20Alcool%20em%20gel%2070.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-05WZC%20-%20OF%200747-2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="377"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-05WZC</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF  0747/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>NANO4YOU PERFORMANCE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>26.606.385/0001-29</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ÁLCOOL GEL 450 G - PARA ASSEPSIA DAS MÃOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E MINIMIZAR E PREVENIR A TRANSMISSÃO DO VÍRUS  COVID 19.</Objeto><Valor Total>R$ 326.400,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 8,50</Valor Unitário><Quantidade>38400</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-01-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>24</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, em a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-05WZC</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-05WZC%20-%20TERMO%20DE%20REFERÊNCIA%20023-2020%20-%20COVID%2019%20-%20Alcool%20em%20gel%2070.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-05WZC%20-%20OF%200747-2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="378"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-05WZC</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF  0747/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>NANO4YOU PERFORMANCE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>26.606.385/0001-29</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ÁLCOOL LÍQUIDO 1LT - PARA ASSEPSIA DAS MÃOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E MINIMIZAR E PREVENIR A TRANSMISSÃO DO VÍRUS  COVID 19.</Objeto><Valor Total>R$ 2.356.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 11,78</Valor Unitário><Quantidade>200000</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-01-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>24</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, em a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-05WZC</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-05WZC%20-%20TERMO%20DE%20REFERÊNCIA%20023-2020%20-%20COVID%2019%20-%20Alcool%20em%20gel%2070.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-05WZC%20-%20OF%200747-2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="379"><Órgão Contratante>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-0LJGD</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>2020NE00149</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>LHP - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PROFISSIONAL EIRELI</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>31.488.071/0001-09</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto> Aquisição de Álcool Etílico a 70%, forma espuma, anti-septico para higienização das mãos, com dispenser</Objeto><Valor Total>R$ 131.670,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 188,10</Valor Unitário><Quantidade>700</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-01-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>2</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Farmácia Hospitalar - Av: Joubert de Barros  555, Bento Ferreira, Vitória- ES</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-0LJGD</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/CI%20020%20TERMO%20DE%20REFERÊNCIA%20ALCOOL%20GEL%20ESPUMA.pdf%20ATUALIZADO%20E%20MESCLADO.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/Nota%20de%20Empenho%20-%20LHP%20-%20COMÉRCIO%20DE%20PRODUTOS%20E%20EQUIPAMENTOS%20PARA%20LIMPEZA.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="380"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-10V2C</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF 0765/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ERVAS NATURAIS IND. COM. DE COSMÉTICO LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>04.082.987/0001-91</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>ÁLCOOL GEL - PARA ASSEPSIA DAS MÃOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E MINIMIZAR E PREVENIR A TRANSMISSÃO DO VÍRUS  COVID 19.</Objeto><Valor Total>R$ 296.780,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 20,90</Valor Unitário><Quantidade>14.200</Quantidade><Unidade>litro</Unidade><Data de assinatura>2020-01-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>O produto será retirado na sede da empresa, localizada a Rua Azaleia, nº 527, Jardim Colorado, Vila Velha, ES.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-10V2C</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-10V2C%20-%20TERMO%20DE%20REFERÊNCIA%20020-2020%20-%20COVID%2019%20-%20Alcool%20em%20gel%2070%20Ervas%20Naturais.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-10V2C%20-%20OF%200765-2020.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="381"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-44L73</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>029/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>RECICLAR ENGENHARIA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>11.746.358/0001-84</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) NOS MUNICÍPIOS EM ESTADO DE EMERGÊNCIA OU ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, E TAMBÉM PARA INTERVENÇÕES NAS UNIDADES DA REDE SESA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES PORTADORES DO CORONOAVÍRUS (COVID-19)</Objeto><Valor Total>R$ 2.903.786,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 2.903.786,00</Valor Unitário><Quantidade>1</Quantidade><Unidade>serviço</Unidade><Data de assinatura>2020-01-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>180</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Sem endereço Especificado.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-44L73</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-44L73%20-%20TR10-2020%20-%20GERENCIAMENTO%20EMERGENCIA.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-44L73%20-%20CONTRATO_0029.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="382"><Órgão Contratante>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-F2FX1</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>OF  0746/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>ABRAFER COMERCIAL LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>31.690.365/0005-42</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>PROTETOR OCULAR PARA PREVENÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE ESTARÃO EM CONTATO DIRETO COM PACIENTES COVID-19</Objeto><Valor Total>R$ 2.100.480,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 4,80</Valor Unitário><Quantidade>437.600</Quantidade><Unidade>unidade</Unidade><Data de assinatura>2020-01-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>10</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado da Secretaria de Estado da Saúde endereço: Av. Leitão da Silva, s/n, Bairro Itararé, Vitória/ES, CEP 29.125.625, em a qualquer tempo.</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-F2FX1</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-F2FX1%20-%20TR%20011%20COVID%2019%20-%20PROTETOR%20OCULAR.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-F2FX1%20-%20OF-0746-EMPRESA%20ABRAFER.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
<row _id="383"><Órgão Contratante>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</Órgão Contratante><Número do Processo de Contratação / aquisição>2020-KN5LS</Número do Processo de Contratação / aquisição><Número / Ano do instrumento contratual>020/2020</Número / Ano do instrumento contratual><Nome do Contratado>MS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA</Nome do Contratado><CPF / CNPJ do Contratado>07.566.846/0001-32</CPF / CNPJ do Contratado><Objeto>Álcool etílico hidratado 70%, liquido, não aromatizado, transparente, isento de resíduos, em conformidade com as normas do INMETRO, com validade mínima de 18 (dezoito) meses a contar da data da entrega.</Objeto><Valor Total>R$ 30.000,00</Valor Total><Valor Unitário>R$ 10,00</Valor Unitário><Quantidade>3000</Quantidade><Unidade>LITROS</Unidade><Data de assinatura>2020-01-04T00:00:00</Data de assinatura><Prazo de vigência>Imediato</Prazo de vigência><Local de Entrega / Execução>Almoxarifado do DETRAN, sito à rua Sebastião Rodrigues Miranda, nº 49, Boa Vista II, Serra/ES, em dias úteis, no horário de 09h00min as 16h00min</Local de Entrega / Execução><Modalidade de Licitação>DISPENSA DE LICITAÇÃO</Modalidade de Licitação><Link do Processo de Contratação/Aquisição>https://processoeletronico.es.gov.br/?protocolo=2020-KN5LS</Link do Processo de Contratação/Aquisição><Termo de Referência / Projeto Básico>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-KN5LS%20-%20TERMO%20DE%20REFERÊNCIA.pdf</Termo de Referência / Projeto Básico><Íntegra do Instrumento Contratual>https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/Transparencia/ContratosEmergenciais/2020-KN5LS%20-%20ORDEM%20DE%20FORNECIMENTO.pdf</Íntegra do Instrumento Contratual></row>
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