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<row _id="1"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>63487896</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00001/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</Fornecedor><CnpjFornecedor>34028316001266</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de malote</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-02-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-01-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>315183,84</ValorInicial><ValorFinal>315183,84</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>34.028.316/0012-66</CnpjFormatado><Id>14477</Id></row>
<row _id="2"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64573435</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00001/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>G&amp;E COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10775026000165</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gás liquefeito de petróleo para a cozinha acondicionado em botijas de 13 kg, quantidade, 45.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5940,00</ValorInicial><ValorFinal>5940,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.775.026/0001-65</CnpjFormatado><Id>14497</Id></row>
<row _id="3"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>65049004</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00005/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SABOR ORIGINAL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32441297000117</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Prestação de Serviço de Nutrição e Alimentação para as presas da Penitenciária Feminina de Cariacica. PFC</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-09-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1130760,45</ValorInicial><ValorFinal>1130760,45</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>32.441.297/0001-17</CnpjFormatado><Id>14522</Id></row>
<row _id="4"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65239300</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00024/2013</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>JP COMERCIAL FORNECEDORA E SERVIÇOS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10906855000130</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE COM FIO MODELO HESDSET</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4299,84</ValorInicial><ValorFinal>4299,84</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.906.855/0001-30</CnpjFormatado><Id>14557</Id></row>
<row _id="5"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>64536971</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0099/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00001/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EUCLESIO JOSE FILHO - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>6063313000175</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão documental.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-06-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>99360,90</ValorInicial><ValorFinal>102347,63</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>06.063.313/0001-75</CnpjFormatado><Id>14579</Id></row>
<row _id="6"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64375480</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00033/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>T C I TELOES - LOCACOES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>9177375000104</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OFERTA DE ESPAÇO FÍSICO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2013</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11041,00</ValorInicial><ValorFinal>11041,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.177.375/0001-04</CnpjFormatado><Id>14580</Id></row>
<row _id="7"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65239261</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00023/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>INFOPEL COMERCIAL LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>1107321000152</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMIDIA E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR A4</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2850,00</ValorInicial><ValorFinal>2850,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.107.321/0001-52</CnpjFormatado><Id>14617</Id></row>
<row _id="8"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>63645840</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0044/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00025/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>15549061000180</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇAO DE MICROCOMPUTADOR INTERMEDIÁRIO COM OFFICE</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>67198,88</ValorInicial><ValorFinal>67198,88</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>15.549.061/0001-80</CnpjFormatado><Id>14658</Id></row>
<row _id="9"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>63186020</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0101/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00005/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>IBD CERTIFICACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>10555952000125</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de certificação orgânica para 300 empreendimentos rurais de base familiar.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-05-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>260000,00</ValorInicial><ValorFinal>260000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.555.952/0001-25</CnpjFormatado><Id>14660</Id></row>
<row _id="10"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>59975725</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00003/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>UNILOGISTICA BUSINESS PARKS/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>5662411000166</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADONA AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES - ENSEADA DO SUÁ - VITÓRIA/ES</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-04-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-05-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22800,00</ValorInicial><ValorFinal>22800,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.662.411/0001-66</CnpjFormatado><Id>14760</Id></row>
<row _id="11"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65173848/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00034/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ACIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>31780992000140</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de cozinha, visando atender às Unidades Escolares atingidas palas fortes chuvas ocorridas no Estado do Espírito Santo, para manutenção do preparo e fornecimento de alimentação escolar aos alunos para o ano letivo de 2014.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-04-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>73625,00</ValorInicial><ValorFinal>73625,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>31.780.992/0001-40</CnpjFormatado><Id>14797</Id></row>
<row _id="12"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64960382</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00036/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27065150000130</CnpjFornecedor><Objeto>FORNECIMENTO DE 419 ASSINATURAS DO JORNAL A TRIBUNA, PARA ATENDIMENTO DA SEDU, CONFORME FL. 73 DO PROCESSO 64960382</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-04-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>204936,81</ValorInicial><ValorFinal>204936,81</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.065.150/0001-30</CnpjFormatado><Id>14837</Id></row>
<row _id="13"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>59601779</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0024/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00002/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PROJECTS 2008 COMERCIO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>9241463000110</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SOFTWARE NOVO E UPGRADE DE SOFTWARE JÁ EM UTILIZAÇÃO PELO DETRAN-ES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>262990,00</ValorInicial><ValorFinal>262990,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.241.463/0001-10</CnpjFormatado><Id>14859</Id></row>
<row _id="14"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>61365793</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>020/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00005/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>36377091000126</CnpjFornecedor><Objeto>SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES (REGISTRO DE PREÇOS) - MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA/ES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>112926,19</ValorInicial><ValorFinal>112926,19</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>36.377.091/0001-26</CnpjFormatado><Id>14860</Id></row>
<row _id="15"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>63775450</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IJSN/00001/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CAFE EXPRESS - ALUGUEL E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>17339545000120</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE CAFE.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-09-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14500,00</ValorInicial><ValorFinal>14500,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.339.545/0001-20</CnpjFormatado><Id>14861</Id></row>
<row _id="16"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>61365793</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>020/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00006/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>36377091000126</CnpjFornecedor><Objeto>SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES (REGISTRO DE PREÇOS) - MUNICÍPIO DE CASTELO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-01-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>216989,71</ValorInicial><ValorFinal>216989,71</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>36.377.091/0001-26</CnpjFormatado><Id>14862</Id></row>
<row _id="17"><IdOrgao>32</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>62925105</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0003/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IJSN/00002/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>28168052000190</CnpjFornecedor><Objeto>
Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) elevador.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-04-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-04-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6619,92</ValorInicial><ValorFinal>6619,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.168.052/0001-90</CnpjFormatado><Id>14863</Id></row>
<row _id="18"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64960102</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00035/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA </Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>FORNECIEMNTO DE 525 ASSINATURAS DO JORNAL "A GAZETA"</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>174015,96</ValorInicial><ValorFinal>174015,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>14864</Id></row>
<row _id="19"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>61672700</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00037/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>15549061000180</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição DE HARDWARE E SOFTWARE, EXTENSÃO DE GARANTIA DE SERVIDORES E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E DE MOVING DE EQUIPAMENTOS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-02-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-02-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>568000,00</ValorInicial><ValorFinal>568000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>15.549.061/0001-80</CnpjFormatado><Id>14879</Id></row>
<row _id="20"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>65346416</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>0001/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SETOP/00001/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>WILLIAM DE ANDRADE BULLERJAHN - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18165087000112</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, nos aparelhos de ar condicionado Lote 01</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-05-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>49788,00</ValorInicial><ValorFinal>49788,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>18.165.087/0001-12</CnpjFormatado><Id>14938</Id></row>
<row _id="21"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>64086992</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SETOP/00002/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>471823000103</CnpjFornecedor><Objeto>EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-05-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11064,00</ValorInicial><ValorFinal>11129,74</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.471.823/0001-03</CnpjFormatado><Id>14978</Id></row>
<row _id="22"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>64086992</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SETOP/00003/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>R. FIENI ENGENHARIA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>97529389000107</CnpjFornecedor><Objeto>EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-05-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16548,00</ValorInicial><ValorFinal>16548,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>97.529.389/0001-07</CnpjFormatado><Id>14998</Id></row>
<row _id="23"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65564367</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00058/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE CARIACICA</Fornecedor><CnpjFornecedor>36046068000159</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIENCIA DE TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO (APAE)</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1659146,60</ValorInicial><ValorFinal>1659146,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>36.046.068/0001-59</CnpjFormatado><Id>15338</Id></row>
<row _id="24"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65555562</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00077/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AFONSO CLÁUDIO</Fornecedor><CnpjFornecedor>27434240000150</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIENCIA DE TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO (APAE)</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-10-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>89586,75</ValorInicial><ValorFinal>89586,75</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.434.240/0001-50</CnpjFormatado><Id>15358</Id></row>
<row _id="25"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65555791</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00061/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor> ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE IBITIRAMA </Fornecedor><CnpjFornecedor>3537134000134</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIENCIA DE TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO (APAE)</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>78836,34</ValorInicial><ValorFinal>78836,34</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.537.134/0001-34</CnpjFormatado><Id>15398</Id></row>
<row _id="26"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65553950</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00057/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRE</Fornecedor><CnpjFornecedor>27368794000105</CnpjFornecedor><Objeto>ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIENCIA DE TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO (APAE)</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-07-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>186340,44</ValorInicial><ValorFinal>186340,44</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.368.794/0001-05</CnpjFormatado><Id>15418</Id></row>
<row _id="27"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>63242796</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONVITE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00001/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LOFT INTERIORES ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>4686641000100</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de Serviços para Elaboração de Projetos Arquitetônicos e Complementares, conforme especificações contidas no Edital e seus anexos.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ATIVO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-07-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23885,27</ValorInicial><ValorFinal>23885,27</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.686.641/0001-00</CnpjFormatado><Id>15518</Id></row>
<row _id="28"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>62162926</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0102/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00016/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA COMERCIO E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2589791000162</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - PRBSF.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-02-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1854230,02</ValorInicial><ValorFinal>1854230,02</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>02.589.791/0001-62</CnpjFormatado><Id>15718</Id></row>
<row _id="29"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><NumeroProcesso>63648083</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0036/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSSM/00072/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>3062404000106</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>149000,00</ValorInicial><ValorFinal>149000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.062.404/0001-06</CnpjFormatado><Id>15738</Id></row>
<row _id="30"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>180/2013</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00014/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 </Fornecedor><CnpjFornecedor>14829403000152</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de SAPA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2013-12-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8475,00</ValorInicial><ValorFinal>8475,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>14.829.403/0001-52</CnpjFormatado><Id>15838</Id></row>
<row _id="31"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>63379872</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00136/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DOSSI EDITORA GRAFICA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>730048000155</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO GRÁFICA, EMBALAGEM E ROTULAGEM DE MATERIAL DIDÁTICO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-10-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>596999,75</ValorInicial><ValorFinal>596999,75</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.730.048/0001-55</CnpjFormatado><Id>15918</Id></row>
<row _id="32"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>62422294</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00003/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>5264014000136</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado, tipo "Split", conforme discriminado no anexo I deste contrato.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-10-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13554,60</ValorInicial><ValorFinal>13554,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.264.014/0001-36</CnpjFormatado><Id>15938</Id></row>
<row _id="33"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64211096</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00055/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRODEST</Fornecedor><CnpjFornecedor>28162790000120</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA , CONFORME DESCRITOS NO ANEXO I</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2869044,90</ValorInicial><ValorFinal>2869044,90</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.162.790/0001-20</CnpjFormatado><Id>15958</Id></row>
<row _id="34"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64596877</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00004/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SALUTE LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5466147000195</CnpjFornecedor><Objeto>O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de locação de veículo automotor, cujas características técnicas estão descritas no anexo I.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-10-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>54600,00</ValorInicial><ValorFinal>54600,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.466.147/0001-95</CnpjFormatado><Id>16005</Id></row>
<row _id="35"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64877108</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CARTACONTRATO/SEDU/00145/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CARTA-CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DETISAN - CONTROLE DE INSETOS E ROEDORES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>36413078000185</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Empresa especializada em combate a colônias de cupins subterrâneos</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-04-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-04-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7600,00</ValorInicial><ValorFinal>7600,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>36.413.078/0001-85</CnpjFormatado><Id>16118</Id></row>
<row _id="36"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>62891278</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00041/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>JP COMERCIAL FORNECEDORA E SERVIÇOS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10906855000130</CnpjFornecedor><Objeto>Filtros e cartucho bobinado em polipropileno para laboratório de camarão novo brasil.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-02-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-05-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13819,80</ValorInicial><ValorFinal>13819,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.906.855/0001-30</CnpjFormatado><Id>16239</Id></row>
<row _id="37"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>65413121</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECONT/00006/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de prestação de serviços de fornecimento e entrega de jornal Diário Oficial do ES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-02-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2240,00</ValorInicial><ValorFinal>2240,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>16240</Id></row>
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<row _id="61"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>63761246</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0017/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00002/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGILE SERVICOS E LIMPEZA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>15418515000183</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ginástica laboral nas dependências </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-01-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>31148,04</ValorInicial><ValorFinal>31148,04</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>15.418.515/0001-83</CnpjFormatado><Id>16425</Id></row>
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<row _id="64"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>64035344</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0009/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00022/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MAGISTRAL SERVIÇO E COMERCIO LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>13037586000100</CnpjFornecedor><Objeto>Medidores multiparâmetros, disco de secchi, balanças gancho digital, oximetros microprocessados ...</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-10-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28725,00</ValorInicial><ValorFinal>28725,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>13.037.586/0001-00</CnpjFormatado><Id>16429</Id></row>
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<row _id="70"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>65531868</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0017/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00051/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FIAT AUTOMOVEIS S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>16701716000156</CnpjFornecedor><Objeto>16 (dezeseis) veículos de passeio total flex.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-06-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>450000,00</ValorInicial><ValorFinal>450000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>16.701.716/0001-56</CnpjFormatado><Id>16560</Id></row>
<row _id="71"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>63857120</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0011/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00048/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TECK SHOCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8307727000128</CnpjFornecedor><Objeto>Máquina para produção de gelo em escama.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>29140,00</ValorInicial><ValorFinal>29140,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.307.727/0001-28</CnpjFormatado><Id>16561</Id></row>
<row _id="72"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65859529</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00128/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CHAMMAS INTERCAMBIO CULTURAL VIAGEM E TURISMO LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8267418000171</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de programa de intercâmbio cultural para países estrangeiros nas modalidades High School e Curso Intensivo de Línguas (inglês e espanhol) para estudantes da rede pública estadual de ensino,</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>80220,00</ValorInicial><ValorFinal>80220,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.267.418/0001-71</CnpjFormatado><Id>16604</Id></row>
<row _id="73"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65859600</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00076/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CHAMMAS INTERCAMBIO CULTURAL VIAGEM E TURISMO LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8267418000171</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de programa de intercâmbio cultural para países estrangeiros nas modalidades High School e Curso Intensivo de Línguas (inglês e espanhol) para estudantes da rede pública estadual de ensino,</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1060066,00</ValorInicial><ValorFinal>1060066,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.267.418/0001-71</CnpjFormatado><Id>16605</Id></row>
<row _id="74"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65859553</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00127/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CHAMMAS INTERCAMBIO CULTURAL VIAGEM E TURISMO LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8267418000171</CnpjFornecedor><Objeto>contratação de empresa especializada na prestação de serviços de programa de intercâmbio cultural para países estrangeiros nas modalidades High School e Curso Intensivo de Línguas (inglês e espanhol) para estudantes da rede pública estadual de ensino,</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>703404,00</ValorInicial><ValorFinal>703404,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.267.418/0001-71</CnpjFormatado><Id>16631</Id></row>
<row _id="75"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65859626</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00126/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CHAMMAS INTERCAMBIO CULTURAL VIAGEM E TURISMO LTDA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8267418000171</CnpjFornecedor><Objeto>O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de programa de intercâmbio cultural para países estrangeiros nas modalidades High School e Curso Intensivo de Línguas (inglês e espanhol) para estudantes da rede pública estadual de ensino, cujas características técnicas estão descritas no Anexo I do Edital, parte integrante deste Contrato.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>307510,00</ValorInicial><ValorFinal>307510,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.267.418/0001-71</CnpjFormatado><Id>16643</Id></row>
<row _id="76"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64419193/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00152/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DE AQUICULTORES E AGRICULTORES CAPIXABAS - ACA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19518890000156</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e de empreendedores familiares rurais ou suas organizações.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-04-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-04-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1132975,56</ValorInicial><ValorFinal>1132975,56</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>19.518.890/0001-56</CnpjFormatado><Id>16659</Id></row>
<row _id="77"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64419193/2013</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00153/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE ALFREDO CHAVES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>31707409000176</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e de empreendedores familiares rurais ou suas organizações</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-04-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-04-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2240000,00</ValorInicial><ValorFinal>2240000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>31.707.409/0001-76</CnpjFormatado><Id>16661</Id></row>
<row _id="78"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64419193/2013</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00154/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA AGRÁRIA MISTA DE CASTELO - CACAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>27443308000168</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e de empreendedores familiares rurais ou suas organizações.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>525000,00</ValorInicial><ValorFinal>525000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.443.308/0001-68</CnpjFormatado><Id>16678</Id></row>
<row _id="79"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64419193/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00155/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DE VALORIZAÇÃO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIOSUSTENTÁVEL - COOPERVIDAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>9555854000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e de empreendedores familiares rurais ou suas organizações</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>813000,00</ValorInicial><ValorFinal>813000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.555.854/0001-09</CnpjFormatado><Id>16679</Id></row>
<row _id="80"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64419193/2013</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00156/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES SUL LITORÂNEA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>14645144000100</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e de empreendedores familiares rurais ou suas organizações</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>510000,00</ValorInicial><ValorFinal>510000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>14.645.144/0001-00</CnpjFormatado><Id>16681</Id></row>
<row _id="81"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64419193/2013</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00174/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO BANANAL</Fornecedor><CnpjFornecedor>5308092000195</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar rural e de empreendedores familiares rurais ou suas organizações.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>104874,73</ValorInicial><ValorFinal>104874,73</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.308.092/0001-95</CnpjFormatado><Id>16738</Id></row>
<row _id="82"><IdOrgao>63</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO    ESTADUAL    DE    MEIO    AMBIENTE    E    RECURSOS   HÍDRICOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>63737698</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0087/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IEMA/00002/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASTERIXCO COMERCIO E SERVICO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>8688295000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material de informática, conforme especificações contidas no Anexo I.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-01-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>56074,34</ValorInicial><ValorFinal>56074,34</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.688.295/0001-42</CnpjFormatado><Id>16758</Id></row>
<row _id="83"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64419193/2013</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00175/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFÃO</Fornecedor><CnpjFornecedor>13597960000122</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de gênerros alimentícios da agricultura familiar rural e de empreendedores familiares rurais ou suas organizações.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-06-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-06-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1057834,27</ValorInicial><ValorFinal>1057834,27</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>13.597.960/0001-22</CnpjFormatado><Id>16801</Id></row>
<row _id="84"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>60541156</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0011/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00004/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BECKER CONSULTORIA COMERCIO E REPRESETACOES EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>5701491000111</CnpjFornecedor><Objeto>O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E CONTROLE DE AMEAÇAS CIBERNETICAS PARA O IASES CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO I.</Objeto><TipoAquisicao>UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>84000,00</ValorInicial><ValorFinal>84000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.701.491/0001-11</CnpjFormatado><Id>16802</Id></row>
<row _id="85"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>0072014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00010/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>IBF-INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>33255787000191</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material gráfico (chapas térmicas/gomas protetoras e reveladores) com entrega programada.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>157216,00</ValorInicial><ValorFinal>157216,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>33.255.787/0001-91</CnpjFormatado><Id>16860</Id></row>
<row _id="86"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>1744/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00069/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799</Fornecedor><CnpjFornecedor>17884921000167</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de manutenção e conservação de ar condicionado na 1ª Cia 1º BBM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-06-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-06-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-07-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>869,40</ValorInicial><ValorFinal>869,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.884.921/0001-67</CnpjFormatado><Id>16878</Id></row>
<row _id="87"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>57294054</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0120/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00001/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4910323000173</CnpjFornecedor><Objeto>CARRO DE MEDICAMENTO, PORTA ALGODÃO, SUPORTE PARA SORO, CAMA FAWLER E CARRO MACA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>450516,00</ValorInicial><ValorFinal>450516,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.910.323/0001-73</CnpjFormatado><Id>16879</Id></row>
<row _id="88"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>65082630</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0048/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00002/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>27065150000130</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA  LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-06-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-06-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>63000,00</ValorInicial><ValorFinal>63000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.065.150/0001-30</CnpjFormatado><Id>16880</Id></row>
<row _id="89"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>001/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00008/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>39825047000120</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de veículo automotor, sem motorista.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-06-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-06-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-06-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25757,04</ValorInicial><ValorFinal>32583,67</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.825.047/0001-20</CnpjFormatado><Id>16899</Id></row>
<row _id="90"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>005/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00007/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>WILLIAM DE ANDRADE BULLERJAHN - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18165087000112</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado, com reposição total de peças.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-05-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>27588,00</ValorInicial><ValorFinal>29910,91</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>18.165.087/0001-12</CnpjFormatado><Id>16918</Id></row>
<row _id="91"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>010/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00009/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA </Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de coleta e distribuição de exemplares do Diário Oficial do Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-12-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>308066,88</ValorInicial><ValorFinal>308066,88</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>16921</Id></row>
<row _id="92"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>63916487</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0006/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEADH/00008/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TIP TECNOLOGIA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>14332759000186</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de dois (02) Projetores Multimídia 3500 Lumens</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4993,00</ValorInicial><ValorFinal>4993,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>14.332.759/0001-86</CnpjFormatado><Id>16938</Id></row>
<row _id="93"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>65510151</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEGER/00213/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ORZIL CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8942423000132</CnpjFornecedor><Objeto>Curso Jurisprudência de Convênios - Visão do TCU</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-03-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4142,00</ValorInicial><ValorFinal>4142,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.942.423/0001-32</CnpjFormatado><Id>16959</Id></row>
<row _id="94"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>63377918</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00028/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>G&amp;E COMÉRCIO DE GÁS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10775026000165</CnpjFornecedor><Objeto>RECARGA DAS BOTIJAS DE P-13 DE GLP DA 1ªCIA/1ºBBM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-01-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1875,00</ValorInicial><ValorFinal>1875,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.775.026/0001-65</CnpjFormatado><Id>16960</Id></row>
<row _id="95"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>006/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00004/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ZMT SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL E PREDIAL LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>2992944000118</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço de copeiragem, recepção e manutenção predial </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-05-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>95940,00</ValorInicial><ValorFinal>95940,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>02.992.944/0001-18</CnpjFormatado><Id>16961</Id></row>
<row _id="96"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>66054036</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00063/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>771945000107</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SÊMEN SEXADO DA RAÇA HOLANDESA E CONVENCIONAL DA RAÇA HOLANDESA E 08 BOTIJÕES PARA ESTOCAGEM DE SÊMEN, incluindo assistência técnica gratuita.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-10-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>123403,24</ValorInicial><ValorFinal>123403,24</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.771.945/0001-07</CnpjFormatado><Id>16978</Id></row>
<row _id="97"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>66054036</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0038/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00066/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PECPLAN ABS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>60431863000145</CnpjFornecedor><Objeto>Sêmen bovino e botijões de estocagenm de sêmen.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-10-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>41850,00</ValorInicial><ValorFinal>41850,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>60.431.863/0001-45</CnpjFormatado><Id>16999</Id></row>
<row _id="98"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65913086</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00212/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FEDERAÇÃO CAPIXABA DE DESPORTO ESCOLAR - FECADE</Fornecedor><CnpjFornecedor>8668786000121</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DA REDE ESTADUAL - 2014, "NA REDE", NAS MODALIDADES FUTSAL, HANDEBOL, BASQUETEBOL, VOLEIBOL E ATLETISMO, DE ACORDO COM O ANEXO I DO CONTRATO.
</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>380133,30</ValorInicial><ValorFinal>380133,30</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.668.786/0001-21</CnpjFormatado><Id>17001</Id></row>
<row _id="99"><IdOrgao>37</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>65035542</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SUPPIN/00001/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviços de Publicações Oficiais no DIO/ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-01-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19000,00</ValorInicial><ValorFinal>19000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>17026</Id></row>
<row _id="100"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65284283</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0003/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00006/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>14771730000109</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS DE MESA, PARA IMPRESSÃO COLORIDA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-06-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1788,00</ValorInicial><ValorFinal>1788,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>14.771.730/0001-09</CnpjFormatado><Id>17040</Id></row>
<row _id="101"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>66054036</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0038/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00065/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LAGOA DA SERRA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5162045000186</CnpjFornecedor><Objeto>Sêmen bovino e botijões de estocagenm de sêmen.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>139678,00</ValorInicial><ValorFinal>139678,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.162.045/0001-86</CnpjFormatado><Id>17043</Id></row>
<row _id="102"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>66133645</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEGER/00007/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FUNDAÇÃO BRASIL CRIATIVO</Fornecedor><CnpjFornecedor>4079829000182</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de consultoria para diagnóstico da cultura organizacional da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) com pesquisa e mapeamento de valores humanos, proposição de alternativas de intervenção e acompanhamento técnico do processo.</Objeto><TipoAquisicao>ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-06-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-09-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>17500,00</ValorInicial><ValorFinal>17500,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.079.829/0001-82</CnpjFormatado><Id>17044</Id></row>
<row _id="103"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>66594090</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0044/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00069/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MASTER MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>3589236000101</CnpjFornecedor><Objeto>Mobiliários para instalação de 15 salas digitais e multimídias.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>40928,25</ValorInicial><ValorFinal>40928,25</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.589.236/0001-01</CnpjFormatado><Id>17078</Id></row>
<row _id="104"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66576326</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00234/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PANCAS</Fornecedor><CnpjFornecedor>36349462000166</CnpjFornecedor><Objeto>ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NO CONTRATURNO DO ENSINO REGULAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIA E/OU TRANSTORNOS GLOBAIS DE DESENVLVIMENTO, NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-01-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>47660,00</ValorInicial><ValorFinal>47660,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>36.349.462/0001-66</CnpjFormatado><Id>17098</Id></row>
<row _id="105"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>65546210</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECONT/00007/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TELEMAR NORTE LESTE S/A </Fornecedor><CnpjFornecedor>33000118000179</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de serviços de telecomunicações para fornecimento de link alternativo - internet</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1552,32</ValorInicial><ValorFinal>1552,32</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>33.000.118/0001-79</CnpjFormatado><Id>17118</Id></row>
<row _id="106"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66749999</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00016/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MP PUBLICIDADE LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>31479710000170</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de publicidade</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-07-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>65000,00</ValorInicial><ValorFinal>65000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>31.479.710/0001-70</CnpjFormatado><Id>17138</Id></row>
<row _id="107"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>002/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00011/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SALUTE LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5466147000195</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço de locação de veículo automotor sem motorista.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28428,00</ValorInicial><ValorFinal>28428,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.466.147/0001-95</CnpjFormatado><Id>17158</Id></row>
<row _id="108"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65286979</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>026/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/00003/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CAC COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4344817000138</CnpjFornecedor><Objeto>FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O PROJETO BOMBEIROS DO FUTURO.          1º CIA/1ºBBM.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-06-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-06-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18528,00</ValorInicial><ValorFinal>18528,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.344.817/0001-38</CnpjFormatado><Id>17178</Id></row>
<row _id="109"><IdOrgao>53</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65797566</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IOPES/00002/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COMVENTO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>294718000138</CnpjFornecedor><Objeto>Execução de serviços de limpeza, asseio, conservação e higienização nas dependências do Iopes, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme indicado no Anexo I do Pregão Nº 001/2014, parte integrante deste Contrato.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-04-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-08-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>100024,80</ValorInicial><ValorFinal>100024,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.294.718/0001-38</CnpjFormatado><Id>17198</Id></row>
<row _id="110"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64316122</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00015/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>39820568000194</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>177,50</ValorInicial><ValorFinal>177,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.820.568/0001-94</CnpjFormatado><Id>17199</Id></row>
<row _id="111"><IdOrgao>87</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR</NomeOrgao><NumeroProcesso>66159512</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PROCON/00004/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>QUALITY FUMIGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>6863643000145</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-08-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1400,00</ValorInicial><ValorFinal>1400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>06.863.643/0001-45</CnpjFormatado><Id>17238</Id></row>
<row _id="112"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>0017/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00220/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NUCLEO NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>7185298000109</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OFERTA DE ESPAÇO FISICO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E INFRA PARA A REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO, MEMINÁRIO DE CORREÇÃO DE FLUXO: ENSINAR E APRENDER</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>97999,65</ValorInicial><ValorFinal>97999,65</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.185.298/0001-09</CnpjFormatado><Id>17259</Id></row>
<row _id="113"><IdOrgao>53</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65270290</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IOPES/00004/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>KING AUTOMOTORES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27326594000181</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM E SEM MOTORISTA </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>330000,00</ValorInicial><ValorFinal>330000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.326.594/0001-81</CnpjFormatado><Id>17260</Id></row>
<row _id="114"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>65497155</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0049/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00072/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ITAMIR FIORETTE ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>8965755000132</CnpjFornecedor><Objeto>01 (uma) beneficiadora de legumes.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-01-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>52000,00</ValorInicial><ValorFinal>52000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.965.755/0001-32</CnpjFormatado><Id>17278</Id></row>
<row _id="115"><IdOrgao>27</IdOrgao><NomeOrgao>VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66749506</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/VICE/00001/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SALUTE LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5466147000195</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de veículos sem motorista</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>261120,00</ValorInicial><ValorFinal>261120,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.466.147/0001-95</CnpjFormatado><Id>17298</Id></row>
<row _id="116"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66701040</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0017/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00023/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OLIMPICA COMÉRCIO E SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>2905041000152</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada para serviço de fornecimento de Coffee Break.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-08-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>49588,80</ValorInicial><ValorFinal>49588,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>02.905.041/0001-52</CnpjFormatado><Id>17299</Id></row>
<row _id="117"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66414601</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00019/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALERTA SECURITY SOLUTIONS INFORMATICA LTDA-EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>6946041000151</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na realização de treinamentos oficiais Zabbix objetivando a capacitação de analistas e técnicos do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo ¿ PRODEST.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-08-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>43500,00</ValorInicial><ValorFinal>43500,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>06.946.041/0001-51</CnpjFormatado><Id>17300</Id></row>
<row _id="118"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>66296706</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0041/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00060/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VIACAO MUTUM PRETO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>27143205000182</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de ônibus Executivo 45 lugares, com motorista para viagem a Viçosa e Tombos-MG.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8840,00</ValorInicial><ValorFinal>8840,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.143.205/0001-82</CnpjFormatado><Id>17301</Id></row>
<row _id="119"><IdOrgao>53</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65270290</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IOPES/00005/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>36318624000107</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA </Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1279920,00</ValorInicial><ValorFinal>1279920,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>36.318.624/0001-07</CnpjFormatado><Id>17318</Id></row>
<row _id="120"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65498348</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0012/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00022/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FRAGA DE MEDEIROS PROJETOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5903138000114</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA - METRO-ES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-08-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>414000,00</ValorInicial><ValorFinal>414000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.903.138/0001-14</CnpjFormatado><Id>17338</Id></row>
<row _id="121"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64158438</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/IDAF/00509/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>DINHA CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>27391093000189</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE BRINDES. LOTE 03 (LIXOCAR)</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>EXTINTO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-02-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3200,00</ValorInicial><ValorFinal>3200,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.391.093/0001-89</CnpjFormatado><Id>17339</Id></row>
<row _id="122"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>63511959</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00020/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PSG-PADTEC SERVIÇOS GLOBAIS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>16919435000174</CnpjFornecedor><Objeto>O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços técnicos de garantia, manutenção preventiva, corretiva e adaptativa, com fornecimento de peças e materiais originais ¿ Rede METRO.ES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>923892,20</ValorInicial><ValorFinal>923892,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>16.919.435/0001-74</CnpjFormatado><Id>17358</Id></row>
<row _id="123"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>63733587</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/36230/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RENAN DA SILVA CARRIJO - PRODUTOS DE ESCRITORIO - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>9279062000159</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SETORES ADMINISTRATIVOS E UNIDADES DO IASES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-04-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-04-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-05-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>808,00</ValorInicial><ValorFinal>808,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.279.062/0001-59</CnpjFormatado><Id>17359</Id></row>
<row _id="124"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67232191</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00269/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LAURO DELACENTA</Fornecedor><CnpjFornecedor>19356479000121</CnpjFornecedor><Objeto>Transporte Escolar Rural </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-02-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23364,00</ValorInicial><ValorFinal>23364,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>19.356.479/0001-21</CnpjFormatado><Id>17378</Id></row>
<row _id="125"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>62482750</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/UIJM/00192/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>35820448001965</CnpjFornecedor><Objeto> SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CILINDRO E AQUISIÇAO DE NITROGENIO GASOSO PARA UIJM. </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-08-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3540,45</ValorInicial><ValorFinal>3540,45</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>62482750</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>35.820.448/0019-65</CnpjFormatado><Id>17379</Id></row>
<row _id="126"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65535723</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0019/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IDAF/00017/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>5356421000173</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-10-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6136,80</ValorInicial><ValorFinal>6136,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.356.421/0001-73</CnpjFormatado><Id>17418</Id></row>
<row _id="127"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65535723</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0019/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IDAF/00018/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>27265958000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO LOTE 01</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7672,21</ValorInicial><ValorFinal>7672,21</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.265.958/0001-60</CnpjFormatado><Id>17458</Id></row>
<row _id="128"><IdOrgao>24</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66450675</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0015/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PRODEST/00024/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>O.E.DIAS - PREVINE SAUDE AMBIENTAL E MONITORAMENTO DE SEGURANCA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>5142255000102</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviços de dedetização,descupinização,desinsetização,desratização, limpeza cx dagua </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-10-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-10-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2000,00</ValorInicial><ValorFinal>2000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.142.255/0001-02</CnpjFormatado><Id>17478</Id></row>
<row _id="129"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>67375910</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00073/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PROAD INFORMATICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2955183000124</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 21 Notebook Intermediário 14"</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>83979,00</ValorInicial><ValorFinal>83979,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>02.955.183/0001-24</CnpjFormatado><Id>17479</Id></row>
<row _id="130"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>65872053</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SCV/00001/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SALUTE LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5466147000195</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos sem motorista.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ATIVO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-05-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13554,00</ValorInicial><ValorFinal>13554,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.466.147/0001-95</CnpjFormatado><Id>17480</Id></row>
<row _id="131"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66799783/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00125/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S KLEIN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5298915000149</CnpjFornecedor><Objeto>Manutenção preventiva em jet sky da 1ª cia / 1º BBM</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>EXTINTO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-01-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>274,00</ValorInicial><ValorFinal>274,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.298.915/0001-49</CnpjFormatado><Id>17481</Id></row>
<row _id="132"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>67375910</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00074/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PEDILIC COMERCIAL EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18717971000112</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 60Pen Drives de 16 GB</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-02-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-09-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2152,20</ValorInicial><ValorFinal>2152,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>18.717.971/0001-12</CnpjFormatado><Id>17498</Id></row>
<row _id="133"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65057767</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00001/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRODEST</Fornecedor><CnpjFornecedor>28162790000120</CnpjFornecedor><Objeto>Emissão, sob demanda, de certificados digitais no padrão ICP - Brasil - Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15557,28</ValorInicial><ValorFinal>15557,28</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.162.790/0001-20</CnpjFormatado><Id>17538</Id></row>
<row _id="134"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64144488</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>PREGÃO 0004/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00004/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ANDIRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>10823297000149</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de peças diversas de uniforme.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-04-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-04-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23000,00</ValorInicial><ValorFinal>23000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.823.297/0001-49</CnpjFormatado><Id>17558</Id></row>
<row _id="135"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65372816</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0006/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00005/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AGILE SERVICOS E LIMPEZA LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>15418515000183</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Serviços de Conservação e Limpeza incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços na Sede e escritórios de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-04-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-04-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>172998,72</ValorInicial><ValorFinal>192722,81</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>15.418.515/0001-83</CnpjFormatado><Id>17578</Id></row>
<row _id="136"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65118898</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00020/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J FERREIRA MULTI COMERCIO LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>15253747000129</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SABÃO DE COCO EM BARRA - ARP 012/2013 (IASES).</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-04-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-09-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1281,00</ValorInicial><ValorFinal>1281,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>15.253.747/0001-29</CnpjFormatado><Id>17598</Id></row>
<row _id="137"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>63649101</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00015/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>5812762000106</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição  de saco de lixo 100L.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2013-03-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5345,00</ValorInicial><ValorFinal>5345,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.812.762/0001-06</CnpjFormatado><Id>17618</Id></row>
<row _id="138"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>66593522</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00068/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EXTREMA EVENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>5669475000199</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de espaço para realização da 38º Exposição Estadual Agropecuária - Gran ExpoES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-09-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5000600,00</ValorInicial><ValorFinal>5000600,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.669.475/0001-99</CnpjFormatado><Id>17639</Id></row>
<row _id="139"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65805003</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0027/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00274/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>C &amp; C PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>13393083000178</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de hospedagem, alimentação, espaço físico e equipamentos de multimídia, para a realização da 11º Semana Estadual de Ciência e Tecnologia</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>130790,00</ValorInicial><ValorFinal>130790,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>13.393.083/0001-78</CnpjFormatado><Id>17658</Id></row>
<row _id="140"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65805003</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0027/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00275/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OLIMPICA COMÉRCIO E SERVIÇOS ALIMENTICIOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>2905041000152</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na oferta de apoio logístico hospedagem/alimentação</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>54900,00</ValorInicial><ValorFinal>54900,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>02.905.041/0001-52</CnpjFormatado><Id>17678</Id></row>
<row _id="141"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66978939</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00083/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HD - MIYAHARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>20220317000140</CnpjFornecedor><Objeto>Pilha recarregável AAA</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>222,00</ValorInicial><ValorFinal>222,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>20.220.317/0001-40</CnpjFormatado><Id>17681</Id></row>
<row _id="142"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66524717</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>087/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00165/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>WILLIAM DE ANDRADE BULLERJAHN - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18165087000112</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de manutenção e conservação de aparelho de ar condicionado, para a 1ª Cia/1ºBBM</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1760,00</ValorInicial><ValorFinal>1760,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>18.165.087/0001-12</CnpjFormatado><Id>17682</Id></row>
<row _id="143"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>63361469</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0048/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00075/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AMC INFORMATICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>62541735000180</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço outsourcing de impressão.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>277056,00</ValorInicial><ValorFinal>277056,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>62.541.735/0001-80</CnpjFormatado><Id>17683</Id></row>
<row _id="144"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>66164389</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0062/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00076/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FIAT AUTOMOVEIS LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>16701716000156</CnpjFornecedor><Objeto>01 (um) veículo utilitário tipo van.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-03-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>103000,00</ValorInicial><ValorFinal>103000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>16.701.716/0001-56</CnpjFormatado><Id>17684</Id></row>
<row _id="145"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65372816</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0006/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00006/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COMVENTO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>294718000138</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PARA A JUCEES</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-04-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-04-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-03-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>21341,00</ValorInicial><ValorFinal>22943,71</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.294.718/0001-38</CnpjFormatado><Id>17698</Id></row>
<row _id="146"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65001621</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00012/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>64106552000161</CnpjFornecedor><Objeto>CAFÉ ESPECIAL SUPERIOR TORRADO E MOÍDO PCT 500G</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2013-12-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7075,50</ValorInicial><ValorFinal>7075,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>64.106.552/0001-61</CnpjFormatado><Id>17738</Id></row>
<row _id="147"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>014/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00012/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COMPUSOFTWARE INFORMATICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1516572000190</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 20 licenças de uso de softwares gráficos para diagramação e elaboração do Diário Oficial</Objeto><TipoAquisicao>UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>33900,00</ValorInicial><ValorFinal>33900,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.516.572/0001-90</CnpjFormatado><Id>17758</Id></row>
<row _id="148"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>019/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00015/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CAC COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4344817000138</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de~gêneros alimentícios, pães, manteiga e leite, para os servidores do DIO/ES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-02-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35972,64</ValorInicial><ValorFinal>35972,64</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.344.817/0001-38</CnpjFormatado><Id>17778</Id></row>
<row _id="149"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>63733587</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/23800/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S L PIMENTEL - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>17770922000180</CnpjFornecedor><Objeto>ENVELOPE KRAFT - CADASTRADO COM O CODIGO DO MATERIAL POIS A ORDEM DE FORNECIMENTO JA HAVIA SIDO CADASTRADA ANTERIORMENTE EM OUTRA AQUISIÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-02-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-05-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>330,00</ValorInicial><ValorFinal>330,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.770.922/0001-80</CnpjFormatado><Id>17818</Id></row>
<row _id="150"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65356357</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0008/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00007/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>39299359000147</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VIDROS EXTERNOS DO PRÉDIO DA JUCEES.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-06-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-02-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3889,98</ValorInicial><ValorFinal>3889,98</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.299.359/0001-47</CnpjFormatado><Id>17838</Id></row>
<row _id="151"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>63153807</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00005/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SANTAFÉ PARTICIPAÇÕES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>11444864000119</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO MEDINDO 6.131,30 M², CONSTITUÍDO DE UM GALPÃO DE APROXIMADAMENTE 1.525 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA NO TÉRREO.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-07-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>420000,00</ValorInicial><ValorFinal>420000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>11.444.864/0001-19</CnpjFormatado><Id>17859</Id></row>
<row _id="152"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66958733</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00117/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DATA POINT INFORMATICA E COMPUTACAO GRAFICA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>1602710000154</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Curso de Manipulação de Tecnologias e Ferramentas de Edição de video para o CBMES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-08-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>850,00</ValorInicial><ValorFinal>850,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.602.710/0001-54</CnpjFormatado><Id>17863</Id></row>
<row _id="153"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65874455</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0016/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IDAF/00013/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA MARICAHF LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>13506868000100</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para elaboração de Projeto para sistema de prevenção e combate a incendio.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>EXTINTO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-02-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22800,00</ValorInicial><ValorFinal>22800,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>13.506.868/0001-00</CnpjFormatado><Id>17878</Id></row>
<row _id="154"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>61690929</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2012</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEADH/00005/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>15549061000180</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de uma nova estrutura de dominio, dados, backup para atender a esta secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-02-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>68000,00</ValorInicial><ValorFinal>68000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>15.549.061/0001-80</CnpjFormatado><Id>17960</Id></row>
<row _id="155"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>61690929</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2012</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEADH/00006/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VIX OFFICE TECNOLOGIA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>4091850000101</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de uma nova estrutura de dominio, dados, backup para atender a esta secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-02-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>66435,00</ValorInicial><ValorFinal>66435,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.091.850/0001-01</CnpjFormatado><Id>17962</Id></row>
<row _id="156"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>65368452</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEGER/00005/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Contrato de Prestação de serviços de Publicidade no diário oficial do ES, para publicação de atos relacionados a procedimentos licitatórios, resumos de atos, contratuais, de pessoal, rescisões, retificações, ordens de serviço, instrução, portarias, decretos e outros, cuja publicidade se faça necessária.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-07-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>500000,00</ValorInicial><ValorFinal>500000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>17963</Id></row>
<row _id="157"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>61690929</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2012</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEADH/00007/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SERRANA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5262518000117</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de uma nova estrutura de dominio, dados, backup para atender a esta secretaria.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-02-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8700,00</ValorInicial><ValorFinal>8700,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.262.518/0001-17</CnpjFormatado><Id>17966</Id></row>
<row _id="158"><IdOrgao>172</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CASA CIVIL</NomeOrgao><NumeroProcesso>63869810</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0005/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SCV/00002/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>8326889000103</CnpjFornecedor><Objeto>Autorização de abertura de processo licitatório para compra de materiais.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4880,00</ValorInicial><ValorFinal>4880,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.326.889/0001-03</CnpjFormatado><Id>17998</Id></row>
<row _id="159"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65821130</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>074/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00120/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HM BAZONI LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>13338238000173</CnpjFornecedor><Objeto>Calção,Boné com pala, camiseta de malha,meia de cor branca, calça, </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-05-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13399,20</ValorInicial><ValorFinal>13399,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>13.338.238/0001-73</CnpjFormatado><Id>17999</Id></row>
<row _id="160"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>67056660</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0017/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/SEGER/00012/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>CLAUDIA MARA CALAZANS NUNES EVENTOS - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>16995484000196</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, PROVIDO DO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, E COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ESPECIFICAÇÃO - ANEXO DO EDITAL, PARA ATENDER A BANCA EXAMINADORA DO INOVES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>37780,00</ValorInicial><ValorFinal>37780,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>16.995.484/0001-96</CnpjFormatado><Id>18019</Id></row>
<row _id="161"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>65692845</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00055/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de Serviços Gráficos</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-06-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>164310,00</ValorInicial><ValorFinal>164310,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>18062</Id></row>
<row _id="162"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>63979080</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00053/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO DE AGROTURISMO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>7126942000160</CnpjFornecedor><Objeto>Participação por meio de patrocínio da "Feira Estadual de Agroturismo Sabores da Terra'</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-03-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>250000,00</ValorInicial><ValorFinal>250000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.126.942/0001-60</CnpjFormatado><Id>18063</Id></row>
<row _id="163"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>67282369</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEGER/00037/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>TICKET SERVICOS SA </Fornecedor><CnpjFornecedor>47866934000174</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO; TÍTULO: FORNECIMENTO; SUBTÍTULO: VALE REFEIÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-03-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3382,50</ValorInicial><ValorFinal>3382,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>47.866.934/0001-74</CnpjFormatado><Id>18118</Id></row>
<row _id="164"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>Convite nº 004/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00036/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OCA PROJETOS PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10399659000116</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E PROJETOS COMPLEMENTARES DO JARDIM DE INFÂNCIA JURANDY FRANÇA MARTINS (MUQUI ¿ ES), conforme especificações contidas no edital e seus anexos</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-07-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>62785,97</ValorInicial><ValorFinal>62785,97</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.399.659/0001-16</CnpjFormatado><Id>18119</Id></row>
<row _id="165"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>Convite nº 005/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00039/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OCA PROJETOS PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10399659000116</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE RESTAURO E DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI - ES, conforme especificações contidas no edital e seus anexos</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-10-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-10-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>48398,16</ValorInicial><ValorFinal>48398,16</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.399.659/0001-16</CnpjFormatado><Id>18138</Id></row>
<row _id="166"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>Convite nº 001/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00037/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OCA PROJETOS PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10399659000116</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE RESTAURO E PROJETOS COMPLEMENTARES DA CASA AGOSTINI ¿ CASA DA CULTURA (FUNDÃO ¿ ES), conforme especificações contidas no edital e seus anexos.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-01-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>37916,24</ValorInicial><ValorFinal>37916,24</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.399.659/0001-16</CnpjFormatado><Id>18158</Id></row>
<row _id="167"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>Convite nº 003/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00040/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OCA PROJETOS PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>10399659000116</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE RESTAURO E DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DO ANTIGO GRUPO ESCOLAR BERNARDINO MONTEIRO (CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM), conforme especificações contidas no edital e seus anexos</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-10-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-08-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>84170,59</ValorInicial><ValorFinal>84170,59</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.399.659/0001-16</CnpjFormatado><Id>18198</Id></row>
<row _id="168"><IdOrgao>61</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>Convite nº 002/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECULT/00035/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>REPSOLD PROJETOS E DESIGN LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3273043000139</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA E PROJETOS COMPLEMENTARES E ACESSIBILIDADE DO MUSEU DO COLONO DE SANTA LEOPOLDINA - ES, conforme especificações contidas no edital e seus anexos.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-01-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>41975,47</ValorInicial><ValorFinal>41975,47</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.273.043/0001-39</CnpjFormatado><Id>18218</Id></row>
<row _id="169"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66839920</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00115/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DATA POINT INFORMATICA E COMPUTACAO GRAFICA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>1602710000154</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE CURSO PARA TREINAMENTO DA WEB DESING</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-08-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1230,00</ValorInicial><ValorFinal>1230,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.602.710/0001-54</CnpjFormatado><Id>18238</Id></row>
<row _id="170"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>63979292</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00025/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIAÇÃO DOS IRR</Fornecedor><CnpjFornecedor>28494417000177</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de Publicidade e Propaganda.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-04-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>30000,00</ValorInicial><ValorFinal>30000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.494.417/0001-77</CnpjFormatado><Id>18278</Id></row>
<row _id="171"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>62799819</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0027/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00003/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SOUL CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>10713005000115</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de lavanderia Hospitalar nas dependências da contratada; recolhimento, processamento e distr</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>408960,00</ValorInicial><ValorFinal>408960,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.713.005/0001-15</CnpjFormatado><Id>18298</Id></row>
<row _id="172"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66627354</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00074/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CONNECTIONS SOLUCOES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>5023956000122</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de lançamento de Fibra Óptica</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-11-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6780,00</ValorInicial><ValorFinal>7932,60</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.023.956/0001-22</CnpjFormatado><Id>18318</Id></row>
<row _id="173"><IdOrgao>181</IdOrgao><NomeOrgao>DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR</NomeOrgao><NumeroProcesso>63976781</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DSPM/00004/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ESTERILETO ESTERILIZACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>2965426000105</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO POR OXIDO DE ETILENO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-11-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>62891,76</ValorInicial><ValorFinal>62891,76</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>02.965.426/0001-05</CnpjFormatado><Id>18338</Id></row>
<row _id="174"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67219098</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00149/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SAMAFEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32419145000118</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais para atender as necessidades da 1ª Cia Ind. CBMES, São Mateus/ES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-10-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-10-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>573,92</ValorInicial><ValorFinal>573,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>32.419.145/0001-18</CnpjFormatado><Id>18339</Id></row>
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<row _id="176"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66376688</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00109/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CASA NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>3005339000179</CnpjFornecedor><Objeto>ALICATE UNIVERSAL, ALICATE DE CORTE, ALICATE DE PRESSÃO E OUTROS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1060,66</ValorInicial><ValorFinal>1060,66</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.005.339/0001-79</CnpjFormatado><Id>18341</Id></row>
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<row _id="252"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>63106752</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00011/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor> STUDIO CASA PRODUCOES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>15752813000105</CnpjFornecedor><Objeto>MOLDURA PARA QUADRO DE MADEIRA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1240,00</ValorInicial><ValorFinal>1240,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>15.752.813/0001-05</CnpjFormatado><Id>21518</Id></row>
<row _id="253"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64354938</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0013/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00147/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>4051013000140</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de sunga, maiô, camiseta, camisa e short para a execução do Salvamar do CBMES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-05-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>139015,90</ValorInicial><ValorFinal>139015,90</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.051.013/0001-40</CnpjFormatado><Id>21558</Id></row>
<row _id="254"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>65689807</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00032/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>STUDIO BRASIL COMPANHIA DE EVENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2101239000183</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de espaço institucional para realização do evento "GRANEXPO NORTE E BRASIL PAPAYA FEST 2014".</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-03-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>113723,00</ValorInicial><ValorFinal>113723,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>02.101.239/0001-83</CnpjFormatado><Id>21618</Id></row>
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<row _id="257"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66427770</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00114/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ENGESUB - SERVICOS SUBAQUATICOS EIRELI - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17211480000132</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DOS CONJUNTOS DE MERGULHO TÉCNICO E PARA USO NAS OPERAÇÕES DE MERGULHO DO CORPO DE BOMBEIROS.</Objeto><TipoAquisicao>COMPRAS DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-06-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-06-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-06-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6940,00</ValorInicial><ValorFinal>6940,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.211.480/0001-32</CnpjFormatado><Id>21738</Id></row>
<row _id="258"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>63094053</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00050/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SPONFELDNER MARKETING </Fornecedor><CnpjFornecedor>1484822000158</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-06-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>70000,00</ValorInicial><ValorFinal>70000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>01.484.822/0001-58</CnpjFormatado><Id>21778</Id></row>
<row _id="259"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>63979233</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00052/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CENTRO D EDESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO</Fornecedor><CnpjFornecedor>7060966000163</CnpjFornecedor><Objeto>Apoio à realização do Simpósio sobre Certificação e Indicação Geográfica na Agricultura.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-07-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20000,00</ValorInicial><ValorFinal>20000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.060.966/0001-63</CnpjFormatado><Id>21798</Id></row>
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<row _id="261"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>66509009</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00059/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DADALTO EVENTOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>375260000141</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 470 m² de espaço institucional na 10ª Feira de Agricultura Família e Reforma Agrária.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-02-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-02-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>150400,00</ValorInicial><ValorFinal>150400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.375.260/0001-41</CnpjFormatado><Id>21838</Id></row>
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<row _id="263"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64009823</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0034/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00133/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL UNIPRO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>11718416000166</CnpjFornecedor><Objeto>Compra de tenda, cadeira de praia, guarda-sol e life-belt com mosquetão para o Salvamar.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-03-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>243968,00</ValorInicial><ValorFinal>243968,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>11.718.416/0001-66</CnpjFormatado><Id>21918</Id></row>
<row _id="264"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66225124</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00049/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>WILLIAM DE ANDRADE BULLERJAHN - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>18165087000112</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-05-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1356,25</ValorInicial><ValorFinal>1356,25</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>18.165.087/0001-12</CnpjFormatado><Id>21938</Id></row>
<row _id="265"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64992373</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0048/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00154/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>DEX EXTINTORES LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>27543735000118</CnpjFornecedor><Objeto>EXTINTOR DE ÁGUA(44818);EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2/6KG(23963);EXTITOR CO2-6KG COM FERRAGEM(31062).</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>46849,90</ValorInicial><ValorFinal>46849,90</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.543.735/0001-18</CnpjFormatado><Id>21958</Id></row>
<row _id="266"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>023/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00016/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>14771730000109</CnpjFornecedor><Objeto>Compra e venda de aparelhos de Ar condicionado, com instalação total.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>58700,00</ValorInicial><ValorFinal>58700,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>14.771.730/0001-09</CnpjFormatado><Id>21978</Id></row>
<row _id="267"><IdOrgao>60</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES LAZER</NomeOrgao><NumeroProcesso>63169207</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0030/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESPORT/00203/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>JP COMERCIAL FORNECEDORA E SERVICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>10906855000130</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO EQUIPAM PROCESSAM DE DADOS PARA ATENDER ATIVIDADES DO CENTRO OLÍMPICO DO ESP SANTO - COES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-10-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>49400,00</ValorInicial><ValorFinal>49400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.906.855/0001-30</CnpjFormatado><Id>22018</Id></row>
<row _id="268"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67716709</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00009/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CLASSE SOLUCOES E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>11472491000190</CnpjFornecedor><Objeto>Este contrato tem por objeto a execução de serviços de copa nas dependências da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO - SEDES, conforme indicado no Anexo I do Pregão Nº 006/2014, parte integrante deste contrato.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>85385,76</ValorInicial><ValorFinal>85385,76</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>11.472.491/0001-90</CnpjFormatado><Id>22118</Id></row>
<row _id="269"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64316122</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00014/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ROGERS RAIMUNDO MUNIZ CALDEIRA ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>3499890000116</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de carimbos para a Corregedoria do CBMES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>24,00</ValorInicial><ValorFinal>24,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.499.890/0001-16</CnpjFormatado><Id>22138</Id></row>
<row _id="270"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>63405784</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/37756/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>V &amp; M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>10572064000110</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE SANDÁLIAS DE BORRACHA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-06-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-06-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-07-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>22620,40</ValorInicial><ValorFinal>22620,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.572.064/0001-10</CnpjFormatado><Id>22178</Id></row>
<row _id="271"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>0</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>0</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00416/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>LICIDATA CURSOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>9237294000144</CnpjFornecedor><Objeto>Pagamento de taxa de inscrição do curso de contratação direta, dispensa/inexigibilidade e sistema de registro de preço.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6000,00</ValorInicial><ValorFinal>6000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.237.294/0001-44</CnpjFormatado><Id>22238</Id></row>
<row _id="272"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>55653170</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0012/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00024/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BONNO VEICULOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2420094000183</CnpjFornecedor><Objeto>Caminhão toco equipado com guindaste veicular.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-04T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-04-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-05-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>244000,00</ValorInicial><ValorFinal>244000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>02.420.094/0001-83</CnpjFormatado><Id>22298</Id></row>
<row _id="273"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>66054036</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0038/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00064/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. </Fornecedor><CnpjFornecedor>593476000183</CnpjFornecedor><Objeto>Sêmen bovino e botijões de estocagenm de sêmen.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-08-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>127559,00</ValorInicial><ValorFinal>127559,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.593.476/0001-83</CnpjFormatado><Id>22318</Id></row>
<row _id="274"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>61176087</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0036/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00062/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ARLON OLIVEIRA AGUIAR - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>17357894000174</CnpjFornecedor><Objeto>Uma máquina classificadora/selecionadora de grãos (milho).</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>32196,67</ValorInicial><ValorFinal>32196,67</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.357.894/0001-74</CnpjFormatado><Id>22319</Id></row>
<row _id="275"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>67728596</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0025/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEGER/00013/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NEFFA GESTAO,TURISMO E NEGOCIOS S/A </Fornecedor><CnpjFornecedor>12851850000182</CnpjFornecedor><Objeto>Gestão e realização do evento "SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO INOVES".</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>275900,00</ValorInicial><ValorFinal>275900,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>12.851.850/0001-82</CnpjFormatado><Id>22338</Id></row>
<row _id="276"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65400950</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>054/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00080/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SFB COMÉRCIO LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>17994262000111</CnpjFornecedor><Objeto>ÁLCOOL ETÍLICO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-06-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-06-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11988,00</ValorInicial><ValorFinal>11988,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.994.262/0001-11</CnpjFormatado><Id>22418</Id></row>
<row _id="277"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>67467458</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00083/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>27060433000199</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de Serviços de Publicidade e Propaganda.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-11-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25000,00</ValorInicial><ValorFinal>25000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.060.433/0001-99</CnpjFormatado><Id>22518</Id></row>
<row _id="278"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65381424</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00001/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CHEFF GRILL REFEICOES EXPRESS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3890497000159</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇAO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PREPARAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E  ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES UNIP I, UNIP II, UNIS, UNAED E UFI.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-02-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-09-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>674387,92</ValorInicial><ValorFinal>674387,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.890.497/0001-59</CnpjFormatado><Id>22538</Id></row>
<row _id="279"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67716580</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00010/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CLASSE SOLUCOES E SERVICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>11472491000190</CnpjFornecedor><Objeto>Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Conservação e Limpeza, a serem executados nas dependências da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO - SEDES, conforme indicado nos Anexos I e II do Pregão Eletrônico Nº 004/2014, parte integrante deste Contrato.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-06-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>80991,36</ValorInicial><ValorFinal>80991,36</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>11.472.491/0001-90</CnpjFormatado><Id>22558</Id></row>
<row _id="280"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66717302</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00192/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ASTERIXCO COMERCIO E SERVICO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>8688295000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de ventilador de parede.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-07-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1168,00</ValorInicial><ValorFinal>1168,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.688.295/0001-42</CnpjFormatado><Id>22658</Id></row>
<row _id="281"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66428262</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00326/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ASSOCIACAO DAN BRASIL</Fornecedor><CnpjFornecedor>9374896000143</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE CURSO DE MEDICINA HIPERBÁRICA E SUBAQUÁTICA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-04-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-08-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5400,00</ValorInicial><ValorFinal>5400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.374.896/0001-43</CnpjFormatado><Id>22739</Id></row>
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<row _id="298"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66779260</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00143/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GLEISSON SAMPAIO SILVA 14064579739 </Fornecedor><CnpjFornecedor>18498728000150</CnpjFornecedor><Objeto>Tábua de passar roupa dobrável; estrutura: tubo de aço; tampa: chapa de aço estendido; revestimento: tecido térmico; suporte de metal para ferro; dimensões aproximadas: altura: 90 cm, largura: 30cm, comprimento: 125cm; mínimo de 2 reguladores de altura.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>582,00</ValorInicial><ValorFinal>582,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>18.498.728/0001-50</CnpjFormatado><Id>23438</Id></row>
<row _id="299"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65410874</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00055/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EUGENIA SANDRE GUSSON - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>17908858000151</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de reabastecimento/manutenção de botija de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, botija com 13 kg</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-03-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1625,00</ValorInicial><ValorFinal>1625,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.908.858/0001-51</CnpjFormatado><Id>23458</Id></row>
<row _id="300"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67879071</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00163/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>TREVISANI MÁQUINAS LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>2974718000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de Micro Retíficas. Compra Coletiva</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>EXTINTO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-12-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2255,00</ValorInicial><ValorFinal>2255,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>02.974.718/0001-04</CnpjFormatado><Id>23459</Id></row>
<row _id="301"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67721834</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00252/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA EIRELI - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>17800119000141</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO INCLUINDO INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA 3ª CIA IND.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-12-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3589,00</ValorInicial><ValorFinal>3589,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.800.119/0001-41</CnpjFormatado><Id>23478</Id></row>
<row _id="302"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67988571</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00146/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COZINHA E UTILIDADES LTDA-EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>4583345000176</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de pote plástico 2 litros.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-05-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>705,28</ValorInicial><ValorFinal>705,28</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.583.345/0001-76</CnpjFormatado><Id>23498</Id></row>
<row _id="303"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>022/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00017/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRO-MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>5036246000137</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de organização de arquivos, digitalização de acervo disponível pelos setores da Autarquia.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>127840,40</ValorInicial><ValorFinal>148878,49</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.036.246/0001-37</CnpjFormatado><Id>23518</Id></row>
<row _id="304"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66878160</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00219/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EXTINTORES PEDROSA LTDA-ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>32463622000142</CnpjFornecedor><Objeto>Recarga de agente extintores e lâmpadas halógena  </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-11-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>213,00</ValorInicial><ValorFinal>213,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>32.463.622/0001-42</CnpjFormatado><Id>23540</Id></row>
<row _id="305"><IdOrgao>57</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDO ESTADUAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>65270231</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/FEHAB/00002/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CONSTRUTORA MARTINS SANTIAGO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8701528000108</CnpjFornecedor><Objeto>Execução de obra com fornecimento de mão de obra e materiais para construção de 40(quarenta) unidades habitacionais de interesse social, no município da Serra/ES, nos loteamentos denominados Costa Dourada, Portal de Jacaraípe e Serra Ville.

OBSERVAÇÕES
 01)Considerando que o contrato foi EMERGENCIAL, houve dispensa de licitação, nos termos do art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, portanto o campo nº do processo licitatório foi preenchido com o número do processo.

02)A inserção do referido contrato no Sistema SIGA ocorreu após a exoneração da Ordenadora de Despesa a época, Raquel Ferreira Mageste Lessa. Dessa forma foi inserido o nome do atual Diretor Presidente do órgão, Leandro Simoni Silva.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-02-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-06-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1594000,00</ValorInicial><ValorFinal>1594000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.701.528/0001-08</CnpjFormatado><Id>23558</Id></row>
<row _id="306"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>002/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00018/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SALUTE LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5466147000195</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviço de locação de veículo automotor sem motorista.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28428,00</ValorInicial><ValorFinal>34234,47</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.466.147/0001-95</CnpjFormatado><Id>23658</Id></row>
<row _id="307"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>001/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00005/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>12431149000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de toners para a impressora digital Konica Minolta com entrega programada.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>172500,00</ValorInicial><ValorFinal>172500,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>12.431.149/0001-04</CnpjFormatado><Id>23678</Id></row>
<row _id="308"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65382021</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00003/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CHEFF GRILL REFEICOES EXPRESS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3890497000159</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA SOCIOEDUCANDOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO METROPOLITANO - UNIMETRO NA FORMA DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-02-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-08-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>228482,94</ValorInicial><ValorFinal>228482,94</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.890.497/0001-59</CnpjFormatado><Id>23698</Id></row>
<row _id="309"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>001/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00006/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>8087810000139</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de toners para a impressora digital Konica Minolta, com entrega programada.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>57900,00</ValorInicial><ValorFinal>57900,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.087.810/0001-39</CnpjFormatado><Id>23718</Id></row>
<row _id="310"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68071833</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/01809/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>W F DE OLIVEIRA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>5971636000102</CnpjFornecedor><Objeto>CAMISA MANGA CURTA</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5510,00</ValorInicial><ValorFinal>5510,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.971.636/0001-02</CnpjFormatado><Id>23738</Id></row>
<row _id="311"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65381548</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00002/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CHEFF GRILL REFEICOES EXPRESS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3890497000159</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA SOCIOEDUCANDOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO - CIASE/UNAI NA FORMA DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-02-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-08-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>382993,08</ValorInicial><ValorFinal>382993,08</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.890.497/0001-59</CnpjFormatado><Id>23798</Id></row>
<row _id="312"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67636616/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00173/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CASA NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>3005339000179</CnpjFornecedor><Objeto>Proposta de Fornecedor de Compra Direta, em 29-09-2014.
Ordem de Fornecimento nº 40411.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-09-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1270,30</ValorInicial><ValorFinal>1270,30</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.005.339/0001-79</CnpjFormatado><Id>23858</Id></row>
<row _id="313"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67636616/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00174/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL MUITO BOM LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>12879331000122</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de equipamentos para comporem a carga das viaturas operacionais do CBMES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-09-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3664,13</ValorInicial><ValorFinal>3664,13</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>12.879.331/0001-22</CnpjFormatado><Id>23918</Id></row>
<row _id="314"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>61365793</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>020/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00011/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ROTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2117060000114</CnpjFornecedor><Objeto>SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES (REGISTRO DE PREÇOS) - MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-01-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>133703,86</ValorInicial><ValorFinal>133703,86</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>02.117.060/0001-14</CnpjFormatado><Id>23958</Id></row>
<row _id="315"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>61365793</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>020/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00090/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>36377091000126</CnpjFornecedor><Objeto>SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES (REGISTRO DE PREÇOS) - MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-10-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-10-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-10-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>36823,17</ValorInicial><ValorFinal>36823,17</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>36.377.091/0001-26</CnpjFormatado><Id>24038</Id></row>
<row _id="316"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64989836</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>103/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00183/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>12185204000123</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de talha manual de corrente de aço para tração para as novas unidades a serem inauguradas.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-02-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-01-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12734,20</ValorInicial><ValorFinal>12734,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>12.185.204/0001-23</CnpjFormatado><Id>24098</Id></row>
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<row _id="318"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67934765</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00007/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SABOR ORIGINAL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32441297000117</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTAR E CEIA) AOS ADOLESCENTES E ABRIGADOS SOB TUTELA DO ESTADO, ATENDIDOS PELO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-02-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2708224,20</ValorInicial><ValorFinal>2708224,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>32.441.297/0001-17</CnpjFormatado><Id>24198</Id></row>
<row _id="319"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>61365793</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>020/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00083/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>36377091000126</CnpjFornecedor><Objeto>SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES (REGISTRO DE PREÇOS) - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>179469,30</ValorInicial><ValorFinal>179469,30</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>36.377.091/0001-26</CnpjFormatado><Id>24218</Id></row>
<row _id="320"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64069796</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>001/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00008/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>32489098000189</CnpjFornecedor><Objeto>Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, a compra de mídia e a distribuição de publicidade, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-06-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-06-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>223000,00</ValorInicial><ValorFinal>223000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>32.489.098/0001-89</CnpjFormatado><Id>24238</Id></row>
<row _id="321"><IdOrgao>28</IdOrgao><NomeOrgao>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67561020</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>012/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/JUCEES/00009/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CAC COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4344817000138</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de pães e manteiga para lanche dos servidores e estagiários da sede da JUCEES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-04-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-03-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>18162,75</ValorInicial><ValorFinal>18162,75</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.344.817/0001-38</CnpjFormatado><Id>24258</Id></row>
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<row _id="349"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65817966</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00223/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor> WESLEY SOUZA DA ROCHA </Fornecedor><CnpjFornecedor>15245447000106</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de manutenção e conservação de aparelhos de ar condicionado- SIGA 30865</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-11-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-04T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-10-04T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1250,00</ValorInicial><ValorFinal>1250,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>15.245.447/0001-06</CnpjFormatado><Id>24859</Id></row>
<row _id="350"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66778972</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00142/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>20220317000140</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de ferro de passar roupa.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>720,00</ValorInicial><ValorFinal>720,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>20.220.317/0001-40</CnpjFormatado><Id>24878</Id></row>
<row _id="351"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67720790</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0166/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/00024/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DROSDSKY ONIBUS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>13891913000197</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de veículo Micro-Ônibus. (CSM Manutenção).</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>570000,00</ValorInicial><ValorFinal>570000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>13.891.913/0001-97</CnpjFormatado><Id>24898</Id></row>
<row _id="352"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66811163</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00208/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CRHISTIANO ENDRINGER</Fornecedor><CnpjFornecedor>31737854791</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de imóvel , localizado na Rua santa marta, n 01, Campo Grande, Cariacica, ES.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-01-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>50377,20</ValorInicial><ValorFinal>50377,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.031.737/8547-91</CnpjFormatado><Id>24938</Id></row>
<row _id="353"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>56367600</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00055/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALPHA COMERCIO E SERVICOS LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>2589791000162</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INTERNOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SÃO MATEUS - CDPSM</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9837950,85</ValorInicial><ValorFinal>9837950,85</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>02.589.791/0001-62</CnpjFormatado><Id>25038</Id></row>
<row _id="354"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>61365793</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>020/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00103/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>36377091000126</CnpjFornecedor><Objeto>SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES (REGISTRO DE PREÇOS) - MUNICÍPIO DE AFONSO CLAUDIO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-11-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>333917,40</ValorInicial><ValorFinal>333917,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>36.377.091/0001-26</CnpjFormatado><Id>25098</Id></row>
<row _id="355"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66914272</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00013/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MASTER MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>3589236000101</CnpjFornecedor><Objeto>aquisição de beliches, mesa e armario para atender as necessidades da 1ª cia do 3bbm</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>73312,90</ValorInicial><ValorFinal>73312,90</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.589.236/0001-01</CnpjFormatado><Id>25158</Id></row>
<row _id="356"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67101658</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00135/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA E ENCADERNADORA SODRE LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>30727408000120</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de plaqueta em latão.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3050,00</ValorInicial><ValorFinal>3050,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>30.727.408/0001-20</CnpjFormatado><Id>25198</Id></row>
<row _id="357"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66846943</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00006/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DANZA ESTRATÉGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>5682285000101</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A COMPRA DE MIDIA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO A INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDÉIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>200000,00</ValorInicial><ValorFinal>200000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.682.285/0001-01</CnpjFormatado><Id>25238</Id></row>
<row _id="358"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67330282</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00139/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>L. B. F. GATTI - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>9429675000125</CnpjFornecedor><Objeto>Papel A4</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2239,80</ValorInicial><ValorFinal>2239,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.429.675/0001-25</CnpjFormatado><Id>25258</Id></row>
<row _id="359"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>61134732</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>004/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00128/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>J.C. DIVISORIAS COMERCIO E DECORACOES LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>4189765000172</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2013 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO PROCESSO: 61134732</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4055,18</ValorInicial><ValorFinal>4055,18</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.189.765/0001-72</CnpjFormatado><Id>25259</Id></row>
<row _id="360"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64363660</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00096/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S L PIMENTEL - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>17770922000180</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CLIPE, COLCHETE, ADESIIVO INSTANTANEO, COLA, ETC., REF. ATA REGISTRO DE PREÇOS SEGER Nº 010/2014 - PROCESSO 64363660</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3890,40</ValorInicial><ValorFinal>3890,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.770.922/0001-80</CnpjFormatado><Id>25278</Id></row>
<row _id="361"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>027/2013/SAD-MT</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00009/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5775314000180</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LOCAÇÃO, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO - IASES</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-10-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-10-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-09-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10734172,00</ValorInicial><ValorFinal>10734172,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.775.314/0001-80</CnpjFormatado><Id>25298</Id></row>
<row _id="362"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>61916552</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>086/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/00013/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>D J R ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>13345013000144</CnpjFornecedor><Objeto>LAVAGENS DE EPIS E ROUPA DE APICULTOR.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-08-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>19100,00</ValorInicial><ValorFinal>19100,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>13.345.013/0001-44</CnpjFormatado><Id>25318</Id></row>
<row _id="363"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67721648</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00133/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL MUITO BOM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>12879331000122</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de materiais para manutenção preventiva das viaturas. </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-11-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-10-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2401,32</ValorInicial><ValorFinal>2401,32</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>12.879.331/0001-22</CnpjFormatado><Id>25338</Id></row>
<row _id="364"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67159613</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>12013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00008/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PROAD INFORMATICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>2955183000124</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE 190 (CENTO E NOVENTA) MICROCOMPUTADORES DO TIPO ALL-IN-ONE 20", CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-03-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>759810,00</ValorInicial><ValorFinal>759810,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>67159613</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>02.955.183/0001-24</CnpjFormatado><Id>25358</Id></row>
<row _id="365"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67988989</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/02109/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>GLEISSON SAMPAIO SILVA 14064579739 </Fornecedor><CnpjFornecedor>18498728000150</CnpjFornecedor><Objeto>Micro retífica 127 volts.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-12-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1999,90</ValorInicial><ValorFinal>1999,90</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>18.498.728/0001-50</CnpjFormatado><Id>25378</Id></row>
<row _id="366"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67761682</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00010/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SABOR ORIGINAL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32441297000117</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO ES NAS SEGUINTES UNIDADES : UNIDADE DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA SUL (UNIP SUL) E UNIDADE DE INTERNAÇÃO SUL (UNIS SUL)  </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1062815,28</ValorInicial><ValorFinal>1062815,28</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>32.441.297/0001-17</CnpjFormatado><Id>25398</Id></row>
<row _id="367"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67762034</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00011/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SABOR ORIGINAL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32441297000117</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO ES - IASES NAS SEGUINTES UNIDADES : UNIDADE DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA NORTE (UNIP NORTE) E UNIDADE DE INTERNAÇÃO SUL (UNIS NORTE) . 
</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>977826,72</ValorInicial><ValorFinal>977826,72</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>32.441.297/0001-17</CnpjFormatado><Id>25420</Id></row>
<row _id="368"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66291488</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00273/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>SEVEN - SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>15012532000116</CnpjFornecedor><Objeto>MACACÕES DE VOO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3200,00</ValorInicial><ValorFinal>3200,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>15.012.532/0001-16</CnpjFormatado><Id>25478</Id></row>
<row _id="369"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67114954</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/01927/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>DISPENSA DE LICITAÇÃO - AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE FISCALIZAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-09-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25424,80</ValorInicial><ValorFinal>25424,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>25498</Id></row>
<row _id="370"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64648478</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0014/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00013/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M &amp; L CLIMATIZACAO E SERVICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>9144081000178</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO COM CHAVE SECCIONADA E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, INCLUINDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-04-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>39798,00</ValorInicial><ValorFinal>39798,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.144.081/0001-78</CnpjFormatado><Id>25518</Id></row>
<row _id="371"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68569092</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00250/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE </Fornecedor><CnpjFornecedor>73471963002603</CnpjFornecedor><Objeto>Curso e especialização de condutores de veículos de emergência</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>EXTINTO</Situacao><DataCelebracao>2014-10-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-12-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5500,00</ValorInicial><ValorFinal>5500,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>73.471.963/0026-03</CnpjFormatado><Id>25538</Id></row>
<row _id="372"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66489920</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00014/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BRASIL EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>13099070000190</CnpjFornecedor><Objeto>O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO DO ES - IASES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NESTE CONTRATO E SEU ANEXO.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-11-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7281,50</ValorInicial><ValorFinal>7281,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>13.099.070/0001-90</CnpjFormatado><Id>25539</Id></row>
<row _id="373"><IdOrgao>176</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66317088</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0011/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEG/00009/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>UNIR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>39299359000147</CnpjFornecedor><Objeto>Execução de Serviços de limpeza, asseio e conservação predial nas dependências da SEG, incluindo o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1609680,00</ValorInicial><ValorFinal>1609680,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.299.359/0001-47</CnpjFormatado><Id>25540</Id></row>
<row _id="374"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66800293</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00015/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SALUTE LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>5466147000195</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM MOTORISTA, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-12-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>797997,96</ValorInicial><ValorFinal>797997,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.466.147/0001-95</CnpjFormatado><Id>25598</Id></row>
<row _id="375"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>62355147</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>134/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/00032/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>15453449000182</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS HIDRÁULICAS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-12-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>735000,00</ValorInicial><ValorFinal>735000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>15.453.449/0001-82</CnpjFormatado><Id>25618</Id></row>
<row _id="376"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67508782</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00143/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RODAO PNEUS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32493504000187</CnpjFornecedor><Objeto>Pneus</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-10-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-10-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-03-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1940,00</ValorInicial><ValorFinal>1940,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>32.493.504/0001-87</CnpjFormatado><Id>25619</Id></row>
<row _id="377"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67824811</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0154/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00242/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EXTREME COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>19708099000109</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de fita sinalizadora zebrada.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-03-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2797,70</ValorInicial><ValorFinal>2797,70</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>19.708.099/0001-09</CnpjFormatado><Id>25638</Id></row>
<row _id="378"><IdOrgao>25</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</NomeOrgao><NumeroProcesso>57446067/2012</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDU/00157/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TECTRILHA INFORMATICA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>5565222000175</CnpjFornecedor><Objeto>serviço de licença de uso de sistema de controle de contratos e convênios</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-04-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>213600,00</ValorInicial><ValorFinal>213600,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.565.222/0001-75</CnpjFormatado><Id>25658</Id></row>
<row _id="379"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>68120290</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0006/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SECONT/00012/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>5264014000136</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-03-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-02-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13540,56</ValorInicial><ValorFinal>13540,56</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.264.014/0001-36</CnpjFormatado><Id>25718</Id></row>
<row _id="380"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66827442</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00383/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>MASTER MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>3589236000101</CnpjFornecedor><Objeto>Painel para instalação de tv em MDF 20 mm revestido em fórmica preta brilhante</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>450,00</ValorInicial><ValorFinal>450,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.589.236/0001-01</CnpjFormatado><Id>25758</Id></row>
<row _id="381"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64831086</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0024/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00367/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>2872908000110</CnpjFornecedor><Objeto>LIXEIRA RETANGULAR</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6987,00</ValorInicial><ValorFinal>6987,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>02.872.908/0001-10</CnpjFormatado><Id>25878</Id></row>
<row _id="382"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66375487</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00057/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GENES COMERCIAL LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>7065705000136</CnpjFornecedor><Objeto>ATA REGISTRO DE PREÇO 03/2014 - SEGER, PARA AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA PLASTICA FACE SIMPLES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-03-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2797,23</ValorInicial><ValorFinal>2797,23</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.065.705/0001-36</CnpjFormatado><Id>25898</Id></row>
<row _id="383"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66973724</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/01234/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>GENES COMERCIAL LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>7065705000136</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO GRAMPEADOR,EXTRATOR,TESOURA E GRAMPÓ PARA GRAMPEADOR, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2014/SEGER, PROCESO Nº 64363660.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-02-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1085,27</ValorInicial><ValorFinal>1085,27</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.065.705/0001-36</CnpjFormatado><Id>25938</Id></row>
<row _id="384"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65401808</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>113/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00191/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>VITTA NAUTICA COMERCIO DE PRODUTOS NAUTICOS LTDA - ME   </Fornecedor><CnpjFornecedor>20193492000196</CnpjFornecedor><Objeto>CONSERTO DE EMBARCAÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-03-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14289,00</ValorInicial><ValorFinal>14289,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>20.193.492/0001-96</CnpjFormatado><Id>25978</Id></row>
<row _id="385"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64734870/2013</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>004/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/00019/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>16701716000156</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE VIATURA CAMINHONETE - TIPO UTILITÁRIO DE PEQUENO PORTE</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-11-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>156000,00</ValorInicial><ValorFinal>156000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>16.701.716/0001-56</CnpjFormatado><Id>26078</Id></row>
<row _id="386"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68472897/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>037/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00232/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>4491989000134</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MOVEIS ( ARMÁRIO, ARQUIVO, MESA, SOFÁ ETC...). ( ATA 53/2014 DA PMES ).</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-11-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-08-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5076,05</ValorInicial><ValorFinal>5076,05</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.491.989/0001-34</CnpjFormatado><Id>26118</Id></row>
<row _id="387"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67775950</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONVITE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>003/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/00025/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GOLD SERVICE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>11354945000128</CnpjFornecedor><Objeto>Realização da reforma do restaurante do quartel do Comando Geral</Objeto><TipoAquisicao>REFORMA DE EDIFÍCIO OU EQUIPAMENTO</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-10-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-07-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>122692,84</ValorInicial><ValorFinal>149736,17</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>11.354.945/0001-28</CnpjFormatado><Id>26518</Id></row>
<row _id="388"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68299443</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/02055/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL MUITO BOM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>12879331000122</CnpjFornecedor><Objeto>JARDINEIRA SEGURANCA; MATERIAL: TREVIRA </Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-11-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6166,74</ValorInicial><ValorFinal>6166,74</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>12.879.331/0001-22</CnpjFormatado><Id>26618</Id></row>
<row _id="389"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>65539834</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0010/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SECTTI/00002/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA </Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-04-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-04-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-04-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>86400,00</ValorInicial><ValorFinal>86400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>26858</Id></row>
<row _id="390"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64995038</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>012/2013 SEGER</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00065/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>AGUARD - AGUAS MINERAIS E BEBIDAS LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>5287012000162</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL; TIPO SEM GÁS; QDE:20L; UNID. FORN: GARRAFÃO RETORNÁVEL; PRAZO DE VLIDADE: NO MIN. 6 MESES APARTIR DA DATA DE ENTREGA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-11-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16354,00</ValorInicial><ValorFinal>16354,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>64995038</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>05.287.012/0001-62</CnpjFormatado><Id>26878</Id></row>
<row _id="391"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>63126276</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00226/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>LAKELAND BRASIL S/A</Fornecedor><CnpjFornecedor>4011170000122</CnpjFornecedor><Objeto>ATA DE RESGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2013 - REGISTRO DE PREÇOS DE BOTAS DE COMBATE A INCENDIO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>EXTINTO</Situacao><DataCelebracao>2014-04-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-04-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>152000,00</ValorInicial><ValorFinal>152000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.011.170/0001-22</CnpjFormatado><Id>27298</Id></row>
<row _id="392"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67322735</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00131/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ASTERIXCO COMERCIO E SERVICO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>8688295000142</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de microondas. Compra coletiva.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-11-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-10-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2100,00</ValorInicial><ValorFinal>2100,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.688.295/0001-42</CnpjFormatado><Id>27318</Id></row>
<row _id="393"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>64069796</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECTI/00006/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DANZA ESTRATÉGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>5682285000101</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-08-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3000000,00</ValorInicial><ValorFinal>3000000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.682.285/0001-01</CnpjFormatado><Id>27638</Id></row>
<row _id="394"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67364802</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>116/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/01768/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ALIMENTACAO SALADA GRILL LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>3750048000105</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de serviço de fornecimento de refeição.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>EXTINTO</Situacao><DataCelebracao>2014-06-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-06-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-05-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5380,00</ValorInicial><ValorFinal>5380,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.750.048/0001-05</CnpjFormatado><Id>27659</Id></row>
<row _id="395"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>61365793</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>020/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00097/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>36377091000126</CnpjFornecedor><Objeto>SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL, HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES (REGISTRO DE PREÇOS) - MUNICÍPIO DE ARACRUZ</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-10-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-10-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-10-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>279637,29</ValorInicial><ValorFinal>279637,29</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>36.377.091/0001-26</CnpjFormatado><Id>27878</Id></row>
<row _id="396"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68072929</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00699/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>W F DE OLIVEIRA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>5971636000102</CnpjFornecedor><Objeto>CAMISA MANGA CURTA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-10-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7250,00</ValorInicial><ValorFinal>7250,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.971.636/0001-02</CnpjFormatado><Id>27898</Id></row>
<row _id="397"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67461590</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>141/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00702/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL UNIPRO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>11718416000166</CnpjFornecedor><Objeto>Troféus e medalhas para o Campeonato da SOBRASA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-10-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-10-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>37349,00</ValorInicial><ValorFinal>37349,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>11.718.416/0001-66</CnpjFormatado><Id>27938</Id></row>
<row _id="398"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68071833</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/01809/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>W F DE OLIVEIRA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>5971636000102</CnpjFornecedor><Objeto>CAMISA MANGA CURTA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5510,00</ValorInicial><ValorFinal>5510,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.971.636/0001-02</CnpjFormatado><Id>27958</Id></row>
<row _id="399"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67154336</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>099/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00594/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>INFINITY NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>11839323000190</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de organi. provas de praia do Campeonato Brasileiro e Sul Americano de Salvamento Aquático</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>54750,00</ValorInicial><ValorFinal>54750,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>11.839.323/0001-90</CnpjFormatado><Id>28158</Id></row>
<row _id="400"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>003/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00001/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>27065150000130</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10750,00</ValorInicial><ValorFinal>13437,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.065.150/0001-30</CnpjFormatado><Id>28218</Id></row>
<row _id="401"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>62884620</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0008/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/FAPES/00003/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>COMPUSOFTWARE INFORMATICA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1516572000190</CnpjFornecedor><Objeto>CESSÃO DE DIREITO DE USO (LICENÇAS) DE SOFTWARE MICROSOFT.</Objeto><TipoAquisicao>UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-10-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-02-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>34410,09</ValorInicial><ValorFinal>34410,09</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>62884620</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>01.516.572/0001-90</CnpjFormatado><Id>28318</Id></row>
<row _id="402"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64992411</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>119/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00151/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>WM &amp; CS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>17686856000165</CnpjFornecedor><Objeto>Mochila costal e cantil</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-11-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>61898,38</ValorInicial><ValorFinal>61898,38</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.686.856/0001-65</CnpjFormatado><Id>28418</Id></row>
<row _id="403"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>66167850</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0012/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SECTI/00005/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CAC COMERCIAL LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4344817000138</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇAO DE DIARIA DE PAO FRANCES, LEITE E MANTEIGA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECÍVEIS OU ALIMENTAÇÃO PREPARADA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-06-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12174,54</ValorInicial><ValorFinal>12174,54</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.344.817/0001-38</CnpjFormatado><Id>28669</Id></row>
<row _id="404"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>63624001</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0018/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00085/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>START CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10888227000179</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-10-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-04-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>50035,00</ValorInicial><ValorFinal>52882,18</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.888.227/0001-79</CnpjFormatado><Id>28740</Id></row>
<row _id="405"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64752593</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00088/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AUGUSTINHO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>7797741000194</CnpjFornecedor><Objeto>CIRETRAN DE AFONSO CLÁUDIO - Locação do imóvel localizado na Avenida Marfiza de Barros Leite, nº 423, Bairro Campo Vinte, Afonso Cláudio/ES, matriculado no Cartório de Imóveis da Comarca de Afonso Cláudio sob o Livro D19, fls. 062 a 065, Protocolo nº 110/2010, 1º traslado e Matrícula nº 6652, Livro 2-AF, Folhas 192, Protocolo nº 32.612, Livro 1-B, Folhas 50-v, para instalação e funcionamento da CIRETRAN DE AFONSO CLÁUDIO/ES.
</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-10-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>124200,00</ValorInicial><ValorFinal>137583,39</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.797.741/0001-94</CnpjFormatado><Id>28778</Id></row>
<row _id="406"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>63682702</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0017/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SECTI/00003/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>15549061000180</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-03-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>88898,00</ValorInicial><ValorFinal>88898,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>15.549.061/0001-80</CnpjFormatado><Id>28798</Id></row>
<row _id="407"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64827208</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00095/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>I-VTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10686950000175</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE DATA SHOW, SUPORTE DE DATA SHOW DO TIPO GAIOLA, TELA DE PROTEÇÃO RETRÁTIL.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-04-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-04-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-08-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28106,00</ValorInicial><ValorFinal>28106,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.686.950/0001-75</CnpjFormatado><Id>28878</Id></row>
<row _id="408"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>66804523</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONCORRÊNCIA</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00081/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PHD CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>1727683000146</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de conservação corretiva rotineira e preventiva periótica das rodovias integrantes do programa caminhos do campo, de conformidade com o Termo de Referência e Edital. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-10-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-10-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-10-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4310866,56</ValorInicial><ValorFinal>4310866,56</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>66804523</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>01.727.683/0001-46</CnpjFormatado><Id>28959</Id></row>
<row _id="409"><IdOrgao>42</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQÜICULTURA E PESCA</NomeOrgao><NumeroProcesso>66766524</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONCORRÊNCIA</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEAG/00082/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>1809437000133</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços de conservação corretiva rotineira e preventiva periótica das rodovias integradas do programa Caminhos do Campo, em conformidade com o Termo de referência e anexos.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-10-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-10-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-10-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4375762,47</ValorInicial><ValorFinal>4375762,47</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>66766524</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>01.809.437/0001-33</CnpjFormatado><Id>29018</Id></row>
<row _id="410"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>64157644</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0008/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SECTI/00044/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MAHVLA TELECOMM CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>6277077000190</CnpjFornecedor><Objeto>REGISTRO DE PREÇOS DE SOLUCAO DE SEGURANCA DE DADOS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-08-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>398518,65</ValorInicial><ValorFinal>398518,65</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>06.277.077/0001-90</CnpjFormatado><Id>29318</Id></row>
<row _id="411"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66728860</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>142/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/00026/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>QAP/QRV ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>39619911000137</CnpjFornecedor><Objeto>contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de telecomunicação que entre si celebram o Estado do Espírito Santo </Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-12-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>123336,00</ValorInicial><ValorFinal>123336,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.619.911/0001-37</CnpjFormatado><Id>29499</Id></row>
<row _id="412"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>63682702</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0007/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SECTI/00004/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VIX OFFICE TECNOLOGIA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>4091850000101</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFTWARES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-04-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-03-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2350,00</ValorInicial><ValorFinal>2350,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.091.850/0001-01</CnpjFormatado><Id>29503</Id></row>
<row _id="413"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66755751</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/PGE/00038/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>RA DA SILVA RIBEIRO - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>8183251000160</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-08-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2793,25</ValorInicial><ValorFinal>2793,25</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.183.251/0001-60</CnpjFormatado><Id>29539</Id></row>
<row _id="414"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66800293</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0015/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/IASES/00016/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M C K LOCADORA DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA - EPP   </Fornecedor><CnpjFornecedor>5363545000186</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE VEICULOS.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-12-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>917997,96</ValorInicial><ValorFinal>917997,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.363.545/0001-86</CnpjFormatado><Id>29822</Id></row>
<row _id="415"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>65002008/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SECTI/00017/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CHARLES DE AMORIM</Fornecedor><CnpjFornecedor>3919328701</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ZULMIRA ROSA ANTUNES, Nº 474, BAIRRO CENTRO, ANCHIETA/ES.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-12-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>57000,00</ValorInicial><ValorFinal>57000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.003.919/3287-01</CnpjFormatado><Id>30178</Id></row>
<row _id="416"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>61995673/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SETOP/00014/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5388792000137</CnpjFornecedor><Objeto>A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-08-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>78796,00</ValorInicial><ValorFinal>78796,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.388.792/0001-37</CnpjFormatado><Id>30378</Id></row>
<row _id="417"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>61995673</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>008/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/FAPES/00004/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5388792000137</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-11-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>58385,00</ValorInicial><ValorFinal>58385,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>61995673</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>05.388.792/0001-37</CnpjFormatado><Id>30422</Id></row>
<row _id="418"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>65587952</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0013/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SECTI/00008/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>WERNER SEGURANCA PRIVADA LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>15169837000136</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA E VIGILANCIA PATRIMONIAL</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3868998,72</ValorInicial><ValorFinal>3868998,72</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>15.169.837/0001-36</CnpjFormatado><Id>30678</Id></row>
<row _id="419"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>65359437</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0014/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SECTI/00013/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M &amp; C ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7709197000181</CnpjFornecedor><Objeto>EXECUÇÃO DE SEERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADES DA SECTI - CEET'S VASCO COUTINHO E CALIR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - LOTE 01</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>870795,36</ValorInicial><ValorFinal>870795,36</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.709.197/0001-81</CnpjFormatado><Id>30778</Id></row>
<row _id="420"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>61995673</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SECTI/00012/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5388792000137</CnpjFornecedor><Objeto>REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E GRAFICA RAPIDA </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-06-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-08-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16311611,53</ValorInicial><ValorFinal>16311611,53</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.388.792/0001-37</CnpjFormatado><Id>30780</Id></row>
<row _id="421"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>58645926  </NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>-</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00032/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LUCIMAR DE OLIVEIRA SILVA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2936871700</CnpjFornecedor><Objeto>PAV DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO Este contrato tem por objeto a locação do imóvel localizado na Rua Domingos Martins, nº 640, Praça Carlos Barroso, Centro ¿ São José do Calçado/ES, CEP 29.470-000, sem escritura pública. A presente locação visa a atender finalidade pública, sendo o imóvel locado utilizado para instalação e funcionamento do PAV DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-10-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-10-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>54000,00</ValorInicial><ValorFinal>56710,70</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.002.936/8717-00</CnpjFormatado><Id>31280</Id></row>
<row _id="422"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67555357  </NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00128/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LUIZ CARLOS LAURES</Fornecedor><CnpjFornecedor>47970464734</CnpjFornecedor><Objeto>PAV DE VIANA - Este contrato tem por objeto a locação do imóvel localizado na BR 101/262, Km 7,5, Bairro Guaritas, Viana/ES, matriculado no Cartório de Imóveis da Comarca de Viana sob o Livro 2K, fl. 40, Protocolo nº 5947 e Matrícula nº 2991. A presente locação visa a atender finalidade pública, sendo o imóvel locado utilizado para instalação e funcionamento do PAV DE VIANA/ES.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-12-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-22T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>360000,00</ValorInicial><ValorFinal>386053,28</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.047.970/4647-34</CnpjFormatado><Id>31438</Id></row>
<row _id="423"><IdOrgao>46</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>65359437</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0014/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SECTI/00014/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>M &amp; C ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7709197000181</CnpjFornecedor><Objeto>EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE DA SECTI - CEET TALMO LUIZ SILVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - LOTE 02</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>399999,40</ValorInicial><ValorFinal>399999,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.709.197/0001-81</CnpjFormatado><Id>31458</Id></row>
<row _id="424"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66878470</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>159/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00259/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ELETRIMAX ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>12278189000168</CnpjFornecedor><Objeto>TRENA DIGITAL</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-12-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>28775,00</ValorInicial><ValorFinal>28775,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>12.278.189/0001-68</CnpjFormatado><Id>31518</Id></row>
<row _id="425"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66639336</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00121/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>EFAI - ESCOLA DE PILOTAGEM LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>3622266000164</CnpjFornecedor><Objeto>CURSO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO PARA PILOTO DE HELICÓPTEROS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-02-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4400,00</ValorInicial><ValorFinal>4400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.622.266/0001-64</CnpjFormatado><Id>31538</Id></row>
<row _id="426"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68389345</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00260/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ABIMAEL RODRIGUES BATISTA METALURGICA RODRIGUES - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>6021120000151</CnpjFornecedor><Objeto>Tripé de resgate.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-17T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-12-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3400,00</ValorInicial><ValorFinal>3400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>06.021.120/0001-51</CnpjFormatado><Id>31678</Id></row>
<row _id="427"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68095970</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00243/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>REI DA BORRACHA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27032986000308</CnpjFornecedor><Objeto>Protetor de mangueira.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>975,00</ValorInicial><ValorFinal>975,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.032.986/0003-08</CnpjFormatado><Id>31778</Id></row>
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<row _id="429"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67236537</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/01290/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>710799000100</CnpjFornecedor><Objeto>Divulgação de vídeos das atividades  do Corpo de Bombeiros Militares do Espírito Santo.</Objeto><TipoAquisicao>UTILIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-05-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3024,00</ValorInicial><ValorFinal>3024,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.710.799/0001-00</CnpjFormatado><Id>31818</Id></row>
<row _id="430"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68388896</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00245/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL MUITO BOM LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>12879331000122</CnpjFornecedor><Objeto>Desengripante spray e silicone spray.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2199,00</ValorInicial><ValorFinal>2199,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>12.879.331/0001-22</CnpjFormatado><Id>31819</Id></row>
<row _id="431"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68388896</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00247/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CEDRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>9534577000158</CnpjFornecedor><Objeto>Desengripante spray e silicone spray.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-04-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1197,00</ValorInicial><ValorFinal>1197,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.534.577/0001-58</CnpjFormatado><Id>31838</Id></row>
<row _id="432"><IdOrgao>107</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>65100700</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0001/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESP/00022/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>39825047000120</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 05 VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-10-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>128785,20</ValorInicial><ValorFinal>128785,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.825.047/0001-20</CnpjFormatado><Id>31898</Id></row>
<row _id="433"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66985889</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONVITE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/00023/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MFX SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>14211567000111</CnpjFornecedor><Objeto>REALIZAÇÃO DE REFORMA DO ALOJAMENTO FEMININO DE CABOS E SOLDADOS DO QUARTEL DO COMANDO GERAL</Objeto><TipoAquisicao>REFORMA DE EDIFÍCIO OU EQUIPAMENTO</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-02-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-08-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>39984,81</ValorInicial><ValorFinal>49999,81</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>14.211.567/0001-11</CnpjFormatado><Id>32018</Id></row>
<row _id="434"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>63411253</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0007/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/38294/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S L PIMENTEL - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>17770922000180</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de CAPA DE CHUVA, para atender às demandas dos acautelados no IASES.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-11-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-11-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>44685,00</ValorInicial><ValorFinal>44685,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.770.922/0001-80</CnpjFormatado><Id>32118</Id></row>
<row _id="435"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>54566711</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0030/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00057/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GEOCONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>4967131000101</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE CUSTODIADO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>3006000,00</ValorInicial><ValorFinal>3006000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.967.131/0001-01</CnpjFormatado><Id>32158</Id></row>
<row _id="436"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68700229</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00265/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>MASTER MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>3589236000101</CnpjFornecedor><Objeto>painel de madeira</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-12-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1140,00</ValorInicial><ValorFinal>1140,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.589.236/0001-01</CnpjFormatado><Id>32178</Id></row>
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<row _id="439"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65926226</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>049/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00119/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>MARIA IGNEZ SCROCCA ELETROELETRONICOS - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>11483077000186</CnpjFornecedor><Objeto>Filmadora compacta digital-90572</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-06-26T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-06-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>31062,40</ValorInicial><ValorFinal>31062,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>11.483.077/0001-86</CnpjFormatado><Id>32638</Id></row>
<row _id="440"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66998565</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00222/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>SAMAFEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>32419145000118</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de marreta de madeira. compra coletiva.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-11-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-18T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-17T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>399,00</ValorInicial><ValorFinal>399,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>32.419.145/0001-18</CnpjFormatado><Id>33050</Id></row>
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<row _id="442"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64036960</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00052/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>18247595000140</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE PÁTIO PARA GUARDA DE VEÍCULOS E CENTRAL DE RECICLAGEM DO DETRAN-ES.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-04-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10692900,00</ValorInicial><ValorFinal>10692900,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>18.247.595/0001-40</CnpjFormatado><Id>33125</Id></row>
<row _id="443"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>58060286</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00007/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DAVI ZOTTI </Fornecedor><CnpjFornecedor>7262202723</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de imóvel PAV DE VILA PAVÃO para instalação e funcionamento.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>52560,00</ValorInicial><ValorFinal>52560,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.007.262/2027-23</CnpjFormatado><Id>33130</Id></row>
<row _id="444"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68616422</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00270/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>BIG STORE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>8369645000108</CnpjFornecedor><Objeto>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2014 - CBMERJ</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-10-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-10-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>79106,40</ValorInicial><ValorFinal>79106,40</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.369.645/0001-08</CnpjFormatado><Id>33233</Id></row>
<row _id="445"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>65966694</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEASM/37211/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 </Fornecedor><CnpjFornecedor>14829403000152</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE GELADEIRA DOMESTICA; COR BRANCA; 02 PORTAS; CONGELADOR EXTERNO; CAPACIDADE TOTAL 365 LITROS; GAVETA DE FRIOS E LEGUMES; ILUMINAÇÃO INTERNA; PES REGULADORES; SISTEMA DE GELO; TIPO: CYCLE DE DEFROST OU SIMILAR; CONTROLE INTERNO DE TEMPERATURA
</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-12-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-02-06T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1699,00</ValorInicial><ValorFinal>1699,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>65966694</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>14.829.403/0001-52</CnpjFormatado><Id>33303</Id></row>
<row _id="446"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68709889</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00120/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>BR ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>13959157000190</CnpjFornecedor><Objeto>REMOÇÃO E REBOCAMENTO DE VEÍCULOS.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-12-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>683675,37</ValorInicial><ValorFinal>683675,37</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>13.959.157/0001-90</CnpjFormatado><Id>33440</Id></row>
<row _id="447"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65262182</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00082/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>ELIAS EVANGELISTA BILUCAS - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>7377389000138</CnpjFornecedor><Objeto>SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-11-03T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-03T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-03T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5890,00</ValorInicial><ValorFinal>5890,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.377.389/0001-38</CnpjFormatado><Id>33441</Id></row>
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<row _id="452"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>63934370</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0008/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/00034/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CODE77 LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>16655638000281</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>25784,78</ValorInicial><ValorFinal>25784,78</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO LICITATÓRIO NÃO ESTÁ FINALIZADO, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DO SUPORTE.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>16.655.638/0002-81</CnpjFormatado><Id>33878</Id></row>
<row _id="453"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>6701545</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>02/2015</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/SEDURB/00011/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FARDIN ROMANELO COMERCIAL LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>11202393000132</CnpjFornecedor><Objeto>MATERIAL DE CONSUMO/ EXPEDIENTE - GARRAFAS TERMICAS</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-07-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>228,80</ValorInicial><ValorFinal>228,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>6701545</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>11.202.393/0001-32</CnpjFormatado><Id>34319</Id></row>
<row _id="454"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>63793768</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SETADES/00002/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO EST. DO ES</Fornecedor><CnpjFornecedor>27054717000172</CnpjFornecedor><Objeto>O presente contrato tem por objeto a aquisição de créditos tarifários (carga/recarga) de vale transporte da bilhetagem eletrônica (cartão magnético) do Sistema de Transporte Municipal de Vitória, visando atender às necessidades de deslocamos de servidores e estagiários da contratante, em sua jornada de trabalho.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-01-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>48000,00</ValorInicial><ValorFinal>48000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.054.717/0001-72</CnpjFormatado><Id>34478</Id></row>
<row _id="455"><IdOrgao>93</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>63793709</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SETADES/00003/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8179496000114</CnpjFornecedor><Objeto>O presente contrato tem por objeto a aquisição de créditos tarifários (carga/recarga) de vale transporte (cartão magnético) ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica do TRANSCOL (intermunicipal), visando atender às necessidades de deslocamentos de servidores e estagiários da CONTRATANTE, em sua jornada de trabalho.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-28T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-01-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>108000,00</ValorInicial><ValorFinal>108000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.179.496/0001-14</CnpjFormatado><Id>34498</Id></row>
<row _id="456"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67031501</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>0010/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00053/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S L PIMENTEL - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>17770922000180</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIÊNTE - ARP 013/2014-SEGER</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-04-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-04-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12404,20</ValorInicial><ValorFinal>12404,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>17.770.922/0001-80</CnpjFormatado><Id>34800</Id></row>
<row _id="457"><IdOrgao>86</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>63643197</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>02/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/IASES/00004/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>S L PIMENTEL - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>17770922000180</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-02-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-02-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>6500,00</ValorInicial><ValorFinal>6500,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>63643197</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>17.770.922/0001-80</CnpjFormatado><Id>34838</Id></row>
<row _id="458"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65209044</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDURB/00012/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TECNICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>4741904000129</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO ESPIRITO SANTO POR INTERMEDIO DA SEDURB E A EMPRESA TECNICA TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA - EPP</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-07-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>158947,92</ValorInicial><ValorFinal>174376,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.741.904/0001-29</CnpjFormatado><Id>34899</Id></row>
<row _id="459"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>60581492</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>051/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00169/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>FERONI BUSINESS GROUP LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>7786780000196</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de material para manutenção de jardinagem</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-07-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>9987,70</ValorInicial><ValorFinal>9987,70</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.786.780/0001-96</CnpjFormatado><Id>35001</Id></row>
<row _id="460"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>63641666</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONCORRÊNCIA</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0003/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDURB/00007/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>AQUACONSULT-CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>27999697000102</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de Projetos de Engenharia (2ª Etapa - Rio Formate)</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE ENGENHARIA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-01-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1271799,33</ValorInicial><ValorFinal>1271799,33</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.999.697/0001-02</CnpjFormatado><Id>35358</Id></row>
<row _id="461"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67525490</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONCORRÊNCIA</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0010/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDURB/00013/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PERC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>8729407000166</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para construção dos sistemas de drenagem de Jardim de Alah - Cariacica</Objeto><TipoAquisicao>OBRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>15056784,39</ValorInicial><ValorFinal>15056784,39</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.729.407/0001-66</CnpjFormatado><Id>35360</Id></row>
<row _id="462"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64994600</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>CONCORRÊNCIA</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>005/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDURB/00009/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>QUANTA CONSULTORIA LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5314789000179</CnpjFornecedor><Objeto>Elaboração de estudos e projetos de drenagem urbana sustentável com vistas a indicar soluções adequadas para o manejo das águas pluviais das bacias do Rio Aribiri, Canal da Costa e Canal Guaranhuns no município de Vila Velha e Córregos Campo Grande e Jardim de Alah no município de Cariacica.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-06-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-07-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5676687,65</ValorInicial><ValorFinal>5676687,65</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.314.789/0001-79</CnpjFormatado><Id>35758</Id></row>
<row _id="463"><IdOrgao>52</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</NomeOrgao><NumeroProcesso>63624001</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0018/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/DETRAN/00085/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>START CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>10888227000179</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-10-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-05-11T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-04-11T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>46554,48</ValorInicial><ValorFinal>46554,48</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>10.888.227/0001-79</CnpjFormatado><Id>36139</Id></row>
<row _id="464"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>66724147</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00019/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IUNA E IRUPI</Fornecedor><CnpjFornecedor>28402972000121</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de imóvel para Escritório Local de Desenvolvimento Rural de Iúna.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-07-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>12000,00</ValorInicial><ValorFinal>12000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.402.972/0001-21</CnpjFormatado><Id>36346</Id></row>
<row _id="465"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>65826043</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00006/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NIVALDO LUCIO</Fornecedor><CnpjFornecedor>32829884787</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de imóvel para atender ao Escritório Local de Desenvolvimento Rural de Muniz Freire.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-06T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-05-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11400,00</ValorInicial><ValorFinal>11400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.032.829/8847-87</CnpjFormatado><Id>36458</Id></row>
<row _id="466"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>65535812</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0042/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00208/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5118207000189</CnpjFornecedor><Objeto>Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos da Agência Transfusional - HRAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11628,00</ValorInicial><ValorFinal>11628,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.118.207/0001-89</CnpjFormatado><Id>36532</Id></row>
<row _id="467"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>65535812</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0042/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00209/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5118207000189</CnpjFornecedor><Objeto>Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos da Agência Transfusional - HRAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-21T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>11628,00</ValorInicial><ValorFinal>11628,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.118.207/0001-89</CnpjFormatado><Id>36533</Id></row>
<row _id="468"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>67108121</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00023/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>JORGE RODRIGUES DE ARAUJO</Fornecedor><CnpjFornecedor>141152710</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de imóvel para Escritório Local de Desenvolvimento Rural de Fundão.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-09-14T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10800,00</ValorInicial><ValorFinal>10800,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.000.141/1527-10</CnpjFormatado><Id>36699</Id></row>
<row _id="469"><IdOrgao>67</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE</NomeOrgao><NumeroProcesso>63769484</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>418/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SESA/00004/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>S A A GAZETA </Fornecedor><CnpjFornecedor>28133619000193</CnpjFornecedor><Objeto>PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-01-29T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>254480,00</ValorInicial><ValorFinal>254480,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.133.619/0001-93</CnpjFormatado><Id>36978</Id></row>
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<row _id="506"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66729319</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/01019/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>GILMAR PISSINATI ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>39627963000155</CnpjFornecedor><Objeto>reabastecimento/manutenção de botija de gás liquefeito de petróleo-GLP.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-06-25T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-06-25T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-06-25T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1152,00</ValorInicial><ValorFinal>1152,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.627.963/0001-55</CnpjFormatado><Id>41659</Id></row>
<row _id="507"><IdOrgao>167</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS</NomeOrgao><NumeroProcesso>60431059</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSSM/00020/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OTILIA QUIMQUIM LEITE</Fornecedor><CnpjFornecedor>76510794772</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-12-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>27062,52</ValorInicial><ValorFinal>27062,52</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.076.510/7947-72</CnpjFormatado><Id>41662</Id></row>
<row _id="508"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67306985</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/CBMES/00124/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA E ENCADERNADORA SODRE LTDA - EPP</Fornecedor><CnpjFornecedor>30727408000120</CnpjFornecedor><Objeto>Material e Contratação de Serviço para o 5º Seminário Capixaba de Segurança na construção civil.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-05-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1829,80</ValorInicial><ValorFinal>1829,80</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>30.727.408/0001-20</CnpjFormatado><Id>41940</Id></row>
<row _id="509"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65177096</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/CBMES/00272/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5961368000130</CnpjFornecedor><Objeto>Impressão de certificados de pessoa física e pessoa jurídica, 210 x 290 mm, 4x0 cores, tinta escala</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-04-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-04-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-04-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>480,00</ValorInicial><ValorFinal>480,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.961.368/0001-30</CnpjFormatado><Id>41941</Id></row>
<row _id="510"><IdOrgao>35</IdOrgao><NomeOrgao>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>003/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/DIO/00001/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>27065150000130</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-24T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-03-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-03-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13437,50</ValorInicial><ValorFinal>13437,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.065.150/0001-30</CnpjFormatado><Id>42002</Id></row>
<row _id="511"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65209044</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0004/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDURB/30012/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TECNICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>4741904000129</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESPIRITO SANTO POR INTERMEDIO DA SEDURB E A EMPRESA TECNICA TECNOLOGIA E SERVIÇO SOCIAL</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>158947,92</ValorInicial><ValorFinal>158947,92</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.741.904/0001-29</CnpjFormatado><Id>43369</Id></row>
<row _id="512"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>68120290</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0006/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SECONT/00012/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>5264014000136</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-03-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-02-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>13540,56</ValorInicial><ValorFinal>14211,11</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.264.014/0001-36</CnpjFormatado><Id>43370</Id></row>
<row _id="513"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65209044</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0004/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDURB/40012/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TECNICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>4741904000129</CnpjFornecedor><Objeto>EXECUÇAO DE SERVIÇO LIMPEZA ,CONSERVAÇÃO PREDIAL, COPEIRAGEM E GARÇOM  NAS DEPENDENCIAS DA SEDURB INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  NECESSARIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-09-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>142678,20</ValorInicial><ValorFinal>142678,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.741.904/0001-29</CnpjFormatado><Id>43523</Id></row>
<row _id="514"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66009359</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0041/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00237/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIO LABORANALISE LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>6182145000137</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00237/2014.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-08T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-08T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-01-08T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>91559,88</ValorInicial><ValorFinal>91559,88</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>06.182.145/0001-37</CnpjFormatado><Id>44103</Id></row>
<row _id="515"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66728860</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>142/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/00026/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>QAP/QRV ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>39619911000137</CnpjFornecedor><Objeto>contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de telecomunicação que entre si celebram o Estado do Espírito Santo </Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-12-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-12-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>123336,00</ValorInicial><ValorFinal>123336,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.619.911/0001-37</CnpjFormatado><Id>44104</Id></row>
<row _id="516"><IdOrgao>187</IdOrgao><NomeOrgao>CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66728860</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>142/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/CBMES/00026/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>QAP/QRV ELETRONICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>39619911000137</CnpjFornecedor><Objeto>contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de telecomunicação que entre si celebram o Estado do Espírito Santo </Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-12-19T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-18T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>123336,00</ValorInicial><ValorFinal>123336,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>39.619.911/0001-37</CnpjFormatado><Id>44124</Id></row>
<row _id="517"><IdOrgao>22</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS</NomeOrgao><NumeroProcesso>66859921</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0023/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEGER/00012/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CRUZEIRO DO SUL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>15653416000186</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância/Segurança patrimonial. </Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-11T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>635896,44</ValorInicial><ValorFinal>635896,44</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>15.653.416/0001-86</CnpjFormatado><Id>44585</Id></row>
<row _id="518"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64191184</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0008/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00008/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>4234330000100</CnpjFornecedor><Objeto>FORNECIMENTO DE INTIMAÇÕES JUDICIAIS DE FORMA ESTRUTURADA, MEDIANTE ENTREGA VIA WEB SERVICES</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-11-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>68400,00</ValorInicial><ValorFinal>68400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.234.330/0001-00</CnpjFormatado><Id>45105</Id></row>
<row _id="519"><IdOrgao>12</IdOrgao><NomeOrgao>PROCURADORIA GERAL DO ESTADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>64191184</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0008/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/PGE/00008/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>4234330000100</CnpjFornecedor><Objeto>FORNECIMENTO DE INTIMAÇÕES JUDICIAIS DE FORMA ESTRUTURADA, MEDIANTE ENTREGA VIA WEB SERVICES</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-11-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-01-12T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-11-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>68400,00</ValorInicial><ValorFinal>73858,32</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.234.330/0001-00</CnpjFormatado><Id>45107</Id></row>
<row _id="520"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>64622479</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0065/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00386/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIO FRANCO LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>9235199000101</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa especializada em realização de ¿Exames Laboratoriais de Análises Clinicas</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-12-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-12-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1314999,42</ValorInicial><ValorFinal>1314999,42</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.235.199/0001-01</CnpjFormatado><Id>45511</Id></row>
<row _id="521"><IdOrgao>158</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</NomeOrgao><NumeroProcesso>64125378</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0020/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HRAS/00075/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SAO BERNARDO APART HOSPITAL S/A </Fornecedor><CnpjFornecedor>7039651000134</CnpjFornecedor><Objeto>Contratação de empresa para prestação de Serviço de exames médicos diversos  para pacientes do HRAS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-09-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>8367,96</ValorInicial><ValorFinal>8367,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.039.651/0001-34</CnpjFormatado><Id>45516</Id></row>
<row _id="522"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65865383</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0020/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00170/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIO LABORANALISE LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>6182145000137</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS LABORATORIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-08-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>32322,45</ValorInicial><ValorFinal>32322,45</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>06.182.145/0001-37</CnpjFormatado><Id>45518</Id></row>
<row _id="523"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65865383</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0020/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00171/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIO LABORANALISE LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>6182145000137</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-08-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>32322,45</ValorInicial><ValorFinal>32322,45</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>06.182.145/0001-37</CnpjFormatado><Id>45519</Id></row>
<row _id="524"><IdOrgao>163</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65865383</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0020/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HSJC/00167/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>LABORATORIO LABORANALISE LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>6182145000137</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-15T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-15T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-08-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>32322,45</ValorInicial><ValorFinal>32322,45</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>06.182.145/0001-37</CnpjFormatado><Id>45520</Id></row>
<row _id="525"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>62310550</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0048/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HJSN/00269/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>8789884000117</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>615900,00</ValorInicial><ValorFinal>615900,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.789.884/0001-17</CnpjFormatado><Id>46430</Id></row>
<row _id="526"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>61485187</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital>001/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00023/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ALUISIO CAMATTA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32472943768</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MOACY AVIDOS 450 BAIRRO VILA NOVA PARA ABRIGAR O ALMOXARIFADO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA  </Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-06-02T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-12-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-02T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>20340,00</ValorInicial><ValorFinal>20340,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.032.472/9437-68</CnpjFormatado><Id>46486</Id></row>
<row _id="527"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>65483162</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0054/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00290/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>UNIDADE DE RADIODIAGNÓSTICO POR IMAGEM SAO FRANCISCO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>8830933000118</CnpjFornecedor><Objeto>EXAMES MEDICOS-Ultrassonografia</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-09-16T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-09-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-09-20T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>172646,16</ValorInicial><ValorFinal>172646,16</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.830.933/0001-18</CnpjFormatado><Id>46511</Id></row>
<row _id="528"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>64536459</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0041/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00190/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CIMED - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICA LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>7371101000118</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-07-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>352200,00</ValorInicial><ValorFinal>352200,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>07.371.101/0001-18</CnpjFormatado><Id>46523</Id></row>
<row _id="529"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>66678129</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00239/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>87389086000174</CnpjFornecedor><Objeto>MONITORAÇÃO PESSOAL COM DOSIMETROS</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-19T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-02-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1963,44</ValorInicial><ValorFinal>1963,44</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>87.389.086/0001-74</CnpjFormatado><Id>46528</Id></row>
<row _id="530"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>64361390</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0073/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00384/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5118207000189</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-11-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>26940,00</ValorInicial><ValorFinal>26940,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.118.207/0001-89</CnpjFormatado><Id>46551</Id></row>
<row _id="531"><IdOrgao>168</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA</NomeOrgao><NumeroProcesso>62643053</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SRSC/00087/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>RADIOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>32404410000194</CnpjFornecedor><Objeto>O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, CUJAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO.</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-05-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>137230,00</ValorInicial><ValorFinal>137230,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>32.404.410/0001-94</CnpjFormatado><Id>46649</Id></row>
<row _id="532"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>65406346</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HJSN/00182/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>J &amp; L SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>9183119000111</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO DE APARELHO RAIO X</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>35400,00</ValorInicial><ValorFinal>35400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.183.119/0001-11</CnpjFormatado><Id>47332</Id></row>
<row _id="533"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>65406346</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HJSN/00183/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>J &amp; L SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>9183119000111</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO DE RAIO X MÓVEL</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>7140,00</ValorInicial><ValorFinal>7140,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.183.119/0001-11</CnpjFormatado><Id>47372</Id></row>
<row _id="534"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>65406346</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/HJSN/00184/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>J &amp; L SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>9183119000111</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PROCESSADORA DE FILMES</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-27T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-29T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-07-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2697,00</ValorInicial><ValorFinal>2697,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.183.119/0001-11</CnpjFormatado><Id>47373</Id></row>
<row _id="535"><IdOrgao>161</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DRA RITA DE CÁSSIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>64361390</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0073/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HDRC/00383/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SILTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>5118207000189</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE SANGUE</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-11-18T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-11-28T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>26940,00</ValorInicial><ValorFinal>26940,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.118.207/0001-89</CnpjFormatado><Id>48159</Id></row>
<row _id="536"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>62274120</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0028/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HDS/00107/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP </Fornecedor><CnpjFornecedor>9342292000115</CnpjFornecedor><Objeto>Serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de marca maquet (mesa cirúrgica).</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-05-19T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>16200,00</ValorInicial><ValorFinal>16200,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>09.342.292/0001-15</CnpjFormatado><Id>49898</Id></row>
<row _id="537"><IdOrgao>164</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES</NomeOrgao><NumeroProcesso>62310550</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0048/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HJSN/00269/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>8789884000117</CnpjFornecedor><Objeto>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-09-13T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>615900,00</ValorInicial><ValorFinal>615900,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>08.789.884/0001-17</CnpjFormatado><Id>50444</Id></row>
<row _id="538"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65209044</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0004/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDURB/40012/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>TECNICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME</Fornecedor><CnpjFornecedor>4741904000129</CnpjFornecedor><Objeto>EXECUÇAO DE SERVIÇO LIMPEZA ,CONSERVAÇÃO PREDIAL, COPEIRAGEM E GARÇOM  NAS DEPENDENCIAS DA SEDURB INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  NECESSARIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-07-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-10-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-09-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>142678,20</ValorInicial><ValorFinal>142678,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.741.904/0001-29</CnpjFormatado><Id>50822</Id></row>
<row _id="539"><IdOrgao>156</IdOrgao><NomeOrgao>HOSPITAL DÓRIO SILVA</NomeOrgao><NumeroProcesso>64619567</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0030/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/HDS/00134/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS LTDA   </Fornecedor><CnpjFornecedor>28990075000186</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-06T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-06-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-06-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>23250,00</ValorInicial><ValorFinal>23250,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.990.075/0001-86</CnpjFormatado><Id>52219</Id></row>
<row _id="540"><IdOrgao>54</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67616348</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDURB/20010/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5388792000137</CnpjFornecedor><Objeto>SERVIÇO DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-10-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-10-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>187527,50</ValorInicial><ValorFinal>187527,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.388.792/0001-37</CnpjFormatado><Id>52798</Id></row>
<row _id="541"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>63724944</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00182/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>FASTMED COMERCIO LTDA - EPP  </Fornecedor><CnpjFornecedor>4779188000179</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO E COMPRA DE MATERIAL MÉDICO PARA A UIJM.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-05T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-05T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-09-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>289,00</ValorInicial><ValorFinal>289,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.779.188/0001-79</CnpjFormatado><Id>61416</Id></row>
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<row _id="612"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66800862</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00005/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA </Fornecedor><CnpjFornecedor>32489098000189</CnpjFornecedor><Objeto>Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução, a criação, a execução interna, a intermediação e o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação de difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou de informar o público em geral. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-06-30T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-02-07T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-01-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1500000,00</ValorInicial><ValorFinal>1500000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>32.489.098/0001-89</CnpjFormatado><Id>76919</Id></row>
<row _id="613"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>66835631</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00007/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>INSTITUTO BRASILEIRO DE PETROLEO, GÁS E BIOCOMBUSTIVEL (IBP)</Fornecedor><CnpjFornecedor>33634254000110</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto deste instrumento é a contratação do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Combustíveis - IBP, para prestação de serviços de locação e montagem de estande com área de 90m² para participação do Estado do Espírito Santo por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento - SEDES na Rio Oil &amp; Gas Expo and Conference 2014, a ser realizada no período de 15 a 18 de setembro de 2014, no Riocentro - Centro de Convenções do Rio de Janeiro/RJ. </Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-12-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-11-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>283760,20</ValorInicial><ValorFinal>283760,20</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>33.634.254/0001-10</CnpjFormatado><Id>77020</Id></row>
<row _id="614"><IdOrgao>36</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67819168</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEDES/00008/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>MILANEZ &amp; MILANEZE SS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>32403065000174</CnpjFornecedor><Objeto>O objeto do presente instrumento é a concessão de patrocínio pela CONTRATANTE à CONTRATADA, para realização do evento EXPO CONSTRUÇÃO 2014 - 1ª FEIRA DA CONSTRUÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, a ser realizada no período de 04 a 07 de novembro de 2014, no Carapina Centro de Eventos - Serrra/ES.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-10-31T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-10-31T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-07-12T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>200000,00</ValorInicial><ValorFinal>200000,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>32.403.065/0001-74</CnpjFormatado><Id>77350</Id></row>
<row _id="615"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>66043832</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SECOM/00249/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>Serviços gráficos: Boletim de diárias, Ficha controle prateleira, controle de saldo almoxarifado e capa de processo expansível).</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-04-22T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-04-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-04-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>646,50</ValorInicial><ValorFinal>646,50</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>78724</Id></row>
<row _id="616"><IdOrgao>175</IdOrgao><NomeOrgao>SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>67780822</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SECOM/00388/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>COMERCIAL DELTA SAT LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>2901048000104</CnpjFornecedor><Objeto>Aquisição de 10 ventiladores de mesa.  
- Valor unitário:  139,00.
- Valor Total:   1.390,00.</Objeto><TipoAquisicao>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-10-12T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-12-16T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-12-15T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1390,00</ValorInicial><ValorFinal>1390,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>02.901.048/0001-04</CnpjFormatado><Id>78985</Id></row>
<row _id="617"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>67395740</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/40004/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS </Fornecedor><CnpjFornecedor>61198164000160</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR  DE 01 VEÍCULO PERTENCENTE UIJM.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-11-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-10-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>1400,00</ValorInicial><ValorFinal>1400,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>61.198.164/0001-60</CnpjFormatado><Id>80956</Id></row>
<row _id="618"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65276930</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/24478/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>27065150000130</CnpjFornecedor><Objeto>Publicação de Matéria em Jornal de grande circulação.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-07-02T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-06-05T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>460,00</ValorInicial><ValorFinal>460,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.065.150/0001-30</CnpjFormatado><Id>80958</Id></row>
<row _id="619"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>59023414</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>AUTORIZACAOCOMPRA/UIJM/00010/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>AUTORIZAÇÃO DE COMPRA</TipoDocumento><Fornecedor>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>44734671000151</CnpjFornecedor><Objeto>BUPIVACAINA CLORIDRATO + GLICOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,5 % PESADA AMPOLA 4ML - ARP 071/2013</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-10-01T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2013-02-27T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-02-26T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>4692,00</ValorInicial><ValorFinal>4692,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>44.734.671/0001-51</CnpjFormatado><Id>80959</Id></row>
<row _id="620"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>68488181</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>DISPENSA DE LICITAÇÃO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/46434/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA  </Fornecedor><CnpjFornecedor>27065150000130</CnpjFornecedor><Objeto>Publicação de matéria em jornal de grande circulação.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-10-24T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-01-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>459,96</ValorInicial><ValorFinal>459,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>27.065.150/0001-30</CnpjFormatado><Id>80977</Id></row>
<row _id="621"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65824911</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00115/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28162105000166</CnpjFornecedor><Objeto>PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT, AMBULANCIA, PLACA MTG3428/2014.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-03-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-03-20T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-03-24T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>109,96</ValorInicial><ValorFinal>109,96</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.162.105/0001-66</CnpjFormatado><Id>81119</Id></row>
<row _id="622"><IdOrgao>43</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO</NomeOrgao><NumeroProcesso>65269934</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/IDAF/00008/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CEZAR AUGUSTO CASOTTI</Fornecedor><CnpjFornecedor>77024400749</CnpjFornecedor><Objeto>Locação de imóvel para instalação do Posto de Atendimento do Idaf em Itaguaçu.</Objeto><TipoAquisicao>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-06-21T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-06-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>31200,00</ValorInicial><ValorFinal>31200,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>00.077.024/4007-49</CnpjFormatado><Id>82347</Id></row>
<row _id="623"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>64713423</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/FAPES/00001/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-02-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>140280,00</ValorInicial><ValorFinal>149520,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>83281</Id></row>
<row _id="624"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>64713423</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/FAPES/00001/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-02-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>149520,00</ValorInicial><ValorFinal>164360,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>83480</Id></row>
<row _id="625"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>64713423</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/FAPES/00001/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2016-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-02-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>164360,00</ValorInicial><ValorFinal>208769,26</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>83507</Id></row>
<row _id="626"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>60416327</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>033/2013</NumeroEdital><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00017/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>VS - VITAL SYSTEMS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>11688995000141</CnpjFornecedor><Objeto>manutenção corretiva e preventiva em cabine de segurança biológica, marca TROX, contrato 235/2013</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-04-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>5232,42</ValorInicial><ValorFinal>5232,42</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>11.688.995/0001-41</CnpjFormatado><Id>83685</Id></row>
<row _id="627"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>64713423</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>INEXIGIBILIDADE</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/FAPES/00001/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</Fornecedor><CnpjFornecedor>28161362000183</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO</Objeto><TipoAquisicao>SERVIÇOS DE PUBLICIDADE</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-02-20T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-02-22T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-02-21T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>126600,00</ValorInicial><ValorFinal>130100,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.161.362/0001-83</CnpjFormatado><Id>83710</Id></row>
<row _id="628"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>60416327</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/UIJM/00359/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>VS - VITAL SYSTEMS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>11688995000141</CnpjFornecedor><Objeto>MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, MARCA TROX, CONTRATO 235/2013</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>ENCERRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-04-09T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-09T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-04-09T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>2460,00</ValorInicial><ValorFinal>2460,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>11.688.995/0001-41</CnpjFormatado><Id>83720</Id></row>
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<row _id="645"><IdOrgao>162</IdOrgao><NomeOrgao>UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO</NomeOrgao><NumeroProcesso>81383550</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0020/2018</NumeroEdital><NumeroDocumento>ORDEMEXECUCAOSERVICO/UIJM/00078/2019</NumeroDocumento><TipoDocumento>ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO</TipoDocumento><Fornecedor>SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SAO MIGUEL ARCANJO LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>4105357000195</CnpjFornecedor><Objeto>AQUISIÇÃO DE EXAME MÉDICO SUZANE CELESTINO DOS SANTOS. ARP 0018/2018.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-10-07T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-07-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-12-07T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>99,95</ValorInicial><ValorFinal>99,95</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>04.105.357/0001-95</CnpjFormatado><Id>100860</Id></row>
<row _id="646"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>61995673</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0002/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00028/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5388792000137</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-10-23T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-10-23T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2015-10-23T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>145505,00</ValorInicial><ValorFinal>145505,00</ValorFinal><eRegistroPreco>S</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.388.792/0001-37</CnpjFormatado><Id>103585</Id></row>
<row _id="647"><IdOrgao>44</IdOrgao><NomeOrgao>INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL</NomeOrgao><NumeroProcesso>62391038</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0020/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/INCAPER/00018/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>KLIMA REFRIGERACAO, SERVICOS E REPAROS LTDA - ME  </Fornecedor><CnpjFornecedor>28483253000182</CnpjFornecedor><Objeto>Manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado tipo janela.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-08-30T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-30T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>37728,00</ValorInicial><ValorFinal>37728,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>S</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.483.253/0001-82</CnpjFormatado><Id>103684</Id></row>
<row _id="648"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>51961725</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEMOBI/00022/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>Fornecimento de Energia Elétrica para atender o 6º andar, do Ed. RS Trade Tower, situado na Reta da Penha, sede da SEMOBI - Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-14T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>40000,00</ValorInicial><ValorFinal>40000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>NÃO POSSO RESPONDER, ERA OUTRA ADMINISTRAÇÃO.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>110189</Id></row>
<row _id="649"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>68120290</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0006/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SECONT/00012/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>5264014000136</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2018-03-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2019-02-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14276,52</ValorInicial><ValorFinal>14521,70</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.264.014/0001-36</CnpjFormatado><Id>110884</Id></row>
<row _id="650"><IdOrgao>127</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</NomeOrgao><NumeroProcesso>68120290</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>0006/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/SECONT/00012/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME </Fornecedor><CnpjFornecedor>5264014000136</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-12-29T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-03-01T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-02-01T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>14544,03</ValorInicial><ValorFinal>14544,03</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.264.014/0001-36</CnpjFormatado><Id>110961</Id></row>
<row _id="651"><IdOrgao>85</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA</NomeOrgao><NumeroProcesso>62009591</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SEJUS/10034/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>CHEFF GRILL REFEICOES EXPRESS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>3890497000159</CnpjFornecedor><Objeto>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESOS DO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DA SERRA - CDPS.

INFORMO QUE ESSE CONTRATO SE REFERE AO "CONTRATO/SEJUS/00034/2014 - ALIMENTAÇÃO - CDPS".

SENDO CADASTRADO COM O NÚMERO 1(UM) NO LUGAR DO O(ZERO), PARA DIFERENCIAR PARA O SISTEMA O SEGUNDO CONTRATO DO PRIMEIRO QUE JÁ EXISTE CADASTRADO NO SISTEMA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTRAS COMPRAS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-05-14T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-05-17T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2017-05-16T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>10659505,20</ValorInicial><ValorFinal>10659505,20</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>PROCESSO LICITATÓRIO NÃO ESTÁ FINALIZADO, DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DO SUPORTE SIGA.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>03.890.497/0001-59</CnpjFormatado><Id>111147</Id></row>
<row _id="652"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>51961725</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>NOTAEMPENHODESPESA/SEMOBI/00014/2015</NumeroDocumento><TipoDocumento>N.E DE DESPESA</TipoDocumento><Fornecedor>ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SA</Fornecedor><CnpjFornecedor>28152650000171</CnpjFornecedor><Objeto>COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO 6º ANDAR,  ED. RS TRADE TOWER - SECRETÁRIA DE MOBILIDADE URBANA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-01-13T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2014-01-13T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2014-12-31T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>53000,00</ValorInicial><ValorFinal>53000,00</ValorFinal><eRegistroPreco>N</eRegistroPreco><procRealizadoSiga>N</procRealizadoSiga><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga>NÃO TENHO CONDIÇÕES DE RESPONDER.</justificativaProcForaSiga><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>28.152.650/0001-71</CnpjFormatado><Id>111467</Id></row>
<row _id="653"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>61995673/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SETOP/00014/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5388792000137</CnpjFornecedor><Objeto>A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2015-09-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2016-08-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>78796,00</ValorInicial><ValorFinal>98495,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.388.792/0001-37</CnpjFormatado><Id>111902</Id></row>
<row _id="654"><IdOrgao>47</IdOrgao><NomeOrgao>FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO </NomeOrgao><NumeroProcesso>61995673</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso>PREGÃO ELETRÔNICO</ModalidadeProcesso><NumeroEdital>008/2014</NumeroEdital><NumeroDocumento>CONTRATO/FAPES/00004/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5388792000137</CnpjFornecedor><Objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-11-26T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2019-11-28T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2020-11-27T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>46675,00</ValorInicial><ValorFinal>46675,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao>61995673</numProcUtilizacao><CnpjFormatado>05.388.792/0001-37</CnpjFormatado><Id>113690</Id></row>
<row _id="655"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>61995673/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SETOP/00014/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA</Fornecedor><CnpjFornecedor>5388792000137</CnpjFornecedor><Objeto>A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E GRÁFICA RÁPIDA.</Objeto><TipoAquisicao>OUTROS SERVIÇOS</TipoAquisicao><Situacao>CELEBRADO</Situacao><DataCelebracao>2014-08-10T00:00:00</DataCelebracao><DataInicioVigencia>2017-09-10T00:00:00</DataInicioVigencia><DataFimVigencia>2018-08-10T00:00:00</DataFimVigencia><ValorInicial>59097,00</ValorInicial><ValorFinal>59097,00</ValorFinal><eRegistroPreco /><procRealizadoSiga /><orgaoOrigemProcesso /><justificativaProcForaSiga /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado>05.388.792/0001-37</CnpjFormatado><Id>114320</Id></row>
<row _id="656"><IdOrgao>49</IdOrgao><NomeOrgao>SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA</NomeOrgao><NumeroProcesso>61995673/2014</NumeroProcesso><ModalidadeProcesso /><NumeroEdital /><NumeroDocumento>CONTRATO/SETOP/00014/2014</NumeroDocumento><TipoDocumento>CONTRATO</TipoDocumento><Fornecedor>OSIRIS COMERCIO</Fornecedor><CnpjFornecedor xsi:nil="true" /><Objeto xsi:nil="true" /><TipoAquisicao xsi:nil="true" /><Situacao xsi:nil="true" /><DataCelebracao xsi:nil="true" /><DataInicioVigencia xsi:nil="true" /><DataFimVigencia xsi:nil="true" /><ValorInicial xsi:nil="true" /><ValorFinal xsi:nil="true" /><eRegistroPreco xsi:nil="true" /><procRealizadoSiga xsi:nil="true" /><orgaoOrigemProcesso xsi:nil="true" /><justificativaProcForaSiga xsi:nil="true" /><numProcUtilizacao xsi:nil="true" /><CnpjFormatado xsi:nil="true" /><Id xsi:nil="true" /></row>
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